О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1681

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
      Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 декабря 2012 года № 1681

Утвержден      
постановлением Правительства
Республики Казахстан 
от 8 февраля 2011 года № 96

Стратегический план
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы Содержание

      1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан
      2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
      3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
      4. Развитие функциональных возможностей
      5. Межведомственное взаимодействие
      6. Управление рисками
      7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан

      Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
      Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

       Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотек, 2 859 клубов, 44 театра, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха).
      За последние 10 лет практически на 20 % увеличилось число театров, на 40 % выросло количество кинотеатров и кинозалов, на 30 % – музеев, на 15 % – библиотек. Активно растет спрос на услуги сферы – в 12 раз выросло число зрителей кинотеатров. На 30 % увеличен показатель посещаемости театров и музеев, на 25 % выросло число постоянных читателей библиотек.
      Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
      Услуги учреждений культуры. В 2011 году поставлено 11 755 спектаклей, организован 6401 концерт, проведено 7 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 30 памятниках истории и культуры, из них 6 полностью отреставрированы. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсии. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 18 %.
      Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2011 годы мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 38 странах мира.
      Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
      Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах, составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
      Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
      Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
      Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
      Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
      Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Состояние инфраструктуры информационной сферы. По состоянию на 1 января 2012 года в республике действуют 2 740 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 662) и журналы (832), 8,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 543 (20 %) СМИ, на русском языке – 920 (33 %), на казахском и русском языках – 930 (34 %), на казахском, русском и других языках – 347 (13 %).
      Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», открытый в г. Астане.
      Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания.
      Успехи и достижения. В начале 2011 года осуществлен запуск национальной цифровой спутниковой сети. В систему вещания вошли практически все общенациональные теле-, радиоканалы (37). Их размещение на спутниковом ресурсе обеспечено средствами из государственного бюджета, это обеспечило возможность смотреть отечественное телевидение в полном объеме на всей территории Казахстана, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Являясь участником Женевского соглашения 2006 года, Казахстан готовится к полному переходу на цифровой формат наземного эфирного телевещания в 2015 году.
      В рамках переформатирования концепции госканалов и создания новых тематических в 2011 году на телеканалах «Казахстан» и «Хабар» проводится работа по закрытию программ с низким рейтингом и выпуску новых, открыты тематические телеканалы «Балапан» и «Мәдениет», новое радио «Classic». В 2012 году начали функционировать телеканалы «Бiлiм» и «Новости-24».
      С 1 сентября 2011 года национальный телеканал «Казахстан» переориентирован на 100 %-ное вещание на государственном языке. Исключительно на казахском языке вещает детский телеканал «Балапан». В Интернете запущен сайт-агрегатор Baq.kz, где консолидированы интернет-ресурсы более 90 казахоязычных информресурсов. Для региональных СМИ, не имеющих собственных сайтов, открыты 54 специальные страницы. Рейтинг казахоязычного портала Wikipedia по количеству статей на национальном языке поднялся с 125 места на 36 место, это позволило перейти из категорий стран с «1000+статей» в категорию «100 000 + статей».
      Единую сеть государственных архивов республики создают 234 государственных архивных учреждения. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 24,2 млн. единиц хранения. В среднем ежегодно государственными архивами принимается на хранение более 400 тысяч дел и документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и по личному составу.
      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 314 издательств и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой социально-важной литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
      При этом, социально-важная литература – это художественные, научные, публицистические, энциклопедические и другие актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и общемировых ценностных идеалов, а также популяризирующие достижения в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни страны.
      Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005 - 2010 годах составил 80 598,7 млн. тенге, из которых в 2005 году - 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году - 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году - 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году - 16 467,4 млн. тенге, в 2009 году – 16 467,4 млн. тенге, в 2010 году – 16 293,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.
      Второе. Технологическая отсталость медийной инфраструктуры.
      Третье. Отсутствие цифрового телерадиовещания.
      Четвертое. Недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет.
      Пятое. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе посредством реализации норм Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18 января 2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле-, радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных Интернет-ресурсов, online-вещание способствует расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.
      Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132.
      Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (далее – Госпрограмма).
      Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
      На первом этапе реализации Госпрограммы начата доработка стандартов языковой компетенции: проведена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, внедрению системы оценки уровня его владения – по уровням А1-А2 – элементарное использование языка, В1-В2 – самостоятельное использование и С1-С2 – компетентное использование. Завершены подготовительные работы по разработке заданий с ключами для обучения казахскому языку.
      Разработано и выпущено 238 наименований печатной продукции, среди них самый ценный лексикографический труд, соответствующий всем современным научно-теоретическим требованиям – 15-томный толковый словарь «Қазақ әдеби тiлiнiң сөздiгi». Кроме того, выпущены 15-томные серии книг для детей всех возрастов - «Әлем балалар әдебиетiнiң iнжу-маржандары», 25 томники классической литературы - «Әлемдiк классика», аудиокниги, инновационные учебно-методические программы и другие.
      В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка в 2008 году создан портал «Государственный язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), на котором размещено более двадцати видов Интернет-сервисов.
      Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах действует автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 82 %.
      Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2011 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
      Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
      Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
      Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
      Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
      В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
      Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. Начиная с 2006 года, ежегодный прирост НПО - свыше 1000 организаций.
      Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики - более 85 %.
      При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практики стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. Получил развитие отраслевой государственный социальный заказ. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.
      В рамках государственного социального заказа за последние четыре года Министерством профинансировано более 700 социально значимых проектов НПО в самых разных областях общественной жизни. Ключевые партнеры Министерства – все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, республиканские этно-культурные объединения, Гражданский альянс Казахстана, Всемирная ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы «Болашақ», Фонд развития государственного языка, Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана, Союз «Атамекен» и многие другие женские, молодежные, ветеранские, экологические НПО. За прозрачность и открытость всех процедур размещения государственного заказа Министерство удостоено общественной премии «Таным».
      Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует обновленный Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе».
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
      Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.
      Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование законодательного, социально-экономического и организационно-методического обеспечения.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Наименование

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005, 006, 007, 016, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 029, 068, 901, 902)

Целевой индикатор

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры

социологические
исследования

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Показатели прямых результатов

Доля восстановленных, отреставрированных и прошедших консервацию объектов культурного наследия от общего количества объектов, вошедших в государственные списки памятников истории и культуры республиканского и местного значения

отчеты
подведомственных
организаций

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Ежегодное количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубежом

отчеты
подведомственных
организаций

ед.

165

168

170

180

177

179

180

Уровень информированности населения о проектах «Мәдени мұра»

социологические
исследования

%

40

70

75

76

77

78

80

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Комплексное изучение историко-культурного наследия Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Х

Х

Х

Х

Х

Пропаганда национального исторического наследия в стране и за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана мероприятий по организации и проведению опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых госорганом услуг

-

Х

-

-

-

Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям

Показатели прямых результатов

Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек:

данные
Агентства по
статистике

ед.








- посетителей библиотек



265

268

269

271

273

275

277

- посещений театров



124

121

122

124

126

127

129

- посещений музеев



256

257

258

260

262

264

266

Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

-

-

21

42

65

Посещаемость информационной системы «Электронный государственный библиотечный фонд «Библиотека Казахстана»

электронная
система учета
посещаемости
портала kazneb.kz

тыс. ед.

-

49

50

51

52

53

54

Доля автоматизированных государственных услуг от общего количества услуг

акт

%

-

-

-

83

17

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Материально-техническое обеспечение государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство и реконструкция объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение функционирования объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка регламентов и стандартов государственных услуг

Х

Х

-

-

-

Перевод государственных услуг в электронный формат

-

Х

Х

-

-

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

Показатели прямых результатов

Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката

мониторинг
репертуара
кинотеатров

%

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Количество новых театральных постановок в республиканских театрах (ежегодный срез)

отчеты подведомственных
организаций

ед.

36

39

42

39

32

29

29

Уровень снижения операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций), включая время и затраты

мониторинг
снижения
операционных
издержек

%

-

30

-

-

-

30

-

Снижение до 30 % количества плановых проверок субъектов государственного контроля

ведомственная
отчетность

%

-

-

-

10

10

10

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка талантливых личностей, обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры)

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Производство национальных фильмов

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление
2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022)

Целевые индикаторы

Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции

социологические
исследования

%

-

-

30

50

52

54

56

Увеличение объема Национального архивного фонда

отчеты
подведомственных
организаций и
местных
исполнительных
органов

тыс. ед.
хр.

-

-

300,0

550,0

300,0

300,0

300,0

Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых результатов

Ввод новых государственных отечественных телевизионных и радиоканалов

акты выполненных
работ

ед.

-

1

1

3

1

-

-

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (газеты)

акты выполненных
работ

полоса
форм.
А-2

12 685

13240

12 400

15 298

12 400

12 400

12 400

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (журналы)

акты выполненных
работ

учетно-
изд. Лист

875

970

875

953

875

875

875

Объем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа

акты выполненных
работ

час

68 708

68 708

82 546

102 165

115 392

120 855

120 855

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Формирование перечня тематических направлений государственной информационной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Методическое обеспечение информационного сопровождения социально значимых мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Тематическая дифференциация государственных каналов

Х

Х

-

-

-

Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели прямых результатов

Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных телеканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных радиоканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Среднесуточный объем вещания государственных каналов в спутниковом сегменте

акты выполненных
работ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемого по сетям многоканального вещания

Х

Х

Х

Х

Х

Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного производства

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по повышению квалификации отечественных журналистов

Х

Х

Х

Х

Х

Награждение журналистов за творческий вклад в развитие отечественного информационного пространства

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства

Показатели прямых результатов

Объем продукции электронных СМИ, охваченной мониторингом

мониторинг СМИ

час

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом

мониторинг
интернет-ресурсов

кол-во

-

-

135

135

135

135

135

Объем продукции печатных СМИ, охваченной мониторингом

мониторинг СМИ

полоса

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение перечня тематических направлений и СМИ для проведения мониторинга

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ, принятие мер в установленном законодательством порядке

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу

Показатели прямых результатов

Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

5

10

10

10

10

Доля принятых документов в государственные архивы от общего объема документации, подлежащей приему

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

80

85

85

85

85

Ежегодное обновление основных средств хранения государственных архивов

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование состава Национального архивного фонда

Х

Х

Х

Х

Х

Модернизация материально-технической базы государственных архивов

Х

Х

Х

Х

Х

Создание и ведение автоматизированного научно-справочного аппарата к архивным фондам и баз данных

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Показатели прямых результатов

Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

85

85

85

Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

85

85

85

Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

5

5

2,4

2,4

2,4

2,4

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение мероприятий по эффективному использованию документов Национального архивного фонда, находящихся на хранении в государственных архивах (сборники архивных документов, справочники, выставки)

Х

Х

Х

Х

Х

Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой формат

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по популяризации услуг государственных архивов (теле- и радиопрограммы, публикации в печатных СМИ, постоянно действующие и тематические выставки, республиканские семинары)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

Показатели прямых результатов

Количество наименований выпускаемой социально-важной литературы

отчеты издательств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

Количество социально-важной литературы, распространенной по библиотекам республики

акты
приема-передач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

781 000

781 000

781 000

Степень реализации тематического плана

протокол
экспертного
совета

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение тематических направлений по изданию социально-важной литературы

Х

Х

Х

Х

Х

Определение перечня книгоиздающих организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Издание книг

Х

Х

Х

Х

Х

Распространение книг по библиотекам республики

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период



2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление
3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024)

Целевые индикаторы

Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком

социологические
исследования

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками

социологические
исследования

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Показатели прямых результатов

Число обучающихся в центрах обучения казахскому языку

отчеты центров
обучения
казахскому языку

ед.

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота

мониторинг
процесса ведения
документооборота
на государственном
языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Посещаемость Национального портала государственного языка

электронная
система учета
посетителей
портала

тыс.ед.

162,5

200

230

270

300

300

300

Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями

отчеты
Всемирной
ассоциации казахов

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Реализация комплекса мероприятий по созданию системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и расширение сферы применения государственного языка

Х

Х

Х

Х

Х

Организация работы по усовершенствованию и систематизации лексического фонда казахского языка (в сфере ономастики, терминологии, антропонимики)

Х

Х

Х

Х

Х

Оказание политико-дипломатической, методической и организационной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Организация системы аналитической и исследовательской работы по проблемам соотечественников, проживающих за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

Показатели прямых результатов

Доля взрослого населения республики, владеющего русским языком

социологические
исследования

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения республики, владеющего английским языком

социологические
исследования

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку

данные ЭКО

%

-

-

54

57

60

62

64

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов, проживающих в Казахстане

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение работы по сохранению широкого образовательного пространства процесса обучения иностранным языкам

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стратегическое направление
4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)

Целевые индикаторы

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

социологические
исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

социологические
исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов

социологические
исследования

%

-

-

-

65

67

70

72

Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Прозрачность решений, принимаемых государственными органами

отчет
Глобального
индекса
конкурентоспособности  Всемирного
экономического
форума

место
в
рейтинге
Глобального
индекса
конку-
ренто-
способности
Всемирного
эконо-
мичес-
кого
форума

-

53

32

31

30

29

28

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

социологические
исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия

социологические
исследования

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стратегическое направление
4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)

Целевые индикаторы

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

социологические
исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

социологические
исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов

социологические
исследования

%

-

-

-

65

67

70

72

Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Прозрачность решений, принимаемых государственными органами

отчет
Глобального
индекса
конкурентоспособности  Всемирного
экономического
форума

место
в
рейтинге
Глобального
индекса
конку-
ренто-
способности
Всемирного
эконо-
мичес-
кого
форума

-

53

32

31

30

29

28

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

социологические
исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия

социологические
исследования

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики

Показатели прямых результатов

Уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий

социологические
исследования

%

80

83

84

85

85

85

85

Уровень правовой грамотности населения в сфере применения государственных символов

социологические
исследования

%

-

-

-

45

49

53

57

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы

результаты
инспекционных
проверок/данные
государственных
органов,
учреждений

%

30

35

36

37

38

39

40

Доля женщин во власти на уровне принятия решений

отчеты
структурных
подразделений

%

-

-

30

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса мероприятий по разъяснению и пропаганде программных документов и основных направлений государственной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия основных приоритетов ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан

Х

Х

Х

-

-

Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны

Показатели прямых результатов

Доля проектов, реализованных совместно с НПО и бизнес-сектором (от общего числа реализованных проектов)

отчеты поставщиков
по
государственному
социальному заказу
и подведомственных
организаций

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля населения, охваченного услугами НПО в рамках государственного социального заказа

отчеты НПО по
реализации
социально значимых
проектов в рамках
государственного
социального заказа

%

16

16

18

20

22

24

26

Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

данные
государственных
органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля граждан, положительно оценивших услуги НПО в рамках государственного социального заказа

социологические
исследования

%

-

-

10

15

20

25

30

Доля респондентов, положительно оценивших состояние нормативной правовой базы, регулирующей деятельность институтов гражданского общества

социологические
исследования

%

-

-

5

7

9

11

13

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
государственного  социального
заказа)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация мероприятий и проектов с участием институтов гражданского общества

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев

Х

Х

Х

Х

Х

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до  2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»

Стратегическое направление 3
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики»

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 4
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

1

2

4.1. Обеспечение единства нации и формирование казахстанского патриотизма

Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики»

Послание Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»

Доктрина национального единства

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»
Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям
Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторной функции развития культурного пространства:
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры; внедрение системы оценки качества, а в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.
3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений; внедрение системы государственно-частного партнерства в процесс создания конкурентоспособного культурного продукта

2011–2015 годы

Стратегическое направление 2.
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства
Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ
Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта
Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства
Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу
Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда
Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторной функции: мониторинг электронных, печатных СМИ и негосударственных СМИ по улучшению качества производимой ими продукции в рамках государственной информационной политики; укрепление материально-технической базы подведомственных архивных учреждений путем приобретения нового оборудования, капитального ремонта; внедрение информационных технологий и автоматизация деятельности архивных учреждений

2011–2015 годы

Стратегическое направление 3.
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев
Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка
Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторной функции: реализация Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы; совершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего развития и функционирования языков.
3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли: стимулирование производства конкурентоспособного продукта в сфере развития и функционирования языков за счет развития рыночных отношений

2011–2015 годы

Стратегическое направление 4.
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности
Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма
Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана
Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики
Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны

1. Модернизация системы менеджмента: совершенствование работы структурных подразделений Министерства культуры и информации, направленной на эффективное взаимодействие с инфраструктурой сферы (институты гражданского общества); внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников структурных подразделений, ответственных за реализацию целей и задач заданного направления; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторных функций: совершенствование работы Экспертного совета при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан; составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для работы с каждой из них

2011–2015
годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Задача 2.1.1 Реализация государственной информационной политики через СМИ

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы

Координация деятельности пресс-служб центральных госорганов, работа с местными исполнительными органами по вопросам проведения государственной информационной политики

Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды
как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Содействие в подготовке организационно-методических мероприятий за рубежом

6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные последствия, в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия

недостижение показателей, направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств

Внутренние

неэффективная работа местных исполнительных органов

недостижение показателей, направленных на развитие социально-культурной ситуации в регионах

подписание меморандумов с акимами областей и городов Астаны и Алматы

неэффективная работа подведомственных организаций

недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы

внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций; создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников; эффективное межсекторальное взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках подготовки профессиональных кадров

отток кадров из подведомственных организаций

7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

001 Формирование государственной политики в области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, информации, внутриполитической стабильности, языковой политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов, создание условий для расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере языковой политики. Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан и его подразделений

тыс. тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

688
105

690
557

703 500

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество стратегических документов Министерства

шт.

3

3

3

2

2

2

2

Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92

92

Ориентировочное количество разработанных международных договоров и соглашений

шт.

8

8

5

1

1

1

2

Ориентировочное количество нормативно-правовых актов, правовых актов, разработанных Министерством (по мере поступления)

шт.

100

104

100

110

120

120

120

Ориентировочное количество выдачи лицензий на реставрационные и археологические работы (по запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество выданных разрешений на ввоз и вывоз историко-культурных ценностей (по запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров в области культуры и развития языков

шт.

26

32

28

30

30

30

30

Реализация медиа-планов по освещению общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране

ед.




40

40

40

40

Количество организаций-источников пополнения Национального архивного фонда, охваченных контролем за состоянием делопроизводства и хранения документов

кол-во организаций




5

4

4

4

Количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания

кол-во тематических направлений




17

17

17

17

Доля казахстанского содержания в IT-услугах

%

-

-

38

50

65

65

65

Показатели конечного результата

Обеспечение высокого уровня функционирования Министерства в целях эффективной реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности

Предполагаемые средние затраты на содержание одного государственного служащего

тыс. тенге

3 222

3 695

3 502,2

3822,4

4071,6

4086,1

4162,7

Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

688105

690557

703 500

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013  год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Оснащение материально-технической базы центрального аппарата Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1647

8623


8681 



Оснащение материально-технической базы Комитета культуры Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1315

2022


 2730

1348 

2313 

Оснащение материально-технической базы Комитета по языкам Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1198

1010


 1298



Оснащение материально-технической базы Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации

тыс. тенге




0

 7291



Показатели прямого результата

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.



2


 1



Ориентировочное количество приобретение сервера, серверного оборудования

ед.





2

1


Ориентировочное приобретение оргтехники

ед.





30



Ориентировочное приобретение компьютеров

ед.





38



Ориентировочное количество мебели

комп.



44



28 

Ориентировочное количество оборудования, прочие

шт.


7

35


 49



Приобретение программно-аппаратного комплекса «Формикайтек TVMon Каскад Flash»

комп.




0




Доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО

%

-

-

2





Доля казахстанского содержания в объеме сектора IT-оборудования

%

-

-

2





Показатели конечного результата

Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования

%


100

100

0

 100

100 

100 

Показатели качества

Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики

Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами

тыс. тенге


4 160

11 655

0

20000

1348 

2313 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры, выплат государственных премий журналистам за лучшие публикации в области средств массовой информации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015   год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение выплаты Государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан

тыс. тенге

7 776

8 478

9 072

9 888

10386

11 112

11 892

Обеспечение выплаты Президентских премий и грантов в области средств массовой информации

тыс. тенге

5 184



6552

6924

7408

7928

Обеспечение выплаты Государственной стипендии в области культуры

тыс. тенге

15 552

16 513

18 144

19 776

20 772

22 224

23 784

Обеспечение выплаты Государственной премии в области литературы и искусства

тыс. тенге


24 904


29 046


32 642


Изготовление дипломов и свидетельств

тыс. тенге

347

520

462

600

616

714

765

Обеспечение деятельности комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента РК, государственных стипендий деятелям литературы и искусства Казахстана, государственных премий в области литературы и искусства

тыс. тенге



2 016

1 952

3 232

3 457

3 648

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий

чел.

1

4

1

4

1

4

 1

Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50

 50

Ориентировочное количество деятелей, удостоенных премии и грантов в области средств массовой информации

чел.




4

4

4

4

Показатели конечного результата

Обеспечение выплат премий, грантов, стипендий в области культуры и информации

%


100

100

100

100

100

 100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

28 859

50 415

29 694

67814

41930

77557

48017 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социально-экономической, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Развитие языков этнических групп, повышение качества удовлетворения национально-культурных потребностей

тыс. тенге

22
681

24 495

25 222

23
407

21 465

21 465

21 465

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни (конкурсы, фестивали, семинары, конференции, круглые столы и др.), совершенствование работы терминологических и ономастических секций, укрепление международного сотрудничества

тыс. тенге

611 192

565 816

2 508 342

414 697

1 627 458

1 625 549

1 625 549 

Показатели прямого результата

Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально-культурных объединений

чел.

900

915

1 000

1 000

1 000

1 050

1100 

Количество участников мероприятий, направленных на методическое совершенствование преподавателей воскресных школ республиканских национально-культурных центров

чел.

1000

1185

1 200

60

60

60

60 

Разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом

тыс. печ. листов

70 350

71 334

95 900

0,1

0,5

1

Количество аналитических докладов, подготовленных на базе исследований по проблемам языковой политики, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3

 3

Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики

чел.

2 900

3 790

3 800

3 850

3 850

3900

3950 

Показатели конечного результата

Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком

%

52

60

63

65

68

71

75 

Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку

%

-

-

54

57

60

62

64

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 648 923

1 647 014

1 647 014 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

005 Прикладные научные исследования

Бюджетная подпрограмма

100 В области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические исследования объектов историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение научно-прикладных исследований

тыс. тенге

111 907

72 713

53 941

56 000

135 630

94 730


Проведение археологических работ

тыс. тенге

156 184

100 500

107 500

99 300

88 210

87 731

102 179

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество научно-прикладных исследований

ед.

13

11

7

6

6

2


Ориентировочное количество проводимых археологических работ

ед.

49

26

27

26

10

10

10

Показатели конечного результата

Обеспечение научно-практического анализа историко-культурного наследия путем проведения научно-прикладных и археологических исследований

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Предполагаемые средние затраты по проведению археологического исследования на одном объекте

тыс. тенге


773,1

796,3

787,4

8821

8773

10217.9

Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

268 091

173 213

161 441

155 300

223 840

182 461

102 179

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение организаций культуры

тыс. тенге


24 090


107 897

931 327

297 282

222 366

Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации организаций культуры

тыс. тенге




132 874

243 440

879 256

20000

Материально-техническое оснащение архивных учреждений

тыс. тенге




373 130




Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

тыс. тенге



826 328





Показатели прямого результата

Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт

ед.

4

1

1

2

2

1

1

Количество организаций, по которым проводится разработка проектно-сметной документации

ед.





2



Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов

ед.



102

46

989

404

371

Ориентировочное количество приобретенной литературы

ед.



2 250

2 250

6721

3007

3007

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.



26


38

6

47

Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры

ед.



300

69

1 807

337

229

Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений

ед.




120


29

117

Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

ед.



56





Показатели конечного результата

Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием

ед.



2 678

2485

9 555

3 783

3 771

Проведение капитального ремонта объектов культуры

ед.




2

2



Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

451 544

24 090

903 690

613 901

1174 767

1176 538

242 366

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

007 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Производство переходящих, новых фильмов, дубляж фильмов, формирование сценарного резерва, обеспечение непрерывного технологического процесса, тиражирование и дистрибьюция нацфильмов, хранение национальных фильмов

тыс. тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3437 281

2396 890

2409 890

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество национальных фильмов

ед.

13

21

20

16

26

34

32

Показатели конечного результата

Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката, произведенных в рамках государственного заказа

%

5,2

6,5

4

5

4

4

Показатели качества

Предполагаемое количество призов и наград международных кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1

 1

 1

Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3437 281

2396 890

2409 890

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение праздничных мероприятий, торжественных концертов, культурно-массовых мероприятий

тыс. тенге

160 975

1 372 503

922 082

437 861

436281

380433

534352

Проведение юбилейных дат выдающихся личностей

тыс. тенге

58 714

14 429

8 958

81 589

62 700

55 000


Международное сотрудничество и презентация лучших достижений казахстанского искусства за рубежом

тыс. тенге

954 022

1 196 845

1 296 705

1 045 222

812 058

756 201

637 002

Комплекс социально значимых и культурных мероприятий по Году «Астана - столица Содружеств 2012», «Астана - культурная столица тюркского мира 2012»

тыс. тенге




580824




Показатели прямого результата

Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий в стране

ед.

27

35

29

50

34

29

20 

Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий за рубежом

ед.

15

7

3

11

12

10

 8

Показатели конечного результата

Повышение культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием Казахстана путем проведения социально значимых и культурных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 311 039

1191 634

1171 354

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан.
Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни.
Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Выделение субсидий театрально-концертным организациям на покрытие убытков

тыс. тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 883 193

5 773 243

5 819 517

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество театральных постановок

ед.

36

39

37

39

32

29

29 

Ориентировочное количество зарубежных гастролей

ед.

6

3

6

3

4

1

Показатели конечного результата

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики

%

100

100

100

100

100

100

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных средств


тыс. тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5883 193

5773 243

5819 517

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования музеев, музеев- заповедников

тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1491 722

1081 116

1068 209

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия

ед.

165

168

170

175

168

165

160

Показатели конечного результата

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1491 722

1081 116

1068 209

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

011 Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Выпуск имиджевых материалов по пропаганде межэтнического согласия, государственных символов, по разъяснению и пропаганде ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана

тыс. тенге

20 000

13 300

12 541

24 867

24867

26608

28470

Проведение общественно-политических мероприятий, оказание государственной поддержки по развитию межэтнических отношений и укрепления этнокультурных взаимодействий в обществе

тыс. тенге

961 381

1 254 779

784 644

237 230

423 770

453 434

485 174

Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев

тыс. тенге

141 114

168 311

185 562

396 047

404 296

383 559

373 857

Показатели прямого результата

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК

%

-

-

5

5

5

5

5

Уровень информированности населения о работе, проводимой в сфере государственных символов

%

-

-

-

65

67

70

72

Показатели конечного результата

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы

%

30

35

36

37

38

39

40

Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

%

55

85

86

87

88

89

90

Показатели конечного результата










Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

852 933

863 601

887 501

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Воссоздание памятников историко-культурного наследия

тыс. тенге

563 650

563 650

608 657

716 420

892 402

828 455

711 702

Сооружение памятников историко-культурного наследия

тыс. тенге


1 673

1673





Показатели прямого результата

Предполагаемое количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы

ед.

26

19

30

28

48

37

43 

Предполагаемое количество установленных памятников в Казахстане

ед.

1

-

-

1

-

-


Показатели конечного результата

Повышение уровня информированности населения о проектах «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78

80

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

563 650

565 323

610 330

716 420

892 402

828 455

711 702

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Повышение квалификации и прохождение стажировок сотрудниками государственных организаций культуры в республике и за рубежом

тыс. тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Показатели прямого результата

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом

чел.

100

20

18

23

23

16

16 

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку в республике

чел.

-

-

-

-

-

-

 -

Показатели конечного результата

Обеспечение прохождения стажировок сотрудниками республиканских организаций культуры за рубежом в целях совершенствования теоретических и практических знаний профессионального мастерства специалистов

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Подготовка к изданию, издание свода памятников истории и культуры (по областям)

тыс. тенге

17 000

8 000

8 000

6 000

14 500

10 000

10 000

Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО

тыс. тенге

5 000

8 000

8 000

8 000

5300

3000

6000

Разработка генерального плана, определяющего пути возрождения музеев-заповедников

тыс. тенге




6 104

5100

5104

5000

Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников истории и культуры

тыс. тенге

20 220

22 500






Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников для включения их в серийную номинацию «Великий Шелковый Путь»
1. Семиреченский отрезок (Талгар, Койлык, Акыртас, курганные могильники)
2. Южно-Казахстанский отрезок (Сайрам, Испиджап, Отрар)

тыс. тенге




8 000

8000

8000

7000

Разработка менеджмент-плана по изучению, сохранению и развитию средневековых городищ Сауран и Ески Туркестан

тыс. тенге



6 000





Разработка менеджмент- плана по изучению, сохранению и развитию мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифов Тамгалы и других объектов, включенных в список ЮНЕСКО

тыс. тенге





6000

2000

4840

Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной трансграничной номинации «Великий Шелковый путь»

тыс. тенге



8 500

8 500

8500

8500

8500

Разработка картосхемы расположения и комплексного проекта зон охраны памятников истории и культуры Акмолинской области г. Астаны

тыс. тенге




7 000


7000


Реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии, VII-VI века до нашей эры

тыс. тенге



8 000





Определение границ территории и зон охраны Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык»

тыс. тенге



5 104





Историко-технологическое исследование, сбор, систематизация и создание базы данных по строительным и реставрационным материалам памятников материальной культуры Казахстана

тыс. тенге






5000

7000

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество реализуемых проектов по своду и систематизации культурного наследия народа

ед.

6

5

6

6

6

8

7

Показатели конечного результата

Повышение уровня информированности населения о проекте «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78

80

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программ

Содержание республиканских библиотек

тыс. тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471 

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78

78 

Показатели конечного результата

Удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей читателей путем проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий республиканскими библиотеками

%

100

100

100

100

100

100

 100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

1056 713

1015846

1471

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

016 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012   год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирийской Арабской Республике

тыс. тенге

392 060

86 149

431 560





Реставрация и воссоздание Мечети Султан Бейбарса в г. Каире

тыс. тенге

382 000







Строительство историко-культурного заповедника - музея «Иссык» в Алматинской области

тыс. тенге

85 815







Строительство Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берель» Катон-Карагайского района ВКО

тыс. тенге



100 734

100734




Показатели прямого результата

Количество строящихся объектов культуры

ед.

3

1

2

1




Показатели конечного результата

Количество объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2


2

1




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

859 875

86 149

532 294

100734




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство объектов культуры города Астаны

тыс. тенге



37 374 632

15 837 000

828 968



Показатели прямого результата

Количество объектов, подлежащих строительству

ед.



1

1

1



Показатели конечного результата

Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» на строительство Классического театра оперы и балета в г. Астана




37 374 632

15 837 000

828 968



Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге



37 374 632

15 837 000

828 968



Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

018 Издание социально-важных видов литературы

Описание

Обеспечение выпуска и доведения потенциальных читателей социально-важной литературы, выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Услуги по изданию социально-важных видов литературы

тыс. тенге

1 069 999



1 093 286

1 134 534 

1 187 292 

1 270 402 

Показатели прямого результата

Количество наименований выпускаемой социально значимой литературы

ед.

474



380

374 

374 

374 

Количество социально значимой литературы, распространенной по библиотекам республики

ед.

948000



926000

 781 000

781 000 

781 000 

Процент выполнения тематического плана

%

100



100

100 

100 

100 

Показатели конечного результата

Пополнение библиотечных фондов страны социально важной литературой

экз.

948000



926 000

 781 000

781 000 

781 000 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



1 069 999



1093286

1134 534

1187 292 

1270 402

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Содержание государственных архивных учреждений


297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Показатели прямого результата

Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией

%

80



85

85

85

85

Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки

%

80



85

85

85

85

Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы

%




10

10

10

10

Доля принятых в государственные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему

%




85

85

85

85

Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат

%




2,4

2,4

2,4

2,4

Показатели конечного результата

Увеличение объема Национального архивного фонда

ед. хр. (тыс.)




550

300

300

300

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с привлечением широких слоев общественности, организация и производство творческих конкурсов, производство и трансляция документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической тематике

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Ежегодное производство и прокат не менее 3 видеороликов

тыс. тенге




1281

1371

1467

1570

Ежегодное производство и прокат не менее 3 аудиороликов

тыс. тенге




376

402

430

460

Ежегодное проведение не менее 2 семинаров с привлечением широких слоев общественности

тыс. тенге




5667

6064

6488

6943

Ежегодное производство и трансляция 3 документальных фильмов, посвященных антинаркотической тематике

тыс. тенге




3038

3251

3479

3722

Показатели прямого результата

Объем произведенной аудиовизуальной продукции, выпущенной в рамках реализации государственного заказа

минут




49

49

49

49

Показатели конечного результата

Доведение до населения страны мероприятий по антинаркотической тематике

шт.




11

11

11

11

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов






10362

11 088

11 864

12 695

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

021 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, Интернет-ресурсы, аренда транспондера, методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики, проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Услуги в рамках государственного социального заказа

тыс. тенге




34 367

36 774

36 774

36 774

Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы

тыс. тенге




2 556 287

1 881 370

1 881 370

1 881 370

Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание

тыс. тенге




22 811 890

31 749 287 

32 181 535 

33 795 487 

Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

тыс. тенге




28762

65 646

65 646

65 646

Проведение мониторинга Интернет-ресурсов на предмет исполнения норм законодательства РК

тыс. тенге




14 900

28 350

28 350

28 350

Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения законодательства о выборах РК

тыс. тенге




0


11 472


Методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики

тыс. тенге




144 448

305 753

305 753

305 753

Услуги информационного агентства Bnews

тыс. тенге




153 650

345 380

345 380

345 380

Услуги информационного Интернет-портала Baq.kz

тыс. тенге




12840

92159

92159

92159

Сопровождение сайта Премьер-Министра РК

тыс. тенге




90 599

122 131

122 131

122 131


Анализ контентного сопровождения и продвижения официальных Интернет-ресурсов государственных органов

тыс. тенге





47188

50491

54025


Статистический анализ Казнета

тыс. тенге





33 853

36223

38759


Анализ социально-политического влияния Интернета

тыс. тенге





92712

99202

106146


Контентный перевод и контентное сопровождение литературного портала

тыс. тенге





146 451

156246

167184


Переход печатных СМИ в интернет

тыс. тенге





58 931

58 931

58 931

Повышение уровня государственного присутствия в Интернете и формирование положительной информационной среды посредством видео-порталов

тыс. тенге





161 444

161 444

161 444

Сопровождение сайта elim-ai.kz

тыс. тенге





276 623

276 623

276 623

Показатели прямого результата

Ввод новых государственных отечественных телевизионных передач и радиоканалов

ед.




3



Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (газеты)

полоса формата

12685



15 298

12400

12400 

12400

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (журналы)

издательский

875



953

875

875 

875 

Объем телевизионных передач и радиопередач, выпущенных в рамках государственного заказа

час

68708



102 165

115 392

120 855 

120 855 

Объем продукции электронных СМИ, охваченных мониторингом

час

74460



74460

74460

74460 

74460 

Объем продукции печатных СМИ, охваченных мониторингом

полоса

20718



20718

20718

20718

20718

Количество проведенных семинаров с участием представителей государственных органов, направленных на совершенствование государственной информационной политики

кол-во




4

4

4

4

Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом

кол-во




135

135

135

135

Количество ссылок на сайты казахоязычных средств массовой информации на информационный портал Baq.kz

кол-во




130

240

390

395

Количество страниц казахоязычных средств массовой информации, не имеющих собственного сайта, размещенных на информационный портал Baq.kz

кол-во




100

150

200

205

Количество обучающих семинаров по исполнению информационного портала Baq.kz по области

кол-во




14

14

14

14


Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном и русском языках на портале Bnews.kz

кол-во





30 000

35 000

40 000


Количество проводимых онлайн-конференций на государственном и русском языках на портале Bnews.kz

кол-во





50

60

70


Размещение на портале Каztube.kz  отечественного контента, без нарушения законодательства в области авторских прав

час





50

70

90


Количество зарегистрированных  пользователей на портале Каztube.kz

кол-во





40 000

45 000

50 000


Охват аудитории проводимых онлайн-ЕНТ на портале «Elim-ai.kz»

кол-во





8000

10000

12000


Количество публикуемых  материалов, создающих благоприятный имидж РК на портале Pm.kz

кол-во





10 000

12 000

14 000


Количество разработанных и запущенных Интернет- ресурсов для печатных СМИ РК

кол-во





400

400

400


Количество обученных представителей СМИ и технических сотрудников по переходу СМИ в Интернет

кол-во





500

500

500


Количество публикуемых материалов, создающие благоприятный имидж РК на портале «Elim-ai.kz»

кол-во





10 000

11 000

12 000


Количество разрабатываемых социальных онлайн-игр с национальным колоритмом

кол-во





5

5

5

Показатели конечного результата

Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов от 16 до 24 часов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики

%

100



100

100 

100 

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



16 238 694



25847 743

354
44 052

35909 730 

37536 162

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» по проекту «Техническое дооснащение АО «Агентство «Хабар» - приобретение телевизионного оборудования для телеканала «Новости-24»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Пополнение уставного капитала АО «Агентство «Хабар»

тыс. тенге




1 404 648




Показатели прямого результата

Ввод новых отечественных телеканалов

ед.




1




Показатели конечного результата

Обеспечение среднесуточного объема вещания государственного телеканала 24 часа с целью доведения до населения страны государственной информационной политики

%




100




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов






1 404 648




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство объектов культуры города Астаны

тыс. тенге

15 544 535

1 994 925


181 570




Строительство объектов культуры города Алматы

тыс. тенге



10 397 330





Строительство объектов культуры Восточно-Казахстанской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Мангистауской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Кызылординской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Карагандинской области

тыс. тенге

259 240







Строительство объектов культуры Южно-Казахстанской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Костанайской области

тыс. тенге








Показатели прямого результата

Окончательная оплата по объекту «Триумфальная арка», связанная с проведением летних видов работ (озеленение и благоустройство территории, установка лифтового оборудования)

%




5




Показатели конечного результата

Количество объектов, введенных в эксплуатацию


2



1




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

Доля взрослого населения неказахской национальности, владеющего государственным языком

%

12







Доля представителей других этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально-культурных объединениях

%

79







Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями


12







Показатели конечного результата

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота

%

60







Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

328 295







Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры

Описание

Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны

тыс. тенге




1 285 860




Показатели прямого результата

Ориентировочное количество оборудования и материалов для кинозалов

шт.




90




Выкуп изготовленного макета города Астаны

ед.




1




Показатели конечного результата

Приобретение оборудования и выкуп изготовленного макета Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны

ед.




91




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге




1 285 860




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных условий для инвестирования отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Увеличение уставного капитала АО «НК «Казахфильм»

тыс. тенге

1 970 000

1 000 000






Увеличение уставного капитала АО «Национальный информационный холдинг АО «Арна медиа»

тыс. тенге

1 820 000







Увеличение уставного капитала РГП «Казреставрация»

тыс. тенге








Показатели прямого результата

Создание эффективной производственно-технической базы юридическим лицам для инвестирования отрасли


х

х

х

х

х

х


Показатели конечного результата

Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

3 790 000

1 000 000






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания

Описание

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

прогнозируемый тираж выпускаемой информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии

шт.


4000






прогнозируемое количество международных, республиканских и региональных научно-практических конференций, семинаров-совещаний

ед.


4






прогнозируемое число мероприятий, проведенных агитационно-пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых-теологов, юристов и иных научных сотрудников

ед.


1






выпуск видеофильмов, видеороликов

ед.


3






прогнозируемое проведение социологических исследований, мониторингов религиозной ситуации, направленных на выработку практических рекомендаций

шт.


7






прогнозируемое количество исследовательских и консультационных записок, аналитических отчетов развития религиозной ситуации

шт.


4






Показатели конечного результата

уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






количество населения, охваченного информационно-пропагандистскими мероприятиями по повышению религиоведческой грамотности

чел.


21087






выработка практических рекомендаций по проведенным социологическим исследованиям и мониторингу религиозной ситуации

шт.


11






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


55 316






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным вопросам

Описание

Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий)

шт.


22






Показатели конечного результата

Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


53 108






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и религии

Описание

Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на международной арене в области культуры и религии, пропаганде казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

прогнозируемое количество исследовательских отчетов и консультационных записок, аналитических отчетов развития в сфере культуры и религии

ед.


10






прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических и научно-методических материалов

ед.


20






Показатели конечного результата

Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


82 557






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение капитального и текущего ремонта республиканских организаций культуры

тыс. тенге


835 673






Показатели прямого результата

Количество объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту

ед.


6






Показатели конечного результата

Завершение капитальных и текущих ремонтных работ на объектах с привлечением наемных работников с органов занятости



6






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


835 673






7.2 Свод бюджетных расходов

тыс.тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год (уточ. план)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО бюджетных расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

61 585 629

56 663 576

54 544 211

55 167 431

Текущие бюджетные программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 061 677

55 834 608

54 544 211

55 167 431

Формирование государственной политики в области культуры и информации

404 448

483 867

406 257

645 985

688 105

690 557

703 500

Прикладные научные исследования

268 091

173 213

161 441

155300

223 840

182 461

102 179

Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

28 859

50 415

29 694

67 814

41930

77557

48017

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 648 923

1 647 014

1 647 014

Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан

-

4 160

11 655

0

20000

1348

2313

Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

451 544

24 090

903 690

613 901

1 174 767

1 176 538

242 366

Производство национальных фильмов

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 311 039

1 191 634

1 171 354

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 883 193

5 773 243

5 819517

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 491 722

1 081 116

1 068 209

Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

852 933

863 601

887 501

Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

563 650

565 323

610 330

716 420

892 402

828 455

711 702

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340

Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

729 933







Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты

27 547

5 535






Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам


190 981

0





Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 830 600

2 688 724






Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


835 673






Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры




1 285 860




Издание социально-важных видов литературы

1 069 999



1 093 286

1 134 534

1 187 292

1 270 402

Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом




10 362

11 088

11 864

12 695

Проведение государственной информационной политики

16 238 694



25 847 743

35 444 052

35 909 730

37 536 162

Бюджетные программы развития

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

828 968

0

0

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0


Строительство, реконструкция объектов культуры

859 875

86 149

532 294

100 734




Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана

328 295







Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры

3 790 000

1 000 000






Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации




1 404 648




Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»



37 374 632

15 837 000

828 968