Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.04.20 № 505 Қаулысымен.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2010 – 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 47, 428-құжат);
2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 1344 қаулысы.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 29 қаңтардағы
№ 43 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.12.30 № 1734 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
1. Миссия және пайымдау
Миссиясы - ақпарат, байланыс және ақпараттандыру саласында қолжетімді және сапалы қызметтерді ұсынуға, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды, отандық ақпараттық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған мемлекеттік тиімді іске асыру.
Пайымдауы - қазіргі заманғы стандарттарға сай және әлемдік ақпараттық кеңістікке толыққанды кірігуді қамтамасыз ететін дамыған, қолжетімді инфокоммуникациялық инфрақұрылым және қазіргі заманғы жалпыұлттық ақпараттық орта.
2. Ағымдағы жағдайды талдау және даму үрдістері
Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың (бұдан әрі - АКТ) инфрақұрылымдарын дамыту
Дамудың негізгі параметрлері
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласын (бұдан - әрі - АКТ) дамыту «болашақ экономика салаларының» аясындағы мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының басым бағыттарының бірі болып табылады, бұл оның қазіргі заманғы Қазақстан экономикасы үшін маңызды екенін көрсетеді.
АКТ ақпараттық технологиялар, телекоммуникациялар және телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметтер және өндіріс салаларын қамтиды. Осы саланы дамыту байланыс технологиясының, телерадиохабар таратудың және ақпараттық технологиялардың туындауына байланысты, соңғы онжылдықта бүкіл әлемде байқалады.
Осы саланы дамыту мақсатында Министрліктің алдында АКТ-ны тұтынуды және қолдануды айтарлықтай ұлғайту, елдің ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында АКТ-дағы қазақстандық қамтуды ұлғайту міндеті тұр.
Телекоммумикация саласының үрдісі жоғары жылдамдықты оптикалы және сымсыз технологияларға негізделген инфрақұрылымды дамыту, халыққа және ұйымдарға мультимедиалық қызмет ұсыну, сондай-ақ жергілікті телефон байланыстарын цифрландыру деңгейін көтеру болып табылады.
Байланыс операторлары жұмыс істеп тұрған қалалық талшықты-оптикалық инфрақұрылымның негізінде қалалық мультисервистік қолжетімділікті және Меtrо Еthеrnеt көлік желісін құруды жүзеге асырады, ол ADSL негізіндегі интернетке кең жолақты бұқаралық қолжетімділік, қалалық жоғары жылдамдықтағы арналар сияқты жаңа қызмет түрлерін енгізуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Елді мекендерде СDМА 450 технологиясын пайдаланып, ауылдық елді мекендерді телефонизациялау және интернеттендіру үшін байланыс желісін салу жалғасуда.
Қазіргі уақытта ұялы байланыс операторлары 3G үшінші буынның желілері Астана, Алматы қалаларында және барлық облыс орталықтарында пайдалануға енгізілді.
Интернет желісіне қол жеткізу қызметін дамыту шеңберінде 2011 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасының радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық комиссиясы Қазақстан Республикасының аумағында 4G төртінші буын байланыс желілерінің енгізу құқығын «Қазақтелеком» АҚ-на беру туралы шешім қабылдады.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасының радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 2011 жылғы 27 тамыздағы хаттамасына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ-на 1730-1785/1825,2-1880 МГц диапазонындағы 20 МГц беру шешілді.
Министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қазақстан Республикасы аумағында 40 стандартын енгізу үшін радиожиілік спектрін бөлу үшін бірреттік төлемді анықтау бойынша жұмыстар жүрзілуде.
Министрлік байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру мақсатында радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін радиоэлектрондық құралдардың және радиожиілік тағайындаулардың тізілімін тиімді сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
Телекоммуникациялық салаларды дамыту жөніндегі өткізіліп жатқан іс-шаралар елдің әр 100 тұрғынына есептегенде 2010 жылы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:
1) тіркелген телефон желісінің тығыздығы - 24,9;
2) ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - 124;
3) интернет пайдаланушыларының тығыздығы — 31,6;
4) жергілікті телекоммуникация желісін цифрлау деңгейі - 92%.
Пошта байланысы саласында қызмет көрсету нарығының негізгі жеткізушісі Ұлттық оператор болып табылатын «Қазпошта» акционерлік қоғамы болып қалып отыр. Қызмет көрсетулерді еліміздің барлық аумағын қамтитын 2800 пошта байланысы бөлімшелері жүзеге асырады.
Хат-хабарларды жіберу секторында, ірі қалаларда, баламалы жеткізгіш қызметтердің пайда болуы (жергілікті пошта байланысы) байқалады. Осы нарықта бәсекеліктің пайда болуы, дәстүрлі желілермен салыстырғанда неғұрлым қолжетімді хабарламалар, жарнама материалдарын жеткізу бойынша қызметтердің пайда болуына ықпал етеді.
Негізгі проблемаларды талдау
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі проблемалар:
1) интернет желісіне кеңжолақты қолжетімділікті дамытудың төмен қарқыны;
2) елдің үй шаруашылықтарының телефон байланысы және Интернет желісіне кеңжолақты қолжетімді қызметтерімен толық қамтылмауы;
3) ауылды елді мекендердің пошта байланысы бөлімшелерімен жеткілікті қамтамасыз өтілмеуі;
4) халықты компьютерлік техникамен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі;
5) АКТ құралдарының отандық өндірісі деңгейінің төмендігі және оның импортқа тәуелділігі болып табылады.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
Ішкі факторлар:
1) телекоммуникация саласын дамыту, шектеулі ресурстарды (радиожиілік спектрі, нөмірлеу ресурсы) пайдаланумен тікелей байланысты;
2) ұялы байланыстың бекітілген желілермен конвергенциясының дамуымен жаңа телекоммуникация қызметтері пайда болады;
3) тіркелген және мобилді байланыс нарығының дамуымен бірге олардың ақпаратты технологиялармен конвергенциясы негізінде қызметтердің жаңа түрлері пайда болуда;
4) қазіргі заманғы ақпараттық коммуникация құралдарының дамуы тұтынушылардың дәстүрлі пошта қызметтері түрлеріне деген сұранысының төмендеуіне әкеп соқтырады;
5) ІТ-қызметтері нарығының негізгі кірісі мемлекеттік тапсырыс есебінен сұралады;
6) Қазақстанда бағдарламамен қамтамасыз ету нарығында үстемдік ету жағдайына шетелдік өндірушілердің өнімі ие;
7) Қазақстандық кәсіпорындар негізінен белгілі халықаралық өндірушілердің қондырғыларын іске асырумен және компьютерлік техниканы жинаумен айналысады.
Сыртқы факторлар:
1) байланыс кәсіпорнының кірісіне халықтың саны, орналасу тығыздығы және қозғалысы әсер етеді;
2) телекоммуникациялық нарықтың жағдайы еліміздегі экономикалық белсенділікке тікелей байланысты;
3) АКТ секторының импортқа тәуелділігінің жоғарылығы.
Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу,
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және
үдерісін жетілдіру
Дамудың негізгі параметрлері
Бүгінгі күні АКТ ақпараттық қоғамды қалыптастыруға арналған маңызды құрал болып табылады, ал мемлекет пен халық қатынастарында «өткізуші» «Электрондық үкімет» болды.
Бұл ретте, АКТ-ны мемлекет органдарында қолдану бірінші кезекте халыққа және бизнеске электронды нысанда қызмет көрсетуге, мемлекеттік органдардың мөлдірлігін және есептілігін жоғарылатуға бағытталған болуы керек.
Қазіргі уақытта халыққа және ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер ұсынудың хал-күйі мынадай деректермен сипатталады:
1) орталық және жергілікті атқару органдар интернет-ресурстар арқылы халыққа және бизнеске интерактивті қызметтер көрсетеді (басшылық блогы, элекрондық мемлекеттік сатып алу, интерактивтік сауал және т.б.) және транзакциялық қызметтер көрсетуге ауысуды жүзеге асырады;
2) «Электрондық үкімет» инфрақұрылымы құрылуда, оның аясында өнеркәсіптік пайдалануға 20 ІТ-ден астам жоба енгізілген;
3) электрондық форматқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтерін оңтайландыру бойынша жұмыстар жүргізілген. Осыған байланысты «электрондық үкімет» порталында (бұдан әрі - ЭҮП) автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер мен сервистердің жалпы саны 2009 жылмен салыстырғанда 10-ға төмендеді, 64-ті құрады. Атап айтқанда Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің 9 қызметі және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бір қызметі оңтайландырылды.
Сонымен қатар, ЭҮП арқылы берілген электрондық анықтамалардың саны 2010 жылмен салыстырғанда 4,2 есеге көбейді және 6,7 млн. астам анықтаманы құрады;
4) 5 жергілікті атқарушы органда және орталық лицензиярлардың аумақтық бөлімшелерінде «Е-лицензиялау» (бұдан әрі - «Е-лицензиялау» МДҚ) ақпараттық жүйесін енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі уақытта «Е-лицензиялау» МДҚ 17 орталық мемлекеттік және 3 жергілікті атқарушы органдарда енгізілді.
«Е-лицензиялау» МДҚ арқылы қалыптасқан электрондық лицензиялардың саны 2010 жылмен салыстырғанда 2,5 есеге көбейді және 2011 жылдың 10 айында 2585 электрондық лицензияны құрады;
5) орталық мемлекеттік органдарды құжаттарды қағаз тасығышта қайталамай электрондық құжат айналымына көшіру бойынша жұмыстар жүргізілуде;
6) «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы азаматтарды мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың басшыларына электрондық өтініш беру жүйесі құрылды;
7) 2011 жылғы пилоттық аймақтың 6 әкімдігінде (Ақтөбе, Алматы, Ақмола, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай облыстарында) 20 қызметті автоматтандыру бойынша «Е-әкімдік» өңірлік шлюзі» ақпараттық жүйесін енгізу жұмыстары жүргізілуде;
8) «электрондық үкімет» төлем шлюзі көмегімен ЭҮП арқылы жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін айыппұл төлеу мүмкіндігі іске асырылды. ЭҮТШ көмегімен төлемдердің жалпы саны а.ж. 1 қаңтарында шамамен 12,0 млн. теңгені құрады.
Қазіргі уақытта Халыққа қызмет көрсету орталықтарының (бұдан әрі — ХҚО) қызметін жақсарту бойынша үлкен жұмыс атқарылды. ХҚО-ның жұмыс істеуіне қажетті нормативтік база құрылды, халыққа және бизнеске қызмет көрсету бойынша рәсімдер жеңілдетілді, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету бойынша оң үрдіс бар.
Барлық мемлекеттік қызметтерді ақпараттық қамтамасыз етудің толыққанды жүйесі бар ХҚО-ға көшіру, ХҚО кадр құрамының біліктілік деңгейін арттыру, мемлекеттік қызмет көрсету мониторингісінің бірыңғай құралын жасау және оның жұмыс істеуі мен мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету сияқты мәселелерді шешу қажеттігі туындайды.
Азаматтарға және бизнеске қызметтер көрсету үдерісін одан әрі жетілдіруді қамтамасыз ету үшін "жалғыз терезе" қағидаты бойынша жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтерді көрсету жөнінде ХҚО қызметін ұйымдастыру жөніндегі функцияларды жергілікті атқарушы органдардан ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға беруді Мемлекет басшысы қолдады. Осыған байланысты ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетулердің сапасын жақсартуға бағытталған кешенді іс-шаралар жоспары әзірленетін болады.
Бұдан басқа, ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру шеңберінде Министрлік компьютерлік инциденттерге мемлекеттік деңгейде қарсы іс-қимыл мәселелерін, атап айтқанда Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымына бірігетін ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеу есебінен реттеуде.
Ақпараттандыру саласында және әлемдік қоғамдастықтың тұтастыққа қозғалысы жағдайында еңбек нарығына сай жоғары білікті, кәсіби мамандарды даярлау қажеттілігі туып отыр. Қазіргі қоғамның мамандарды кәсіби дайындық деңгейіне қоятын талабы жоғары және шет елдермен ынтымақтастық аясы кеңеюі, сондай-ақ жаңа коммуникациялық құрал-жабдықтардың пайда болуы жағдайында басқа елдердегі әріптестермен өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігі аса өзекті болуда.
Ақпараттық коммуникация саласында білім беруді дамыту мақсатында «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» акционерлік қоғамы (ІТ-Университеті) АҚШ-тың Carnegie Mellon университетімен тығыз ынтымақтасуда.
Бұдан басқа, «Ақпараттық жүйелер» және «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша бакалавриат пен магистратураның 4 (төрт) жаңа мамандығы ашылды, сондай-ақ (ІТ-Университеті) үшін Малайзия, Сингапур, Корея және Ресей жоғары оқу орындары арасынан қосымша шетелдік әріптестерге іріктеу жүргізілуде. Мамандандырылған ІТ-колледждер ашу мәселесі пысықталуда.
Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру шеңберінде трансұлттық АКТ компанияларымен бірлесе, АКТ саласында бірқатар ғылыми-зерттеу зертханаларын ашу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі уақытта отандық жоғары оқу орындарының негізінде төрт зертхана ашу жоспарлануда, оның ішінде:
- «Қазақстан-британ техникалық университеті» АҚ базасында робот техника зертханасы;
- «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» базасында компьютерлік кесте зертханасы;
- Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеттің базасында микропроцессорлық жүйелер зертханасы;
- «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» АҚ базасында ашық жүйелер зертханасы.
Осы зертханалардың қызметін үйлестіру мақсатында Қазақстан Республикасында АКТ саласында зерттеу қызметін дамыту және салалық ғылыми-зерттеу институтының құру қажеттілігі туындады, ол мынадай функцияларды іске асыру арқылы АКТ дамытудың өзекті бағыттарын анықтайтын және үйлестіретін болады: R&D қызметі, АКТ әзірлемелерін коммерциялау, АКТ мамандарын даярлау және қайта даярлау мәселелері, нормативтік құқықтық актілер бастамалары, салалық стандарттарды әзірлеу және жүйелендіру, жабдықтарды, өнімдер мен қызметтерді сертификаттау, лицензияланатын қызметті және қызметтер сапасын бақылау, сала қызметін және жеке қызмет түрлерін, сараптамалық қызметті талдау, консалтинг және жобалар аудиті.
Бұдан басқа, «Ақпараттық технологиялар паркі» аумағында АКТ-кластерін құру жөніндегі жобаға бастамашылық жасалған.
АКТ-кластері ғылыми-зерттеу кешенінің, бизнес орталығының, дата-орталығының, бизнес инкубациялау және дамыту институттарының АКТ-кластерінің жұмыс істеуі үшін басқа да қажетті функцияларымен себу қорының құрылысы көзделген 30 га ауданы бар аумақты алып жатыр.
Қазақстан Республикасында АКТ қарқынды дамыту үшін негізгі спектісі мемлекеттің жоғарыда аталған саланың даму институттарын құру болып табылады.
Негізгі проблемаларды талдау
Электрондық қызмет көрсетуді дамытуды тежейтін негізгі проблемалар:
1) ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің, ақпараттық жүйелердің және мемлекеттік органдардың ресурстарының қорғалуы деңгейінің төмендігі;
2) электронды түрде мемлекеттік қызмет көрсетуге бағытталған мемлекеттік органдардың бизнес-үдерістерін автоматтандырудың төмен қарқыны;
3) «бір терезе» қағидасымен электронды нысанда мемлекеттік қызмет көрсетулер деңгейінің жеткіліксіздігі.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Ішкі факторлар:
1) мемлекеттік қызмет көрсетулерді электрондық нысанда ұсыну үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін дамыту;
2) ақпараттық коммуникация саласында білім беру қызметтеріне сұранысты тұрақты арттыру;
3) электрондық және «электрондық үкімет» мемлекеттік қызметтерді алға жылжыту.
Сыртқы факторлар:
1) ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудың жедел қарқыны;
2) ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға қарай жылжу;
3) халықаралық нарықта ІТ-мамандар даярлаудағы жоғары бәсекелестік.
Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету
және бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Дамудың негізгі параметрлері
Қазіргі уақытта республикамызда бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан әрі - БАҚ) 2 740 бірлігі жұмыс атқарады, оның ішінде мемлекеттік - 439 (16 %), мемлекеттік емес - 2 301 (84 %).
Олардың құрылымы мынадай үлгіде бөлінген: жалпы санының 91 %-ы газеттер (1 662) және журналдар (832), 9,5 %-ын - электронды БАҚ-тар (50 телекомпания, 43 радиокомпания, 134 кәбілдік теледидар және 6 спутниктік хабар тарату операторлары) және 0,5 %-ын ақпараттық агенттіктер (13) құрайды.
Жұмыс істеп тұрған БАҚ-тардың жалпы санындағы қазақ тілді БАҚ-тардың үлесі 20 %, орыс тілінде - 34 %. Бұл ретте, осы көрсеткіштер соңғы үш жылдың көлемінде іс жүзінде өзгеріссіз қалып отырғанын атап өту керек.
Шет мемлекеттер аумағында таратуға мүмкіндігі бар медиа ресурстар арқылы имидждік жұмыстар жүргізіліп, шет елдердегі мемлекеттік БАҚ-тардың тілшілер қосынын қызметі жолға қойылған.
Республика тұрғындарын елімізде болып жатқан оқиғалар мен құбылыстар туралы жедел ақпараттандыру және олардың мүдделерін қолдау, сондай-ақ көрермендерді жаңа қызықты фактілер және адамдармен таныстыру мақсатында Министрлік заманауи жоғары технологиялық құрал-жабдықтарды енгізу арқылы мемлекеттік телеарналардың қызметін кеңейту жоспарланып отыр.
Мысалы, қазіргі уақытта Астана қаласындағы телерадиокешенін тапсыруға даярлауда, ол мемлекеттік хабар тарату компаниялары үшін басты технологиялық алаң ретінде қызмет көрсетіп, осы компаниялардың сапалы және бәсекеге қабілетті контент өндіруге ағымдағы және перспективадағы қажеттілігін қанағаттандыратын болады. Объект ең алдымен «Хабар» агенттігі» АҚ, «Қазақстан» ТРК» АҚ негізгі мемлекеттік телерадиокомпанияларды, сондай-ақ «Мир» халықаралық телерадиокомпаниясы» және «ОРТ+Еуразия» телекомпаниясы сияқты саяси және әлеуметтік маңызды арналарды орналастыруға бағдарланған.
Телевизиялық контент өндірісінің санын ұлғайту ұлттық спутниктік желінің және жерүсті сандық телевизиялық және радио хабар таратудың өрістеуіне және кеңеюіне байланысты ерекше өзекті болып отыр. Кешеннің өндірістік базасы тек таспасыз қазіргі заманғы технологиялар мен жоғарғы нақтылық форматта (HD) ғана жоспарланып отыр.
Сондай-ақ БАҚ саласындағы заңнаманы жетілдіруге ерекше назар аударылып отыр. Бүгінгі таңда, Министрлік «Телерадио хабарларын тарату туралы» заң жобасын әзірлеп, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының қарауына енгізді. Ол қабылданған жағдайда, заң жобасы отандық ақпараттық кеңістікті дамытуға, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және тұрғындардың отандық теле-, радиоарналарға қол жетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Қазақстан тәуелсіздігі мен егемендігін алған сәттен бастап халықаралық мұрағат кеңістігіне қазақстандық мұрағаттардың ықпалдасуы басталды. Ең алдымен ТМД елдерімен өзара тиімді ынтымақтастықтың мәселелері шешілді. 2010 жылғы 1 қаңтардағы деректер бойынша республикада бірыңғай мемлекеттік мұрағаттар торабын құрайтын 234 мемлекеттік мұрағат мекемесі жұмыс істейді, олар Республика мемлекеттік мұрағаттарының бірыңғай жүйесін құрайды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелеріндегі сақтаудағы Ұлттық мұрағат қорының және жеке құрам бойынша құжаттардың 1991 - 2010 жылдар аралығында 11652,1 мыңнан 24221,6 мың сақтау бірлігіне дейін өcуі Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын толықтыру, сақтау және пайдалануды қамтамасыз ету бойынша өзіне жүктелген міндеттердің сәтті орындалғанын дәлелдейді. Алғашқы кезекте бұған ұйымдастыру-әдістемелік басқару және Ұлттық мұрағат қорын толықтыру көзі болып табылатын, 15 жыл ішінде 8 246 дан 12 317 мыңға өскен ұйымдарға мұрағат ісі және іс жүргізу мәселелері бойынша практикалық көмек көрсету ықпал етеді.
Қазіргі таңда ынтымақтастық туралы 14 алыс және жақын шет елдермен және халықаралық ұйымдармен келісім жасалды.
Республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттың көмегімен мемлекеттік мұрағаттардың материалдық-техникалық базасын жаңарту, компьютерлендіру, автоматтандырылған мұрағаттық технологияларды жасау және енгізу жұмыстары жүргізілуде.
Қазақстан тарихы бойынша шет мемлекеттердің мұрағаттарында, кітапханаларында және ғылыми мекемелеріндегі сақтаудағы құжаттарды (көшірмелерді) іздестіру және алу жұмыстары жүргізілуде. АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Египет, Франция, Турция, Польша, Қытай, Россия, Өзбекстан және Армения елдерінің мұрағаттарына және ғылым мекемелеріне мамандардың іссапарлары жүзеге асырылды.
Алайда, мұрағат ісі және құжаттама жүйесінің жай-күйін талдау Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының Үкіметіне қойған міндеттерді шешуге бағытталған және еліміздің жаңа тарихи даму кезеңінің қажеттіліктерін және бүгінгі болмысын ескеретін бағдарламалық шаралар кешенін қабылдаудың қажеттігін дәлелдеп отыр.
Ақпараттық технологияны жаппай енгізу және пайдалану аясында мұрағат мекемелері жұмысының негізгі бағытын ақпараттандыруда артта қалғандығы айқын көрініс табады және мұрағат ісінде ақпараттандыру тәсілдерін өзгерту өте қажет.
Қазақстанның кітап шығару саласы бүгінгі күні белгілі бір өрлеу үстінде. Қазіргі уақытта Кітап палатасында 284 баспа басылымдары және кітап шығару ұйымы тіркелген. Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттің ассортименті кеңеюде, кітаптың полиграфиялық орындалуы және көркемдік безендірілуі жақсаруда.
Бұл ретте, әлеуметтік маңызы бар әдебиет - бұл қоғамның рухани-танымдық және интеллектуалдық-мәдени әлеуетін арттыруға, өскелең ұрпақты патриотизм және жалпы әлемдік құндылықтар идеалдары рухында тәрбиелеуге, сондай-ақ, елдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-танымдық және мәдени өміріндегі жетістіктерді танымал етуге бағытталған көркем, ғылыми, публицистикалық, энциклопедиялық және басқа да өзекті шығармалар.
Ең басты мақсат ғаламдық ақпараттық қоғам құруға біртіндеп жылжу бар, ең жаңа технологиялар, бірегей ақпараттық ресурстар қарқынды құрылуда және енгізілуде.
Қазақстандық Интернет сегментін дамытуға кеңжолақты қолжетімділікті енгізу, дата-орталықтар құру, «электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетілетін электрондық қызмет көрсетулерді көбейту, мемлекеттік органдардың порталдарын дамыту, әлеуметтік маңызы бар интернет-ресурстар құру (балалар мен жасөспірімдер үшін) ықпал етеді.
Қазіргі уақытта веб-хостинг қызметтеріне сұранысты, деректерді бастапқы және резервтік сақтауды және сыртқы нарыққа кезең-кезеңмен шығуды қамтамасыз ету мақсатында есептеу орталықтарының (дата орталықтарының) дамуын күшейту қажет. Дата-орталықтары инфрақұрылымдарының болуы, Қазнетті, электронды коммерцияны, электрондық қызметтерді және «электрондық үкіметті» дамыту үшін бастапқы шарт болып табылады.
Қазақстандық контентті дамыту, электрондық сауда алаңдарын және интернеттік сауда қажеттілігіне бағытталған электрондық төлем жүйесін құру қазақстандық интернет сегментті инвестициялық тартымды етеді.
Негізгі проблемаларды талдау
Ақпараттық кеңістікті дамытудың негізгі проблемалары:
1) отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі;
2) медиалық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы;
3) цифрлық телерадио хабарлар таратудың болмауы;
4) қазақстандық Интернет жүйелері сегментінің жеткіліксіз дамуы;
5) дата-орталықтардың хостинг қызметтерін көрсету үшін инфрақұрылымның дамымауы;
6) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтық режимде орталықтандырылған мемлекеттік есепке алудың болмауы;
7) Ұлттық мұрағат қордың құжаттарын сақтауға және сақталуына жағдайдың жеткіліксіздігі;
8) қоғамның отандық ғылыми-техникалық, классикалық, көркем, балалар және жасөспірімдер әдебиетімен жеткілікті қамтамасыз етілмеуі;
9) шетелдік (ресейлік) кітаптардың қазақстандық кітап нарығында үстемдік етуі болып табылады.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Сыртқы факторлар:
1) отандық баспа басылымдары БАҚ-тарды халық арасында неғұрлым тиімді тарату мақсатында пошта қызметтеріне тарифтерді төмендету мүмкіндігі;
2) аймақтық БАҚ-тардың бәсекеге қабілеттілігі деңгейін көтеру;
3) мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметін арттыру;
4) Қазақстанның ақпараттық саладағы халықаралық ынтымақтастығын дамыту;
5) БАҚ аясындағы заңнамалық базаны жетілдіру;
6) отандық кітап саудасы нарығының өсуі;
7) Интернет саудасы талаптарына бағытталған электронды төлем жүйесін және онлайн-дүкендер, электронды сауда алаңдарын дамыту;
8) халықаралық жолданым иесі интернетін (қаз.) енгізу.
Ішкі факторлар:
1) мемлекеттік БАҚ-тардың сапасын жоғарылату үшін қазіргі заманғы мультимедиалық инструменттерді белсенді қолдану;
2) отандық теле және радио компаниялардың эфирінде шетелде шығарылған бағдарламаларды ретрансляциялау көлемін азайтуға мүмкіндік беретін цифрлық телекөрсетілімді енгізу;
3) Ұлттық мұрағат қордың сақталуын және орталықтандырылуын қамтамасыз етуге жағдай жасайтын қазіргі заманғы ақпараттық коммуникациялық технологиялардың болуы;
4) жергілікті атқарушы органдардың аймақтарда көрсететін электрондық қызмет жүйелерінің хостингі үшін серверлік платформаны дамыту.
Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымының жағдайларын және тетіктерін жасау
Дамудың негізгі параметрлері
Деректер алмасу кезінде мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпарат алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді (Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегменті) құру қажеттігі туындайды.
Жүйе мынадай оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:
- Кеден одағының кедендік аумағында экономикалық ықпалдасудың дамуы;
- Ықпалдастырылған ақпараттық ресурстарды қолданудың нәтижесінде сыртқы және өзара сауданың экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруы.
Ол үшін:
- Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру;
- Ұлттық сенімді үшінші тарапты құру қажет.
Негізгі проблемаларды талдау
Ақпараттық коммуникациялар саласында білім беруді дамытудың негізгі проблемалары:
1) ақпараттық коммуникация саласындағы басым мамандықтар бойынша талаптар бар біліктілік анықтамалығының болмауы;
2) отандық жоғарғы оқу орындарының жаңа білім беру технологиялар мен ІТ - білім беру халықаралық стандарттарын трансферттеу мақсатында шетелдік университеттермен ынтымақтастықтың төмен деңгейде дамуы;
3) елде ақпараттық инфрақұрылым құру үшін білікті мамандардың жетіспеуі болып табылады.
3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, мақсатты индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары,
нәтижелер көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға қызметтерді көрсетуге бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген өндірісті және АКТ инфрақұрылымын дамыту
1.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 002, 006, 017, 027, 029
Мақсатты индикаторлар |
Ақпар. көзі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ұялы байланыс пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
59 |
66 |
30 |
34 |
34 |
33 |
33 |
2. Телефон желілері («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
60 |
54 |
50 |
50 |
50 |
49 |
49 |
3. Интернет пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
82 |
69 |
62 |
67 |
67 |
65 |
65 |
4. Кең жолақты Интернет желісі абоненттерінің саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
64 |
53 |
67 |
49 |
49 |
48 |
48 |
5. Интернеттің өткізу қабілеттілігі («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
- |
69 |
66 |
49 |
49 |
48 |
48 |
6. Инфрақұрылымның жалпы сапасы («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
69 |
74 |
51 |
51 |
51 |
50 |
50 |
7. Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің айқындылығы («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
83 |
75 |
46 |
46 |
46 |
45 |
45 |
8. ЖІӨ-дегі АКТ-секторының үлесі 2015 жылға -3,8% |
Стат.дерек |
% |
3,70 |
3,40 |
3,40 |
3,45 |
3,55 |
3,70 |
3,80 |
9. «Ақпарат және байланыс» саласының нақты көлем индексі |
Стат.дерек |
Өткен жылға, % |
- |
106,4 |
107,0 |
108,0 |
108,0 |
109,0 |
108,0 |
1.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен және АКТ саласындағы базалық қызметтерге кең жолақты қолжетімділікпен қамтуды 100%-ға жеткізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. 2015 жылға жергілікті телефон байланысын цифрландыруды 100 пайыздық деңгейге жеткізу |
Стат. дерек |
% |
90,0 |
92,0 |
93,0 |
95,0 |
98,0 |
100 |
100 |
Ауылдық жерлерде |
Стат. дерек |
% |
88,5 |
90 |
92 |
94 |
97,5 |
100 |
100 |
2. Телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
23,0 |
25 |
25,7 |
26 |
26,3 |
26,7 |
27,0 |
Ауылдық жерлерде |
13,3 |
14,5 |
15,2 |
14,7 |
14,8 |
14,9 |
15 |
||
3. Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
3,69 |
5,1 |
6 |
10,0 |
15,0 |
22,0 |
22,2 |
4. Интернет пайдаланушылардың тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
19,8 |
22,0 |
40 |
37,5 |
41,0 |
44,5 |
45,0 |
5. Интернеттің өткізу қабілеті |
БАМ дерегі |
Кб/адам |
- |
- |
3,7 |
4,0 |
4,3 |
4,5 |
5,0 |
6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны |
БАМ дерегі |
абон. |
876 847 |
964 610 |
1 028 305 |
1 040 670 |
1 053 710 |
1 066 750 |
1 073 430 |
7. Пошта байланысының салынған және жаңартылған ауылдық бөлімшелерінің саны |
Стат. дерек |
бір. |
50 |
64 |
- |
186 |
372 |
560 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Жергілікті телекоммуникация желілерінде цифрлық коммутациялық станцияларды орнату |
X |
X |
X |
X |
X |
2. DWDM спектральді тығыздығы технологиясының негізінде ұлттық ақпараттық супермагистральді кеңейту |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Салынатын көлік дәліздері бойымен оптикалық-талшықты магистраль құрылысы |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Ауылдық жерлерде телекоммуникациялық әмбебап қызметтерін көрсететін байланыс операторларының шығындарын субсидиялау |
X |
X |
X |
- |
- |
5. Телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне арналған тарифтерді қайта теңгеру |
X |
X |
X |
- |
- |
6. Жергілікті деңгейде тіркелген телефон байланысы операторларының жалпы пайдаланатын телекоммуникация желілеріне қосылу үшін төлемді төмендету |
X |
X |
X |
- |
- |
7. Жеке тұлғалар үшін Интернетке қосылу құнының төмендеуі |
X |
X |
X |
- |
- |
8. CDMA технологияларын пайдалану арқылы ауылдық байланыс телекоммуникациялық желісін жаңғырту |
X |
X |
X |
X |
- |
9. Пошта-логистикалық жүйені жаңғырту |
- |
X |
X |
- |
- |
10. Ауылдық пошталық байланыс бөлімдерін салу |
- |
X |
X |
X |
- |
11. Байланыс саласындағы күрделі мәселелер бойынша байланыс операторлары кеңесінің жұмысын ұйымдастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар.көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы |
Стат. дерек |
100 тұрғ. |
96,0 |
124 |
127 |
128 |
130 |
135 |
135 |
2. Деректер беруге қолжетімділігі бар ұялы байланыс абоненттерінің саны |
Стат. дерек |
Бірлік |
3 314 134 |
3 900 000 |
4 300 000 |
4 400 000 |
4 500 000 |
4 600 000 |
4 700 000 |
3. Тұрғындары 1000 және одан көп адамнан тұратын елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамту |
БАМ дерегі |
% |
- |
65 |
70 |
77 |
84 |
100 |
100 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
6 |
1. Ұялы байланыс операторлар арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц 20 МГц дейін диапазонда (қабылдау/тапсыру) жиіліктерді бөлу |
X |
X |
- |
- |
- |
2. Байланыс операторларымен 3G жаңа буын ұялы байланысы стандартын енгізуді қамтамасыз ету: |
X |
X |
X |
X |
- |
2-1. Астана және Алматы қалаларында және облыс орталықтарында |
X |
X |
X |
X |
X |
2-2. Халық саны 50 000 және одан жоғары елді мекендерде |
- |
X |
X |
X |
X |
2-3. Халық саны 10 000 және одан жоғары елді мекендерде |
- |
- |
X |
X |
X |
3. Астана және Алматы қалаларында және облыс орталықтарында 4G жаңа буын ұялы байланысы стандартын енгізу |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Радиомониторинг жүйесіне техникалық сүйемелдеу |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Монополиялық немесе басым жағдайға ие нарық субъектілері мемлекеттік тізіліміне енгізілген байланыс операторлары тарифтерін реттеу және оған мониторинг жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.3-міндет. Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар таратуды енгізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Қазақстанның аумағын эфирлі цифрлық телехабар таратумен қамту |
БАМ дерегі |
% |
- |
- |
- |
25 |
62 |
95 |
95 |
2. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылган таратқыштардың саны |
БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
- |
67 |
429 |
347 |
- |
3. Эфирлік цифрлық хабар таратылатын телеарналардың саны |
ҚР БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және бекіту |
- |
X |
X |
- |
- |
||||
2. Республика аумағында эфирлік цифрлық хабар таратуды іске қосу |
- |
X |
X |
X |
- |
||||
3. Радиотелевизиялық станцияларды жаңғырту және салу (РТС) |
- |
X |
X |
X |
- |
||||
4. Аналогты радиотелевизиялық станцияларды пайдаланудан шығару |
- |
- |
- |
- |
X |
||||
3. Қазақстан Республикасы орбитальдық жиілік ресурсының халықаралық құқықтық қорғалуы жөнінде іс-шаралар өткізу |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.4. Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттардың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізді қалыптастыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бір. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. АКТ саласындағы стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны |
ИЖТМ деректері |
% |
73 |
74 |
74,5 |
75 |
75,5 |
76 |
76 |
2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны |
БАМ деректері |
бірлік |
13 |
3 |
1 |
12 |
1 |
1 |
- |
3. АКТ саласындағы әзірленетін НҚА саны |
БАМ деректері |
бірлік |
- |
6 |
6 |
2 |
- |
- |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу |
X |
X |
X |
X |
- |
||||
2. Байланыс саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру (заң жобаларын/ НҚА-ны әзірлеу |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Жыл сайынғы салалық стандарттау, оның ішінде ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту саласындағы Жоспарды әзірлеу және іске асыру |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Сапа менеджменті жүйесін халықаралық талаптарына сай енгізуді ынталандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.5. Компьютерлік сауаттылық деңгейін жоғарылатуға жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтері секторын дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ІТ-нарығының жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі |
Стат. дерек |
% |
- |
7 |
10 |
17 |
25 |
32 |
35 |
2. ІТ-қызметінің қазақстандық қамту үлесі |
Стат. дерек |
% |
- |
30 |
40 |
50 |
65 |
80 |
85 |
3. Қораптық (лицензияландырылған) ПҚ көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі |
Стат. дерек |
% |
- |
3 |
5 |
8 |
11 |
15 |
17 |
4. ІТ-жабдықтар секторы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі |
Стат. дерек |
% |
- |
4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
11 |
5. Мемлекеттік тапсырыс негізінде iCarnegie халықаралық стандарттары бойынша ІТ мамандықтарда оқитын студенттердің саны (өткен жылға шаққанда) |
БАМ деректері |
бірл |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
6. ХАТУ-гі ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны |
БАМ деректері |
бірл |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
7. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі |
Стат. дерек. |
% |
19,4 |
43,7 |
44 |
44,2 |
44,5 |
44,8 |
45 |
8. 100 адамға дербес компьютерлер саны |
Стат. дерек |
бірл. |
19,7 |
20,8 |
21 |
22 |
24 |
26 |
27 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1. «Алатау» АТП ЕЭА инфроқұрылымын дамытуға қатысу |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Жоғары технологиялық қондырғылар өндіруді ұйымдастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
3. ТЭН, ТҚ дайындау және ІТ-жобаларының қазақстандық қатынас үлесін көрсету қажеттілігі бөлігіндегі қосымша талаптары конкурстық құжаттамаларға техникалық айрықшалау бойынша ұсыныстар әзірлеу |
X |
- |
- |
- |
- |
4. ІТ-коммерциялық жобаларды қаржыландыру үшін арнайы қаржы ұйымын құру |
- |
X |
- |
- |
- |
5. 2015 жылға қарай 900-ден кем емес iCarnegie сертификаттарын беру |
- |
X |
X |
X |
X |
6. Студенттер және оқушылар арасында АКТ өзекті тақырыптары бойынша, олимпиадалар өткізу |
X |
X |
X |
X |
X |
7. Халықаралық сарапшыларды тарту арқылы ЖОО мен колледждердің оқытушыларын қоса алғанда, АКТ-қоғамдастық үшін семинарлар және конференциялар өткізу |
X |
X |
X |
X |
X |
8. Колледждер базасында ІТ бөлімдерін ашу бойынша ұсыныстар әзірлеу |
- |
X |
X |
X |
- |
9. «Халықты «Электрондық үкімет» аясында оқыту бойынша қызметтер» бағдарламасын іске асыру |
X |
X |
X |
X |
X |
10. Мемлекеттік емес ұйымдармен ІТ саласын дамыту бойынша шаралар жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
11. Отандық компьютерлік-коммуникациялық жабдықтарды сатып алуға және отандық ІТ -өнімдерді ілгерілетуге кепілдендірілген тапсырыс қалыптастыру бойынша тетіктерді әзірлеу |
X |
X |
X |
X |
X |
12. Қазақстандық қамтуды жоғарылату тұрғысынан салалық қауымдастықтармен, өнеркәсіптік кәсіпорындармен қарым қатынас жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1.1.6-міндет. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Бизнесті тіркеу және жүргізумен байланысты уақыт пен шығындар, сонымен қатар рұқсаттамалық тәртіпті қамтитын операциялық шығындарды төмендету |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
2. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы субъектілердің қысқартылған жоспарлы тексерулердің жалпы санының үлесі (бір жылғы тексеру жоспарына сәйкес) (өткен жылға) |
БАМ деректері |
% |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3. Электронды нысанда берілетін байланыс саласындағы рұқсат құжаттамаларының үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
60 |
100 |
- |
Тікелей нәтижелер көрсетіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Құжаттардың толықтығын қарау мерзімін шектеу арқылы рұқсат құжаттарын алуға кететін уақыт шығынын қысқарту |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Байланыс саласындағы қызметтердің қосымша түрлеріне арналған мемлекеттік қызметтердің стандартын әзірлеу |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
3. Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің жалпы тексерулеріне жалпы талдау. |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Тексеру жүргізу жоспарын жоспарлау кезінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің тәуекелдік деңгейі жүйесін есепке алуды ескеру |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Интернет-порталдар арқылы рұқсат құжаттарын алуға өтініш және құжаттар топтамасын беруді ұйымдастыру |
X |
X |
X |
X |
- |
||||
6. Өтініш иесінің құжаттарын міндетті түрде нотариалды куәландыруды алып тастау |
X |
X |
X |
- |
- |
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру
2.1-мақсат. Электрондық түрде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету
орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 010, 024, 050
Мақсатты индикатор |
Ақпар. кезі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік -маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік -маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі |
БАМ деректе- |
% |
- |
- |
- |
5 |
15 |
35 |
70 |
2. ХҚКО мемлекеттік қызметтерді көрсетуімен азаматтардың қанағаттану деңгейі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
70 |
75 |
80 |
82 |
85 |
3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың функцияларының (процестерінің) автоматтандырылуының орташа деңгейі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
75 |
2.1.1-міндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жеткізуін қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Әлеуметтік-маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік-маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
- |
60 |
100 |
100 |
100 |
2. Берілген электрондық құжаттардың санының жыл сайынғы өсімі (өткен жылға) |
БАМ деректері |
млн. бірл. |
0,04 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3. Берілген лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілетін лицензиялардың үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
7 |
20 |
50 |
70 |
100 |
4. Орталық және облыстық деңгейлерде мемлекеттік орган бекіткен тізбеге және істер номенклатурасына сәйкес сақтау мерзімі 5 жылға дейін құжаттарға қатысты ведомствоаралық құжат айналымын қағаз түрінде қайталамай электрондық форматқа көшіру |
МО деректері |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тізілімінде тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен ақпараттық ресурстардың үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
33,2 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
6. Депозитарийге енгізілген мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелер мен ақпараттық ресурстардың бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтардың және нормативтік-техникалық құжаттамалардың үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
36,4 |
45 |
60 |
70 |
85 |
100 |
7. 2012 жылдан бастап мемлекеттік тілде интерфейспен қоса өндірістік пайдалануға енгізілген орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелерінің үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. «Электрондық үкіметтің» құрауыштарымен ықпалдасуға жататын орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ықпалдасқан ақпараттық жүйелерінің үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
22 |
40 |
50 |
70 |
85 |
100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Мемлекеттік қызметтерді, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электронды нысанға көшіру |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Электронды нысанда ақпараттық технологияларды қолдану және мемлекеттік қызметтерді көрсету жөнінде мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалауды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Ұлттық куәландырушы орталықтарының 100 Тіркеу орталықтарына сүйемелдеу |
X |
X |
X |
X |
X |
5. «е-Әкімдік қызметі» АЖ-ны бейімдеу және жергілікті атқарушы органдарының жұмыс істеп тұрған ақпараттық жүйесімен ықпалдастыру |
X |
X |
- |
- |
- |
6. Ақпараттық-коммуникациялық желінің мониторинг жүйесін қолдау және дамыту, компьютерлік қақтығыстардың алдын алу |
X |
X |
X |
- |
- |
7. Ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестілігіне аттестаттау жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
8. Құжаттарға қол қою құқығы бар мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларын электронды цифрлық қолтаңба кілттерімен қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
9. «Электрондық үкімет» және ақпараттық жүйелер архитектураларының үлгілі моделін әзірлеу |
X |
X |
- |
- |
- |
10. Мемлекеттік органдардың электронды өзара іс-қимыл деңгейін арттыру үшін мемлекеттік органдардың Интранет-портал сервистерін дамыту |
X |
X |
X |
- |
- |
11. Мемлекеттік органдардың ұсыныстарын және пилоттық бағалауларды есепке ала отырып, «Ақпараттық технологияларды қызметтерді ұсыну» бағыттары бойынша бағалау әдістемелерін пысықтау |
X |
X |
X |
X |
X |
12. Мемлекеттік органдардың автоматтандыруға жататын функциялар (үдерістер) тізбесін қалыптастыру |
X |
X |
- |
- |
- |
2.1.2. міндет. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік қызмет ұсыну үдерісін оңтайландыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлш.бі рл. |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ХҚКО электронды форматта көрсетілген мемлекеттік қызметтер түрінің саны |
БАМ дерегі |
бірл. |
- |
- |
5 |
8 |
10 |
15 |
18 |
2. ХҚКО-да бір мемлекеттік қызмет көрсетудің орташа уақытын төмендету |
Әлеуметтік сауалнама |
Мин. |
- |
40 |
30 |
20 |
15 |
15 |
15 |
3. ХҚКО арқылы бір мемлекеттік қызметті көрсету үшін орташа есеппен талап етілетін қағаз құжаттардың саны |
хқко ИАЖ -ның дерек. |
бірл. |
- |
10 |
8 |
6 |
4 |
3 |
2 |
4. ХҚКО жалпы көрсетілген қызметтерінен электрондық форматта көрсетілген қызметтер үлесі |
хқко ИАЖ -ның дерек. |
% |
- |
20 |
20 |
35 |
40 |
45 |
45 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. ХҚКО бейне мониторингісі үшін қажетті жабдықпен және арналармен жарақтау |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
2. ХҚКО қызметкерлерін қашықтан оқытудың, тестілеу мен аттестациялаудың ақпараттық жүйесін құру |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
3. Электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін Электронды нысандардың бірыңғай қоймасын құру |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
4. ХҚКО ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін дамыту |
X |
X |
- |
- |
- |
3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру
3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 005, 020, 021, 022, 023, 025, 033
Мақсатты индикатор |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің айқындылығы («ДЭФ ЖБҚИ» көрсеткіші) |
ДЭФ |
орын |
83 |
75 |
46 |
46 |
46 |
45 |
45 |
2. Отандық ақпараттық өнімдерге тұтынушылардың сұраныс деңгейі |
Зерттеу |
% |
- |
- |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
3. Ұлттық мұрағат қорының көлемін арттыру |
ҚРБАМ дерегі |
млн. сақ. бірл. |
- |
- |
300,0 |
550,0 |
850,0 |
1150,0 |
1450,0 |
3.1.1-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты БАҚ арқылы жүргізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көз |
Өлш. бір. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жаңа мемлекеттік отандық телевизиялық және радиоарналарды іске қосу |
БАМ деректері |
бірл. |
- |
1 |
1 |
3 |
- |
- |
- |
2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (газеттер) |
БАМ деректері |
А-2 Форм.жол |
12 685 |
13 240 |
12 400 |
12 855 |
12 855 |
12 855 |
12 855 |
3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (журналдар) |
БАМ деректер |
Есепт. шығарулар. |
875 |
970 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
4. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалардың көлемі |
БАМ деректері |
сағ. |
68 708 |
68 708 |
82 546 |
109 760 |
109 466 |
109 466 |
109 466 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуте арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Тақырыптық бағыттағы тізбелерді қалыптастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Қоғамдық маңызы бар іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар дайындау |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Мемлекеттік арналарды тақырыптық саралау |
X |
X |
- |
- |
- |
4. Мемлекеттік БАҚ-тардың телевизиялық және баспа өнімдері контентінің сапасын арттыру |
X |
X |
X |
X |
X |
5. bag.kz ақпараттық порталын дамыту |
X |
X |
X |
X |
X |
6. Bnews.kz АА арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
3.1.2-міндет. Шетелдік ақпараттық өнімге тәуелділікті төмендету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мемлекеттік телеарналарда хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі |
БАМ деректері |
% |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2. Мемлекеттік радиоарналарда хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі |
БАМ деректері |
% |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. Мемлекеттік арналардың спутниктік сегменттегі хабар таратудың орташа тәуліктік көлемі |
БАМ деректері |
сағ |
20 |
20,5 |
18,1 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
4. Қазақстандық сайттарды қараудың күн сайынғы саны |
БАМ деректері |
Млн. қарас. |
- |
- |
12,3 |
15,2 |
18,0 |
20,9 |
23,0 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша конкурс жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Көп арналы хабар тарату желілері бойынша таратылатын еркін қолжетімділіктегі теле-радиоарналар пакетін қалыптастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Отандық жаңа теле-, радио бағдарламаларын жасау |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Отандық журналистердің біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Отандық ақпараттық кеңістіктің дамуына шығармашылық үлесі үшін журналистерді марапаттау |
X |
X |
X |
X |
X |
3.1.3-міндет. Интернет желісінің Қазақстандық сегментіне мемлекеттік қолдау шаралары жүйесін құру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар көзі |
Өлш. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Қазақстандық интернет-ресурстарда орналастыруға ұсынылған тегін хостинг саны |
БАМ деректері |
бір. |
12 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
2. Деректерді өңдеу орталықтарында орналастырылған ақпараттық ресурстардың саны |
БАМ деректері |
бір. |
- |
- |
- |
16 |
32 |
48 |
60 |
3. KZ аумағында тіркелген домендік атаулардың саны |
Стат. дерек |
бір. |
36 000 |
45 000 |
54 000 |
65 000 |
75 000 |
87 000 |
100 000 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Тегін орналасатын қазақстандық интернет-ресурстардың тізбесін белгілеу |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Халықаралық интернет адресацияларды (қаз) енгізуді қамтамасыз ету |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Зияткерлік іздеу жүйесіне техникалық сүйемелдеу |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Хостинг қызметін көрсетуге арналған серверлік интернет тұғырнамасын құру |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
3.1.4-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 |
2010 жыл |
2011 |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнімдерінің көлемі |
БАМ деректері |
сағ. |
74460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
2. Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны |
БАМ деректері |
саны |
- |
- |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
3. Мониторингпен қамтылған баспа БАҚ өнімдерінің көлемі |
БАМ деректері |
жол |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
4. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіруге бағытталған мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлардың саны |
БАМ деректері |
саны |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5. ҮЕӨ-мен бірлесіп іске асырылатын жобалардың жыл сайынғы саны |
БАМ деректері |
бірл |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Мониторинг жүргізу үшін тақырыптық бағыттардың тізбесін айқындау |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Мониторг жүргізу үшін БАҚ-тардың тізбесін айқындау |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. БАҚ саласындағы заңнамалардың сақталуын бақылау |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша әкімшілік шаралар қабылдау |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. БАҚ саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша МЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасау |
X |
X |
X |
X |
X |
3.1.5-міндет. Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының ақпараттық әлеуетін мәңгілік сақтау және дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бір |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 ыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Автоматтандырылған есептік-ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
2. Қабылдауға жататын құжаттамалардың жалпы көлемінен мемлекеттік мұрағатқа қабылданған құжаттардың үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
3. Мемлекеттік мұрағаттардың негізгі құралдарын жыл сайын жаңарту |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
3 |
5 |
6 |
8 |
10 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Ұлттық мұрағаттық қордың және жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Ұлттық мұрағат қорының құрамын қалыптастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Мемлекеттік мұрағаттардың материалдық-техникалық қорларын жаңғырту |
|||||||||
4. Мұрағат қорларына және деректер базасына автоматтандырылған ғылыми-анықтамалық аппаратты құру және енгізу |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |
X |
X |
X |
X |
X |
3.1.6-міндет. Мұрағаттардағы қызметтерге қажеттіліктерді қанағаттандыру және Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры құжаттарындағы ақпаратты алу мен пайдалануға пайдаланушылардың құқықтарын іске асыру |
|||||||||
1. Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттанған сұраныстарының үлесі |
БАМ деректері |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
2. Белгіленген мерзімде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстардың үлесі |
БАМ деректері |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
3. Цифрлық форматқа көшірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының үлесі |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
5 |
7 |
9 |
10 |
15 |
Көрсеткіштерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Ұлттық мұрағат корының құрамын және мазмұнын байыту |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшіру |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Теле-радио хабарлар, баспа және электрондық БАҚ жарияланымдарын ұйымдастыру, тұрақты жұмыс істейтін және тақырыптық көрмелерді, республикалық семинарларды өткізу арқылы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына қолжетімділікті кеңейту |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Қазақстан Республикасы үшін тарихи және мәдени маңызы бар, шет мемлекеттердің мұрағаттарынан мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін іздеу және сатып алу жұмыстарын жалғастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
3.1.7-міндет. Әлеуметтік маңызы бар әдебиет шығару |
||||||||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиет атауларының саны |
Баспа есептері |
бір. |
474 |
300 |
405 |
380 |
374 |
374 |
374 |
|||||
2. Республика кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны |
Тапсыру қабылдау актісі |
бір. |
948 000 |
600 000 |
971 0 00 |
926 000 |
897 000 |
897 000 |
897 000 |
|||||
3. Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы |
Сараптама кеңесінің хаттамасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
|||||||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығаруға тақырыптық бағыттарды айқындау |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
2. Кітап шығарушы ұйымдардың тізбесін айқындау |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
3. Кітап шығару |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
4. Республика кітапханаларына кітап тарату |
X |
X |
х |
X |
X |
4-стратегиялық бағыт. Кеден одағының ақпараттық
инфрақұрылымының дамуына жағдайлар және тетіктер
жасау
4.1-мақсат. Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары
000(ҰШ)
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлш. бір. |
Есепті кезеңде |
Жоспарлы кезеңде |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағ ымдағы жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз арқылы жіберілетін хабарламалар көлемі |
МОАЖ |
Хабар лама. Сағатына |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
70 000 |
80 000 |
4.1.1- міндет. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру |
|||||||||
Тікелей көрсеткіштер нәтижелері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бір. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. «Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюз» АЖ өндірістік пайдалануға беру |
БАМ деректері |
Бірл. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
2. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу мақсатында мемлекетаралық шлюзбен ықпалдастырылған МО АЖ саны |
БАМ деректері |
Бірл. |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
3. СҮЖ (сенімді үшінші жақ) арқылы хабарламалардың тұтастығын қамтамасыз ету |
БАМ деректері |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді ЫАЖ әзірлеу (талаптарды қалыптастыру, архитекторлық жобалау, бағдарламалау) |
- |
X |
X |
- |
- |
||||
2. Ақпаратпең алмасу үшін мемлекетаралық шлюз жобасын басқару |
- |
X |
X |
- |
- |
||||
3. МО АЖ-мен Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін Мемлекетаралық шлюз ЫАЖ ықпалдастыру бойынша жұмыстарды жүргізу |
- |
- |
X |
- |
- |
Мемлекеттік органдардың стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестілігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары |
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту |
|
Мақсат: ЖІӨ-де АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы |
Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру |
|
Мақсат: Электронды форматта мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
|
Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау |
|
Мақсат: Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының және мақсаттарының атауы |
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарын және мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар |
Іске асыру кезеңі |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту |
||
Мақсат: ЖІӨ-де АКТ секторы үлесінің 2014 жылы 3,8 %-ға дейін өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
Ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудың әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеу |
2012 жыл |
Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу |
2012 жыл |
|
ІТ-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері мен қағидаттарын әзірлеу |
2012-2014 жылдар |
|
Нормативтік және заңнамалық базаны пысықтау |
2011-2012 жылдар |
|
Қолданыстағы колледждердің базасында АТ бөлімдерін ашу бойынша ұсыныстарды әзірлеу |
2011-2012 жылдар |
|
Кәсіби міндеттерді орындау кезінде гендерлік теңдік қағидаттарын ұстану |
тұрақты |
|
Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру |
||
Мақсат: Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру |
«Электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша халықты, бизнес қоғамдастықты, мемлекеттік қызметкерлерді оқыту және кеңес берумен қолдау бойынша жұмыстарды жүргізу |
Жыл сайын |
«Электрондық үкімет» жобасы туралы халыққа танымалдығын арттыру және танымал ету |
Жыл сайын |
|
Төлем шлюзін сүйемелдеу |
Жыл сайын |
|
«Е-әкімдікті» сүйемелдеу |
Жыл сайын |
|
«Электрондық үкімет» шлюзімен ықпалдастыруда өзара іс-қимыл жасау форматтары мен техникалық талаптарын айқындау үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің техникалық құжаттамаларын зерттеу |
||
Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу |
2012 жыл |
|
Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын беру және есепке алу үдерістерін толық автоматтандыру үшін, байланыс саласында рұқсат құжаттарын есепке алудың ақпараттық жүйелерін жетілдіруді және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету |
2010-2015 жылдар |
|
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін арттыру жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу |
жыл сайын |
|
Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
||
Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру |
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін арттыру жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу |
жыл сайын |
Кәсіби міндеттерді орындау кезінде гендерлік теңдік принциптерін ұстану |
тұрақты |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ-ның шығаратын өнімдері сапасын жақсарту бойынша мониторинг ісі |
тұрақты |
|
Жаңа жабдықтар сатып алу, күрделі жөндеу арқылы ведомстволық бағынысты мұрағаттық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту |
жыл сайын |
|
Мұрағаттық мекемелердің қызметін автоматтандыру және ақпараттық технологияларды енгізу |
жыл сайын |
|
Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау |
||
Мақсат: Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету |
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру |
2012-2013 жылдар |
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру |
2012-2013 жылдар |
|
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюздің жұмыс істеуі үшін аппараттық-техникалық жабдықтарды сатып алу |
2012-2013 жылдар |
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Қол жеткізуге ведомствоаралық өзара іс-қимылды қажет ететін міндеттердің көрсеткіштері |
Ведомствоаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік орган |
Мемлекеттік органдармен жүзеге асырылатын іс-шаралар |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуды қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
||
ІТ-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері мен қағидаттарын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі |
ІТ-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері мен қағидаттарын айқындау |
Қазақстандық кредиттерді шетелдік елдерге ұсыну кезінде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс істейтін отандық ІТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
Қазақстандық кредиттерді шетелдік елдерге ұсыну кезінде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс істейтін отандық ІТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды айқындау |
Ақпараттық коммуникацияларды дамыту бойынша статистикалық ақпараттарды қалыптастыру |
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі |
Ақпараттық технологиялар саласындағы статистикалық есептіліктің нысандарын дамыту |
1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде iCarnegie халықаралық стандарттары |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттерді оқыту үшін гранттарды бөлуге ықпал ету |
Білім және ғылым минстрлігі, Астана және Алматы қалаларының, облыстарының әкімдіктері |
Бөлімдердің ашылуы |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Ақпараттық технологиялардың ғылыми-зерттеу институтын құру |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
АКТ саласында НИОКР мемлекеттік қолдаудың тетіктерін әзірлеу |
|
Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру |
||
Мақсат: Электрондық түрде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру |
||
Мемлекеттік қызметтердің, оның ішінде әлеуметтік маңызды электронды қызметтердің санын көбейту |
Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органда |
Жыл сайын |
Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің тізбесін айқындау |
Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі |
Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің тізбесін бекіту |
Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіру |
Ішкі істер министрлігі, Әділет министрлігі, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қаржы министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі |
Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша шараларды автоматтандыру және іске асыру |
«Е-лицензиялау» МДҚ арқылы электронды түрде берілетін лицензиялар үлесін көбейту |
Мемлекеттік лицензияр-органдар |
«Е-лицензиялау» арқылы электронды түрде лицензияларды беру |
Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың функцияларын (үдерістерін) автоматтандырудың орташа деңгейі |
Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар |
1. Функцияларды (үдерістерді) |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру |
||
Мемлекеттік ақпараттық саясатты электрондық және баспа БАҚ-дары арқылы жүргізу |
Орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар |
Орталық мемлекеттік органдардың баспасөз-қызметін үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдармен жұмыс істеу |
Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау |
||
Мақсат: Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету |
||
1. «Кеден одағы шеңберінде |
Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі |
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюзді құру |
Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі, мүдделі министрліктер мен ведомстволар |
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру |
6. Тәуекелдерді басқару
Тәуекел атауы |
Тәуекелді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда ықтимал салдарлар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Мемлекеттік және атқарушы органдардың мемлекеттік кепілді тапсырыстарын қалыптастыру және ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасауды ұйымдастырудағы белсенділігінің төмендігі |
«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарына қол жеткізе алмау |
Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерінің тиімді жұмыс істеуі |
Шетелдік әріптестердің бірлескен кәсіпорындар құруға деген қызығушылығының төмендігі |
Шетелдік технологиялық әріптестерді тарту арқылы АКТ өнімдерін шығару мүмкіндіктерінің болмауы |
Бірлескен кәсіпорындарға преференциялар және жеңілдіктер беру |
Азаматтық мәндегі радиожиілік спекторының босатылмау мүмкіндігі. |
«Тиімді және сапалы телекоммуникация және пошта байланысы жүйесін құру» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарға қол жеткізе алмау |
Осы тәуекелді төмендету үшін жобаның өмірлік циклының әрбір кезеңінде мерзімдерді жоспарлауға және бақылауға әсер етеді; |
Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін уақытында құрмауы. |
«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру» стратегиялық бағытының қойылған мақсаттарына қол жеткізе алмау |
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерді уақытылы құруы және ведомствоаралық ықпалдасуы. |
Электрондық форматта ұсынылған мемлекеттік қызметтерді пайдалануда халықтың төмен белсенділігі |
Электрондық форматта алынатын мемлекеттік қызметтердің санын төмендету |
Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндіктерін кең насихаттау. Мемлекеттік қызметтерді алу орындарында халықты оқыту. |
Стратегиялық бағыт: |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының шығаратын өнімдерінің сапасының төменділігі |
Шетелдік БАҚ-мен салыстырғанда отандық БАҚ-ның бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі; |
Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының өндіретін өнімдерінің сапасын жоғарылату бойынша олармен тұрақты жұмыс жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік емес БАҚ-мен олардың атқаратын мемлекеттік тапсырыс сапасын арттыру шеңберінде тұрақты жұмыс жүргізу. |
Ішкі тәуекелдер |
||
Мемлекеттік теле- және радио арналарында жалпы хабар тарату торында отандық өндіріс өнімінің төмен үлесі |
Мемлекеттік теле- және радио арналар контентінде отандық өнімнің төмен толтырылуы және отандық өнімнен шетелдік өнімнің басымдылығы; |
Мемлекеттік теле және радио арналарымен олардың өндіретін өнімдерді арттыру бойынша жұмыс жүргізу. |
Ведомствоға бағынысты электрондық, баспа БАҚ және мұрағат мекемелерінің инфрақұрылымы және жабдықтарының моральдық, физикалық тозуымен байланысты ықтимал кері салдар. |
Мемлекеттік теле-радио арналар, баспа БАҚ және мұрағат мекемелерінің жұмысының тоқтауы немесе жұмыс сапасының төмендеуі; |
Ведомстволық бағынысты ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту және бұдан әрі жаңғырту бойынша жұмыс жүргізу |
Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
Кеден одағы шеңберінде |
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен жедел алмасу мүмкіндігінің болмауы |
Мемлекетаралық шлюзді құруға қаржы қаражаттарын уақтылы бөлу. |
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі қызметтер» |
||||||||
Мазмұны |
Министрліктің орталық аппарат, ведомстволар және аумақтық органдар қызметкерлерін ұстау бойынша шығындар, мемлекеттік стандарт пен ережелер әзірлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Министрліктің, оның ішінде аумақтық бөлімшелердің қызметкерлерін ұстау |
мың теңге |
614 557 |
617 024 |
617 879 |
|||||
2. Кеңсе және басқа тауарлар сатып алу |
мың теңге |
22 672 |
23 439 |
25 082 |
|||||
3. Іссапар шығыстары |
мың теңге |
32 709 |
29 872 |
30 901 |
|||||
4. Стандарттарды әзірлеу |
мың теңге |
48 055 |
|||||||
5. Басқа қызметтер мен жұмыстар |
мың теңге |
99 667 |
136 666 |
||||||
6. Табиғи монополия субъектілерінің қызметіне қаржылық және техникалық сараптау жүргізу |
мың теңге |
37 000 |
|||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
120 |
150 |
170 |
180 |
190 |
200 |
||
2. ХҚКО қызметін үйлестіру бойынша ХҚКО-мен бейнеконференцияларды өткізу |
дана |
20 |
45 |
45 |
45 |
||||
3. Азаматтарды орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының online тәртіппен өткізуі |
дана |
1 |
10 |
20 |
20 |
||||
4. ХҚКО қызметін жетілдіру бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою |
дана |
2 |
5 |
5 |
5 |
||||
5. Қызмет көрсету ережесін әзірлеу (ұялы, телефон, деректер табыстау және Интернет желісіне қол жеткізу) |
дана |
1 |
|||||||
6. Телекоммуникация желiлерiн ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсiне қосу және Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсi бойынша трафиктi өткiзудi реттеу ережелерiн әзірлеу |
1 |
||||||||
7. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны |
дана |
13 |
3 |
1 |
34 |
||||
8. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу |
дана |
1 |
|||||||
9. АКТ терминдер сөздігін мемлекеттік тілде әзірлеу |
дана |
1 |
|||||||
10. Елдегі қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайды жария ету бойынша медиа-жоспарды іске асыру |
Медиа-жоспардың саны |
40 |
40 |
40 |
|||||
11. Іс жүргізу мен құжаттарды сақтау жағдайын бақылаумен қамтылған Ұлттық мұрағат қорын толықтыратын көзі болатын ұйымдардың саны |
Ұйымдар саны |
55 |
60 |
50 |
|||||
12. Кітап шығару саласы бойынша мемлекеттік саясатты жүргізу шеңберінде қамтылған тақырыптық бағыттардың саны |
Тақырыптық бағыттардың саны |
17 |
17 |
17 |
|||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Халықаралық талаптармен гармонизацияланған стандарттар |
% |
73 |
74 |
74,5 |
75 |
75,5 |
76 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Бір стандартты әзірлеуге жұмсалған орташа шығындар |
мың теңге |
1 500 |
1 500 |
1413 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
432 980 |
693 662 |
1 220 546 |
987 338 |
770 002 |
810 528 |
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері» |
||||||||
Мазмұны |
"электрондық үкіметтің" жылжуын әдістемелік қамтамасыз ету; халықты "электрондық үкіметтің" сервистерімен жұмыс істеуге оқыту; "электрондық үкіметтің" жылжуының инфақұрылымын жасау; ақпараттық коммуникациялық технологияларды игеруге халықты қызықтыруды құру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Халыққа, бизнес қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметкерлерге "электронды үкімет" порталының электронды қызметтерді алға жылжыту бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету бойынша қызметтер |
мың теңге |
187000 |
116 482 |
||||||
2. "Электронды үкімет" жобасын жұртқа тарату |
мың теңге |
193000 |
295 237 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
% |
- |
- |
25 |
28 |
||||
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталған өткізілген шаралар саны |
дана |
719 |
- |
||||||
2.1. Оқыту семинарлары |
дана |
690 |
800 |
||||||
2.2. Журналисттерге арналған пресс-конференциялар, пресс-турлар, демонстрациялар |
дана |
19 |
|||||||
2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар |
дана |
10 |
|||||||
3. Оқыту бағдарламасын дайындау (таратылатын материалдармен қалыптастыру) |
дана |
538200 |
|||||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
- |
- |
25 |
28 |
||||
2. Халықтың "электрондық үкімет" туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (сауалнама, фокус-топтар, әлеуметтік сұрау, кері байланыс) |
% |
10 |
20 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
- |
- |
50 |
75 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
пайда |
350 000 |
450 000 |
||||||
2. "Электрондық үкімет" порталына кіру санының өсуі |
рет |
9 000 000 |
14 000 000 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
399 859 |
411 719 |
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру» |
||||||||
Мазмұны |
Журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ең үздік жарияланым үшін мемлекеттік сыйлықақылар төлемін қамтамасыз ету |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Журналисттерге мемлекеттік сыйлық төлеу |
мың теңге |
6067 |
6552 |
7077 |
7643 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам. |
_ |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
адам. |
_ |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Сапа көрсеткіштері |
- |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
- |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
5017 |
6067 |
6552 |
7077 |
7643 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу» |
||||||||
Мазмұны |
Радиожиілік спектрінің мониторинг жүйесінің үзіліссіз қызметін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. ЭМС есептерін жүргізу |
мың теңге |
42 960 |
30 488 |
30 488 |
30 488 |
||||
2. Өлшеу аспаптарын метереологиялық зерттеу |
мың теңге |
1 400 |
1 605 |
1 605 |
1 605 |
||||
3. Радиоэлектрондық құралдардың радиожиілік спектрі мониторингінің жүйесін техникалық сүйемелдеу бойынша басқа шығыстар |
мың теңге |
209 573 |
239 527 |
239 527 |
260 107 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
100 тұрғынға аб. |
96 |
124 |
127 |
128 |
130 |
135 |
||
2. Қазақстан аумағын эфирлік санды телетаратумен қамту |
% |
- |
- |
- |
25 |
62 |
95 |
||
3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде: |
дана |
33 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||
1) стационарлық радиобақылау пункттері (СРБП) |
бірлік |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК) |
бірлік |
12 |
12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру процедуралары кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны |
бірлік |
2 998 |
2 998 |
2 998 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
сағат |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
||
2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Байланыс және ақпарат министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны |
данадан аспайды |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар |
мың теңге |
3285 |
6 256 |
6 236 |
7 230 |
7 230 |
7 230 |
||
3. СРБП ұстауға орташа шығындар |
мың теңге |
41 135 |
22 556 |
22 556 |
22 556 |
||||
4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар |
мың теңге |
12 |
12 |
14 |
12 |
12 |
12 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
144 769 |
242 121 |
253 933 |
271 620 |
271 620 |
292 200 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары» |
||||||||
Мазмұны |
Қызметшілердің жұмысын қамтамасыз ету үшін негізгі қорларға жататын тауарларды сатып алу, бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Жабдықтарды сатып алу |
мың теңге |
333 225 |
196 348 |
||||||
2. Лицензиялық бағдарламалық жабдықтарды сатып алу |
мың теңге |
1194 |
2752 |
2752 |
2752 |
||||
3. Басқа тауарларды сатып алу |
мың теңге |
4821 |
250 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
7 |
|||||||
Комьпютерлер мен ноутбуктер сатып алу |
дана |
3 |
93 |
59 |
|||||
Вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
дана |
91 |
172 |
172 |
172 |
||||
Видеобайқау жабдықтарын сатып алу |
дана |
161 |
|||||||
Видеоконференц байланысты сатып алу |
дана |
15 |
|||||||
Видеожүйені сатып алу |
дана |
1 |
|||||||
Кеңсе техникасын сатып алу |
дана |
4 |
|||||||
Радиобақылау жабдықтарын сатып алу |
дана |
4 |
|||||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
95 |
100 062 |
328 101 |
199 350 |
2 752 |
2 752 |
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |
||||||||
Мазмұны |
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді жүйелік техникалық және ілестіру бойынша қызметтер; «электрондық үкіметтің» инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Жабдықтарды сатып алу |
мың теңге |
||||||||
2. Басқа тауарларды сатып алу |
мың теңге |
0 |
0 |
2500 |
2500 |
||||
3. Лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
мың теңге |
25000 |
46400 |
43200 |
46656 |
||||
4. Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу |
мың теңге |
1 958 190 |
3 537 822 |
3 537 822 |
3 537 822 |
||||
5. Байланыс қызметтері |
мың теңге |
2287347 |
1888614 |
2020817 |
2162274 |
||||
6. Үй-жайларды жалға алу |
мың теңге |
110 60 |
4999 |
4999 |
4999 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
40000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||
2. ЭҚАБЖ-О-ға қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны |
дана |
16 АМО кем емес енгізу және сүйемелдеу |
200 АМО кем емес енгізу, 250 АМО кем емес сүйемелдеу |
100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу |
100 АМО кем емес енгізу, 450 АМО кем емес сүйемелдеу |
100 АМО кем емес енгізу, 550 АМО кем емес сүйемелдеу |
|||
3. ЭҚАБЖ-О арқылы жіберілген электрондық документтердің саны |
% |
95,89 |
95%, кем емес |
95%,кем емес |
95%,кем емес |
95%,кем емес |
95%,кем емес |
||
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны |
дана |
18 |
20 |
20 |
21 |
21 |
|||
5. Жүйелі-техникалық қарауға тиісті жабдықтардың саны |
дана |
242 |
241 |
250 |
250 |
250 |
|||
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны |
дана |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны |
дана |
- |
- |
15 |
8 |
0 |
0 |
||
8. Берілген электрондық санды таңбалардың саны |
250000 |
350000 |
450000 |
550000 |
650000 |
||||
9. Аттестацияланған ақпараттық жүйелердің саны |
дана |
- |
5 |
5 |
1 |
1 |
|||
10. VPN желімен қамтамасыз етілген объектілер саны |
941 |
1500 кем емес |
1500 кем емес |
1500 кем емес |
1500 кем емес |
||||
11. Өткізілген видео конференц байланыстың саны |
дана |
240 |
260 |
270 |
280 |
280 |
|||
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыздандырудың саны |
дана |
6 |
8 |
10 |
10 |
10 |
|||
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалингтік қызметтер |
дана |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
|||
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдармен қызмет көрсетілетін бизнес-процестер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер |
дана |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
|||
15. Өткізілген он-лайн конференциялар және кеңес берулер саны |
дана |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
|||
16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны |
веб-ресурстардың саны, дана |
- |
53000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
||
17. Жалпы лицензиялар санынан электронды түрде берілетін лицензиялар үлесі |
% |
- |
- |
7 |
20 |
50 |
70 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
- |
- |
- |
60 |
100 |
100 |
||
2. «Электрондық үкімет» порталының пайдаланушылар санының өсуі |
1 000 000 кем емес |
1500 000 кем емес |
2 000 000 кем емес |
2 500 000 кем емес |
3 000 000 кем емес |
||||
3. Мемлекеттік органдардың Интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың жүгінулердің өсуі |
пайд. |
- |
15000 |
17000 |
19000 |
21000 |
23000 |
||
4. Төлем шлюзының транзакциялар сомасы |
мың теңге |
500 |
750 |
1000 |
1250 |
1500 |
|||
5. Электрондық құжаттар алуға берілген өтініштердің саны (лицензиялар, рұқсаттамалар) |
дана |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
60 |
60 |
||
3. Құралдық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
4. Шекті осалдардың болмауы |
% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
дана |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
|||
2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
4 457 415 |
4 701 297 |
5 568 434 |
5 699 937 |
5 844 850 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру» |
||||||||
Мазмұны |
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректерді алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың ықпалдасқан ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Жабдықтарды сатып алу |
мың теңге |
91 572 |
826 631 |
||||||
2. Жобаны әзірлеу және дамыту |
мың теңге |
55 027 |
960 494 |
||||||
3. Жобаны басқару |
мың теңге |
40 000 |
|||||||
4. ЛБҚ-ны сатып алу |
мың теңге |
391 149 |
168 667 |
||||||
5. Жобаны енгізу, тарату |
мың теңге |
73 000 |
|||||||
6. Жүйені аттестаттау |
мың теңге |
4 175 |
125 965 |
||||||
7. Жобаны дамыту |
мың теңге |
266 567 |
|||||||
8. Жобаны сүйемелдеу |
мың теңге |
88 856 |
125 965 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
- |
1 |
||||||
2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны |
дана |
- |
1 |
100 |
|||||
3. Сағатына шлюз арқылы 200 000 хабарлар беруді қамтамасыз ету |
сағатына хабар-лар |
- |
200 000 |
200 000 |
|||||
4. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы кедендік одақ шегінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі |
дана |
- |
- |
1 |
- |
||||
5. Сенімді үшінші жақты әзірлеу |
дана |
1 |
|||||||
6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзібен ықпалдасқан МО АЖ саны |
дана |
- |
- |
5 |
- |
||||
7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарлар көлемі |
дана |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
дана |
- |
1 |
||||||
2. Кеден одағының кедендік аумағында экономикалық ықпалдасуды дамыту |
% |
50 |
100 |
100 |
|||||
3. Өзара саудадағы экономикалық және әкімшілік кедергілерді азайту |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
||||
4. Мүше-мемлекеттер арасындағы тауар айналымының жеделдеуі және олардың аумағы арқылы транзиттің өсуі |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
||||
5. Ықпалдасқан ақпараттық ресурстарды пайдалану нәтижесінде сыртқы және өзара сауданың экономикалық көрсеткіштердің жақсартуы |
% |
50 |
100 |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
мин. |
- |
40 көп емес |
20 көп емес |
|||||
2. Шлюз және ДТС қызмет етуінің үздіксіз жұмыс етуі |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
30 |
30 |
||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың теңге |
384 123 |
778 366 |
654 923 |
1 955 792 |
355 423 |
125 965 |
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау» |
||||||||
Мазмұны |
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Әмбебап байланыс қызметтер көрсететін ауылдық байланыс операторларының залалдарын субсидиялау |
мың теңге |
5 590 266 |
5 308 626 |
5 057 250 |
4 611 742 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
аб. саны |
867 847 |
964 610 |
1 028 305 |
1 040 670 |
1 053 710 |
1 066 750 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
100 тұрғынға абон. |
12 |
12,95 |
13,71 |
13,78 |
13,95 |
14,12 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% сағат сағат мин сағат сағат |
94 120 24 60 24 24 |
94 120 24 60 24 24 |
94 120 24 60 24 24 |
94 120 24 60 24 24 |
94 120 24 60 24 24 |
94 120 24 60 24 24 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
теңге |
5 860 |
5418 |
5436 |
5101 |
4799 |
4323 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 390 339 |
5 226 472 |
5 590 266 |
5 308 626 |
5 057 250 |
4 611 742 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары» |
||||||||
Мазмұны |
8 ведомстволық бағынысты мекемелер үшін негізгі қаражаттарына жататын жабдықтарды, компьютерлік техникаларды және басқа тауарларды сатып алу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобала-натын жыл 2014 жыл |
Жобала-натын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Негізгі құралдарға жататын активтерді сатып алу |
мың теңге |
370 912 |
14 012 |
15 001 |
|||||
2. Материалды емес активтерді сатып алу |
мың теңге |
1608 |
1302 |
1248 |
|||||
3. Басқа тауарларды сатып алу |
мың теңге |
610 |
1308 |
1689 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
% |
- |
3 |
5 |
6 |
8 |
|||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
дана |
- |
46 |
27 |
120 |
115 |
112 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
1 779 484 |
19 376 |
373 130 |
16 622 |
17 938 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» |
||||||||
Мазмұны |
Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларын. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобалана-тын жыл 2014 жыл |
Жобалана-тын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару қызметі |
мың теңге |
1 093 286 |
1 134 531 |
1 187 292 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
474 |
300 |
405 |
380 |
374 |
374 |
||
2. Республиканың кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны |
бірлік |
948 000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
897 000 |
897 000 |
||
3. Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
дана. |
948 000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
897 000 |
897 000 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 070 000 |
1 103 382 |
1 264 399 |
1 093 286 |
1 134 531 |
1 187 292 |
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету» |
||||||||
Мазмұны |
8 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қызметін күтіп ұстау және қамтамасыз ету, жалпы штаттық саны 263 адамға еңбек ақысын төлеу, бюджетке міндетті аударымдар (әлеуметтік салық, автокөлікті сақтандыру) басқа тауарларды сатып алу, коммуналдық төлемдер мен басқа да негізгі қызмет төлемдері, іс-сапарлар мен басқа да ағымдағы төлемдер. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Еңбек ақы |
мың теңге |
248 190 |
250 687 |
249 974 |
|||||
Жұмыс берушілердің жарналары |
мың теңге |
23 030 |
23 269 |
23 204 |
|||||
Өзге де тауарларды сатып алу |
мың теңге |
15 877 |
16 916 |
17 956 |
|||||
Өзге де қызметтер мен жұмыстар сатып алу |
мың теңге |
143 728 |
147 541 |
147 678 |
|||||
Қызметтік іссапарлар |
мың теңге |
11 758 |
12 467 |
13 005 |
|||||
Басқа ағымдағы шығыстар |
мың теңге |
844 |
790 |
790 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
||
2. Мерзімінде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстар үлесі |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
||
3. Автоматтандырылған есепке алу ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі |
% |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
||
4. Қабылдауға жататын құжаттардың жалпы көлемінен мемлекеттік мұрағатқа қабылданған құжаттардың көлемі |
% |
- |
80 |
85 |
90 |
95 |
|||
5. Сандық форматқа көшірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының бөлігі |
% |
- |
- |
5 |
7 |
9 |
10 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
сақтау бірл. (мың) |
- |
- |
300 |
550 |
850 |
1150 |
||
Сапа көрсеткіштері |
- |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
297 721,4 |
730 000 |
421 707 |
443 427 |
451 670 |
452 608 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау» |
||||||||
Мазмұны |
Бейне және аудиороликтерді шығару және пайдалануға алу, кең ауқымда жұртшылықты тарту арқылы семинарларды өткізу, шығармашылық конкурстарды өткізу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректі, анимациялық және көркем фильмдерді шығару және трансляциялау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш.бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын видеоролик өндіру және көрсету |
мың теңге |
1281 |
1371 |
1467 |
|||||
Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын аудиороликті өндіру және көрсету |
мың теңге |
376 |
402 |
430 |
|||||
Жыл сайынғы 2 семинардан кем емес көпшілік қоғаммен семинар жүргізу |
мың теңге |
5667 |
6064 |
6488 |
|||||
Жыл сайын 3 данадан кем емес, нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша деректі фильм дайындау |
мың теңге |
3038 |
3251 |
3479 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
минут |
- |
158 |
68 |
49 |
49 |
49 |
||
Нәтиженің соңғы көрсеткіштері |
дана |
- |
22 |
21 |
11 |
11 |
11 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
90 526 |
52 602 |
10 362 |
11 088 |
11 864 |
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» |
||||||||
Мазмұны |
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру |
мың теңге |
7 261 089 |
14 697 608 |
14 697 608 |
14 697 608 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам |
8 671 |
|||||||
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны |
бірлік млн. |
8,2 кем емес |
8,5 кем емес |
8,8 кем емес |
9,0 кем емес |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
2. ХҚКО мемлекеттік қызметтерді ұсынуына азаматтардың қанағаттанушылығы |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
2. ХҚКО бір қызметкерінің орташа өнімділігі |
жылына қызмет |
945 |
1000 кем емес |
1050 кем емес |
1150 кем емес |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
теңге |
225 |
200 кем емес |
200 кем емес |
150 кем емес |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
7 261 089 |
14 697 608 |
14 697 608 |
14 697 608 |
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» |
||||||||
Мазмұны |
Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның ішінде газеттер мен журналдар арқылы, телерадио хабарларын тарату, интернет-ресурстар, транспондерді жалға алу, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерін әдістемелік қамтамасыз ету арқылы жүргізу, ҚР заңнамасының нормаларын орындау мәніне бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне мониторингіні жүргізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі қызмет |
мың теңге |
34367 |
34367 |
34367 |
|||||
Мемлекеттік ақпараттық саясатты газет, журнал арқылы жүргізу |
мың теңге |
1 881 370 |
1 881370 |
1 881 370 |
|||||
Мемлекеттік ақпараттық саясатты телерадиохабарларын тарату арқылы жүргізу |
мың теңге |
22 111 604 |
22 111 604 |
22 111 604 |
|||||
ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдеріне бақылау жүргізу |
мың теңге |
28762 |
28762 |
28762 |
|||||
ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Интернет-қорларға бақылау жүргізу |
мың теңге |
14900 |
14900 |
14900 |
|||||
Сайлауға байланысты ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдеріне бақылау жүргізу |
мың теңге |
10000 |
0 |
10000 |
|||||
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу сұрақтарына әдістемелік қамтамасыз ету |
мың теңге |
144 448 |
144 448 |
144 448 |
|||||
Bnews агеттігінің ақпараттық қызметтері |
мың теңге |
153650 |
153 650 |
153650 |
|||||
Baq.kz Интернет-порталының қызметтері |
мың теңге |
12840 |
12840 |
12840 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
- |
1 |
1 |
3 |
- |
|||
2. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемі (газеттер) |
А-2 формат жолағы |
12685 |
13 240 |
12 400 |
12855 |
12855 |
12855 |
||
3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберіндегі шыққан отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (журналдар) |
Баспа парағы |
875 |
970 |
875 |
875 |
875 |
875 |
||
4. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шыққан телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі |
сағат |
68708 |
68708 |
82546 |
109760 |
109466 |
109466 |
||
5. Мониторинг жүргізілген электрондық бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі |
сағат |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
||
6. Мониторинг жүргізілген баспа бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі |
жолақ |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
||
7. Мемлкеттік ақпараттық саясатын жақсартуға бағытталған мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлар саны |
саны |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
8. Мониторингпен қамтылған интернет-ресурстардың көлемі |
саны |
- |
- |
135 |
135 |
135 |
135 |
||
9. Қазақ тіліндегі БАҚ baq.kz ақпараттық порталының сайтындағы сілтемелер көлемі |
саны |
50 |
130 |
240 |
390 |
||||
10. Қазақ тіліндегі жеке сайты жоқ БАҚ baq.kz ақпараттық порталының, сайтындағы беттердің көлемі |
саны |
50 |
100 |
150 |
200 |
||||
11. Облыстар бойынша baq.kz ақпараттық порталын пайдалану бойынша үйрету семинарлар көлемі |
саны |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
16 238 693,9 |
17 509 279 |
20 840 084 |
24 391 941 |
24 381 941 |
24 391 941 |
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау» |
||||||||
сипаттамасы |
Қазақстан Республикасының орбиталық-жиелігі ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және координациялау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жылғы есеп |
2010 жылғы жоспар |
Жоспарлық мерзім |
жобаланатын жыл 2014 жыл |
жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың тенге |
||||||||
1. Орбиталды-жиілік ресурстарды пайдалануға Қазақстан Республикасының мүдделерін қорғау және оларға құқықтарды алуға координациялау жұмыстары |
мың тенге |
134 568 |
134 568 |
134 568 |
134 568 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
сараптамалар |
- |
- |
18 |
24 |
24 |
24 |
||
"KazSat" спутниктік жүйелерін координациялау қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру |
қорытындылардың саны, дана |
- |
- |
18 |
24 |
24 |
24 |
||
Геостатционарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу |
жиынтық |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
||
Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша координациялық жұмыстарды жүргізу |
хаттама/есеп, дана |
- |
- |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
Орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау |
адам |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері Олардың қолданылуының шарттарын анықтау мақсатында «KazSat» спутниктік желілерімен және шетелдік спутниктік желілердің арасындағы жиелік иелікке беруді координациялау бойынша ұсыныстар |
орбиталық ұстанымы |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Сапа көрсеткіштері |
жиілік иелікке берудің саны |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың тенге |
- |
- |
134 568 |
134 568 |
134 568 |
134 568 |
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу» |
||||||||
Сипаттамасы |
құпия |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлш. бірлігі |
2009 жылғы есеп |
2010 жылғы жоспар |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл 2014 жыл |
жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
4 244 175 |
377 306 |
377 306 |
377 306 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Ақпарат саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту» |
||||||||
Мазмұны |
«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының Қазақстан Республикасында санды эфирлік телерадио таратуды енгізу және дамыту үшін және «Хабар» агенттігі» АҚ-ның 2012 жылы «Хабар» агенттігі» АҚ-ны техникалық жабдықтау» – «Новости-24» телеарнасы үшін телевизия жабдықтарын сатып алу жобасы бойынша жарғылық капиталдарды ұлғайту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды іске асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
1. «Казтелерадио» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
8 009 500 |
28 604 544 |
20 314 519 |
|||||
2. «Хабар» агенттігінiң» АҚ-ның жарлық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
1 404 648 |
|||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
67 |
429 |
347 |
|||||
2. Жаңа отандық телеарналарды енгiзу |
дана |
1 |
|||||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
29 |
83 |
95 |
|||||
2. Елдiң тұрғындарына мемлекеттiк ақпараттық саясатты жеткiзу мақсатында мемлекеттiк телеарналардың орта тәулiктiк хабар таратуының көлемiн 24 сағатпен қамтамасыз ету |
% |
100 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
адам |
7 394 972 |
12 174 796 |
14 555 883 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
7,74 |
58,04 |
100 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 638 900 |
9 414 148 |
28 604 544 |
20 314 519 |
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу» |
||||||||
Сипаттамасы |
ҚБПҮ |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлш. бірлігі |
2009 жылғы есеп |
2010 жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл 2014 жыл |
жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Сапа көрсеткіштері |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
- |
280 480 |
280 480 |
280 480 |
Бюджеттік бағдарлама |
035 «Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту» |
||||||||
Сипаттамасы |
құпия |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлш. бірлігі |
2009 жылғы есеп |
2010 жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл 2014 жыл |
жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
- |
0 |
0 |
4 073 343 |
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері» |
||||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша орталық мемлекеттік органдардың және жергілікті атқарушы органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
2010 жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||||
Бюджеттік бағдарламалардың іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||
Орталық және жергілікті мемлекеттік органдармен ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігін бағалауды жүргізу |
мың теңге |
- |
- |
- |
22194 |
22194 |
22194 |
||
Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың тиімділігін бағалауды жүргізу |
мың теңге |
- |
- |
- |
19846 |
19846 |
19846 |
||
Орталық мемлекеттік органдардың және жергілікті атқарушы органдардың интертен-қорларының қол жетімділігін және ашықтығын бағалау және мониторинг жүргізу |
мың теңге |
- |
- |
- |
14357 |
14357 |
14357 |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
- |
- |
205 |
195 |
195 |
195 |
||
2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны |
дана |
- |
- |
41 |
39 |
39 |
39 |
||
3. Берілген электронды құжаттар санының жыл сайынғы өсуі (алдыңғы жылмен салыстырғанда) |
бірл. |
40000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
дана |
- |
- |
41 |
39 |
39 |
39 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
- |
- |
1951 |
1446 |
1446 |
1446 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
79 993 |
56 397 |
56 397 |
56 397 |