О городском бюджете на 2022-2024 годы

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 23 декабря 2021 года № 35/9-7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 30 декабря 2021 года № 8501.

Обновленный

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8 880 078,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 738 750,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 53 454,9 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 12 794,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 075 078,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 8 991 863,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 111 785,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 111 785,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.09.2022 № 104/21-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      3. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      4. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в сумме 10 800,0 тысяч тенге.

      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2022 год согласно приложению 7.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата
города Косшы
Б.Ибраев


  Приложение 1 к решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.09.2022 № 104/21-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

8 880 078,5

1



Налоговые поступления

738 750,5


01


Подоходный налог

79 960,0



2

Индивидуальный подоходный налог

79 960,0


03


Социальный налог

280 208,5



1

Социальный налог

280 208,5


04


Hалоги на собственность

343 300,0



1

Hалоги на имущество

233 800,0



3

Земельный налог

32 000,0



4

Налог на транспортные средства

77 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26 389,0



2

Акцизы

2 062,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

23 230,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 893,0



1

Государственная пошлина

8 893,0

2



Неналоговые поступления

53 454,9


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

109,4



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

109,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50 000,0



1

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

50 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 345,5



1

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

1 345,5

3



Поступления от продажи основного капитала

12 794,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

8 294,6



1

Продажа земли

7 982,0



2

Плата за продажу права аренды земельных участков

312,6

4



Поступления трансфертов

8 075 078,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 075 078,5



1

Трансферты из республиканского бюджета

5 692 947,2



2

Трансферты из областного бюджета

2 382 131,3


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

8 991 863,9

01



Государственные услуги общего характера

443 677,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

55 207,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

52 158,2



003

Капитальные расходы государственного органа

3 049,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

240 469,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

218 114,9



003

Капитальные расходы государственного органа

22 355,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 668,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

260,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

34 423,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

29 593,5



007

Капитальные расходы государственного органа

4 830,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

55 977,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

47 375,4



015

Капитальные расходы государственного органа

8 602,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12002,0



040

Развитие объектов государственных органов

12002,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

43 928,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

33 661,4



003

Капитальные расходы государственного органа

10 267,0

02



Оборона

25 532,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

25 532,4



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 651,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 738,2



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

15 143,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

354 779,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

354 779,0



005

Государственная адресная социальная помощь

49 465,5



002

Программа занятости

120 106,8



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

29 993,5



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

300,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

856,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

50 663,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

46 020,3



021

Капитальные расходы государственного органа

5 520,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

36 274,7



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

15 429,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 731 278,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

241 624,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

100 379,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

141 245,4


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

36 449,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

29 521,1



003

Капитальные расходы государственного органа

4 443,2



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 485,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



005

Развитие коммунального хозяйства

1,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 453 203,4



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

134 530,5



018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

342 976,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 520 000,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 428,6



025

Освещение улиц в населенных пунктах

242 449,8



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

196 817,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

193 527,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 001,0



011

Развитие объектов культуры

6 001,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

44 265,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

44 265,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 779,8



008

Развитие объектов спорта

2 779,8


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

140 482,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

8 902,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

19 760,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

46 414,0



003

Капитальные расходы государственного органа

6 295,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 255,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 056,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

32 001,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

32 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

32 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 245,2


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

6 245,2



007

Организация работ по зонированию земель

6 245,2

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

144 855,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

19 043,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

15 727,7



017

Капитальные расходы государственного органа

3 316,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

125 812,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

125 812,0

12



Транспорт и коммуникации

3 985 894,9


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 985 894,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

637 375,9



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 325 052,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

20 591,9



003

Капитальные расходы государственного органа

2 875,0

13



Прочие

1 010 800,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 800,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 000 000,0

14



Обслуживание долга

175,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175,0

15



Трансферты

3 097,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 097,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 097,4




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 111 785,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

111 785,4


  Приложение 2 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 174 437,0

1



Налоговые поступления

626 003,0


01


Подоходный налог

81 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

81 000,0


03


Социальный налог

248 741,0



1

Социальный налог

248 741,0


04


Hалоги на собственность

278 175,0



1

Hалоги на имущество

218 000,0



3

Земельный налог

4 000,0



4

Налог на транспортные средства

56 175,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 103,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 177,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 864,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

984,0



1

Государственная пошлина

984,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 541,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 041,0



1

Продажа земли

6 041,0

4



Поступления трансфертов

3 535 893,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 535 893,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 535 893,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 174 437,0

01



Государственные услуги общего характера

34 439,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

34 439,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 439,8

02



Оборона

31 600,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

31 600,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

31 600,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

59 273,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

59 273,0



002

Программа занятости

9 375,6



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 984,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 064,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 849,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 065 546,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 065 546,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

89 614, 0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 915 932,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

57 625,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

57 625,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

40 105,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

17 520,0

12



Транспорт и коммуникации

925 953,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

925 953,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

619 961,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

305 992,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 208 391,0

1



Налоговые поступления

663 564,0


01


Подоходный налог

82 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

82 000,0


03


Социальный налог

266 153,0



1

Социальный налог

266 153,0


04


Hалоги на собственность

296 763,0



1

Hалоги на имущество

232 980,0



3

Земельный налог

3 675,0



4

Налог на транспортные средства

60 108,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 595,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 259,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 274,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 053,0



1

Государственная пошлина

1 053,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 964,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 464,0



1

Продажа земли

6 464,0

4



Поступления трансфертов

4 531 863,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 531 863,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 531 863,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 208 391,0

01



Государственные услуги общего характера

34 439,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

34 439,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 439,8

02



Оборона

31 600,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

31 600,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

31 600,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

59 273,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

59 273,4



002

Программа занятости

9 376,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 984,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 064,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 849,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 681 477,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 381 477,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

89 614,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

4 231 863,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения

300 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

150 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

150 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

57 625,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

57 625,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

17 520,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

40 105,0

12



Транспорт и коммуникации

343 975,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

343 975,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

343 975,8




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.09.2022 № 104/21-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

3 192 947,2

Целевые текущие трансферты

3 192 947,2

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

5 089,0

Отдел занятости и социальных программ города Косшы

179 011,2

На выплату государственной адресной социальной помощи

39 239,5

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

11 019,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

23 676,7

На развитие продуктивной занятости

104 613,0

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

463,0

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы

3 000 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги в городе Косшы

3 000 000,0

Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы

8 847,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

8 847,0


  Приложение 5 к решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2022 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.09.2022 № 104/21-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

2 482 131,3

Целевые текущие трансферты

2 173 553,3

в том числе:


На содержание исполнительных органов города Косшы

580 100,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 154,0

Отдел занятости и социальных программ города Косшы

38 530,3

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

8 453,0

На реализацию краткосрочного профессионального обучения

2 518,0

На обеспечение льготного проезда

6 160,0

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

1 804,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 410,0

На развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений"

460,0

На развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место"

735,0

На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

153,2

На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне

306,3

На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета

750,0

На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

1 780,8

На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

1 000,0

На создание центров по поддержке семей

10 000,0

Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы

13 664,0

На приобретение микроавтобуса ГАЗ А65R35 для Косшынского Дома культуры

13 664,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы

656 881,1

Обустройство скверов, город Косшы

30 000,0

Установка комплексных площадок – детские со спортивным инвентарем в городе Косшы

18 488,9

Установка 2-х детских площадок в городе Косшы

28 593,6

Установка контейнерных площадок, город Косшы

29 120,0

Текущий ремонт центральной котельной в городе Косшы

150 000,0

Текущий ремонт сетей электроснабжения Жилой массив "Лесная поляна" города Косшы

21 668,1

Текущий ремонт сетей электроснабжения в городе Косшы Акмолинской области, 1 пусковой комплекс

7 504,0

Техническое обслуживание электроснабжения в городе Косшы

10 000,0

Установка дополнительных детских площадок в городе Косшы (7 площадок)

70 000,0

Текущий ремонт канализационной насосной станции в городе Косшы Акмолинской области

85 847,3

Текущий ремонт сетей водоотведения города Косшы Акмолинской области

20 683,2

На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля)

90 000,0

Приобретение котлоагрегатов для котельной города Косшы

45 248,0

Приобретение блочно-модульной котельной города Косшы

49 728,0

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы

757 411,9

Зимнее содержание – уборка снега, город Косшы

150 000,0

Средний ремонт улицы Республика города Косшы

325 052,1

Отсыпка и грейдирование дорог улиц города Косшы

100 000,0

Текущее содержание улиц и внутриквартальных территорий города Косшы

100 000,0

Текущий ремонт внутриквартальных проездов Жилой массив "Лесная поляна" города Косшы

50 000,0

Устройство водопропускных лотков в Жилой массив "Лесная поляна" города Косшы

32 359,8

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Косшы

125 812,0

На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки

125 812,0

Трансферты на развитие

208 578,0

в том числе:


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы

52 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от села Каражар до города Косшы

20 000,0

Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения города Косшы (4 очередь)

32 000,0

Отдел строительства города Косшы

156 578,0

Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, город Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка.

138 576,0

Разработка ПСД на строительство административного здания в городе Косшы (позиция 1)

6 001,0

Разработка ПСД на строительство административного здания в городе Косшы (позиция 2)

6 001,0

Разработка ПСД, строительство Дома культуры (привязка) города Косшы

6 000,0

Бюджетные кредиты

100 000,0

в том числе:


Отдел строительства города Косшы

100 000,0

Кредиты для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке

100 000,0


  Приложение 6 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

2 500 000,0

Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь)

1 500 000,0

Строительство улично-дорожной сети г.Косшы (2 очередь)

1 000 000,0


  Приложение 7 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2022 год

Наименование

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, г. Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка.

Строительство 45-ти квартирного жилого дома в г. Косшы (поз.5), Акмолинской области

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство 45-ти квартирных жилых домов в г. Косшы

Разработка проектно-сметной документации на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Косшы

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до г. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от с.Каражар до г. Косшы

Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь)

Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь)

Строительство улично-дорожной сети г. Косшы (2 очередь)