Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1204

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 23 декабря 2008 года № 1204

Стратегический план
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
на 2009-2011 годы

Астана 2008

Содержание

1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики
   Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления деятельности, стратегические цели
   развития Министерства культуры и информации и ключевые целевые
   индикаторы
4. Функциональные возможности министерства и возможные риски
5. Нормативно-правовая база
6. Бюджетные программы

Стратегический план
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан на 2009-2011 годы

1. Миссия и видение Министерства культуры
и информации Республики Казахстан

       Миссия Министерства культуры и информации - выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, стабильное развитие нации, вхождение Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира, укрепление государственности и формирование социального оптимизма граждан.
       Видение Министерства культуры и информации - современная общенациональная культурно-информационная среда, отвечающая стандартам наиболее конкурентоспособных государств мира, обеспечивающая информационную безопасность, полноценную интеграцию в мировое культурно-информационное пространство и единство народа Казахстана.

2. Анализ текущей ситуации

      Задачи формирования национальной идентичности, качественного удовлетворения информационных и культурных потребностей граждан, эффективного информационного сопровождения, государственной политики, укрепления общественной стабильности и межнационального согласия определяют статус министерства как идеологического ведомства в системе центральных исполнительных органов Республики Казахстан.
      В этой связи деятельность министерства в ближайшие годы будет обусловлена рядом тенденций.
       Во-первых , на новом этапе развития страны особого внимания требуют вопросы выработки новых подходов в сфере внутренней политики. В первую очередь, для дальнейшего стабильного развития нации необходима консолидация народа Казахстана на основе единого понимания стоящих перед нацией стратегических задач.
       Во-вторых , наблюдающееся на протяжении всего периода независимости Казахстана доминирующее влияние культурной и информационной продукции ближнего и дальнего зарубежья.
      Данная тенденция требует повышенного внимания к производству отечественного культурного и медиа-продукта, способного составить конкуренцию лучшим зарубежным образцам.
       В-третьих , это изменение роли Казахстана в мировой политико-экономической системе вследствие повышения конкурентоспособности всех сфер общественной жизни.
      Продвижение успехов и достижений республики на международной арене требует тщательной проработки позитивного имиджа государства как внутри страны, так и за рубежом.
      Данные тенденции необходимо рассматривать в тесной связи с уже имеющимися проблемами развития культурно-информационной сферы, которые требуют последовательного и системного решения.
       2.1. Низкое качество услуг в сфере культуры.
       Состояние инфраструктуры отрасли.
      Сеть учреждений культуры в республике составляет 38 республиканских, более 6 тыс. областных организаций культуры, в том числе: 164 музея, 3 763 библиотеки, 2 320 клубов, 48 театров, 24 концертных организации, 58 кинотеатров и телетеатров, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 28 парков культуры и отдыха. В целом по стране за три последних года построены и введены в строй 203 объекта культуры.
       Успехи и достижения отрасли.
      В рамках совершенствования законодательной базы в 2006 году принят Закон РК "О культуре", в 2007 году - Закон "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам охраны и использования историко-культурного наследия", на базе которого разработано 16 подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих различные вопросы в этой сфере.
      Кроме того, в 2008 году утвержден проект Концепции Программы "Мәдени мұра" на 2009-2011 годы, а также разработан проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О культуре".
      Среди реализуемых в настоящее время проектов: веб-порталы "Библиотека Казахстана", "Национальное наследие". Произведена оцифровка 2 000 книг, в цифровом формате доступно около 22 тыс. экспонатов.
       Услуги учреждений культуры. За 2007 год поставлено около 10 тыс. спектаклей, проведено 7 тыс. концертов, 80 тыс. музейных экскурсий, 10 тыс. лекций, отреставрированы 35 памятников истории и культуры (что на 5 - 10 % больше показателей 2006 г.).
      Также отреставрировано 1 060 и приобретено 114 330 экспонатов, проведено 255 выставок, 310 лекций, 5 600 экскурсий, издано 160 научных статей, в библиотеках организованы 480 книжных выставок, 25 круглых столов, конференций.
       Поддержка деятелей культуры. В 2007 году было выделено 92 государственных гранта на создание музыкальных, драматических, литературно-сценических произведений, в том числе, для детей дошкольного и школьного возраста.
       Проведение культурных мероприятий. В 2007 году проведены 2 международных и 3 республиканских театральных фестиваля, 4 международных и 2 республиканских конкурса народного жанра, а также 3 международных кинофестиваля.
       Финансирование. Объем средств, выделенных для функционирования сферы культуры в 2005 - 2008 гг. составил 69,7 млрд. тенге, в том числе в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 36,2 млрд. тенге.
      Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.
       Во-первых , недостаточный уровень изучения, развития и популяризации историко-культурного наследия народа Казахстана.
       Во-вторых , низкая конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
       В-третьих , неравный доступ населения республики к услугам учреждений культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
       В-четвертых , низкая степень развития инфраструктуры культурной сферы, выражающая в несовершенстве нормативно-правовой базы, низком уровне развития материально-технической базы культурных учреждений в регионах, дефиците специализированных кадров и учреждений культуры.
       2.2. Недостаточная степень функционирования государственного языка, необходимость сохранения толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана.
       Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Развивается сеть региональных Центров обучения государственному языку: в 2005 году - их было создано 8, в 2006 - 11, в 2007 году - 15 областных, 16 районных и 5 городских центров.
       Успехи и достижения отрасли.
      В 10 местных и в 26 центральных государственных органах республики делопроизводство переведено на государственный язык.
      Разработаны и утверждены: Концепция, Стандарт и Типовая программа интенсивного обучения взрослого населения государственному языку, электронный разговорник на государственном языке и языках народа Казахстана (5 языков), анимационные обучающие игры, электронный учебник по казахскому языку, электронный карманный переводчик, электронный звуковой учебник казахского языка, система дистанционного мультимедийного комплекса обучения государственному языку специалистов технического профиля, комплексная компьютерная программа поддержки казахского языка на персональных компьютерах, перекодировщик текстов с одной шрифтовой графики в другую.
      Автоматизирована система мониторинга и анализа языковой ситуации на территории страны. Действует интернет-портал "Государственный язык Республики Казахстан", выполняющий роль информационного центра по языковой политике государства.
       Пропаганда государственного языка в СМИ. Если в 2005 году в стране было поставлено на учет 244 (17,3 %) СМИ на казахском языке, на русском - 549 (38,9), на казахском и русском языках - 445 (31,5 %), то 2008 году число СМИ на казахском языке составляет 463 (19 %), на русском языке - 874 (34 %), на казахском и русском языках - 879 (35 %).
       Воскресные школы при национально-культурных объединениях: в 200 воскресных школах и 3 школах национального возрождения, действующих при Домах дружбы, изучается около 30 языков этносов, проживающих в Казахстане.
       Триединая языковая политика. В делопроизводстве государственный язык официально применяется наравне с русским. Для граждан, не владеющих казахским языком, организуются специальные курсы. Также создаются условия для изучения английского языка.
       Финансирование. Объем финансирования в 2005-2008 гг. составил 3 905 млн. тенге : в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 133,7 млн. тенге, в 2006 году - 588,4 млн. тенге, в 2007 году - 1 639 млн. тенге, в 2008 году - 1 543,9 млн. тенге.
      Среди текущих и перспективных проблем отрасли выделяются следующие.
       Во-первых , недостаточная степень функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни.
       Во-вторых , недостаточно развитая инфраструктура обучения языкам.
       В-третьих , необходимость дальнейшего расширения связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
       2.3. Недостаточный уровень развития отечественного информационного пространства.
       Состояние инфраструктуры информационной сферы. В республике действует 2 810 СМИ, в том числе: газеты и журналы - 91 %, электронные СМИ - 8,5 %, информационные агентства - 0,5 %. На сегодня 79 % СМИ являются негосударственными.
       Состояние инфраструктуры сферы архивного дела. В республике функционируют 234 государственных архивных учреждения, образующих единую сеть государственных архивов республики.
       Успехи и достижения отрасли.
       В сфере СМИ. Рост числа поставленных на учет СМИ в период с 2005 по 2007 годы составил 63,1 %. Растут тиражи печатных СМИ. Действуют 215 электронных средств массовой информации. Охват вещанием крупнейших общенациональных электронных СМИ составляет: "Хабар" - 95,7 %, "Казахстан" - 96,25 %, "Ел Арна" - 75,5 %, "Первый канал - Евразия" - 78,6 %, Казахское радио - 86,99 %.
      Функционирует спутниковый канал "Caspionet", осуществляющий вещание на территории стран Центральной Азии, Среднего Востока, Европы и Северной Африки.
       В сфере архивного дела. Создана необходимая законодательная и нормативная правовая база функционирования архивной сферы. Возрос объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за 2001-2007 гг. с 16 360,4 до 18 600,2 тысяч единиц хранения.
      Ведется работа по модернизации материально-технической базы государственных архивов, компьютеризации, созданию и внедрению автоматизированных архивных технологий. Ведется поиск и приобретение документов (копий) по истории Казахстана, хранящихся в архивах, библиотеках и научных учреждениях зарубежных государств.
      Организованы выезды специалистов в архивные и научные учреждении США, Великобритании, Германии, Египта, Франции, Турции, Польши, Китая, России, Узбекистана, Армении.
       Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005-2008 гг. составил 47 837,4 млн. тенге, в том числе в 2005 году - 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году - 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году - 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году - 16 467,4 млн. тенге.
      На обеспечение сохранности архивного фонда в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 130 502 тыс. тенге, в 2006 году - 290 034 тыс. тенге, в 2007 году - 274 505 тыс. тенге.
      В качестве текущих и перспективных проблем отрасли необходимо выделить следующие.
       Во-первых , необходимость совершенствования государственной информационной политики в рамках формирования социального оптимизма казахстанцев.
      В данном направлении необходимо расширение и повышение качества информационной поддержки отечественными СМИ Стратегии развития государства и проводимой государственной политики по продвижению в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Также необходимо обеспечить соблюдение законодательства в информационной сфере и повышения правовой культуры СМИ.
       Во-вторых , низкий уровень конкурентоспособности отечественной информационной сферы.
      Причиной этого является технологическая отсталость медийной инфраструктуры, в частности ограниченность радиочастотного спектра как препятствие для дальнейшего развития отечественного телерадиовещания и его тематической дифференциации.
      Также отмечается низкая конкурентоспособность отечественной продукции при доминировании зарубежной медиа-продукции.
       В-третьих , необходимость расширения доступа граждан к архивной информации.
      На общегосударственном уровне отсутствуют единые принципы создания, оформления организации, унификации и стандартизации документации, служб и технологий документационного обеспечения управления.
      Также отсутствуют системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов в области архивного дела и делопроизводства.
      Отмечается несоответствие между растущим объемом хранимой государственными архивами документации и кадровым потенциалом отрасли.
       2.4. Необходимость дальнейшего укрепления государственности, единства народа Казахстана и консолидации общества для стабильного развития нации.
       Состояние инфраструктуры отрасли. В республике действуют 10 политических партий, 617 НКО, 4 тыс. религиозных организаций, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций, более 5 800 НПО и ряд профсоюзных организаций.
       Успехи и достижения отрасли. Важнейшими институтами взаимодействия государства и "третьего сектора" стали Ассамблея народа Казахстана, Общественная Палата при Мажилисе Парламента РК, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве РК, а также Советы по взаимодействию с НПО в центральных государственных органах и при акимах всех уровней.
       Отраслевые программы: Концепция развития гражданского общества на 2006-2011 годы, утвержденная указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия на 2006-2008 гг., утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2006 года № 593.
       Нормативная правовая база. Приняты Конституционный закон РК " О государственных символах ", Закон РК "О государственном социальном заказе".
       Финансирование. В 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59 млн. 700 тыс. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году - 299 млн. 28 тыс. тенге, в 2008 году - 709 млн. 200 тыс. тенге.
      Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.
       Во-первых , необходимость повышения уровня информированности общества и всех целевых групп об основных направлениях государственной политики посредством развития "диалоговых площадок" и информационно-пропагандистских мероприятий.
       Во-вторых , необходимость консолидации общества вокруг целей развития страны и дальнейшего формирования общеказахстанского патриотизма.
       В-третьих , необходимость расширения участия НПО в решении социальных задач общества.
      В разрезе обозначенных проблем особую значимость приобретает необходимость выработки новых подходов к управлению в целях повышения эффективности проводимой министерством работы.
       Во-первых , необходима коренная модернизация отраслевой инфраструктуры при изменении ее роли.
      На сегодня отсутствуют действенные механизмы влияния со стороны Министерства культуры и информации на деятельность органов, ответственных за реализацию политики в сфере культуры и информации в регионах.
      Внешняя инфраструктура - органы местного самоуправления, подведомственные организации и учреждения, а также аутсорсинговые компании - должны выполнять существенно иную роль.
      Качественный переход к новым принципам заключается в частичной передаче МКИ субъектам инфраструктуры исполнительских полномочий в функционировании и развитии культурно-информационного пространства.
       Во-вторых , неразвитость рыночных механизмов в отрасли .
      Для решения данной проблемы необходимо формирование и развитие полного спектра рыночных инструментов (лицензирование и сертификация, создание государственных холдингов в сфере культуры и информации и т.п.).
      Очевидно, что развитие конкуренции в отрасли стимулирует процесс производства конкурентоспособной продукции. Оно повысит качество внутреннего культурно-информационного пространства и будет способствовать полноценной интеграции в мировое культурно-информационную среду.
       В-третьих , необходимо совершенствование системы управления министерством.
      На текущем этапе развития новая система управления министерством должна характеризоваться, во-первых , прозрачным и эффективным администрированием отраслей и всего культурно-информационного пространства; во-вторых , внедрением программно-целевой модели управления, осуществляемой на основе целевых показателей и ориентированной на результат, что позволит министерству эффективно выполнять функции оператора и администратора культурно-информационного пространства Казахстана.
       В-четвертых , необходима консолидация всех целевых групп для реализации общегосударственной Стратегии развития.

Соотношение отраслевых и структурных проблем развития
Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Примечание РЦПИ: См. бумажный вариант

3. Стратегические направления деятельности, стратегические
цели развития Министерства культуры и информации и
ключевые целевые индикаторы

      1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
      2. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана
      3. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
      4. Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Соотношение стратегических и функциональных направлений
развития Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

Примечание РЦПИ: См. бумажный вариант

      Показатели развития Министерства культуры и информации

      Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 636 .

                                                          Таблица 1

Наименование

Ед. изм.

Ито-
говое
зна-
чение
пока-
зателя/
инди-
катора

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности
сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта
«Мәдени мұра»

Целевой индикатор

Уровень информи-
рованности
потребителей о
проектах,
реализуемых в
рамках программы
«Мәдени мұра»

%

100

-

38,5

40

70

90

Задача 1.1.1 Сохранение и развитие объектов историко-культурного
наследия

Количество
восстановленных
памятников,
имеющих особое
значение для
национальной
истории культуры

ед.

218

10

10

8

7

7

Задача 1.1.2 Популяризация историко-культурного наследия, повышение
международного статуса программы «Мәдени мұра» как уникального
бренда Казахстана

Количество
памятников
истории и
культуры,
ставших
объектами
туристского
интереса

ед.

-

135

137

137

141

148

Количество
созданных высо-
кокачественных
документальных
фильмов в
формате мировых
каналов (ВВС,
Discovery),
направленных на
популяризацию
историко-
культурного
наследия

ед.

-

-

-

2

1

1

Цель 1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Целевой индикатор

Степень удовлет-
воренности
потребителей
качеством
отечественного
культурного
продукта

%

-

-

-

30

50

50

Посещение
мероприятий
зарубежными
зрителями

чел.

-

40 000

55 000

30 000

65 000

70 000

Задача 1.2.1 Стимулирование роста востребованности отечественного
продукта сферы культуры

Доля отечествен-
ных фильмов в
общем объеме
кинопроката

%

не
менее
15

3

4,5

5,2

6,5

8

Доля новых
отечественных
произведений в
области
искусства в
общем объеме
отечественных
произведений,
доступных
населению

%

не
менее
30

22

24

13

28

30

Количество
наименований
выпускаемой
социально
значимой
литературы для
пополнения
государственных
библиотечных
фондов

ед.

-

400

440

480

500

500

Задача 1.2.2 Активизация взаимодействия с творческими объединениями
и союзами по реализации государственной политики в сфере культуры и
искусства

Доля творческих
союзов и
объединений,
привлеченных к
реализации
государственной
политики

%

100

30

50

70

80

100

Цель 1.3 Расширение доступа населения к культурным ценностям с
использованием новых информационных технологий

Целевой индикатор

Количество
пользователей
услугами сферы
культуры в
цифровом формате

тыс. чел.

-

-

150

0

350

450

Задача 1.3.1 Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной
системы

Количество
пользователей
электронными
услугами
библиотек

тыс. чел.

-

-

150

0

170

180

Доля библиотеч-
ного фонда,
переведенного в
цифровой формат

%

100

-

0,5

0

10

20

Задача 1.3.2 Расширение доступа к историко-культурному наследию
Казахстана

Доля объектов
историко-
культурного
наследия,
переведенных в
цифровой формат

%

100

-

0,5

0

5

10

Цель 1.4 Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Целевые индикаторы

Доля организаций
культуры,
отвечающих
нормативам в
сфере техничес-
кого состояния

%

-

-

-

По итогам
исследова ний
2009 г.

Задача 1.4.1 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
культуры

Количество
разработанных и
утвержденных
нормативов
(стандартов)
обеспеченности
населенных
пунктов и
регионов
культурными
учреждениями

ед.

-

-

-

-

-

1

Задача 1.4.2 Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Количество
учреждений
культуры в
расчете на 1 000
человек населе-
ния республики

ед./1 000
чел.

1,2

0,46

0,47

0,47

0,48

0,48

Задача 1.4.3 Повышение уровня профессионализма работников культуры

Доля сотрудников
учреждений
культуры,
прошедших
стажировку за
рубежом

чел.

-

10

-

100

-

-

Снижение
дефицита кадров
за счет
подготовки
специалистов с
высшим
образованием по
специальностям в
сфере культуры

Потребность
в кадрах,
чел./
количество
выпускников
по специаль-
ностям
в сфере
культуры,
чел.

-

4 000/
780

3 200/
700

2 400/
700

1 700/
700

1000/
700

Уровень
трудоустройства
выпускников
ВУЗов по
специальностям в
сфере культуры

Число
выпускников,
чел./Число
трудо-
устроенных,
чел.

-

-

-

По итогам
исследова ний
2009 г.

Повышение
заработной платы
работников
культурной сферы

%

80

-

-

25

25

30

                                                          Таблица 2

       Сноска. Таблица 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 636 .

Наименование

Ед.
изм.

Ито-
говое
зна-
чение
пока-
зателя/
инди-
катора

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как
фактора единения народа Казахстана

Цель 2.1 Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и
реализация принципа триединства языков

Целевые индикаторы

Доля взрослого населения
республики, владеющего
государственным языком

%

100

47,0

51,0

52,0

60,0

65,0

Доля взрослого населения
республики, владеющего
русским языком

%

100

85,0

86,0

88,0

89,0

97,0

Доля взрослого населения
республики, владеющего
английским языком

%

70

0,6

1,1

2,0

5,6

6,2

Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих
функций государственного языка

Степень востребованности
государственного языка в
основных сферах
общественной жизни

%

100

-

30

32

50

75

Удельный объем
делопроизводства на
государственном языке в
государственных органах
в общем объеме
документооборота

%

100

40

50

60

80

90

Доля взрослого населения
неказахской националь-
ности, владеющего
государственным языком

%

100

6

8

12

17

22

Количество пользователей
Национального портала
государственного языка

тыс.
чел.

-

-

-

По итогам
исследований
2008 г.

Задача 2.1.2 Реализация принципа триединства языков

Доля взрослого населения
республики, владеющего
государственным, русским
и английским языками

%

100

0,5

1,0

1,5

3,5

5,0

Задача 2.1.3 Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Доля представителей
других этносов,
охваченных курсами по
обучению родному языку
при национально-
культурных объединениях

%

90

75

77

79

81

87

Задача 2.1.4 Развитие и укрепление культурных связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом

Количество стран
проживания казахской
диаспоры, охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями

ед.

45

7

9

12

18

20

                                                          Таблица 3

       Сноска. Таблица 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 636 .

Наименование

Ед.
изм.

Ито-
говое
зна-
чение
пока-
зателя/
инди-
катора

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Стратегическое направление 3. Повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства

Цель 3.1 Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках
совершенствования государственной информационной политики

Целевые индикаторы

Уровень
информированности
населения через СМИ,
выполняющие госзаказ,
об основных
приоритетах развития
страны и проводимой
государственной
политики (эффектив-
ность информационных
кампаний)

%

-

-

80,7

83

85

87

Общественное доверие
политикам

%

-

-

23,1

25

27

29

Задача 3.1.1 Расширение и повышение эффективности информационной
поддержки Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных стран мира отечественными средствами
массовой информации

Доля материалов
позитивной направлен-
ности по основным
тематическим
направлениям
государственного
информационного
заказа в общем
контенте республикан-
ских СМИ по данной
тематике (индекс
информационного
благоприятствования)

%

-

65

70

80

85

90

Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (в год)

полоса
формата
А-2
учетно-
изда-
тель-
ский
лист

-

11 860
 
 
 
 
 
810

12 685
 
 
 
 
 
875

12 685
 
 
 
 
 
875

12 685
 
 
 
 
 
875

12 685
 
 
 
 
 
875

Объем телевизионных
и радиопередач,
выпущенных в рамках
реализации
государственного
заказа (в год)

час.
 

-

73 037
 

68 860
 

68 708
 

68 708
 

68 708
 

Задача 3.1.2 Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по
реализации государственной информационной политики

Доля журналистских
объединений,
привлеченных к
реализации
государственной
информационной
политики

%

100

-

80

90

100

100

Задача 3.1.3 Повышение правовой культуры средств массовой информации
и обеспечение соблюдения законодательства

Объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

час.

105 120

-

65 700

74 460

83 220

91 980

Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

полос

-

18 792

19 731

20 718

21 754

22 841

Количество совместных
проектов по
совершенствованию
информационного
законодательства и
повышению правовой
культуры СМИ,
реализованных в
рамках взаимодействия
МКИ с медиа-
сообществом

ед.

-

-

1

1

1

1

Цель 3.2 Повышение конкурентоспособности отечественного
информационного продукта

Целевой индикатор

Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

%

-

-

25,3

30

37

45

Задача 3.2.1 Внедрение цифрового телерадиовещания

Охват территории
республики цифровым
вещанием

%

100

-

-

-

25

40

Задача 3.2.2 Повышение эффективности корпоративного управления
государственными медиа-ресурсами

Уровень роста
дивидендов на
государственный пакет
акций национального
информационного
холдинга «Арна-Медиа»

%

-

-

-

5

7

7

Задача 3.2.3 Тематическая дифференциация государственных электронных
СМИ (создание республиканских специализированных телеканалов на базе
действующих)

Количество государ-
ственных телеканалов,
прошедших тематичес-
кую дифференциацию

ед.

3

-

-

1

1

1

Задача 3.2.4 Снижение зависимости от зарубежного информационного
продукта

Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания
республиканских
телеканалов,
выполняющих госзаказ
(в год)

%

не
менее
50

30

35

35

45

50

Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания
республиканских
радиоканалов,
выполняющих госзаказ
(в год)

%

не
менее
50

30

35

35

45

50

Среднесуточный объем
вещания государствен-
ных каналов в
спутниковом сегменте

час.

24

17,25

19,75

20

20,5

20,4

Цель 3.3 Расширение доступа населения к ресурсам Национального
архивного фонда

Целевой индикатор

Доля удовлетворенных
запросов
пользователей
архивной информацией

%

-

70

70

75

80

85

Задача 3.3.1 Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания
Национального архивного фонда

Доля документов
Национального
архивного фонда и
ведомств, находящихся
в нормативных
условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное)
хранение в общем
объеме документов
Национального
архивного фонда,
находящихся на
государственном и
ведомственном хранении

%

100

40

50

70

90

100

                                                          Таблица 4

       Сноска. Таблица 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 636 .

Наименование

Ед.
изм.

Ито-
говое
зна-
чение
пока-
зателя/
инди-
катора

Отчетный
период

Плановый
период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление
государственности, единства народа и обеспечение консолидации
общества для стабильного развития нации

Цель 4.1 Обеспечение единства народа и формирование
общеказахстанского патриотизма

Целевой индикатор

Уровень поддержки Стратегии
развития государства и
государственной политики в
общественном сознании

%

не
менее
90

77,7

79

55

85

90

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межнационального согласия и
дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межэтнических отношений

%

100

70

76

70

85

90

Доля взрослого населения,
охваченного мероприятиями по
пропаганде ценностей
толерантности и
межнационального согласия,
проводимыми МКИ, Ассамблеей
народа Казахстана и
национально-культурными
объединениями

%

80

53

63

70

75

80

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов
развития Казахстана и проводимой государственной политики

Уровень информированности
населения о программных
документах и основных
направлениях государственной
политики в результате
проведения информационно-
пропагандистских мероприятий

%

95

70

75

80

83

90

Доля взрослого населения,
охваченного мероприятиями по
разъяснению и пропаганде
программных документов и
основных направлений
государственной политики

%

95

63

70

78

83

90

Доля населения, охваченного
работой по пропаганде
ценностей здорового образа
жизни

%

80

-

-

50

55

60

Уровень информированности
граждан об основных
направлениях и реализации
гендерной политики

%

90

30

40

45

50

55

Задача 4.1.3 Формирование уважительного отношения к государственным
символам Республики Казахстан

Уровень информированности
граждан о государственных
символах Казахстана среди
взрослого населения

%

95

70

73

77

81

85

Степень обеспеченности
государственных учреждений
имиджевыми материалами,
популяризирующими
государственные символы

%

100

10

10

30

35

40

Доля взрослого населения,
принявшего участие в
мероприятиях, популяризирую-
щих государственные символы

%

-

40

45

50

55

60

Цель 4.2 Укрепление государственности посредством совершенствования
взаимодействия государства с институтами гражданского общества

Целевой индикатор

Доля респондентов,
положительно оценивших
взаимоотношения институтов
гражданского общества и
государства

%

80

-

40

40

52

55

Задача 4.2.1 Расширение участия институтов гражданского общества в
реализации Стратегии развития страны

Количество НПО, привлеченных
к реализации социально
значимых проектов в рамках
государственного социального
заказа

ед.

-

46

80

120

150

180

Доля населения, охваченного
услугами НПО в рамках
государственного социального
заказа

%

-

10

13

16

19

22

Количество диалоговых
площадок с участием
институтов гражданского
общества, действующих на
постоянной основе

ед.

-

200

240

300

330

350

       Соответствие целей развития государственного органа
            стратегическим целям развития государства

                                                          Таблица 5

Стратегические
направления
и цели
государственного
органа

Стратегические цели
государства, на реализацию
которых направлены цели
государственного органа

Наименование
стратегического
документа,
нормативного
правого акта

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Дальнейшая
реализация
Национального
стратегического
проекта «Мәдени
мұра»

«Приоритет 4: Развитие
современного образования,
непрерывное повышение
квалификации и переквалификации
кадров и дальнейшее процветание
культуры народа Казахстана».
«Создание условий, при которых
наши таланты могут иметь
достойный уровень жизни за счет
своей творческой деятельности».

Послание Президента
Республики
Казахстан от
6 февраля 2008 года
«Стратегия
вхождения
Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных
стран мира».

1.2 Популяризация
отечественной
культуры в стране
и за рубежом

1.3 Расширение
доступа населения
к культурным
ценностям с
использованием
новых
информационных
технологий

Создать благоприятные условия
для эффективного использования в
повседневной жизни сети Интернет
не менее 20 %-там населения
Казахстана;
Повысить социальную и
экономическую значимость
информационных ресурсов в жизни
населения Казахстана

Программа снижения
информационного
неравенства в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы,
утвержденная
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 13
октября 2006 года
N 995

1.4 Развитие
инфраструктуры
культурной сферы

«IV. Развитие современной
системы образования, процветание
культуры и развитие духовного
потенциала народа».
«Формирование современной
развитой системы культуры,
укрепление единого культурно-
информационного пространства,
сохранение и развитие историко-
культурного наследия».

Указ Президента
Республики
Казахстан от 30
марта 2006 года
N 80 «О дальнейших
мерах по реализации
Стратегии развития
Казахстана до 2030
года» об утвержде-
нии Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы

Стратегическое направление 2
Создание толерантной языковой среды как фактора единення народа
Казахстана

2.1 Развитие
государственного
языка, языков
народа Казахстана
и реализация
принципа
триединства языков

«Государство заботится о
создании условий для изучения и
развития языков народа
Казахстана».

Конституция
Республики
Казахстан
Статья 7 , п. 3

«III. Повышение благосостояния
народа Казахстана»
«Особое внимание хочу обратить
на необходимость повышения
качества в обучении казахскому
языку как государственному
языку, объединяющему общество»
«Необходимо разработать и
внедрить на основе
международного опыта самые
современные программы и методики
обучения казахскому языку»

Послание Президента
Республики
Казахстан от
6 февраля 2008 года
«Повышение
благосостояния
народа Казахстана -
главная цель
государственной
политики»

«Двадцать шестое направление -
Духовное развитие народов
Казахстана и триединая языковая
политика»
«Начать поэтапную реализацию
культурного проекта «Триединство
языков». Казахстан должен
восприниматься во всем мире как
высокообразованная страна,
население которой пользуется
тремя языками».

Послание Президента
Республики
Казахстан от 28
февраля 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»
30 важнейших
направлений нашей
внутренней и
внешней политики

III. «Повышение благосостояния
народа Казахстана»
«Правительству надо ускорить
реализацию культурного проекта
«Триединство языков».

Послание Президента
Республики
Казахстан от
6 февраля 2008 года
«Повышение
благосостояния
народа Казахстана -
главная цель
государственной
политики»

«Республика гарантирует своим
гражданам защиту и
покровительство за ее пределами»

Конституция
Республики
Казахстан
Статья 11 , п. 2

Стратегическое направление 3
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

3.1 Формирование
социального
оптимизма
казахстанцев в
рамках
совершенствования
государственной
информационной
политики

Создание условий для улучшения
качества работы отечественных
СМИ с учетом современных мировых
стандартов и повышения их
конкурентоспособности

Указ Президента
Республики
Казахстан от 18
августа 2006 года
N 163 «О Концепции
развития конкурен-
тоспособности
информационного
пространства
Республики
Казахстан на
2006-2009 годы»

3.2 Повышение
качества
отечественного
информационного
продукта

«Новый этап казахстанского
развития - ускорение
всесторонней модернизацию)
«Нам предстоит, учитывая
казахстанские и региональные
реалии и воплощая достижения
передовых государств мира,
распространить модернизацию на
все без исключения сферы
экономики и социальной жизни
Казахстана»

Послание Президента
Республики
Казахстан от 28
февраля 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

3.3 Расширение
доступа населения
к ресурсам
Национального
архивного фонда

«Совершенствование системы
архивного дела,
совершенствование нормативной
правовой базы, обеспечение
доступности к архивной
информации, обеспечение
сохранности Национального
архивного фонда».

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 30
ноября 2006 года
№ 1153 «Об
утверждении
Программы развития
архивного дела и
систем документации
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы»

«Девятнадцатое направление —
Формирование основ «умной
экономики»
«Необходимо ввести требования и
сформировать соответствующую
инфраструктуру для регулярного
обновления общедоступной базы
знаний, необходимых для нашей
новой экономики в соответствии с
уровнем мирового технологическо-
го развития в целом».

Послание Президента
Республики
Казахстан от 28
февраля 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»
30 важнейших
направлений нашей
внутренней и
внешней политики

Стратегическое направление 4
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и
обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

4.1 Обеспечение
единства народа
и формирование
общеказахстанско-
го патриотизма

II. «Дальнейшее укрепление
казахстанской государственности,
повышение эффективности
государственного управления»
«Первое.... Мы реализовали
собственную модель обеспечения
общественной стабильности,
межнационального согласия,
формирования казахстанской
идентичности и
общеказахстанского патриотизма.
Для дальнейшего укрепления
государства... Казахстану
необходимы долгосрочная
стабильность, мир и согласие»

Послание Президента
Республики
Казахстан от
6 февраля 2008 года
«Повышение
благосостояния
народа Казахстана -
главная цель
государственной
политики»

Долгосрочный приоритет 2.
«Внутриполитическая стабильность
и консолидация общества.
Сохранить и укрепить
внутриполитическую стабильность
и национальное единство, что
позволит Казахстану претворить в
жизнь национальную стратегию в
течение нынешнего и последующих
десятилетий».

Послание Президента
страны народу
Казахстана
«Казахстан 2030
Процветание,
безопасность и
улучшение
благосостояния всех
казахстанцев»,
октябрь 1997 г.

«V. Основные задачи нового
этапа»
«Продвижение достижений нового
Казахстана в центральноазиатском
регионе и в мировом сообществе».

Послание Президента
Республики
Казахстан от 28
февраля 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

4.2 Укрепление
государственности
посредством
совершенствования
взаимодействия
государства с
институтами
гражданского
общества

II. «Дальнейшее укрепление
казахстанской государственности,
повышение эффективности
государственного управления»
«Второе. Предстоит продолжить
развитие современной
политической системы в
Казахстане. Главную роль в этом
процессе должны играть
политические партии,
неправительственные организации
и другие общественные институты»

Послание Президента
Республики
Казахстан от
6 февраля 2008 года
«Повышение
благосостояния
народа Казахстана —
главная цель
государственной
политики»

«Двадцать третье направление —
Развитие политической системы»
«Создание благоприятных условий
для повышения роли политических
партий, развития институтов
гражданского общества»

Послание Президента
Республики
Казахстан от 28
февраля 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»
30 важнейших
направлений нашей
внутренней и
внешней политики

                   Межсекторальное взаимодействие

                                                          Таблица 6

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Мероприятия
Стратегического
плана МКИ

Государственные
органы-
соисполнители

Мероприятия межотраслевого взаимодействия

- Популяризация
историко-культурного
наследия, повышение
международного статуса
программы «Мәдени
мұра» как уникального
бренда Казахстана

МТС

Развитие экотуризма, разработка
туристических маршрутов к
памятникам, ставшими объектами
туристского интереса

- Расширение доступа к
ресурсам Национальной
библиотечной системы

АИС

Предоставление электронных
услуг Национальной библиотечной
системы, перевод библиотечного
фонда в цифровой формат (по
согласованию)

- Расширение доступа к
историко-культурному
наследию Казахстана

АИС

Перевод информации по объектам
историко-культурного наследия в
цифровой формат (по
согласованию)

- Повышение уровня
профессионализма
работников культуры

МТСЗН

Повышение уровня заработной
платы работников сферы культуры

МОН

Выделение государственных
образовательных грантов на
подготовку специалистов с
высшим образованием по
специальностям в сфере культуры

МИО

Обеспечение трудоустройства
выпускников ВУЗов,
осуществляющих подготовку
специалистов для сферы культуры
и искусства

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Мероприятия
Стратегического
плана МКИ

Государственные
органы-
соисполнители

Мероприятия межотраслевого
взаимодействия

Развитие и укрепление
культурных связей с
соотечественниками,
проживающими за рубежом

МИД

Содействие в подготовке
организационно-методических
мероприятий за рубежом

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Мероприятия
Стратегического
плана МКИ

Государственные
органы-
соисполнители

Мероприятия межотраслевого
взаимодействия

- Повышение правовой
культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства

МЮ

Содействие в подготовке
нормативно-правовых актов

- Тематическая
дифференциация
государственных
электронных СМИ
(создание
республиканских
специализированных
телеканалов на базе
действующих)

МОН, МЗ, МТС,
МЮ

Создание тематических каналов,
передач, рубрик

Взаимодействие с другими государственными органами

Государственный
орган-
соисполнитель

Задачи, требующие
межотраслевой
координации

Форма
участия МКИ

Корреспондирующая
задача МКИ

МТСЗН

Составление
генеральной схемы
(баланса) создания
рабочих мест и их
кадрового
обеспечения с
учетом развития и
размещения произ-
водительных сил

Прогноз
создания новых
рабочих мест в
сфере культуры

Повышение уровня
профессионализма
работников культуры

Содействие
обеспечению
своевременности
поступлений
обязательных
пенсионных
поступлений в
накопительные
пенсионные фонды
(НПФ)

Обеспечение
информирован-
ности населения
в вопросах
накопительной
пенсионной
системы

Расширение и
повышение
эффективности
информационной
поддержки Стратегии
развития и вхожде-
ния Казахстана
в число 50-ти
наиболее
конкурентоспособных
стран мира
отечественными
средствами массовой
информации

Содействие
обеспечению
своевременности
поступлений
обязательных
социальных
отчислений в
Государственный
фонд социального
страхования (ГФСС)

Обеспечение
информирован-
ности населения
в вопросах
системы
обязательного
социального
страхования

МОН

Обеспечение
государственной
поддержки молодежи

Проведение
культурно-
досуговых и
превентивных
мероприятий по
снижению
социальных
рисков

Разъяснение и
пропаганда
Стратегии и
приоритетов
развития Казахстана
и проводимой
государственной
политики

Патриотическое
воспитание граждан

Проведение
мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание
граждан

Формирование
уважительного
отношения к
государственным
символам Республики
Казахстан

4. Функциональные возможности министерства и возможные риски

      Для эффективной реализации среднесрочной стратегии министерства необходимо решение ряда тактических задач по оптимизации архитектуры культурно-информационного пространства в следующих направлениях.
       Во-первых , формирование эффективной инфраструктуры культурно-информационной среды, способной взять на себя исполнительские функции в развитии культурно-информационного пространства. Для этого будут осуществлены разработка и реализация внутренней программы "Формирование эффективной инфраструктуры отраслей", что предполагает перераспределение функций внутри министерства для повышения эффективности работы с инфраструктурой.
       Во-вторых , сбалансированное развитие рыночных механизмов в культурно-информационном пространстве при сохранении за министерством государственного стратегического и оперативного регулирования; производство конкурентоспособной продукции в области культуры и информации за счет развития рыночных отношений.
       В-третьих, модернизация системы менеджмента в министерстве. В данном направлении будут осуществлены следующие мероприятия:
      - Внедрение программно-целевой модели менеджмента министерства; наделение подразделений ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, проектам и стратегиям.
      - Реализация программы "Управление персоналом" для повышения профессионального уровня сотрудников, консолидации вокруг целей Министерства.
      - Разработка прорывных проектов и программ и обеспечение исполнения с помощью инфраструктуры и рыночных механизмов; в связи с переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат.
      - Выполнение регуляторной функции развития культурно-информационного пространства: разработка и корректировка Законов РК и подзаконных актов, регулирующих отрасли культурно-информационного пространства, а также использование механизмов лицензирования и сертификации для оперативного регулирования отраслей.
      - Мониторинг эффективности инфраструктуры и использования государственных ресурсов с помощью модели "МКИ-индикатор".
      - Внедрение системы оценки качества реализуемых программ и в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.

       В-четвертых, консолидация общества вокруг реализации государственной политики в области культуры и информации. В данном направлении предполагается:
      - Модернизация работы Экспертного совета при МКИ;
      - Составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для каждой из них; распределение ответственности среди подразделений и руководителей Министерства культуры и информации по работе с целевыми группами;
      - Мероприятия по реализации Стратегии министерства на принципах активного взаимодействия с медиа- и культурным сообществом, а также на принципах государственно-частного партнерства.

***

      При переходе на систему стратегического планирования деятельности министерства и на систему бюджетирования, ориентированного на результат, особое внимание уделяется рискам невыполнения стратегических задач в виде несоответствия достигнутых значений целевых показателей и индикаторов запланированным значениям (см. Таблица).

                Возможные риски и пути их устранения

                                                          Таблица 7

Риски

Содержание

Меры противодействия

Внешние

Макроэко-
номические

Снижение объемов
государственного
финансирования
отраслей

Внедрение эффективных
технологий управления для
своевременного освоения
выделенных бюджетных лимитов

Природные

Негативное влияние
природно-климатических
условий на объекты
историко-культурного
наследия

Составление перечня культурно-
исторических объектов, имеющих
статус приоритетных при
распределении финансовых
средств

Внутренние

Инфраструк-
турные

Неэффективная работа
местных исполнительных
органов

Подписание Меморандумов с
акимами областей и городов
Астана и Алматы

Отраслевые

Неэффективная работа
подведомственных
организаций

Внедрение системы мониторинга
и контроля работы
подведомственных организаций

Отток кадров из
подведомственных
организаций

Создание механизма карьерного
роста и мотивации сотрудников
Эффективное межсекторальное
взаимодействие с МОН в рамках
подготовки профессиональных
кадров

5. Нормативно-правовая база

      1. Конституция Республики Казахстан;
      2. Конституционный Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года "О государственных символах Республики Казахстан";
      3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре";
      4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании историко-культурного наследия";
      5. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации";
      6. Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах";
      7. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года "О государственном социальном заказе";
      8. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан";
      9. Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года "Казахстан - 2030".
      10. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735;
      11. Программа развития сферы культуры на 2006-2008 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2005 года № 1161;
      12. Программа "Культурное наследие", утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2007 года № 1203;
      13. Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия на 2006-2008 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2006 года № 593;
      14. Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995;
      15. Государственная программа патриотического воспитания граждан РК на 2006-2008 годы, утвержденная Указом Президента РК от 10 октября 2006 года № 200;
      16. Государственная программа функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года;
      17. План мероприятий по реализации Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008 год, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан № 30 от 18 января 2008 года;
      18. Программа развития архивного дела и систем документации Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2006 года № 1153;
      19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2002 года № 578 "Положение о государственном страховом фонде копий документов";
      20. Стратегия Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный период (до 2007 года), утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856;
      21. Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154;
      22. План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 30 сентября 2006 года;
      23. Концепция развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 2006-2009 гг., одобренная Указом Президента Республики Казахстан от 18 августа 2006 года № 163
      24. Концепция расширения сферы применения и повышения конкурентоспособности государственного языка, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2007 года № 1122.

                      6. Бюджетные программы

       Сноска. Стратегический план дополнен разделом 6 в соответствии с постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 636 .

Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 Услуги по формированию и реализации государственной политики в
области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой коор-
динации по формированию и реализации государственной политики в области
культуры, информации, архивного дела и документации, книгоиздания,
внутриполитической стабильности, межнационального согласия и языковой
политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в
сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения
национальной культуры и культуры других народов, создание условий для
расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за
реализацией государственной политики в сфере информации, архивного дела и
документации, книгоиздательской деятельности, полиграфии, языковой
политики, повышение профессионального уровня государственных служащих.
Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации
и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и
реставрационных работ памятников истории и культуры, организация работы
по управлению государственной сетью телевидения и радиовещания, изда-
тельств и полиграфических предприятий, республиканских архивных учреж-
дений; осуществление поставки на учет средств массовой информации; выдачи
лицензий на деятельность организаций телевидения и/или радиовещания.

1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и стратегическое
планирование Министерства (ДАРМС, ДЭФ, ЮД, ДАСП, ДКРЯ)

Стратегичес-
кое направ-
ление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени
мұра»

1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели
количества

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Ориентировочное
количество
стратегических
документов
Министерства

шт.



 

4

4

4

4

Ориентировочное
количество базовых
и тематических
социологических
исследований

шт.



 

19

19

19

19

Ориентировочное
количество отчетов
о финансовой, опе-
ративной деятель-
ности Министерства

шт.



 

28

28

28

28

Ориентировочное
количество
сотрудников
министерства,
прошедших повыше-
ние квалификации

%

50

60

70

70

70

Ориентировочное
количество разра-
ботанных междуна-
родных договоров и
соглашений

шт.

8

8

8

10

12

Ориентировочное
количество экс-
пертиз разрабо-
танных нормативно
правовых актов
Министерством (по
мере поступления)

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-куль-
турного наследия, расширение использования социально-информационных и
коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности,
улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленное
на достижение конечных результатов.
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Министерства.
Обеспечение функционирования деятельности аппарата министерства.

2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования
объектов историко-культурного наследия (КК, ДКРЯ)

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени
мұра»

1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.3 Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

1.4 Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество выдан-
ных лицензий на
реставрационные и
археологические
работы в установ-
ленные сроки

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество выдан-
ных разрешений на
ввоз и вывоз исто-
рико-культурных
ценностей (по зап-
росу)

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество отче-
тов, справок,
представленных для
руководства минис-
терства, госу-
дарственные ор-
ганы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

27

27

27

27

27

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

8

8

8

8

8

Показатели качества








Показатели эффективности


Показатели результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-информационных
и коммуникативных технологий в сфере культуры.

3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ, ДКРЯ)

Стратегичес-
кое направле-
ние

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахс-
тана

Цель

2.1 Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реали-
зация принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество отче-
тов, справок,
представленных для
руководства минис-
терства, госу-
дарственные ор-
ганы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

12

16

16

16

16

Ориентировочное
количество про-
веденных заседаний
действующих ко-
миссий, рабочих
групп

шт.

14

15

14

14

14

Ориентировочное
количество про-
веденных конфе-
ренций, круглых
столов, семинаров

шт.

37

29

26

32

28

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

3

7

5

4

3

Показатели
качества








Показатели
эффективности


Показатели
результата

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни,
улучшение развития языков этнических групп, повышение качества удовлет-
ворения национально-культурных потребностей соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

4. Формирование государственной политики в области информации (КИА)

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель

3.1 Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст-
вования государственной информационной политики

3.2 Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
продукта

3.3 Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии
развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкуренто-
способных стран мира отечественными средствами массовой информации

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государст-
венной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание
республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели количества

Ориентировочное
количество выдан-
ных свидетельств о
постановке на учет
средств массовой
информации в уста-
новленные сроки

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество выдан-
ных лицензий на
деятельность орга-
низация телеви-
дения и радио-
вещания (по зап-
росу)

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество отче-
тов, справок,
представленных для
руководства минис-
терства, госу-
дарственные ор-
ганы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

4

4

4

4

4

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

12

12

12

12

12

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Повышение информированности населения, улучшение освещения наиболее
значимых событий жизни страны, формирование позитивного имиджа Республики
Казахстан.

5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области сохранения
общественной стабильности (ДОПР)

Стратегичес-
кое направ-
ление

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение
консолидации общества для стабильного развития нации

Цель

4.1 Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского
патриотизма

4.2 Укрепление государственности посредством совершенствования взаимо-
действия государства с институтами гражданского общества

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам
Республики Казахстан

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели








Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество раз-
работанных страте-
гических докумен-
тов

шт.



4

4

4

Социологические
исследования

шт.



19

19

19

Ориентировочное
количество прове-
денных заседаний
действующих комис-
сий, рабочих групп

шт.

10

10

8

10

12

Ориентировочное
количество прове-
денных конферен-
ций, круглых сто-
лов, семинаров

шт.

21

25

25

25

25

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

7

7

7

7

7

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Развитие демократии, модернизация и либерализация политической жизни,
формирование политической культуры граждан страны, сохранение межнацио-
нального и межконфессионального согласия, улучшение взаимодействия
государственных органов с неправительственным сектором, политическими
партиями. Развитие духовно-нравственного потенциала, патриотизма граждан
Казахстана, повышение имиджа Республики Казахстан в глазах мирового сооб-
щества. Закрепление в массовом сознании общенациональной идеи - вхождение
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 Прикладные научные исследования в области культуры и информации

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа тенденций развития
культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; музеефикация и
популяризация памятников истории и культуры; обеспечение организации
изучения кочевнической и оседло-земледельческой культур и
археологических, архитектурных, градостроительных исследований объектов

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г. (отчет)

2008 г. (План)

2009 г. (Прогноз)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. (Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество научных
и научно-методи-
ческих работ

Ед.

14

16

25

10

10

Ориентировочное
количество издан-
ных научных ката-
логов и альбомов

Ед.

4

5




Ориентировочное
количество науч-
но исследователь-
ских экспедиций по
проблемам истори-
ко-культурного
наследия

Ед.

12

15

33



Показатели
качества

Доля изученных
памятников истории
и культуры

%

20

30

35

35

35

Модернизация сис-
темы учета экспо-
натов

%

15

20

25



Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение спроса
населения на науч-
ную продукцию по
проблемам истори-
ко-культурного
наследия

%

30

35

45



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356









Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произ-
ведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Утверждение
общественного и межнационального согласия, укрепление единства
многонационального народа Республики. Развитие демократии и социального
прогресса, обеспечение выплат государственных премий журналистам и
деятелям культуры за лучшие публикации в области средств массовой
информации, литературы и искусства

Стратегичес-
кое направле-
ние 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2.

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество деяте-
лей культуры,
удостоенных госу-
дарственных премий

чел.

1

11

1

4

1

Ориентировочное
количество дея-
телей культуры,
удостоенных госу-
дарственных сти-
пендий

чел.

50

50

50

50

50

Ориентировочное
количество дея-
телей удостоенных
премии и грантов в
области средств
массовой инфор-
мации

чел.

4

4

4

4

4

Показатели качества







Показатели эффективности







Показатели
результата

Стимулирование журналистов, видных деятелей в области культуры, лите-
ратуры и искусства Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840









Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государствен-
ного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание госу-
дарственной системы по социально-экономической, правовой защите и
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом

Стратегичес-
кое направ-
ление 2.

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель 2.1.

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Организация курсов
обучения госу-
дарственному языку
в воскресных шко-
лах республиканс-
ких национально-
культурных объеди-
нений, оказание
государственной
поддержки развитию
национальных язы-
ков через воскрес-
ные школы нацио-
нально-культурных центров

%

12

18

25

28

30

Разработка и
выпуск литературы
образовательного и
научного характера
по вопросам госу-
дарственной языко-
вой политики

%

28

38

41

45

48

Проведение социо-
логических и ана-
литических иссле-
дований по проб-
лемам языковой
политики и сооте-
чественников, про-
живающих за рубе-
жом

%

25


20

22

23

Проведение орга-
низационных, мето-
дических, культур-
ных мероприятий по
пропаганде госу-
дарственной язы-
ковой политике

%

20

30

33

35

38

Издание словарей,
учебников, учебно-
методических посо-
бий для казахской
диаспоры, прожи-
вающей за рубежом

%

24

35

38

41

44

Проведение орга-
низационных, мето-
дических, культур-
ных мероприятий по
консолидации ка-
захской диаспоры

%

20

25

27

29

31

Участие нацио-
нального фонда
поддержки сооте-
чественников, про-
живающих за ру-
бежом в проведении
организационно-
культурных меро-
приятий (от общего
объема мероприя-
тий, проводимых в
рамках реализации
Государственной
программы поддерж-
ки соотечествен-
ников, проживающих
за рубежом)

%






Показатели качества







Показатели эффективности







Показатели
результата

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни,
улучшение развития языков этнических групп, повышение качества удовлет-
ворения национально-культурных потребностей соотечественников,
проживающих за рубежом

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Ал-
маты на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов подлежащих
строительству

Ед.

8

6

4

1


Показатели
качества








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

10 663
038

26 951
699

16 956
602

9 603 306










Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 Материально-техническое оснащение Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации

Стратегичес-
кое направле-
ние

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество прог-
раммного обеспече-
ния


50

65


90

21

Ориентировочное
количество мебели

комп.

33

48


3

33

Ориентировочное
количество обору-
дования, прочие

шт.

8

9


20


Показатели
качества

Оснащенность ап-
парата министерст-
ва необходимым для
работы оборудова-
нием, программным
обеспечением, а
также мебелью

%

50

60


85

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

120 097

43 837


9 048

2 706









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры и информации

Стратегичес-
кое направле-
ние

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов, подлежащих
капитальному
ремонту

Ед.

15

8

4

1


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-информационных
и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности
подведомственных учреждений и предприятий в области культуры и
информации.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754










Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятель-
ности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в
любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и
развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение
условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Доля отечественных
фильмов в общем
объеме кинопроката

%

3

4,5

5,2

6,5

8

Доля новых оте-
чественных произ-
ведений в области
искусства в общем
объеме отечествен-
ных произведений,
доступных населе-
нию

%

22

24

13

28

30

Предполагаемое
количество пред-
ставленных нацио-
нальных фильмов в
кинопрограммах
международных
кинофестивалей,
кинофорумов, Дней
культуры и Дней
казахстанского
кино

Ед.

13

11

11

7

7

Показатели
качества

Предполагаемое
количество призов
и наград междуна-
родных кинофести-
валей

Ед.

7

4

4

4

4

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
производства
художественного
фильма

тыс.
тенге

62 117

84 400

210 000

85 000

85 000

Средняя стоимость
производства доку-
ментального фильма

тыс.
тенге

3 600

3 000

24 720

3 500

3 500

Средняя стоимость
производства ани-
мационного фильма

тыс.
тенге

5 000

5 000

20 000

5 500

5 500

Показатели
результата

Повышение роли национальных фильмов в идеологическом воспитании насе-
ления, повышение культурного уровня населения, продвижение средствами
кинематографии имиджевой политики государства на международной арене

Расходы на
реализацию
программы



 



 

994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 Строительство, реконструкция объектов культуры и информации

Описание

Развитие инфраструктуры культуры; эффективное использование культурного
национального достояния страны в области историко-культурного наследия

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество строя-
щихся и реконст-
руируемых объектов
культуры и инфор-
мации

Ед.

6

6

3



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата


Ед.






Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

670 392

284 026

859 875











Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий,
концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с
иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и
Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных
ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых
талантов, совершенствование профессионального уровня творческих
коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество перед-
вижных выставок
достижений куль-
туры и искусства в
стране и за рубе-
жом

Ед.

6

6

4



Ориентировочное
количество теат-
рально-концертных
мероприятий по
представлению дос-
тижений культуры и
искусства в стране
и за рубежом

Ед.

14

15

7

11

7

Ориентировочное
количество твор-
ческих конкурсов,
юбилейных дат,
конференций орга-
низованных МКИ

Ед.

8

10

29

22

17

Ориентировочное
количество меро-
приятий зарубежных
деятелей культуры
и искусства или
творческих коллек-
тивов в Казахстане

Ед.

5

6

5

6

6

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на прове-
дение одного меро-
приятия

тыс.
тенге


21 505

26 083

33 179

40 949

Показатели
результата

Повышение культурного уровня населения, расширение знаний иностранных
граждан о Казахстане, повышение творческого потенциала деятелей культуры
и искусства.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного
национального достояния страны в области историко-культурного наследия,
выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного
музыкально-поэтического творчества, произведений современных
композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан
Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных
мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в
сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и
зарубежом, а также новых постановок в соответствии с Планом, утвержденным
приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество новых
постановок

Ед.

20

25

27

29

31

Ориентировочное
количество
гастролей

Ед.

25

30

33

35

38

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на прове-
дение одного теат-
рально-концертного
мероприятия

тыс. тенге






Показатели
результата

Повышение культурного уровня населения, повышение качества представлений
драматических, оперных и балетных спектаклей, концертов, расширение
маршрутов гастрольных поездок, повышение художественного качества прово-
димых спектаклей и концертов, доступность услуг театрально-концертных
организаций населению отдаленных регионов Республики Казахстан, наиболее
полное соответствие оснащения представлений современным запросам зрителей

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской
деятельности. Популяризация предметов музейного значения, материально-
техническое, технологическое, организационное, научно-методическое
обеспечение процесса изучения и использования культурного национального
достояния страны в сфере музейного дела.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество посе-
щений музеев, му-
зеев-заповедников

чел.

100

108

115

120

145

(в % к показателю
предыдущего года)

(3,2 млн.
чел.)

Ориентировочная
доля представлен-
ных зрителю му-
зейных предметов
от общего коли-
чества музейных
предметов основ-
ного фонда

%

5

5

10

15

20

Ориентировочная
доля отреставриро-
ванных экспонатов
от общего коли-
чества экспонатов
в фондах

%

100

102

105

108

110

Показатели
качества

Повышение культурного, духовного уровня населения Республики и ознаком-
ление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием
Казахстана.

Показатели
эффективности

Осуществление культурно-образовательной, научно-исследовательской дея-
тельности. Популяризация предметов музейного значения. Материально-
техническое, технологическое, организационное, научно-методическое
обеспечение в процессе изучения и использования культурно-национального
достояния страны в сфере музейного дела

Показатели
результата

Улучшение доли музеев, музеев-заповедников отвечающих государственным
стандартам в сфере технического состояния, обеспеченности оборудованием и
специализированными кадрами

Расходы на
реализацию
программы



833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в сфере
культуры и информации

Описание

Оснащение материально-технической базы государственных организаций
культуры и информации

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г. (отчет)

2008 г. (План)

2009 г. (Прогноз)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. (Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество прог-
раммного обеспе-
чения



10


4

4

Ориентировочное
количество мебели

шт.

100

200


100

300

Ориентировочное
количество обору-
дования, прочие

шт.

50

100


200

250

Показатели
качества

Оснащенность под-
ведомственных ор-
ганизаций минис-
терства необходи-
мым для работы
оборудованием,
программным обес-
печением, мебелью
и зданием

%

50

60


85

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

579 867

831 014


202 989

253 728









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 Издание социально важных видов литературы

Подпрограмма


Описание

Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня
населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых
ценностных идеалов. Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных
читателей социально важной литературы; выпуск развернутых художественных,
научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены
в общественно-политической, социально-экономической,
научно-образовательной и культурной сферах жизни.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество
наименований
выпускаемой
социально значимой
литературы для
пополнения
государственных
библиотечных
фондов

ед.

400

440

480

500

500

Показатели
качества

Повышение уровня инфраструктуры библиотечных фондов за счет выпуска
литературы разных тематических направлений и безвозмездной передачи в
книжные фонды. Увеличение количества читателей и повышение духовно-
образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения.

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на выпуск одного издания с доставкой

Показатели
результата

Издание социально-важных видов литературы общим тиражом 775,6 тыс.
экземпляров

Расходы на реализацию программы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе
демократических начал, совершенствование казахстанской модели
межэтнического и межконфессионального согласия, продвижение политических
реформ, развитие гражданского общества.

Стратегичес-
кое направ-
ление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение
консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам
Республики Казахстан

Цель 4.2

Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия
государства с институтами гражданского общества

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Страте-
гии развития страны

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Уровень поддержки
Стратегии развития
государства и
государственной
политики в общест-
венном сознании

%

77,7

79

55

85

90

Доля взрослого на-
селения, охвачен-
ного мероприятиями
по пропаганде цен-
ностей толерант-
ности и межнацио-
нального согласия,
проводимых МКИ,
Ассамблеей народа
Казахстана и на-
ционально-культур-
ными объединениями

%

53

63

70

75

80

Доля взрослого на-
селения, охвачен-
ного мероприятиями
по разъяснению и
пропаганде прог-
раммных документов
и основных направ-
лений государст-
венной политики

%

63

70

78

83

90

Доля населения,
охваченного рабо-
той по пропаганде
ценностей здоро-
вого образа жизни

%



50

55

60

Уровень информиро-
ванности граждан
об основных нап-
равлениях и реали-
зации гендерной
политики

%

30

40

45

50

55

Уровень информиро-
ванности граждан о
государственных
символах Казахс-
тана среди взрос-
лого населения

%

70

73

77

81

85

Степень обеспечен-
ности государст-
венных учреждений
имиджевыми мате-
риалами, популяри-
зирующими госу-
дарственные сим-
волы

%

10

10

30

35

40

Показатели
качества

Уровень поддержки
осведомленности
населения о госу-
дарственных сим-
волах Республики
Казахстан среди
взрослого населе-
ния

%

70

73

77

81

85

Уровень поддержки
в массовом соз-
нании элиты стра-
тегии развития
государства

%

70

73

50

81

85

Степень развития
государственно-
частного парт-
нерства в сфере
культуры и инфор-
мации

%

30

35

40

45

50

Степень удовлетво-
ренности граждан
государственной
политикой в сфере
межэтнических
отношений

%

70

76

70

85

90

Уровень поддержки
в элитном сознании
Стратегии развития
государства

%

50

52

50

60

63

Уровень поддержки
в массовом созна-
нии Стратегии раз-
вития государства

%

80

80

55

89

90

Охват населения
услугами НПО в
рамках государст-
венного социаль-
ного заказа

чел.

10 500

25 500

30 000

35 000

40 000

Доля респондентов,
отметивших как
«положительные»
взаимоотношения
НПО и власти

%


40

40

52

55

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников.
Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Предполагаемое
количество восста-
новленных памят-
ников истории и
культуры

ед.

10

10

5

7

7

Предполагаемое
количество
установленных
памятников
в Казахстане

ед.

4

2





Предполагаемое
количество
установленных
памятников
за рубежом







Показатели
качества



Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на восста-
новление и соору-
жение памятника

тыс.
тенге

30 300

23 500

20 130

31 407

24 585

Показатели
результата

Улучшение сохранности и возрождения национальной культуры, связанной с
использованием и пропагандой культурного наследия страны, преемствен-
ностью развития и возрождения историко-культурных традиций.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями
в производстве и социальной сфере

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.3

Повышение уровня профессионализма работников культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество сот-
рудников учреж-
дений культуры,
прошедших стажи-
ровку за рубежом

чел.

10


100



Ориентировочное
количество сотруд-
ников учреждений
культуры, прошед-
ших стажировку в
Казахстане

чел.

690

700

700

700

700

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Доля обеспечения
потребности в по-
вышении квалифи-
кации работников
государственных
организаций
культуры

%

30

29

35

33

33

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сохранность и возрождение национальной культуры связанной с изучением,
охраной, использованием и пропагандой культурного наследия страны

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Подпрограмма


Описание

Пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и специальное
использование документов Национального архивного фонда Республики
Казахстан, ведение научно-исследовательской и научно-методической работы
в области архивного дела, документоведения с управленческой,
аудиовизуальной и научно-технической документацией

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.3.

Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 3.3.1

Создание и введение в эксплуатацию Единой информационной системы
архивного дела

Задача 3.3.2

Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания Национального
архивного фонда

Задача 3.3.3

Обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных экземпляров
несекретных изданий, издаваемых на территории РК

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Объем Националь-
ного архивного
фонда

Ед.

18 602
000

18 800
000

18 950
000

19 150
000

19 300
000

Доля документов
Национального
архивного фонда и
ведомств, находя-
щихся в норматив-
ных условиях,
обеспечивающих их
постоянное (веч-
ное) хранение в
общем объеме доку-
ментов Националь-
ного архивного
фонда, находящихся
на государственном
и ведомственном
хранении

%

40

50

70

90

100

Доля документов
Национального
архивного фонда,
интегрированных в
Единую информа-
ционную систему
архивного дела

%



10

70

100

Количество произ-
ведений печати,
издаваемых на тер-
ритории Республики
Казахстан и про-
шедших библиогра-
фическую обработку

Ед.

5 103 451

5 103 451

5 175 451

5 250 451

5 322 451

Показатели
качества

Улучшение условий хранения и удовлетворение потребностей государства и
общества документной ретроспективной информацией. Повышение уровня
информированности граждан путем обеспечения их архивными материалами.

Показатели
эффективности

Содержание одной единицы хранения архивных документов (дел управлен-
ческой, научно-технической документации, бюкс, кадра негатива и позитива,
магнитного диска, микрофиш, слайда, личных фондов)

Показатели
результата

Достижение необходимых условий по обеспечению сохранности и использования
документов Национального архивного фонда, архива печати, функционирования
государственных архивных учреждений, оснащения их материально-технической
базы, дальнейшее развитие и совершенствование модели архивного дела и
систем документации.

Расходы на реализацию программы

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Подпрограмма


Описание

Освещение деятельности государственных органов при выявлении и пресечении
деятельности организованных наркообществ, разработка механизма выявления,
контроля и ликвидации финансовых потоков, используемых международным
наркобизнесом

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст-
вования государственной информационной политики

Задача


Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных
на освещение воп-
росов борьбы с
наркоманией

Ед.

4

6


8

10

Количество теле-,
видео материалов,
выпущенных в целях
антинаркотической
пропаганды

Ед.

7

7


10

14

Показатели
качества

Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употреб-
ления наркотических средств

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение 1-го мероприятия (круглых столов,
конференций, семинар-тренингов); Средняя стоимость затрат на производство
1-го видеоролика на государственном и русском языках.

Показатели
результата

Осуществление производства и трансляции видеороликов по антинаркотической
пропаганде, проведение семинаров, тренингов, конференции по обсуждению
основных направлений антинаркотической пропаганды с приглашением пред-
ставителей республиканских СМИ, экспертов работающих в данном направ-
лении.

Расходы на реализацию программы

22 756

10 902


14 753

14 753








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы

Стратегичес-
кое направ-
ление

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель 2.1

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков

Задача 2.1.1.

Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций госу-
дарственного языка

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Удельный объем
делопроизводства
на государственном
языке в государст-
венных органах в
общем объеме доку-
ментооборота

%

40

50

60

80

90

Доля населения
республики, охва-
ченных онлайновыми
мультимедийными
дистанционными
курсами по обуче-
нию государст-
венному языку

%

-

5,6

8,0

13

17

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

948 433

975 856

355 147











Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики в Республике Казахстан

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст-
вования государственной информационной политики

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии
развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкуренто-
способных стран

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государст-
венной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание
республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Доля общегодового
дохода республи-
канских государст-
венных электронных
СМИ за исключением
госзаказа

%

5

7

7

9

11

Доля общегодового
дохода республи-
канских печатных
СМИ за исключением
госзаказа

%

69

71

74

77

80

Объем печатных
материалов
выпущенных в
рамках реализации
государственного
заказа

полоса
форма-
та А-2

11 860

12 685

12 685

12 685

12 685

учет-
но-из-
да-
тель-
ский
лист

810

875

875

875

875

- Объем продукции
СМИ, охваченной
мониторингом

час


65 700

74 460

83 220

91 980

- Среднесуточный
объем вещания
государственных
каналов в спутни-
ковом сегменте

час

17,25

19,75

20

20,5

20,4

- Доля программ,
производимых
республиканскими
электронными СМИ
в общей сетке
вещания

%

30

35

35

45

50

Показатели
качества

Министерством было определено 55 тематических направлений по наиболее
важным общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. Среди
них: Послание Главы государства народу Казахстана, Стратегия «Казахстан -
2030», экономическая, социальная политика государства, межнациональное и
межконфессиональное согласие, 10-летие города Астаны, патриотическое,
интернациональное и нравственное воспитание подрастающего поколения,
пропаганда здорового образа жизни и т.д. По разъяснению каждого
тематического направления использовались разнообразные формы работы -
размещение сюжетов в новостных блоках, в рамках аналитических,
экспертно-диалоговых площадок, производство специальных передач,
тележурналов, аудио- и видеороликов.

Показатели
эффективности

Средняя стоимость одной полосы газеты формата А2; Средняя стоимость од-
ного учетно-издательского листа; Стоимость одного часа производства на
телеканалах

Показатели
результата

Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов
от 16 до 24 часов;
Производство аудиовизуальной продукции на государственном языке
электронными средствами массовой информации; Проведение ежедневного
мониторинга электронных средств массовой информации на предмет
соблюдения законодательства Республики Казахстан

Расходы на реализацию программы

12 076
370

16 467
456

16 467
456

16 530
854

16 595
045








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 Развитие цифрового телерадиовещания

Описание

Создание условий для укрепления казахстанского информационного рынка
путем развития цифровой системы вещания. Осуществление поэтапного
перевода инфраструктуры телерадиовещания в спутниковом и наземном
сегментах на цифровой стандарт, в том числе на стандарт высокой четкости.
Прекращение аналогового вещания в 2015 году, обеспечение доступности
цифрового телерадиовещания для всех категорий населения, создание рынка
операторов, предоставляющих услуги многопрограммного цифрового
телевидения и радио, разработка нормативных правовых и технических
документов, регулирующих и регламентирующих взаимодействие субъектов в
области цифрового телерадиовещания, пересмотр радиочастотного спектра,
совершенствование частотной политики, содействие производству на
территории республики цифровых приемных устройств для удовлетворения
потребностей населения.

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.1

Внедрение цифрового телерадиовещания

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Охват территории
республики цифро-
вым вещанием

%




25

40

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата


Расходы на реализацию программы


22 400


6 121 088

6 256 000








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным
интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности,
направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных
потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан,
создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек.
Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций,
круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по
международному библиотечному сотрудничеству.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Задача 1.3.1

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество книжных
выставок и презен-
таций

Ед.

25

38

45

50

60

Ориентировочное
количество чита-
тельских конфе-
ренций, круглых
столов и твор-
ческих встреч

Ед.

23

28

30

32

35

Ориентировочное
количество пись-
менных и архивных
документов, кото-
рые подлежат кон-
сервации и рестав-
рации.

%

4,5

5

6

7

8

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на хранение
одной книги

тыс.
тенге

10 115

10 200

10 300

10 400

10 500

Показатели
результата

100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных,
тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование
библиотечного сервиса.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры и информации

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.2

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.2

Создание национального информационного холдинга

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество вводи-
мых в эксплуатацию
единиц оборудова-
ния

Ед.

10

10

25

20

10

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Увеличение доли
участия в това-
риществах с огра-
ниченной ответст-
венностью

%

50

50




Показатели
результата

Улучшение матери-
ально-технической
базы для
качественного
выполнения
уставных задач

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 Расширения доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Описание

Укрепление общенационального культурного пространства, расширение куль-
турного обмена между регионами страны; интеграция национальной культуры в
глобальную информационную сеть; формирование коллекций, направленные на
распространение общих знаний об истории, культуре, географии, политики
Казахстана, как в целом, так и по отдельным аспектам; содействие
глубокому изучению темы (предмета) научными работниками и специалистами
высокого уровня подготовленности, в том числе, специалистами в области
общественных гуманитарных дисциплин; осуществление поддержки как
формального, так и неформального образования, путем предоставления
не только учебного материала, но и необходимой дополнительной литературы;
необходимость удовлетворения потребности в информации одноразового
характера по широкому кругу знаний; расширение традиционно библиотечного
фонда документами в электронном виде и выполнение функции страхового
фонда рукописной и ценной книги частных лиц.

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Задача 1.3.1

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Задача 1.3.2

Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество Веб-
порталов

Ед.


3




Ориентировочное
количество пользо-
вателей услугами
сферы культуры в
цифровом формате

тыс.
чел.

-

150


350

450

Ориентировочное
количество
пользователей
электронными
услугами библиотек

тыс.
чел.

-

150


170

180

Доля библиотечного
фонда, переведен-
ного в цифровой
формат

%

-

0,5


10

20

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

385 162

242 859


33 354

35 854









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках
реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры местного
значения

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов подлежащих
капитальному и
текущему ремонту

Ед.



179



Показатели
качества








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



3 830 600



                     Свод бюджетных расходов

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие программы, из них:

40 351 967

59 869 341

53 229 826

50 407 373

40 849 942

Текущие бюджетные программы

24 182 778

29 369 299

31 268 202

36 800 713

38 155 038

Услуги по формированию и реализа-
ции государственной политики в
области культуры и информации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Прикладные научные исследования в
области культуры и информации

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

Стимулирование деятелей в сфере
культуры и информации

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750

Материально-техническое оснащение
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

120 097

43 837



 

9 048

2 706

Капитальный ремонт зданий, помеще-
ний и сооружений государственных
организаций культуры и информации

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754



 

Производство национальных фильмов

994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885

Проведение социально-значимых и
культурных мероприятий

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Обеспечение функционирования
театрально-концертных организаций

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия

833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Материально-техническое оснащение
государственных организаций в
сфере культуры и информации

579 867

831 014



 

202 989

253 728

Издание социально важных видов
литературы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Воссоздание, сооружение памятников
историко-культурного наследия

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Проведение государственной поли-
тики в области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Повышение квалификации и перепод-
готовка кадров государственных
организаций культуры

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

Свод и систематизация изучения
культурного наследия казахского
народа

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

22 756

10 902



 

14 753

14 753

Проведение государственной
информационной политики

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Развитие цифрового
телерадиовещания



 

22 400


6 121 088

6 256 000

Обеспечение доступа к информации
в публичных библиотеках
республиканского значения

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Целевые текущие трансферты бюджету
города Алматы на функционирование
в 2007 году организаций культуры,
переданных из республиканского
бюджета

250 631





Проведение мероприятий за счет
средств на представительские
затраты

12 402





Бюджетные программы развития

16 169 189

30 500 042

21 961 624

13 606 660

2 694 904

Целевые трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на развитие объектов
культуры

10 663 038

26 951 699

16 956 602

9 603 306



 

Строительство, реконструкция
объектов культуры и информации

670 392

284 026

859 875



Создание информационных систем по
развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

948 433

975 856

355 147



Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры и
информации

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050

Расширения доступа населения
к культурным ценностям с
использованием новых
информационных технологий

385 162

242 859



 

33 354

35 854

       Распределение расходов по стратегическим направлениям,
              целям, задачам и бюджетным программам

                                                        тыс. тенге

Стратегические
направления, цели, задачи
и бюджетные программы
(наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособ-
ности сферы культуры и искус-
ства

22 177 673

38 418 371

30 115 926

25 176 456

15 117 237

Цель 1.1 Дальнейшая реализа-
ция Национального стратеги-
ческого проекта «Мәдени мұра»

1 094 594

1 190 516

874 311

647 246

648 305

Задача 1.1.1. Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия






Программа 1. Прикладные
научные исследования в
области культуры

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

Задача 1.1.1 Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия






Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного насле-
дия, повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана






Программа 1. Воссоздание,
сооружение памятников исто-
рико-культурного наследия

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного насле-
дия, повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана






Программа 1. Свод и система-
тизация изучения культурного
наследия казахского народа

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

Цель 1.2 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом

6 612 178

7 257 193

10 241 806

13 528 105

13 197 449

Задача 1.2.1 Стимулирование
роста востребованности
отечественного продукта
сферы культуры






Программа 1. Производство
национальных фильмов

994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885

Программа 2. Издание
социально важных видов
литературы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Программа 3. Обеспечение
сохранности историко-
культурного наследия

833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Программа 4. Увеличение
уставных капиталов
юридических лиц,
осуществляющих деятельность
в области культуры и
информации



 

247 625



 

3 970 000

2 659 050

Задача 1.2.2 Активизация
взаимодействия с творческими
объединениями и союзами по
реализации государственной
политики в сфере культуры и
искусства






Программа 1. Проведение
социально значимых и
культурных мероприятий

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Программа 2. Обеспечение
функционирования театрально-
концертных организаций

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Программа 3. Стимулирование
деятелей в сфере культуры и
информации

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Цель 1.3 Расширение доступа
населения к культурным цен-
ностям с использованием новых
информационных технологий

965 162

807 329

659 818

822 907

994 948

Задача 1.3.1 Расширение
доступа к ресурсам
Национальной библиотечной
системы






Программа 1. Обеспечение
доступа к информации в
публичных библиотеках
республиканского значения

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Задача 1.3.1 Расширение дос-
тупа к ресурсам Национальной
библиотечной системы






Задача 1.3.2 Расширение
доступа к историко-культур-
ному наследию Казахстана






Программа 1. Расширение дос-
тупа населения к культурным
ценностям с использованием
новых информационных
технологий

385 162

242 859



 

33 354

35 854

Цель 1.4 Развитие
инфраструктуры сферы культуры
и искусства

13 505 739

29 163 333

18 339 991

10 178 198

276 535

Задача 1.4.1. Совершенство-
вание нормативно-правовой
базы сферы культуры






Программа 1. Материально-тех-
ническое оснащение Минис-
терства культуры и информации
Республики Казахстан

120 097

43 837



 

9 048

2 706

Задача 1.4.2 Модернизация и
расширение сети культурных
учреждений






Программа 1. Капитальный
ремонт зданий, помещений и
сооружений государственных
организаций культуры и
информации

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754



 

Программа 2. Материально-тех-
ническое оснащение государст-
венных организаций в сфере
культуры и информации

579 867

831 014



 

202 989

253 728

Программа 3. Целевые инвес-
тиционные трансферты област-
ным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие объектов культуры

10 663 038

26 951 699

16 956 602

9 603 306



 

Программа 4. Строительство,
реконструкция объектов
культуры и информации

670 392

284 026

859 875



Программа 5. Целевые текущие
трансферты бюджету города
Алматы на функционирование
в 2007 году организаций
культуры, переданных из
республиканского бюджета

250 631





Программа 6. Проведение меро-
приятий за счет средств на
представительские затраты

12 402





Задача 1.4.3 Повышение уровня
профессионализма работников
культуры






Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Программа 1. Повышение
квалификации и переподготовка
кадров государственных
организаций культуры

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единения
народа Казахстана

1 638 248

1 543 891

1 024 085

722 966

789 750

Цель 2.1. Развитие государст-
венного языка, языков народа
Казахстана и реализация
принципа триединства языков

1638 248

1 543 891

1 024 085

722 966

789 750

Задача 2.1.2 Реализация
принципа триединства языков






Задача 2.1.3 Сохранение и
развитие языков народа
Казахстана






Задача 2.1.4 Развитие и
укрепление культурных связей
с соотечественниками,
проживающими за рубежом






Программа 1. Развитие госу-
дарственного языка и других
языков народа Казахстана

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750

Задача 2.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка






Программа 2. Создание инфор-
мационных систем по развитию
государственного языка и дру-
гих языков народа Казахстана

948 433

975 856

355 147



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Повышение конкурентоспособ-
ности отечественного информа-
ционного пространства

15 834 698

18 535 672

20 558 882

23 017 263

23 292 697

Цель 3.1. Формирование
социального оптимизма казах-
станцев в рамках совершенст-
вования государственной ин-
формационной политики

12 099 126

16 478 358

16 467 456

16 545 607

16 609 798

Задача 3.1.1. Расширение и
повышение эффективности
информационной поддержки
Стратегии развития и
вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных стран
мира отечественными
средствами массовой
информации






Задача 3.1.2. Активизация
взаимодействия с медиа-
сообществом по реализации
государственной информа-
ционной политики






Задача 3.1.3. Повышение
правовой культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства






Цель 3.2. Повышение конкурен-
тоспособности отечественного
информационного продукта






Задача 3.2.3. Тематическая
дифференциация государст-
венных электронных СМИ
(создание республиканских
специализированных
телеканалов на базе
действующих)






Задача 3.2.4. Снижение
зависимости от зарубежного
информационного продукта






Программа 1. Проведение
государственной
информационной политики

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Программа 2. Пропаганда
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

22 756

10 902



 

14 753

14 753

Цель 3.2. Повышение конку-
рентоспособности отечест-
венного информационного
продукта

3 502 164

1 820 377

3 790 000

6 121 088

6 256 000

Задача 3.2.1. Внедрение
цифрового телерадиовещания






Программа 1. Развитие
цифрового телерадиовещания


22 400


6 121 088

6 256 000

Задача 3.2.2. Создание нацио-
нального информационного
холдинга






Программа 1. Увеличение
уставных капиталов
юридических лиц,
осуществляющих деятельность в
области культуры и информации

3 502 164

1 797 977

3 790 000



Цель 3.3. Расширение доступа
населения к ресурсам Нацио-
нального архивного фонда

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Задача 3.3.1. Создание и
введение в эксплуатацию
Единой информационной системы
архивного дела






Задача 3.3.2. 0беспечение
сохранности, обогащение
состава и содержания
Национального архивного фонда






Задача 3.3.3. Обеспечение
сохранности архива печати
на основе контрольных
экземпляров несекретных
изданий, издаваемых на
территории Республики
Казахстан






Программа 1. Обеспечение
сохранности архивных
документов и архива печати

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Дальнейшее укрепление
государственности, единства
народа и обеспечение
консолидации общества для
стабильного развития нации

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Цель 4.1 Обеспечение единства
народа и формирование общека-
захстанского патриотизма






Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межнационального
согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи
народа Казахстана






Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и прио-
ритетов развития Казахстана
и проводимой государственной
политики






Задача 4.1.3 Формирование
уважительного отношения к
государственным символам
Республики Казахстан






Цель 4.2. Укрепление госу-
дарственности посредством
совершенствования взаимо-
действия государства с инсти-
тутами гражданского общества






Задача 4.2.1. Расширение
участия институтов граж-
данского общества в реали-
зации Стратегии развития
страны






Программа 1. Проведение
государственной политики в
области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособ-
ности сферы культуры и
искусства.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единения
народа Казахстана.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Повышение конкурентоспособ-
ности отечественного
информационного пространства
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Дальнейшее укрепление
государственности,
единства народа и обеспечение
консолидации общества для
стабильного развития нации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Цель 1.1 Дальнейшая реали-
зация Национального страте-
гического проекта «Мәдени
мұра»






Задача 1.1.1. Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия






Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного насле-
дия, повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Цель 1.2 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом






Задача 1.2.1 Стимулирование
роста востребованности оте-
чественного продукта сферы
культуры






Цель 1.4 Развитие инфраст-
руктуры сферы культуры и
искусства






Задача 1.4.1. Совершенст-
вование нормативно-правовой
базы сферы культуры






Цель 2.1. Развитие государст-
венного языка, языков народа
Казахстана и реализация
принципа триединства языков






Задача 2.1.2 Реализация
принципа триединства языков






Задача 2.1.3 Сохранение и
развитие языков народа
Казахстана






Задача 2.1.4 Развитие и
укрепление культурных связей
с соотечественниками,
проживающими за рубежом






Цель 3.1. Формирование
социального оптимизма казах-
станцев в рамках совершенст-
вования государственной
информационной политики






Задача 3.1.1. Расширение и
повышение эффективности
информационной поддержки
Стратегии развития и
вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных стран
мира отечественными
средствами массовой
информации






Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Задача 3.1.2. Активизация
взаимодействия с медиа-
сообществом по реализации
государственной
информационной политики



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Задача 3.1.3. Повышение
правовой культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Цель 3.2. Повышение конку-
рентоспособности отечест-
венного информационного
продукта






Задача 3.2.3 Тематическая
дифференциация государст-
венных электронных СМИ (соз-
дание республиканских специа-
лизированных телеканалов на
базе действующих)






Задача 3.2.4 Снижение
зависимости от зарубежного
информационного продукта



 



 



 



 



 

Цель 4.1 Обеспечение единства
народа и формирование общека-
захстанского патриотизма






Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межнационального
согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи
народа Казахстана






Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и прио-
ритетов развития Казахстана
и проводимой государственной
политики






Задача 4.1.3 Формирование
уважительного отношения к
государственным символам
Республики Казахстан






Цель 4.2. Укрепление
государственности посредством
совершенствования взаимо-
действия государства с
институтами гражданского
общества






Задача 4.2.1. Расширение
участия институтов
гражданского общества в
реализации Стратегии развития
страны






Программа 1. Услуги по
формированию и реализации
государственной политики в
области культуры и информации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Итого бюджет Министерства
культуры и информации
Республики Казахстан

40 351 967

59 869 341

53 229 826

50 407 373

40 849 942