В соответствии с Бюджетным
кодексом
Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложениям
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119,
120,
121,
122,
123,
124,
125,
126,
127,
127-1
,
128;
2. Настоящее постановление вводится в действие с
1 января 2006 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Приложение 86
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа
в области агропромышленного комплекса,
лесного и водного хозяйства"
на 2006 год
1.
Стоимость: 5889291 тысяча тенге (пять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов двести девяносто одна тысяча тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 "Об упорядочении эксплуатации служебных легковых автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года N 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2000 года N 1627 "О вопросах формирования информационно-маркетинговой системы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 1344 "Об утверждении программы развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
формирование и реализация аграрной и региональной политики государства, стратегических планов, государственных и иных программ и проектов в области сельского, рыбного и водного хозяйства, охраны воспроизводства и использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий и вопросов развития сельских территорий, земледелия, семеноводства и регулирования рынка зерна, защиты и карантина растений, ветеринарии, обрабатывающей промышленности в части производства пищевых продуктов, включая напитки (кроме алкогольной продукции и этилового спирта), кожи (дубление и отделка), хлопка-волокна и переработки шерсти, сельскохозяйственного машиностроения (кроме крупного), технического оснащения агропромышленного комплекса, животноводства, мелиорации, ирригации и дренажа, сельскохозяйственной науки.
5. Задачи бюджетной программы:
разработка, утверждение и согласование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан нормативных правовых актов, нормативных и методических документов, форм документации по вопросам регулируемой сферы; организация повышения квалификации сотрудников министерства; формирование основ создания конкурентоспособного сельскохозяйственного товаропроизводства; обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационной готовности Республики Казахстан; обеспечение государственного контроля, надзора и управления в регулируемой сфере; информационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса.
6.
План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Обеспечение деятельности
|
|
|
|
2 |
|
001 |
Аппарат центрального органа |
Содержание и обеспечение
|
Январь-декабрь |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
3 |
|
002 |
Аппараты
|
Содержание и обеспечение
|
Январь-
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
4 |
|
007 |
Повышение
|
Приобретение услуг по
|
январь-декабрь |
Министерство
|
5 |
|
008 |
Капитальный
|
Проведение капитального
|
Январь-
|
Министерство
|
6 |
|
009 |
Материально-
|
Приобретение для централь-
|
Январь-
|
Министерство
|
7 |
|
017 |
Обеспечение
|
Приобретение расходных
|
Январь-
|
Министерство
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямые результаты:
обеспечение рабочим местом каждого государственного служащего на 100 %, оснащение материальной, информационно-технической базой;
разработка 4 нормативно-правовых актов, 8 нормативно-правовых актов в области ветеринарии;
аренда 3-х единиц автотранспортного средства;
проведение диагностических исследований в области ветеринарии в количестве 23 миллионов голов животных;
осуществление внутреннего контроля подведомственных учреждений и организаций: 1 раз в квартал в области ветеринарии, карантина и защиты растений, 60 проверок по финансовой части;
обучение государственных служащих на курсах повышения профессионального уровня 399 человек, в том числе территориальных органов - 359 человек, обучение государственному языку в количестве 334 человек, в том числе территориальных органов - 264 человек, английскому языку 50 человек. Количество государственных служащих, проходящих курсы повышения квалификации - 783 единиц;
обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих на 5 %, в обучении государственному языку - 4 %, в обучении английскому языку государственных служащих 0,6 %;
материально-техническое оснащение центрального аппарата, аппарата территориальных органов, комитетов рыбного, лесного и охотничьего и водного хозяйства (барабан для цветной печати - 3 единицы, офисная мебель - 20 единиц, мотоциклы - 3 единицы, лодки - 22 единицы, комплект мебели - 1 единица, аэросани - 1 единица, презентационное оборудование - 5 единиц, катер класса море - 1 единица);
информационно-техническое оснащение центрального аппарата (услуги подключения к сети Интернет, внедрение программы 1:С бухгалтерия).
Конечные результаты: создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, усиление степени регулирования в области агропромышленного комплекса, рыбного, лесного, водного хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности страны, обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих, достижение международных стандартов по системе карантина растений.
Финансово-экономический результат: затраты на содержание одного государственного служащего центрального аппарата - 1083,2 тысячи тенге в год, затраты на содержание одного государственного служащего территориального органа - 658,5 тысяч тенге, средние затраты на повышение квалификации на одного государственного служащего - 19,033 тысяч тенге, на обучение государственному языку - 28,688 тысяч тенге, на обучение английскому языку - 38,1 тысяч тенге.
Своевременность: выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки.
Качество:
100 % качественное выполнение мероприятий в полном объеме с учетом установленных сроков для достижения цели и задач, возложенных на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями; 30 % государственных служащих, которые перешли на делопроизводство по государственному языку после прохождения курсов обучения государственному языку; 20 % госслужащих, которые работают с документами на английском языке, 30 % государственных служащих, которые назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
Приложение 87
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Сохранение и улучшение мелиоративного состояния земель"
на 2006 год
1. Стоимость:
178540 тысяч тенге (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 95
,
135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.
5. Задачи бюджетной программы:
мониторинг орошаемых земель на объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, Проекта управления водными ресурсами и восстановления земель; оценка мелиоративного состояния орошаемых земель Республики Казахстан; разработка методической и нормативной документации на проектно-изыскательские работы гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Сохранение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Гидро-
|
Содержание Государствен-
|
Январь-
|
Комитет по
|
3 |
|
101 |
Республи-
|
Содержание государствен-
|
Январь-
|
Комитет по
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
прямой результат: в результате проведения комплекса мероприятий на общей площади 1689396 гектар будет получена информация о мелиоративном состоянии орошаемых земель, осуществлен государственный контроль за выполнением мелиоративных мероприятий на инженерно-подготовленных орошаемых землях, разработаны рекомендации и мероприятия по сохранению и улучшению мелиоративного состояния земель. Планируется утверждение 11-ти и разработка 5-ти нормативно-методических документаций на проектно-изыскательские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов. В результате разработки единого информационного обеспечения проектов гидромелиоративного и водохозяйственного назначения будет приобретен сервер, подготовлено программное обеспечение работы портала (поисковой системы) Комитета по водным ресурсам. Будут оснащены государственные учреждения: Жетысуская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция: специальной машиной - 1 единица, приборами и оборудованиями - 10 единиц, компьютерами - 4 единицы, оргтехникой - 1 единица;
Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция: спецавтотранспортом - 3 единицы; приборами и инструментами - 3 комплекта; компьютерами - 2 единицы; источниками питания - 2 единицы; принтерами - 2 единицы; оргтехникой - 1 единица;
Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция: мототранспортом - 4 единицы; сканером цветным - 1 комплект; плоттером цветным - 1 комплект; компьютерами - 3 единицы; источником питания - 3 единицы; принтерами - 3 единицы;
Республиканский методический центр "Казагромелиоводхоз": компьютерами - 3 единицы; оргтехникой - 3 единицы; справочно-правовой системой "Юрист" - 1 единица; программой по оценке воздействия на окружающую среду "Эра" - 1 единица; программой по экономическому обоснованию инвестиционных проектов Audit Expert 3 Standart - 1 единица.
Конечный результат: эффективное и рациональное использование земель, поливной воды, предотвращение развития засоления, осолонцевания, ирригационной эрозии и снижение плодородия почв; качественное и эффективное выполнение проектно-изыскательских работ, обеспечение согласованными нормами и правилами.
Финансово-экономический результат: средневзвешенная стоимость оценки мелиоративного состояния 1 (одного) гектара орошаемых земель - 79,1 тенге/га с ежегодным снижением; средняя стоимость 1 (одной) нормативно-методической документации - 0,5 млн. тенге (расчет произведен без учета затрат на материально-техническое оснащение).
Своевременность: предоставление результатов выполненных мероприятий в установленные сроки.
Качество: эффективное использование инженерно-подготовленных земель с ежегодным увеличением коэффициента земельного использования.
Приложение 88
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Защита растений"
на 2006 год
1. Стоимость:
2850424 тысячи тенге (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов четыреста двадцать четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 20
Закона Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 1295 "Об утверждении Перечней карантинных объектов и особо опасных вредных организмов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 15 января 2003 года N 19 "О создании отдельных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в республике.
5. Задачи бюджетной программы:
1) проведение систематических наблюдений за фитосанитарным состоянием на территории республики;
2) максимальное выявление очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов в текущем году;
3) снижение численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) для сельскохозяйственных культур и угодий;
4) обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и
распространения особо опасных вредных организмов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Защита
|
|
|
|
|
|
100 |
Борьба с
|
Закуп пестицидов,
|
январь-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Республи-
|
Содержание государствен-
|
январь-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы
: Прямые результаты:
Выявление очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов на площади 78,0 млн. га.
Систематические обследования за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков на площади 7,5 млн. га.
Оснащение Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов автотранспортными средствами в количестве 61 единиц, лабораторным оборудованием - 146 единиц, оргтехникой - 258 единиц, офисной мебелью 61 комплектов, программой для ведения бухгалтерского учета "ЛУКА". Химическая обработка против особо опасных вредных организмов на площади 2,8-3,0 млн. га.
Конечные результаты:
Процент охвата площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями заселения особо опасными вредными организмами:
по особо опасным вредителям - 100 %;
по болезням пшеницы (ржавчина и септориоз) - 40,3 %.
Снижение численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоностности - ЭПВ) для сельскохозяйственных культур на площади 2,8-3,0 млн. га.
Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения особо опасных вредных организмов.
Финансово-экономическая эффективность:
Общие затраты на 1 га обследования и систематического наблюдения за появлением, развитием и распространением вредных и особо опасных вредных организмов - 5,15 тенге.
Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов - 1000 тенге.
Своевременность:
Процент химических обработок проведенных в оптимальные сроки против особо опасных вредных организмов - 100 %.
Качество:
Процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против особо опасных вредных организмов - более 80 %.
Приложение 89
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Карантин растений"
на 2006 год
1.
Стоимость: 920718 тысяч тенге (девятьсот двадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 18
Закона Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 1295 "Об утверждении перечней карантинных объектов и особо опасных вредных организмов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 15 января 2003 года N 19 "О создании отдельных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2003 года N 773 "Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
профилактика и недопущение распространения карантинных объектов и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки на территории Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
выявление, локализация, ликвидация имеющихся очагов карантинных объектов, профилактика и предотвращение их дальнейшего распространения, определение видового состава карантинных объектов и чужеродных видов и выявление скрытой зараженности в посевном и посадочном материалах.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
004 |
|
Карантин
|
|
|
|
|
|
100 |
Государ-
|
Республиканская
|
Январь-
|
Министерство
|
3 |
|
101 |
Выявление, локализация и ликвидация
|
Осуществление мероприятий по
|
январь-декабрь |
Министерство
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямые результаты:
выявление очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, на площади 1400,0 - 1500,0 тыс. га и 70 предприятиях;
локализация и ликвидация выявленных очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков на площади 182,0 - 209,0 тыс. га;
получение данных в результате проведенных порядка 25 тысяч лабораторных экспертиз на наличие карантинных объектов; приобретение двух зданий для приведения в соответствие с международными требованиями по санитарным и фитосанитарным мерам зданий и сооружений карантинных лабораторий;
оснащение Республиканской карантинной лаборатории 6 единицами оргтехники, 30 единицами приборами и оборудованием и 10 единицами прочего лабораторного оборудования; обучение 14 специалистов - систематиков карантинной лаборатории современным методам анализа и экспертизы подкарантинной продукции в странах ближнего зарубежья;
получение данных при проведении обследования порядка 230 сортообразцов и порядка 4000 штук выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур;
оснащение Республиканского интродукционно-карантинного питомника плодово-ягодных культур 1 единицей отопительным бойлером для оранжереи;
получение данных при проведении обследования порядка 70 сортообразцов подкарантинного материала в период вегетации зерновых культур;
оснащение Республиканского интродукционно-карантинного питомника зерновых культур 2 единицами организационной техники, 3 единицами сельскохозяйственной техники, 1 единицей лабораторного оборудования.
Конечные результаты: недопущение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан; обучение специалистов и приобретение 2-х карантинных лабораторий для выполнения фитосанитарных мер в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации.
Финансово-экономический результат:
общие затраты на проведение мероприятий против карантинных вредителей и сорняков сельскохозяйственных культур и угодий на 1 га составляют порядка 3786,6 тенге;
общие затраты на проведение мероприятий по выявлению очагов карантинных вредителей и сорняков на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий составляют порядка 32,0 тенге;
общие затраты на обследование 1 предприятия составляет порядка 16192,0 тенге;
общие затраты на проведение 1 лабораторной экспертизы на наличие карантинных объектов составляют 631
тенге;
общие затраты на проведение обследований 1 сортообразца подкарантинного материала в период вегетации зерновых культур 141,9 тыс. тенге;
общие затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур составляют 914 тенге.
Своевременность: процент химических обработок проведенных в оптимальные сроки против особо опасных вредных организмов - 100 %.
Качество: процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей и сорняков - более 90 %.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 90
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и
посадочного материала" на 2006 год
1. Стоимость:
163020 тысяч тенге (сто шестьдесят три миллиона двадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 4
Закона Республики Казахстан "О семеноводстве";
Правила
осуществления сортового и семенного контроля, утвержденные Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2004 года N 454 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 22 сентября 2004 года N 3082).
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение урожайности сельскохозяйственных растений, улучшение качества растениеводческой продукции.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение посева проверенными семенами на посевные качества на всей площади, своевременное и квалифицированное проведение экспертизы качества семян сельскохозяйственных растений для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукции, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определение соответствия их качества действующим государственным стандартам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
005 |
|
Определение
|
Проведение 247,0
|
Январь-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямые результаты: получение достоверных результатов состояния сортовых и посевных качеств семенного материала в объеме 2,0-2,1 млн. тонн.
Конечные результаты: обеспечение проверки качества семян сельскохозяйственных растений - 100 %, осуществление посева кондиционными семенами - 100 %, используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Финансово-экономический результат: по экспертизе качества семян стоимость 1 исследования составит 660 тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки;
своевременная экспертиза качества семян сельскохозяйственных растений яровых культур - до весеннего сева, а озимых - до осеннего.
Качество: улучшение качества высеваемых семян, доля кондиционных семян составит 100 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 91
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Государственная поддержка развития агропромышленного
комплекса" на 2006 год
1. Стоимость:
1350171 тысяча тенге (один миллиард триста пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 9
,
11
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2003 года N 259 "О некоторых вопросах кредитования и субсидирования агропромышленного комплекса";
статья 9,
12
Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года N 973 "Об утверждении Правил использования денег со специального счета и размещения временно свободных средств";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года N 997 "Об определении агента для управления бюджетными средствами для поддержки обязательного страхования в растениеводстве и установлении размера и порядка оплаты услуг агента из бюджетных средств".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение эффективности сельскохозяйственного производства; стимулирование развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции и повышение конкурентоспособности продукции отечественных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья;
обеспечение защиты имущественных интересов производителей продукции растениеводства от последствий неблагоприятных природных явлений, повлекших частичную или полную гибель урожая посредством повышения гарантированности осуществления страховых выплат; содействие ускоренному переходу предприятий отраслей агропромышленного комплекса на системы менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО 9000 и ХАССП.
5. Задачи бюджетной программы:
удешевление расходов по лизингу сельскохозяйственной техники на сумму части вознаграждения, подлежащего уплате лизингополучателями и последующему возврату в республиканский бюджет; удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, на сумму соответствующего вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан по Кредитным соглашениям; государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения страховщику части произведенной страховой выплаты; частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции по кредитам банков, выдаваемых на пополнение оборотных средств, и по лизингу технологического оборудования на сумму соответствующего возмещения, содействие развитию систем управления производством и рынка сельскохозяйственной продукции путем удешевления затрат предприятий отраслей агропромышленного комплекса по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО 9000 и ХАССП.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
006 |
|
Государст-
|
|
|
|
2 |
|
103 |
Возмещение
|
Возмещение ставки воз-
|
декабрь |
Министер-
|
3 |
|
105 |
Возмещение
|
Возмещение ставки воз-
|
в тече-
|
Банки-
|
4 |
|
106 |
Поддержка
|
Выделение средств, для
|
Январь-декабрь |
Министер-
|
5 |
|
107 |
Субсидирова-
|
Частичное возмещение
|
Январь-декабрь |
Министер-
|
6 |
|
111 |
Субсидирова-
|
Частичное возмещение
|
Январь-декабрь |
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
1. Удешевление расходов по лизингу сельскохозяйственной техники на 197 743,0 (сто девяносто семь миллионов семьсот сорок три тысячи тенге);
2. Обеспечение гарантированности 50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед страхователями (сельхозтоваропроизводителями);
3. Удешевление расходов по лизингу технологического оборудования на 12428,0 тыс. тенге (двенадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч тенге);
4. Снижение затрат предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на обслуживание банковских кредитов на пополнение оборотных средств;
5. Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО 9000 и ХАСП предприятиями отраслей агропромышленного комплекса;
6. Выход на качественно новый уровень в функционировании и эффективности отечественных предприятий при вступлении страны в ВТО, ускорение процесса по их переходу, обеспечение качества и безопасности продуктов производства и переработки сельхозсырья.
Конечный результат выполнения бюджетной программы:
1. Повышение доходности сельскохозяйственных производителей за счет удешевления приобретаемой на лизинговой основе сельскохозяйственной техники;
2. Развитие и становление рынка страховых услуг в растениеводстве, повышение гарантированности воспроизводства продукции растениеводства;
3. Решение вопросов обеспечения конкурентоспособности и эффективности отечественных предприятий по переработке сельхозпродукции, участие в конкурентной борьбе за рынки сбыта на внутреннем и внешних рынках, повышение экспортного потенциала, качества продукции;
4. Развитие производства и закупа сырья для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
5. Увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья отечественного производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
6. Насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами переработки сельскохозяйственного сырья, постепенное вытеснение импорта с внутреннего рынка, обеспечение продовольственной безопасности, увеличение рабочих мест и налоговых платежей в бюджет (соц. налог, налог с физического лица и др.).
Финансово-экономический результат:
1. Увеличение основных средств сельскохозяйственных предприятий на сумму возмещения ставки вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан;
снижение затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
2. Создание гарантии безубыточности сельскохозяйственных организаций, возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов страховых компаний в сельское хозяйство;
3. Повышение доходности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с удешевлением суммы платежей на обслуживание банковских кредитов, полученных на пополнение оборотных средств и на лизинг технологического оборудования, высвобождение оборотных средств предприятий для модернизации производства и производства продукции, стандартизированной на международном уровне, соответствующей требованиям надежности и безопасности, более востребованную рынком и пользующим доверием у потребителей.
Своевременность:
Мероприятия предусматривается выполнить в установленные сроки.
Качество:
1. Повышение доступности финансовых услуг, необходимых для обновления машинно-тракторного парка аграрного сектора за счет возмещения ставки вознаграждения;
2. Стопроцентный охват страхованием посевов сельхозкультур и на этой основе обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам банков второго уровня;
3. Модернизация и развитие процесса производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции переработки сельскохозяйственного сырья, повышение ее конкурентоспособности за счет снижения издержек производства и цен. Повышение культуры производства продукции отраслей агропромышленного комплекса, улучшение качества продукции, эффективность отечественных предприятий при вступлении страны в ВТО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 92
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Строительство учебного корпуса технического
факультета Казахского государственного агротехнического
университета им. С. Сейфуллина" на 2006 год
1. Стоимость:
94000 тысяч тенге (девяносто четыре миллиона тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление Парламента Республики Казахстан "О проекте Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" (второе чтение) от 9 ноября 2005 года N 23-III ПРК.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение качества подготовки специалистов инженерного профиля, магистрантов, аспирантов и докторантов; формирование современной учебно-научной и инновационной инфраструктуры (создание учебно-научного центра в области агропромышленного комплекса) для качественного обучения студентов; проведение научных исследований в соответствии с мировыми тенденциями.
5. Задачи бюджетной программы:
создание условий для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов агропромышленного комплекса.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименова-
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
007 |
|
Строитель-
|
Разработка и проведе-
|
Январь-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: утвержденная проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, выполнение 10 % строительно-монтажных работ.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию учебного корпуса технического факультета КазГАТУ для повышения качества подготовки специалистов инженерного профиля.
Своевременность: согласно плана графика работ.
Качество: согласно СНиП А2.2-1-2001 (Издание официальное) "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
ПРИЛОЖЕНИЕ 93
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие сельского
хозяйства" на 2006 год
1. Стоимость:
13649476 тысяч тенге (тринадцать миллиардов шестьсот сорок девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
статья 15
Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О племенном животноводстве";
статья 10
Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
статья 4
Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
статья 9
,
статья 11
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение качества, конкурентоспособности, урожайности, рентабельности и эффективности растениеводческой и животноводческой продукции, произведенной отечественными товаропроизводителями путем реализации государственной поддержки местными исполнительными органами; повышение водообеспеченности орошаемых земель республики и обеспечение рентабельности сельскохозяйственного производства на орошаемых землях.
5. Задачи бюджетной программы:
развитие семеноводства, повышение урожайности сельскохозяйственных растений и производства оригинальных семян в количестве и ассортименте, необходимых для полного удовлетворения потребности в элитных семенах и гибридах первого поколения;
обеспечение конкурентоспособности казахстанского хлопка-волокна на внешних рынках;
сохранение и развитие генофонда сельскохозяйственных животных путем обеспечения доступности племенной продукции (материала) отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям и восстановление племенной базы животноводства и птицеводства;
обеспечение развития производства приоритетных сельскохозяйственных культур и применения передовых инновационных технологий производства растениеводческой продукции, а также обеспечение соблюдения оптимальных структур посевных площадей и севооборотов;
обеспечение проведения весенне-полевых и уборочных работ;
обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей;
увеличение производства и повышение конкурентоспособности мяса птицы отечественного производства на внутреннем рынке.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
009 |
|
Целевые
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Целевые
|
Целевые текущие
|
Январь-декабрь |
Министер-
|
3 |
|
101 |
Целевые
|
Целевые текущие
|
В
|
Министер-
|
4 |
|
102 |
Целевые
|
Удешевление 40 %
|
В
|
Министер-
|
5 |
|
104 |
Целевые
|
Частичное возмещение
|
В
|
Министер-
|
6 |
|
105 |
Целевые
|
Удешевление стоимос-
|
Апрель-декабрь |
Комитет
|
7 |
|
107 |
Целевые
|
Субсидирование повы-
|
В
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
поддержка развития семеноводства:
Прямой результат: возмещение затрат на производство 6000-7150 тонн оригинальных семян, 59000-60000 штук саженцев плодовых, удешевление 53000-55000 тонн элитных семян, реализованных отечественным сельхозтоваропроизводителям;
обеспечение закладки многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 2,5 гектара и поддержка незавершенного производства маточника карликовых подвоев на площади 5 гектаров;
погашение элитно-семеноводческими хозяйствами, аттестованными после 1 января 2000 года налоговой задолженности в сумме 59590 тысяч тенге, образовавшейся по состоянию на 1 января 2000 года и непогашенной по состоянию на 1 января 2005 года в местный и республиканский бюджеты;
обеспечение проведения объективной экспертизы качества каждой кипы производимого в республике хлопка-волокна в объеме 846,7-1270,0 тысяч проб по международным стандартам.
Конечный результат:
увеличение удельного веса использования в посевах семян высоких репродукций.
Финансово-экономический результат:
стоимость удешевленных семян составит: зерновых культур менее 19800 тенге, картофеля - 46000 тенге и хлопчатника - 50000 тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, в установленные сроки.
Качество: улучшится качество высеваемых семян, доля кондиционных семян составит 100 %.
развитие племенного животноводства:
Прямой результат:
ожидаемая реализация удешевленной племенной продукции: молодняка - 178500-180500 голов; племенного яйца - 5500-7000 тыс. штук; семени высокопродуктивных производителей - 1400-1700 тысяч доз;
для восстановления племенной базы животноводства и мясного птицеводства будут приобретены 70 голов производителей отечественной и зарубежной селекции, а также 100 единиц эмбрионов и 10900 голов племенной птицы зарубежной селекции;
для племенного дела будут приобретены 117 единиц специального технологического оборудования и техники;
каждому субъекту племенного животноводства в среднем будет оказана финансовая помощь в форме субсидий 3500 тыс. тенге за фактически реализованную племенную продукцию (материал);
погашение субъектами племенного животноводства, аттестованными после 1 января 2000 года налоговой задолженности в сумме 126927,6 тысяч тенге, образовавшейся по состоянию на 1 января 2000 года и непогашенной по состоянию на 1 января 2005 года, в местный и республиканский бюджеты.
Конечный результат:
за счет реализованного отечественным сельхозтоваропроизводителям племенного молодняка будут организовано 35-40 племенных хозяйств;
будет расширена сеть пунктов искусственного осеменения коров и телок за счет восстановления и создания новых пунктов (около 500), что позволит довести численность искусственно осемененных коров и телок до 595,0 тысяч голов;
использование для искусственного осеменения семени высококлассных быков-производителей позволит повысить продуктивность скота на 10-12 % и соответственно увеличится производство животноводческой продукции на 6-8 %;
сохранение и развитие генофонда районированных ценных пород: по прогнозу ежегодный прирост поголовья племенных животных составит 10-15 % (овец более 20 %);
в создаваемых субъектах племенного животноводства будут организованы около 1100 рабочих мест,
в перспективе будут выведены две породы верховых лошадей.
Финансово-экономический результат:
от реализации каждой головы крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов прибыль составит 25-30 тысяч тенге, овец - 3,5-5 тысяч тенге, свиней - 5-6 тысяч тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: ожидается улучшение продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных, удельный вес племенных животных от общей численности скота составит 10 % (лошади - 3,5 %), племенные животные первого класса и класса элита будут составлять 50 % (лошади, верблюды - 75 %).
повышение урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур:
Прямой результат: удешевление стоимости минеральных удобрений 80-100 тыс. тонн, протравителей семян 180,0-198,2 тысяч литров и гербицидов 360,0-383,6 тысяч литров.
Конечный результат:
обеспечение полного уровня агротехнологического цикла и разития передовых инновационных технологий производства растениеводческой продукции.
Финансово-экономический результат:
средняя стоимость 1 тонны субсидированного минерального удобрения составляет - 15000 тенге, 1 литра субсидированного протравителя семян - 1129,2 тенге, 1 литра субсидированного гербицида - 2603,8 тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество:
повышение урожайности и качества растениеводческой продукции на 10 %, в результате применения минеральных удобрений, протравителей и гербицидов.
субсидирование стоимости товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ:
Прямой результат: субсидирование стоимости 700 тысяч тонн дизельного топлива, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
Конечный результат: обеспечение продовольственной безопасности страны; обеспечение увеличения экспортного потенциала республики.
Финансово-экономический результат: снижение себестоимости сельскохозяйственных культур.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, которые необходимы для обеспечения внутреннего рынка; повышение производительности труда при производстве растениеводческой продукции.
субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям:
Прямой результат: удешевление стоимости услуг по доставке 8719,2 миллионов кубических метров поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Конечный результат: повышение эффективности использования орошаемых земель и урожайности сельскохозяйственных культур.
Финансово-экономический результат: фактическая стоимость одного кубического метра поливной воды будет определена в соответствии с Правилами по субсидированию стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, в установленные сроки.
Качество: обеспечение поливной водой не менее 90 % орошаемых земель.
субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства:
Прямой результат: удешевление стоимости 21,3 тысяч тонн комбикормов.
Конечный результат: увеличение общего объема производства мяса птицы и снижение доли импорта мяса птицы на 25 %; насыщение внутреннего рынка высококачественным мясом бройлеров отечественного производства (удельный вес мяса птицы отечественного производства повысится с 29,4 до 41,9 %) и снижение доли импортного мяса птицы (с 70,6 до 58,1 %); увеличится производство мяса птицы отечественными птицефабриками;
снижение себестоимости мяса птицы, производимого отечественными птицефабриками, и повысится его конкурентоспособность по качеству и по цене; повышение продуктивности сельскохозяйственной птицы на 15-20 % в связи с улучшенными условиями кормления и содержания;
увеличение выпуска специальных комбикормов отечественными предприятиями комбикормовой промышленности и птицеводческими предприятиями в 1,8 раза;
стимулирование производства зерна фуражных культур для производства комбикормов (увеличение посевов фуражных зерновых культур на 10-15 %).
Финансово-экономический результат: удешевление на 45 % стоимости мяса птицы.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: возрастет на 13,6 % конкурентоспособность отечественного мяса птицы на внутреннем рынке, вследствие повышения его качества за счет обеспечения лучших условий кормления и содержания птицы, снижения его цены на 13,6 %.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 94
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг
по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем
водоснабжения, являющихся безальтернативными
источниками питьевого водоснабжения"
на 2006 год
1.
Стоимость: 1048816 тысяч тенге (один миллиард сорок восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного качества и количества.
5. Задачи бюджетной программы:
снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, находящихся в республиканской собственности.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
010 |
|
Целевые
|
Удешевление стоимости
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: бесперебойная подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования с охватом населенных пунктов в количестве 264 и в объеме 10837,8 тысяч м 3 .
Конечный результат: обеспечение сельского и городского населения Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей качественной питьевой водой в необходимом количестве (по приемлемым ценам).
Финансово-экономический результат: снизится фактическая стоимость одного кубического метра питьевой воды, средний удешевленный тариф 2006 года составит 33,727 тенге/м 3 .
Своевременность: субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды в соответствии с графиком подачи воды.
Качество: снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения 8-ми областей Республики Казахстан, процент обеспеченности питьевой водой из республиканских групповых систем водоснабжения составит 15,61 %.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 95
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
012 "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение
северной части Аральского моря (2-я фаза)"
на 2006 год
1.
Стоимость: 31245 тысяч тенге (тридцать один миллион двести сорок пять тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520 "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
получение технико-экономического обоснования 2 фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря".
5. Задачи бюджетной программы:
проведение социальной оценки проекта, проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду для разработки технико-экономического обоснования.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
l |
012 |
|
Регулирова-
|
|
|
|
2 |
|
006 |
Реализация проекта за счет софинансиро-
|
Оплата части стои-
|
Март-
|
Комитет по
|
3 |
|
018 |
Реализация
|
Оплата консульта-
|
Июль-
|
Комитет по водным
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: разработка одного ТЭО, покупка оргтехники.
Конечный результат: получение технико-экономического обоснования полномасштабного проекта "РРССАМ Фаза 2".
Финансово-экономический результат: получение 1 ТЭО для улучшения благосостояния 600 тыс. жителей Приаралья.
Своевременность: 25 % выполнение работ.
Качество: получение положительного заключения на ТЭО.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 96
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
013 "Сортоиспытание сельскохозяйственных культур"
на 2006 год
1. Стоимость:
109788 тысяч тенге (сто девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 3
Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений";
статья 4
Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2000 года N 204 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Испытание и охрана селекционных достижений" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
использование для посева отечественными сельхозтоваропроизводителями семян сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
выявление продуктивных и ценных по качеству сортов, выдача заключений о соответствии селекционного достижения условиям патентоспособности и хозяйственной полезности.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
013 |
|
Сортоиспы-
|
Содержание государ-
|
Январь-
|
Министер-
Государст-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
прямые результаты: всего будет испытано 890 сортов по 115 сельскохозяйственным культурам с целью внесения выявленных наиболее продуктивных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан;
оснащение Государственной комиссии, региональных и областных инспектур по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур сельскохозяйственной техникой: автомашины - 2 единицы, комбайны зерноуборочные - 1 единица, тракторы гусеничные - 2 единицы, тракторы колесные - 2 единицы, прицепное оборудование - 6 единиц.
Конечный результат:
по результатам сортоиспытания сельскохозяйственных культур 45-50 сортов будут допущены в производство и районированы по областям республики.
Финансово-экономический результат: Общие затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур составят 13 555 тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: удельный вес использования сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан, составит не менее 85 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 97
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
014 "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем"
на 2006 год
1.
Стоимость: 77099 тысяч тенге (семьдесят семь миллионов девяносто девять тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2005 года N 804 "О подписании Письма-Соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития о выделении гранта на подготовку второй фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение экономической и финансовой устойчивости деятельности сельхозтоваропроизводителей.
5. Задачи бюджетной программы:
завершение разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) второй фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем".
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
014 |
|
Усовершен-
|
|
|
|
2 |
|
006 |
Реализация
|
Оплата налога на добавленную стои-
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
018 |
Реализация
|
Приобретение услуг
|
третий
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: получение ТЭО 2-й фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем".
Конечный результат: повышение экономической и финансовой устойчивости деятельности сельхозтоваропроизводителей.
Финансово-экономический результат: удельная стоимость работ (в расчете на 1 гектар) 300-400 тенге/гектар.
Своевременность: 100 % выполнение запланированных работ.
Качество: получение положительного заключения на ТЭО 2-й фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем".
ПРИЛОЖЕНИЕ 98
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства"
на 2006 год
1.
Стоимость: 230483 тысячи тенге (двести тридцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2005 года N 255 "О заключении Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития", Закон Республики Казахстан от 14 декабря 2005 года "О ратификации Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
<*>
Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение доступа фермеров, мелких и средних сельских предприятий, представителей бизнеса в сельской местности к финансовым услугам.
5. Задачи бюджетной программы:
максимизация % граждан сельских районов, которые имеют доступ к сельским финансовым консультационным службам; развитие сети сельских финансовых консультационных служб; минимизация рисков кредитования сельского хозяйства; укрепление функциональных возможностей коммерческих банков и лизинговых компаний по оценке долгосрочных сельскохозяйственных инвестиций; институциональное развитие микрофинансовых учреждений.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
016 |
|
Постприва-
|
|
|
|
2 |
|
016 |
Реализация
|
Приобретение консуль-
|
Январь-
|
Министер-
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: 30 преподавателей-тренеров из 5 областей, обученных консалтинговой компанией, которые в свою очередь обучат 200 консультантов на районном уровне; проведен анализ нормативно-правовой базы по страхованию в растениеводстве и товарным биржам; 80 сотрудников кредитных отделов, участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний, обученных местной консалтинговой компанией и иностранными индивидуальными консультантами; будут изучены потенциальные возможности микрофинансовых учреждений, работающих на селе и на основе анализа будет отобран ряд микрофинансовых учреждений для дальнейшего обучения их персонала и предоставления финансовых ресурсов для микрокредитования в ходе реализации проекта в последующие годы.
Конечный результат: улучшатся возможности сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса в сельской местности по составлению бизнес-планов, оформлению кредитных документов; возрастет доверие банков к аграрному сектору и увеличится поток кредитных ресурсов для сельского бизнеса.
Финансово-экономический результат: все расходы по содержанию группы консультантов, привлечению международных и местных консультантов не будут превышать установленных лимитов по инвестиционным проектам.
Услуги 1 человеко-месяца краткосрочного местного консультанта составит не более 127 тыс. тенге, международного консультанта - 2 286 тыс. тенге. Затраты на обучение 1 консультанта в рамках создания сети сельских финансовых консультационных служб составит не более 30,5 тыс. тенге.
Своевременность: все мероприятия по программе будут проведены в сроки установленные настоящим паспортом бюджетной программы.
Качество: 40 % фермеров, удовлетворенных сельскими финансовыми консультационными службами.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 99
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы
водоснабжения" на 2006 год
1. Стоимость:
7308497 тысяч тенге (семь миллиардов триста восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий в Республике Казахстан на 2004-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
устойчивое обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
017 |
|
Целевые
|
Целевые трансферты
|
Январь-
|
Комитет по
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: выполнение объема работ по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качественной питьевой водой.
Своевременность: согласно плана-графика работ, заключенных договоров.
Качество: согласно со строительными нормами и правилами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 100
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
018 "Обеспечение эпизоотического благополучия"
на 2006 год
1.
Стоимость: 6203618 тысяч тенге (шесть миллиардов двести три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 8
,
10,
11,
12,
20,
24,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
35
Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1431 "Вопросы отдельных организаций, подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года N 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
защита граждан Казахстана и животный мир от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических, профилактических и ликвидационных мероприятий.
5. Задачи бюджетной программы:
приведение лабораторных оборудований в соответствие с международными нормами и стандартами; обучение специалистов ветеринарных лаборатории современным методам исследований; предотвращение распространения заразных заболеваний животных и птиц в республике; оздоровление неблагополучных пунктов от бруцеллеза и/или туберкулеза сельскохозяйственных животных; локализация и ликвидация очагов острых инфекционных заболеваний животных и птиц; недопущение заноса острых инфекционных заболеваний животных и птиц на территорию Республики Казахстан из сопредельных государств; своевременная постановка диагноза.
<*>
Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
018 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Национальный
|
Содержание государст-
|
В
|
Министер-
|
3 |
|
101 |
Диагностика
|
Оплата услуг по
|
В
|
Министер-
|
4 |
|
102 |
Противо-
|
Обеспечение проведе-
|
В
|
Министер-
|
5 |
|
103 |
Ликвидация
|
Организация мероприя-
|
в течение года |
Министер-
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: совершенствование существующих методов диагностики заболеваний животных и птиц, улучшение деятельности государственного учреждения в результате оснащения необходимым лабораторным оборудованием (7 единиц), оргтехникой 4 единицы и животными 20 голов, приведение государственной системы лабораторной диагностики в соответствие с международными стандартами путем приобретения лабораторного оборудования в количестве 2107 единиц и обучение 49 специалистов современным методам испытаний для проведения лабораторных исследований по определению безопасности животноводческой продукции, проведение 18-23 миллионов исследований по диагностике заболеваний животных и птиц, иммунизации 170-220 миллион голов животных и птиц, оздоровление 55-65 неблагополучных пунктов от туберкулеза и/или бруцеллеза, 100 % ликвидация очагов вспышек болезней животных и птиц, недопущение заноса острых инфекционных заболеваний животных и птиц на территорию Республики Казахстан из сопредельных государств.
Конечный результат: обеспечение эпизоотического благополучия для всех граждан Республики Казахстан, животного мира и птиц.
Финансово-экономический результат: в среднем затраты на 1 диагностическое исследование - 75,86 тенге, на одно профилактическое мероприятие - 15,6 тенге, на оздоровление одного очага от туберкулеза и бруцеллеза составляет 4 109,4 тысячи тенге и на ликвидацию очагов вспышек болезней животных и птиц и недопущение заноса острых инфекционных заболеваний животных и птиц на территорию Республики Казахстан - 172 500,0 тысячи тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: 100 % достижение эпизоотического благополучия в Республике Казахстан.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 101
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
019 "Отраслевой проект развития водоснабжения и канализации
сельских территорий (2-я фаза)" на 2006 год
1.
Стоимость: 43815 тысяч тенге (сорок три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года N 71 "Об одобрении "Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
получение технико-экономического обоснования 2-ой фазы проекта "Разработка технико-экономического обоснования подпроектов" для развития проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий (2-я фаза)".
5. Задачи бюджетной программы:
проведение социальной оценки проекта, проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду для разработки технико-экономического обоснования, оказание помощи центральным и местным исполнительным органам власти в виде проведения обучающих семинаров и конференций.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реализации |
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
019 |
|
Отраслевой
|
|
|
|
2 |
|
006 |
Реализация проекта за счет софинансиро-
|
Разработка технико-
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
018 |
Реализация
|
Техническая помощь
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: разработка одного ТЭО, покупка оргтехники.
Конечный результат: получение технико-экономического обоснования полномасштабного проекта "Отраслевой проект развития водоснабжения и канализации сельских территорий (2-я фаза)".
Финансово-экономический результат: получение 1 ТЭО для улучшения водоснабжения сельского населения Республики Казахстан.
Своевременность: 30 % выполнение работ в установленные сроки.
Качество: получение положительного заключения на ТЭО.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 102
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
020 "Обеспечение продовольственной безопасности и
мобилизационных нужд" на 2006 год
1. Стоимость:
7062362 тысячи тенге (семь миллиардов шестьдесят два миллиона триста шестьдесят две тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 3
,
4,
6,
10,
11,
12
Закона Республики Казахстан 19 января 2001 года "О зерне";
статьи 3
,
5,
9,
12
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года N 394 "Об утверждении Правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1372 "Об утверждении Плана развития АО "Продовольственная контрактная корпорация" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд Республики Казахстан, государственная поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей.
5. Задачи бюджетной программы:
закуп зерна для своевременного обновления государственного резерва продовольственного зерна и поддержка отечественных товаропроизводителей, хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
020 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Закуп зерна
|
Закуп зерна в объеме
|
Январь-
|
Министер-
|
3 |
|
101 |
Хранение и
|
Хранение государст-
|
Январь-декабрь
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- объем закупленного в государственные ресурсы зерна - до 558,3 тыс. тонн;
- объем зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода - до 250,0 тыс. тонн;
- объем государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики - 500,0 тыс. тонн;
- объем государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с частных хлебоприемных предприятий на государственные хлебные базы - до 18,0 тыс. тонн.
Конечный результат:
- объем зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам не менее 30 %) - порядка 45 %;
- наличие резерва зерна в размере не менее 16 % от годовой потребности населения республики продовольственным зерном - количество сельхозтоваропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна - не менее 1900 ед.
Финансово-экономический результат:
- средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы: пшеницы мягкой 3 класса - 11,0-12,0 тыс. тенге;
- стоимость хранения 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы - 138,83 тенге;
- стоимость перемещения 1 тонны государственных ресурсов зерна - до 1190,0 тенге.
Своевременность:
закуп, хранение и перемещение государственных ресурсов зерна осуществляются в установленные сроки.
Качество:
100 %-ный закуп зерна надлежащего качества, 100 %-ная количественно-качественная сохранность зерна, перемещение до 3,6 % от объема закупленного в государственные ресурсы зерна.
ПРИЛОЖЕНИЕ 103
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
021 "Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение
сельскохозяйственного производства"
на 2006 год
1. Стоимость:
330905 тысяч тенге (триста тридцать миллионов девятьсот пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 162
Земельного кодекса Республики Казахстан;
статья 10
Закона Республики Казахстан "О зерне";
статья 6
Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2003 года N 83 "О создании государственного учреждения "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение агропромышленного комплекса Республики Казахстан качественной агрометеорологической информацией для планирования начала полевых работ, сроков и объемов сева, уборки сельскохозяйственных культур; повышение урожайности, валового сбора и качества продукции растениеводства.
5. Задачи бюджетной программы:
проведение 100 % наблюдений за метеопараметрами: состоянием влажности почв, оценка и прогноз запасов влаги в почве к началу полевых работ, сроков сева, агрометусловий уборки зерновых, анализ агрометеорологических показателей в сравнении с предыдущим годом, состояния снегонакопления на полях и другие; проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства, сохранение и воспроизводство почвенного плодородия.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
021 |
|
Агрохимичес-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Агрометеоро-
|
1. Проведение агроме-
консультация об усло-
|
Январь-
Июль-
Апрель-
|
Министер-
|
консультация о сроках
|
|
|||||
|
||||||
3 |
|
101 |
Республикан-
|
Содержание государст-
|
Январь-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: определение агрохимического состава почв на 3213,3 тыс. га, обеспечение научно-методическим руководством 10 почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимических обследований, получение 191 штуки информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства и 15 штук - по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции, доведение количества агрохимических картограмм обеспеченности почв гумусом и подвижными формами питательных веществ до 4050 штук, оснащение государственного учреждения "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" автомашинами "передвижная химическая лаборатория" - 2 единицы, лабораторным оборудованием - 4 единицы, лабораторной мебелью - 1 единица, компьютерной техникой - 5 единиц, прочим оборудованием - 1 единица.
Конечный результат: не менее 1500 сельхозтоваропроизводителей получат рекомендации по сохранению и воспроизводству плодородия почв и рациональному использованию минеральных удобрений, будет проведено обобщение и анализ результатов ежегодных агрохимических обследований, не менее 90 % сельхозтоваропроизводителей будут обеспечены информацией по агрометеорологическому мониторингу, все заинтересованные структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан будут обеспечены информацией по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость проведения агрохимического обследования почв неорошаемых земель составит 60 тенге на единицу площади, орошаемых земель - 90 тенге, содержание государственного учреждения: "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" составит 97294,0 тыс. тенге, общая стоимость услуг по агрометеорологическому мониторингу составит 21174,0 тыс. тенге, по космическому мониторингу - 12437,0 тыс. тенге.
Своевременность: проведение агрометеорологического, космического мониторинга, разработка и выдача рекомендаций по эффективному использованию средств химизации на основе результатов агрохимического обследования и данных научно-производственных опытов в установленные сроки.
Качество: увеличение удобренной площади пашни до 600,0 тыс. га, обеспечение 85 % достоверности и точности прогнозов агрометеопараметров.
ПРИЛОЖЕНИЕ 104
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
023 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов"
на 2006 год
1. Стоимость:
323963 тысячи тенге (триста двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 46
,
57,
59
и
84
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2004 года N 159 "Об утверждении Правил разработки и утверждении генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение устойчивого и сбалансированного использования водных ресурсов в республике.
5. Задачи бюджетной программы:
определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании; восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовьях поймы реки Шидерты.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
023 |
|
Охрана и
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Разработка
|
Завершение разработки
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Составление
|
Обновление раздела
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
4 |
|
102 |
Природоохра-
|
Обеспечение проведе-
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: завершение разработки шести схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна рек Ишим, Тобол, Торгай с Иргизом, Нуры с притоками, Сарысу с притоками, Асса; начало разработки основных положений схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов реки Урал с притоками; обновление раздела использования вод Государственного водного кадастра; компенсационный природоохранный попуск в объеме 50 миллионов кубических метров в низовья поймы реки Шидерты.
Конечный результат: охват 42 % территории Республики Казахстан разработанными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов; государственный учет использования водных ресурсов для комплексного учета потребностей населения, отраслей экономики, для дальнейшего их устойчивого развития; восстановлен естественный гидрологический режим в низовья поймы реки Шидерты.
Финансово-экономический результат: стоимость СКИОВР бассейна реки Ишим на 2006 год составляет 22 019 тысяч тенге, реки Тобол - 5 923 тысяч тенге, реки Торгай с Иргизом - 28 360 тысяч тенге, реки Урал с притоками - 25 135 тысяч тенге, реки Нуры с притоками - 24046 тысяч тенге, реки Сарысу с притоками - 27 050 тысяч тенге, реки Асса - 7 038 тысяч тенге; среднемесячная стоимость составления Государственного водного кадастра - 991 тысяч тенге; стоимость одного кубического метра подаваемой воды из канала имени "Каныша Сатпаева" в пойму реки Шидерты 3,45 тенге с учетом НДС.
Своевременность: составление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов в соответствии с планом оказания услуг; завершение составления государственного водного кадастра к 31 декабря 2006 года; подача воды в низовья поймы реки Шидерты в соответствии с планом в период апрель-май 2006 года.
Качество: составление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов соответствующих Правилам разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов; составление водного кадастра соответствующего Правилам ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их использования; восстановление естественного состояния низовьев поймы реки Шидерты в соответствии с обоснованием компенсационного природоохранного попуска.
ПРИЛОЖЕНИЕ 105
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
025 "Совершенствование управления водными ресурсами и
восстановление земель" на 2006 год
1.
Стоимость: 79250 тысяч тенге (семьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О ратификации Соглашений о займах N 1592/1593 (SF)-KAZ (Проект "Управления водными ресурсами и восстановление земель") между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития от 25 марта 1998 года".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
развитие устойчивого орошаемого земледелия в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
восстановление орошаемого земледелия на площади 39,2 тысячи гектаров в Махтааральском районе Южно-Казахстанской области путем реконструкции и улучшения оросительной и дренажной систем с учетом экологических норм и требований, передачи управления реконструированной оросительной и дренажной систем объединениям водопользователей, обучение приемам эксплуатации и технического обслуживания, орошения и агротехники.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
025 |
|
Совершенст-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация
|
Оплата консульта-
|
Январь-
|
Министер-
|
3 |
|
016 |
Реализация
|
Выплаты половины от 5 %-х страховых удержаний от контрактной стоимости компании "Тодини" и 5 - % страховых удержаний от контрактной стоимости компании "Эсер" за счет средств софинансирования внешних займов из республиканского бюджета.
|
Январь-декабрь |
Министер-
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: реконструкция оросительной и дренажной систем, выполнение работ на 100 % на площади 39,2 тыс. га орошаемых земель.
Конечный результат: повышение урожайности, увеличение по проектным расчетам чистых доходов на 28 %, рост занятости населения на 21 %, эффективность капитальных вложений по проекту составит 26 %, рост урожайности хлопка с 15,5 до 25 центнеров с гектара, рост урожайности озимой пшеницы с 25 до 36 центнеров с гектара, рост урожайности кукурузы на зерно с 17 до 54 центнеров с гектара, рост урожайности люцерны с 34,3 до 89 центнеров с гектара, экономия водных ресурсов составит поэтапно от 16,9 до 23,1 миллиона кубометров в год.
Финансово-экономический результат: в целом по проекту "Управление водными ресурсами и восстановление земель" капитальные вложения составят 153,3 тыс. тенге на 1 га реконструкции, коэффициент полезного действия системы будет доведен с 0,60 до 0,80.
Своевременность: в 2006 году планируется завершение строительных работ по второй фазе проекта, а также гарантийного периода по ирригационным дренажным системам, сданным в эксплуатацию, в соответствии с заключенными контрактами с подрядчиками.
Качество: 100 % удовлетворение фермерских хозяйств качеством проведенных работ по реконструкции оросительной и дренажной систем.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 106
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12
декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
026 "Кредитование проекта совершенствования управления
водными ресурсами и восстановления земель"
на 2006 год
1.
Стоимость: 260697 тысяч тенге (двести шестьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О ратификации Соглашений о займах N 1592/1593 (SF)-KAZ (Проект "Совершенствование управления водными ресурсами и восстановление земель") между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития от 25 марта 1998 года".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
развитие устойчивого орошаемого земледелия в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
восстановление орошаемого земледелия на площади 39,2 тысяч гектаров в Махтааральском районе Южно-Казахстанской области путем реконструкции и улучшения оросительной и дренажной систем с учетом экологических норм и требований, передачи управления реконструированной оросительной и дренажной систем объединениям водопользователей, обучение приемам эксплуатации и технического обслуживания, орошения и агротехники.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
026 |
|
Кредитование
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация проекта
|
Выплата половины от 5 %-х страховых удержаний от контрактной стоимости компании "Тодини" и 5 %-х страховых удержаний от контрактной стоимости компании "Эсер" за счет внешних займов. Завершение строительно-
|
Январь-декабрь |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Компания "Тодини" 1Ф,
|
3 |
|
016 |
Реализация проекта за счет софи-
|
Выплаты половины от 5%-х страховых удержаний от контрактной стоимости за счет средств софинансирова-
|
Январь-декабрь |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Компания "Тодини" 1Ф,
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
прямой результат: реконструкция оросительной и дренажной систем, выполнение работ на 100 % на площади 39,2 тыс. га орошаемых земель.
Конечный результат: повышение урожайности, увеличение по проектным расчетам чистых доходов на 28 %, рост занятости населения на 21 %, эффективность капитальных вложений по проекту составит 26 %, рост урожайности хлопка с 15,5 до 25 центнеров с гектара, рост урожайности озимой пшеницы с 25 до 36 центнеров с гектара, рост урожайности кукурузы на зерно с 17 до 54 центнеров с гектара, рост урожайности люцерны с 34,3 до 89 центнеров с гектара, экономия водных ресурсов, составит поэтапно от 16,9 до 23,1 миллиона кубометров в год.
Финансово-экономический результат: в целом по проекту "Управление водными ресурсами и восстановление земель" капитальные вложения составили 153,3 тыс. тенге на 1 га реконструкции, коэффициент полезного действия системы будет доведен с 0,60 до 0,80.
Своевременность: в 2006 году планируется завершение строительных работ по второй Фазе проекта, а также завершение гарантийного периода по ирригационным и дренажным системам, сданным в эксплуатацию в 2005 году, в соответствии с заключенными контрактами с подрядчиками.
Качество: 100 % удовлетворение фермерских хозяйств качеством проведенных работ по реконструкции оросительной и дренажной систем.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 107
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12
декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
027 "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение
северной части Аральского моря"
на 2006 год
1.
Стоимость: 1246164 тысячи тенге (один миллиард двести сорок шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 20 марта 2002 года "О ратификации Соглашения о займе (Проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (Фаза 1)") между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2001 года N 1342 "О привлечении займа Международного Банка Реконструкции и Развития для финансирования проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (Фаза 1)";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520 "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства.
5. Задачи бюджетной программы:
минимизировать вероятность затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
027 |
|
Регулирова-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация
|
Строительство плотины на Северном Аральском море и комплекса Аклак:
|
Январь-
|
Комитет по
|
3 |
|
016 |
Реализация проекта за счет
|
Оплата налога на добавленную стоимость по контрактам на строительные работы.
|
Январь-
|
Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной
программы:
Прямой результат: строительство плотины на САМ, 1 гидросооружения.
Конечный результат: улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 42 м абсолютной балтийской системы (ежегодно, после окончания проекта).
Финансово-экономический результат: стоимость проведенных затрат на 1000 человек - 2462 тысячи тенге.
Своевременность: выполнение работ с учетом установленных сроков по графику.
Качество: 75 % населения удовлетворенных качеством проведенных мероприятий в рамках проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 108
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12
декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
028 "Водоснабжение и санитария населенных пунктов
региона Аральского моря"
на 2006 год
1.
Стоимость: 434499 тысяч тенге (четыреста тридцать четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 1 марта 2001 года "О ратификации Соглашения о займе по проекту водоснабжения города Аральска (регион Аральского моря) между Республикой Казахстан и Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
устойчивое и достаточное обеспечение населения Аральского района Кызылординской области питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве, и улучшение здоровья населения Аральского района путем обеспечения улучшенными услугами водоснабжения.
5. Задачи бюджетной программы:
максимально увеличить объем водоснабжения жителей Аральского района качественной питьевой водой.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
028 |
|
Водо-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация проекта
|
Оплата строительных работ в рамках проекта по контракту на усовершенство-
|
Апрель-
|
Комитет по
|
3 |
|
016 |
Реализация
|
Оплата налогов по контракту на строительные
|
Фев-
|
Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
7. Ожидаемые
результаты выполнения бюджетной
программы:
Прямой результат: обновление 169 км распределительной сети г. Аральск; закуп спецтехники и контрольно-измерительного оборудования.
Конечный результат: 100 % обеспечение населения в г. Аральск качественной питьевой водой; оснащение эксплуатационной организации 8-ю единицами спецтехники и 21 единицей насосного оборудования.
Финансово-экономический результат: стоимость строительства одного объекта питьевого водоснабжения на 1000 граждан - 8930 тысяч тенге.
Своевременность: выполнение работ с учетом установленных сроков по графику.
Качество: увеличение в 5 раз объема подаваемой и потребляемой воды.
ПРИЛОЖЕНИЕ 109
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12
декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения"
на 2006 год
1.
Стоимость: 4144247 тысяч тенге (четыре миллиарда сто сорок четыре миллиона двести сорок семь тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германии о финансовом сотрудничестве";
Закон
Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года "О ратификации Соглашения о займе (Отраслевой проект водоснабжения и канализации сельских территорий) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития";
Закон
Республики Казахстан от 9 января 2004 года "О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении гранта Правительства Японии для осуществления проекта "Водоснабжение сельских населенных пунктов в Республике Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 26 мая 2004 года "О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики Казахстан и Исламским Банком Развития для Проекта сельского водоснабжения Карагандинской области в Казахстане";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
улучшение условий жизни и здоровья населения в выбранных сельских населенных пунктах, путем обеспечения основными видами услуг водоснабжения и канализации.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
029 |
|
Строитель-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация
|
По проекту
|
январь-
|
Комитет по
|
3 |
|
005 |
Реализация
|
Реализация инвестиционных проектов, направленных на
|
Январь-
|
Комитет по
|
4 |
|
006 |
Реализация
|
По проекту "Водоснабжение Казалинска (Ново-
|
Январь-
|
Комитет по
|
5 |
|
016 |
Реализация
|
По проекту "Развитие водоснабжения и канализации сельских территорий":
|
Январь-
|
Комитет по
|
6 |
|
018 |
Реализация
|
По проекту "Водоснабжение Казалинска (Ново-
|
Январь-
|
Комитет по
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качественной питьевой водой.
Своевременность: согласно плана-графика работ, заключенных договоров.
Качество: согласно со строительными нормами и правилами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 110
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12
декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
031 "Реконструкция гидротехнических сооружений"
на 2006 год
1. Стоимость:
1234661 тысяча тенге (один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года N 1466 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение";
распоряжение
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 451 "О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории республики".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на гидротехнических сооружениях, развитие эффективной системы сельскохозяйственного водопользования и водоснабжение других отраслей экономики (энергетика, промышленность, транспорт, рыбные хозяйства, экологические пропуски).
5. Задачи бюджетной
программы:
выполнение комплекса мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, восстановление особо аварийных гидромелиоративных систем.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
031 |
|
Реконструк-
|
Реализация
|
Январь-
|
Комитет по
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: завершение 12 объектов и выполнение объема строительных работ по 2 проектам.
Конечный результат: обеспечение нормального функционирования гидротехнических сооружений и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Своевременность: согласно утвержденному плану работ и в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно действующим строительным нормам и правилам Республики Казахстан.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 111
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12
декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
034 "Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов,
не связанных с подачей воды"
на 2006 год
1. Стоимость:
1030549 тысяч тенге (один миллиард тридцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты совместно используемые с сопредельными государствами.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
034 |
|
Эксплуатация
|
Проведение эксплуатацион-
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: будут проведены эксплуатационные мероприятия на 118 водохозяйственных объектах республиканской собственности и 10 межгосударственных объектах.
Конечный результат: улучшится техническое состояние на 118 республиканских и на 10 межгосударственных объектах, и своевременная подача в необходимом количестве поливной воды сельхозтоваропроизводителям.
Финансово-экономический результат: на проведение эксплуатационных мероприятий на одном республиканском водохозяйственном объекте затрачивается в среднем 5420 тысяч тенге и на 1 межгосударственном объекте в среднем 39030 тысяч тенге.
Своевременность: осуществление эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах республиканской собственности и межгосударственных объектах в соответствии с утвержденным планом оказания работ и услуг.
Качество: в соответствии с требованиями строительных норм и правил и Правилами эксплуатации водохозяйственных объектов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 112
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
036 "Обеспечение сохранения и устойчивого развития лесов"
на 2006 год
1. Стоимость:
2286221 тысяча тенге (два миллиарда двести восемьдесят шесть миллионов двести двадцать одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 110
Лесного кодекса Республики Казахстан;
статья 9
Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды";
статья 29
Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об особо охраняемых природных территориях";
статья 43
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1271 "Об обеспечении пожарной безопасности в лесах";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении Программы "Жасыл ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение условий для повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, рационального и неистощительного использования лесных ресурсов, их охраны, защиты и воспроизводства.
5. Задачи бюджетной программы:
определение посевных качеств лесных семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности; проведение учебных практик для студентов в области лесного хозяйства; формирование постоянной лесосеменной базы и получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами; проведение лесоустроительных, охотустроительных работ и лесохозяйственного проектирования; ведение государственного учета и кадастра лесов; обеспечение научно-методическими разработками лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий; создание санитарно-защитной зеленой зоны города Астана; обеспечение авиационной охраны лесов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
036 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Казахское
|
Содержание учреждения
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Сандыктаус-
|
Содержание учреждения
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
4 |
|
102 |
Формирование
|
Формирование постоян-
|
Январь-
|
Комитет
|
5 |
|
103 |
Лесоохотоус-
|
Подготовительные
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
6 |
|
104 |
Санитарно-
|
Создание санитарно-
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
7 |
|
105 |
Авиаохрана
|
Авиапатрулирование и
|
Январь-декабрь |
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: получены сертификаты на посевные качества семян, рекомендации по обработке семян, подготовленных к посеву; приобретено 10 комплектов офисной мебели для Казахского государственного лесосеменного учреждения; сохранен лесной фонд от лесных пожаров и незаконных порубок Сандыктауского учебно-производственного лесного хозяйства, осуществлено прохождение производственной практики до 25 студентов Казахского государственного агротехнического университета по ведению лесного хозяйства, оснащена материально-техническая база Сандыктауского учебно-производственного лесного хозяйства тракторами - 2 единицы; отобрано временных лесосеменных участков - 3172 гектара; отобрано площадей и разработано рекомендации по созданию постоянных лесосеменных участков - 664 гектара; заложено лесосеменных плантаций - 32 гектара; отобрано плюсовых насаждений - 324 гектаров; отобрано плюсовых деревьев - 175 штук; выделены генетические резерваты на площади - 13452 гектара; создано маточных и лесосеменных плантаций из перспективных форм гибридов местных и интродуцированных пород - 3 гектара; выращено посадочного материала перспективных форм и гибридов местных и интродуцированных пород - 100000 штук; организовано питомников - 3 гектара; приобретены для Алматинского и Кокшетауского лесных селекционных центров: автомобиль - 2 единицы, трактор - 1 единица, компьютер - 3 единицы, система орошения, включая глубинную скважину - 1 комплект, спутниковый телефон - 2 единицы, плуг-борона - 2 единицы, культиватор к мотоблоку - 2 единицы, минитрактор с навесным оборудованием - 2 единицы, офисная мебель.
Проведены подготовительные работы к лесоустройству 2007 года: в Алматинской области - 706,8 тысяч гектаров, Мангистауской области - 242,4 тысяч гектаров; обеспечены аэрофотоснимками, космоснимками объекты лесоустройства; приобретены топографические карты, планы внутрихозяйственного землеустройства, районных и областных карт; разработаны основные положения по объектам Актюбинской области.
Проведены полевые лесоохотустроительные работы: в Павлодарской области - 178,2 тысяч гектар, Акмолинской области - 248,3 тысяч гектаров, Восточно-Казахстанской области - 8,3 тысяч гектаров; проведены авторский надзор и проверки за внедрением в производство лесоустроительных проектов по заданию заказчика.
Проведены камеральные лесоустроительные работы в лесных учреждениях: в Акмолинской области - 86,7 тысяч гектаров, Восточно-Казахстанской области - 121,1 тысяч гектаров, Северо-Казахстанской области - 131,0 тысяча гектаров с применением ГИС технологий и совершенствования программного обеспечения при проведении камеральных лесоустроительных работ; осуществлена приемка и свод статистической отчетности с электронной обработкой материалов.
Проведены проектно-изыскательские работы: камеральные рабочие проекты по изысканиям 2005 года: рабочий проект противопожарного устройства лесов государственного лесного природного резервата "Семей орманы" - 658,8 тысяч гектаров; рабочий проект противопожарного устройства лесов государственного национального природного парка "Көкшетау" - 182,1 тысяч гектаров; заключение государственной экологической экспертизы рабочего проекта противопожарного устройства лесов Западно-Алтайского и Наурзумского государственных природных заповедников - 247,5 тысяч гектаров; государственная экологическая экспертиза рабочего проекта противопожарного устройства лесов государственного лесного природного резервата "Семей орманы" и государственного национального природного парка "Көкшетау" - 840,9 тысяч гектаров; разработана, согласована и проведена экспертиза проектно-сметной документации регионального лесного селекционно-семеноводческого комплекса Алматинского лесного селекционного центра с орошением - 149 гектаров; проведены архитектурно-строительная и государственная экологическая экспертизы проектно-сметной документации регионального лесного селекционно-семеноводческого комплекса Алматинского лесного селекционного центра - 149 гектаров;
новые полевые изыскательские работы: противопожарного устройства лесов Каркаралинского государственного национального природного парка - 90,3 тысяч гектаров, Баянаульского государственного национального природного парка - 50,7 тысяч гектаров, облесения не покрытых лесом земель и восстановление дикоплодовых насаждений Иле-Алатауского государственного национального природного парка - 2700 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Соколовского лесного питомника Северо-Казахстанской области - 50 гектаров;
рабочий проект организационно-хозяйственного плана территории Кокшетауского лесного селекционного центра с орошаемыми питомником и плантациями - 192 гектара;
рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Каскеленского лесного питомника Алматинской области - 45 гектаров.
Будут продолжены работы по разработке рекомендации по определению способов и технологий озеленения города и создания лесонасаждений на засоленных и заболоченных землях в условиях города Астана и его пригородной зоны; разработаны естественнонаучное и технико-экономическое обоснования по расширению территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника и Чарынского государственного национального природного парка; методика разработки Плана управления особо охраняемых природных территорий; отчет о состоянии лесного фонда; скорректированное технико-экономическое обоснование Катон-Карагайского государственного национального природного парка; разработана методика экономической оценки лесов; уточнены базовые ставки платы за заготовку древесины на корню; разработаны предложения по отнесению государственного лесного фонда к категориям; изучена биоэкология яблоневой моли и других листогрызущих вредителей в Джунгарском Алатау и разработаны научно-обоснованные рекомендации; разработаны меры борьбы с хвоегрызущими вредителями в ленточных борах Прииртышья; установлены эхтиологии усыхания деревьев березы и разработаны меры защиты от болезней; разработаны и внедрены в практику лесного хозяйства биотехнологические методы микроклонального размножения древесных и кустарниковых пород; разработана проектно-сметная документация и изготовлен опытный образец лесопожарной машины на гусеничном ходу; отчет о состоянии численности сайгаков; организована электронная система тестирования по охотминимуму и по учету охотников; получена оценка состояния видов животных, являющихся объектом охоты.
РГКП "Казахское лесоустроительное предприятие" оснащено программным обеспечением для обработки первичной лесотаксационной информацией - 12 рабочих мест, компьютерами в комплекте - 10 единиц, цветным струйным принтером - 1 единица;
Отвод земли, вынос проекта в натуру - 8000 гектаров; выращен посадочный материал - 10,5 млн. штук; созданы лесосеменные плантации - 155 гектаров; проведен первый этап районирования древесных пород - 9 пород; посажено с предпосадочной обработкой почвы - 5000 гектаров, дополнено лесными культурами предыдущих годов закладки - 5100 гектаров, приобретено посадочного материала - 4,2 млн. штук; проведен уход за посадками 1999-2006 годов - 19602,8 гектаров; охрана лесонасаждений - 33043 гектара; подготовлена почва под посадки 2007-2008 годов - 10000 гектаров; осуществлен лесоводственный уход - 7700 гектаров; возмещены убытки землепользователей; отремонтирована техника. Камеральные рабочие проекты по изысканиям 2005 года: рабочий проект создания защитных насаждений в пределах пригородной зоны города Астана (западное направление) - 10000 гектаров; рабочий проект создания ландшафтно-рекреационных насаждений вдоль магистрали Астана-Луговое - 3000 гектаров; рабочий проект создания ландшафтно-рекреационных насаждений вдоль магистрали Астана-Малиновка - 2000 гектаров; осуществлен вынос в натуру рабочего проекта 2005 года - 15000 гектаров; проведена архитектурно-строительная и государственная экологическая экспертизы рабочих проектов 2005 года - 3 проекта; осуществлен авторский надзор за рабочим проектом создания зеленой зоны города Астаны - 7 проектов.
Новые полевые изыскательские работы: рабочий проект создания защитных насаждений в пределах пригородной зоны города Астаны (южное направление I-очередь) - 7000 гектаров; рабочий проект создания защитных насаждений в пределах пригородной зоны города Астаны (южное направление II-очередь) - 8000 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Шортандинского лесного питомника - 69 гектаров; рабочий проект орошения лесосеменной плантации республиканского государственного предприятия "Жасыл-Аймак" - 155 гектаров; республиканское государственное предприятие "Жасыл-Аймак" оснащено автомашинами - 9 единиц, жилыми вагонами - 4 единицы, прицепом - 1 единица, седельным тягачом - 1 единица, тракторами - 21 единица.
Проведены 6049 налет часов, обучены 3 летчика-наблюдателя, республиканское государственное казенное предприятие "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" оснащено микроавтобусом - 1 единица, автомашинами - 2 единицы, средствами связи - 29 единиц, средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты, ремонт основных средств.
Конечный результат: получен стандартный посадочный материал в лесном питомнике, обеспечено сохранение лесного фонда, увеличены площади по воспроизводству лесов и лесоразведению, получены лесоустроительные проекты, проектные изыскания и технико-экономические обоснования, уменьшены площади охваченных лесными пожарами, сокращены площади одного возгорания лесного фонда до 1 га.
Финансово-экономический результат: закладка 1 га временных лесосеменных участков составит 1252 тенге, отбор 1 плюсового дерева составит 5277 тенге, лесоустроительные работы на 1 га составят 71,21 тенге, проектные изыскания на 1 га составит 6446 тенге, по созданию зеленой зоны проектные изыскания на 1 га составит 1380 тенге, посадка 1 га леса составит 14725,8 тенге, авиапатрулирование и аэровизуальные лесопатологические наблюдения 1 га составит 129,5 тенге.
Своевременность: проведение противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, ремонтно-восстановительных работ, материально-техническое оснащение, проведение посадок на лесосеменных плантациях и выращивание посадочного материала перспективных форм, разработка проектов противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных территориях и лесоустроительных проектов по государственным лесовладениям республики, проведение лесопосадочных работ в соответствии с проектами, выполнение авиалесоохранных работ согласно положения об авиационных работах по охране и защите лесного фонда и в соответствии с планом налета часов.
Качество: стопроцентный охват анализом семян всего поступившего семенного фонда и их сертификация, процент всхожести семян согласно нормативов выхода посадочного материала в питомниках и лесных культурах, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами, снижение стоимости лесоустроительных работ с применением ГИС технологии и совершенствования программного обеспечения, доведение периодичности лесоустроительных работ до нормативной, проведены изыскания для противопожарного устройства территории особо охраняемых природных территорий, увеличен процент приживаемости лесных культур до нормативной, недопущено превышение средней площади одного пожара в сравнении с многолетними данными.
ПРИЛОЖЕНИЕ 113
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов"
на 2006 год
1. Стоимость:
131620 тысяч тенге (сто тридцать один миллион шестьсот двадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 17
Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды";
статьи 22
,
47
Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 1344 "Об утверждении Программы развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
рациональное использование рыбных запасов, сохранение генофонда ценных видов рыб.
5. Задачи бюджетной программы:
ведение мониторинга за динамикой численности, оценка состояния и запасов промысловых стад рыб; разработка рекомендаций по их устойчивому использованию; разработка схемы зарыбления и акклиматизации рыб.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
037 |
|
Государст-
|
Определение рыбопро-
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: отчет по определению оптимально-допустимых уловов (ОДУ) в трансграничных и внутренних водоемах, для определения лимитов и квот; схема акклиматизации со 100 %-ным охватом рыбопромысловых водоемов Республики Казахстан; отчет международной экспедиции по исследованиям запасов рыб Каспийского моря.
Конечный результат: выработаны рекомендации по рациональному использованию и сохранению промысловых запасов рыб внутрених водоемов и Каспийского моря в целях сохранения рыбных ресурсов.
Финансово-экономический результат: стоимость отчета по определению оптимально-допустимых уловов в трансграничных и внутренних водоемах 104 886 тысяч тенге, стоимость отчета Схемы акклиматизации рыбопромысловых водоемов Республики Казахстан 6 734 тысяч тенге; стоимость отчета по Межгосударственным исследованиям запасов рыб Каспийского моря 20 000 тысяч тенге.
Своевременность: ежегодная оценка состояния животного мира в соответствии с требованием норм законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира для обоснования рационального использования рыбных ресурсов прикаспийскими странами к ежегодному заседанию Международной Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря и к ежегодному распределению лимитов и квот вылова рыбы между пользователями животного мира.
Качество: наличие положительного заключения Ученого совета.
ПРИЛОЖЕНИЕ 114
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
038 "Воспроизводство рыбных ресурсов"
на 2006 год
1. Стоимость:
623187 тысяч тенге (шестьсот двадцать три миллиона сто восемьдесят семь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 47
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 1344 "Об утверждении Программы развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
пополнение промысловых запасов рыб в водоемах Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
увеличение искусственного воспроизводства молоди рыб; создание оптимальных условий обитания и естественного воспроизводства рыб.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
038 |
|
Воспроизвод-
|
Воспроизводство
|
Февраль-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: зарыблены 35-ть водоемов Республики Казахстан; проведены рыбоводно-мелиоративные работы на каналах-рыбоходах рек Урал и Кигач общей протяженностью 10,9 километров; увеличен выпуск в водоемы молоди ценных видов рыб: осетровых - на 4,5 % (в количестве 7 000 тысяч штук), карпа, сиговых и растительноядных - на 36,6 % (в количестве 187 020 тыс. шт.); обеспечен пропуск рыбы к местам нереста и нагула при миграции в результате углубления дна каналов-рыбоходов рек Урал и Кигач Атырауской области путем выемки 535,3 тыс. куб. м ила; приобретены: 5 единиц спецавтотранспорта, 4 единицы спецтехники для повышения эффективности работы рыбоводных предприятий.
Конечный результат: восстановление и устойчивое развитие использования рыбных ресурсов Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: стоимость воспроизводства 1 штуки молоди осетровых - 13,43 тенге, сеголеток карпа и растительноядных - 5,95 тенге, годовиков карпа и растительноядных - 19,64 тенге, двухлеток карпа - 13,60 тенге, личинки сиговых - 0,15 тенге, личинки карпа - 0,05 тенге; стоимость выемки 1 куб. м ила в устьях рек Урал и Кигач Атырауской области - 410,98 тенге.
Своевременность: выпуск в водоемы молоди ценных видов рыб в соответствии с требованием биотехники выращивания; проведение рыбоводно-мелиоративных работ в соответствии с требованием норм законодательства об охране и воспроизводстве животного мира с учетом времени нереста и отката молоди рыб.
Качество: навеска 1 штуки молоди осетровых - 3 г, сеголеток карпа и растительноядных - 25 г, годовиков карпа и растительноядных - 30 г, двухлеток карпа - 150 г; соответствие технических параметров канала-рыбохода устья рек Урал и Кигач Атырауской области проекту; соответствие приобретаемой техники требованиям сертификатов качества.
ПРИЛОЖЕНИЕ 115
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых
природных территорий и животного мира" на 2006 год
1. Стоимость:
2272814 тысяч тенге (два миллиарда двести семьдесят два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 73
Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об особо охраняемых природных территориях";
статьи
12-15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
постановление
Кабинета Министров Республики Казахстан от 5 сентября 1995 года N 1230 "О мерах по регулированию численности отдельных видов хищников в республике";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2000 года N 1692 "О Концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан до 2030 года";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267 "Об утверждении Программы "Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении Программы "Жасыл ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
сохранение, восстановление и расширение объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, биологического разнообразия, сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана.
5. Задачи бюджетной программы:
охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов, сохранение популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологически обоснованное увеличение ежегодного прироста.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
040 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Особо
|
Содержание 2 госу-
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Сохранение и
|
Охрана сайги на
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: охрана и рациональное использование 20 особо охраняемых природных территорий на площади 3540477 гектаров; площадь проведенных лесокультурных работ 3668 гектаров; противопожарные мероприятия на площади 35340 км; воспроизводство лесов на площади гектаров 4,06 тысяч гектаров.
20 особо охраняемых природных территорий будут оснащены: летним форменным обмундированием - 340 единиц, зимним форменным обмундированием - 607 единиц, автомобилем водовоз - 1 единица, бортовым автомобилем - 9 единиц, компьютерами в комплекте - 53 единицы, лесопожарными мотопомпами - 31 единица, мотоциклами - 24 единицы, оружием - 35 единиц, патрульными машинами - 13 единиц, пожарными машинами - 3 единицы, принтером - 1 единица, радиостанциями - 31 единица, тракторами - 14 единиц, 47 специалистов особо охраняемых природных территорий повысят уровень квалификации, посадочный материал в питомниках увеличится на 29,5 млн. штук, отстрел 1500 голов волков, сохранность численности популяции сайги и редких и исчезающих видов диких копытных животных на уровне их естественного воспроизводства.
РГКП "ПО "Охотзоопром" будет оснащен патрульными машинами - 2 единицы, бортовым автомобилем - 1 единица, радиостанциями - 19 единиц, приемниками - 20 единиц, цифровыми фотоаппаратами - 10 единиц, цифровыми видеокамерами - 12 единиц.
Конечный результат: сохранность объектов природно-заповедного фонда, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий на 7,9 %, стабилизация численности сайгаков и редких и исчезающих видов диких копытных животных, также восстановление их популяции по ареалам их распространения до устойчивого развития, зафиксированные учетными данными прироста численности.
Своевременность: проведение противопожарных работ и мероприятий по воспроизводству лесов, ремонтно-восстановительные работы, материально-техническое оснащение и повышение квалификации кадров 20 особо охраняемых природных территорий в соответствии с утвержденными планами проведения работ, оказания услуг и приобретения товаров, проведение нормативно-правовых и организационно-хозяйственных мер для сохранения и воспроизводства сайгаков и редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы.
Финансово-экономический результат: охрана, воспроизводство и проведение противопожарных мероприятий на 1 га особо охраняемых природных территорий составит 527,5 тенге.
Качество: сокращение площадей охваченных лесными пожарами, сохранение существующих особо охраняемых природных территорий в их естественном состоянии, создание новых особо охраняемых природных территорий в соответствии с естественнонаучными и технико-экономическими обоснованиями, сохранение численности редких и исчезающих видов диких копытных животных на уровне имеющейся численности, увеличение численности сайги на 10 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 116
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна
рек Нура-Ишим" на 2006 год
1.
Стоимость: 167660 тысяч тенге (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 26 мая 2004 года "О ратификации Соглашения о займе (Проект очистки реки Нуры) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях.
5. Задачи бюджетной программы:
снижение содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); реконструкция Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м
3
), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м
3
; техническое перевооружение 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
041 |
|
Реабилитация
|
|
|
|
2 |
(Исключена - от 31 июля 2006 года N 470б) |
|||||
3 |
|
016 |
Реализация
|
Оплата услуг кон-
|
январь-
|
Комитет
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: отчеты по разработке детального проектирования; отчеты по проведению надзора за строительными работами.
Конечный результат: результаты детального проектирования с положительными заключениями экспертиз.
Финансово-экономический результат: стоимость захоронения 1 м 3 ртутных отходов - 2500 тенге.
Своевременность: соответствие предоставления услуг и работ первоначальному графику.
Качество: снижение содержания ртути в почве, воде, воздухе до уровня ПДК.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 117
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
042 "Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса"
на 2006 год
1. Стоимость:
2123240 тысяч тенге (два миллиарда сто двадцать три миллиона двести сорок тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 26
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке";
статьи 11
и 17
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
Указ
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 1999 года N 145 "О некоторых вопросах формирования и реализации программ прикладных научных исследований, выполняемых за счет средств республиканского бюджета";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2002 года N 1385 "Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса; повышение эффективности сельскохозяйственного производства; производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в соответствии с международными требованиями; анализ современного состояния и определение перспективных направлений развития агропромышленного комплекса.
5. Задачи бюджетной программы:
формирование, изучение и сохранение генетических ресурсов растений, животных, микроорганизмов; совершенствование существующих и создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных, лесообразующих и других культур, пород, типов, кроссов и линий животных, птиц, пчел, рыб; организация первичного семеноводства сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; совершенствование современных методов генетики, биотехнологии и использование их в селекционной работе и создании биологических, химических и ветеринарных препаратов; совершенствование и разработка экологически безопасных и экономически целесообразных ресурсосберегающих максимально адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных и других культур, технологий искусственного лесовосстановления и лесоразведения, методов управления водными ресурсами; разработка и внедрение технологий производства экологически чистой продукции животноводства; повышение продуктивно-племенных качеств сельскохозяйственных животных; обеспечение ветеринарного благополучия животных; разработка высокоиммуногенных вакцин, препаратов против инфекционных и паразитарных болезней животных, птиц и рыб; разработка конкурентоспособных технологий, техники и машин для производства, переработки и хранения экологически чистой сельскохозяйственной продукции; разработка экономического механизма эффективного функционирования агропродовольственного комплекса и развития сельских территорий; модернизация материально-технической базы научно-исследовательских организаций и Казахского государственного агротехнического университета Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
042 |
|
Прикладные
|
I. Проведение прик-
|
Январь- декабрь |
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
прямой результат:
расширенный, изученный и документированный генофонд растений и животных;
созданные новые высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных, плодово-ягодных и других культур, породы, линии и типы животных, птиц, пчел и рыб;
разработанные и усовершенствованные экологически безопасные и экономически целесообразные ресурсосберегающие максимально адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных и других культур;
технологии искусственного лесовосстановления;
проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 32 приоритетным направлениям агропромышленного комплекса, в том числе 15 новых направлений и 17 продолжающихся;
приобретение научно-исследовательскими организациями: порядка 343 единиц научного оборудования, в том числе высокоточного оборудования, предназначенного для исследований на клеточном и молекулярном уровне 33 единицы, лабораторное оборудование - 254 единицы, микроскопы - 17 единиц, измерительные приборы - 39 единиц;
68 единиц оргтехники, в том числе компьютеров - 65 единиц, офисного оборудования - 3 единицы,
106 единиц сельскохозяйственной техники для проведения научно-исследовательских работ, в том числе предназначенной для посевных и почвообрабатывающих работ 44 единицы, уборочных работ - 4 единицы, сельскохозяйственный автотранспорт - 8 единиц, технологическое и станочное оборудование - 32 единицы, водная техника - 18 единиц.
Конечный результат:
расширен, изучен и документирован генофонд не менее 100 образцов растений и 1000 голов животных;
создано и передано на Государственное сортоиспытание около 54 новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных и других культур;
создано не менее 2 типов и 3 линий новых высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, птиц, пчел и рыб;
разработано и усовершенствовано не менее 6 экологически безопасных и экономически целесообразных, ресурсосберегающих, максимально адаптированных технологий возделывания сельскохозяйственных и других культур;
разработано и усовершенствовано не менее 3 технологий искусственного лесовосстановления и лесоразведения, не менее 2 методов управления водными ресурсами и не менее 3 технологий содержания животных, птиц, пчел и рыб;
разработано и усовершенствовано не менее 2 ресурсосберегающих и конкурентоспособных систем технологий и машин для отраслей растениеводства и не менее 3 для отраслей животноводства;
разработано не менее 6 технологий производства новых продуктов здорового питания, не менее 5 технологий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции;
сформирован, поддержан и пополнен порядка 10 образцами генофонд микроорганизмов для использования в технологиях по охране окружающей среды и экологически безопасных ресурсосберегающих технологиях;
разработано и усовершенствовано не менее 4 научных методологий, организационных и экономических мер обеспечения динамичного развития сфер агропромышленного комплекса.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по одному направлению составляет 45 212 тыс. тенге.
Своевременность: в течение года в соответствии с заключенными договорами.
Качество: проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, при соответствующих природно-климатических условиях региона, способствует:
увеличению объемов производства животноводческой продукции за счет выведения высокопродуктивных пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел в среднем на 5-7 %;
увеличению объемов производства растениеводческой продукции за счет создания высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных и других культур в среднем на 15-20 %,
повышению эффективности производства животноводческой продукции на 3-4 % за счет разработки ресурсо- и энергосберегающих технологий по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел;
повышению эффективности производства продукции в области земледелия и растениеводства, за счет разработки экологически безопасных и экономически целесообразных ресурсосберегающих, максимально адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных и других культур, обеспечивающих повышение урожайности на 5-10 %, снижающих затрат труда на 20 % и расход горюче-смазочных материалов на 30 %;
повышению эффективности методов управления водными ресурсами, обеспечивающие повышение продуктивности использования водно-земельных ресурсов на 15-20 %;
обеспечению рентабельности предприятий производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и росту конкурентоспособности сельскохозяйственного производства за счет создания ресурсосберегающих систем, технологий и машин для отраслей агропромышленного комплекса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 118
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
043 "Институциональное развитие сельского хозяйства"
на 2006 год
1. Стоимость:
25241571 тысяча тенге (двадцать пять миллиардов двести сорок один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 4
,
6,
10
Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
статьи 9
и 10
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 137 "О вопросах кредитования аграрного сектора";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года N 470 "О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2005 года N 858 "О некоторых вопросах развития пилотного кластера "Текстильная промышленность";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
формирование эффективной системы агропродовольственного сектора, на основе использования рыночных механизмов инвестирования бюджетных средств в агропромышленный комплекс.
5. Задачи бюджетной программы:
развитие сети сельских кредитных товариществ;
развитие конкурентоспособных экспортоориентированных и импортозамещающих производств агропромышленного комплекса путем развития системы кредитования;
организация системы инфраструктуры по обеспечению субъектов агропромышленного комплекса современной и новой сельскохозяйственной техникой, специальной техникой и технологическим оборудованием на лизинговой основе, а также финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции;
финансирование весенне-полевых и уборочных работ с целью своевременного проведения агротехнических мероприятий;
создание хлопкоперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области, строительство и оснащение зернового терминала в порту Баку;
расширение рынка зерна;
развитие зернового терминала в порту Актау;
организация закупа, производство, переработка, реализация животноводческой продукции и продуктов ее переработки, повышение их конкурентоспособности;
увеличение объемов гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам;
организация системы микрокредитования экономически активного сельского населения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
043 |
|
Институцио-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Организация
|
Увеличение уставного
|
Январь-
|
Министер-
|
3 |
|
101 |
Организация
|
Увеличение уставного
|
Январь- декабрь |
Министер-
|
4 |
|
102 |
Поддержка
|
Увеличение уставного
|
Январь-
|
Министер-
|
5 |
|
103 |
Поддержка
|
Увеличение уставного
|
Январь-
|
Министер-
|
6 |
|
104 |
Обеспечение
|
Увеличение уставного
|
Январь-
|
Министер-
|
7 |
|
105 |
Организация
|
Увеличение уставного
|
Январь-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Организация системы кредитования сельскохозяйственного производства:
Прямой результат:
- увеличение сети сельских кредитных товариществ на 10 единиц для максимального охвата сельских районов;
- увеличение на 15 % сельхозтоваропроизводителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, обеспеченных льготными кредитными ресурсами.
Конечный результат:
- создание условий для дальнейшего развития системы сельских кредитных товариществ и предоставление им льготных кредитных ресурсов;
- стимулирование инфраструктуры путем льготного кредитования кооперативов по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции;
- создание конкурентной среды на рынке закупа сельхозпродукции и условий для гарантированного сбыта произведенной сельхозпродукции;
- обеспечение рациональной государственной поддержки аграрного сектора экономики путем кредитования субъектов инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции.
Финансово-экономический результат:
- снижение процентной ставки вознаграждения по кредитным ресурсам, выдаваемые сельским кредитным товариществам и объединениям сельхозтоваропроизводителей;
- выполнение плана освоения бюджетных средств по следующим направлениям:
- участие в уставных капиталах 10 сельских кредитных товариществ - 52,5 млн. тенге;
- кредитование сельских кредитных товариществ - 5 347,5 млн. тенге;
- кредитование инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции - 3541,571 млн. тенге.
Своевременность:
- создание дополнительно 10 сельских кредитных товариществ до конца декабря месяца 2006 года;
- кредитование сельскохозяйственного производства и промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, через систему сельских кредитных товариществ до конца сентября месяца 2006 года;
- кредитование инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции до конца ноября месяца 2006 года.
Качество:
- создание эффективной сети сельских кредитных товариществ;
- снижение доли импортируемой сельскохозяйственной продукции и увеличение доли экспорта.
Организация инфраструктуры по техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства:
Прямой результат:
- обновление машинно-тракторного парка на 4,9 %;
- создание конкурентоспособного производства по переработке сельхозпродукции;
- создание дополнительных рабочих мест;
- сокращение физически и морально устаревшего машинно-тракторного парка на 0,5 %.
Конечный результат:
- повышение конкурентоспособности продукции казахстанских сельхозтоваропроизводителей;
- повышение культуры земледелия и качества производимой продукции;
- повышение уровня импортозамещения продуктов сельхозпереработки за счет улучшения качества и конкурентоспособности отечественных товаров.
Финансово-экономический результат:
- увеличение объема производства и урожайности возделываемых сельхозкультур;
- снижение потерь при уборке урожая за счет применения высокотехнологичной техники;
- развитие новых технологий в области переработки сельскохозяйственной продукции;
- увеличение производительности труда за счет применения новой высокопроизводительной сельхозтехники и оборудования;
- создание постоянно действующей и эффективной инфраструктуры по масштабной модернизации машинно-тракторного парка аграрного сектора и его технического обслуживания (гарантийного и постгарантийного).
Своевременность: поставка сельхозтехники производится к началу проведения соответствующих сельскохозяйственных агротехнологических операций.
Качество:
наличие возможности передавать технику и оборудование только финансово-устойчивым субъектам АПК;
поставка техники и оборудования производится по заявкам в соответствии с нуждами субъектов АПК;
закуп сельхозтехники и оборудования производится, в основном, непосредственно у заводов-изготовителей по ценам ниже рыночных с гарантийным обслуживанием.
Поддержка производства и развитие рынка продукции растениеводства:
Прямой результат: обеспечение проведения весенне-полевых и уборочных работ, создание современного приемного зернового терминала в порту г. Баку, осуществление выкупа имущественного комплекса АО "Ак-Бидай-Терминал" из залога банка, завершение создания современного хлопкоперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области.
Конечный результат: наличие зерновых терминалов в портах Актау, Баку обеспечит возможность бесперебойной перевалки зерна при его поставках морским путем в страны прикаспийского региона и транзитом через них в Грузию, Молдавию и европейские страны, расширит возможности казахстанских экспортеров зерна, будет способствовать стабилизации и развитию всего зернового сектора экономики Республики Казахстан. Строительство хлопкоперерабатывающего завода позволит обеспечить высококачественным хлопком-волокном текстильную и пищевую промышленность, что будет способствовать увеличению объемов реализации экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной на мировом рынке.
Финансово-экономический результат:
1. финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ сельхозкультур в объеме 2,5 млрд. тенге позволит сельхозтоваропроизводителям засеять 298,44 тыс. га и при средней урожайности 10 ц/га получить порядка 298,44 тыс. тонн зерна;
2. финансирование строительства и оснащения приемного зернового терминала в порту г. Баку в сумме 0,4 млрд. тенге позволит профинансировать 50 % участие Корпорации в совместном предприятии с азербайджанской стороной.
Участие в создании терминала в порту Баку позволит увязать в единую транспортную цепочку зерновые терминалы в портах Актау и Баку, что создаст условия для закрепления и усиления позиций казахстанского зерна на рынке Азербайджана, Грузии и Турции.
3. осуществление выкупа имущественного комплекса АО "Ак-Бидай-Терминал" из залога банка на сумму 1,1 млрд. тенге, что позволит зерновому терминалу в порту Актау нарастить ежегодный объем перевалки зерна до 475 тыс. тонн, за 10 лет обработать порядка 3610 тыс. тонн зерна и получить аккумулятивную чистую прибыль на сумму порядка 1183890 тыс. тенге.
4. создание хлопкоперерабатывающего завода - 1,0 млрд. тенге. В результате реализации данного проекта будет создан современный хлопкоочистительный завод годовой мощностью переработки 60 тыс. тонн хлопка-сырца, который в перспективе может занять порядка 13 % рынка переработки хлопка.
Своевременность:
1. финансирование отечественных сельхозтоваропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ будет осуществлено по следующему графику:
ежегодно до 1 мая - формирование и согласование с рабочими группами областных акиматов списков сельхозтоваропроизводителей;
ежегодно до 1 июля - заключение договоров на финансирование и поставку зерна в период сентябрь-ноябрь месяцы года;
ежегодно до 1 августа - финансирование сельхозтоваропроизводителей под залог гарантийных обязательств банков второго уровня РК и организации, определенной АО "Продкорпорация".
В случае не освоения выделенных бюджетных средств на весенне-полевые работы Корпорация направит оставшиеся средства на кредитование уборочных работ 2006 года.
2. обеспечение дальнейшего развития зернового терминала в порту Актау.
пополнение оборотных средств и оснащение зернового терминала в морском порту Актау путем увеличения капитала АО "Ак-Бидай-Терминал" в течение одного квартала с момента их получения.
3. строительство терминала в порту Баку.
Денежные средства поступившие в уставный капитал Корпорации, будут направлены на выполнение строительных работ согласно графику строительства.
4. финансирование создания хлопкоперерабатывающего завода.
Денежные средства в размере 1000000 тыс. тенге, поступившие в уставный капитал Корпорации, будут направлены на закуп оборудования и оснащение хлопкоперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области согласно графику строительства завода.
Качество:
Производство хлопка-сырца имеет важное социально-экономическое значение для Южно-Казахстанской области, поскольку эта область является самым густонаселенным регионом республики, где остро стоит вопрос занятости населения. В районах, занимающихся производством хлопка, проживает около 1 млн. человек или около 50 % всего населения области, основным источником дохода которых является сельскохозяйственное производство.
Выращивание хлопка и его дальнейшая переработка позволяет в значительной мере сохранять имеющиеся рабочие места, а увеличение объемов производства позволит создать новые. Увеличение экспортных возможностей Республики Казахстан в части реализации зерновых в страны Закавказья и Турции.
Поддержка производства, переработки и реализации животноводческой продукции:
Прямой результат:
- расширение оказываемых услуг для сельхозтоваропроизводителей, сельского населения и перерабатывающих предприятий, осуществление заготовки и переработки животноводческой продукции в период массового производства по более низкой цене;
- в межсезонный период стабилизовать и косвенно регулировать рыночные цены на глубоко переработанную продукцию, максимально организовать закуп и переработку продукции от населения, увеличения объемов поставок на внутренний рынок и на экспорт.
Конечный результат:
- развитие и повышение эффективности, конкурентоспособности животноводческого сектора агропромышленного комплекса.
Финансово-экономический результат:
- выделение бюджетных средств по данной бюджетной программе позволит увеличить закуп животноводческой продукции в 2 раза и повысить экспортный потенциал продукции животноводства;
- рост производства импортозамещающей глубокопереработанной продукции животноводства.
Своевременность:
- организация закупа и промышленной переработки животноводческой продукции до декабря месяца 2006 года;
- стабилизация цен на внутреннем рынке в период дефицита животноводческой продукции.
Качество:
- сельхозтоваропроизводители и население сельских районов получат возможность реализовывать животноводческое сырье и продукцию перерабатывающим предприятиям без посредников, также увеличится доход сельхозтоваропроизводителей;
- насыщение внутреннего рынка качественной недорогой отечественной глубокопереработанной продукцией животноводства;
- развитие заготовительной инфраструктуры по заготовке, переработке и хранению животноводческой продукции;
- организация производства конкурентоспособной импортозамещающейся продукции для вытеснения с внутреннего рынка аналогичной продукции;
- снижение доли импортируемой животноводческой продукции и увеличение доли экспорта.
Обеспечение исполнения обязательств по зерновым распискам:
Прямой результат: увеличение квоты гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам хлебоприемных предприятий - участников Фонда;
Конечный результат: увеличение объемов постурожайного кредитования сельхозтоваропроизводителей под залог зерновых расписок.
Финансово-экономический результат: обеспечение сохранности зерна на хлебоприемных предприятиях - участниках Фонда порядка 2034,8 тыс.тонн.
Своевременность: освоение бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета;
Качество: недопущение фактов ухудшения качества зерна или его утраты на хлебоприемных предприятиях - участниках Фонда и увеличение объемов кредитования по программе зерновых расписок.
Организация системы микрокредитования сельского населения:
Прямые результаты: количество сельского населения получивших микрокредиты: в 2006 году - 15756 человек, в 2007 году - 83769 человек, в 2008 году - 84615 человек.
Увеличение количества обученного сельского населения основам предпринимательства: в 2006 году - 31848 человек; планируется в 2007 году - 100000 человек;
Развитие микрокредитных организаций.
Конечные результаты: увеличение дохода на 1 сельского жителя в 2006 году - 154 тенге; в 2007 году - 769 тенге; в 2008 году - 769 тенге.
Финансово-экономический результат: затраты по предоставлению микрокредита на 1 заемщика составят в 2006 году - 12,5 тыс. тенге, в 2007 году - 8,5 тыс. тенге, в 2008 году - 8,5 тыс. тенге.
Своевременность: в соответствии с установленными сроками и количество проведенных семинаров согласно плана: в 2006 году - 1327, в 2007 году - 3700.
Качество: охват микрокредитованием домашних хозяйств: в 2006 году - 1,3 %, в 2007 году - 7,0 %, в 2008 году - 7,1 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 119
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости
территории республики"
на 2006 год
1. Стоимость:
54246 тысяч тенге (пятьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 1 апреля 2004 года "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития о выделении гранта на подготовку проекта "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении программы "Жасыл Ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
сохранение и восстановление лесных массивов республики.
5. Задачи бюджетной программы:
создание и оснащение группы координации и передача ей институциональной памяти по проекту, создание группы по стратегическому планированию в лесном хозяйстве, разработка системы финансового управления проекта, проведение работ по картированию проектных территорий, оплата единовременной банковской комиссии, проведение работ по радиационному анализу, разработка проектно-сметной документации по строительству лесосеменной станции, пожарных станций и наблюдательных вышек, дорог и инфраструктуры, проведение исследовательских работ, необходимых для начала лесовосстановительных работ в 2007 году.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
044 |
|
Сохранение лесов и
|
|
|
|
2 |
|
016 |
Реализация проекта за счет софи-
|
Оплата единовременной комиссии займа МБРР.
|
Январь-
|
Комитет лесного и
|
3 |
|
018 |
Реализация проекта за счет гранта |
Оплата консуль-
|
Январь-
|
Комитет лесного и
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: укомплектование и оснащение группы координации проекта в количестве 5 человек и группы по стратегическому планированию в количестве двух человек, система финансового управления проекта разработана на 100 %, произведено полное картирование проектных территорий, система совместного управления лесным хозяйством разработана на 100 %, радиационный анализ пилотных территорий проведен на 100 %, разработана проектно-сметная документация по строительству лесосеменной станции, пожарных станций и наблюдательных вышек, дорог и инфраструктуры, проведены исследовательские работы в области лесовосстановления, управления пастбищами, обзору радиокоммуникаций.
Конечный результат: усиление мер по координации проекта и его финансовому управлению, начаты работы по стратегическому планированию в лесном хозяйстве, созданы карты проектных территорий, создана система совместного управления лесным хозяйством, определены опасные радиационные территории проекта, подготовлены документы для проведения строительных работ в 2007 году, подготовлены материалы для проведения лесовосстановительных работ.
Финансово-экономический результат: стоимость лесовосстановления 1 га лесных угодий в регионе Прииртышья составит - 27 000 тенге/га, с процентом приживаемости до 70 %, в Кызылординской области - 25 650 тенге/га, с процентом приживаемости 55 %.
Своевременность: 80 % выполнение работ, запланированных по графику, с учетом установленных сроков выполнения мероприятий.
Качество: 30 % населения проектных территорий, будет удовлетворено качеством государственных услуг в 2006 году, принимая за 100 % итоговое количество потребителей государственных услуг по окончании программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 120
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
046 "Нормативно-методическое обеспечение развития
отраслей агропромышленного комплекса"
на 2006 год
1. Стоимость:
147527 тысяч тенге (сто сорок семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 19
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение нормативно-методической базой для формирования эффективной системы агробизнеса и оптимального расселения сельского населения.
5. Задачи бюджетной программы:
разработка рекомендаций, нормативов, стандартов и методик для повышения уровня обоснованности мер при регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий, моделирование схем оптимального расселения сельского населения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
046 |
|
Нормативно-
|
Оплата услуг по разработке нормативно-
|
январь-
|
Министерство
|
7.
Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию; принятие Министерством сельского хозяйства порядка 45-50 нормативно-методических тематик, разработанных поставщиками.
Конечный результат: реализация данной бюджетной программы обеспечит методическую, нормативную, правовую базу для формирования эффективной системы агробизнеса и развития сельских территорий.
Своевременность: выполнение услуг, предусмотренных планом мероприятий в установленные сроки.
Финансово-экономический результат: на разработку одной темы необходимо в среднем порядка 3 млн. тенге.
Качество: принятые нормативно-методические темы будут способствовать применению современных агротехнологий и технологий переработки сельскохозяйственной продукции, росту эффективности сельского хозяйства и обслуживающей инфраструктуры сельских территорий, росту экономического потенциала сельских населенных пунктов, обеспечению их экологической безопасности и разработки схем оптимального сельского расселения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 121
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
047 "Государственный учет и регистрация тракторов,
прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных,
мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов"
на 2006 год
1. Стоимость:
63294 тысячи тенге (шестьдесят три миллиона двести девяносто четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 410
,
411,
412
Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс);
статья 14
Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года N 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение установленных законодательством государственных функций по приему экзаменов на право управления и выдачи удостоверения тракториста-машиниста, а также допуску путем проведения государственной регистрации тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов к участию в дорожном движении.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
047 |
|
Государст-
|
Приобретение 30000 единиц технических паспортов,
|
В тече-
|
Министерство
|
7.
Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Оснащение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:
- техническими паспортами - 30000 штук;
- государственными регистрационными номерными знаками - 39267 штук;
- удостоверениями тракториста-машиниста - 20000 штук.
Конечный результат: обеспечение участия тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов в дорожном движении в Республике Казахстан.
Финансово-экономический результат: обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов следующей спецпродукцией для проведения государственной регистрации по следующим средним ценам:
- технического паспорта - 300 тенге;
- государственного регистрационного номерного знака - 1229,88 тенге;
- удостоверения тракториста-машиниста - 300 тенге.
Своевременность: своевременная выдача государственных регистрационных номерных знаков, технических паспортов, удостоверений тракториста-машиниста владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов.
Качество: соответствие закупаемых государственных регистрационных номерных знаков, технических паспортов, удостоверений тракториста-машиниста к существующим государственным стандартам Республики Казахстан.
ПРИЛОЖЕНИЕ 122
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
054 "Капитальный ремонт и восстановление особо
аварийных участков межхозяйственных каналов
и гидромелиоративных сооружений"
на 2006 год
1. Стоимость:
463431 тысяча тенге (четыреста шестьдесят три миллиона четыреста тридцать одна тысяча тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования и ирригационных сооружений.
5. Задачи бюджетной программы:
восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
054 |
|
Капитальный ремонт и восстановле-
|
Проведение ремонтно-вос-
|
Январь-
|
Комитет по
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: улучшение технического состояния на 3-х особо аварийных участках межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений.
Конечный результат: обеспечение бесперебойной подачи воды сельхозводопотребителям.
Финансово-экономический результат: повышение коэффициента полезного действия оросительных систем до 80 %.
Своевременность: завершение ремонтно-восстановительных работ к декабрю 2006 года в соответствии с проектно-сметной документацией.
Качество: соответствие выполненных ремонтно-восстановительных работ требованиям строительных норм и правил.
ПРИЛОЖЕНИЕ 123
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
055 "Государственные премии в области аграрной науки"
на 2006 год
1. Стоимость:
600 тысяч тенге (шестьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 685 "О премиях в области науки".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
поддержка ученых и специалистов республики в области аграрной науки за открытия, изобретения, выведенные и апробированные сорта растений и породы животных, технологические и технические разработки в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, вносящие значительный вклад в развитие отечественной науки.
5. Задачи бюджетной программы:
премирование ученых за выдающиеся научные достижения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
055 |
|
Государст-
|
Проведение конкурса на
|
Январь-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: получение новых результатов научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям аграрной науки.
Конечный результат: стимулирование научного труда с целью привлечения в науку талантливой молодежи.
Финансово-экономический результат: размер премий составляет: первая - 200 месячных расчетных показателей, вторая - 150 месячных расчетных показателей, третья - 100 месячных расчетных показателей.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных в программе в III-IV кварталах 2006 года.
Качество: поддержка ученых, а также талантливых молодых ученых, внесших существенный вклад в развитие аграрной науки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 124
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции Казахстана"
на 2006 год
1.
Стоимость: 388857 тысяч тенге (триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2005 года N 854 "О привлечении займа Международного Банка Реконструкции и Развития по финансированию проекта повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечить развитие экономического благополучия сельскохозяйственной отрасли путем улучшений конкурентоспособности сельскохозяйственных производств.
5. Задачи бюджетной программы:
максимально увеличить процент граждан, имеющих доступ к сельскохозяйственным знаниям; максимизировать процент граждан, использующих сельскохозяйственные технологии, путем увеличения результативности аграрных научных исследований; максимизировать процент фермеров, имеющих доступ к обновленным и модернизированным лабораториям; максимизировать процент фермеров, которые будут производить продукцию, соответствующую международным стандартам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
056 |
|
Повышение
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация
|
Выделение грантов по системе конкурсных грантов. |
Июль-
|
Министерство
|
3 |
|
016 |
Реализация
|
Приобретение консультацион-
|
Июль-
|
Министерство
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: гармонизация нормативно-правовых актов; создание системы по распространению и передаче знаний и технологий на областном и районном уровнях; выделение грантов на сумму 13,3 млн. тенге.
Конечный результат: доступ большего количества граждан к сельскохозяйственным знаниям; доступ граждан к продукции, соответствующей международным стандартам.
Финансово-экономический результат: все расходы по содержанию группы консультантов, привлечению международных и местных консультантов не будут превышать установленных лимитов по инвестиционным проектам.
Своевременность: все мероприятия по программе проведены в сроки, установленные настоящим паспортом бюджетной программы.
Качество: 100 %-е выполнение всех запланированных мероприятий.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 125
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
057 "Информационное обеспечение субъектов
агропромышленного комплекса и сельского населения
на безвозмездной основе"
на 2006 год
1. Стоимость:
110000 тысяч тенге (сто десять миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 6
и 15
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение эффективности функционирования агробизнеса путем повышения информационного уровня субъектов АПК.
5. Задачи бюджетной программы:
информационно-маркетинговое и консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
057 |
|
Информацион-
|
Предоставление
|
апрель-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: предоставление не менее 50,0 тысяч крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим субъектам агропромышленного комплекса на безвозмездной основе консультационных услуг, информационно-маркетинговой, справочной, ценовой информации.
Конечный результат: 1) расширение доступности субьектов АПК к информационно-маркетинговым услугам; 2) обеспечение эффективности функционирования агробизнеса путем повышения информационного уровня субъектов АПК.
Финансово-экономический результат: средние затраты на предоставление субъектам агропромышленного комплекса информационной услуги будет составлять 2200 тенге на одного субъекта.
Своевременность: выполнение услуг, предусмотренных планом мероприятий в установленные сроки.
Качество: обеспечение на безвозмездной основе не менее 25 % субъектов агропромышленного комплекса консультационными услугами, информационно-маркетинговой, справочной, ценовой информацией.
ПРИЛОЖЕНИЕ 126
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
086 "Кредитование проекта по постприватизационной
поддержке сельского хозяйства"
на 2006 год
1.
Стоимость: 150000 тысяч тенге (сто пятьдесят миллионов тенге).
<*>
Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2005 года N 255 "О заключении Соглашения о займе (Второй пост-приватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития", Закон Республики Казахстан от 14 декабря 2005 года "О ратификации Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
<*>
Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение доступа фермеров, мелких и средних сельских предприятий к финансовым услугам.
5. Задачи бюджетной программы:
максимизировать % граждан сельских районов в получении льготных кредитов через банки второго уровня;
обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса в сельской местности к кредитам, участвующих банков второго уровня до 2009 года; максимизировать % граждан сельских районов в получении кредитов на лизинговой основе через участвующие лизинговые компании; обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса в сельской местности к кредитам на лизинговой основе участвующих лизинговых компаний до 2009 года.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
086 |
|
Кредитова-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация проекта за внешних займов |
Выделение прямых кредитов
|
Май-
|
Министерство
|
3 |
|
016 |
Реализация проекта за счет софинанси-
|
Выделение прямых кредитов и
|
Май-
|
Министерство
|
<*>
Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выделение прямых льготных кредитов, кредитов на лизинговой основе сельхозтоваропроизводителям и другим участникам аграрного сектора на общую сумму 150 000 тыс. тенге.
Конечный результат: развитие системы коммерческого кредитования сельского хозяйства.
Финансово-экономический результат: сумма кредита на 1 проект конечного заемщика при традиционном кредитовании не превысит 12 700 тыс. тенге, при структурном финансировании - 127 000 тыс. тенге.
Своевременность: своевременное финансирование субпроектов конечных заемщиков.
Качество: заявки на получение кредита, одобренные банками второго уровня, удовлетворенном в полном объеме.
<*>
Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N
470б
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 127
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
111 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые
административные функции в рамках разграничения
полномочий между уровнями государственного управления"
на 2006 год
1. Стоимость:
183929 тысяч тенге (сто восемьдесят три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
отсутствует.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
реализация административных реформ по децентрализации полномочий.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение передачи полномочий и штатной численности на местный уровень.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
111 |
|
Целевые
|
Обеспечение
|
Январь-декабрь |
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямые результаты: полная передача административных функций в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления.
Конечные результаты: осуществление переданных функций местными исполнительными органами.
Финансово-экономический результат: затраты на содержание одного государственного служащего в среднем составляют 692 тысячи тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками.
Качество: выполнение мероприятий в полном объеме.
Приложение 127-1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
<*>
Сноска. Постановление дополнено приложением 127-1 - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N 470б .
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы 112
"Создание электронного правительства"
на 2006 год
1. Стоимость:
53700 тысяч тенге (пятьдесят три миллиона семьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы"; пункт 90 Плана мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654; пункт 4.40 Плана мероприятий по реализации Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение эффективности функционирования аграрного сектора.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение эффективности взаимодействия участников аграрного рынка; повышение доступности информации, качества и достоверности.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
112 |
|
Создание
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Повышение
|
Развитие
|
август-
|
Министерс-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
1) эффективное государственное регулирование агропродовольственного рынка;
2) возможность получения качественной, доступной и достоверной информации агропродовольственного рынка.
Конечный результат:
1) обеспечение доступа не менее 5 % субъектов агропромышленного комплекса к информационным ресурсам;
2) возможность постоянного мониторинга рынков сельскохозяйственной продукции.
Финансово-экономический результат: внедрение системы электронных торгов в 160 районах через сельские информационно-консультационные центры для увеличения товарооборота агропродовольственного рынка.
Своевременность: выполнение в установленные сроки плана мероприятий по реализации бюджетной программы.
Качество: 100 % удовлетворение пользователей Системы электронных торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 128
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
743 "Строительство Национального хранилища генетических
ресурсов растений и животных"
на 2006 год
1. Стоимость:
243612 тысяч тенге (двести сорок три миллиона шестьсот двенадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 17
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание эффективной системы хранения, воспроизводства, расширения и использования генофонда растений и животных, обеспечение продовольственной безопасности страны.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение сохранения генофонда сельскохозяйственных растений и животных.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
743 |
|
Строитель-
|
Разработка и
|
Январь-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: утвержденная проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, по строительству лабораторного корпуса Национального хранилища генетических ресурсов растений и животных.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию комплекса Национального хранилища генетических ресурсов растений и животных для создания системы сохранения и рационального использования генофонда растений и животных.
Своевременность: согласно плана-графика работ и договоров.
Качество: согласно Санитарных норм и Правил Республики Казахстан А.2.2-1-2001 (Издание официальное) "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".