Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 8 ақпандағы
№ 96 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің
2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
1. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
2. Ағымдағы жағдайды талдау
3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
6. Тәуекелдерді басқару
7. Бюджеттік бағдарламалар
1. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің миссиясы - мәдениет саласында сапалы және қолжетімді қызметтер көрсетуге, мемлекеттік және басқа тілдердің қарқынды дамуына, ұлт бірлігінің нығаюына, мемлекет пен азаматтық сектор әріптестігінің тиімді жүйесін қолдауға бағытталған мемлекеттік саясатты әзірлеу және тиімді іске асыру.
Мәдениет министрлігінің пайымдауы - ұлттық бірліктің мызғымас қағидаттары, азаматтық бастамаларды іске асырудың тиімді тетіктері бар жалпыұлттық мәдени және тілдік орта.
Ескерту. 1-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.11.30 № 1392 Қаулысымен.
2. Ағымдағы жағдайды талдау
1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Реттелетін салалар мен қызмет сфералары дамуының негізгі параметрлері.
Салалардың инфрақұрылымы. Республикадағы мәдениет ұйымдарының желісін 41 республикалық, 7 мыңнан астам облыстық мәдениет ұйымдары құрайды, соның ішінде: 164 мұражай, 4 051 кітапхана, 2 727 клуб, 50 театр, 24 концерттік ұйым, 58 кинотеатр және телетеатр, 458 киноқондырғы, 4 хайуанаттар бағы, 2 цирк, 31 мәдениет және демалыс саябағы құрайды. Соңғы бес жылда республикалық (10%) және облыстық (10%) мәдениет ұйымдары санының өсу тенденциясы байқалады.
Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары. Елбасының «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру мақсатында, 2009 жылы 182 мәдениет объектісінде жөндеу–қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Бұл 2005 жылмен салыстырғанда 32 бірлікке көбірек.
Заңнамалық базаны жетілдіру. 2010 жылы «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Қабылданған түзетулер саланың бірқатар жүйелік проблемаларын шешуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, мемлекеттік мәдениет мекемелері желілерінің стандарттары мен типтік штаттары туралы нормативтері қабылданатын болады. Сонымен қатар, кинематография қызметін реттеудің шеңберінде киноөнімдерді индексациялау және прокаттық куәліктер беру механизмі енгізілетін болады.
Мәдениет мекемелері көрсететін қызметтер. 2009 жылы 10 мыңға жуық спектакль қойылды, 7 мың концерт, 80 мың мұражай экскурсиясы, 10 мың лекция өткізілді, 12 ғылыми-қолданбалы, 49 археологиялық зерттеу басталды, 26 объектіде қайта қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Республикалық мұражайларда 107 көрме, 357 лекция және 14 353 экскурсия өткізілді. Кітапханаларда 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылып, өткізілді. 2005 жылмен салыстырғанда саланың көрсететін қызметтерінің саны 15 %-ға өсті.
Қазақстан мәдениетін шетелдерде жария ету. Қазақстан жылы және Қазақстанның мәдениет күндерінің шеңберінде алыс және жақын шет мемлекеттерде мәдени іс-шаралар өткізу ұйымдастырылды. 2005 жылдан бері әлемнің 23 елінде мәдени іс-шаралар өткізілді.
Мәдениет қайраткерлерін қолдау. Мәдениет саласындағы талантты және болашағы зор қайраткерлерді ынталандырудың механизмі енгізілді. Тәжірибеден өту және біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру мен өткізу жұмыстары үнемі жүргізіледі. Отандық репертуарды толықтыру мақсатында гранттар бөлініп, шығармашылық байқаулар өткізу қарастырылған (2008 жылы музыкалық, драма, әдеби-сахналық туындыларды жасауға 92 мемлекеттік грант бөлінсе, 2009 жылы әртүрлі жанрдағы алты номинация бойынша «Тәуелсіздік толғауы» атты конкурс өткізілді, Ә.Қашаубаев атындағы VII республикалық дәстүрлі әндер орындаушылардың конкурсы, балет әртістерінің II халықаралық конкурсы мен «Елім менің» патриоттық әндер конкурсы).
Қаржыландыру. Мәдениет саласының жұмыс істеуі үшін 2005 -2009 жылдары бөлінген қаражат көлемі 111 миллиард теңгені құрады, соның ішінде 2005 жылы – 8,8 миллиард теңге, 2006 жылы – 11,3 миллиард теңге, 2007 жылы – 20,1 миллиард теңге, 2008 жылы – 37,7 миллиард теңге, 2009 жылы – 33,1 миллиард теңге.
Негізгі проблемаларды талдау.
Бірінші. Мәдениет саласындағы отандық өнімнің қызмет көрсету нарығындағы шетелдік өндірушілердің басымдығының негізінде бәсекелестігінің аздығы.
Екінші. Аймақтардағы мәдениет мекемелері желісінің дамуындағы үйлесімділіктің жоқтығының негізінде Республика тұрғындарының мәдениет мекемелеріне қолжетімділігінің теңсіздігі.
Үшінші. Мәдениет саласының инфрақұрылымының қажетті жағдайда дамымауы, мамандандырылған кадрлар мен мәдениет ұйымдарының тапшылығы.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау.
Отандық мәдени нарықтағы шетелдік өнімнің басымдығы саланың нарықтық қатынасын дамыту, продюсерлік және баспагерлік қызметті ынталандыру, талантты әдебиет пен өнер қайраткерлеріне қолдау көрсету арқылы мәдениет саласындағы бәсекеге қабілетті өнімді шығару механизмін жетілдіру қажеттігін тудыруда.
Қазіргі заманғы жаңа әрі ыңғайлы форматта халықтың мәдени құндылықтарға қолжетімділігін кеңейтетін жаңа технологияларды енгізу мәдениет нысандарын сандық форматқа ауыстыруды, тиісті интернет-қорларды сапалы мазмұнмен қамтамасыз етуді ары қарай жетілдіруді қажет етеді.
Саланың нормативтік-құқықтық базасын бұдан ары да жетілдіре түсу еліміздің мәдени кеңістігіндегі архитектураны оңтайландыруға мүмкіндік береді. Келешекте мемлекеттік мәдениет ұйымдары желісінің стандарттары және типтік штаттар, саланы паспорттау ең төменгі нормаларын енгізу болып отыр.
2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру
Реттелетін салалар мен қызмет сфералары дамуының негізгі параметрлері.
Сала инфрақұрылымының жай-күйі. Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы жұмыс істейді. Мемлекеттік тілді үйрету орталықтарының өңірлік желісі жоспарлы түрде кеңейтілуде: 2005 жылы – 8, 2006 жылы – 11, 2007 жылы – 36, 2008 жылы – 93, 2009 жылы – 101 орталық жұмыс істеді.
Саланың табыстары және жетістіктері.
2009 жылы мемлекеттік органдарда іс жүргізуді мемлекеттік тілде жүргізуге кезең кезеңмен көшіру аяқталды. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілде іс жүргізу мониторингінің автоматтандырылған жүйесі енгізілді. Мемлекеттік органдардағы мемлекеттік тілдегі құжат айналымы 70% жетті.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы № 550 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ересектерге мемлекеттік тілді жеделдетіп оқытудың тұжырымдамасы, Стандарты және Үлгі бағдарламасы әзірленіп бекітілді. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар жанындағы курстарды ұйымдастырушыларға балама ретінде өңірлік мемлекеттік тілді оқыту орталықтарына тиісті оқу құралдары бар көп деңгейлік мемлекеттік тілді үйрету бағдарламалары, сондай-ақ, сөздіктерді, дидактикалық материалдарды қамтитын компьютерлік бағдарламалар кешені дайындалып, таратылды.
Барлығы 71 әдістемелік құрал әзірленген: 12 оқулық, 18 оқу-әдістемелік құрал, 6 оқу–әдістемелік кешен, 16 екі–үш тілді атаулы сөздік, әр түрлі салалар бойынша (медицина, техника, құқық, спорт, экономика салалары, бекітілген терминдер сөздігі, қазақ есімдері және жер–су атаулары анықтамалықтары) 10 орысша-қазақша тілашар және 8 сөздік. Сонымен қатар «ҚР мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі» әзірленді, оған 19 атау кіреді, соның ішінде: электрондық аудио- және бейне оқулықтар, грамматикалық анықтамалықтар, оқыту сөздігі.
Мемлекеттің тіл саясаты жөніндегі ақпараттық орталықтың рөлін атқаратын «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» интернет-порталы іске қосылды.
Төзімді тілдік орта қалыптастыру. 2009 жылғы жағдай бойынша этномәдени орталықтар жанында 190–нан аса жексенбілік мектептер жұмыс істейді (2005 жылы мектептердің саны 160 болған), оларда республикамызда тұратын 7 мыңнан астам балалар мен ересектер 30-ға жуық этностық топтардың тілдерін оқиды.
Қаржыландыру. 2005 - 2009 жылдары бөлінген қаржының көлемі 7 миллиард 307 миллион теңгені құрады: 2005 жылы республикалық бюджеттен – 327,9 миллион теңге, 2006 жылы – 560,6 миллион теңге, 2007 жылы – 1 миллиард 872 миллион теңге, 2008 жылы – 2 миллиард 390 миллион теңге, 2009 жылы – 2 миллиард 157 миллион теңге бөлінді.
Негізгі проблемаларды талдау.
Бірінші. Қоғамның барлық саласында мемлекеттік тілдің қолданылу дәрежесінің жеткіліксіздігі.
Екінші. мемлекеттік тілді еліміздің әлеуметтік-коммуникативтік кеңістігінде жеткіліксіз енгізілуі.
Үшінші. Қазақстандық қоғамдағы тілдік мәдениеттің төмендеуі.
Төртінші. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталының сақталу және нығаю қажеттілігі.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау.
Мемлекеттік тілді оқытудағы бірыңғай әдістеме мен стандарттардың жоқтығы, қазақ тілін оқытатын оқытушылар мен мамандардың дайындық деңгейінің төмендігі, оқыту инфрақұрылымы қызметінің бірыңғай стандарттарының, сондай-ақ мемлекеттік тілді меңгеру процесінің ынталандыру және мониторингі жүйесінің жоқтығы қоғамда мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін арттыруда тежегіш фактор болып отыр.
Еліміздің әлеуметтік-коммуникативтік кеңістігіне мемлекеттік тілді енгізу процесіндегі маңызды фактор ретінде оның халықаралық қатынас, бос уақыт пен ойын-сауық саласындағы белсенді қолданылуы, оның заң, ғылым және жаңа технологиялар тілі ретінде дамуы, мемлекеттік тілде сөйлеудің беделін арттыру мен оны отбасылық құндылық ретінде дәріптелуі болып табылады.
Қазақстандық қоғамның тілдік мәдениетін арттыру, лингвистикалық капиталын нығайту саласында басымдық терминология, антропонимика, ономастика саласындағы мәселелерді шешуге, сөйлеу мен жазу мәдениетін жетілдіруге септігін тигізуге, сондай-ақ толерантты тілдік орта құруға берілмек.
3-стратегиялық бағыт. Мемлекеттілікті және ел бірлігін одан әрі нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
Реттелетін салалар мен қызмет сфералары дамуының негізгі параметрлері.
Қоғамдық-саяси сала инфрақұрылымының жай-күйі. Республикада 10 саяси партия, 818 этно-мәдени бірлестік (бұдан әрі - ЭМБ), 18 000 астам үкіметтік емес ұйымдар (бұдан әрі - ҮЕҰ) және бірқатар кәсіптік одақтар жұмыс істейді.
Табыстар мен жетістіктер. Елде болып жатқан қоғамдық-саяси процестердің, этносаралық қарым-қатынастардың даму жағдайы мен үрдістерін терең зерделеу мақсатында министрлік жағдайды жүйелі мониторингілеу тетігін дұрыс жолға қойған.
Ел дамуының негізгі басымдықтарын, стратегиялық бағдарламалық құжаттарды түсіндіруге бағытталған ақпараттық-насихаттық іс-шаралар өткізу жөнінде тұрақты жұмыс жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда үш жыл ішінде ақпараттық-насихаттық іс-шаралар жүргізу нәтижесінде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары туралы халықтың хабардарлығы 75-80% шегінде тұр.
Министрліктің әлеуметтік-маңызды жобаларды іске асыру саласындағы белсенді әріптесі – азаматтық сектор. Өзара іс-қимыл институты ретінде бұл жерде Қазақстан халқы Ассамблеясы, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі жанындағы Қоғамдық Палата, Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы ҮЕҰ өзара іс-қимыл туралы Үйлестіру кеңесі, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдар мен барлық деңгейдегі әкімдер жанындағы ҮЕҰ өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес түсіп отыр.
Азаматтық қоғамның сапалы өсуі мен мемлекет пен ҮЕҰ әлеуметтік әріптестігін ары қарай арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 шілдедегі № 154 Жарлығымен бекітілген 2006 - 2011 жылдарға арналған Азаматтық қоғамды дамыту Тұжырымдамасы әзірленіп белсенді іске асуда. Тұрақты жұмыс істейтін үндесу алаңдарының, оның ішінде дәстүрге айналған Азаматтық форумның жұмыстары жолға қойылған.
2005 жылдан бері іске асырылатын әлеуметтік-маңызды жобалардың саны төрт есеге артты: 2009 жылы 206 ҮЕҰ 226 жобаны іске асырды, олардың ішінде этно-мәдени бірлестіктерді, жастар саясатын, балалар бастамасын, толерантты тілдік орта құру, саламатты өмір салтын, патриоттық тәрбие тағы да басқа қолдауға бағытталған жобалар бар.
Қаржыландыру. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыруға 2005 жылы 59,7 миллион теңге бөлінді, 2006 жылы – 200 миллион теңге, 2007 жылы – 299 миллион 28 мың теңге, 2008 жылы – 709,2 миллион теңге, 2009 жылы – 917,2 миллион теңге бөлінді.
Негізгі проблемаларды талдау
Бірінші. Халық арасында ақпараттық-насихаттық жұмыс жүргізу әдістемесін жетілдіру, сондай-ақ «үндесу алаңдары» қызметін қамтамасыз ету саласында да әдістемелік база құру қажеттігі туындап отыр.
Екінші. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саласында да заңнамалық, әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік тұрпаттағы проблемалар бар.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау.
Демократиялық мемлекеттің басты міндеті азаматтық қоғам мен биліктің толыққанды әріптестігі екендігін ескере отырып, мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимыл: ел дамуының стратегиялық басымдықтарын іске асыруда қоғамдық институттардың қатысуын кеңейту, тиісті заңнамалық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-әдістемелік базаны нығайта түсу механизмдерін ары қарай жетілдіру қажеттігі туындап отыр.
Ескерту. 2-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.11.30 № 1392 Қаулысымен.
3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
Ескерту. 3-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.05.04 № 362, 2011.11.30 № 1392 Қаулыларымен.
3.1. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
Атауы |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 |
2010 жылы |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ |
|||||||||
1.1-мақсат. Отандық мәдениетті елде және шетелдерде жария ету |
|||||||||
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды (001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 011, 013, 016, 019, 020, 021, 028, 029, 068) |
|||||||||
Нысаналы индикатор |
|||||||||
«Мәдени мұра» бағдарламасының аясында іске асырылатын жобалар туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
Тұтынушылардың отандық мәдени өнімдердің сапасына қанағаттанушылық деңгейі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
30 |
50 |
50 |
52 |
54 |
56 |
57 |
1.1.1-міндет. Қазақстанның мәдени-тарихи мұрасын сақтау мен дәріптеу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
|||||||||
Ұлттық мәдениет үшін ерекше маңызы бар қалпына келтірілетін ескерткіштердің саны |
Ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептері |
бірл. |
20 |
19 |
30 |
27 |
15 |
15 |
15 |
Туристік маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің саны |
Тарих және мәдениет ескерткіштері жинағының мәліметтері |
бірл. |
137 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
Тарихи-мәдени мұраларды елде және шетелдерде танымал етуге бағытталған іс-шаралардың саны |
Ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептері |
бірл. |
165 |
168 |
170 |
175 |
177 |
179 |
180 |
«Мәдени мұра» порталының қолданушылардың саны |
Қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесі |
мың адам |
- |
46 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне |
Жоспарлы кезең |
||||||||
2011 жылы |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізуді талап ететін ескерткіштерді анықтау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тарих және мәдениет ескерткіштеріне ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізуді келісу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жинағын шығару (облыстар бойынша) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Қорық-мұражайларды қайта түлету жолдарын анықтайтын, Бас жоспар әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||
Тарихи-мәдени мұра мәселелері бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тарих және мәдениет ескерткіштеріне археологиялық жұмыстар жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын сақтау мен дәріптеуге бағытталған көрмелер, тұсаукесер рәсімдері және басқа да іс-шаралар өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Ұлттық фильмдер өндіру бойынша тақырыптық жоспарды бекіту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тарихи-мәдени мұраларды жария ету мақсатындағы деректі фильмдер өндіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
«Мәдени мұра» интернет-порталының контентін толықтыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.1.2-міндет. Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге сұраныстың артуын ынталандыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жасалған жалпы кинопрокат көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі |
кинотеатрлар репертуары мониторингі |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Республикалық және өңірлік театрлардағы жаңа театрлық қойылымдардың саны (жылдық кесім) |
ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептері |
бірл. |
36 |
39 |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
Қазақстандықтардың мәдени әлеуетін арттыруға және рухани дамуына бағытталған іс-шаралармен қамтылған халықтың үлесі (қала/ауыл) |
Халықтың іс-шараларға қатысуына мониторинг |
% |
- |
- |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
Халықаралық шығармашылық байқауларға жас қатысушылардың саны |
дарынды жастардың байқауларға қатысуына мониторинг |
адам |
- |
- |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
«Қазақстан Кітапханасы» мемлекеттік электрондық кітапхана қорын қолданушылардың саны |
қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесі |
мың адам |
- |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Бизнесті тіркеу мен жүргізуге, кеткен уақыт пен шығындарды қоса есептегенде, (рұқсаттама, лицензия, сертификат, аккредитация және кеңес алу) қатысты операциялық шығындар деңгейінің төмендеуі |
есептеудің электрондық жүйесі |
% |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне |
Жоспарлы кезең |
||||||||
2011 жылы |
2012 жылы |
2013 жылы |
2014 жылы |
2015 жылы |
|||||
Халықаралық және республикалық әлеуметтік маңызы бар мәдени іс-шаралар өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мемлекеттік тапсырыс есебінен фильмдер өндіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
«А» классты халықаралық кинофестивальдерге қатысу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Республикалық театрларда жаңа шығармалар қою |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Республикалық мәдениет ұйымдарының шетелдік гастролдерін өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
«Қазақстан Кітапханасы» мемлекеттік электрондық кітапхана қорының контентін толықтыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Бизнесті тіркеу мен жүргізуге қатысты операциялық шығындарды азайтуға бағытталған ұйымдастыру-тәжірибелік іс-шаралар өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын және регламенттерін әзірлеу |
Х |
- |
- |
- |
- |
Атауы |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ |
||||||||||
2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту |
||||||||||
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды (001, 005, 024) |
||||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||||
Республикадағы мемлекеттік тілді меңгерген ересек халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
52,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
68,0 |
71,0 |
75,0 |
|
ағылшын тілдерін меңгерген халықтың үлесі |
||||||||||
2.1.1-міндет. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік және біріктіру функцияларын кеңейту |
||||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
||||||||||
Қоғамдық өмірдің негізгі салаларында мемлекеттік тілге деген сұраныстың дәрежесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
32 |
50 |
55 |
58 |
61 |
63 |
65 |
|
Мемлекеттік органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізудің үлестік көлемі |
құжат айналымына мемлекеттік тілді енгізу процесіне мониторинг |
% |
60 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
|
Мемлекеттік тілді меңгерген ұлты қазақ емес ересек халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
12 |
17 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
|
Мемлекеттік тіл ұлттық порталын пайданушылардың саны |
қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесі |
мың адам |
162,5 |
200 |
230 |
250 |
300 |
300 |
300 |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||||
2011 жылы |
2012 жылы |
2013 жылы |
2014 жылы |
2015 жылы |
||||||
Әдістемелік материалдарды әзірлеу, бастыру және шығару |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері бойынша түрлі форматтағы іс-шаралар өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Ересек халықтың арасында оқытудың қазіргі заманғы инновациялық тәсілдерін қолдану жөніндегі мастер-класстар, тренингтер және басқа да іс-шаралар өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Мемлекеттік тілді оқыту орталықтарының жұмысын әдістемелік қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Қазақстан Республикасындағы тілдік ахуалға әлеуметтік зерттеу жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2.1.2-міндет. Қазақстандықтардың лигвистикалық капиталын сақтау |
||||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
||||||||||
Республикадағы орыс тілін меңгерген ересек халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,5 |
|
Республикадағы ағылшын тілін меңгерген халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
2 |
5,6 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
|
Ұлттық-мәдени бірлестіктер жанындағы ана тілін үйрену курстарымен қамтылған өзге этнос өкілдерінің үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
- |
- |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне |
Жоспарлы кезең |
|||||||||
2011 жылы |
2012 жылы |
2013 жылы |
2014 жылы |
2015 жылы |
||||||
Әдістемелік материалдар әзірлеу және шығару |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Оқу бағдарламаларын жетілдіру мақсатында еліміздің білім беру мекемелерімен өзара іс-қимыл жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін оқытатын теле- және радио бағдарламалар шығаруды қамтамасыз ету мақсатында БАҚ өзара іс-қимыл жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
ЭМБ жұмыстарын әдістемелік қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Ұлттық-мәдени бірлестіктер жанынан ана тілін үйрену курстарын ұйымдастыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2.1.3-міндет. Шетелдегі отандастармен мәдени байланыстарды дамыту және нығайту |
||||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
||||||||||
Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын елдердің саны |
құрылымдық бөлімдердің есептік ақпараттары |
бірл. |
12 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне |
Жоспарлы кезең |
|||||||||
2011 жылы |
2012 жылы |
2013 жылы |
2014 жылы |
2015 жылы |
||||||
Тіл саясатының өзекті мәселелері бойынша іс-шаралар (отандастарымыз тұратын елдерде конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, форумдар, фестивалдер, конкурстар, әлеуметтік зерттеулер) ұйымдастыру және өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Шетелдерде тұратын отандастарымызға арналған сөздіктер, оқу-әдістемелік құралдар шығару |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Атауы |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ |
|||||||||
3.1-мақсат. Ел бірлігін қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту |
|||||||||
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды (001, 031, 032, 018, 033, 034) |
|||||||||
Нысаналы индикатор |
|||||||||
Қоғамдық санада Мемлекеттің даму стратегияларын және мемлекеттік саясатты қолдаудың деңгейі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердің үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
45 |
52 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
3.1.1-міндет. Этносаралық келісімді сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
|||||||||
Этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты оң бағалаған халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты оң бағалаған халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
70 |
75 |
- |
79 |
82 |
85 |
87 |
Ел бірлігі доктринасын іске асыру шеңберінде өткізілетін толеранттық және этносаралық келісім құндылықтарын насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек халықтың үлесі |
өткізілетін іс-шараларға қатысушылардың саны |
% |
70 |
75 |
75,2 |
75,4 |
75,6 |
75,8 |
76 |
ҚР тұратын барлық этностардың мәдениеті мен дәстүрін сақтау мен дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызды жобаларды қолдаудың деңгейі |
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі конкурстың нәтижелері |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Дінтану сауаттылығын арттыру жөніндегі үгіт-насихат топтарының қызметінің қамтылған тұрғындардың саны |
ҮНТ есебі |
адам |
18 087 |
21 087 |
- |
27 087 |
30 087 |
33 087 |
36 087 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
||||||||
2011 жылы |
2012 жылы |
2013 жылы |
2014 жылы |
2015 жылы |
|||||
Қазақстандық қоғамдағы этносаралық ахуалға тоқсан сайынғы мониторинг |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||
Ел бірлігі доктринасы аясында іс-шараларды орындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
ЭМБ-мен, Қазақстан халқы Ассамблеясымен бірлесіп, толеранттық және этносаралық келісім идеяларын насихаттауға бағытталған түрлі форматтағы іс-шаралар кешенін ұйымдастыру |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Өзекті қоғамдық-саяси мәселелер бойынша ЭМБ, Қазақстан халқы Ассамблеясы, шығармашылық одақтар мен ҮЕҰ өкілдерімен отырыстар, кездесулер ұйымдастыру және өткізу |
- |
Х |
- |
- |
- |
||||
Қазақстан халқы Ассамблеясының жыл сайынғы сессиясын ұйымдастыру және өткізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Этносаралық келісімді насихаттау бойынша имидждік материалдар шығару |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
ҚР тұратын барлық этностардың мәдениеттері мен дәстүрлерін дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Ғалымдарды, діни бірлестіктер мен ҮЕҰ өкілдерін тарта отырып, діни сенім бостандығын қамтамасыз ету және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері жөніндегі үгіт-насихат топтарының қызметін ұйымдастыру |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Дін мәселелері бойынша ақпараттық, мерзімді, баспа өнімдерін, ғылыми және басқа әдістемелік материалдар шығару |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Халықаралық, республикалық және өңірлік ғылыми-практикалық конференциялар, семинар-кеңестер өткізу |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тақырыптық бейнефильмдер, бейнероликтер шығару |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3.1.2-міндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау |
|||||||||
Халықтың ақпараттық-насихат іс-шараларын жүргізу нәтижесінде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары туралы хабардар болу деңгейі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
80 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын түсіндіру және насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек халықтың үлесі етілу деңгейі |
өткізілетін іс-шараларға қатысушылардың саны нәтижелері/ меморгандар, мекемелердің мәліметте |
% |
78 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Мемлекеттік рәміздерді танымал ететін іс-шараларға қатысатын ересек халықтың үлесі |
өткізілетін іс-шараларға қатысушылардың саны |
% |
50 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
Басшылық лауазымдарды атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметші әйелдердің үлесі |
құрылымдық бөлімшелердің есептері |
% |
- |
- |
30 % кем емес |
||||
Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы |
ДЭФ ЖБИ есебі |
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын |
- |
75 |
62 |
46 |
45 |
44 |
43 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне |
Жоспарлы кезең |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ҚР Президентінің жыл сайынғы Жолдауының негізгі басымдықтарын қабылдау пәні бойынша қоғамдық пікірлерге мониторинг |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||
Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын түсіндіру жөніндегі РАНТ мүшелері үшін оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Жергілікті атқарушы органдар үшін ішкі саясат мәселелері бойынша оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауының басымдықтарын насихаттау бойынша имидждік материалдар шығаруды қамтамасыз ету |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның отырысын жарты жылда бір рет ұйымдастыру және өткізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Мемлекеттік рәміздерді насихаттау жөніндегі имидждік материалдар шығару |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Қазақстан патриоттарының форумын өткізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
3.1.3-міндет. Елдің даму стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыруға тартылған ҮЕҰ-дың саны |
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі конкурстың қорытындылары |
бірл. |
120 |
120 |
(факт бойынша анықталады) |
||||
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі ҮЕҰ-дың қызметтері мен қамтылған халықтың үлесі |
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру бойынша ҮЕҰ есептері |
% |
16 |
16 |
(факт бойынша анықталады) |
||||
Тұрақты негізде жұмыс істейтін азаматтық қоғам институттарының қатысуымен үндесу алаңдарының саны |
меморгандар мәліметтері |
бірл. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
Азаматтық қоғам институттарының қызметтерін оң бағалаған халықтың үлесі |
әлеуметтік зерттеу |
% |
40 |
45 |
50 |
52 |
55 |
57 |
60 |
Әлеуметтік-маңызы бар ҮЕҰ жобаларының саны |
жобалардың саны |
бірл. |
- |
- |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ-ның қызметтерін он бағалаған тұрғындар саны |
әлеуметтік зерттеулер |
% |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бірлесіп іске асырылған жобалардың үлесі (іске асырылған жобалардың жалпы санынан) |
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша өнім берушілердің және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың есептері |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Азаматтық қоғам институттарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаның жағдайын он бағалаған респонденттердің үлесі |
әлеуметтік зерттеулер |
% |
- |
- |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
Гендерлік саясатты іске асыруға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жобаларды қолдау деңгейі |
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі конкурстың қорытындылары |
% (мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жалпы көлемінен) |
- |
- |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,2 |
5,5 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне |
Жоспарлы кезең |
||||||||
2011 жылы |
2012 жылы |
2013 жылы |
2014 жылы |
2015 жылы |
|||||
ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларын іске асыру |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Саяси партиялар, кәсіподақтық қозғалыстар лидерлерінің қатысуымен үндестік алаңдары қызметін қолдау |
- |
Х |
- |
- |
- |
||||
Қазақстандықтардың белсенді азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарымен сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
1-стратегиялық бағыт |
|
1.2 Отандық мәдениетті елде және шетелдерде жария ету |
«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы |
Ел бірлігі доктринасы |
|
2-стратегиялық бағыт |
|
2.1 Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту |
«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
|
Ел бірлігі доктринасы |
|
3-стратегиялық бағыт |
|
3.1 Ел бірлігін қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту |
«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы |
«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы Жолдауы |
|
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
|
Ел бірлігі доктринасы |
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Ескерту. 4-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.11.30 № 1392 Қаулысымен.
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және міндеттері |
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және міндеттерін іске асыру бойынша іс-шаралар |
Іске асырылу кезеңі |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. |
1. Менеджмент жүйесін жаңғырту: |
2011 - 2015 жылдары |
2-стратегиялық бағыт. |
1. Менеджмент жүйесін жаңғырту: |
2011 - 2015 жылдары |
3. Стратегиялық бағыт. |
1. Менеджмент жүйесін жаңғырту: |
2011 - 2015 жылдары |
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Ведомствоаралық өзара іс-қимылды қажет ететін міндеттер көрсеткіші |
Ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға қажетті мемлекеттік орган |
Ведомствоаралық өзара іс-қимылды орнату үшін мемлекеттік орган қолданатын шаралар |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт |
||
2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту |
||
Шетелде тұратын отандастармен мәдени байланысты дамыту және нығайту |
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
Шетелде ұйымдастырушылық-әдістемелік іс-шаралар дайындауға ықпал ету |
6. Тәуекелдерді басқару
Мүмкін тәуекелдердің атауы |
Тәуекелдерді басқаруға қатысты шара қолданбаған жағдайдағы мүмкін салдарлары |
Тәуекелдерді басқаруға қатысты іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Сыртқы |
||
Тарихи-мәдени мұра объектілеріне табиғи-климаттық жағдайдың теріс әсер етуі |
Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау мен дамытуға бағытталған көрсеткіштерге қол жеткізбеу |
Қаржы қаражатын бөлу кезінде басымды мәртебесі бар тарихи-мәдени объектілердің тізбесін жасау |
Ішкі |
||
Жергілікті атқарушы органдардың нәтижесіз жұмысы |
Өңірлердегі әлеуметтік-мәдени ахуалды дамытуға бағытталған көрсеткіштерге қол жеткізбеу |
Облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкімдерімен меморандумдарға қол қою |
Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың нәтижесіз жұмысы |
Әлеуметтік-мәдени саланың жекелеген даму көрсеткіштеріне қол жеткізбеу |
ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысына мониторинг және бақылау жүйесін енгізу; |
Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардан кадрлардың кетуі |
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Ескерту. 7.1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.05.04 № 362, 2011.11.30 № 1392, 2011.12.29 N 1631 Қаулыларымен.
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет, ішкі саяси тұрақтылық, ұлтаралық келісім, тіл саясаты саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі стратегиялық саясатты және тиімді салааралық үйлестіруді жүргізу. Ұлттық мәдениетті және басқа халықтардың мәдениетін қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін жасау, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту үшін жағдай жасау. Тіл саясаты саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру. Мәдениет министрлігінің аппараты мен оның бөлімшелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің археологиялық және реставрациялау жұмыстарын жүргізуге лицензия беру |
||||||||
1. Министрліктің жұмыс істеуін, халықаралық ынтымақтастықты және стратегиялық жоспарлауды қамтамасыз ету (ҚҰҚЖД, ТСЖД) |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Министрліктің стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны |
д. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Министрліктің базалық және тақырыптық социологиялық зерттеулерінің шамамен алынған саны |
д. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Министрліктің қаржы, жедел қызметі туралы есептерінің шамамен алынған саны |
д. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
Біліктілігін арттырудан өткен министрлік қызметкерлерінің шамамен алынған саны |
% |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Әзірленген халықаралық шарттар мен келісімдердің шамамен алынған саны |
д. |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Министрлік әзірлеген нормативтік-құқықтық актілер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуіне қарай) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
АТ-қызметтеріндегі қазақстандық қамтудың үлесі |
% |
- |
- |
38 |
50 |
65 |
80 |
80 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
«Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде іске асырылып жатқан жобалар туралы тұтынушылардың хабарландырылған деңгейі |
% |
70 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
2. Мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру (МК) |
|||||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Белгіленген мерзімде реставрациялық және археологиялық жұмыстарға берілетін лицензиялардың болжамды саны (сұрау бойынша) |
д. |
39 |
Өтініштер түсуіне қарай |
|||||
Тарихи-мәдени құндылықтарды әкелуге және әкетуге берілген рұқсаттардың болжамды саны (сұрау бойынша) |
д. |
12 |
Өтініштер түсуіне қарай |
||||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Заңнамада белгіленген мерзімдерде дайындалған рұқсат құжаттардың үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
3. Тілдерді дамыту саласында мемлекеттік саясатты жүргізу (ТК) |
|||||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Президент Әкімшілігіне, Үкіметке берілген есептердің, анықтамалардың шамамен алынған саны |
д. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Жұмыс істейтін комиссиялар, жұмыс топтары өткізген отырыстардың шамамен алынған саны |
д. |
15 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
|
Өткізілген конференциялардың, дөңгелек үстелдердің, семинарлардың шамамен алынған саны |
д. |
29 |
26 |
32 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|
Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны |
д. |
7 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасында тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының іс-шараларын іске асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. Діни сенім бостандығын қамтамасыз ету және діни бірлестіктермен байланыс саласында мемлекеттік саясатты жүргізу (ДІК) |
|||||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Үкіметке, Президент Әкімшілігіне және берілген есептердің, анықтамалардың болжамды саны |
дана |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Халықаралық ынтымақтастық бойынша іс-шаралардың болжамды саны |
дана |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Қоғам санасындағы конфессияаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
5. Қоғамдық тұрақтылықты сақтау саласында мемлекеттік саясатты әзірлеуге және қалыптастыруға қатысу (ҚСЖД) |
|||||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Социологиялық зерттеулер |
д. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Жұмыс істейтін комиссиялардың, жұмыс топтарының өткізілген отырыстарының шамамен алынған саны |
д. |
10 |
8 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Өткізілген конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлардың шамамен алынған саны |
д. |
25 |
25 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны |
д. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Қоғамдық санадағы мемлекеттің даму стратегиясы және мемлекеттік саясатты қолдаудың деңгейі |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
404 505 |
474 958 |
406 257 |
611 772 |
622 299 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 Қолданбалы ғылыми зерттеулер |
||||||||
100 Мәдениет саласындағы |
|||||||||
Сипаттау |
Мәдениет пен өнердiң даму үрдiсiне ғылыми-практикалық талдауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалы үлгiлерiн әзiрлеу; объектiлердi археологиялық, архитектуралық зерттеудi қамтамасыз ету. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өткізіліп жатқан ғылыми-қолданбалы зерттеулердің шамамен алынған саны |
бірлік |
13 |
8 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
Өткізіліп жатқан археологиялық жұмыстардың шамамен алынған саны |
бірлік |
49 |
33 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
161 441 |
161 441 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру, жалпы ұлттық маңызы бар өнер туындысын айқындау. Әдебиет пен өнер саласындағы үздiк жарияланымдар үшiн журналистер мен мәдениет қайраткерлерiне мемлекеттiк сыйақы төлеудi қамтамасыз ету. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекеттiк сыйлыққа ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны |
адам |
- |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
Мемлекеттiк стипендияға ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны |
адам |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
28 923 |
50 708 |
29 694 |
60 381 |
33 997 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
005 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
||||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-комуникативтік функцияларын кеңейту және нығайту. Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту. Біртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлігі ретінде шетелде тұратын отандастарды жөніндегі мемлекеттік жүйені құру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбілік мектептері жанындағы курстарда мемлекеттік тілге оқыған тыңдаушылардың саны |
адам |
900 |
915 |
920 |
1000 |
1050 |
1100 |
1200 |
Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбілік мектептері арқылы ұлттар тілдерін дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету |
адам |
1000 |
1185 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Мемлекеттік тіл саясаты мәселелері бойынша, оның ішінде шетелде тұратын қазақ диаспорасы үшін білім беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттерді әзірлеу және шығару |
мың. б.п. |
70 350 |
71 334 |
95 889 |
95 900 |
95 900 |
100 000 |
100 000 |
|
Тіл саясаты мәселелері бойынша, оның ішінде шетелде тұратын отандастарымыз үшін зерттеу негізінде дайындалған талдау баяндамаларының саны |
білр. |
- |
1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Халықты мемлекеттік тіл насихатын насихаттау жөніндегі ұйымдастырушылық, әдістемелік, мәдени іс-шаралармен қамту |
адам |
- |
2900 |
3790 |
3800 |
3850 |
3900 |
4000 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекеттік тілді білетін республика ересек тұрғындарының үлесі |
% |
52 |
60 |
61 |
61,5 |
62 |
63 |
63 |
Ұлттық-мәдени орталықтар жанындағы ана тіліне оқыту жөніндегі курстармен қамтылған басқа этнос өкілдерінің үлесі |
% |
79 |
81 |
81 |
81,5 |
82 |
82,5 |
83 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Қоғамдық өмірдің негізгі саласында мемлекеттік тілге сұраныс дәрежесін көтеру |
% |
32 |
50 |
50 |
53 |
58 |
60 |
63 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Мемлекеттік басқару органдарына мемлекеттік тілді енгізудің тиімділігін арттыру |
% |
60 |
80 |
Зерттеу қорытындысы бойынша |
||||
Халықтың бағалауы бойынша мемлекеттік тіл саясатының мақсаттарын тиімді іске асыру |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
637 945 |
668 938 |
2 533 564 |
2 746 106 |
2 973 525 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
||||||||
Сипаттама |
Жергілікті, қалалық маңызы бар мәдениет объектілерінің құрылысы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
|||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Салынуы және реконструкциялануы тиіс объектілердің саны |
Бірл. |
4 |
2 |
1 |
1 |
|||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Пайдалануға берілуі тиіс объектілердің саны |
Бірл. |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
17 330 476 |
1 595 528 |
10 397 330 |
16 864 435 |
Әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің күрделі шығыстары |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет саласындағы уәкілетті органның материалдық-техникалық базасының жабдықталуы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны |
33 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
Жиһаздың шамамен алынған саны |
комп. |
44 |
35 |
20 |
25 |
25 |
|||
Жабдықтардың шамамен алынған саны, басқалары |
дана |
7 |
11 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
Қораптық (лицензиялық) бағдарламалық қамтамасыз ету көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі |
% |
- |
- |
2 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
АТ-жабдық секторы көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі |
% |
- |
- |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Орталық атқарушы органды, оның ведомстволарын компьютерлік және кеңселік техникалармен, жиһаздармен, лицензиялы бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз ету |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
Министрлік аппаратының және оның комитеттерінің әрі жұмыс істеуі үшін қажетті жабдықпен жарақтандыру |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
4 161 |
11 655 |
7 285 |
6 123 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет пен өнер саласындағы мекемелер мен кәсіпорындарда күрделі жөндеу жүргізу, мәдениет және діни мемлекеттік ұйымдарының материалдық-техникалық базасының жабдықталуы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Күрделі жөндеу жүргізіліп отырған мәдениет ұйымдарының саны |
Бірлік |
4 |
1 |
1 |
||||
Сатып алынатын мұражай экспонаттарының шамамен алынған саны |
бірлік |
102 |
|||||||
Сатып алынатын әдебиеттің шамамен алынған саны |
бірлік |
2250 |
|||||||
Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны |
бірлік |
26 |
|||||||
Жабдықтың және т.б. шамамен алынған саны |
бірлік |
300 |
|||||||
Астана қаласында республикалық мәдениет ұйымдардың қызметкерлеріне сатып алынатын тұрғын үйлердің шамамен алынған саны |
бірлік |
56 |
|||||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
451 544 |
200 000 |
903 690 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 Ұлттық фильмдер шығару |
||||||||
Сипаттама |
Кез-келген нысандағы және әр түрлi жанрлардағы аудиокөрнекi туындыларды шығаруға және прокаттауға бағытталған шығармашылық-өндiрiстiк, ғылыми, бiлiм беру қызметтердi қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшiн жағдай жасау, ұлттық фильмдердi шығару, тираждау және прокаттау үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекеттік тапсырыс аясында өндіріліп жатқан фильмдердің шамамен алынған саны |
бірлік |
13 |
21 |
20 |
14 |
12 |
12 |
12 |
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Жалпы кинопрокат көлемiнде отандық фильмдердiң үлесi |
% |
5,2 |
6,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Сапа көрсеткіштері |
Халықаралық кинофестивальдардың сыйлықтары мен наградаларының болжамды саны |
бірлік |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 512 136 |
2 512 136 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет саласының инфрақұрылымын дамыту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Салынып жатқан мәдениет объектілерінің саны |
Бірлік |
2 |
1 |
2 |
||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Пайдалануға берілуге тиіс объектілердің саны |
2 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
011 Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу |
||||||||
Сипаттау |
Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар: республикалық конкурстар, көрмелер, мерекелiк және мерейтойлық iс-шаралар, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесуi, Қазақстанның өзге елдердегi және өзге елдердiң Қазақстандағы мәдениет күндерi шеңберiнде концерттiк iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу, Қазақстан мәдениетiнiң қазiргi жетiстiктерiн және ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарын насихаттау, жаңа талант иелерiн жарыққа шығару, шығармашылық ұжымдардың кәсiби деңгейiн жетiлдiру, Қазақстанның шетелдегi жағымды имиджiн қалыптастыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекет ішінде ұйымдастырылған әлеуметті-маңызды және мәдени іс-шаралардың шамамен алынған саны |
бірлік |
27 |
35 |
32 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Шетелде ұйымдастырылған әлеуметті-маңызды және мәдени іс-шаралардың шамамен алынған саны |
бірлік |
15 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
1 173 711 |
2 613 347 |
2 227 745 |
911 784 |
975 609 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
012 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
||||||||
Сипаттау |
Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы елiмiздiң Мәдени ұлттық құндылықтарын тиiмдi пайдалану, Қазақстан Республикасы азаматтарын - өскелең ұрпақты эстетикалық және адамгершiлiкке тәрбиелеуге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлардың шығармаларын, әлемдiк мәдениеттiң озық үлгiлерiн насихаттау бойынша көрсетiлетiн қызметтердi орындау, Республика халқының барлық топтарын мәдени өмiр саласына тарту мақсатында олар үшiн театр-концерттiк iс-шаралардың жалпыға бiрдей қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақстан мен шетелдерде гастрольдiк сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдар қоюды жүзеге асыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны |
бірлік |
36 |
39 |
42 |
40 |
41 |
41 |
41 |
Шетел гастролдерінің шамамен алынған саны |
бірлік |
6 |
3 |
6 |
2 |
7 |
7 |
7 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 591 567 |
5 107 289 |
5 113 645 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету |
||||||||
Сипаттау |
Мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу қызметтерiн жүзеге асыру. Мұражайлық маңызы бар заттарды танымал ету, мұражай iсi саласында елiмiздiң ұлттық мәдени игiлiктерiн зерделеу және пайдалану үдерiсiн ғылыми-әдiстемелiк, технологиялық, ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өткізілген көрмелер мен тарихи-мәдени мұра саласындағы тұсау кесерлердің шамамен алынған саны |
бірлік |
165 |
168 |
170 |
175 |
180 |
180 |
180 |
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
969 728 |
1 300 942 |
1 423 403 |
1 523 149 |
1 521 950 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет және діни мемлекеттік ұйымдарының материалдық-техникалық базасының жабдықталуы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Сатып алынатын мұражай экспонаттарының шамамен алынған саны |
бірлік |
260 |
||||||
Сатып алынатын әдебиеттің шамамен алынған саны |
бірлік |
4189 |
|||||||
Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны |
|||||||||
Жиһаздың шамамен алынған саны |
д. |
||||||||
Жабдықтың және т.б. шамамен алынған саны |
бірлік |
122 |
|||||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының әрі қарай жұмыс жасауына қажетті жабдықпен жабдықталуы |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
24 139 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу |
||||||||
Сипаттау |
Ішкі саяси тұрақтылықты нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, қоғамда демократиялық қағидаттарды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету, этносаралық келісімнің қазақстандық моделін жетілдіру, саяси реформаларды жылжыту, азаматтық қоғамды дамыту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Ақпараттық-насихаттау жұмысына тартылған азаматтық қоғам институттарының саны |
бірл. |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар шеңберіндегі әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыруға тартылған ҮЕҰ-дың саны |
бірл. |
120 |
80 |
Факт бойынша анықталады |
|||||
Азаматтық қоғам институттарының қатысуымен тұрақты түрде жұмыс жасайтын үндесу алаңдарының саны |
бірл. |
300 |
250 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты қазақстандықтардың қолдау деңгейі |
% |
55.1 |
62.7 |
63.7 |
64.7 |
65.7 |
66.7 |
67.7 |
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік саясатты еліміздің саяси жүйесін модернизациялау саласындағы тұрғындардың қоғамдық санасында қолдау деңгейі |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты оң бағалаған тұрғындардың үлесі |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
|
Мәдениет министрлігі Қазақстан халықтары Ассамблеясы және этномәдени бірлестіктер өткізген төзімділік және этносаралық келісім құндылықтарын насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек тұрғындардың үлесі |
% |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
|
Ел бірлігі доктринасы шеңберіндегі іске асырылатын іс-шаралар мен жобалар туралы тұрғындардың хабардар болу деңгейі |
% |
- |
- |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
ҚР-нда тұратын барлық этностардың мәдениеті және салт-дәстүрін сақтау мен дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызды жобаларды қолдау деңгейі |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Салауатты өмір салты құндылықтарын насихаттау жөніндегі жұмыстармен қамтылған тұрғындардың үлесі |
% |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары мен іске асырылуы туралы азаматтардың хабардар болу деңгейі |
% |
45 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ақпараттық-насихаттау іс-шараларын өткізу нәтижесінде бағдарламалық құжаттар және мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары туралы тұрғындардың хабардар болу деңгейі |
% |
77 |
81 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Бағдарламалық құжаттар және мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын түсіндіру мен насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек тұрғындардың үлесі |
% |
78 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Ересек тұрғындар арасында Қазақстанның мемлекеттік рәміздері туралы азаматтардың хабардар болу деңгейі |
% |
77 |
81 |
82 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
Мемлекеттік мекемелердің Мемлекеттік рәміздерді танымал ететін имидждік материалдармен қамтамасыз етілу дәрежесі |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
Мемлекеттік рәміздерді танымал ететін іс-шараларға қатысушы ересек тұрғындардың үлесі |
% |
50 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
Азаматтық қоғам институттарын дамытуға бағытталған мемлекеттік саясаттың қоғамдық санада қолдау деңгейі |
% |
45 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
1 126 428 |
1 441 183 |
982 747 |
634 031 |
678 413 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу |
||||||||
Сипаттау |
Ежелгi мешiттер мен кесенелердi тарихи кешендер мен Мәдени-сәулет ескерткiштерiн қайта жаңғырту және қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу. Бұйымдарды қайта қалпына келтiру және консервациялау. Тарихи-Мәдени мұра ескерткiштерiн салу. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Қалпына келтiру барысындағы тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң болжамды саны |
бірлік |
28 |
19 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Қазақстанда орнатылған ескерткiштердiң болжалды саны |
бірлік |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Тарихи-мәдени мұраның сақталуын және қалпына келтірілуін қамтамасыз ету |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
620 448 |
620 574 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау |
||||||||
Сипаттау |
Мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету. Өсiп отырған нарықтық экономика талаптарына, өндiрiстегi және әлеуметтiк саладағы құрылымдық өзгерiстерге сәйкес мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны |
адам |
101 |
20 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Қазақстанда тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны |
адам |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
23 502 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
021 Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу |
||||||||
Сипаттау |
ЮНЕСКО-ның Алдын-ала тiзiмiне кiргiзiлген мәдени және аралас мұралар объектiлерiн қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жөнiнде жұмыстар жүргiзудi қарастыратын әр түрлi бағыттар бойынша қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеу жүйесiн құру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Облыстар бойынша шығарылған тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң жинағының шамамен алынған саны |
д. |
1 |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Халықтың мәдени мұрасын жүйелеу мен жинақтау бойынша асырылатын жобалардың шамамен алынған саны |
д. |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
45 104 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру |
||||||||
Сипаттама |
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекеттік тілді білетін қазақ ұлтынан емес ересек тұрғындардың үлесі |
% |
12 |
||||||
Ұлттық-мәдени бірлестіктер жанындағы мемлекеттік тілді оқу курстарымен қамтылған өзге этнос өкілдерінің үлесі |
% |
79 |
|||||||
Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын мемлекеттер саны |
Бірл. |
12 |
|||||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекеттік органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілдегі құжат айналымы |
% |
60 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
328 298 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 Республикалық маңызы бар көпшілік баратын кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету |
|||||||||
Сипаттау |
Оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыру, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасау |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
||||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
|||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Кiтап көрмелерi, тұсау кесерлердiң, оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердiң шамамен алынған саны |
д. |
75 |
75 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Оқырмандардың рухани, парасатты сұраныстарын қанағаттандыру |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
659 818 |
674 504 |
802 417 |
880 779 |
892 642 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
029 Мәдениет саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту |
||||||||
Сипаттау |
Саланы инвестициялау үшін тиімді өндірістік-техникалық база мен қолайлы жағдайлар жасау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Сатып алынатын жабдықтардың шамамен алынған саны |
д. |
31 |
31 |
|||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар қызметінің тиімділігін арттыру |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
3 790 000 |
1 000 000 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 Мәдениет және дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері |
||||||||
Кіші бюджеттік бағдарлама |
100 Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру |
||||||||
Сипаттау |
Азаматтарға діни сенім бостандығын қамтамасыз ету және конфессияаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері бойынша ақпараттық-насихат іс-шараларын өткізу. Діни ахуалдың дамуы, діни сенім бостандығы құқының іске асуы, конфессиялар арасындағы қарым-қатынас мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
дін мәселелері бойынша шығарылатын ақпараттық, мерзімді, баспа өнімдерінің, ғылыми, әдістемелік материалдардың болжамды таралымы |
дана |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
халықаралық, республикалық және өңірлік ғылыми-практикалық конференциялардың, семинар -кеңестердің болжамды саны |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
теолог- ғалымдарды, заңгерлерді және өзге де ғылыми қызметкерлерді тарту арқылы діни сенім бостандығы мәселелері бойынша үгіт-насихат топтары өткізетін іс-шаралардың болжамды саны |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
бейнефильмдер, бейнероликтер шығару |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
әдістемелік ұсынымдар әзірлеуге бағытталған діни ахуалға болжамды әлеуметтік зерттеулер мониторингтер жүргізу саны |
дана |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||
діни ахуалдарды дамытудың зерттеу мен консультациялық жазбаларының, талдамалық есептерінің болжамды саны |
дана |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі |
% |
70 |
75 |
82 |
85 |
85 |
85 |
|
Қоғамдық санадағы дінтану сауаттылығын арттыру бойынша ақпараттық-насихат іс-шаралары мен қамтылған халық саны |
ад. |
18 087 |
21 087 |
27 087 |
30 087 |
30 087 |
30 087 |
||
Діни ахуалға жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің, мониторинг қорытындысы бойынша әдістемелік ұсынымдар дайындау |
дана |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
41 825 |
21 725 |
39 175 |
44 035 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 Мәдениет және дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері |
||||||||
Кіші бюджеттік бағдарлама |
101 Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері |
||||||||
Сипаттау |
Дін мәселелері және мемлекеттік-конфессиялық қарым-қатынастардың дамуы бойынша зерттеулер жүргізу, діни ахуалдың дамуы, діни сенім бостандығы құқының іске асырылуы және діни бірлестіктер қызметі мәселелері бойынша оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
шығарылатын оқу-әдістемелік материалдардың (оқу, монографиялық әдебиеттер, сөздіктер, энциклопедиялар, ақпараттық бюллетеньдер, арнайы баспа басылымдары) болжамды саны |
дана |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
26 |
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
85 |
85 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
60 813 |
53 109 |
63 797 |
66 319 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 Мәдениет және дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері |
||||||||
Кіші бюджеттік бағдарлама |
102 Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу |
||||||||
Сипаттау |
Мәдениет пен дін саласында Қазақстанның халықаралық аренадағы оң имиджін арттыру этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық идеясын насихаттау бойынша іс- шаралар өткізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Мәдениет пен дін саласындағы зерттеу есептерінің және консультациялық жазбалардың, талдамалық есептердің болжамды саны |
дана |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
|
Шығарылатын оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік материалдар атауларының болжамды саны |
дана |
30 |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||
Соңғы нәтиже көрсеткіштері |
Қоғамдық санадағы конфессияаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
85 468 |
82 557 |
98 511 |
99 255 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
036 Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
||||||||
Сипаттама |
Мәдениет объектілердің құрылысы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Трансферттерді ұсыну |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
Астана қаласындағы мәдениет объектілердің құрылысы |
мың теңге |
37 374 632 |
||||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Салынуы тиіс объектілердің саны |
Бірл. |
1 |
||||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
«Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
37 374 632 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
37 374 632 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама |
068 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
||||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар мәдениет объектілерін ағымдағы және күрделі жөндеуден өткізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Көрсеткіштер |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Ағымдағы және күрделі жөндеуден өтуге тиіс объектілердің саны |
Бірл. |
6 |
||||||
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері |
Жұмыспен қамту органдарынан жалдамалы жұмыскерлерді тартып объектілерде ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтау |
6 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
1 000 000 |
7.2. Бюджеттік шығындардың жиынтығы
Ескерту. 7.2-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.05.04 № 362, 2011.11.30 № 1392, 2011.12.29 N 1631 Қаулыларымен.
мың теңге
Бағдарламаның атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Бюджет шығындарының барлығы: |
58 878 589 |
23 791 908 |
67 566 368 |
32 909 625 |
16 390 569 |
||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
36 569 940 |
21 110 231 |
19 262 112 |
16 045 190 |
16 390 569 |
||
001 Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру |
404 505 |
474 958 |
406 257 |
611 772 |
622 299 |
||
007 Қолданбалы ғылыми зерттеулер |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
161 441 |
161 441 |
||
003 Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру |
28 923 |
50 708 |
29 694 |
60 381 |
33 997 |
||
005 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
637 945 |
668 938 |
2 533 564 |
2 746 106 |
2 973 525 |
||
002 Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің күрделі шығыстары |
- |
4 161 |
11 655 |
7 285 |
6 123 |
||
008 Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары |
451 544 |
200 000 |
903 690 |
||||
009 Ұлттық фильмдер шығару |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 512 136 |
2 512 136 |
||
011 Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу |
1 173 711 |
2 613 347 |
2 227 745 |
911 784 |
975 609 |
||
012 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 591 567 |
5 107 289 |
5 113 645 |
||
013 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету |
969 728 |
1 300 942 |
1 423 403 |
1 523 149 |
1 521 950 |
||
016 Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру |
- |
24 139 |
|||||
018 Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу |
1 126 428 |
1 441 183 |
982 747 |
634 031 |
678 413 |
||
019 Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
620 448 |
620 574 |
||
020 Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
23 502 |
||
021 Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
45 104 |
||
022 Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету |
301 426 |
||||||
025 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу |
16 467 456 |
||||||
028 Республикалық маңызы бар көпшілік баратын кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету |
659 818 |
674 504 |
802 417 |
880 779 |
892 642 |
||
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінің іс-шаралар өткізу |
729 934 |
||||||
101 Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу |
27 547 |
||||||
031 Мәдениет және дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері |
191 488 |
201 483 |
209 609 |
||||
006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ағымдағы шығындарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
3 830 600 |
2 578 111 |
|||||
068 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
1 000 000 |
||||||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
22 308 649 |
2 681 677 |
48 304 256 |
16 864 435 |
|||
006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
17 330 476 |
1 595 528 |
10 397 330 |
16 864 435 |
|||
010 Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
||||
024 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру |
328 298 |
||||||
029 Мәдениет саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту |
3 790 000 |
1 000 000 |
|||||
036 Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
37 374 632 |