Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 Қаулысы

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           K. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2010 жылғы 31 желтоқсандағы
N 1531 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

1. Миссиясы және пайымдауы

      Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) миссиясы - ұзақ мерзімді келешекке халықтың әл-ауқаттылығын жақсарту және елдің тұрақты дамуы үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру.
      Пайымдауы - 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен жоғары сапалы өсуі.

2. Ағымдағы жағдайды талдау

1. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

      Өткен онжылдықта қазақстандық экономиканың жай-күйі көбінесе энергия ресурстары мен минералдық шикізаттың басқа да түрлеріне сыртқы конъюнктурамен айқындалды. 2000 - 2007 жылдары тауарлар экспорта орташа есеппен жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 45 %-ын құрады. 2008 жылы мұнай бағасы рекордтық тарихи деңгейде бір баррель үшін 147 АҚШ долларына дейін жеткен кезде, экспорт ЖІӨ-ге қарағанда 53,9 %-ға дейін өсті. Жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан энергия ресурстарының әлемдік бағасының төмендеуі кезінде 2009 жылы экспорт көлемі ЖІӨ-ге қарағанда 40,3%-ға дейін төмендеді.
      2008 жылы басталған әлемдік экономиканың тежелуі, ресурстарды пайдаланудың қысқаруы, Қазақстанның тауарлық экспортының негізгі құраушысы болып табылатын мұнай, металл, металлопрокатқа әлемдік бағалардың төмендеуі қазақстандық экономиканың өсу қарқынының баяулауына алып келді. 2008 жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ-нің нақты өсімі 2007 жылғы 8,9 %-бен салыстырғанда 3,3 %-ды құрады. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі қысқарып, өнеркәсіптегі, құрылыстағы, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы өсу қарқыны төмендеді.
      2009 жылы Қазақстан экономикасының дамуы терең әлемдік экономикалық дағдарысқа бейімделу жағдайында өтті. 2009 жылдың қорытындысы бойынша нақты ЖІӨ-нің осу қарқыны 1,2 %-ға дейін төмендеді.
      Экономиканың оң өсімі 2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің 13,8 %-ға артуымен, мұнай өндіру көлемінің 8,1 %-ға артуымен, сондай-ақ экономика секторларындағы белсенділік пен сұранысты ынталандыру жөніндегі мемлекеттің дағдарысқа қарсы шараларымен қамтамасыз етілді.
      Ағымдағы жылдың басынан бастап экономика салаларында оң серпін байқалды, бұл белгілі бір дәрежеде әлемдік экономиканың жандануына негізделді.
      Бағалау бойынша нақты ЖІӨ 2009 қарағанда 2010 жылы 7,0 %-ға ұлғайды.
      Сыртқы нарықтардағы конъюнктураның жақсаруы аясында өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі 2010 жылда 10,0 %-ға, оның ішінде тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді дайындауда өсім есебінен - 5,3 %-ға, өңдеу өнеркәсібінде 18,4 %-ға өсу есебінен ұлғайды.
      Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің ұлғаюымен сипатталатын экономика салаларының дамуы жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал етті. Жұмыссыздық деңгейі 2010 жылғы желтоқсанда экономикалық белсенді халық санының 5,5 %-ын құрады, бұл 2009 жылғы желтоқсанға қарағанда 1,1 пайыздық тармаққа төмен.
      Сонымен қатар әлемдік экономиканың қалпына келуі мен әлемдік тауар нарықтарындағы бағалар деңгейінің өсуі аясында отандық экономиканың өсуі ішкі бағалардың артуына ықпал етеді. 2010 жылғы желтоқсанда инфляция деңгейі 7,8 %-ды құрады, бұл өткен 2009 жылғы желтоқсанға қарағанда 1,6 пайыздық тармаққа төмен.
      Отандық экономика жай-күйінің сыртқы бағалар факторларынан тәуелділігі оған тән құрылымдық поляризация салдарынан сақталып отыр. Бір полюсте - бұл тез дамитын табыстылығы жоғары шикізаттық салалар және табыстары әлемдік экономиканың жай-күйі мен сыртқы нарықтардағы конъюнктураға толығымен тәуелді, толығымен әлемдік нарыққа жұмыс істейтін металлургия салалары. Мұнда ауыл шаруашылығын да жатқызуға болады. Екінші полюсте - рентабельділігі мен қосылған құны төмен басымды түрде ішкі нарыққа бағдарланған өңдеу секторының салалары.
      Осылайша, экономиканың жай-күйі көбінесе шикізаттық экспортқа бағдарланған салалардың дамуымен айқындалады. Экономиканың мұндай құрылымы оның тұрақты өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан экономиканың тұрақты өсу қарқындары болашақта басымды түрде шикізаттық емес секторды дамытумен қамтамасыз етілуі тиіс.
      Қалыптасқан жағдайда кәсіпкерлікті қолдаудың, сауданы дамытудың қаржылық және қаржылық емес саясатын қайта қарау қажет. Бизнес-орта ұлттық экономиканы дамытуға, әлеуметтік мәселелерді шешуге, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын арттыруға қатты ықпал етеді.
      Мәселен, 2009 жылы елдің ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі 31,7 %-ды құрады (2008 жылы - 31,2 %), бөлшек сауданың тауар айналымы 2 551,4 млрд. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2,7 %-ға төмендеді. Көтерме тауар айналымы 2009 жылы 6 872,3 млрд. теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 1,7 %-ға төмендеді (2008 жылы - 6 963,2 млрд.теңге).
      2009 жылы Қазақстан Республикасында 9 тауар биржасы жұмыс істеді, оларда 398 сауда-саттық өткізіліп, спот-тауарларымен 1 119 мәміле жасалды. Есепті жылдың ішінде бірде-бір фьючерлік мәміле жасалған жоқ.
      Есепті жылда сауда-саттыққа шығарылған спот-тауарлардың көлемі 94,5 млрд. теңгені құрады, жасалған мәмілелер бойынша биржалар айналымының сомасы 55,1 млрд. теңгені құрады.
      Министрлік дамыған елдерде кеңінен қолданыс тапқан "Кэш энд Кэрри" - "қойма-жаймалар" қағидаты бойынша ұсақ көтерме сауданы қолдану тәжірибесін Қазақстанда дамытуға және құруға ерекше назар аударып отыр. Қазақстанда қазірдің өзінде "РАМСТОР", "АСТЫҚЖАН", "АРЗАН" және т.б. сияқты "қойма-жаймалар" қағидаты бойынша жұмыс істейтін компаниялар бар.
      Ішкі сауданы дамытудың оң үрдістері бірқатар проблемалардың сақталуымен бірге жүреді.
      Биржалық сауда, сауданың заманауи форматтары дамымаған. Сауда нарықтарында көлеңкелі айналымның едәуір көлемі, контрабандалық және контрафактілік өнім өткізілуінің жоғары деңгейі; өткізілетін тауарларға жасанды сапа сертификаттарының кең қолданылуы орныққан.
      Тиімді жұмыс істейтін тауарлық биржа нарықтың ашықтығын, қаржылық мүмкіндіктері мен тиімділігін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Тауарлық биржалар арқылы сауда делдалдардың санын қысқартуға мүмкіндік береді, бұл экономиканың көлеңкелі секторын қысқартуға жәрдемдеседі. Тауарлық биржалар арқылы тауарларды өткізуге тауар өндірушілерді тарту мәселесі өзекті.
      Қазақстанда да, көптеген елдердегідей, олардың даму деңгейлеріне қарамастан, экономикалық қызметті шамадан асыра реттеу проблемасы бар. Кәсіпкерлердің бизнесті құру және жүргізу кезінде ұстануға тиісті күрделі және ашық емес рәсімдері экономикалық өсуге барынша елеулі кедергі болып отыр. Осы рәсімдер өндіріске жұмсалатын шығындар мен кәсіпкерлердің шығыстарын ұлғайтады, олардың нарықтарға қол жетімділігін шектеп, бизнестің дамуын тежейді, бизнес-ортаны нашарлатады және сыбайлас жемқорлыққа жол береді. Әкімшілік кедергілер экономиканың көлеңкелі секторының пайда болу себептерінің бірі болып табылады.
      Осыған байланысты біріншіден, рұқсат беру жүйесін жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Бүгінгі күні рұқсат беру рәсімдерінің 1015 түрі айқындалды, 2008 жылы олар бойынша 29 млн. астам рұқсат беру құжаттары берілген. 1015 рәсімнің 331-ін алып тастау ұсынылды. Осының нәтижесінде лицензиялық-рұқсат беру құжат айналымының жылына шамамен 881 мың бірлікке азаюы күтіліп отыр.
      Екіншіден, тексерілетін субъектілерге қойылатын талаптар жекелеген мемлекеттік органдардың бұйрықтарымен емес (қазіргі уақытта 10 мыңнан астам), тек заң, Мемлекет басшысының жарлықтары және Үкіметтің қаулылары деңгейінде ғана белгіленуі тиіс. Мемлекеттік органдардың осы жұмысының маңызды бағыттарының бірі ескірген нормаларды алып тастау мақсатында бұл заңнаманы бір мезгілде сүзгіден өткізу болады.
      Дүниежүзілік банктің "Doing Business" бизнесті жүргізу жеңілдігінің рейтингінде республика позициясын жақсарту бойынша жұмыс жалғасатын болады. Қазіргі уақытта республиканың Дүниежүзілік банкінің "Doing Business" есебіндегі позициясы 2010 жылы өткен жылмен салыстырғанда жақсарды - Қазақстан 59 орынға ие болды (өткен жылы 63 орын).
      Елде инвестициялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың тұтастай көрінісінің болмауы олардың тиімсіз іске асырылуына, экономика салаларындағы теңсіздікке және жобаларды пайдалануға бергеннен кейін ресурстық қамтамасыз етудің болмауына алып келетінін атап көрсету керек.
      "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылдануымен концессия тетігін қолдану арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жеке секторға инвестициялық және технологиялық ресурстарды инвестициялауға мүмкіндік беретін құқықтық негіз салынды.
      Қазіргі уақытта 3 объект іске асырылып жатыр, олардың жалпы құрылыс құны 45,6 млрд. теңге.
      Үкімет Орта мерзімді кезеңге концессияға беруге ұсынылған объектілер тізбесін қалыптастырды. Бұл тізбеде автожол жобалары бар, олардың ішінде "Алматы - Қапшағай" учаскісінің, "Астана - Қарағанды" учаскесінің, "Ташкент - Шымкент" учаскесінің құрылысы мен пайдалануға жіберілуі, зияткерлік-көліктік және төлем жүйесін енгізу және "Астана — Щучинск" учаскесін пайдалануға беру, "Алматы - Қорғас" автожолының құрылысы және жөндеуі жобасы.
      Үлкен Алматы шеңберлі автожолының құрылысының жобасы бастапқы сатыда тұр, оны дайындау үшін Үкімет жоба алды құжаттаманы дайындауға, тендерді өткізуге және басқа да мәселелерге жәрдемдесу үшін жетекші халықаралық ұйымды тартуды жоспарлайды.
      Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 21-ші жалпы отырысында атап өткендей, мемлекеттік қолдау шараларын жүйелендіру, жергілікті деңгейде жобаларды іске асыру кезінде, әсіресе әлеуметтік және тұрғынүй - коммуналдық сала объектілерінің құрылысы кезінде мемлекеттік-жеке меншіктік әріптестік құралдарын жылжыту маңызды болып табылады.
      Экономиканың дамуына әсер ететін тетіктердің бірі мемлекеттің тиімді өңірлік саясаты болып табылады. Өңірлер арасында жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім (бұдан әрі - ЖӨӨ) бойынша біршама айырмашылықтар бар екендігін атап өткен жөн. 2009 жылдың қорытындысы бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ Жамбыл облысы бойынша 336,3 мың теңгені құраса, Атырау облысы бойынша - 3 881,6 мың теңге, яғни айырмашылық - 11,5 есе.
      Экономиканың шикізаттық емес секторларын дамыту үшін Үкімет қабылдайтын "тікелей" шаралардан басқа Министрлік құзыреті шегінде қазақстандық экономиканы әлемдік сауда жүйесіне одан әрі интеграциялау жүргізілетін болады.
      Атап айтқанда, Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде интеграциялық бастамаларды іске асыру және экономикалық пайдалы жағдайда Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздер процесін аяқтау бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының (ЕурАзЭҚ) маңызды интеграциялық ілгерілеуінің бірі бірыңғай кеден тарифін және Кеден одағына кірмейтін үшінші елдерге қатысты бірыңғай сауда саясатын қолдана отырып, тауарлардың еркін сауда аймағының режимін іске асыруды көздейтін 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Кеден одағының іс жүзінде іске асырылуы болып табылады.
      Кеден одағының жұмыс істеуі интеграцияның барынша тереңдетілген нысаны - тауарлардың, қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысын көздейтін Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыруға өту үшін алаңға айналады. Көлік инфрақұрылымына тең қол жетімділік қазақстандық тауарлардың алыс шетелдердің өткізу нарықтарына дейінгі қозғалысы кезіндегі шығындар мен уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.
      Тұтастай алғанда, ЕурАзЭҚ шеңберіндегі интеграция процестері елдің экономикалық әлеуетін ашудың бірлескен, бірін-бірі толықтыратын өндірістерді құру жолымен бәсекелестік қабілеті жоғары әлемдік нарыққа шығудың, сондай-ақ барынша пайдалы жағдайларда өзара сауда жасаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.
      ЕурАзЭҚ шеңберінде интеграция процестерін мазмұнды пысықтау және тиісінше үйлестіру Қазақстан Республикасының интеграциялық бастамаларын тиімді іске асыруға қол жеткізудегі ұлттық мүдделерін кешенді ескеруді қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады.
      Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің ережелерімен толық сәйкес келтіру бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Кеден одағын іске асырудың басталуымен ДСҰ-ға кіру процесі біраз өзгерістерге түсті, олар ең біріншіден, ДСҰ-ға мүше елдер кіргеннен кейін Кеден одағының толық жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау қажеттілігімен байланысты.
      Бұл мақсатта біздің елдер ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөздерді Кеден одағы комиссиясының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үйлестірілген ұстаным негізінде жүргізеді.
      Бүгінгі таңда Қазақстан тиісті Хаттамаларға қол қою арқылы ДСҰ-ға мүше 24 елмен қазақстандық тауарлар және қызметтер нарығына қол жеткізу бойынша екіжақты келіссөздерді аяқтады.

2. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

      Қолданыстағы мемлекеттік басқару жүйесі халықтың мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін толық қамтамасыз етпейді, мемлекеттік органдардың халықпен жедел қайта байланысы жоқ, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің төмен тиімділігі мен сапасы байқалады, себебі барлық мемлекеттік қызметтер бойынша оларды көрсетудің нақты стандарттары мен регламенттері әзірленбеген.
      Осыған байланысты, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын одан әрі арттыру және оларды көрсету процестерін жетілдіру талап етіледі, нәтижесінде бұл сапалы қызметтер алуға азаматтардың өзінің конституциялық құқықтарын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Бұдан басқа мемлекеттік қызметтерді стандарттау процесінің негізі болып табылатын қолданыстағы Басқару салалары (аялары) бойынша мемлекеттік қызметтердің тізілімін кезең-кезеңімен кеңейту бойынша жұмысты жалғастыру қажет.
      Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес 2011 жылдан бастап тұрақты түрде мемлекеттік органдардың қызметін функционалдық шолу көзделуде. Әрбір нақты мемлекеттік органда өкілеттіктердің оңтайлы көлемін айқындау жекелеген секторда, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейінде артық функцияларды жою, қайталанатын өкілеттілікті болдырмау, жетіспейтін функцияларды бекіту және нарық тетіктерін пайдалануды кеңейту жолымен мемлекеттің барабар рөлін тұтастай белгілеуге мүмкіндік береді.
      Орталық және жергілікті атқарушы органдар арасында, сондай-ақ Үкімет пен оның құрылымына кіретін орталық мемлекеттік органдардың арасында функцияларды жеткілікті нақты бөлу отандық әкімшілік реформаның бұған дейінгі кезеңінің оң нәтижелерінің бірі болып табылатындығына қарамастан, деңгейлес және сатылас үйлестіру және бірлесе жүргізу функцияларын нақты бөлу мәселелері әлі күнге дейін ден қоюды талап етеді.
      Мемлекеттік органдар мен мемлекеттік басқару деңгейлерінің өкілеттіктерін барынша нақты айқындау, сондай-ақ функцияларды жүзеге асыру процестерін жетілдіру үшін мемлекеттік басқарудың тиісті салаларындағы (аясында) саясаттың тиімділігін бағалау арқылы мемлекеттік органдардың қызметіне жүйелі негізде функционалдық шолулар жүргізуді қамтамасыз ету қажет.
      Жергілікті өзін-өзі басқару институттарын қалыптастыру саяси жүйені реформалау бағыттарының бірі болып табылады, себебі жергілікті өзін-өзі басқару мемлекет пен азаматтық қоғамның түйіскен жері болып табылады.
      Ең жақсы халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімді институттарын құру мақсатында оларды одан әрі күшейту және дамыту талап етіледі.
      Осыған байланысты, жергілікті өзін-өзі басқару институттар қызметін функционалдық талдауды жүргізу шеңберінде олардың жұмыс істеу тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірленетін болады.
      Қазіргі заманғы Қазақстанның жылдам өзгеріп отырған әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мемлекеттік билік органдарының алдына жаңа мақсаттар мен міндеттер қояды, осыған байланысты мемлекеттік басқару жүйесі басқарудың үйреншікті, дәстүрлі әдістерін ғана қайта қарауға мәжбүр болып қана қоймай, өз қызметінің тиімділігін тұрақты арттырып отыруы тиіс.
      "Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурызда қабылданған Жарлығының міндеті мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру болып табылады.
      Осыған байланысты 2011 жылдан бастап жүйелі негізде 26 орталық мемлекеттік орган және 16 жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау көзделіп отыр.
      Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуі үшін оның процесіне: көрсетілген жүйенің құжаттарын әзірлеуге, іске асыруға, мониторинг жүргізуге, бағалауға және бақылауға арналған әдіснамалық тәсілдер бекітілді.
      Бұдан басқа, Министрлік жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жұмылдыру іс-шараларын орындауға дайындығын арттыруға бағытталған жұмысты жалғастыратын болады.

3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштері, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштері, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1- мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 004, 006, 007, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 033, 042, 049, 117

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Оның ішінде аралық мәнді көрсетумен

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.ЖІӨ ФКИ

Стат. деректер

Алдындағы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

103,1

103,2

103,5

103,9

106,9

2. Шикізаттық емес сектордың ФКИ

Стат. деректер

Алдындағы жылға қарағанда %-бен

98,4

105,1

102,9

103,3

103,5

104,0

106,0

3. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің есімі

Стат. деректер

Алдындағы жылға қарағанда %-бен

102,1

102,9

103,0

103,5

103,8

104,7

104,7

4. 2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің "Бизнесті жүргізу жеңілдігі" ("Doing Business") рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту

Дуние жүзілік Банктің есебі

Рейтингтегі орын

63

59

56

55

54

53

52

5. Көлеңкелі экономика мөлшері

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %- бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан жоғары, емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

6. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі

Стат. деректер

Есе.

11,5

10,0

9,8

9,75

9,5

9,25

9,0

Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар;

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Нақты ЖІӨ өсімінің нақты қалыптасқан қарқынының болжанатынынан ауытқуы

Стат. деректер

%

101,1

102,0

95-105

95-105

95-105

95-105

95-105

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Салаларды және жалпы экономиканы дамытудың болжамды көрсеткіштерін қамтамасыз ету бойынша орталық салалық мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру

X

X

X

X

X

2) Экономиканың даму қарқындарына кері әсер ете алатын әлемдік және отандық экономикалардың дамуында әлеуетті кері үрдістерді анықтау

X

X

X

X

X

3) Экономикалық өсу көздерінің факторлық талдауы және оның тұрақтылығы мен теңгерілімдігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

X

X

X

X

X

4) Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру

X

X

X

X

X

5) Басқарушылық шешімдерді қабылдауды қолдайтын ақпараттық-талдамалық жүйелер кешенін құру және дамыту

X

X

X

X

X

6) Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингтерде Қазақстан көрсеткіштерін жақсарту жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспарын әзірлеу

X

X

X

X

X

7) Әлемдік рейтингтердің оператор-серіктестерімен тұрақты жұмыс жүргізу

X

X

X

X

X

8) Үкімет іс-қимылы туралы хабардар болуды жоғарылату бойынша бизнес құрылымдармен, халықпен жұмыс жүргізу

X

X

X

X

X

9) Өзекті мәселелер мен проблемалар жөнінде Дүниежүзілік экономикалық форумның бас офисімен, Дүниежүзілік банкпен кездесулер, консультациялар жүргізу

X

X

X

X

X

1.2-міндет. Кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7-10 %-ға ұлғаяды

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен

100,0

101,0

101,3

102,0

102,8

103,0

103,5

2. Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен;
аккредитациямен;
консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету

Мемлекеттік органдардың ақпараты, кәсіпкерлер бірлестіктері -  мемлекеттік органдар жанындағы Сараптамалық кеңес мүшелерінің қорытындылары

%

2009 жылға қарай 30





2011 жылға қарай 30


3. "Бизнестік жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету

"Даму" КДҚ" АҚ-ның ақпараты

%-дық мөлшерлеме








а) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға


7

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен анықталатын болады

б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға


6

4. "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

Мемлекеттік органдар ақпараты, мемлекеттік органдар жанындағы Сарапшылар кеңестеріне мүше кәсіпкерлер бірлестіктерінің қорытындылары

Адам



200

300

400

500

600

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қазақстан Республикасының рұқсат беру жүйесін жетілдіру саласындағы заңнамасын жетілдіру




Х


2) Мемлекеттік органдарда лицензиялар беру бойынша стандарттар мен регламенттерді енгізу

Х





3) Жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру




Х


4) Ведомстволық статистикалық есептілік деректері бойынша мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметінің мониторингі

Х

Х

Х

Х

Х

5) Тәуекелдерді бағалау жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу (қажет болған жағдайда тәуекелдерді бағалау жүйелерін бекіту жөніндегі бірлескен бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу)

Х

Х

Х

Х

Х

6) 2011 жылға қарай Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі (BEEPS) мен Дүниежүзілік Банк кәсіпорындарының іскерлік ахуалы мен жұмысының тиімділігін қарауда бизнес-ортаның даму көрсеткіштерін жақсарту бойынша мүдделі мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру

Х



Х


7) Дүниежүзілік Банктің "Бизнесті жүргізу жеңілдігі" ("Doing Business") рейтингі индикаторларын жақсарту бойынша мүдделі мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

8) "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде бөлінетін нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер жасау

Х

Х

Х

Х

Х

9) "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау мониторингін қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

10) Пайыздық ставканы субсидиялауды, екінші деңгейлі банктер кредиттерін кепілдендіруді қамтамасыз ету, сервистік қолдау көрсету және жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін өндірістік инфрақұрылымды дамыту

Х

Х

Х

Х

Х

11) "Назарбаев Университеті" АҚ бизнес-мектебінің базасында орта бизнестің топ-менеджментін оқытуды жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

12) "Іскерлік байланыстар" жобасын іске асыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.3-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Концессиялық жобалар шеңберінде жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Мем. органдар есебі

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



105,1

114,7

117,3

132,2

135,4

2. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа нысандары бойынша әлеуметтік және тұрғын үй-коммуналдық салаларға жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Мем. органдар есебі

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



104,0

104,4

104,9

105,1

105,3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Институционалды инвесторлар қаражаттарын тарту тетігін, оның ішінде базалық инфрақұрылымның капиталды көп қажетсінетін жобаларын іске асыру және оларды пайдалану үшін халықаралық қаржы институттары арасында жаһандық орналастыру арқылы енгізу

Х





2) Жоба бойынша тәуекелдерді төмендету үшін инвестор-кредиторларға талап ету құқығын беру бойынша болашақ ақша ағымдары түрінде активтер бөлу жолымен инвесторлар құқығының басымдылығын қамтамасыз ету

Х





3) Мемлекет есебінен қаржыландырылатын барлық жобалар үшін қаржылық және экономикалық рентабельділік стандарттарын енгізу




Х


4) Концессиялық заңнаманы жетілдіру





Х

5) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа түрлері мен келісімшарттарын енгізу арқылы мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті қолдану аяларын кеңейту (денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және т.б.)

Х

Х

Х

Х

Х

6) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде жобаларды дайындау және іске асыру процестерін тиімді басқаруды және бақылауды қамтамасыз ету


Х

Х

Х

Х

7) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің әртүрлі тетіктері бойынша жобаларды іске асыру кезінде мемлекеттік қолдау шараларын кеңейту

Х



Х


1.4-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сауда ФКИ

Стат. деректер

Алдын дағы  жылға қараға нда %-бен

97,5

108,0

104,0

104,1

104,4

105,3

109,5

2. Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен







50

3. Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру

Стат. деректер

Тауар айналымының жалпы көлемі нен %

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Сауда саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Қайта өңдеу, қаптау, сауда жабдығын алуды жеңілдікті түрде қаржыландыру арқылы және шағын сауда форматтарын (гипермаркеттер, супермаркеттер, дискаунттер және т.б. түріндегі сауда үйлері) біріктіру арқылы сауда-сатып алу кооперациясы жүйесін құру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

3) Биржалық сауда саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру





X

4) Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағалардың өзгеруін талдау және тиісті ұсыныстарды әзірлеу

X

X

X

X

X

5) Сыртқы сауда саласындағы экспорт-импорт операциялары кезінде Қазақстан Республикасында "Е-терезе" ақпараттық жүйесін енгізу бойынша мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру

X

X

X

X

X

1.5.-міндет. Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Облыстарды, республикалық маңызы бар қаланы және астананы дамыту бағдарламасының нысаналы индикаторларына қол жеткізу

Мем. органдар ақпараты

%


-


-

95

96

97

98

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Жергілікті бюджеттерден (экономика және бюджеттік жоспарлау, кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармалары) қаржыландырылатын атқарушы органдардың стратегиялық жоспарларының жобаларын келісу





X

2) Аумақтарды дамыту бағдарламаларының мониторингі

X

X

X

X

X

3) Аумақтарды дамыту бағдарламаларын келісу





X

4) 2020 жылға дейін елдің аумақтық-кеңістікті дамуының болжамды схемасының мониторингін қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

5) Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру


X




6) "Үш жылдық кезеңге Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және бекіту



Х



2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

Бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 004, 006, 007, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 033, 042, 049, 117

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

110,0

106,2

105,0

103,7

104,1

111,1

2. Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (секретариатты статистикалық жіктеу)

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен







40

3. Орташа өлшенген сауда тарифтік мелшерлеме1

Стат. деректер

Кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, қаражаттары мен әдістері:

2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Норма тивтік-құқықтық база

Келісімдер саны

13

23

2

Кеден одағын қалыптастыру жөніндегі келіссөз процесінің қорытындысы бойынша

2. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

Нормативтік-құқықтық база

%-бен үлес

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Кеден одағын қалыптастыру жөнінде келіссөздер жүргізу

X

X

X

X

X

2) Кеден-тарифтік және бейтарифтік реттеу тетіктерін қолдану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу

X

X

X

X

X

2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Нормативтік-құқықтық база

Келісімдер саны


-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер жүргізу

X

X

X

X

X

2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

Норма тивтік-құқықтық база

Хаттамалар саны

1

2

3

3




2. Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен біріздендіру

Мем. органдар ақпар аты

%







100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Кеден одағы шеңберінде ұлттық мүдделер мен міндеттемелерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының келіссөздік позициясын әзірлеу

X

X




2) Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен сәйкестендіру бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру

X

X

X

X

X

3) ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен келіссөздер жүргізу

X

X




2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)п

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экспорттың географиясын кеңейту

ҚМ КБК дере ктері

Елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

ҚМ КБК деректері

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

43,5

142,0

130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қазақстан Республикасының халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру

X

X

X

X

X

2) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігінің қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі

X

X

X

X

X

3) Қазақстан экономикасына Ресейден инвестициялар мен заманауи технологияларды тарту бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігінің конференцияларды, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу

X

X

X

X

X

4) Өндірістік байланыстарды қалпына келтіру және халықаралық сауданы. дамыту үшін Электрондық ақпараттық-маркетингтік орталықты құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

5) Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жүргізу

X

X

X

X

X

6) "Экспортер" мамандандырылған журналын шығару

X

X

X

X

X

7) Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігінің құзыретті өкілдері арқылы қазақстандық тауарлардың экспорттық жылжуы бойынша Ресей Федерациясының өңірлеріндегі жұмыс

X

X

X

X

X

8) Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, Ресей нарығына қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша ассоциациялармен және ритейлорлармен жұмыс

X

X

X

X

X

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

Бюджеттік бағдарламалар кодтары - 001, 007, 011, 050

Нысаналы индикаторлар

Ақпа рат  көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттік қызметтерді қамту деңгейі

Мем. қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу мониторингі  нәтижелері, нормативтік-құқықтық база

%


60

90

100




Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, қаражаттары және әдістері:

1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

ЭДСМ есебі, Мем. қызметтер тізілімі

%


60

90

100




2. Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар саны


2

26

26

26

26

26

3. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясын қорытындысы

ЖАО саны


1

16

16

16

16

16

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Мемлекеттік басқарудың тиісті салаларында (аяларында) функционалдық шолулар жүргізу және мемлекеттік органдар өкілеттіктерінің оңтайлы көлемін айқындау

X

X

X

X

X

2) Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдары деңгейлері арасындағы құзыретті тиімді және нақты бөлуді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу

X

X

X

X

X

3) Мемлекеттік органдардың, оның ішінде мемлекеттік басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі нақты өкілеттіктері шеңбері мен жауаптылығын айқындау бөлігінде заңнаманы оңтайландыру




X


4) Жергілікті өзін-өзі басқару институттарының қызметіне функционалдық талдау жүргізу және олардың жұмыс істеуінің тиімділігін арттыру және ең жақсы халықаралық стандарттарға сәйкес келуі бойынша ұсыныстар әзірлеу



Х




5) Мемлекеттік бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу

X





6) Мемлекеттік қызметтер тізілімін кеңейту

X

X




7) Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын арттыру және оларды ұсыну процестерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу

X

X

X

X

X

8) Орталық мемлекеттік органдар және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу

X

X

X

X

X

1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтерді енгізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

Есептік деректер

%



100





Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны әзірлеу

X





2) Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін (қажеттілігіне қарай) қалыптастыру және түзеу

X

X

X

X

X

3) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобаларын және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобаларын келісу

X

X

X

X

X

4) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын мониторингілеу және бағалау

X

X

X

X

X

5) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі және мемлекеттік активтерді басқару саясаты саласындағы заңнаманы жетілдіру

Х

X

X

X

X

6) Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу


X

X

X

X

7) Контрактация тәуекелдерін тәуелсіз бағалау институттарын (рейтингтік агенттіктерді, кредиттік бюроларды) және корпоративтік дауларды оңайлатылған шешу институттарын (аралық соттарды, коллекторлық агенттіктерді) одан әрі дамыту тұжырымдамасын мүдделі мемлекеттік органдар ұсыныстары негізінде әзірлеу

X





2-мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы N 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы N 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі N 301 "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын бекіту туралы қаулысы

2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы N 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік сектор құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаларында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы N 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары

2-мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру

"Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің 2007-2012 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 7 наурыздағы N 295қ Жарлығы "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 127-Заңы

4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттарының және міндеттерінің атауы

Мемлекеттік органның мемлекеттің стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралары

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту 1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету 1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету
1.2-міндет. Кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасау
1.3-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту
1.4-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру
1.5-міндет. Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау
2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру
2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау
2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау
2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру

1. Министрлік құзыретіне кіретін нормативтік құқықтық актілерді өзектендіру

Тұрақты негізде

2. Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру

Тұрақты негізде

3. Кадрлар ағымының тұрақты динамикасын қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

4. 2016 жылға қарай биліктегі әйелдердің шешім қабылдау деңгейіндегі 30% өкілдігіне қол жеткізу бойынша шаралар қабылдау

Жыл сайын

5. Министрліктің қолданыстағы құрылымын талдау және Министрлік жүйесі ішіндегі міндеттер мен өкілеттіктерді нақты бөлу мақсатымен қажет болған жағдайда оны өзгерту

Тұрақты негізде

6. Халықаралық қаржылық ұйымдарымен, рейтингтік агенттіктермен, елдермен өзара іс-қимылдар

Тұрақты негізде

7. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесінің еңбек сыйымдылығын реттеу және қысқарту

Жыл сайын

8. Министрліктің интернет-ресурстарын жетілдіру, оның өзекті жаңартылуы, сондай-ақ оның ішінде азаматтардың Министрлік басшылығымен "жанды қатынасына" мүмкіндік беретін арнайы веб-парақтар ашу

Қажеттілігіне қарай

2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру 1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу 1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру
1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтерді енгізу

2-мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру



5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      Министрліктің таңдалған стратегиялық бағыттар бойынша алға қойған мақсаттарына қол жеткізуі көбінесе басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимылының тиімділігі дәрежесіне байланысты болады.

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету

1. Нақты ЖІӨ өсімінің. нақты қалыптасқан қарқынының болжанатынынан ауытқуы


Салаларды дамытудың болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде:

АШМ

ауыл шаруашылығы саласын дамыту және ауыл шаруашылығы өнімінің бөлек түрлерін экспорттау көрсеткіштері бойынша

ИЖТМ

өнімнің бөлек түрлерін өнеркәсіптік өндіру және экспорттау қарқындары мен көлемі бойынша

БАМ

ақпарат пен байланысты дамыту көрсеткіштері бойынша

Еңбекмині

әлеуметтік саланы дамыту көрсеткіштері бойынша

МГМ

отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды (табиғи сипаттағы) және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру және экспорттау көлемінің көрсеткіштері бойынша

ККМ

көлік саласын дамыту көрсеткіштері бойынша

ҰБ

қаржылық секторды, ақша-кредит саясатын және төлем балансын дамыту көрсеткіштері бойынша

ҚТКШІА

құрылыс секторын дамыту көрсеткіштері бойынша

1.2-міндет. Кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасау

1. 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7-10 %-ға ұлғаяды

СА

ЖІӨ-дегі ШОБ үлесін есептеу және әдістеме әзірлеу, мониторингі

2. Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредитациямен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету

Мемлекеттік органдар

1. Рұқсат беру құжаттарын және рәсімдерді қайта қарауды және оңтайландыруды жүргізу
2. Операциялық шығындар статистикасын (есебін) жүргізу
3. Тиісті ақпаратты, нақты ұсыныстарды ұсыну және мемлекеттік орган өзі беретін рұқсат беру құжаттарын алумен байланысты операциялық шығындарды қысқартуға бағытталған нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

3. "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету

Қаржымині, ИЖТМ, ҚҚА, ҰБ, АШМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, "Даму" КДҚ" АҚ

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету

4. "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету

1.3-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту

1. Концессиялық жобалар. шеңберінде жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

ККМ, МГМ, Қаржымині, ИЖТМ, БҒМ, ДСМ, ҰБ, ҚТКШІА

1. Коммерциялық тартымды концессиялық жобаларды айқындау және оларды сапалы құрылымдау
2. Конкурстық рәсімдерді ұйымдастыру
3. Концессиялық келісімдер жасау
4. Концессиялық жобаларды іске асыру
5. Тиісті ақпаратты уақтылы ұсыну

2. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа нысандары бойынша әлеуметтік және тұрғын үй-коммуналдық салаларға жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

ККМ, МГМ, Қаржымині, ИЖТМ, БҒМ, ДСМ, ҰБ, ҚТКШІА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Коммерциялық тартымды МЖӘ жобаларын айқындау және оларды МЖӘ-нің жаңа түрлері бойынша сапалы құрылымдау
2. Конкурстық рәсімдерді ұйымдастыру
3. МЖӘ келісімшарттарын жасау
4. МЖӘ жобаларын іске асыру
5. Тиісті ақпаратты уақтылы ұсыну

1.4-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру

1. Сауда ФКИ

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлеу.
2. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру

СА

Статистикалық деректерді беру

2. Сауда саласындағы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек сауда айналымының жалпы көлеміндегі ірі сауда объектілерінің және сауда желілерінің үлесін арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жағдай жасау және әзірлеу.
2. Сауда қызметкерлерін дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру жүйесін дамытуға және жетілдіруге, кәсіби негізде еңбек нарығын қалыптастыруға жәрдемдесу.
3. Сауда қызметінің субъектілеріне, оның ішінде отандық өндірістің азық-түлік тауарларымен сауданы жүзеге асыратындарға экономикалық ынталандыру шараларын қолдану.
4. Отандық сауда желілерін дамыту.

СА

Статистикалық деректерді беру

3. Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы тауар операциялары көлемінің үлесін ұлғайту

ИЖТМ, МГМ, БҚА, АӨҚОҚРА

тауарлық биржалар арқылы өткізілген тауарларға мониторинг жүргізу және бағалау

Қаржымині

Тауарлық биржалар арқылы мемлекеттік сатып алуларды өткізу үшін жағдайлар жасау

СА

Статистикалық деректерді беру

1.5-міндет. Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау

1. Облыстарды, республикалық маңызы бар қаланы және астананы дамыту бағдарламасының нысаналы индикаторларына қол жеткізу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, мүдделі орталық мемлекеттік органдар

Аймақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыруға талдау және бағалау жүргізу

Аймақтарды дамыту бағдарламаларын орындау нәтижелілігін арттыру бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау

2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау

1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Орталық мемлекеттік органдар

1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету
2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыру шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру
3. Екіжақты және көпжақты халықаралық келісімшарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету.
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

БАМ

Кеден одағы комиссиясының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

Қаржымині

1. Іске асырылуы республикалық бюджет есебінен көзделген іс-шараларды қаржыландыру
2. Кедендік статистиканы беру
3. Кедендік-тарифтік және бейтарифтік мәселелер бойынша өзара іс-қимылдар
4. Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауарлық номенклатурасын жүргізу

СІМ

1. Халықаралық және республикалық
іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық
2. Келіссөз жүргізуші топтың іссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау
3. Сыртқы саясат мәселелері бойынша, оның ішінде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы Кедендік одағының, өңірлік тауарлық бірлестіктер шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру; екі жақты және көп жақты халықаралық шарттарды келісу

СА

Статистикалық деректерді беру

АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қорғанысмині,Қоршағанмині, Еңбекмині, ТСМ, МГМ, ТЖМ, ҚҚА, ҰҚК, ЖРБА, ТМРА, БҚА, ҰБ

1. ЕурАзЭҚ шеңберінде кеден одағын қалыптастыру бойынша келіссөз позициясын қалыптастыру
2. Екіжақты және өңірлік ынтымақтастық мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау
3. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

БАМ

Кеден одағы комиссиясының, Кеден одағының жоғарғы органының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау

1. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

ТМРА, БҚА, АШМ, Қаржымині, ИЖТМ, ҚҚА, МГМ, БАМ, ИМ, Еңбекмині, Әділетмині, ҰБ, ККМ

1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету
2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру
3. Екіжақты және көпжақты халықаралық келісімшарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

БАМ

Кеден одағы комиссиясының және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру

1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

2. Отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен қазақстандық заңнаманы біріздендіру

Қаржымині

1. Кеден статистикасын беру
2. Кеден-тарифтік және бейтарифтік реттеу мәселелері жөніндегі өзара іс-қимыл
3. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру

СІМ

1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық
2. Келіссөз жүргізуші команданың іссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау
3. Сыртқы саясат мәселелері бойынша, оның ішінде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кедендік одағының, өңірлік тауарлық бірлестіктер шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру;
екіжақты және көпжақты халықаралық шарттарды келісу

Орталық мемлекеттік органдар

1. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру
2. Екіжақты және көпжақты халықаралық шарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
3. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

БАМ

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі бойынша келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

1. Экспорттың географиясын кеңейту

СІМ

Қазақстан Республикасының Халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігі, ИЖТМ

1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігімен қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі
2. Қазақстанның экономикасына Ресейден инвестицияларды және қазіргі заман технологиялары бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігімен конференциялар, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу

БАМ, Әділетмині, Қаржымині

Өндірістік байланыстарды және халықаралық сауданы дамыту үшін электрондық ақпараттық-маркетингтік орталығын құру және оның жүргізуін қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық

СІМ, ИЖТМ, MM, Қаржымині, БҒМ, БАМ, ТСМ, Астана қаласының әкімдігі

"Экспо-2017" Халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу құқығына Астана қаласының өтінімін ілгерілету және жылжыту бойынша іс-шараларды өткізу

ИЖТМ

"Экспортер" мамандандырылған журналын шығару

2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі, ИЖТМ

1. Қазақстан Республикасының Ресей
Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің құзыретті өкілдері арқылы қазақстандық тауарлардың экспорттық жылжуы бойынша Ресей Федерациясының өңірлеріндегі жұмыс
2. Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, Ресей нарығына қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша ассоциациялармен және ритейлорлармен жұмыс


Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнімінің экспорты өсімінің болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді мынадай жолмен қамтамасыз ету:

АШМ

ауыл шаруашылығы өнімінің кейбір түрлерінің экспортын арттыру

ИЖТМ

өнеркәсіптік өнімінің экспорт көлемін арттыру

МГМ

отын-энергетикалық пайдалы қазбалардың (табиғи сипаттағы) және мұнайды қайта өңдеу өнімдерінің экспортын арттыру

ККМ

көлік саласын дамыту

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру

1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу үшін ұсынылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

Орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының  әкімдіктері

1. Мемлекеттік қызметтерді одан әрі Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу мақсатында оларды түгендеуді өткізу
2. Мемлекеттік қызметтердің стандарттарын уақтылы әзірлеу және оларды енгізу

2. Орталық мемлекеттік органдар және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

ПӘ

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің актілері мен тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ПМК

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының актілері мен тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

МҚІА

Мемлекеттік қызмет көрсету, персоналды басқару бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

Қаржымині

Бюджетті орындау кезінде бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

БАМ

Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

Мемлекеттік органдар

Жетекшілік ететін салаларда/аяларда/өңірлерде стратегиялық  мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөніндегі Министрлікке қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін мемлекеттік органдардың өткен жылдың қорытындылары бойынша есепті ақпаратты сапалы және уақтылы ұсынуы

2-мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

6. Тәуекелдерді басқару

      Министрлік өз қызметі процесінде бірқатар тәуекелдердің туындауымен бетпе-бет келуі мүмкін. Тәуекелдің түрі мен пайда болу көзіне байланысты оларды басқару үшін Министрлік стандартты және жағдаяттық арнайы шараларды іске асыратын болады. Төменде негізгі тәуекелдердің тізбесі келтіріліп отыр.

Ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды қабылдамаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар

Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдік бағалардың тұрақсыздығы

Бағалардың өсуі кезінде:
1. Мұнайдың әлемдік бағаларының өсуі нәтижесінде мұнай мен мұнай өнімдеріне ішкі бағалардың өсуі
2. Мұнай экспорты көлемдерінің ұлғаюы нәтижесінде ішкі нарықта мұнай мен мұнай өнімдеріне ұсыныстар көлемінің төмендеуі
3. Экономиканың шикізаттық бағыттылығының және оның сыртқы нарыққа тәуелділігінің күшеюі
4. Инфляция деңгейінің өсуі
5. Энергия ресурстарына бағалардың өсуінен мультипликативтік әсердің есебінен экономиканың өсу қарқынының баяулауы

1. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру
2. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру бойынша ақпараттық-талдамалық жүйені пайдаланумен әлемдік және отандық экономикалар дамуындағы әлеуетті теріс тенденцияларды анықтау және Үкіметке тиісті ұсыныстарды жіберу

Бағалардың төмендеуі кезінде:
1. Мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қорға түсетін түсімдердің қысқаруы
2. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемінің қысқаруы
3. Экономиканың өсу қарқынының төмендеуі

Ауыл шаруашылығы шикізатына әлемдік бағалардың тұрақсыздығы

Бағалардың өсуі кезінде:
1. Ішкі нарықта азық-түлік бағаларының өсуі
2. Ішкі нарықта азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдеріне ұсыныстар көлемінің төмендеуі
3. Инфляция деңгейінің өсуі

1. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру
2. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру бойынша ақпараттық-талдамалық жүйені пайдаланумен әлемдік және отандық экономикалар дамуындағы әлеуетті теріс тенденцияларды анықтау және Үкіметке тиісті ұсыныстарды жіберу

Бағалардың төмендеуі кезінде:
1. Ауыл шаруашылығы саласында кірістіліктің және ауыл шаруашылығында өсу қарқынының төмендеуі
2. Мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер көлемінің қысқаруы

Әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуі

1. ЖІӨ өсу қарқынының
төмендеуі
2. Мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қорға түсімдердің
қысқаруы

Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басымды емес шығындарды қысқарту, бюджет тапшылығының мөлшерін ұлғайту бойынша ұсыныстар әзірлеу

Екі жақты келіссөздерге "ұйқыдағы" елдің немесе Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобының жаңа мүшесінің бастамашылық етуі

Екіжақты деңгейде Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздер процесі аяқталуының созылуы

Тиісті келіссөздерді жүргізу, қажет болған жағдайда саяси деңгейде уағдаластыққа қол жеткізу тетігін пайдалану

2010 жылға дейінгі ЕурАзЭҚ шеңберінде кеден одағын қалыптастыру жөніндегі іс-қимылдар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалмауы

Кеден одағы қалыптасуының созылуы

Кеден одағының қалыптасу процесін үйлестіру, тиісті келіссөздер жүргізу

2010-2011 жылдарға арналған Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі іс-қимылдар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалмауы

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастырудың созылуы

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру процесін үйлестіру, тиісті келіссөздер жүргізу

Шетелдік мемлекеттің Қазақстанға қатысты ішкі нарықтағы жағдайды айтарлықтай нашарлататын сауда шараларын қолдануы

Бағалардың тұрақсыздануы, тұтынушылардың және отандық өндірушілер жағдайының нашарлауы

Сауда шараларын қолданған Тараппен келіссөздер жүргізу, жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу

Нарықтардың жабылуы немесе қазақстандық компаниялар үшін шетелдерде жағдайдың айтарлықтай нашарлауы

Халықаралық ықпалдың және Қазақстан имиджінің төмендеуі

Саяси деңгейде келіссөздер жүргізу

Экспорттық тауарлар бағаларының айтарлықтай төмендеуі

Төлемдік және сыртқы сауда теңгерімінің нашарлауы, тауар экспортынан түсетін валюталық түсімдердің қысқаруы

Экспорт құрылымын әртараптандыру, әлемдік тауар нарықтарының мониторингі

Ішкі тәуекелдер

Ресурстардың экономиканың салалары арасында бірдей бөлінбеуінің салдарынан экономиканың шикізат секторына тәуелділігінің күшеюі

Елде "голланд ауруының" дамуы

1. Қорларды құру және қайта өндірудің оңтайлы пропорцияларын қолдау есебінен тұтынуды, инвестициялық белсенділікті жандандыру.
2. Құрылымдық және инвестициялық саясатшараларымен үйлестірілген фискалдық, ақша-кредит саясат құралдарының үйлесімділігі

ЕДБ-нің "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын қаржыландырудан бас тартуы

1. Халықтың әлеуметтік қауырттылығы, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санының қысқаруы.
2. Экономиканың жекелеген салаларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері орындайтын өндірілетін және іске асырылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер көлемінің қысқаруы.
2. Бюджеттік қаражаттарды игермеу
3. Қаржылық ұйымдарға халық тарапынан сенімнің жойылуы

Саяси деңгейде келіссөздер жүргізу

Концессиялық жобаларға қатысу үшін жеке және халықаралық капиталды тарту мүмкінсіздігі

1. Жобаларды іске асырмау
2. Концессионерді тартпау

1. Хеджирлеу
2. Мемлекет пен концессионер арасында тәуекелдерді бөлу
3. Концессия бойынша келісімдер мониторингі

Концессиялық жобаларды іске асыру кезіндегі бағамдық айырмашылықтың өзгеруі

Жобалардың қымбаттауы

7. Бюджеттік бағдарламалар

      2011 — 2013 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 20 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкі көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаларына негізделіп қалыптастырылды.

Бюджеттік бағдарлама

001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Министрліктің, ведомствоның қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (eceп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Сауда ФКИ

Алдыңғы жылға қарағнда %-бен

97,5

108,0

104,0

104,1

104,4

105,3

109,5

Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

2009 жылға қарағанда %-бен







50

Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы тауар операциялары көлемінің үлесін ұлғайту

Тауар айналымының жалпы көлемінен %-бен

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Нақты ЖІӨ өсімінің нақты қалыптасқан қарқынының болжанатыннан ауытқуы

%

101,1

102,0

95-105

95-105

95-105

95-105

95-105

Облыстарды, республикалық маңызы бар қаланы және астананы дамыту бағдарламасының нысаналы индикаторларына қол жеткізу

%


-


-

95

96

97

98

100

2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7-10 %-ға ұлғаяды

2009 жылға қарағанда %-бен

100,0

101,0

101,3

102,0

102,8

103,0

103,5

Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен;
аккредитациямен;
консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету

%


2009 жылға қарай 30




2011 жылға қарай 30


"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:

%-дық ставка








а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға;



7

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен анықталатын болады

б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға


6

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында оқудан еткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

Адам



200

300

400

500

600

Концессиялық жобалар шеңберінде жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



105,0

105,1

114,7

117,3

132,2

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа нысандары бойынша әлеуметтік және тұрғын-үй коммуналдық салаларға жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен




104,0

104,4

104,9

105,1

Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Келісімдер саны

13

23

2

Кеден одағын қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) шетелдік кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

%-бен үлесі

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

Саны

1

2

3

3




Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға көмектесетін ДСҰ-ның негізгі келісімдерімен үйлестіру

%







100

Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу үшін ұсынылған мемлекеттік қызметтер үлесі

%


60

80

100




Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Мемлекеттік органдардың саны


2

26

26

26

26

26

Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

ЖАО саны


1

16

16

16

16

16

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

%


50

50





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ЖІӨ ФКИ

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

103,1

103,3

103,5

103,9

106,9

Шикізаттық емес сектордың ФКИ

Алдындағы жылға қарағанда %-бен.

98,4

105,1

102,9

103,3

103,5

104,0

106,0

Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі

Алдындағы жылға қарағанда %-бен.

102,1

102,9

103,0

103,5

103,8

104,7

104,7

2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің "Бизнесті жүргізу жеңілдігі" ("Doing Business") рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту

Рейтингтегі орын

63

59

56

55

54

53

52

Көлеңкелі экономиканың мөлшері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

20-дан жоғары емес

Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі

Есе.

11,5

10,0

9,8

9,75

9,5

9,25

9,0

Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда % бен

66,0

112,1

106,5

105,9

105,6

103,7

109,5

Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (секретариатты статистикалық жіктеу)

2009 жылға қарағанда %-бен







40

Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме

Кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттік қызметтерді қамту деңгейі

%


60

90

100




Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Штаттық санның бір бірлігін ұстауға кететін орташа шығындар

млн. теңге

715

3035

1035

1071

1251



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 017 906,0

1252 871,0

969 024,0

1 035 884,0

1 043 246,0



Бюджеттік бағдарлама

004 "Концессиялық жобалардың, техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу"

Сипаттама

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

қызметтер

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын  жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Техникалық-экономикалық негіздемелеріне сараптама жүргізілген жобалар саны

Жобалар саны

2


-

5

5

5



Концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтер саны

Жобалар бойынша қызметтер саны

4

7

5

5

5



Әзірленген мастер-жоспарлар саны

Мастер-жоспарлар саны

5


-


-


-


-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Концессиялық жобалар шеңберінде жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


105,0

105,1

114,7

117,3

132,2

135,4

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа нысандары бойынша әлеуметтік және тұрғын үй-коммуналдық салаларға жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



104,0

104,4

104,9

105,1

105,3

Сапа көрсеткіштері Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларға консультативтік сүйемелдеу көрсету және экономика саласының (аясының) даму басымдылықтарын, бекітілген стратегиялық және бағдарламалық штаттарға сәйкес мастер-жоспарлар әзірлеу

Сараптамаға келіп түскен жобалардың жалпы санынан %

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеудің және сараптаудың болжанатын шығындары

мың теңге

172 360

300 000,0

300 000,0

300 000,0




Концессиялық жобаларды және мастер-жоспарларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары

мың теңге

1 178 798,0

115 380,0

222 542,0

222 542,0

222 542,0



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


115 380,0

522 542,0

522 542,0

522 542,0



Бюджеттік бағдарлама

005 "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер" (құпия)

Бюджеттік бағдарлама

006 "Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау"

Сипаттама

"Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы, сондай-ақ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен, мониторингі мен іске асырылуын бағалауды жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

қызметтер

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы, сондай-ақ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен, мониторингі мен іске асырылуын бағалауды дайындауы және жүргізуі

Қорытындылар саны

81

137

139

139

139



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Концессиялық жобалар шеңберіндегі жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


105,0

105,1

114,7

117,3

132,2

135,4

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа нысандары бойынша әлеуметтік және тұрғын-үй коммуналдық салаларға жеке инвестициялар көлемінің өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



104,0

104,4

104,9

105,1

105,3

Сапа көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелеріне қатысты құжаттамаға сараптама мен бағалау жүргізу бойынша сапалы қорытындылар қалыптастыру

Сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны

мың теңге

4 668,5

3 240,4

3 432,1

3 432,1

3 432,1



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

378 153,0

443 943,0

477 065,0

477 065,0

477 065,0



Бюджеттік бағдарлама

007 "Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу"

Сипаттама

2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу: 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны

Дана

21

29

22

21

20



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономиканың тұрақты және теңгерімді өсуін, сауда мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар даярлау

Дана



12

11

10



Сапа көрсеткіштері Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы

Жалпы санынан %

98,6

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

Мың теңге

44 496,8

50 665,5

58 814,9

54 174,5

54 180,5



Бюджеттік шығыстар көлемі

Мың теңге

921 692,0

1 469 300,0

1 529 189,0

1 300 189,0

1 300 332,0



Бюджеттік бағдарлама

009 "Шетелдердегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету"

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшін сауда өкілдіктерінің қызметтерін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік міндеттерді және өкілеттіктерді іске асыру, осыдан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткізу

Конференциялар саны



1

2

2

3

3

Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу

Қатысу саны



6

7

8

8

9

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсіпкерлерінің коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келісімшарттарды құру кезінде көмек көрсету.

Қарастырылған коммерциялық ұсыныстар мен өткізілген консультациялар саны



1300

1400

1500

1550

1600

Сауда-экономикалық ынтымақтастықты құрудың әртүрлі мәселелері, келіссөздер жүргізу бойынша сыртқы сауда қызметінің қазақстандық және ресейлік қатысушылары үшін консультациялар өткізу.
Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, ресейлік нарықта қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша ассоциациялармен және ритейлорлармен жұмыс

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Сапа көрсеткіштері Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымының өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен



125,0

122,0

122,0

124,0

124,0

Тиімділік көрсеткіштері
Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі туралы ережеге және Сауда өкілдігінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен міндеттерді уақтылы орындау

мың теңге



100

100

100

100

100

Штаттық санның бір бірлігін ұстауға кететін орташа шығындар

мың теңге



26 878

26 974

27 580



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



215 024,0

215 794,0

220 640,0



Бюджеттік бағдарлама

010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл"

Сипаттама

Қазақстанға егемен кредиттік рейтингін беру бойынша қызметтер корсету үшін халықаралық рейтинг агенттіктеріне төлем жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының егемендік кредиттік рейтингін қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor's, Fitch и Moody's халықаралық рейтинг агенттіктері талдаушыларының жыл сайынғы сапарларын ұйымдастыру

Сапарлар саны

3

3

3

3

3



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Алынған елдік есептердің саны

Есеп

3

3

3

3

3



Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін сақтау

Сынып

инвестициялық

инвестициялық

инвестициялық

инвестициялық

инвестициялық



Сапа көрсеткіштері
Талдаушылар сұраныстары бойынша халықаралық рейтинг агенттіктеріне ақпаратты уақтылы және толық ұсыну

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері
Халықаралық рейтинг агенттіктері бойынша жарналар сомасы

мың теңге

28 037,0

30 900,0

30 900,0

29 940,0

29 940,0



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

28 037,0

30 900,0

30 900,0

29 940,0

29 940,0



Бюджеттік бағдарлама

011 "Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету" 006 "Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен" 018 "Грант есебінен"

Сипаттама

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-америкалық бағдарламаны жобасын іске асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

Зерттеулер саны, кем емес

28

26

25

5




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы

Жалпы санынан%

50

55

60

65




Сапа көрсеткіштері Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америкалық бағдарлама, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберінде қабылданбаған есептердің саны

Есептер саны


-


-


-


-




Тиімділік көрсеткіштері Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америкалық бағдарлама шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі

%

50

66,6

66,6

66,6




Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америкалық бағдарлама шеңберіндегі ЮСАИД үлесі

%

50

33,3

33,3

33,3




Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі

%

71

68,5






Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Дүниежүзілік Банктің үлесі

%

29

31,5






Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 405 014,0

856 500,0

975 000,0

675 000,0




Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

1 484 601,0

540 750,0

651 750,0

450 000,0




Грант есебінен

мың теңге

920 413,0

315 750,0

323 250,0

225 000,0




Бюджеттік бағдарлама

012 "Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру" 006 "Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен" 018 "Грант есебінен"

Сипаттама

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін көтеру және шетел инвестицияларын тарту жолымен кіші және орта бизнесті қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіліктерін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін көпдеңгейлі талдау, оның ішінде мемлекеттік органдар деңгейінде

Талдау



1

1

1



Халықтың осал топтарының ең жақсы мүдделерін ескере отырып, жергілікті деңгейде бағдарламалар мен бюджеттерді тиімді жоспарлау, іске асыру, мониторингі және бағалау жүйесі бойынша мемлекеттік қызметкерлер мен ҮЕҰ өкілдеріне арналған семинарлар саны

Семинарлар



5

7

7



Жобалары жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген қаражаттар есебінен қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысының аудандар саны

Аудандар



3

3

3



Билік орындарымен, денсаулық, мәдениет және білім беру мекемелерімен және донорлық ұйымдармен қатынас ұстау бойынша превентивті бағдарламаларды орындайтын ҮЕҰ саны

Гранттар



5

5

5



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру

%



50

60

70



Белсенді шағын және орта бизнес субъектілер санының артуы

Алдыңғы жылға %-бен



69,81

71,04

72,77



Халықтың осал топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатында әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторинг! және бағалау тәжірибесі бойынша өз білімін жақсартқан мемлекеттік қызметкерлер саны

Адам



30

40

50



Сапа көрсеткіштері Мемлекеттік басқару жүйесінің одан әрі жетілдіру бойынша әзірленген тәсілдердің Қазақстан үшін әмбебаптығы мен бейімделуі









Жергілікті өзін-өзі басқару және жақсару саласында саясатты әзірлеу үшін маңызы бар сабақ алу үшін мүдделі тұлғаларға сұрақ қою арқылы өткізілетін шаралар тиімділігін бағалау

Баға (5 балдық жүйе бойынша)



5

5

5



Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-

-

857 321,0

1 140 821,0

866 171,0



Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

-

-

571 721,0

565 909,0

291 258,0



Грант есебінен

мың теңге



285 600,0

574 912,0

574 913,0



Бюджеттік бағдарлама

014 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттама

Жеке жобалар үшін де, өндірістік алаңдар шеңберінде де жетпей тұрған индустриалдық инфрақұрылымды жеткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Жеткіліксіз инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жобалар саны

Дана


50

55

60

65



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Шағын және орта бизнес субъектілерінің өнім (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсімі

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100,9

101

101,1

101,2



ЖІӨ көлемінде өндіруші өнеркәсіп үлесі

%


11

11,1

11,2

11,3



Сапа көрсеткіштері Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша жеткіліксіз инфрақұрылымды уақтылы жеткізу

%


100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

6



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


4 800 000,0

15 546 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0



Бюджеттік бағдарлама

015 "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту"

Сипаттама

Банктер кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке өзге де төлемдер бойынша мерзімін кейінге қалдыруды ұсыну, кәсіпорындарды сауықтыру бойынша өзге де іс-шаралар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратын "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейлі банктер кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету

%-дық ставка


7

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Субсидияланатын (кепілдендіретін) кредиттер саны

дана


88

30

30

30



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Өзінің қаржылық жағдайын сауықтырған шағын
және орта бизнес субъектілерінің саны

дана


88

30

30

30



ЖІӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіп үлесі

%


11

11,1

11,2

11,3



Сапа көрсеткіштері
Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша
екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша
пайыздық ставканы уақтылы және жедел
субсидиялау

%


100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері
Екінші деңгейлі банктердің жаңа кредиттері
бойынша сыйақының пайыздық ставкасын
субсидиялау

%


7

5

5

5



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


1 250 000,0

11 054 000,0

29 600 000,0

29 600 000,0



Бюджеттік бағдарлама

016 "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу"

Сипаттама

Қаржы агентінің қызметтеріне ақы төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

қызметтер

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қызмет көрсетілген жобалар саны

Саны


126

150

150

150



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Кәсіпкерлік субъектілерінің ел өңірлерінде қаржы агентінің қызметтерін алуы

Саны


16

16

16

16



Сапа көрсеткіштері Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша қаржы агенттігінің уақтылы және жедел қызмет көрсетуі

%


100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Бір кредитті сүйемелдеу үшін қаржы агенті қызметінің құны

мың теңге


2 671,0

2 671,0

2 671,0

2 671,0



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


366 000,0

732 000,0

732 000,0

732 000,0



Бюджеттік бағдарлама

017 "Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету"

Сипаттама

Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды басқару және олардың мониторингі және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына олардың әсер етуін бағалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды тиімді мониторингілеу, бағалау бойынша ұсыныстарды әзірлеу

Жалпы есеп



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру процестерін басқару

Құжаттар саны



32





Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



68 000,0





Бюджеттік бағдарлама

018 "Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының Орталық-Азия бастамасының қадағалау комитетіне қатысуы"

Сипаттама

Қазақстанның Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының қараушы комитетіне кіруі үшін жарнаны төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік міндеттерін атқару

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. Бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және Бәсекелестіктің Еуразиялық бағдарламасының қараушы комитетіне кіру жөніндегі даму ұйымы арасындағы келісімге қол қою

Құжаттар пакеті



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту

%



100





Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және Бәсекелестіктің Еуразиялық бағдарламасының қараушы комитетіне кіру жөніндегі даму ұйымы арасындағы келісімге қол қою

Құжаттар пакеті



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының, қатысуын кеңейту

%



100





Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



164 700,0





Бюджеттік бағдарлама

033 "Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілдіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Астана экономикалық форумына қатысатын мемлекеттердің саны

Елдің саны


50

50

50

50



Астана экономикалық форумына қатысушылардың саны

Адам


2000

2500

3000

3000



Жоғары дәрежелі саясаткерлердің, аты әлемге танымал ғалымдардың (нобель сыйлығының лауреаттары, Адам Смит атындағы сыйлығының лауреаты) және сауда құрылымдарының бірінші басшыларының қатысуы

Адам


400

600

600

600



Астаналық экономикалық форумының қарсаңында, өткен кезеңінде жарияланған және оның қорытындылары бойынша БАҚ материалдарына талдау жүргізу

БАҚ материалдардың саны


400

500

500

500



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері әлемнің 20 жетекші алдыңғы қатарлы экономикаларына (G20) қатысушы-мемлекеттер басшыларына арналған Форум қатысушыларымен ұсынымдар әзірлеу

Кепілдеме


1

1

1

1



Астана экономикалық форумы шеңберінде кол қойылған келісім шарттардың (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар) саны

Құжат


30

30

30

30



Сапа көрсеткіштері Астана экономикалық форумын өткізу кезінде наразылықтардың, ескертулердің, төтенше жағдайлардың жоқтығы

Ескерту саны


0

0

0

0



Тиімділік көрсеткіштері Астана экономикалық форумы шеңберінде кол жеткізген келісімдерді іске асыру

%


100

100

100

100



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


284 416,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0



Бюджеттік бағдарлама

042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру"

Сипаттама

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері біліктілігін арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны

Адам

450

500

500

500

500



Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны

Адам

60

60

60

60

60



Басшы қызметкерлер мен менеджерлер біліктілігін арттыру бағдарламасына енгізілген өңірлік оқыту орталықтарының саны

Өңір

8

12

16

16

16



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлердің сауда-экономикалықкелісімдерді жасауы

Құжаттар саны

13

15

20

20

20



Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер біліктілігін арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейін өз бизнесін ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны

Адам


100

120

150

150



Сапа көрсеткіштері Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер біліктілігін арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бірінші басшыларының қатысуы

Адам

247

320

350

350

350



Басшы қызметкерлер мен менеджерлер біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал салу арқылы оқыту сапасын бағалау

Бағалау (5 балдық шкала бойынша)

-

4,7

5

5

5



Тиімділік көрсеткіштері
Бір басшы қызметкер мен менеджерді оқыту құны

мың теңге

363,9

327,5

327,5

327,5

327,5



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

163 772,0

163 772,0

163 772,0

163 772,0

163 772,0



Бюджеттік бағдарлама

044 "Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары"

Сипаттама

Министрлік қызметкерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру үшін негізгі құралдарды сатып алу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Компьютерлік техника сатып алу

Дана

65


250

100

100



Принтерлер сатып алу

Дана

65


88

130

130



Серверлік жабдық сатып алу

Дана



3





Ұйымдастыру техникасы мен жабдықтар сатып алу

Дана

21


25

25




Жиһаз сатып алу

Жиынтық


19


30

30



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі

%

95

96

96

96

96



Сапа көрсеткіштері Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы

%

95


100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

14


24

24

24



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

27 063,0

6 797,0

46 412,0

30 580,0

30 580,0



Бюджеттік бағдарлама

049 "Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу"

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа жылжыту, экспортқа бағдарланған кәсіпорындарды қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Халықаралық көрмелерде экспортқа бағытталған кәсіпорындардың қатысуын қамтамасыз ету арқылы экспорттық өнімді өткізу үшін жағдай жасау

Келісім шарттар саны


10

10

10

10



"Дайын отандық өнімнің ең жақсы экспорттаушысы" сайысын өткізу

Бірл.



1





Биржалық қызмет, ішкі нарық пен ішкі сауданы қорғау жөніндегі анықтамаларды дайындау және жариялау

Нұсқа


2000

500

500

500



Тауарлық биржалар қызметі және тауарлық инфрақұрылымды дамыту туралы семинарлар мен конференцияларды өткізу

Іс-шаралар саны


5

6

7

7



Астана қаласында "Экспо-2017" өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

Іс-шаралар саны


1

1

1

1



ТМД-га мүше мемлекеттердің ұлттық нарықтарына тауарлар мен қызметтерді жылжыту бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтік орталық пайдаланушыларының санын арттыру

Бірл.


300

500

800

1000



Халықаралық көрмелерге, конференцияларға және форумдарға қатысу

Бірл.


2

3

3

3



"Экспортер" мамандандырылған журналын шығару

Дана

1200

1800

2000

2200

2400



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

106,5

105,9

105,6

103,7

109,5

Экспорттың географиясын кеңейту

Елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (секретариат) статистикалық жіктеу)

2009 жылға қарағанда %-бен







40

Экспорттық өнімді өткізуді іздейтін экспорттаушылар саны

Бірл.


300

500

800

1000



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


1 474 815,0

1 038 500,0

2 290 450,0

123 915,0



Бюджеттік бағдарлама

050 "Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері"

Сипаттама

42 мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізуге тәуелсіз сарапшылар мен үкіметтік емес ұйымдарды (қоғамдық бірлестіктерді) тарту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдаулық, әдістемелік, ұйымдастырушылық сүйемелдеу

Мемлекеттік органдар саны



26

26

26

26

26

Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдаулық, әдістемелік, ұйымдастырушылық сүйемелдеу

Мемлекеттік органдар саны



192

192

192

192

192

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігі артты

%



100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері Сараптау комиссиясы мен Сараптау комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларына ескертулердің болмауы









Тиімділік көрсеткіштері 1 орталық мемлекеттік органға, 1 өңірге кеткен орта шығын




2069

2212

2367



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



86 900,0

92 900,0

99 400,0



Бюджеттік бағдарлама

117 "Бизнестің жол картасы- 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау"

Сипаттама

Банктер кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттерді ішінара кепілдендіру, сервистік қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:









а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға

%-дық ставка


7

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен анықталатын болады

б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға

6

Субсидияланатын (кепілдендіретін) кредиттер саны

дана


100

100

100

100



"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

Адам



200

300

400



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Шағын және орта бизнес субъектілерінің өнім (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсуі

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100,9

101

101,1

101,2



ЖІӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің үлесі

%


11

11,1

11,2

11,3



Сапа көрсеткіштері Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%


100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері Екінші деңгейдегі банктердің жаңа кредиттері бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

%


14-тен 7

12-ден 5

12-ден 5

12-ден 5



Екінші деңгейдегі банктердің кредиттеріне ішінара кепілдік беру

%


100-ден 20

100-ден 20

100-ден 20

100-ден 20



Экспорта бағдарланған кәсіпорындардың екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

%


14-тен 8

12-ден 8

12-ден 8

12-ден 8



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


9 005 244,0

35 835 300,0

30 000 000,0

30 000 000,0



Бюджет шығыстарының жиынтығы


Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Барлық бюджеттік шығыстар:

мың теңге

100 155 243,0

21 689 803,0

70 639 769,0

78 641 158,0

75 542 543,0



Ағымдық бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

5 056 406,0

16 779 568,0

55 093 769,0

68 641 158,0

65 542 543,0



Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

95 098 837,0

4 910 235,0

15 546 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0



      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҚР ПӘ            - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
ҚРҮ              - Қазақстан Республикасы Үкіметі
ДСМ              - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                   министрлігі
CІM              - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ИЖТМ             - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа
                   технологиялар министрлігі
МГМ              - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі
БҒМ              - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                   министрлігі
Қоршағанмині     - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
                   министрлігі
АШМ              - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                   министрлігі
БАМ              - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат
                   министрлігі
ККМ              - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар
                   министрлігі
ТСМ              - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
                   министрлігі
Еңбекмині        - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                   әлеуметтік қорғау министрлігі
Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ІІМ              - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ТЖМ              - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                   министрлігі
Қорғанысмині     - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
МҚА              - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
                   агенттігі
ҚТКША            - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
                   үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі
БҚА              - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау
                   агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)
ТМРА             - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
                   реттеу агенттігі
АӨҚОРА           - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік
                   қаржылық орталығының қызметін реттеу агенттігі
СА               - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ЖРБА             - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
                   агенттігі
ҚҚА              - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы
                   ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
ҰҒA              - Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі
"Даму" КДҚ" АҚ   - "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік
                   қоғамы
ҰБ               - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ҰК               - ұлттық компаниялар
ҰБХ              - ұлттық басқарушы холдингтер
ҰХ               - ұлттық холдингтер