Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2007 год (Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года N 1220 (выписка)

Действующий

      В соответствии с  Бюджетным  кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2007 год:
      Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан согласно приложениям  209 210 211 212 , 213 (секретно),  214 215 216 217 218 219 220 ;

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 209            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 15 декабря 2006 года N 1220  

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
            Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области
стратегического, среднесрочного экономического и
бюджетного планирования"
на 2007 год

       1. Стоимость:  900964 тысячи тенге (девятьсот миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Бюджетный кодекс  Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;  Закон  Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";  Закон  Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи";  Закон  Республики Казахстан от 8 мая 2003 года "Об информатизации";  Указ  Президента Республики Казахстан от 24 августа 2004 года N 1426 "Об утверждении Положения о Республиканской бюджетной комиссии";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан";  распоряжение  Президента Республики Казахстан от 11 сентября N 66 "О Плане мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  создание и развитие системы государственного планирования, способствующей эффективной реализации приоритетов социально-экономического развития Республики Казахстан.
       5. Задачи бюджетной программы:  формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлений социально-экономического развития Республики Казахстан, формирование фискальной, таможенной и бюджетной инвестиционной политики во взаимодействии с приоритетами социально-экономического развития и денежно-кредитной политикой государства, а также политики в сфере международных экономических и финансовых отношений, формирование государственной политики в сфере управления государственными активами в секторах экономики, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствование профессионального мастерства.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Обеспечение
деятельности
уполномоченного
органа в
области
стратегического,
среднесрочного
экономического
и бюджетного
планирования

 

 

 

 

001

Аппарат
центрального
органа

Совершенство-
вание
нормативно-
правовых актов
в области
стратегичес-
кого, экономичес-
кого и
бюджетного
планирования.
Осуществление
методологичес-
кого
руководства
по бюджетному
планированию.
Разработка
проекта
Среднесрочного плана
социально-
экономического
развития
Республики
Казахстан.
Разработка
проекта
Среднесрочной  фискальной
политики.
Формирование
республиканс-
кого бюджета,
(координация
работы по
оценке
эффективности  государствен-
ных, отрасле-
вых и бюджет-
ных программ
на стадиях
согласования
при их
разработке,
планировании
и реализации.
Осуществление 
планирования
и анализа
государствен-
ных и гаран-
тированного
государствен-
ного
заимствования
и долга, долга
по поручитель-
ствам
государства.
Разработка
политики по
управлению
государствен-
ными активами.
Проведение
функциональ-
ного анализа
государствен-
ных функций и
активов.
Услуги по
организации
проведения
заседаний
Республикан-
ской бюджетной
комиссии.
Внедрение
международных
стандартов
качества ИСО.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

3

 

007

Повышение
квалификации
государственных
служащих

Приобретение
услуг по
повышению
квалификации
государствен-
ных служащих
по трем
направлениям:
1) экономика
и финансы;
2) управление;
3) гендерное
бюджетиро-
вание.
Обучение   
государствен-
ному и
английскому
языкам

В
течение года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

4

 

009

Материально-
техническое
оснащение
государственных
органов

Материально-
техническое
обеспечение
деятельности

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

5

 

017

Обеспечение
функциониро-
вания
информационных
систем и
информационно-
техническое
обеспечение
государственных
органов.

Приобретение, 
установка,
монтаж и
сопровождение
вычислитель-
ного,
сетевого,
телекоммуни-
кационного и
электрического оборудования,
комплектующих 
и запасных
частей,
расходных
материалов и
программных
продуктов для
обеспечения
функциониро-
вания
информацион-
ных систем и
локальных
задач
уполномочен-
ного органа.
Системно-
техническое
обслуживание
средств
вычислительной техники и
оборудования.
Услуги доступа
к сети
Интернет, VPDN
и электронной
почты.
Модернизация
WEB-сайта
демонтаж и
монтаж оборудования
Создание
информацион-
ных систем
учета основных
средств.
Автоматизация 
кадровой
службы.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Экономическое и бюджетное планирование, способствующее эффективной реализации приоритетов социально-экономического развития, а также участие в разработке нормативно-правовых актов государственных органов, в том числе законодательных актов по налоговой и бюджетной системе.
Повышение профессионального уровня - 26 человек, обучение государственному языку - 280 человек, обучение английскому языку - 40 человек.

Конечный результат:
Максимальная межотраслевая и межрегиональная координация разработки основных направлений государственной социально-экономической политики и разрешительной системы в Республике Казахстан, регламентирующей осуществление видов экономической деятельности; реализация поставленных задач по формированию стратегических целей и приоритетов, основных направлений социально-экономического развития государства и обеспечению деятельности государственного органа в области стратегического, среднесрочного экономического и бюджетного планирования.

Финансово-экономический результат:
Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета.
Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего - 30,0 тыс.тенге.
Средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего - 13,51 тыс.тенге.
Средние затраты на обучение английскому языку одного государственного служащего - 12,0 тыс.тенге.

Своевременность:
Выполнение запланированных мероприятий, согласно срокам реализации мероприятий.

Качество:
Качественное формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлений социально-экономического развития Республики Казахстан; формирование государственной фискальной, таможенной и бюджетной инвестиционной политики во взаимодействии с приоритетами социально-экономического развития и денежно-кредитной политикой государства, а также политики в сфере международных экономических и финансовых отношений. Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета.
Повышение профессионального уровня государственных служащих, согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями; доля государственных служащих,  которые перейдут на делопроизводство по государственному языку после прохождения курсов обучения государственному языку - 40 %, доля государственных служащих, которые будут работать с документами на английском языке после прохождения курсов обучения английскому языку - 30 %, доля государственных служащих, которые на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации - 30 %.

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 210           
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан        
от 15 декабря 2006 года N 1220   

220 - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
             Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Разработка системы повышения производительности
государственного аппарата в сфере
экономического и бюджетного планирования"
на 2007 год

       1. Стоимость:  350000 тысяч тенге (триста пятьдесят миллионов тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:   статья 35  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;  Указ  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";  Послание  Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации";  пункт 11  постановления Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан";  распоряжение  Президента Республики Казахстан от 11 сентября N 66 "О Плане мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  повышение эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан.
       5. Задачи бюджетной программы:  оценка влияния государственных, отраслевых (секторальных), региональных и бюджетных программ на достижение своих поставленных целей, поэтапная интеграция стратегического, экономического и бюджетного планирования и внедрение новых подходов в бюджетном процессе.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

002

 

Разработка
системы
повышения
производитель-
ности
государствен-
ного аппарата в
сфере экономического
и бюджетного
планирования

Оценка
эффективности
и качества
деятельности
государствен-
ных органов
Республики
Казахстан,
включающая:
оценку
эффективности
государствен-
ных, отраслевых
(секторальных)
региональных
и бюджетных
программ на
стадии их
разработки;
оценку
эффективности
государствен-
ных,
отраслевых
(сектораль-
ных),
региональных
и бюджетных
программ на
стадии их
реализации;
оценку
эффективности
государствен-
ных,
отраслевых
(сектораль-
ных),
региональных
и бюджетных
программ на
стадии
планирования республиканс-
кого и местных
бюджетов.

в
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
поэтапное проведение оценки эффективности государственных, отраслевых (секторальных),  региональных и бюджетных программ и подготовка нормативных правовых актов по совершенствованию бюджетной политики, механизма бюджетирования государственных расходов.

Конечный результат:
совершенствование бюджетного процесса, предоставление большей самостоятельности администраторам бюджетных программ и усиление их ответственности за достижение конечных результатов, повышение эффективности деятельности государственных органов.

Финансово-экономический результат:
затраты на проведение аналитических исследований; повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета путем применения результатов аналитических исследований в работе государственных органов в ключевых секторах экономики.

Своевременность:
представление результатов по мероприятиям в установленные сроки.

Качество:
повышение эффективности использования бюджетных средств и прозрачности деятельности государственных органов;
повышение эффективности функционирования государственных органов, качества подготовки решений по проблемным вопросам социально-экономического развития Республики Казахстан, разработки программных документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 211         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 15 декабря 2006 года N 1220

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
             Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Модернизация информационных систем
в сфере государственного планирования"
на 2007 год

       1. Стоимость:  450000 тысяч тенге (четыреста пятьдесят миллионов тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  постановление  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  совершенствование системы государственного
использованием современных информационных технологий
       5. Задачи бюджетной программы:  модернизация и интеграция существующих информационных систем Министерства.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

003

 

Модернизация
информационных
систем в сфере
государствен-
ного
планирования

Приобретение
консалдинговых
услуг,
лицензионных
программных
продуктов.
Внедрение стандартных
предложений,
а также
модификация
существующих
информационных
систем для их
интеграции.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямой результат: информационная система, обеспечивающая эффективное государственное планирование.

Конечный результат: автоматизация процессов стратегического, экономического и бюджетного планирования.

Финансово-экономический результат:
1) сокращение времени при разработке проектов:
среднесрочного плана социально-экономического развития Республики Казахстан;
среднесрочной фискальной политики Правительства Республики Казахстан;
законов о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, внесении изменений и дополнений в бюджет, об объемах официальных трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на трехлетний период;
постановлений Правительства Республики Казахстан о реализации Закона "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год и об утверждении Единой бюджетной классификации;
годового плана финансирования, а также при подготовке отчетов и принятии решений.
2) сокращения затрат путем создания универсального и гибкого инструмента планирования, системы сбалансированных показателей.
3) повышение производительности труда путем непосредственного привлечения государственных органов и учреждений в бюджетный процесс.

Своевременность: обеспечение оперативности разработки проектов путем ведения контроля, мониторинга и анализа процессов и операций.

Качество: повышение качества разработки проектов, отчетности и подготовки решений, исключение их несогласованности и противоречивости.      

ПРИЛОЖЕНИЕ 212         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 15 декабря 2006 года N 1220 

220 - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
            Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Разработка и экспертиза технико-экономических
обоснований республиканских бюджетных
инвестиционных проектов (программ)"
на 2007 год

       1. Стоимость:  700000 тысяч тенге (семьсот миллионов тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Статьи 147 148 149  и  150  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;  постановление  Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2005 года N 245 "Об утверждении Правил рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ)".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  реализация государственной инвестиционной политики, определенной среднесрочным планом социально-экономического развития республики на соответствующий трехлетний период.
       5. Задачи бюджетной программы:  своевременная подготовка инвестиционных проектов в соответствии с приоритетами бюджетных инвестиций, определенных среднесрочным планом социально-экономического развития республики на соответствующий трехлетний период, а именно:
- разработка технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ);
- проведение предусмотренных законодательством экспертиз технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ).
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

004

 

Разработка и
экспертиза
технико-
экономических
обоснований
республиканских
бюджетных
инвестиционных
проектов
(программ)

1. Распределе-
ние средств
между
различными
администрато-
рами бюджетных
программ для
финансирования
разработки
технико-
экономических
обоснований
республикан-
ских бюджетных
инвестицион-
ных проектов
(программ) с
началом
реализации во
второй или
третий год
планируемого
периода,
согласно
распределению,
утвержденному
решением
Правительства
Республики
Казахстан;
2. Распределе-
ние средств
между
различными
администрато-
рами бюджетных
программ для
финансирования
проведения
государствен-
ной и других
предусмотрен-
ных законода-
тельством
экспертиз
технико-
экономических
обоснований
республикан-
ских бюджетных
инвестиционных
проектов
(программ) с
началом
реализации во
второй или
третий год
планируемого
периода,
согласно
распределению,
утвержденному
решением
Правительства
Республики
Казахстан

Январь-
декабрь

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
финансирование разработки технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ), проведения экспертиз технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно распределению, утвержденному решением Правительства Республики Казахстан.

Конечный результат:
включение республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ) в Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ) с началом реализации в 2009 году.

Своевременность:
финансирование разработки технико-экономических обоснований и проведения их экспертиз на сумму 700 000 тыс. тенге осуществляется в течение всего 2007 года.

Качество:
100 % разработанных технико-экономических обоснований и проведенных экспертиз, отвечающих установленным требованиям. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 214         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан    
от 15 декабря 2006 года N 1220

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Оценка и экспертиза концессионных проектов"
на 2007 год

       1. Стоимость:  972000 тысяч тенге (девятьсот семьдесят два миллиона тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Статьи 218-1 218-2 218-3 218-4 218-5 218-6 218-7 218-8 218-9  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;  Закон  Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях",  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222 "О
Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  обеспечение реализации стратегических и среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан с учетом укрепления экономической безопасности страны, задач Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, формирование эффективного экономического механизма, обеспечивающего стабильное и динамичное социально-экономическое развитие страны,
совершенствование управления государственным сектором экономики.
       5. Задачи бюджетной программы:  проведение экспертизы предложений по объектам, возможным к передаче в концессию; проведение оценки и экспертизы концессионных проектов для государственных органов.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

006

 

Оценка и
экспертиза
концессионных
проектов

 
 

  

  

2

  

100

Экспертиза
предложений по
объектам,
возможным к
передаче в
концессию

Экспертиза
предложений
по объектам,
возможным к
передаче в
концессию

в
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

3

  

101

Оценка и
экспертиза
концессионных
проектов

Оценка и
экспертиза
концессионных
проектов для
государствен-
ных органов

в
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Заключение по проведенной экспертизе предложений по объектам, возможным к передаче в концессию;
Заключение по проведенным оценке и экспертизе концессионных проектов для государственных органов.

Конечный результат:
Развитие института концессии в Республике Казахстан, выработка рекомендаций по предложениям по объектам, возможным к передаче в концессию, концессионным проектам.

Финансово-экономический результат:
затраты на проведение экспертизы предложений по объектам, возможным к передаче в концессию и оценки и экспертизы концессионных проектов для государственных органов.

Своевременность:
Представление результатов экспертизы предложений по объектам, возможным к передаче в концессию и оценки и экспертизы концессионных проектов для государственных органов в установленные сроки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 215         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан    
от 15 декабря 2006 года N 1220

220 - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
              Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Прикладные исследования в сфере экономики"
на 2007 год

       1. Стоимость:  200000 тысяч тенге (двести миллионов тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:   Указ  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы",  Указ  Президента Республики Казахстан от 30 марта 2006 года N 80 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года",  Указ  Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года N 167 "О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года",  постановление  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1116 "Вопросы  Министерства  экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан",  постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222 "О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы",  постановление  Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года N 969 "О программе "Основные направления экономической политики и организационных мер по сокращению размеров теневой экономики в Республике Казахстан на 2005-2010 годы".
       3. Источники финансирования бюджетной   программы:  средства республиканского бюджета
       4.   Цель бюджетной   программы:  обеспечение реализации стратегических и среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, задач Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, формирование эффективного экономического механизма, обеспечивающего стабильное и динамичное социально-экономическое развитие страны, повышение уровня сбалансированности экономики страны, совершенствование государственного управления экономикой.
       5. Задачи бюджетной программы:  проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со среднесрочными планами социально-экономического развития страны, Программой Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы;
выработка мер и механизмов по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года, Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы в части решения общеэкономических, межотраслевых, региональных, внешнеэкономических проблем, выработка мер по совершенствованию государственного управления экономикой;
проведение комплексных исследований по изучению тенденций развития мировой экономики, ситуации на мировых товарных и финансовых рынках, экономической ситуации в странах, оказывающих влияние на экономическую безопасность и развитие Казахстана; оценке воздействия на экономику внешних и внутренних факторов и смягчению его негативных последствий;
анализ инфляционных процессов в экономике, анализ теневой экономической деятельности в отраслях и сферах экономики;
оценка внутренней и глобальной конкурентоспособности страны;
анализ эффективности функционирования экономики;
оценка текущего состояния и прогноз развития национальной экономики;
определение перспектив социально-экономического развития Казахстана на основе анализа опыта развитых стран;
анализ возможных угроз развитию экономики Казахстана;
исследование территориального развития Республики Казахстан.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

007

 

Прикладные
исследования в
сфере экономики

Аналитические исследования
происходящих  инфляционных
процессов в
экономике;
аналитические  исследования
в области
теневой
экономики;
аналитические 
исследования
ситуации в
сфере мировой
экономики,
мировых
товарных и
финансовых
рынков;
аналитические 
исследования
по оценке и
прогнозу
конкуренто-
способности
страны;
аналитические  исследования
текущего
состояния и
прогноз
развития
экономики
Казахстана;
аналитические  исследования
эффективности
функционирова-
ния экономики;
аналитические  исследования
возможных
угроз развитию
экономики
Казахстан;
аналитические  исследования  
в рамках
стратегии
территориаль-
ного развития
Казахстана;
другие
направления
аналитических
исследований
по общим
социально-
экономическим
вопросам,
вопросам
государствен-
ного
управления
экономикой,
моделирования
и регулирова-
ния рынков.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямой результат:
аналитический отчет по исследованию инфляционных процессов в экономике;
аналитический отчет по исследованию и прогнозу ситуации в мировой экономике, на мировых финансовых и товарных рынках, и ситуации в странах, оказывающих существенное влияние на экономическую безопасность Казахстана;
аналитический отчет по исследованию причин и размеров теневой экономики в Казахстане;
аналитический отчет по исследованию факторов конкурентоспособности Казахстана;
аналитический отчет по исследованию сценарных вариантов развития экономики Казахстана до 2015 года;
аналитический отчет по исследованию факторов и угроз "голландской болезни" в Казахстане и разработке комплекса мер по ее недопущению;
аналитический отчет по территориальному развитию Республики Казахстан;
аналитический отчет по исследованию мирового опыта и выработке рекомендаций по совершенствованию системы экономического планирования и прогнозирования в Казахстане;
аналитический отчет по исследованию опыта развитых стран мира для определения перспективной структуры экономики Казахстана;
аналитический отчет по исследованию роли фактора трудовых ресурсов в экономике Казахстана;
аналитические отчеты по исследованию эффективности функционирования экономики, общих социально-экономических проблем, по вопросам государственного управления экономикой;
аналитический отчет и практический инструментарий по исследованию перспективных путей системного обеспечения повышения конкурентоспособности Казахстана;
аналитический отчет по построению экономической модели энергетического сектора Казахстана на средне- и долгосрочную перспективы (с использованием программного продукта МАРКАЛ);
аналитический отчет по исследованию мирового опыта и разработке программы проведения ценовых интервенций в целях регулирования агропродовольственных рынков.

Конечный результат:
выработка рекомендаций по совершенствованию государственного управления экономикой в части экономического планирования и прогнозирования, формированию и реализации государственной социально-экономической политики, в частности, в области регулирования инфляционных процессов, государственной политики по снижению теневого сектора экономики, снижению негативного воздействия тенденций развития мировой экономики на внутренний рынок, укреплению экономической безопасности республики;
формирование аналитической информации по тенденциям развития мировой экономики, мировых финансовых и товарных рынков и ситуации в странах, оказывающих существенное влияние на экономическую безопасность Казахстана;
формирование данных по оценке конкурентоспособности страны для включения данных по Казахстану в Мировой доклад по конкурентоспособности и прогноза конкурентоспособности страны в перспективе;
определение перспектив развития национальной экономики;
выработка мер по недопущению угроз развитию экономики Казахстана;
реализация Стратегии территориального развития Республики Казахстан;
выработка предложений по повышению энергоэффективности экономики Казахстана;
выработка предложений по проведению ценовых интервенций на агропродовольственных рынках.

Финансово-экономический результат:
затраты на проведение аналитических исследований.

Качество:
охват наиболее актуальных и проблемных вопросов макроэкономического развития страны и возможность применения результатов исследования для совершенствования государственной экономической политики.

Своевременность:
представление результатов аналитических исследований в установленные сроки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 216        
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан    
от 15 декабря 2006 года N 1220 

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Взаимодействие с международными рейтинговыми
агентствами по вопросам пересмотра суверенного
кредитного рейтинга Республики Казахстан"
на 2007 год

       1. Стоимость:  22043 тысячи тенге (двадцать два миллиона сорок три тысячи тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  постановление  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  формирование инвестиционного имиджа Республики Казахстан.
       5. Задачи бюджетной программы:  подтверждение или пересмотр суверенного кредитного рейтинга международными рейтинговыми агентствами, являющегося интегрированным показателем платежеспособности и инвестиционной привлекательности Республики Казахстан.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

010

 

Взаимодействие с международны-
ми рейтинговыми
агентствами по
вопросам
пересмотра
суверенного
кредитного
рейтинга
Республики
Казахстан
 

Оплата
услуг по
подтверждению
или пересмотру
суверенного
кредитного
рейтинга
Республики
Казахстан
международным
рейтинговым
агентствам
Moody's
Investors
Service,
Standard &
Poor's
International
Service,
Inc.и Fitch
Ratings Ltd

февраль,
июль,
октябрь
2007
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
своевременная оплата международным рейтинговым агентствам за предоставляемые ими услуги.

Конечный результат:
пересмотр или подтверждение суверенного кредитного рейтинга РК, влияющего на корпоративные кредитные рейтинги компаний-заемщиков, являющихся резидентами РК (банки второго уровня, крупные компании).

Финансово-экономический результат:
оплата услуг международных рейтинговых агентств в размере: Moody's Investors Service - 5 850 тыс. тенге, Standard&Poor's International Services - 5 850 тыс. тенге, Inc.и Fitch Ratings Ltd - 10 343 тыс. тенге.

Качество:
удовлетворение потребностей Республики Казахстан, выражающихся в низком инвестиционном риске для обязательств Республики Казахстан; расширении инвесторской базы Республики Казахстан; уменьшении стоимости заимствования в случае размещения суверенных еврооблигаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 217       
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан    
от 15 декабря 2006 года N 1220

220 - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Исследования в сфере экономической и
национальной безопасности"
на 2007 год

       1. Стоимость:  1704025 тысяч тенге (один миллиард семьсот четыре миллиона двадцать пять тысяч тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Закон  Республики Казахстан от 5 июля 2006 года "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки по Казахстанско-Американской программе по экономическому развитию";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2002 года N 1285 "О подписании Соглашения о техническом сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития по разработке и реализации Программы совместных экономических исследований";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года N 1203 "О подписании Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о техническом сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития по разработке и реализации Программы совместных экономических исследований от 6 декабря 2002 года";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2006 года N 370 "О заключении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки по Казахстанско-Американской программе по экономическому развитию".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  обеспечение реализации стратегических и среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, совершенствование управления государственными финансами, формирование эффективного экономического механизма, обеспечивающего повышение уровня жизни населения на
основе устойчивого социально-экономического развития, повышение уровня сбалансированности экономики страны, а также повышение эффективности деятельности государственного аппарата.
Достижение устойчивого экономического роста Республики Казахстан, повышение уровня государственного управления и производственного сектора, а также повышение конкурентоспособности отраслей, не входящих в нефтегазовый сектор.
       5. Задачи бюджетной программы:  Подготовка аналитических материалов для принятия соответствующих решений в целях выполнения необходимых изменений и корректировок по реализации принятых программных мероприятий;
Развитие международного научно-технического сотрудничества путем проведения совместных аналитических исследований социально-экономического характера.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

011

 

Исследования в
сфере
экономической и
национальной
безопасности

 
 

  

  

2

  

006

Реализация
проекта за счет
софинансирования
гранта из
республиканского бюджета

1. Проведение
исследований
в рамках
реализации
Программы
совместных
экономических
исследований с
Международным
Банком
Реконструкции 
и Развития по
направлениям,
предусмотрен-
ным Ежегодными
программами
технического
сотрудничества
на 2007-2008
финансовые
годы;
2. Реализация
программы
экономического
развития с
Американским
агентством по
международному
развитию.

Январь-
декабрь

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

3

  

018

Реализация
проекта за
счет гранта

1. Проведение
исследований
в рамках
реализации
Программы
совместных
экономических
исследований с
Международным
Банком
Реконструкции 
и Развития по
направлениям,
предусмотрен-
ным Ежегодными
программами
технического
сотрудничества
на 2007-2005
финансовые
годы;
2. Реализация
программы
экономического
развития с
Американским
агентством по
международному
развитию.
2.1. Подготов-
ка Американским
агентством по
международному
развитию
отчетов о
реализации программы экономического развития.

Январь-
декабрь

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Подготовка отчетов и рекомендаций, проведение консультаций Международным Банком Реконструкции и Развития и Американским агентством по международному развитию для органов государственной власти по результатам проведенных исследований.

Конечный результат:
Применение результатов аналитических исследований для обеспечения эффективного функционирования уполномоченных государственных органов (администраторов госпрограмм), для принятия соответствующих решений в целях выполнения необходимых изменений и корректировок по реализации принятых программных мероприятий.
Повышение эффективности функционирования государственных органов, качества подготовки решений по проблемным вопросам социально-экономического развития Республики Казахстан, разработки программных документов.

Финансово-экономический результат:
Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета путем применения результатов аналитических исследований в работе государственных органов в ключевых секторах экономики.

Качество:
Возможность применения результатов исследования для совершенствования государственной экономической политики, а также для разработки программных документов.

Своевременность:
Представление результатов аналитических исследований в установленные сроки, в соответствии со сроками, установленными Ежегодными программами технического сотрудничества на 2007-2008 финансовые годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 218        
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан    
от 15 декабря 2006 года N 1220 

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Развитие системы управления государственными активами"
на 2007 год

       1. Стоимость:  2533728 тысяч тенге (два миллиарда пятьсот тридцать три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Указ  Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года N 117 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года N 1077 "Об утверждении Программы развития почтово-сберегательной системы Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  формирование эффективной почтово-сберегательной системы, способной обеспечить свободный доступ населения и реального сектора экономики к широкому спектру почтовых и финансовых услуг на качественном уровне.
       5. Задачи бюджетной программы:  - реконструкция 22 городских отделений почтовой связи и 10 районных узлов почтовой связи;
- воссоздание собственной розничной сети путем строительства и техукрепленности в городской местности 2 узлов почтовой связи, в сельской местности: 130 отделений почтовой связи, 1 районного узла почтовой связи;
- оснащение операционных залов отделений почтовой связи производственной мебелью в сельской местности в количестве 130 комплектов;
- совершенствование системы магистральных перевозок путем приобретения 20 бронированных автомобилей, 229 автомобилей общего пользования и 6 почтовых вагонов;
- создание вычислительного центра в городе Талдыкоргане.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

016

 

Развитие системы управления государственными активами

Увеличение
уставного
капитала АО
"Казахстанский холдинг по
управлению
государствен-
ными активами  "Самрук" с
последующим
направлением
средств на
увеличение
уставного
капитала АО
"Казпочта"
для развития
инфраструктуры
в сельской
местности и
городах.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
реконструкция 22 зданий городских отделений связи, 10 зданий районных узлов почтовой связи, строительство и техукрепленность 1 районного узла почтовой связи, 130 сельских отделений связи и 2 узлов почтовой связи и приведение их в соответствие с требованиями Национального банка РК и МВД РК; оснащение 130 комплектами производственной мебели, а также транспортными средствами сельских отделений связи.

Конечный результат:
создание базовых предпосылок для функционирования компьютерного и банковского оборудования в 165 вновь обустроенных отделениях почтовой связи в едином информационно-коммуникационном пространстве для обеспечения свободного доступа потребителей к технологичным услугам в режиме реального времени.

Финансово-экономический результат:
расширение спектра оказываемых услуг будет содействовать наращиванию совокупного дохода почтово-сберегательной системы на 4-6 % и, соответственно, повышению заработной платы работников Общества на 5-7 %, росту налоговых поступлений в бюджет на 4-6 %.

Своевременность:
в соответствии с заключенными договорами и графиком строительства.

Качество:
оказание финансовых услуг в режиме реального времени, доступ потребителей к Интернет-ориентированным услугам, расширение на 10 % спектра услуг, оказываемых во вновь обустроенных 165 отделениях почтово-сберегательной системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 219         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 15 декабря 2006 года N 1220 

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
042 "Повышение квалификации руководящих работников и
менеджеров в сфере экономики"
на 2007 год

       1. Стоимость:  123772 тысячи тенге (сто двадцать три миллиона семьсот семьдесят две тысячи тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Указ  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы"; Совместное заявление о сотрудничестве в области повышения квалификации руководящих работников в сфере экономики Республики Казахстан между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия (от 4 декабря 2003 года).
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  повышение конкурентоспособности и ориентация на работу в рыночных условиях сотрудников казахстанских предприятий. Содействие интенсификации двусторонних экономических связей между казахстанскими и немецкими предприятиями.
       5. Задачи бюджетной программы:  привлечение нового поколения менеджеров, которые в состоянии заложить серьезные основы рыночной экономики страны; совершенствование структуры организаций в сфере экономики страны за счет внедрения современных методов управления; поддержка малого и среднего предпринимательства в части повышения квалификации кадров и взаимодействия соответствующих фирм Казахстана и Германии.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

042

 

Повышение
квалификации
руководящих
работников и
менеджеров в
сфере экономики

I. Повышение
квалификации
менеджеров в
сфере
экономики с
привлечением   зарубежных
преподавате-
лей.
Срок обучения
не более шести
месяцев.
II. Направле-
ние на
стажировку
лучших
руководящих
работников и
менеджеров на
предприятия
Федеративной
Республики
Германия в
соответствии
c условиями
Совместного
заявления
Республики
Казахстан и
Федеративной 
Республики
Германия.
III. Координа-
ция мероприя-
тий по
стажировке
лучших
менеджеров в
Федеративной  
Республике
Германия.
IV. Обеспече-
ние возмож-
ности обмена
информацией
об опыте
прохождения
стажировки в
Федеративной
Республике
Германия.
V. Изучения
зарубежного
опыта
повышения
квалификации
менеджеров в
рамках
сотрудничества
с Обществом
"Международное
повышение
квалификации
и развитие
InWEnt"
VI. Разработка
Программы
обучения
участников
совместно с
германским
учебным
заведением,
выбранным
Обществом
Международное
повышение
квалификации
и развитие
InWEnt" по
поручению
Правительства
Германии.
VII. Проведе-
ние семинаров
для участников
программы с
привлечением
слушателей
прошедших
стажировку в
Германии.
VIII. Проведе-
ние постстажи-
ровочных
мероприятий.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Повышение квалификации менеджеров в сфере экономики и управления производством.

Конечный результат:
Повышение профессионального уровня менеджеров в сфере экономики в соответствии с современными экономическими условиями. Создание кадрового резерва для работы в организациях реального сектора экономики страны. Установление партнерских отношений с компаниями Федеративной Республики Германия.

Своевременность:
в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.

Качество:
повышение конкурентоспособности казахстанских предприятий на мировом рынке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 220        
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан     
от 15 декабря 2006 года N 1220 

220  Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
            Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
112 "Создание электронного правительства"
на 2007 год

       1. Стоимость:  50000 тысяч тенге (пятьдесят миллионов тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Указ  Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан",  постановление  Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2004 года N 1286 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в
Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  интеграция деятельности государственных органов по стратегическому, экономическому и бюджетному планированию, а также их деятельности на этапах достижения результатов.
       5. Задачи бюджетной программы:  создание и развитие ситуационной системы государственного управления, как инструмента принятия решения и оценки эффективности, как на этапе планирования (стратегического, экономического, бюджетного), так и на этапе реализации.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Сроки
реа-
лиза-
ции

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

112

 

Создание
электронного
правительства

 
 

  

  

2

 

100

Создание
ситуационной
системы 
государствен-
ного управления

Расширение
функциональ-
ности
ситуационной
системы
государствен-
ного
управления с  
учетом
гармонизации
процедур
стратегичес-
кого, средне-
срочного и
бюджетного
планирования
и получение
консалтинговых услуг.

В
течение
года

Министерство
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
совершенствование ситуационной системы государственного управления на разных этапах стратегического, экономического и бюджетного планирования.

Конечный результат:
внедрение сбалансированной системы показателей стратегического, экономического и бюджетного планирования.

Финансово-экономический результат:
получение взаимосвязанных результатов на этапах стратегического, экономического и бюджетного планирования на основе оценки эффективности принимаемых решений.

Своевременность:
соответственно с установленными сроками в заключаемых договорах.

Качество:
100 % получение взаимосвязанных результатов.