Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2010 – 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 47, 428-құжат);
2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 1344 қаулысы.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 29 қаңтардағы
№ 43 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
1. Миссия және пайымдау
Миссиясы – ақпарат, байланыс және ақпараттандыру саласында қолжетімді және сапалы қызметтерді ұсынуға, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды, отандық ақпараттық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру.
Пайымдауы – қазіргі заманғы стандарттарға сай және әлемдік ақпараттық кеңістікке толыққанды кірігуді қамтамасыз ететін дамыған, қолжетімді инфокоммуникациялық инфрақұрылым және қазіргі заманғы жалпыұлттық ақпараттық орта.
2. Ағымдағы жағдайды талдау және даму үрдістері Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымдарды дамыту Дамудың негізгі параметрлері
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласын (бұдан әрі – АКТ) дамыту «болашақ экономика салаларының» аясындағы мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы басымдықтарының бірі болып табылады, бұл оның қазіргі заманғы Қазақстан экономикасы үшін маңызды екенін көрсетеді.
АКТ Қазақстан экономикасының дербес секторы ретінде ақпараттық технологиялар, телекоммуникациялар және телерадиодыбыс тарату саласындағы қызметтер және өндіріс салаларын қамтиды. Бұл көзқарас байланыс технологиясының телерадиохабар таратудың және ақпараттық технологиялардың бір-біріне өтуі салдарынан, соңғы онжылдықта бүкіл әлемде байқалады.
Осы саланы дамытуда, АКТ-ны тұтынуды және қолдануды айтарлықтай көбейту еліміздің көп жылдық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында АКТ-да қазақстандық қатынас үлесін жоғарылату бойынша тапсырма тұр. Сөйтіп, 2009 жылы еліміздің жалпы ішкі өніміндегі (бұдан әрі ЖІӨ) АКТ секторының үлесі 3,7 %-ды құрады.
Ақпараттық технологиялар секторында 2009 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорындардың жалпы кірісі 2008 жылмен салыстырғанда 7 %-ға төмендеген және 90 млрд теңгені құрады, бұл әлемде қалыптасқан макроэкономикалық жағдай салдарының әсер етуі. Сонымен бірге экономика салаларында ақпараттандыру үдерісі жалғасуда, ол компьютерлік және жүйелік қондырғыларға деген ұдайы сұранысты қамтамасыз етуде, олар қазіргі кезеңде ақпараттық технологияларға деген барлық шығыстардың 75 %-нан астамын құрайды.
Телекоммуникация саласында кәсіпорындардың құрамдас жиынтық кірісі 2010 жылдың бірінші жартыжылдығында 226,1 млрд теңге көрсеткішіне жетті, ол 2009 жылдан 5,2 %-ға артық. Сала кірісінің өсуі елімізде халықтың және бизнестің ұсынылатын қызметтерге деген сұранысының өсіп келе жатқанын көрсетеді. Сала динамикалы даму үстінде және инвестия үшін тартымды болып табылады.
Телекоммуникация саласының беталысы жоғары жылдамдықта оптикалы және сымсыз технологияларға негізделген инфроқұрылым, халыққа және ұйымдарға мультимедиалық қызмет ұсыну, сондай-ақ жергілікті телефон байланыстарын цифрландыру деңгейін көтеру болып табылады.
Байланыс операторлары жұмыс істеп тұрған қалалық талшықты-оптикалық инфрақұрылымның негізінде қалалық мультисервистік қолжетімділікті және Metro Ethernet көлік желісін құруды жүзеге асырады, ол ADSL негізіндегі интернетке кең жолақты бұқаралық қолжетімділік, қалалық жоғары жылдамдықтағы арналар сияқты жаңа қызмет түрлерін енгізуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Елді мекендерде CDMA 450 технологиясын пайдаланып, телефонизациялау және интернеттендіру үшін байланыс желісін салу және NGN технологиясы негізінде жаңа буын жүйесін салу бойынша жұмыстар жалғасуда.
Азаматтық мақсаттағы радиожиіліктердің жолақтарын босату бойынша жұмыстар жүргізілді. Радиожиіліктер жөніндегі комиссия 2009 жылдың 24 желтоқсанында № 17-5/007-812, UMTS/WCDMA үшінші буынның ұялы байланыс стандартын енгізу үшін «GSM Қазақстан «Қазақтелеком ААҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі ЖШС), «Кар-Тел» ЖШС-гі және «Мобайл – Телеком Сервис» ЖШС-тері арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц-тен 20 МГц (қабылдау/тасымалдау) аралығында ақылы негізде қосымша лицензиялық міндеттемелер мен жиіліктер бөлу туралы шешім қабылданды.
Қазіргі уақытта Байланыс және ақпарат министрлігімен ұялы байланыс операторларына Алматы және Астана қалаларында 3G байланыс стандартының қызметтерін көрсету мақсатында радиожиілік спектрін пайдалануға уақытша рұқсат берілді. Ұялы байланыс операторларымен 5 млрд. теңге көлемінде біржолғы ақы төлегеннен кейін Байланыс және ақпарат министрлігімен 3G байланыс стандартының қызметтерін Қазақстан Республикасының барлық аумағында көрсету үшін рұқсат беріледі.
Министрлік байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру мақсатында ведомстволық бағынысты кәсіпорын «Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – «ТСТСТО» РМК) арқылы радиоэлектрондық құралдардың және радиожиілік тағайындаулардың, радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін тиімді сүйемелдеу қамтамасыз етеді.
Телекоммуникациялық салаларын дамыту жөніндегі өткізіліп жатқан іс-шаралар еліміздің әр 100 тұрғынына есептегенде 2010 жылы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:
- тіркелген телефон жолағының тығыздығы – 24,1;
- ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы – 120;
- интернет желісіне кең жолақты қолжетімділікті пайдаланушылардың тығыздығы – 12,1;
- жергілікті телекоммуникация желісін цифрлау деңгейі – 91%.
Пошта байланысы саласында қызмет көрсету нарығының негізгі жеткізушісі Ұлттық оператор болып табылатын «Қазпошта» акционерлік қоғамы болып қалып отыр. Қызмет көрсетулерді еліміздің барлық аумағын қамтитын 2800 пошта байланысы бөлімшелері жүзеге асырады.
Хат-хабарларды жіберу секторында, ірі қалаларда, баламалы жеткізгіш қызметтердің пайда болуы (жергілікті пошта байланысы) байқалады. Осы нарықта бәсекеліктің пайда болуы, дәстүрлі желілермен салыстырғанда неғұрлым арзан хабарламалар, жарнама материалдарын жеткізу бойынша қызметтердің пайда болуына ықпал етеді.
Негізгі проблемаларды талдау
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі проблемалар:
1) интернет желісіне кеңжолақты қолжетімділікті дамытудың жеткіліксіздігі;
2) елімізде үй шаруашылықтарын телефон байланысы және интернет желісіне кеңжолақты қолжетімділік қызметтерімен қамтудың жеткіліксіздігі;
3) ауылды елді мекендердің пошта байланысы бөлімшелерімен жеткілікті қамтамасыз етілмеуі;
4) халықтың компьютерлік сауаттылығы деңгейінің жеткіліксіздігі;
5) халықты компьютерлік техникамен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі;
6) АКТ құралдарының отандық өндірісі деңгейінің төмендігі және оның импортқа тәуелділігі болып табылады.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
Ішкі факторлар:
1) телекоммуникация саласын дамыту, шектеулі ресурстарды (радиожиілік спектрі, нөмірлеу ресурсы) пайдаланумен тікелей байланысты;
2) ұялы байланыстың бекітілген желілермен конвергенциясының дамуымен жаңа телекоммуникация қызметтері пайда болады;
3) тіркелген және мобилді байланыс нарығының дамуымен бірге олардың ақпаратты технологиялармен конвергенциясы негізінде қызметтердің жаңа түрлері пайда болуда;
4) қазіргі заманғы ақпараттық коммуникация құралдарының дамуы тұтынушылардың дәстүрлі пошта қызметтері түрлеріне деген сұранысының төмендеуіне әкеп соқтырады;
5) ІТ-қызметтері нарығының негізгі кірісі мемлекеттік тапсырыс есебінен құралады;
6) Қазақстанда бағдарламамен қамтамасыз ету нарығында үстемдік ету жағдайына шетелдік өндірушілердің өнімі ие;
7) Қазақстандық кәсіпорындар негізінен белгілі халықаралық өндірушілердің қондырғыларын іске асырумен және компьютерлік техниканы жинаумен айналысады.
Сыртқы факторлар:
1) байланыс кәсіпорнының кірісіне халықтың саны, орналасу тығыздығы және қозғалысы әсер етеді;
2) телекоммуникациялық нарықтың жағдайы еліміздегі экономикалық белсенділікке тікелей байланысты;
3) АКТ секторының импортқа тәуелділігінің жоғарылығы;
4) «Алатау» ақпараттық технологиялар паркі Арнайы экономикалық аймақ инфрақұрылымының дамымауы;
5) халықтың және бизнестің сатып алу қабілеттілігінің төмендігі.
Мемлекеттік қызметтерді ұсыну үдерісін автоматтандыру, электрондық үкіметтің ақпараттық жүйелеріне техникалық сүйемелдеу және жоғары білікті IT-мамандар даярлау Дамудың негізгі параметрлері
Бүгінгі күні АКТ ақпараттық қоғамды қалыптастыруға арналған маңызды құрал болып табылады, ал мемлекет пен халық қатынастарында «өткізуші» «электрондық үкімет» болды.
Бұл ретте, АКТ-ны мемлекет органдарында қолдану бірінші кезекте халыққа және бизнеске электронды нысанда қызмет көрсетуге, мемлекеттік органдардың мөлдірлігін және есептілігін жоғарылатуға бағытталған болуы керек.
Қазіргі уақытта халыққа және ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер ұсынудың хал-күйі мынадай деректермен сипатталады:
1) орталық және жергілікті атқару органдар интернет-ресурстар арқылы халыққа және бизнеске интерактивті қызметтер көрсетеді (басшылық блогы, электрондық мемлекеттік сатып алу, интерактивтік сауал және т.б.) және транзакциялық қызметтер көрсетуге ауысуды жүзеге асырады;
2) «электрондық үкімет» инфрақұрылымы құрылуда, оның аясында өнеркәсіптік пайдалануға 20 IT-ден астам жоба енгізілген;
3) «электрондық үкімет» веб-порталында 1700-ден астам ақпараттық қызметтер ұсынылады, 70 электронды қызмет көрсетіліп және 750 000-нан астам электрондық анықтамалар берілді;
4) электрондық лицензиялау жүйесі арқылы 500-ден астам өтініш қаралды және 147 электрондық лицензия берілді;
5) жергілікті мемлекеттік органдарды Бірыңғай электрондық құжат айналымы жүйесіне және Мемлекеттік органдарды куәландырушы орталыққа қосу жүргізіледі;
6) «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы азаматтарды мемлекеттік және жергілікті атқару органдарының басшыларына электрондық өтініш беру жүйесі құрылды. Пилотты жобаның аясында Павлодар облысының негізінде бес жоғары сұранысқа ие мемлекеттік электрондық қызметтер енгізілді;
7) «электрондық үкімет» аясында көрсетілетін қызметтер үшін on-line режимінде қолма-қол ақшасыз төлеуді автоматтандыруға арналған «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі жұмыс істейді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің порталы арқылы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 120 түрін төлеуге болады.
Инфрақұрылым саласында білімді дамыту мақсатында мынадай іс-шаралар жүргізілуде:
1) «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» АҚ-да (IT-Университет) Carnegie Mellon Америка университетінің бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс негізінде ағылшын тілінде 600 студент оқып жатыр;
2) «Ақпараттық жүйелер» және «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша бакалавриат және магистратура 4 (төрт) жаңа мамандықтар ашылды;
3) IT-Университеті үшін, Малайзия, Сингапур, Корея және Ресей жоғарғы оқу орындары арасынан қосымша шетелдік әріптестерге іріктеу жүргізілуде;
4) мамандандырылған IT-колледждерін ашу мәселесі пысықталуда.
Бұдан басқа, Министрлік ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында «ТСТСТО» РМК-сы арқылы компьютерлік қақтығыстарға мемлекеттік деңгейде әрекеттер жасау мәселелерін Қазақстан Республикасы ақпараттың бірігетін ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеуге қатыса отырып реттеуде.
Негізгі проблемаларды талдау
Электрондық қызмет көрсетулерді дамытуды тежейтін негізгі проблемалар:
1) ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің, ақпараттық жүйелердің және мемлекеттік органдардың ресурстарының қорғалуы деңгейінің төмендігі;
2) электронды түрде мемлекеттік қызмет көрсетуге бағытталған мемлекеттік органдардың бизнес-үдерістерін автоматтандырудың төмен қарқыны;
3) «бір терезе» қағидасымен электронды нысанда мемлекеттік қызмет көрсетулер деңгейінің жеткіліксіздігі.
Ақпараттық коммуникациялар саласында білім беруді дамытудың негізгі проблемалары:
1) ақпараттық коммуникация саласындағы басым мамандықтар бойынша талаптар бар біліктілік анықтамалығының болмауы;
2) отандық жоғарғы оқу орындарының жаңа білім беру технологиясы мен (және) IT- білім беру халықаралық стандарттарын трансферлеу мақсатында шетел университеттерімен ынтымақтастықтың төмен деңгейде дамуы;
3) елімізде ақпараттық инфрақұрылым құру үшін білікті мамандардың жетіспеуі болып табылады.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Ішкі факторлар:
1) мемлекеттік қызмет көрсетулерді электрондық нысанда ұсыну үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін дамыту;
2) ақпараттық коммуникация саласында білім беру қызметтеріне сұранысты тұрақты арттыру;
3) электрондық және «электрондық үкімет» мемлекеттік қызметтерді алға жылжыту.
Сыртқы факторлар:
1) ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудың жедел қарқыны;
2) ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға қарай жылжу;
3) халықаралық нарықта IT-мамандар даярлаудағы жоғары бәсекелестік.
Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз
ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 365 Қаулысымен.
Дамудың негізгі параметрлері
Қазіргі уақытта республикамызда бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан әрі - БАҚ) 2 695 бірлігі жұмыс атқарады, оның ішінде мемлекеттік - 436 (16 %), мемлекеттік емес – 2 259 (84 %).
Олардың құрылымы мынадай үлгіде бөлінген: жалпы санының 90 %-ы газеттер (1619) және жорналдар (808), 9,5 %-ын - электронды БАҚ-тар (63 телекомпания, 42 радиокомпания, 146 кәбілдік теледидар және 6-спутниктік хабар тарату операторлары) және 0,5 %-ын ақпараттық (11) агенттіктер құрайды.
Жұмыс істеп тұрған БАҚ-тардың жалпы санындағы қазақ тілді БАҚ-тардың үлесі 19 %, орыс тілінде – 33 %. Бұл ретте, осы көрсеткіштер соңғы үш жылдың көлемінде іс жүзінде өзгеріссіз қалып отырғанын атап өту керек.
Шет мемлекеттердің аумағында хабар тарату мүмкіндігі бар медиа ресурстар арқылы имиджді көтеру жұмысы жүргізілуде және шетелдер хат-хабар жөнелту пунктерінің жұмыс істеуі мемлекеттік БАҚ-тармен ретке келтірілген.
Республика халқын жедел ақпараттандыру және елде болып жатқан оқиғалар мен құбылыстарға қызығушылығын қолдау, сондай-ақ көрермендерді жаңа қызықты фактілермен және адамдармен таныстыру мақсатында Министрлік қазіргі заманғы жоғарғы технологиялық жабдықты енгізу есебінен мемлекеттік телеарналардың қызметін жетілдіруді жоспарлап отыр.
Бақ саласындағы заңнаманы жетілдіруге ерекше көңіл бөлінуде. Соңғы өзгерістер медиа-саласындағы артық бюрократтық кедергілерді ырықтандыруға және жоюға бағытталған.
Сонымен бірге, қазіргі уақытта «Телерадио хабар тарату туралы» ҚР-ның арнайы Заңы жоқ. Кәбілдік, эфирлі-кәбілдік, спутниктік, сондай-ақ IT-телекөрсетілімдері саласындағы қызметті мемлекеттік реттеу және бақылау телекоммуникациялық қызмет көрсетулердің қарқынды дамуы жағдайында негізгі басым мәселе болып табылады.
Мұрағат саласында 234 мемлекеттік мекеме жұмыс істейді, оның ішінде 7 республикалық мемлекеттік мұрағаттық мекеме, 14 облыстық, 2 қалалық мұрағат және құжаттама басқармасы (Астана, Алматы қ.қ), сондай-ақ 211 облыстық, қалалық, аудандық мемлекеттік мұрағаттар мен олардың филиалдары. Мұрағат саласының жұмыс істеуінің қажетті заңнамалық және нормативтік құқықтық базасы құрылған.
Қазақстандағы кітап шығару саласы бүгінгі күні белгілі бір өрлеу үстінде. Қазіргі уақытта Кітап палатасында 284 баспа басылымдары және кітап шығарушы ұйым тіркелген. Шығарылатын әдебиет ассортименті кеңеюде, кітаптың полиграфиялық орындалуы және көркемдік безендірілуі жақсаруда.
Ең басты мақсат ғаламдық ақпараттық қоғам құруға біртіндеп жылжу бар, ең жаңа технологиялар, бірегей ақпараттық ресурстар қарқынды құрылуда және енгізілуде.
Қазақстандық Интернет сегментін дамытуға кеңжолақты қолжетімділікті енгізу, дата-орталықтар құру, «электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетілетін электрондық қызмет көрсетулерді көбейту, мемлекеттік органдардың порталдарын дамыту, әлеуметтік маңызы бар интернет-ресурстар құру (балалар мен жасөспірімдер үшін) ықпал етеді.
Қазіргі уақытта веб-хостинг қызметтеріне сұранысты, деректерді бастапқы және резервтік сақтауды және сыртқы нарыққа кезең-кезеңмен шығуды қамтамасыз ету мақсатында есептеу орталықтарының (дата орталықтарының) дамуын күшейту қажет. Дата-орталықтары инфрақұрылымдарының болуы, Қазнетті, электронды коммерцияны, электрондық қызметтерді және «электрондық үкіметті» дамыту үшін бастапқы шарт болып табылады.
Қазақстандық контентті дамыту, электрондық сауда алаңдарын және интернеттік сауда қажеттілігіне бағытталған электрондық төлем жүйесін құру қазақстандық интернет сегментті инвестициялық тартымды етеді.
Негізгі проблемаларды талдау
Ақпараттық кеңістікті дамытудың негізгі проблемалары:
1) отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі;
2) медиалық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы;
3) цифрлық телерадио хабарлар таратудың болмауы;
4) қазақстандық Интернет жүйелері сегментінің жеткіліксіз дамуы;
5) дата-орталықтардың хостинг қызметтерін көрсету үшін инфрақұрылымның дамымауы;
6) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтық режимде орталықтандырылған мемлекеттік есепке алудың болмауы;
7) Ұлттық мұрағат қордың құжаттарын сақтауға және сақталуына жағдайдың жеткіліксіздігі;
8) қоғамның отандық ғылыми-техникалық, классикалық, көркем, балалар және жасөспірімдер әдебиетімен жеткілікті қамтамасыз етілмеуі;
9) шетелдік (ресейлік) кітаптардың қазақстандық кітап нарығында үстемдік етуі болып табылады.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Сыртқы факторлар:
1) отандық баспа басылымдары БАҚ-тарды халық арасында неғұрлым тиімді тарату мақсатында пошта қызметтеріне тарифтерді төмендету мүмкіндігі;
2) аймақтық БАҚ-тардың бәсекеге қабілеттілігі деңгейін көтеру;
3) мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметін арттыру;
4) Қазақстанның ақпараттық саладағы халықаралық ынтымақтастығын дамыту;
5) БАҚ аясындағы заңнамалық базаны жетілдіру;
6) отандық кітап саудасы нарығының өсуі;
7) Интернет саудасы талаптарына бағытталған электронды төлемжүйесін және онлайн-дүкендер, электронды сауда алаңдарын дамыту;
8) халықаралық жолданым иесі интернетін (.қаз) енгізу.
Ішкі факторлар:
1) мемлекеттік БАҚ-тардың сапасын жоғарылату үшін қазіргі заманғы мультимедиалық инструменттерді белсенді қолдану;
2) отандық теле және радио компаниялардың эфирінде шетелде шығарылған бағдарламаларды ретрансляциялау көлемін азайтуға мүмкіндік беретін цифрлық телекөрсетілімді енгізу;
3) Ұлттық мұрағат қордың сақталуын және орталықтандырылуын қамтамасыз етуге жағдай жасайтын қазіргі заманғы ақпараттық коммуникациялық технологиялардың болуы;
4) жергілікті атқарушы органдардың аймақтарда көрсететін электрондық қызмет жүйелерінің хостингі үшін серверлік платформаны дамыту.
3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, мақсатты индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелер көрсеткіштері 1-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға қызметтерді көрсетуге бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген өндірісті және АКТ инфрақұрылымын дамыту 1.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету
Ескерту. 1.1-мақсатқа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 365 Қаулысымен.
Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 006, 017
ЖБҚИ ДЭФ көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ұялы байланыс пайдаланушыларының саны |
ДЭФ |
орын |
59 |
66 |
34 |
34 |
34 |
33 |
33 |
2. Телефон желілері |
ДЭФ |
орын |
60 |
54 |
50 |
50 |
50 |
49 |
49 |
3. Интернет пайдаланушыларының саны |
ДЭФ |
орын |
82 |
69 |
67 |
67 |
67 |
65 |
65 |
4. Кең жолақты Интернет желісі абоненттерінің саны |
ДЭФ |
орын |
64 |
53 |
49 |
49 |
49 |
48 |
48 |
5. Интернеттің өткізу қабілеті |
ДЭФ |
орын |
- |
69 |
49 |
49 |
49 |
48 |
48 |
6. Инфрақұрылымның жалпы сапасы |
ДЭФ |
орын |
69 |
74 |
51 |
51 |
51 |
50 |
50 |
7. Мемл. органдармен қабылданатын шешімдердің айқындылығы |
ДЭФ |
орын |
83 |
75 |
46 |
46 |
46 |
45 |
45 |
Мақсатты индикатор |
Ақпар.көзі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
|||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ЖІӨ-дегі АКТ-секторының үлесі 2015 жылға - 3,8% |
Стат. дерек |
% |
3,70 |
3,70 |
3,72 |
3,75 |
3,78 |
3,80 |
3,80 |
1.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен және АКТ саласындағы базалық қызметтерге кең жолақты қолжетімділікпен қамтуды 100 %-ға жеткізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. 2015 жылға жергілікті телефон байланысын цифрландыруды 100 пайыздық деңгейге жеткізу |
Стат. дерек |
% |
90,0 |
91,0 |
95,0 |
97,0 |
98,0 |
100 |
100 |
Ауылдық жерлерде |
Стат. дерек |
% |
88,5 |
90 |
94,7 |
96 |
97,5 |
100 |
100 |
2. Телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
23,0 |
25 |
25,5 |
26 |
26,3 |
26,7 |
27,0 |
Ауылдық жерлерде |
13,3 |
14,5 |
14,6 |
14,7 |
14,8 |
14,9 |
15 |
||
3. Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
3,69 |
5,1 |
9,2 |
10,0 |
15,0 |
22,0 |
22,2 |
4. Интернет пайдаланушылардың тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
19,8 |
22,0 |
34,1 |
34,6 |
35,2 |
35,8 |
36,0 |
5. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны |
ҚР БАМ дерегі |
абон. |
876 |
930 |
969 |
995 |
1021 |
1045 |
1055 |
6. Пошта байланысының салынған және жаңартылған ауылдық бөлімшелерінің саны |
Стат. дерек |
бір. |
50 |
64 |
- |
186 |
372 |
560 |
- |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Жергілікті телекоммуникация желілерінде цифрлық коммутациялық станцияларды орнату |
х |
х |
х |
х |
х |
2. DWDM спектральді тығыздығы технологиясының негізінде ұлттық ақпараттық супермагистральді кеңейту |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Салынатын көлік дәліздері бойымен оптикалық-талшықты магистраль құрылысы |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Ауылдық жерлерде телекоммуникациялық әмбебап қызметтерін көрсететін байланыс операторларының шығындарын субсидиялау |
х |
х |
х |
- |
- |
5. Телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне арналған тарифтерді қайта теңгеру |
х |
х |
х |
- |
- |
6. Жергілікті деңгейде тіркелген телефон байланысы операторларының жалпы пайдаланатын телекоммуникация желілеріне қосылу үшін төлемді төмендету |
х |
х |
х |
- |
- |
7. Жеке тұлғалар үшін Интернетке қосылу құнының төмендеуі |
х |
х |
х |
- |
- |
8. CDMA технологияларын пайдалану арқылы ауылдық байланыс телекоммуникациялық желісін жаңғырту |
х |
х |
х |
х |
- |
9. Пошта-логистикалық жүйені жаңғырту |
- |
х |
х |
- |
- |
10. Ауылдық пошталық байланыс бөлімдерін салу |
- |
х |
х |
х |
- |
11. Байланыс саласындағы күрделі мәселелер бойынша байланыс операторлары кеңесінің жұмысын ұйымдастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
1.1.2-міндет. Тұрғындар саны 1000 адам және одан жоғары барлық елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
96,0 |
120 |
123 |
126 |
130 |
135 |
135 |
2. Деректер беруге қолжетімділігі бар ұялы байланыс абоненттерінің саны |
Стат. дерек |
Бірлік |
33141 |
39000 |
4300 |
4400 |
4500 |
4600 |
4700 |
3. Тұрғындары 1000 және одан көп адамнан тұратын елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамту |
ҚР БАМ дерегі |
% |
- |
65 |
70 |
77 |
84 |
100 |
100 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Ұялы байланыс операторлар арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц 20 МГц дейін диапазонда (қабылдау/тапсыру) жиіліктерді бөлу |
х |
х |
- |
- |
- |
2. Ұялы байланыс қызметтерінің операторларын 3G үшінші буын стандартының желілерімен қамтамасыз ету: |
х |
х |
х |
х |
- |
2-1. Астана, Алматы қалаларын және республиканың барлық облыс орталықтарының |
х |
- |
- |
- |
- |
2-2. 50 000 адам және одан көп тұрғыны бар елді мекендерді |
- |
х |
- |
- |
- |
2-3. 10 000 адам және одан көп тұрғыны бар елді мекендерді |
- |
- |
х |
х |
- |
3. Астана және Алматы қалаларында және облыс орталықтарында 4G жаңа буын ұялы байланысы стандартын енгізу. |
х |
х |
х |
- |
- |
4. Радиомониторинг жүйесіне техникалық сүйемелдеу |
х |
х |
х |
х |
х |
5. Монополиялық немесе басым жағдайға ие нарық субъектілері мемлекеттік тізіліміне енгізілген байланыс операторлары тарифтерін реттеу және оған мониторинг жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
1.1.3-міндет. Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар-таратуды енгізу
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Қазақстанның аумағын эфирлі цифрлық телехабар таратумен қамту |
ҚР БАМ дерегі |
% |
- |
- |
- |
25 |
62 |
95 |
95 |
2. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған таратқыштардың саны |
ҚР БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
- |
342 |
848 |
1300 |
- |
3. Эфирлік цифрлық хабар таратылатын телеарналардың саны |
ҚР БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
- |
12 |
14 |
16 |
16 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізудің жиілік-аумақтық жоспарын әзірлеу |
х |
- |
- |
- |
- |
2. Эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және бекіту |
- |
х |
- |
- |
- |
3. Республика аумағында эфирлік цифрлық хабар таратуды іске қосу |
- |
х |
х |
х |
- |
4. Қазақстан Республикасы орбитальдық жиілік ресурсының халықаралық құқықтық қорғалуы жөнінде іс-шаралар өткізу |
х |
х |
х |
х |
х |
1.1.4. Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттардың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізді қалыптастыру
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар.көзі |
Өлш. бір. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.АКТ стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны |
ҚР ИЖТМ дерегі |
% |
73 |
74 |
74,5 |
75 |
75,5 |
76 |
76 |
2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны |
ҚР БАМ дерек. |
бірлік |
13 |
3 |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
3. АКТ саласындағы әзірленетін НҚА саны |
ҚР БАМ дерек. |
бірлік |
- |
6 |
6 |
2 |
- |
- |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу |
х |
- |
х |
х |
- |
2. Байланыс саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру (заң жобаларын/НҚА-ны әзірлеу) |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Жыл сайынғы салалық стандарттау, оның ішінде ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту саласындағы Жоспарды әзірлеу және іске асыру |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Сапа менеджменті жүйесін халықаралық талаптарына сай енгізуді ынталандыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
1.1.5. Компьютерлік сауаттылық деңгейін жоғарылатуға жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтері секторын дамыту
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар.көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. АТ - қызметтеріндегі қазақстандық қатынас үлесі |
Стат. дерек |
% |
30 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
2. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі |
Стат. дерек. |
% |
- |
20 |
25 |
28 |
32 |
40 |
42 |
3. 100 адамға дербес компьютерлер |
Стат. дерек |
бірл. |
12,7 |
13,5 |
15 |
17,5 |
21 |
25 |
27 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1. «Алатау» АТП ЕЭА инфроқұрылымын дамытуға қатысу |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Жоғары технологиялық қондырғылар өндіруді ұйымдастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
3. ТЭН, ТҚ дайындау және АТ-жобаларының қазақстандық қатынас үлесін көрсету қажеттілігі бөлігіндегі қосымша талаптары конкурстық құжаттамаларға техникалық айрықшалау бойынша ұсыныстар әзірлеу |
х |
- |
- |
- |
- |
4. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 365 Қаулысымен. |
|||||
5. АТ-коммерциялық жобаларды қаржыландыру үшін арнайы қаржы ұйымын құру |
- |
х |
- |
- |
- |
6. «Халықты «Электрондық үкімет» аясында оқыту бойынша қызметтер» бағдарламасын іске асыру |
х |
х |
х |
х |
х |
7. Мемлекеттік емес ұйымдармен АТ саласын дамыту бойынша шаралар жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
1.1.6-міндет. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлшем бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Бизнесті тіркеу және жүргізумен байланысты уақыт пен шығындар, сонымен қатар рұқсаттамалық тәртіпті қамтитын операциялық шығындарды төмендету |
БАМ дерек. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
2. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы субъектілердің қысқартылған жоспарлы тексерулердің жалпы санының үлесі (бір жылғы тексеру жоспарына сәйкес) |
БАМ дерек. |
% |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
3. Электронды нысанда берілетін байланыс саласындағы рұқсат құжаттамаларының үлесі |
БАМ дерек. |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
60 |
100 |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Құжаттардың толықтығын қарау мерзімін шектеу арқылы рұқсат құжаттарын алуға кететін уақыт шығынын қысқарту |
х |
- |
- |
- |
- |
2. Байланыс саласындағы қызметтердің қосымша түрлеріне арналған мемлекеттік қызметтердің стандартын әзірлеу. |
х |
х |
- |
- |
- |
3. Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің жалпы тексерулеріне жалпы талдау. |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Тексеру жүргізу жоспарын жоспарлау кезінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің тәуекелдік деңгейі жүйесін есепке алуды ескеру. |
х |
х |
х |
х |
х |
5. Интернет-порталдар арқылы рұқсат құжаттарын алуға өтініш және құжаттар топтамасын беруді ұйымдастыру. |
х |
х |
х |
х |
- |
6. Өтініш иесінің құжаттарын міндетті түрде нотариалды куәландыруды алып тастау. |
х |
х |
х |
- |
- |
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қызметтерді ұсыну үдерісін автоматтандыру, электрондық үкіметтің ақпараттық жүйелеріне техникалық сүйемелдеу және жоғары білікті IT-мамандар даярлау. 2.1-мақсат. Мемлекеттік қызметтерді электронды нысанға көшіруді қамтамасыз ету және ақпараттық коммуникация саласында білімді дамытуға қатысу
Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 010, 002, 012, 014, 050
Мақсатты индикатор |
Ақпарат көзі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
Өлшем бірлік |
2009 жыл |
2010 жыл |
|||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. «Электрондық үкімет» аясында 2015 жылға дейін әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтерді кемінде 50 %-ын электронды нысанға көшіруді қамтамасыз ету |
БАМ дерегі |
% |
2 |
10 |
15 |
25 |
35 |
50 |
55 |
2.1.1-міндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жеткізуін қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлік |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Берілген электрондық құжат санының жыл сайынғы өсуі |
БАМ дерегі |
бірл. |
- |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
2. «Электрондық үкімет» порталын пайдаланушылардың саны |
БАМ дерегі |
бірл. |
940 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
3. Жалпы берілетін лицензиялар санынан электронды түрде берілетін лицензияның үлесі |
БАМ дерегі |
% |
- |
- |
7 |
20 |
50 |
70 |
100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Мемлекеттік қызметтерді, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электронды нысанға көшіру |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Мемлекеттік органдардың ақпараттық технологияларды қолдану және электронды нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметі тиімділігін бағалауды жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Ұлттық куәландырушы орталықтарының 100 Тіркеу орталықтарына сүйемелдеу |
х |
х |
х |
х |
х |
5. ХҚО-ның біріктірілген ақпараттық жүйесін дамыту |
х |
х |
- |
- |
- |
6. «е-Әкімдік қызметі» АЖ-ны бейімдеу және жергілікті атқару органдарының жұмыс істеп тұрған ақпараттық жүйесімен бірге тіркеу |
х |
х |
- |
- |
- |
7. Ақпараттық коммуникациялық желінің мониторинг жүйесіне қолдау және оны дамыту бойынша компьютерлік қақтығыстардың алдын алу |
х |
х |
х |
- |
- |
8. Ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестілігіне аттестаттау жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
2.1.2-міндет. Инфокоммуникация саласында білім беруді дамыту
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлік |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде iCarnegie халықаралық стандарттары бойынша IT мамандықтары бойынша оқитын студенттердің саны |
ҚР БАМ дерегі |
бірл. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
2. АТ колледждерінде студенттерді оқыту |
ҚР БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
- |
300 |
600 |
900 |
1200 |
3. МУИТ-тегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны |
БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
- |
3 |
5 |
10 |
20 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1. 2015 жылға дейін 900-ден кем емес iCarnegie сертификатын тапсыру |
- |
х |
х |
х |
х |
2. 2015 жылға дейін 3-тен кем емес АТ колледждерін құру |
- |
х |
х |
х |
- |
3. Оқушылар мен студенттер арасында АКТ-нің өзекті тақырыптары бойынша олимпиада өткізу |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, АТ-мамандары мен ЖОО және колледждердің мұғалімдеріне арналған семинарлар өткізу |
х |
х |
х |
х |
х |
3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістікті тұрақты дамытуды және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуды қамтамасыз ету. 3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін жоғарылату
Ескерту. 3.1-мақсатқа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 365 Қаулысымен.
Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 005, 020, 021, 022, 023, 025, 029
Мақсатты индикатор |
Ақпарат көзі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
Өлшем бірлік |
2009 жыл |
2010 жыл |
|||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Тұтынушылардың отандық ақпараттық өнімге деген сұраныс деңгейі |
Зерттеу |
% |
- |
- |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
2. Қазақстандық сайттарды қараудың күн сайынғы саны |
ҚР БАМ дерегі |
млн. қар. |
- |
- |
12,3 |
15,2 |
18,0 |
20,9 |
23,0 |
3.1.1-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты БАҚ арқылы жүргізу
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірік |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жаңа отандық телевизиялық арналарды іске қосу |
БАМ есебі |
бірл. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық БАҚ-тар баспа басылымы материалдарының көлемі (газеттер) |
БАҚ есебі |
А-2 Форм. жол |
12 685 |
13 240 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық БАҚ-тар баспа басылымы материалдарының (жорнал) көлемі |
БАҚ есебі |
Есепт. шығару пар. |
875 |
970 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
4. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған телевизиялық және радио хабарларының көлемі |
БАҚ есебі |
сағ. |
68 708 |
68 708 |
82 546 |
86 434 |
86 434 |
86 434 |
86 434 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Тематикалық бағыттағы тізбелерді қалыптастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Қоғамдық маңызы бар іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі әдістемелік рекомендациялар дайындау |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Мемлекеттік арналарды тематикалық саралауды аяқтау |
х |
х |
- |
- |
- |
4. Мемлекеттік БАҚ-тардың телевизиялық және баспа өнімдері контентінің сапасын жоғарылату |
х |
х |
х |
х |
х |
5. baq.kz ақпараттық порталын дамыту |
х |
х |
х |
х |
х |
3.1.2-міндет. Шетелдік ақпараттық өнімге тәуелділікті төмендету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлік |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мемлекеттік телеарналық хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі |
БАҚ есебі |
% |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2. Мемлекеттік телеарналық хабар тарату жалпы сеткасында меншікті өнімнің үлесі |
БАҚ есебі |
% |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. Мемлекеттік арналардың спутниктік сегменттегі хабар-таратушының орташа тәуліктік көлемі |
БАҚ есебі |
сағ |
20 |
20,5 |
18,1 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша конкурс өткізу |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Көп арналы хабар таратулар желілері бойынша таратылатын еркін қолжетімділіктегі теле-радиоарналар пакетін құру |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Отандық жаңа теле-, радио бағдарламаларын жасау |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Отандық журналистердің біліктілігін жоғарылату жөніндегі іс-шаралар өткізу |
х |
х |
х |
х |
х |
3.1.3-міндет. Интернет желісі Қазақстандық сегментіне мемлекеттік қолдау шаралары жүйесін құру
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар.көзі |
Өлш. бірл |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Тегін орналастырылған қазақстандық интернет-ресурстардың саны |
ҚР БАМ дерегі |
бір. |
12 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
2. Деректерді өңдеу орталықтарында орналастырылған ақпараттық ресурстардың саны |
ҚР БАМ дерегі |
бір. |
- |
- |
- |
16 |
32 |
48 |
60 |
3. KZ аумағында тіркелген домендік атаулардың саны |
Стат. дерек |
бір. |
36 000 |
45 000 |
54 000 |
65 000 |
75 000 |
87 000 |
100 000 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Тегін орналасатын қазақстандық интернет-ресурстардың тізбесін белгілеу |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Халықаралық интернет адресацияларды (.қаз) енгізуді қамтамасыз ету |
х |
- |
- |
- |
- |
3. Интелектуалдық іздеу жүйесіне техникалық сүйемелдеу |
х |
х |
х |
х |
Х |
4. Хостинг қызметін көрсетуге арналған серверлік интернет платформасын құру |
х |
х |
- |
- |
- |
3.1.4-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнімдерінің көлемі |
ҚР |
сағ. |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
2. Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны |
Есеп |
бірл. |
- |
- |
135 |
- |
- |
- |
- |
3. Мониторингпен қамтылған баспа БАҚ өнімдерінің көлемі |
ҚР БАМ дерегі |
жол |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
4. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіруге бағытталған мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлардың саны |
ҚР БАМ дерегі |
саны |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Мониторинг өткізуге арналған тематикалық бағыттардың тізбесін айқындау |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Мониторинг өткізу үшін БАҚ-тардың тізбесін айқындау |
х |
х |
х |
х |
х |
3. БАҚ саласындағы заңнамалардың сақталуына бақылау |
х |
х |
х |
х |
Х |
4. Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша әкімшілік шаралар қабылдау |
х |
х |
х |
х |
х |
5. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |
х |
х |
х |
х |
х |
6. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнаманы жетілдіру сұрақтары бойынша мемлекеттік емес ұйымдармен қатынас жасау |
х |
х |
х |
х |
х |
3.1.5-міндет. Ұлттық мұрағат қорының сақталуын, оның құрамының және мазмұнының толықтырылуын қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бір |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мұрағаттық ақпараттық пайдаланушылар сауалдарының үлесі |
ҚР БАМ дерегі |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2. Республиканың мемлекеттік мұрағаттарда сақталатын құжаттар көлемінің өсуі |
ҚР БАМ дерегі |
% |
- |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
3. Автоматтандырылған тіркемелі-ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі |
ҚР БАМ дерегі |
% |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Ұлттық мұрағаттық қордың және жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Ұлттық мұрағат қорының құрамын қалыптастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Есепті дерекқорларды және құжаттарға автоматтандырылған ғылыми-анықтамалық аппаратты жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын цифрлық форматқа көшіру |
х |
х |
х |
х |
х |
5. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |
х |
х |
х |
х |
х |
6. Қондырғылар, компьютерлік техника, бағдарламамен қамтамасыз етуді және т.б. сатып алу |
х |
х |
х |
х |
х |
3.1.6-міндет. Әлеуметтік маңызы бар әдебиет шығару
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар.көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Әлеуметтік маңызы бар әдебиет атауларының саны |
Баспа есебі. |
бір. |
474 |
300 |
405 |
380 |
374 |
374 |
374 |
2. Республика кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны |
Тапсыру қабылдау актісі |
бір. |
948 000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
897 000 |
897 000 |
897 000 |
3. Тематикалық жоспардың орындалу пайызы |
Сараптама кеңесінің хаттамасы |
бір. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Әлеуметтік маңызды әдебиеттерді шығаруға тематикалық бағдарды айқындау |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Кітап шығарушы ұйымдардың тізбесін айқындау |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Кітап шығару |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Республика кітапханаларына кітап тарату |
х |
х |
х |
х |
х |
Мемлекеттік органдардың стратегиялық бағдары мен мақсатының мемлекеттік стратегиялық мақсаттарына сәйкестілігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағдары және мақсаттары |
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту |
|
Мақсат: ЖІӨ-де АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі» 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы |
Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну үдерісін автоматтандыру, электрондық үкіметтің ақпараттық жүйелеріне техникалық сүйемелдеу және жоғары білікті IT-мамандар даярлау. |
|
Мақсат: Мемлекеттік қызметтерді электронды нысанға көшіруді қамтамасыз ету және ақпараттық коммуникация саласында білімді дамытуға қатысу |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және қабілеттілігін арттыру |
|
Мақсат: Баспа және мұрағат ісі мемлекеттік ақпараттық саясатын іске асыру тиімділігін жоғарылату |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Стратегиялық бағыттың атауы және мемлекеттік органның мақсаттары |
Стратегиялық бағытты іске асыру жөніндегі іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаттары |
Іске асыру кезеңі |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту |
||
Мақсат: ЖІӨ-де АКТ секторы үлесінің 2014 жылы 3,8 %-ға дейін өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
АКТ өнімдері өндірісін құру және дамыту бойынша талдамалық зерттеулер |
2010 - 2011 жылдар |
АКТ өнімдеріне деген әлеуетті сұранысты және ұсынысты анықтау үшін, Қазақстанның ірі өнеркәсіптік компанияларымен, ұлттық компанияларымен, ТКШ-лармен, шағын және орта бизнес құрылымдарымен пысықтау |
2011 жыл |
|
Нормативтік және заңнамалық базаны пысықтау |
2011 - 2012 жылдар |
|
Бірлескен кәсіпорындар құру бойынша шетелдік технологиялық әріптестермен ынтымақтастықты пысықтау |
2011 - 2014 жылдар |
|
Халықаралық және қазақстандық компаниялармен және ЖОО-дармен бірлесіп зертханалар ашу |
2011 - 2013 жылдар |
|
Кәсіби міндеттерін атқару барысында гендерлік теңдік принциптерін ұстану |
тұрақты |
|
Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну үдерісін автоматтандыру, электрондық үкіметтің ақпараттық жүйелеріне техникалық сүйемелдеу және жоғары білікті IT-мамандар даярлау. |
||
Мақсат: Мемлекеттік қызмет көрсетулерді электронды нысанға көшіру және ақпараттық коммуникация саласында білім беруді дамыту |
Кәсіби міндеттерін атқару барысында гендерлік теңдік принциптерін ұстану |
тұрақты |
Халықты электрондық нысанда мемлекеттік қызметтерді алуға үйрету |
жыл сайын |
|
«Электрондық үкімет» шлюзімен ықпалдастыруда өзара іс-қимыл жасау форматтары мен техникалық талаптарын айқындау үшін мемлекеттік органдары ақпараттық жүйелерінің техникалық құжаттарын зерттеу |
жыл сайын |
|
Облыстардың әкімдіктерімен IT-колледждер құруды пысықтау және студенттерді қабылдау |
2012 - 2015 жылдар |
|
Байланыс операторларының мүмкіндіктерін жоғарылатуды қарастыратын байланыс операторларымен өзара іс-қимылдың жаңа моделін құруға мүмкіндік беретін байланыс саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру жөніндегі іс-шараларды қабылдау |
2010 - 2015 жылдар |
|
Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарды беру және есепке алу үдерісін толық автоматтандыру үшін, байланыс саласында рұқсат құжаттарды есепке алу ақпараттық жүйесін жетілдіруді және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету |
2010 - 2015 жылдар |
|
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін жоғарылату жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу |
жыл сайын |
|
Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістікті тұрақты дамытуды және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуды қамтамасыз ету. |
||
Мақсат: Баспа және мұрағат ісі мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асырудың тиімділігін жоғарылату |
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін жоғарылату жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу |
жыл сайын |
Кәсіби міндеттерін атқару барысында гендерлік теңдік принциптерін ұстану |
тұрақты |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат аясында электронды, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ-ның шығаратын өнімдері сапасын арттыруы бойынша мониторинг жүргізу |
тұрақты |
|
Жаңа қондырғылар сатып алу, күрделі жөндеу арқылы бағынысты мұрағаттық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту |
жыл сайын |
|
Мұрағаттық мекемелердің қызметін автоматтандыру және ақпараттық технологияларды енгізу |
жыл сайын |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат аясында бағынысты электронды, баспа басылымы БАҚ-мен және мемлекеттік емес БАҚ-ның шығаратын өнімдері сапасын арттыру жөнінде тұрақты жұмыс атқару |
тұрақты |
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Қол жеткізуге ведомствоаралық өзара іс-қимылды қажет ететін міндеттердің көрсеткіштері |
Ведомствоаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыруға қажет мемлекеттік орган |
Мемлекеттік органдармен атқарылатын іс-шаралар |
Стратегиялық бағыт |
||
Мақсат: ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
||
Кепілді мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру және IТ өнімдеріне, бағдарламалық қамтамасыз етуге, қызметтерге ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасасу жөніндегі механизмдерді әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
Кепілді мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру және IТ өнімдеріне, бағдарламалық қамтамасыз етуге, қызметтерге ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасасу жөніндегі механизмдерді анықтау |
Жергілікті телекоммуникация желілерін цифрландыру деңгейін жоғарылату |
«Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы |
Талшықты оптикалық байланыс желі жолдарын тарту |
Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығын жоғарылату |
||
Телефон байланысының тіркелген желілерінің тығыздығын жоғарылату |
||
Интернет желісін пайдаланушылардың тығыздығын жоғарылату |
||
Интернет желісіне кең жолақты қосылу мүмкіндігі бар пайдаланушылар тығыздығын жоғарылату |
||
Ауылдық елді мекендегі пошта байланысы бөлімшелерін жаңарту және салу |
||
1, 2, 3, 4–байланыс статистикалық деректер нысанын ITU нысаны бойынша бірегейлендіру |
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі |
Статистикалық деректер нысанын ITU нысандарымен ДЭФ ЖБҚИ көрсеткіштерін бақылау үшін бірегейлендіру |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Мемлекеттік қызмет көрсетулерді электронды нысанға көшіру және инфроқұрылым саласында білім беруді дамыту |
||
Мемлекеттік қызметтердің, оның ішінде әлеуметтік маңызды электронды қызметтердің санын көбейту |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігі |
Электронды түрде мемлекеттік қызмет көрсетулер бойынша іс-шараларды автоматтандыру және іске асыру |
«Е-лицензиялау» МДҚ арқылы электронды түрде берілетін лицензиялар үлесін көбейту |
Мемлекеттік лицензияр-органдар |
«Е-лицензиялау» арқылы электронды түрде лицензия беру |
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде оқыту |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Зерде» ҰАХ» |
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттерді оқытуға гранттар бөлуге ықпал ету |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: мемлекеттік ақпараттық саясатты, мұрағат ісін және баспа жұмысын іске асырудың тиімділігін арттыру |
||
Мемлекеттік ақпараттық саясатты электрондық және баспа БАҚ-дары арқылы жүргізу |
Орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар |
Орталық мемлекеттік органдардың баспасөз қызметін үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқару органдарымен жұмыс атқару |
Қоғамдық маңызы бар ақпаратпен азаматтарды қамтамасыз ету |
Білім және ғылым министрлігі |
Әлеуметтік маңызы бар әдебиетті, оның ішінде БҒМ құзыретіне қарайтын «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында әзірлеу |
6. Тәуекелдерді басқару
Тәуекел атауы |
Тәуекелді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда ықтимал салдарлар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Мемлекеттік және атқарушы органдардың мемлекеттік кепілді тапсырыстарын қалыптастыру және ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасауды ұйымдастырудағы белсенділігінің төмендігі |
Стратегиялық бағытта қосылған мақсаттарға қол жеткізе алмау Қазіргі заманғы технологияларға негізделген, мультимедиалық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту |
Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстарының тиімді жұмыс істеуі |
Шетелдік әріптестердің бірлескен кәсіпорындар құруға деген қызығушылығының төмендігі |
Шетелдік технологиялық әріптестердің қатысуымен АКТ өкілдерін шығару мүмкіндіктерінің болмауы |
Бірлескен кәсіпорындарға преференциялар және жеңілдіктер беру |
Азаматтық мақсаттағы радиожиілік спекторының босатылмау мүмкіндігі |
Тиімді және сапалы «Телекоммуникация және пошта байланысы жүйесін құру» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарға қол жеткізе алмау |
Осы тәуекелді төмендетуге әсер ететіндер: |
Стратегиялық бағыт: |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін уақытында құрмауы. |
«Мемлекеттік қызмет көрсетулердің мөлдірлігі, сапасы және үдерістерді автоматтандыру есебінен тиімділігі және жоғары білікті IT-мамандар даярлау» стратегиялық бағыттағы алға қойылған мақсаттарға жете алмау |
Мемлекеттік органдардың ақпараттық желілерді дер кезінде құруы және ведомствоаралық үйлестіруі |
Стратегиялық бағыт: |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының шығаратын өнімдерінің сапасының төменділігі |
Шетелдік БАҚ-мен салыстырғанда отандық БАҚ-ның бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі; |
Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының өндіретін өнімдерінің сапасын жоғарылату бойынша олармен тұрақты жұмыс атқару; |
Ішкі тәуекелдер |
||
Мемлекеттік теле- және радио арналарында жалпы хабар тарату торында отандық өндіріс өнімінің төмен деңгейі |
Мемлекеттік теле- және радио арналар контентінде отандық өнімнің төмен көрсеткіші және шетелдік өнімнің басымдылығы; |
Мемлекеттік теле- және радио арналарымен олардың өндіретін өнімдер көлемін арттыру бойынша тұрақты жұмыс жүргізу. |
Ведомствоға бағынысты электрондық, баспа БАҚ және мұрағат мекемелерінің инфрақұрылымы және құрал-жабдықтарының моральдық, физикалық тозуымен байланысты ықтимал кері салдар. |
Мемлекеттік теле-радио арналар, баспа БАҚ және мұрағат мекемелерінің жұмысының тоқтауы немесе жұмыс сапасының төмендеуі; |
Ведомствоға байланысты мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту және бұдан әрі жаңғырту бойынша жұмыс жүргізу. |
7.1 Бюджеттік бағдарлама
Ескерту. 7.1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 365 Қаулысымен.
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі қызметтер» |
||||||||
Мазмұны |
Министрліктің орталық аппарат, ведомствалар және аумақтық органдар қызметкерлерін ұстау бойынша шығындар, мемлекеттік стандарт пен ережелер әзірлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
адам |
76 |
148 |
161 |
126 |
126 |
|||
2. Аумақтық органдардың қызметтерін ұстау бойынша шығындар |
адам |
99 |
67 |
57 |
57 |
57 |
|||
3. Қызмет көрсету ережесін әзірлеу (ұялы, телефон, деректер табыстау және Интернет желісіне қол жеткізу) |
дана |
1 |
|||||||
4. Телекоммуникация желiлерiн ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсiне қосу және Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсi бойынша трафиктi өткiзудi реттеу ережелерiн әзірлеу |
1 |
||||||||
5. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны |
дана |
13 |
3 |
1 |
- |
1 |
|||
1) "Телефондық байланыс қызметін көрсетуінің сапасына есептік нормалары" мемлекеттік стандарттарды әзірлеу |
дана |
1 |
|||||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
2. Телекоммуникация желiлерiн ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсiне қосу және Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсi бойынша трафиктi өткiзудi реттеу тәртібін белгілеу |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
3. Байланыс және ақпарат саласында мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
4. Телефондық байланыстың қызметтерін көрсетудің сапасын анықтайтын нормаларды әзірлеу |
дана |
1 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
|||||||
2. Байланыс қызметін қолданылатын абонент пен осы қызметтерді көрсететін байланыс операторы арасындағы қатынасын реттелуі |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
3. Белгіленген сапа нормалардан кем емес байланыс қызметтерін абоненттерімен алу |
% |
100 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Бір ережені әзірлеуге жұмсалған орташа шығындар |
% |
5 750 |
|||||||
3. Бір стандартты әзірлеуге жұмсалған орташа шығындар |
м.т. |
1 500 |
1 500 |
||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
432 980 |
693 662 |
661 674 |
594 727 |
608 645 |
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері» |
||||||||
Мазмұны |
"электрондық үкіметтің" жылжуын әдістемелік қамтамасыз ету; халықты "электрондық үкіметтің" сервистерімен жұмыс істеуге оқыту; "электрондық үкіметтің" жылжуының инфақұрылымын жасау; ақпараттық коммуникациялық технологияларды игеруге халықты қызықтыруды құру; |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
% |
- |
- |
25 |
28 |
32 |
|||
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталған өткізілген шаралар саны |
дана |
719 |
- |
- |
|||||
2.1. Оқыту семинарлары |
дана |
690 |
|||||||
2.2. Журналисттерге арналған пресс-конференциялар, пресс-турлар, демонстрациялар |
дана |
19 |
|||||||
2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар |
дана |
10 |
|||||||
3. Оқыту бағдармасын дайындау (таратылатын материалдармен қалыптастыру) |
дана |
538 200 |
|||||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
% |
- |
- |
25 |
34 |
43 |
52 |
60 |
|
2. Халықтың "электрондық үкімет" туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (сауалнама, фокус-топтар, әлеуметтік сұрау, кері байланыс) |
% |
10 |
20 |
30 |
|||||
Сапа көрсеткіші |
% |
- |
- |
50 |
75 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
пайд-шы |
350 000 |
450 000 |
550 000 |
|||||
2. "Электрондық үкімет" порталына кіру санының өсуі |
12 000 000 |
24 000 000 |
50 000 000 |
||||||
Бағдарламаларды іске асыру шығыстары |
м.тг. |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу» |
||||||||
Мазмұны |
Радиожиілік спектрінің мониторинг жүйесінің үзіліссіз қызметін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
100 тұрғынға аб. |
106 |
99 |
104 |
107 |
109 |
|||
2. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде: |
дана |
33 |
33 |
35 |
35 |
35 |
|||
1) стационарлық радиокбақылау пунктері (СРБП) |
бірлік |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|||
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК) |
бірлік |
12 |
12 |
14 |
14 |
14 |
|||
3. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру процедуралары кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны |
бірлік |
2 998 |
2 998 |
2 998 |
2 998 |
2 998 |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
сағат |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
|||
2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Байланыс және ақпарат министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны |
данадан аспайды |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. СРБП мен ЖӨПК ұстауға орташа шығындар |
м. тг. |
3 285 |
6 256 |
6 236 |
6 236 |
6 236 |
|||
3. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар |
м. тг. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
Бюджеттік шығындар көлемі |
м. тг. |
144 769 |
242 121 |
253 933 |
253 933 |
253 933 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары» |
||||||||
Мазмұны |
Қызметшілердің жұмысын қамтамасыз ету үшін негізгі қорларға жататын тауарларды сатып алу, бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік атқарым, өкілеттілерін жүзеге асыру және олардан шығатын қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
дана |
16 |
- |
- |
|||||
Компьютерлер мен ноутбуктер сатып алу |
дана |
3 |
93 |
- |
- |
||||
Вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
дана |
91 |
|||||||
Үзіліссіз қоректендіру көзін сатып алу |
дана |
2 |
|||||||
Дискілі массив сатып алу |
дана |
1 |
|||||||
Серверлік шкаф сатып алу |
дана |
1 |
|||||||
Бейне бақылау жабдықтарын сатып алу |
дана |
161 |
|||||||
Бейне конференц байланыстарын сатып алу |
дана |
15 |
|||||||
Бейнежүйе сатып алу |
дана |
1 |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
% |
100 |
|||||||
Сапа көрсеткіші |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бағдарламаларды іске асыру шығыстары |
м.тг. |
95 |
100 062 |
339240 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |
||||||||
Мазмұны |
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді жүйелік техникалық және ілестіру бойынша қызметтер; «электрондық үкіметтің» инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
дана |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
2. ЭҚАБЖ-Оға қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны |
дана |
16 АМО кем емес енгізу және сүйемелдеу |
200 АМО кем емес енгізу, |
100 АМО кем емес енгізу, |
100 АМО кем емес енгізу, |
||||
3. ЭҚАБЖ-О арқылы жіберілген электрондық документтердің саны |
% |
95,89 |
95%, кем емес |
95%, кем емес |
95%,кем емес |
95%, кем емес |
|||
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны |
дана |
18 |
20 |
20 |
21 |
||||
5. Жүйелі-техникалық қарауға тиісті жабдықтардың саны |
дана |
242 |
242 |
245 |
245 |
||||
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны |
дана |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны |
дана |
- |
- |
15 |
0 |
0 |
|||
8. Берілген электрондық санды таңбалардың саны |
250 000 |
350 000 |
450 000 |
550 000 |
|||||
9. Аттестацияланған ақпараттық жүйелердің саны |
дана |
- |
5 |
- |
- |
||||
10. VPN желімен қамтамасыз етілген объектілер саны |
941 |
1 500 кем емес |
1 500 кем емес |
1 500 кем емес |
|||||
11. Өткізілген видео конференц байланыстың саны |
дана |
240 |
260 |
270 |
280 |
||||
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыздандырудың саны |
дана |
6 |
8 |
10 |
10 |
||||
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер |
дана |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
||||
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдармен қызмет көрсетілетін бизнес-процестер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер |
дана |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
||||
15. Өткізілген он-лайн конференциялар және кеңес берулер саны |
дана |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
||||
16. Сатып алынған техникалық жабдықтардың саны |
дана |
8 |
|||||||
17. Индекстелген веб-ресурстардың саны |
веб-ресурстардың саны, бірл. |
- |
53000 |
60000 |
- |
- |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
дана |
0 |
10 |
9 |
66 |
28 |
|||
2. «Электрондық үкімет» порталының пайдаланушылар санының өсуі |
1 000 000 кем емес |
1 500 000 кем емес |
2 000 000 кем емес |
2 500 000 кем емес |
|||||
3. Мемлекеттік органдардың Интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың жүгінулердің өсуі |
пайд. |
- |
15 000 |
17 000 |
19 000 |
21 000 |
|||
4. Төлем шлюзының транзакциялар сомасы |
м.т. |
500 |
750 |
1 000 |
1 250 |
||||
5. Электрондық құжаттар алуға берілген өтініштердің саны (лицензиялар, рұқсаттамалар) |
дана |
10 |
15 |
20 |
25 |
||||
Сапа көрсеткіші |
% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
60 |
|||
3. Құралдық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
4. Шекті осалдардың болмауы |
% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
дана |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
||||
2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
3 019 910 |
4 457 415 |
4 859 744 |
3 681 379 |
3 670 319 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру» |
||||||||
Мазмұны |
Халыққа қызмет көрсету орталығы үшін интеграцияландырылған ақпараттық жүйесін (ХҚО ИАЖ) әзірлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
дана |
- |
1 |
||||||
2. Жүйеге қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны |
дана |
- |
1 |
100 |
|||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
дана |
- |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіші |
мин. |
- |
40 көп емес |
20 көп емес |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
- |
||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
384 123 |
778 366 |
654 923 |
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||||
Мазмұны |
Мемлекеттік органдардың хостинг қызметтерін көрсету үшін Интернет платформалар құру үшін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
дана |
- |
- |
- |
16 |
32 |
|||
2. Деректерді өңдеу орталықтарын өндірістік қолдануға енгізу |
дана |
- |
15 |
||||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
дана |
- |
- |
- |
1 |
||||
Сапа көрсеткіші |
% |
- |
- |
- |
95 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
954 498 |
1 998 221 |
440 754 |
0 |
0 |
* Көрсетілген қызметтер саны ақпараттық жүйелердің серверлеріндегі лог журналдары арқылы көрсетілетін болады
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау» |
||||||||
Мазмұны |
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
аб. саны |
867 847 |
930 744 |
969 589 |
995 430 |
1 021 959 |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
100 тұрғынға аббон. |
12 |
13,89 |
14,05 |
14,26 |
14,39 |
|||
Сапа көрсеткіші |
% |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|||
1) кабельдік |
сағат |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|||
2) желілік-абоненттік |
сағат |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
3) станциондық: |
|||||||||
а) қызмет көрсетілетін АТС |
мин |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
б) қызмет көрсетілмейтін АТС |
сағат |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
в) берудің ұқсас және цифрлық жүйелерінде |
сағат |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
Тиімділік көрсеткіш |
теңге |
5 860 |
5 937 |
6 083 |
6 083 |
4 716 |
|||
Бағдарламаларды іске асыру шығыстары |
м.т. |
5 390 339 |
5 226 472 |
5 898 010 |
6 055 201 |
4 820 550 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары» |
||||||||
Мазмұны |
8 ведомстволық бағынысты мекемелер үшін негізгі қаражаттарына жататын жабдықтарды, компьютерлік техникаларды және басқа тауарларды сатып алу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
% |
- |
80 |
80 |
- |
- |
|||
2. Республиканың мемлекеттік архивтерінде сақталатын құжаттар көлемін ұлғайту |
% |
- |
1 |
1,5 |
- |
- |
|||
3. Республикалық меншіктегі мұрағаттық іс және құжаттылық саласындағы заңнаманы сақтауға бақылау жүргізілген мекемелер саны |
мекемелер саны |
- |
75 |
80 |
- |
- |
|||
4. Жабдықтар, компьютерлік техника және негізгі құралдарға жататын тауарлар сатып алу |
дана |
- |
46 |
27 |
- |
- |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
цифрлық форматқа ауыстырылған құжаттардың үлесі,% |
- |
10 |
15 |
- |
- |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
0 |
1 779 484 |
19 376 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» |
||||||||
Мазмұны |
Әлеуметтік маңызды әдебиетті шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларды шығару |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
дана |
474 |
300 |
405 |
380 |
374 |
|||
2. Республиканың кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны |
дана |
948000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
897 000 |
|||
3. Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
дана |
948000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
897 000 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
1 070 000 |
1 103 382 |
1 264 399 |
1 093 286 |
1 134 531 |
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету» |
||||||||
Мазмұны |
8 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қызметін күтіп ұстау және қамтамасыз ету, жалпы штаттық саны 263 адамға еңбек ақысын төлеу, бюджетке міндетті аударымдар (әлеуметтік салық, автокөлікті сақтандыру) басқа тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерді төлеу, жылу, электроэнергия және байланыс қызмет, күтіп ұстау, қызмет көрсету ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмыстары және т.б. негізгі қаражаттар, әртүрлі қызметтер, ішкі және шетелдік іссапарлар және ағымдағы әртүрлі шығындар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
2. Республиканың мемлекеттік архивтерінде сақталатын құжаттар көлемін ұлғайту |
% |
- |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
|||
3. Республикалық меншіктегі мұрағаттық іс және құжаттылық саласындағы заңнаманы сақтауға бақылау жүргізілген мекемелер саны |
мекемелер саны |
- |
75 |
80 |
80 |
80 |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
сақтау бірл. |
27 000 |
40 000 |
50 000 |
60 000 |
70 000 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
297 721,4 |
730 000 |
421 197 |
439 768 |
450 374 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау» |
||||||||
Мазмұны |
Бейне және аудиороликтерді шығару және пайдалануға алу, кең ауқымда жұртшылықты тарту арқылы семинарларды өткізу, шығармашылық конкурстарды өткізу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректі, анимациялық және көркем фильмдерді шығару және трансляциялау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш.бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
минут |
- |
158 |
68 |
53 |
- |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
дана |
- |
22 |
21 |
11 |
- |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
0 |
90 526 |
52 602 |
10 362 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» |
||||||||
Мазмұны |
Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның ішінде газеттер және журналдар арқылы, телерадиохабарлар, Интернет-ресурстар арқылы жүргізу, транспондерді жалға алу, Мемлекет Басшысының Жолдауындағы негізгі бағыттарын және 2020 Стратегиясын жариялау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
бірлік |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|||
2. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемі (газеттер) |
А-2 формат жолағы |
12 685 |
13 240 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
|||
3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберіндегі шыққан отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (журналдар) |
баспа парағы |
875 |
970 |
875 |
875 |
875 |
|||
4. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шыққан телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі |
сағ. |
68 708 |
68 708 |
82 546 |
86 434 |
86 434 |
|||
5. Мониторинг жүргізілген электрондық бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі |
сағ. |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
|||
6. Мониторинг жүргізілген баспа бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі |
жолақ |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
|||
7. Мемлекеттік ақпараттық саясатын жақсартуға бағытталған мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлар саны |
саны |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
8. Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны |
саны |
- |
- |
135 |
- |
- |
|||
9. baq.kz ақпараттық порталында қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының сайттарына сілтемелердің саны |
саны |
- |
- |
50 |
- |
- |
|||
10. baq.kz ақпараттық порталында орналастырылатын жеке сайттары жоқ қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының беттер саны |
саны |
- |
- |
50 |
- |
- |
|||
11. Облыстар бойынша baq.kz ақпараттық порталын пайдалану жөніндегі семинарларда оқитындардың саны |
саны |
- |
- |
14 |
- |
- |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
16 238 694 |
17 509 279 |
21 181 048 |
19 989 842 |
19 989 842 |
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру» |
|||||||
Мазмұны |
Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші Халықаралық электрбайланысы одағы шетелдік спутниктік желілеріне олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен үйлесімділік мәніне өтініш берілетін сараптама |
сараптамалар саны, бірл. |
- |
- |
18 |
24 |
24 |
||
«KazSat» спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру |
қорытындылар саны, бірл. |
- |
- |
18 |
24 |
24 |
||
Геостационарлық спутниктік желілер арасында Электромагниттік үйлесімдік есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу |
жиынтық |
- |
- |
2 |
- |
- |
||
Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиіліктер тағайындауды үйлестіру бойынша үйлестіру кездесулерін өткізу |
кездесулер саны, бірл. |
- |
- |
14 |
14 |
14 |
||
Орбиталық-жиілік ресурстарын халықаралық-құқықтық қорғау саласында мамандарды даярлау |
адам |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші «KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен шетелдік спутниктік желілері арасында оларды пайдалану шарттарын анықтау мақсатында жиіліктер тағайындауды үйлестіру бойынша ұсыныстар |
Орбиталық ұстаным |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
||
Сапа көрсеткіштері Жиіліктерді бөлудің халықаралық кестесіне орбиталық-жиілік ұстанымдарын жазу |
Жиіліктер тағайындаулардың саны |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
||
Тиімділік көрсеткіштері Халықаралық деңгейде Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ұстанымдарын тану |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
134 568 |
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Мазмұны |
құпия |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/ даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
жыл есебі |
жыл жоспары |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
Нәтиженің нақты көрсеткіші құпия |
||||||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші құпия |
||||||||
Сапа көрсеткіштері құпия |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштер құпия |
||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
527 626 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Ақпараттық - коммуникациялық желілер мониторингі жүйесін құру |
|||||||
Мазмұны |
құпия |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспар |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші құпия |
||||||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші құпия |
||||||||
Сапа көрсеткіштері құпия |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштері құпия |
||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
423 065 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу» |
|||||||
Мазмұны |
құпия |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспар |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші құпия |
||||||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші құпия |
||||||||
Сапа көрсеткіштері құпия |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштері құпия |
||||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
4 244 400 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдардың қызметі тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері» |
||||||||
Мазмұны |
Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматты іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік органдардың қызметі тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтерге шығындар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Нәтиженің нақты көрсеткіші |
дана |
- |
- |
205 |
205 |
205 |
|||
2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны |
дана |
- |
- |
41 |
41 |
41 |
|||
Нәтиженің соңғы көрсеткіші |
|||||||||
1. Тәуелсіз сарапшылармен және үкіметтік емес ұйымдармен тиімділігін бағалауды жүргізу нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды |
дана |
- |
- |
41 |
41 |
41 |
|||
Сапа көрсеткіші |
|||||||||
1. Тұжырымдаманы беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау |
% |
- |
- |
100% |
100% |
100% |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
м.т. |
1 951 |
2 088 |
2 234 |
|||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
м.т. |
0 |
0 |
79 993 |
85 592 |
91 584 |
7.2. Бюджеттік шығындардың жиынтығы
Ескерту. 7.2-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 365 Қаулысымен.
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
Жоспарлы кезең |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ: |
мың тг. |
28 143 841 |
36 741 321 |
41 862 619 |
32 210 582 |
31 026 724 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар: |
мың тг. |
26 594 507 |
32 050 257 |
39 816 251 |
32 210 582 |
31 026 724 |
001 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі қызметтер» |
мың тг. |
432 980 |
693 662 |
661 674 |
594 727 |
608 645 |
002 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері» |
мың тг. |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
005 «Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру» |
мың тг. |
0 |
5 017 |
6 067 |
6 492 |
6 946 |
006 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу» |
мың тг. |
144 769 |
242 121 |
253 933 |
253 933 |
253 933 |
008 «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары» |
мың тг. |
95 |
100 062 |
339 240 |
0 |
0 |
010 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |
мың тг. |
3 019 910 |
4 457 415 |
4 859 744 |
3 681 379 |
3 670 319 |
017 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау» |
мың тг. |
5 390 339 |
5 226 472 |
5 898 010 |
6 055 201 |
4 820 550 |
019 «Е-әкімшіліктер мен е-үкіметтің инфрақұрылымын интеграциялау бойынша шаралар кешенін әзірлеу» |
мың тг. |
0 |
112 837 |
0 |
0 |
0 |
020 «Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары» |
мың тг. |
0 |
1 779 484 |
19 376 |
0 |
0 |
021 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» |
мың тг. |
1 070 000 |
1 103 382 |
1 264 399 |
1 093 286 |
1 134 531 |
022 «Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету» |
мың тг. |
297 721 |
730 000 |
421 197 |
439 768 |
450 374 |
023 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау» |
мың тг. |
0 |
90 526 |
52 602 |
10 362 |
0 |
025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» |
мың тг. |
16 238 694 |
17 509 279 |
21 181 048 |
19 989 842 |
19 989 842 |
027 «Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру» |
мың тг. |
0 |
0 |
134 568 |
||
031 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің моиниторингін сүйемелдеу» |
мың тг. |
0 |
0 |
4 244 400 |
||
050 «Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдардың қызметі тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері» |
мың тг. |
0 |
0 |
79 993 |
85 592 |
91 584 |
Даму бюджеттік бағдарламалары: |
мың тг. |
1 549 334 |
4 691 064 |
2 046 368 |
0 |
0 |
011 «Мемлекеттік деректер базасын құру» |
мың.тг |
210 713 |
275 577 |
0 |
0 |
0 |
012 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру» |
мың тг. |
384 123 |
778 366 |
654 923 |
0 |
0 |
014 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
мың тг. |
954 498 |
1 998 221 |
440 754 |
0 |
0 |
028 «Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік Кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту» |
мың тг. |
0 |
0 |
527 626 |
||
029 «Ақпарат саласында қызмет ететін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту» |
мың тг. |
0 |
1 638 900 |
0 |
0 |
0 |
030 «Ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингі жүйесін құру» |
мың тг. |
0 |
0 |
423 065 |