О городском бюджете на 2022-2024 годы

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 23 декабря 2021 года № 35/9-7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 30 декабря 2021 года № 8501.

Обновленный

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 399 741,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 530 737,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2000,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 10 146,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 4 856 858,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 5 411 526,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 785,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 17.03.2022 № 52/11-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      3. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      4. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в сумме 10 800,0 тысяч тенге.

      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2022 год согласно приложению 7.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата
города Косшы
Б.Ибраев


  Приложение 1 к решению
городского маслихата
от 23 декабря
2021 года № 35/9-7

Городской бюджет на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 17.03.2022 № 52/11-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 399 741,0

1



Налоговые поступления

530 737,0


01


Подоходный налог

21 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 000,0


03


Социальный налог

232 468,0



1

Социальный налог

232 468,0


04


Hалоги на собственность

259 710,0



1

Hалоги на имущество

204 000,0



3

Земельный налог

3 210,0



4

Налог на транспортные средства

52 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 639,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 480,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

920,0



1

Государственная пошлина

920,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 146,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 646,0



1

Продажа земли

5 646,0

4



Поступления трансфертов

4 856 858,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 856 858,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

1 027 007,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 829 851,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 411 526,4

01



Государственные услуги общего характера

276 495,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

37 340,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 440,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 900,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

136 394,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

116 996,0



003

Капитальные расходы государственного органа

19 398,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 408,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,3


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 350,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 310,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 040,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39 192,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

35 502,0



015

Капитальные расходы государственного органа

3 690,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

33 811,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

26 261,0



003

Капитальные расходы государственного органа

7 550,0

02



Оборона

39 793,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 793,6



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

26 004,3



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 789,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

30 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

30 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

232 736,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

232 736,0



005

Государственная адресная социальная помощь

32 906,0



002

Программа занятости

26 144,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

29 600,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

300,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

46 117,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

34 541,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 340,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

44 359,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

15 429,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 159 943,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

249 376,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

78 800,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

170 576,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 910 567,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

24 981,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 630,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 000,0



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 485,0



018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

111 856,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 620 000,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

84 000,0



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 615,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

202 023,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

40 987,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

40 987,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



008

Развитие объектов спорта

50 000,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

111 036,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 000,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

7 979,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17 666,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

36 925,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 190,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

19 476,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

68 631,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

68 631,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

68 631,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8 395,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 395,5



007

Организация работ по зонированию земель

8 395,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

131 879,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 067,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

6 067,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

125 812,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

125 812,0

12



Транспорт и коммуникации

2 250 111,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 250 111,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 000 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

244 525,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

981 200,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9 386,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 000,0

13



Прочие

10 800,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 800,0

15



Трансферты

719,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

719,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

719,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 11 785,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 785,4


  Приложение 2 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 174 437,0

1



Налоговые поступления

626 003,0


01


Подоходный налог

81 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

81 000,0


03


Социальный налог

248 741,0



1

Социальный налог

248 741,0


04


Hалоги на собственность

278 175,0



1

Hалоги на имущество

218 000,0



3

Земельный налог

4 000,0



4

Налог на транспортные средства

56 175,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 103,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 177,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 864,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

984,0



1

Государственная пошлина

984,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 541,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 041,0



1

Продажа земли

6 041,0

4



Поступления трансфертов

3 535 893,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 535 893,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 535 893,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 174 437,0

01



Государственные услуги общего характера

34 439,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

34 439,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 439,8

02



Оборона

31 600,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

31 600,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

31 600,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

59 273,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

59 273,0



002

Программа занятости

9 375,6



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 984,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 064,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 849,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 065 546,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 065 546,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

89 614, 0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 915 932,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

57 625,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

57 625,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

40 105,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

17 520,0

12



Транспорт и коммуникации

925 953,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

925 953,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

619 961,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

305 992,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 208 391,0

1



Налоговые поступления

663 564,0


01


Подоходный налог

82 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

82 000,0


03


Социальный налог

266 153,0



1

Социальный налог

266 153,0


04


Hалоги на собственность

296 763,0



1

Hалоги на имущество

232 980,0



3

Земельный налог

3 675,0



4

Налог на транспортные средства

60 108,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 595,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 259,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 274,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 053,0



1

Государственная пошлина

1 053,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 964,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 464,0



1

Продажа земли

6 464,0

4



Поступления трансфертов

4 531 863,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 531 863,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 531 863,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 208 391,0

01



Государственные услуги общего характера

34 439,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

34 439,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 439,8

02



Оборона

31 600,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

31 600,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

31 600,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

59 273,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

59 273,4



002

Программа занятости

9 376,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 984,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 064,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 849,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 681 477,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 381 477,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

89 614,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

4 231 863,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения

300 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

150 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

150 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

57 625,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

57 625,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

17 520,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

40 105,0

12



Транспорт и коммуникации

343 975,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

343 975,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

343 975,8




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2022 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

1 027 007,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

1 027 007,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

27 906,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

11 019,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

26 810,0

на развитие продуктивной занятости

22 431,0

на повышение зароботной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

463,0

на повышение зароботной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

7 178,0

на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

931 200,0


  Приложение 5 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из областного бюджета на 2022 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

949 751,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

149 988,0

на разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки

125 812,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов

12 249,0

на реализацию краткосрочного профессионального обучения

2 518,0

на обеспечение льготного проезда

2 000,0

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

1 804,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 410,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений"

460,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место"

735,0

на разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог, в том числе:

200 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой г. Косшы

50 000,0

Зимнее содержание – уборка снега, г. Косшы

150 000,0

на развитие жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

111 856,0

Обустройство скверов, г. Косшы

30 000,0

Установка комплексных площадок – детские со спортивным инвентарем в г. Косшы

30 856,0

Установка контейнерных площадок, г. Косшы

51 000,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

487 907,0

Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до г.Косшы Акмолинской области

100 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от с.Каражар до г. Косшы

20 000,0

Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь)

68 631,0

Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, г.Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка.

138 576,0

Строительство 45-ти квартирного жилого дома в г.Косшы (поз.5), Акмолинской области

48 700,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство 45-ти квартирных жилых домов в г.Косшы

30 000,0

Разработка проектно-сметной документации на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Косшы

32 000,0

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы

50 000,0


  Приложение 6 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

2 500 000,0

Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь)

1 500 000,0

Строительство улично-дорожной сети г.Косшы (2 очередь)

1 000 000,0


  Приложение 7 к решению
маслихата города Косшы
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2022 год

Наименование

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, г. Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка.

Строительство 45-ти квартирного жилого дома в г. Косшы (поз.5), Акмолинской области

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство 45-ти квартирных жилых домов в г. Косшы

Разработка проектно-сметной документации на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Косшы

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до г. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от с.Каражар до г. Косшы

Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь)

Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь)

Строительство улично-дорожной сети г. Косшы (2 очередь)