В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан согласно приложениям
129
,
130
,
131
,
132
,
133
,
134
,
135
,
136
,
137
,
138
,
139
,
140
,
141
,
142
,
143
,
144
,
145
,
146
,
147
,
148
,
149
,
150
,
151
,
152
,
153
,
154
,
155
,
156
;
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 129
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа
в области труда, занятости, социальной защиты и миграции
населения" на 2006 год
1.
Стоимость: 1257807 тысяч тенге (один миллиард двести пятьдесят семь миллионов восемьсот семь тысяч тенге)..
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне";
Закон
Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий";
Закон
Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года "О миграции населения";
Закон
Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда";
статья 3
Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";
Закон
Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения";
Закон
Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи";
Закон
Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании";
Закон
Республики Казахстан от 28 февраля 2004 года "О безопасности и охране труда";
Закон
Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей";
Указ
Президента Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года N 2247, имеющий силу Закона "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним";
Указ
Президента Республики Казахстан от 13 декабря 1999 года N 284 "О единовременных выплатах родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года№N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 "Об упорядочении эксплуатации служебных легковых автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2000 года N 288 "Об упорядочении эксплуатации специальных транспортных средств для обслуживания государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года N 1920 "О создании территориальных органов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года N 1132 "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение конституционных гарантий граждан в области социального обеспечения.
5. Задачи бюджетной программы:
- реализация государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения;
- разработка и реализация нормативных правовых актов;
- государственный контроль за соблюдением законодательства в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения;
- межотраслевая координация в области труда, безопасности и охраны труда, занятости, социального партнерства, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, социального страхования и регулирования миграционных процессов;
- обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2
|
|
001
|
Аппарат
|
Содержание цент-
|
январь-
|
Министерство
|
- дальнейшее
|
январь-
|
|||||
- разработка и
|
январь-
|
|||||
- реализация
|
январь-
|
|||||
- развитие ин-
|
январь-
|
|||||
- обеспечение
|
январь-
|
|||||
- разработка
|
январь-
|
|||||
- мониторинг
|
январь-
|
|||||
- рассмотрение
|
январь-
|
|||||
- руководство и
|
январь-
|
|||||
- методическое
|
январь-
|
|||||
- заключение до-
|
июнь-
|
|||||
1) системы со-
|
июнь-
|
|||||
2) методики про-
|
январь-
|
|||||
- приобретение
|
|
|||||
3
|
|
002
|
Аппараты
|
Содержание тер-
|
январь-
|
Министерство
|
- установление
|
январь-
|
|||||
- назначение
|
январь-
|
|||||
- проведение
|
январь-
|
|||||
- контроль за
|
январь-
|
|||||
- участие в рас-
|
январь-
|
|||||
- участие в
|
январь-
|
|||||
- контроль и
|
январь-
|
|||||
- сбор, обобще-
|
январь-
|
|||||
- проведение
|
январь-
|
|||||
4
|
|
007
|
Повышение
|
Приобретение
|
в тече-
|
Министерство
|
4-1 |
008 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооруженийгосудар-
|
Проведение капи-
|
июль-
|
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
5
|
|
009
|
Материально-техническое
|
Для обеспечения
|
в тече-
|
Министерство
|
6 |
|
017 |
Обеспечение
|
Сопровождение
|
в тече-
|
Министерство
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- реализация Законов Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
- введение новой методики определения величины прожиточного минимума;
- введение государственных стандартов социального обслуживания инвалидов и престарелых;
- выработка предложений по формированию квоты иммиграции оралманов на 2007 год;
- выпуск справочной литературы, плакатов, брошюр, видеофильмов и рекламных роликов по вопросам труда, занятости, социальной защиты и миграции населения;
- проведено 10500 плановых проверок за соблюдением законодательства в области труда, охраны труда, занятости;
- повышение профессионального уровня 300 чел.
- обучение государственному языку 25 чел.
- обучение английскому языку 25 чел.
Автоматизация рабочих мест центрального и территориальных органов - 10 %, оснащение мебелью - 12 %.
Конечный результат: расширение охвата населения социальным обеспечением, обеспечение эффективной занятости, улучшение условий и безопасности труда. Доведение оснащения мебелью до 100 %. Обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих на 35 %, в обучении государственному языку государственных служащих на 25 % и в обучении английскому языку государственных служащих на 8 %.
Финансово-экономический результат: содержание одного специалиста центрального органа составит 930 тысяч тенге, территориального органа - 546 тысяч тенге в год.
Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего 12,1 тыс. тенге.
Средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего 20 тыс. тенге.
Средние затраты на обучение английскому языку одного государственного служащего 20 тыс. тенге.
Своевременность: в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.
Качество: совершенствование нормативной правовой базы, системы социального обеспечения, повышение ответственности государственных органов, расширение доступности и повышение уровня социальных услуг, квалификации специалистов системы социального обеспечения.
Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями; доля государственных служащих, которые перешли на делопроизводство на государственном языке после прохождения курсов обучения государственному языку 15 %; доля государственных служащих, которые работают с документами на английском языке после прохождения курсов обучения английскому языку 5 %; доля государственных служащих, которые назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации 2 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 130
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Пенсионная программа" на 2006 год
1.
Стоимость: 255496364 тысячи тенге (двести пятьдесят пять миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 13
Закона Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне";
статьи 2
,
5 Закона
Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
реализация конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.
5. Задачи бюджетной программы:
- обеспечение своевременных выплат пенсий и базовых пенсионных выплат;
- выплата надбавок к пенсиям лицам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, а также их наследникам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код под-
|
Наименование программы
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Пенсионная программа |
|
|
|
2 |
|
100 |
Выплаты
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Надбавки к
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
4 |
|
102 |
Государст-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата солидарных пенсий, надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, и базовых пенсионных выплат для пенсионеров и инвалидов, достигших пенсионного возраста.
Среднегодовая прогнозная численность получателей солидарной пенсии - 1622,6 тысяч человек, надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, - 5,8 тысяч человек, базовых пенсионных выплат - 1663,4 тысяч человек.
Конечный результат: увеличение размеров солидарных пенсий на 8 %, а также выплата пенсионерам и инвалидам, достигшим пенсионного возраста, базовой пенсионной выплаты в размере 3000 тенге.
Финансово-экономический результат:
- минимальный размер пенсии - 6700 тенге;
- средний размер пенсии - 10075 тенге;
- средний размер надбавок к пенсиям - 17241 тенге;
- размер государственной базовой пенсионной выплаты - 3000 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенных пенсий и базовых пенсионных выплат, 100 % выплата надбавок к пенсиям граждан за проживание в зоне радиационного риска и пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне в соответствии с потребностью, представленной Государственным центром по выплате пенсий.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 131
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Государственные социальные пособия"
на 2006 год
1. Стоимость:
59995554 тысячи тенге (пятьдесят девять миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 2
Закона Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
выплата денежных средств гражданам, нуждающимся в социальном обеспечении в связи с инвалидностью, потерей кормильца и по возрасту.
5. Задачи бюджетной программы:
- увеличение размеров государственных социальных пособий по инвалидности и по возрасту не менее чем на 1000 тенге;
- увеличение размера государственного социального пособия по случаю потери кормильца от 300 тенге до 1000 тенге в зависимости от количества иждивенцев;
- исчисление размеров государственных социальных пособий в кратности от величины прожиточного минимума;
- обеспечение своевременных выплат с учетом новых размеров государственных социальных пособий:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Государст-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
По инвалид-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
По случаю
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
4 |
|
102 |
По возрасту |
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту.
Среднегодовая прогнозная численность получателей государственных социальных пособий:
- по инвалидности - 406,5 тыс. чел.
- по случаю потери кормильца - 244 тыс. чел.
- по возрасту - 16,3 тыс. чел.
Конечный результат: увеличение размеров государственных социальных пособий по инвалидности и возрасту на 1000 тенге, по случаю потери кормильца от 300 до 1000 тенге.
Финансово-экономический результат: средний размер государственных социальных пособий:
- по инвалидности - 8259 тенге;
- по случаю потери кормильца - 7316 тенге;
- по возрасту - 4121 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенных государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 132
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Специальные государственные пособия"
на 2006 год
1.
Стоимость: 34558542 тысячи тенге (тридцать четыре миллиарда пятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок две тысячи тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 2
Закона Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года N 161 "Об утверждении Правил назначения и выплаты специального государственного пособия".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан.
5. Задачи бюджетной программы:
- обеспечение своевременной выплаты специальных государственных пособий 17 категориям граждан;
- с 1 января 2006 года выплата специального государственого пособия в размере 3,9 МРП многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденом "Материнская слава" I и II степени, и многодетным семьям, имеющим 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей.
- с 1 июля 2006 года выплата специальных государственных пособий: 7,1 МРП - лицам, приравненным к инвалидам ВОВ; 5,8 МРП - лицам, приравненным к участникам ВОВ; 4,2 МРП - вдовам воинов, погибших в ВОВ; 4,3 МРП - семьям, погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и лиц, погибших при ликвидации последствии катастрофы на ЧАЭС; 2,4 МРП - женам (мужьям) умерших инвалидов ВОВ; 2 МРП - труженикам тыла; 2 МРП - участникам ликвидации последней катастрофы на ЧАЭС, эвакуированным из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии.
<*>
Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
004 |
|
Специальные
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Инвалиды ВОВ |
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Участники
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
4 |
|
102 |
Лица, при-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
5 |
|
103 |
Лица, при-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
6 |
|
104 |
Вдовы
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
7 |
|
105 |
Жены (мужья)
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
8 |
|
106 |
Герои
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
9 |
|
107 |
Семьи погиб-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
10 |
|
108 |
Труженики
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
11 |
|
109 |
Участники
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
12 |
|
110 |
Инвалиды I и
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
13 |
|
111 |
Инвалиды III
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
14 |
|
112 |
Дети-инвалиды
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
15 |
|
113 |
Многодетные
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
16 |
|
114 |
Многодетные
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
17 |
|
115 |
Жертвы поли-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
18 |
|
116 |
Лица, кото-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата специального государственного пособия 17 категориям граждан. Среднегодовая прогнозная численность получателей специальных государственных пособий 1213,9 тыс. человек.
Конечный результат: дополнительная материальная поддержка 17 категорий граждан в виде выплат специальных государственных пособий.
Финансово-экономический результат: увеличение размеров специальных государственных пособий на 6 %. Средний размер специальных государственных пособий - 4817 тенге. Размер специального государственного пособия многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденом "Материнская слава" и многодетных семей, имеющих четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, увеличится с 1845 тенге до 4017 тенге.
С 1 июля 2006 года размеры специальных государственных пособий увеличатся: лицам, приравненным к инвалидам ВОВ с 5871 тенге до 7313 тенге; лицам, приравненным к участникам ВОВ с 2472 тенге до 5974 тенге; вдовам воинов, погибших в ВОВ с 2781 тенге до 4326 тенге; семьям, погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и лиц, погибших при ликвидации последствии катастрофы на ЧАЭС с 2884 тенге до 4429 тенге; женам (мужьям) умерших инвалидов ВОВ с 927 тенге до 2472 тенге; труженикам тыла с 1030 тенге до 2060 тенге; участникам ликвидации последней катастрофы на ЧАЭС, эвакуированным из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии с 515 тенге до 2060 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенных специальных государственных пособий 17 категориям граждан в размерах, установленных законодательством.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 133
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Пособие на погребение"
на 2006 год
1. Стоимость:
1718031 тысяча тенге (один миллиард семьсот восемнадцать миллионов тридцать одна тысяча тенте).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 6
Закона Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан";
статья 8
Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
статья 7
Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда";
статья 11
Указа Президента Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года N 2247, имеющего силу Закона, "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
дополнительная материальная поддержка государства семьям (лицам), осуществившим погребение получателей пенсий и пособий.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение своевременной выплаты пособий на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получателей государственных социальных пособий, получателей государственных специальных пособий лицами, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
005 |
|
Пособие на
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Пособие на
|
Организация
|
в тече-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Пособие на
|
Организация
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата пособий на погребение семьям (лицам), принявшим на себя расходы, связанные с погребением получателей пенсий и пособий. Среднегодовая прогнозная численность пособий на погребение - 100,6 тыс. чел.
Конечный результат: увеличение размеров пособий на погребение на 6 %. Материальная поддержка государства семьям (лицам), осуществившим погребение получателей пенсий и пособий путем выплаты пособий на погребение.
Финансово-экономический результат:
Размер пособий на погребение:
- инвалидов и участников войны - 36 050 тенге;
- получателей пенсий и пособий - 15 450 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % обеспечение выплаты пособий на погребение лицам, которые своевременно обратились и имеют право на его получение.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 134
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Государственные специальные пособия лицам, работавшим
на подземных и открытых горных работах, на работах
с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда"
на 2006 год
1. Стоимость:
2192331 тысяча тенге (два миллиарда сто девяносто два миллиона триста тридцать одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 2
Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
социальная защита граждан, имевших по состоянию на 1 января 1998 года стаж на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
5. Задачи бюджетной программы:
- повышение размеров государственных специальных пособий с 8 МРП до 9 МРП;
- организация и своевременная выплата государственных специальных пособий.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
006 |
|
Государствен-
|
В соответствии
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата государственных специальных пособий лицам, выработавшим стаж на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями. Среднегодовая прогнозная численность получателей 19977 человек.
Конечный результат: увеличение размеров государственных специальных пособий на 13 %.
Финансово-экономический результат: средний размер государственных специальных пособий 9261 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенных государственных специальных пособий лицам, выработавшим стаж на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.
ПРИЛОЖЕНИЕ 135
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Государственные пособия семьям, имеющим детей"
на 2006 год
1. Стоимость:
10661465 тысяч тенге (десять миллиардов шестьсот шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 4
Закона Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
улучшение демографической ситуации в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
- выплата единовременного пособия в связи с рождением ребенка в размере 15 МРП;
- выплата с 1 июля 2006 года ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1 года в размерах:
на первого ребенка - 3 МРП,
на второго - 3,5 МРП,
на третьего - 4 МРП,
на четвертого и более по 4,5 МРП;
- обеспечение своевременной выплаты единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка и ежемесячных государственных пособий по уходу за ребенком до одного года.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
007 |
|
Единовремен-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Единовремен-
|
В соответствии с
|
в тече-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Государствен-
|
В соответствии с потребностью ор-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата пособий на рождение и по уходу за ребенком до 1 года семьям, имеющим детей. Среднегодовая прогнозная численность получателей государственных пособий:
- в связи с рождением ребенка - 280,0 тысяч человек;
- по уходу за ребенком до 1 года - 294,5 тысяч человек.
Конечный результат: материальная поддержка со стороны государства граждан, занятых уходом за детьми до 1 года.
Финансово-экономический результат: размер единовременного государственного пособия на рождение ребенка - 15450 тенге.
Средний размер пособий по уходу за ребенком до одного года - 3862 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенных государственных пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до одного года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 136
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
008 "Единовременные государственные денежные компенсации
пострадавшим вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне"
на 2006 год
1. Стоимость:
973753 тысячи тенге (девятьсот семьдесят три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 12
Закона Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.
5. Задачи бюджетной программы:
- обеспечение своевременной выплаты единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне:
- пенсионерам;
- получателям государственных социальных пособий;
- работающим и неработающим гражданам, проживающим и проживавшим с 1949 по 1990 годы на территориях, относящихся к зонам чрезвычайного и максимального радиационного рисков.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
008 |
|
Единовремен-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Пенсионеры и получатели
|
Организация
|
в тече-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Работающее и
|
Организация
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата единовременной государственной денежной компенсации пенсионерам, получателям государственных социальных пособий, а также работающим и неработающим гражданам, проживающим и проживавшим с 1949 по 1990 годы на территориях, относящихся к зонам чрезвычайного и максимального радиационного рисков Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Среднегодовая прогнозная численность:
- пенсионеров и получателей государственных социальных пособий - 21,8 тысяч человек;
- работающих и неработающих граждан, проживающих и проживавших с 1949 по 1990 годы на территориях, относящихся к зонам чрезвычайного и максимального радиационного рисков Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей - 27 тысяч человек.
Конечный результат: погашение задолженности по выплате компенсаций за проживание в зоне ядерного испытания на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, пенсионерам и получателям государственных социальных пособий, работающим и неработающим гражданам, проживающим и проживавшим с 1949 по 1990 годы на территориях, относящихся к зоне чрезвычайного и максимального радиационного риска Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Финансово-экономический результат: средний размер компенсации составит:
- пенсионерам и получателям государственных пособий - 21775 тенге;
- работающим и неработающим гражданам - 16485 тенге.
Своевременность: в течение года.
Качество: 100 % выплата назначенной единовременной государственной денежной компенсации пенсионерам и получателям государственных пособий, а также работающим и неработающим гражданам, проживающим и проживавшим с 1949 по 1990 годы на территориях, относящихся к зонам чрезвычайного и максимального радиационного рисков Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 137
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы для выплаты государственных пособий
на детей до 18 лет из малообеспеченных семей"
на 2006 год
1. Стоимость:
3600000 тысяч тенге (три миллиарда шестьсот миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 4
,
9 Закона
Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
социальная поддержка малообеспеченных семей, имеющих детей до 18 лет.
5. Задачи бюджетной программы:
- обеспечение своевременной выплаты ежемесячных государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей;
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
009 |
|
Целевые те-
|
Перечисление
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата пособий 367 910 детям в год, из них в областях Акмолинской - 13490, Актюбинской - 18191, АлматинскоЙ - 51099, Атырауской - 40879, Восточно-Казахстанской - 30657, Жамбылской - 15984, Западно-Казахстанской - 15330, Карагандинской - 34808, Костанайской - 38324, Кызылординской - 14103, Павлодарской - 12264, Северо-Казахстанской - 30659, Южно-Казахстанской - 52122.
Конечный результат: улучшение материального положения малообеспеченных семей, имеющих детей до 18 лет.
Финансово-экономический результат: размер государственных пособий на детей составит 1030 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: государственная поддержка малообеспеченных семей, имеющих детей до 18 лет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 138
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Единовременная денежная компенсация реабилитированным
гражданам-жертвам массовых политических репрессий"
на 2006 год
1. Стоимость:
684864 тысячи тенге (шестьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 22
Закона Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий"
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
компенсация морального вреда реабилитированным гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий.
5. Задачи бюджетной программы:
своевременное обеспечение выплаты единовременной денежной компенсации жертвам массовых политических репрессий в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
010 |
|
Единовремен-
|
Организация свое-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным гражданам-жертвам массовых политических репрессий. Среднегодовая прогнозная численность получателей - 10300 человек.
Конечный результат: компенсация морального вреда жертвам массовых политических репрессий.
Финансово-экономический результат: средний размер компенсации составит 66452 тенге.
Своевременность: по мере обращения граждан.
Качество: своевременная выплата единовременной денежной компенсации гражданам-жертвам массовых политических репрессий
ПРИЛОЖЕНИЕ 139
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Единовременные выплаты родителям, усыновителям,
опекунам погибших, умерших военнослужащих"
на 2006 год
1. Стоимость:
1030 тысяч тенге (один миллион тридцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 1, 2
Указа
Президента Республики Казахстан от 13 декабря 1999 года N 284 "О единовременных выплатах родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
оказание материальной помощи родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение своевременной материальной поддержки родителям, усыновителям, опекунам военнослужащих погибших, умерших: в период прохождения военной службы по призыву или после увольнения вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
011 |
|
Единовремен-
|
Организация пере-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата единовременных пособий родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих. Среднегодовая прогнозная численность - 10 получателей.
Конечный результат: материальная поддержка родителей, усыновителей, опекунов погибших, умерших военнослужащих.
Финансово-экономический результат: единовременная выплата родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих:
- в период прохождения военной службы по призыву или после увольнения вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их противоправных действий) - 87 750 тенге;
- в период боевых действий (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их противоправных действий) - 117 000 тенге.
Своевременность: своевременное предоставление единовременной выплаты родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих согласно потребности местных исполнительных органов.
Качество: государственная поддержка в виде единовременных выплат родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих.
ПРИЛОЖЕНИЕ 140
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
012 "Прикладные научные исследования в области охраны труда"
на 2006 год
1. Стоимость:
60541 тысяча тенге (шестьдесят миллионов пятьсот сорок одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке";
Закон
Республики Казахстан от 28 февраля 2004 года "О безопасности и охране труда";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N 67 "Об утверждении Программы безопасности и охраны труда Республики Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
5. Задачи бюджетной программы:
научное обеспечение безопасности и охраны труда, совершенствование системы управления охраной труда.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
012 |
|
Прикладные
|
I. Проведение
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: изучение вопросов травматизма и профессиональных заболеваний, численности работающих в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических нормативов на базе 2 промышленных предприятий. Проведение прикладных научных исследований в области безопасности труда по 5 направлениям; в области охраны труда по 5 направлениям.
Конечный результат: внедрение результатов прикладных научных исследований позволят снизить уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 0,5 %, численность работающих в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических нормативов на 1 %, потери рабочего времени на 0,8 %.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме составляет 4 731,6 тыс. тенге.
Своевременность: в течение года, в соответствии с заключаемыми договорами.
Качество: внедрение в практическую деятельность результатов научных исследований будут способствовать снижению воздействия вредных и опасных производственных факторов на производстве, уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также усилят действенность систем управления охраной труда на производстве.
ПРИЛОЖЕНИЕ 141
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
013 "Обеспечение выплаты пенсий и пособий"
на 2006 год
1. Стоимость:
7183044 тысячи тенге (семь миллиардов сто восемьдесят три миллиона сорок четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 1
Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 4 июня 1997 года N 926 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсии".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение своевременной выплаты пенсий и социальных пособий, обеспечение учета пенсионных взносов, формирование и поддержание соответствующих баз данных и функционирования эффективной системы пенсий и пособий.
5. Задачи бюджетной программы:
- обеспечение эффективной системы выплаты пенсий и пособий, а также других социальных выплат;
- присвоение социальных индивидуальных кодов всем гражданам Республики Казахстан;
- учет и перевод обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды;
- ведение единой централизованной базы получателей пенсий и пособий;
- учет отчислений и выплат по социальному страхованию.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
013 |
|
Обеспечение
|
Обеспечение
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- автоматизация рабочих мест районных, городских, областных подразделений ГЦВП - 12 %.
- эффективное функционирование баз данных пенсий и пособий.
Конечный результат:
- обеспечение полной, точной и своевременной выплаты пенсий и пособий, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан;
- обеспечение своевременного перевода социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;
- обеспечение полного учета и своевременного перевода обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды.
Финансово-экономический результат: доля затрат на администрирование финансовых потоков, проходящих через счета ГЦВП, снизится с 1,39 % до 1,32 % относительно всей суммы расходов на социальные выплаты, выплачиваемых РГКП "ГЦВП".
Своевременность: ежедневно в течение года.
Качество: осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 142
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
014 "Информационно-аналитическое обеспечение по базе
занятости и бедности" на 2006 год
1. Стоимость:
51356 тысяч тенге (пятьдесят один миллион триста пятьдесят шесть тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 4
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 "Об утверждении Программы дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
организации мониторинга рынка труда, занятости населения, анализа и обобщения информации о состоянии рынка труда и об оказании государственной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам республики.
5. Задачи бюджетной программы:
сбор, обработка, анализ и подготовка информационно-аналитического материала по вопросам занятости и оказании социальной помощи населению.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1
|
014
|
|
Информацион-
|
Сопровождение,
|
Еже-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: сопровождение программных продуктов "Адресная социальная помощь", "Занятость". Расширение существующих баз данных, совершенствование программно-прикладной системы. Развитие ИВС "АСП" с учетом повсеместного внедрения ИС "СоцКарта". Разработка и внедрение информационной системы "Пособия на детей до 18 лет" в областях, городах Астаны, Алматы.
Конечный результат: обеспечение информационно-аналитическими материалами центральных и региональных исполнительных органов. Размещение на сайте www.enbek.kz системы информирования населения о состоянии спроса и предложения на рынке труда страны.
Финансово-экономический результат: внедрение информационной системы повысит производительность труда пользователей в среднем на 10 %.
Своевременность: в течение года в соответствии с планом.
Качество: принятые меры будут способствовать реализации активной политики снижения бедности, увеличение уровня занятости населения с учетом особенностей социально-экономического развития страны. Информированность населения о состоянии спроса и предложения на рынке труда страны будет способствовать трудовой мобильности населения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 143
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
015 "Развитие информационной системы Государственного
центра по выплате пенсий" на 2006 год
1. Стоимость:
750000 тысяч тенге (семьсот пятьдесят миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 "О программе развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года N 1758 "О программе реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание инвалидам равных условий участия в жизни общества, обеспечение точных, своевременных и анонимных платежей в накопительную пенсионную систему.
5. Задачи бюджетной программы:
- совершенствование информационной системы ГЦВП на базе внедрения новых технологий;
- создание централизованного банка данных по инвалидам (ЦБДИ);
- организация мониторинга и контроль за выполнением индивидуальных программ реабилитации инвалидов;
- создание банка договоров вкладчиков накопительных пенсионных фондов;
- оптимизация платежей в накопительной пенсионной системе.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
015 |
|
Развитие ин-
|
1. Приобрете-
|
3 квар-
|
Министерство
|
4. Модерниза-
|
согласно
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: централизованный банк данных инвалидов и банк договоров вкладчиков накопительных пенсионных фондов. Автоматизация рабочих мест в подразделениях ГЦВП, МТ и СЗН РК, протезно-ортопедических центрах, Республиканском центре коррекции слуха.
Конечный результат: информирование инвалидов о социальных учреждениях и организациях, оказывающих помощь инвалидам. Улучшение качества реабилитационных мероприятий. Обеспечение конфиденциальности информации по вкладчикам накопительных пенсионных фондов. Автоматизация процесса мониторинга и регулирования движения финансовых потоков по накопительной пенсионной системе.
Финансово-экономический результат: 100 % обеспечение информацией участников системы реабилитации инвалидов из действующей базы данных. 100 % соблюдение сроков перечисления на счета вкладчиков в накопительные пенсионные фонды по платежам, сформированным без ошибок (разрезанным).
Своевременность: в течение года.
Качество: эффективный мониторинг состояния инвалидности в стране и обеспечение точных, анонимных платежей в накопительную пенсионную систему.
ПРИЛОЖЕНИЕ 144
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью,
возложенное судом на государство, в случае прекращения
деятельности юридического лица" на 2006 год
1. Стоимость:
267424 тысячи тенге (двести шестьдесят семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 945
Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица.
5. Задачи бюджетной программы:
- погашение задолженности перед кредиторами первой очереди ликвидированных юридических лиц в части капитализации повременных платежей по возмещению вреда;
- своевременная выплата государством присужденных сумм потерпевшим в порядке, предусмотренном законодательными актами.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
016 |
|
Возмещение
|
Организация и
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, согласно решениям судов, вступивших в законную силу.
Конечный результат: выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица.
Финансово-экономический результат: средний размер выплат - от 150 000 до 989 000 тенге в зависимости от объема капитализации платежей.
Своевременность: в течение года по мере поступления решений судов.
Качество: своевременное исполнение судебных решений.
ПРИЛОЖЕНИЕ 145
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
019 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов социального обеспечения"
на 2006 год
1.
Стоимость: 1018277 тысяч тенге (один миллиард восемнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение уровня социального обеспечения и обслуживания ветеранов, инвалидов и престарелых граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение койко-местами одиноких ветеранов, инвалидов и престарелых граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
019 |
|
Целевые
|
Перечисление це-
|
В тече-
|
Министерство
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: обеспечение 416 койко-местами ветеранов, инвалидов и престарелых граждан, нуждающихся в посторонней помощи.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов и повышение уровня социального обеспечения и обслуживания.
Своевременность: выполнение объема работ по строительству, согласно заключенным договорам с поставщиком услуг.
Качество: строительство объектов социальной сферы соответствующих СНиП РК.
ПРИЛОЖЕНИЕ 146
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
020 "Целевые текущие трансферты областному бюджету
Кызылординской области для оказания государственной
адресной социальной помощи населению Аральского и
Казалинского районов" на 2006 год
1. Стоимость:
80000 тысяч тенге (восемьдесят миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 1-9
Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
снижение уровня бедности в Кызылординской области.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение своевременной выплаты государственной адресной социальной помощи лицам, имеющим доход ниже черты бедности и проживающим в Аральском и Казалинском районах Кызылординской области.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
020 |
|
Целевые те-
|
Перечисление
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата государственной адресной социальной помощи 15500 лицам, имеющим доход ниже черты бедности и проживающим в Кызылординской области, из них Аральском - 8700, Казалинском - 6800.
Конечный результат: улучшение материального положения малообеспеченного населения Кызылординской области.
Финансово-экономический результат: средний размер государственной адресной социальной помощи 614 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата получателям назначенной государственной адресной социальной помощи.
ПРИЛОЖЕНИЕ 147
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
021 "Целевые текущие трансферты областному бюджету
Актюбинской области для оказания государственной адресной
социальной помощи населению Шалкарского района"
на 2006 год
1. Стоимость:
50000 тысяч тенге (пятьдесят миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 1-9
Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
снижение уровня бедности в Актюбинской области.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение своевременной выплаты государственной адресной социальной помощи лицам, имеющим доход ниже черты бедности и проживающим в Шалкарском районе Актюбинской области.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации программы (подпрограмм) |
Сроки реали-
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
021 |
|
Целевые
|
Перечисление
|
Еже-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата государственной адресной социальной помощи 5400 лицам, имеющим доход ниже черты бедности и проживающим в Шалкарском районе Актюбинской области.
Конечный результат: улучшение материального положения малообеспеченного населения Актюбинской области.
Финансово-экономический результат: средний размер государственной адресной социальной помощи составит 1029 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенной суммы государственной адресной социальной помощи.
ПРИЛОЖЕНИЕ 148
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
022 "Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций социальной защиты населения"
на 2006 год
1. Стоимость:
2881 тысяча тенге (два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 "Об утверждении Программы дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
улучшение качества предоставляемых социальных услуг путем совершенствования профессионального мастерства в области социальной защиты населения.
5. Задачи бюджетной программы:
- повышение качества социальных услуг;
- обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов системы социального обеспечения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации программы (подпрограмм) |
Сроки реали-
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
022 |
|
Повышение
|
Организация
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: повышение профессионального уровня 294 специалистов в области социального обеспечения, в том числе:
1) социальная защита населения - 140 человек;
2) организация социальной защиты, реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями - 24 человек;
3) вопросы медико-социальных учреждений - 50 человек;
4) социальная помощь на дому одиноким и одиноко проживающим престарелым 80 человек.
Конечный результат: обеспечение потребности в повышении профессионального уровня кадров государственных организаций социальной защиты населения на 35 %.
Финансово-экономический результат: средние затраты на повышение квалификации одного специалиста государственной организации социальной защиты населения - 9799,32 тенге.
Своевременность: в течение года в соответствии с заключенными договорами.
Качество: совершенствование системы социального обеспечения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 149
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
023 "Методологическое обеспечение оказания инвалидам
протезно-ортопедической помощи"
на 2006 год
1. Стоимость:
8430 тысяч тенге (восемь миллионов четыреста тридцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 22
Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание инвалидам равных с другими людьми возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество.
5. Задачи бюджетной программы:
- проведение работ по внедрению новых технических, вспомогательных (компенсаторных) средств и средств передвижения;
- улучшение качества и обеспечение доступности предоставляемой инвалидам протезно-ортопедической помощи.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы (подпро-
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные исполнители |
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
023 |
|
Методологи-
|
- разработка
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- оказание медицинских услуг по протезированию;
- улучшение качества отечественных протезно-ортопедических изделий;
- переход к выпуску современных новых протезно-ортопедических изделий на 3 заводах;
- обеспечение 2000 инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, изготовленными по современным технологиям.
Конечный результат: удовлетворение особых потребностей инвалидов в современных протезно-ортопедических средствах.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость модульного протеза конечностей составит 170 000 тенге.
Своевременность: в течение года
Качество: переход к обеспечению инвалидов современными протезно-ортопедическими изделиями высокого качества.
ПРИЛОЖЕНИЕ 150
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
025 "Развитие информационной базы занятости и бедности"
на 2006 год
1. Стоимость:
263700 тысяч тенге (двести шестьдесят три миллиона семьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный
кодекс Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;
Закон
Республики Казахстан от 8 мая 2003 года "Об информатизации";
Закон
Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения";
Закон
Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N№1241 "Об утверждении Программы дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание базы данных малообеспеченных семей, содействие повышению уровня социального обеспечения населения, качества предоставляемых социальных услуг, несомненное улучшение организации работ органов с населением по оказанию им государственных, социальных выплат и помощи за счет отслеживания динамики уровня бедности, расширения охвата населения социальным обеспечением, снижения уровня бедности, усиление адресности социальной помощи, снижение уровня безработицы, отслеживание динамики спроса и предложения на рынке труда, прогноз потребности в рабочих и специалистах с учетом спроса и предложения труда по укрупненным группам профессий (занятий) и специальностей, по видам экономической деятельности и отдельным регионам, создание в системе социального обеспечения единой персонифицированной системы учета и контроля социальных выплат и отчислений, составления информации для анализа, прогнозирования и построения ситуационных моделей в сфере занятости, бедности и их социальной защиты.
5. Задачи бюджетной программы:
построение единой информационной среды, предоставление доступа к информации на основе соответствующих прав, хранящихся в Интернет-каталоге.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
025 |
|
Развитие
|
Приобретение
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: решение проблем, связанных с унификацией регистрации физических лиц в органах занятости и социальной защиты, с обеспечением взаимодействия между этими органами различных иерархических уровней, в создании единого информационного пространства для функционирования и взаимодействия создаваемых автоматизированных систем, в предоставлении достоверной и объективной информации для органов государственного управления.
ПРИЛОЖЕНИЕ 151
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
027 "Переселение на историческую родину и социальная
защита оралманов" на 2006 год
1. Стоимость:
11151820 тысяч тенге (одиннадцать миллиардов сто пятьдесят один миллион восемьсот двадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 29-4
Закона Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года "О миграции населения".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
содействие росту численности населения Республики Казахстан за счет миграционных процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые общественные условия.
5. Задачи бюджетной программы:
- организация переселения и социальная защита оралманов;
- выделение средств для приобретения жилья семьям оралманов, прибывших по квоте иммиграции оралманов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
027 |
|
Переселение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Центр
|
Размещение семей
|
в тече-
|
Министерство
|
3
|
|
101
|
Переселение
|
- выплата
|
в течение года
|
Министерство труда и социальной защиты
|
4 |
|
102 |
Обеспечение
|
- выделение
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- прием и обустройство 15000 семей оралманов, включенных в квоту иммиграции оралманов на 2006 год;
- организованное переселение 75 семей оралманов, включенных в квоту иммиграции оралманов на 2006 год, и провоз их имущества из иностранных государств до конечного места жительства;
- капитальный ремонт Центра временного размещения оралманов по Карагандинской области на сумму 11 184 тыс. тенге.
Конечный результат: рост численности населения Республики Казахстан за счет миграционных процессов.
Финансово-экономический результат: средний размер помощи, оказываемый семье оралмана - 736 450 тенге.
Своевременность: в течение года по мере прибытия семей оралманов.
Качество: предоставление всех видов социальной помощи, оказываемых оралманам, прибывшим по квоте иммиграции оралманов, в сроки, установленные нормативными правовыми актами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 152
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
028 "Создание информационной системы Министерства труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан по
миграции и демографии" на 2006 год
1. Стоимость:
70000 тысяч тенге (семьдесят миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года N 1371 "Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 "Об утверждении Программы дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
регулирование иммиграционных процессов и социальная защита оралманов.
5. Задачи бюджетной программы:
- мониторинг иммиграционных процессов;
- формирование и осуществление иммиграционной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы.
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
028 |
|
Создание ин-
|
Модернизация
|
2-3 квартал
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- создание единого информационного пространства в сфере иммиграции и социальной защиты оралманов;
- мониторинг своевременного и целевого использования бюджетных средств.
Конечный результат:
- социальная защита оралманов;
- обеспечение интеграции и адаптации оралманов в общественную жизнь страны;
- совершенствование системы управления миграционными процессами.
Финансово-экономический результат:
- эффективное использование рабочего времени;
- уменьшение затрат на сбор и обработку информации.
Своевременность: в течение года.
Качество: эффективный мониторинг миграционных процессов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 153
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение
нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг специалистами
жестового языка, индивидуальными помощниками
в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида" на 2006 год
<*>
Сноска. В приложении 153 слова "специальными", "специальных" заменены словами "обязательными", "обязательных" - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
1. Стоимость:
499921 тысяча тенге (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 21
,
22 Закона
Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
улучшение качества жизни инвалидов за счет расширения спектра услуг по социальной реабилитации инвалидов.
5. Задачи бюджетной программы:
- социальная реабилитация инвалидов;
- своевременное предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов:
индивидуальным помощником;
специалистом жестового языка;
обязательных гигиенических средств.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование программы
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
030 |
|
Целевые теку-
|
Перечисление це-
|
в тече-
|
Министерство труда и
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- предоставление услуг специалистами жестового языка - 2162 инвалидам, из них в областях: Акмолинской - 84, Актюбинской - 80, Алматинской - 55, Атырауской - 40, Восточно-Казахстанской - 175, ЖамбылскоЙ - 100, Западно-Казахстанской - 150, Карагандинской - 250, КостанайскоЙ - 150, Кызылординской - 250, МангистаускоЙ - 40, Павлодарской - 250, Северо-Казахстанской - 100, Южно-Казахстанской - 200, городах: Астане - 154, Алматы - 84;
- предоставление услуг индивидуальными помощниками - 1089 инвалидам, из них в областях: Акмолинской - 44, Актюбинской - 44, Алматинской - 40, Атырауской - 38, Восточно-Казахстанской - 105, Жамбылской - 45, Западно-Казахстанской - 100, Карагандинской - 125, КостанайскоЙ - 75, Кызылординской - 80, Мангистауской - 60, Павлодарской - 60, Северо-Казахстанской - 45, Южно-Казахстанской - 112, городах: Астане - 66, Алматы - 50;
- обеспечение обязательными гигиеническими средствами - 4729 инвалидов, из них в областях: Акмолинской - 407, Актюбинской - 100, Алматинской - 134, Атырауской - 74, Восточно-Казахстанской - 276, ЖамбылскоЙ - 121, Западно-Казахстанской - 406, Карагандинской - 324, КостанайскоЙ - 306, Кызылординской - 179, Мангистауской - 239, Павлодарской - 125, Северо-Казахстанской - 430, Южно-Казахстанской - 1000, городах: Астане - 276, Алматы - 332.
Конечный результат: расширение доступности и качества предоставляемых услуг по социальной реабилитации инвалидов.
Финансово-экономический результат: в среднем услуги индивидуального помощника будут предоставлены на сумму 17 904 тенге в месяц, специалиста жестового языка - 40 800 тенге в год за 30 часов сурдоперевода, обязательных гигиенических средств - 3132 тенге в месяц.
Своевременность: ежемесячно.
Качество: принятые меры будут способствовать интеграции инвалидов в общество.
ПРИЛОЖЕНИЕ 154
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
031 "Создание Государственной аннуитетной компании"
на 2006 год
1. Стоимость:
436200 тысяч тенге (четыреста тридцать шесть миллионов двести тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 729 "Об утверждении Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
реализация прав граждан на пенсионное и социальное обеспечение из страховых организаций на основе договоров аннуитета.
5. Задачи бюджетной программы:
увеличение уставного капитала АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
031 |
|
Создание Го-
|
Выделение
|
Январь
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: увеличение уставного капитала АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".
Конечный результат: обеспечение реализации прав граждан на пенсионное и социальное обеспечение из страховых организаций на основе договоров аннуитета.
Финансово-экономический результат:
- обеспечение развития отрасли страхования, что в конечном итоге будет способствовать экономическому росту в стране;
- финансовая защита граждан республики в случае наступления старости, а также различных непредвиденных ситуаций (потеря кормильца, наступление инвалидности и т.д.).
Своевременность: в соответствии с установленными сроками.
Качество: осуществление страховой деятельности на основании лицензии по следующим классам страхования: страхование жизни, аннуитетное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.
ПРИЛОЖЕНИЕ 155
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
032 "Целевые текущие трансферты областному бюджету
Кызылординской области для оказания жилищной помощи
населению Аральского, Казалинского и Кармакшинского
районов, города Байконыра" на 2006 год
1. Стоимость:
186133 тысячи тенге (сто восемьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 97
Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
оказание дополнительной социальной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) на оплату содержания жилища и потребления коммунальных услуг.
5. Задачи бюджетной программы:
- социальная защита малоимущих семей (граждан), проживающих в зонах экологического бедствия Кызылординской области;
- совершенствование методики предоставления жилищной помощи;
- обеспечение своевременной выплаты жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в Аральском, Казалинском, Кармакшинском районах и городе Байконыр Кызылординской области.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
032 |
|
Целевые те-
|
Перечисление це-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата жилищной помощи 4055 малообеспеченным семьям (лицам), проживающим в Кызылординской области, из них в районах Аральском - 1486, Казалинском - 825, Кармакшинском - 901, городе Байконыр - 843. Снижение предельно допустимой доли расходов на содержание жилища и оплату коммунальных услуг с 30 % до 10 %.
Конечный результат: дополнительная материальная поддержка малообеспеченных семей (граждан) на оплату содержания жилища и потребления коммунальных услуг.
Финансово-экономический результат: средний размер оказываемой жилищной помощи составит 5094 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100 % выплата назначенных сумм жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в зоне экологического бедствия Кызылординской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 156
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
213 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
033 "Целевые текущие трансферты областному бюджету
Актюбинской области для оказания жилищной помощи
населению Шалкарского района" на 2006 год
1. Стоимость:
47981 тысяча тенге (сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 97
Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
оказание дополнительной социальной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) на оплату содержания жилища и потребления коммунальных услуг.
5. Задачи бюджетной программы:
- социальная защита малоимущих семей (граждан), проживающих в зонах экологического бедствия Актюбинской области;
- совершенствование методики предоставления жилищной помощи;
- обеспечение своевременной выплаты жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в Шалкарском районе Актюбинской области.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
033 |
|
Целевые те-
|
Перечисление це-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выплата жилищной помощи 3200 малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в Шалкарском районе Актюбинской области. Снижение предельно допустимой доли расходов на содержание жилища и оплату коммунальных услуг с 30 % до 10 %.
Конечный результат: дополнительная материальная поддержка малообеспеченных семей (граждан) на оплату содержания жилища и потребления коммунальных услуг.
Финансово-экономический результат: средний размер оказываемой жилищной помощи составит 2499 тенге.
Своевременность: ежемесячная своевременная выплата согласно графику до 25 числа.
Качество: 100% выплата назначенных сумм жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в зоне экологического бедствия Актюбинской области.