В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года №35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3794), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:
1)доходы – 3 698 977,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 3 214 709,5 тысяч тенге;
2)затраты – 3 704 777,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 3 214 709,5 тысяч тенге, в том числе:
сельскому округу Атамекен – 459 371,0 тысяч тенге;
cельскому округу Баскудык - 587 639,9 тысяч тенге;
cельскому округу Батыр – 434 154,4 тысяч тенге;
cеле Баянды – 212 655,8 тысяч тенге;
cельскому округу Даулет – 229 943,4 тысяч тенге;
cельскому округу Кызылтобе – 481 412,7 тысяч тенге;
cеле Мангистау – 809 532,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
4. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | С. Битан |
Секретарь районного маслихата | Б. Назар |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 548 460,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 89 089,0 | ||
01 | Подоходный налог | 66 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 66 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 089,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 889,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 400,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 459 371,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 459 371,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 459 371,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 549 078,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 418,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 418,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 944,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 412 126,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 412 126,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 380 638,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 31 488,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 534,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 534,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 41 606,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 928,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -618,9 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 618,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 618,9 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 695 556,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 107 917,0 | ||
01 | Подоходный налог | 65 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 65 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 417,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 827,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 39 790,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 587 639,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 587 639,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 587 639,9 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 696 435,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 115,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 115,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 456,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 659,3 | ||
04 | Образование | 558 779,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 558 779,9 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 112 024,9 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 446 755,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 661,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 661,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39 306,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 355,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 878,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 878,9 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 878,9 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -878,9 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 878,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 878,9 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год
Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 475 283,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 41 129,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 129,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 179,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 450,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 434 154,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 434 154,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 434 154,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 475 699,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 512,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 512,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 012,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
04 | Образование | 331 059,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 331 059,3 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 224 110,6 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 106 948,7 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 127,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 127,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 50 897,2 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 179,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 050,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -415,8 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 415,8 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 415,8 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Баянды на 2019 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 243 813,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 158,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16 158,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 480,0 | ||
3 | Земельный налог | 343,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 335,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 212 655,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 212 655,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 212 655,8 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 244 108,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 276,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 276,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 802,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 144 531,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144 531,1 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 144 531,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 333,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 333,3 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 333,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 968,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 968,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 868,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 100,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -295,1 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 295,1 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 295,1 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 265 963,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 020,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 020,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||
3 | Земельный налог | 585,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 135,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 229 943,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 229 943,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 229 943,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 266 577,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 507,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 507,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 033,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 161 800,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 161 800,5 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 11 150,5 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 150 650,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 409,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 409,3 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 076,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 333,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 860,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 860,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 860,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -613,9 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 613,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 613,9 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год
Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 557 325,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 75 913,0 | ||
01 | Подоходный налог | 47 159,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 47 159,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 28 754,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 694,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 000,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 060,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 481 412,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 481 412,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 481 412,7 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 558 329,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 067,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 067,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 484,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108,0 | ||
04 | Образование | 329 976,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 329 976,3 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 329 976,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 112 259,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 259,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 67 811,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 34 003,6 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 445,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 59 026,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 026,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59 026,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 003,6 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 003,6 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 003,6 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2019 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2019 № 44/429(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 912 574,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 102 340,0 | ||
01 | Подоходный налог | 65 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 65 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 37 340,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 900,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 940,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 702,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 702,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 702,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 809 532,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 809 532,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 809 532,3 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 914 548,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 126,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 126,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 652,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 704 763,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 704 763,7 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 704 763,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 334,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 334,8 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 334,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 146 323,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 323,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 69 823,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 974,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 974,0 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 974,0 |
Приложение 8 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 478 996,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 93 500,0 | ||
01 | Подоходный налог | 70 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 500,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 840,0 | ||
3 | Земельный налог | 905,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 755,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 385 496,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 385 496,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 385 496,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 478 996,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 824,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 824,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 824,0 | ||
04 | Образование | 333 122,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 333 122,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 327 122,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84 550,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 550,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 47 635,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 669 322,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 113 420,0 | ||
01 | Подоходный налог | 70 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 920,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 840,0 | ||
3 | Земельный налог | 830,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 555 902,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 555 902,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 555 902,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 669 322,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 657,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 657,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 657,0 | ||
04 | Образование | 515 797,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 515 797,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 119 700,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 369 097,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 868,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 868,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 44 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 368,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 471 634,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 42 455,0 | ||
01 | Подоходный налог | 36 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 455,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 510,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 205,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 740,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 429 179,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 429 179,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 429 179,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 471 634,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 339,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 339,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 339,0 | ||
04 | Образование | 316 431,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 316 431,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 205 301,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 111 130,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 104 064,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 064,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 564,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 11 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Баянды на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 264 070,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 32 609,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16 690,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 490,0 | ||
3 | Земельный налог | 353,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 847,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 231 380,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 380,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 380,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 264 070,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 110,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 110,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 110,0 | ||
04 | Образование | 148 884,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 884,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 148 884,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 863,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 863,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 863,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 213,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 213,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 313,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 287 668,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 38 390,0 | ||
01 | Подоходный налог | 27 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 390,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 305,0 | ||
3 | Земельный налог | 590,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 495,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 249 278,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 249 278,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 249 278,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 287 668,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 565,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 565,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 565,0 | ||
04 | Образование | 172 634,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172 634,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 600,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 167 034,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 569,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 569,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 996,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 425,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 148,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 558 221,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 84 934,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55 525,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 525,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 29 409,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 710,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 034,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 665,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 473 287,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 473 287,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 473 287,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 558 221,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 968,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 968,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 986,0 | ||
04 | Образование | 330 022,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 022,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 330 022,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 92 256,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 256,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 256,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 975,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 975,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 64 975,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 14 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 870 848,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 107 840,0 | ||
01 | Подоходный налог | 70 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 37 840,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 520,0 | ||
3 | Земельный налог | 920,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 400,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 763 008,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 763 008,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 763 008,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 870 848,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 552,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 552,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 552,0 | ||
04 | Образование | 637 502,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 637 502,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 637 502,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 192,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 192,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 192,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 151 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 900,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 400,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 702,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 702,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 702,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 502 613,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 98 665,0 | ||
01 | Подоходный налог | 74 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 24 665,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 880,0 | ||
3 | Земельный налог | 910,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 875,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 403 948,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 403 948,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 403 948,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 502 613,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 272,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 272,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 272,0 | ||
04 | Образование | 349 081,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 349 081,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 342 081,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 560,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 560,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 560,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 700,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 693 395,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 118 205,0 | ||
01 | Подоходный налог | 74 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 43 705,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 880,0 | ||
3 | Земельный налог | 835,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 990,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 575 190,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 575 190,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 575 190,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 693 395,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 415,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 415,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 415,0 | ||
04 | Образование | 532 878,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 532 878,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 121 822,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 411 056,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 102,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 102,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 000,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 102,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 17 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 506 322,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 260,0 | ||
01 | Подоходный налог | 36 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 760,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 520,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 240,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 463 062,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 463 062,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 463 062,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 506 322,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 389,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 389,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 389,0 | ||
04 | Образование | 344 899,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 344 899,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 218 809,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 126 090,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109 224,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 224,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 724,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 810,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 810,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 810,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Баянды на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 285 939,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 550,0 | ||
01 | Подоходный налог | 17 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 550,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 443,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 607,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 251 389,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 251 389,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 251 389,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 285 939,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 681,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 681,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 681,0 | ||
04 | Образование | 163 843,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 843,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 163 843,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 643,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 643,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 143,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 772,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 772,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 950,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 822,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 306 770,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 40 965,0 | ||
01 | Подоходный налог | 29 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 965,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 310,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 055,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 265 805,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 265 805,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 265 805,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 306 770,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 036,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 036,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 036,0 | ||
04 | Образование | 187 794,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187 794,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 800,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 181 994,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 040,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 040,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 322,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 102,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 616,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 20 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 580 522,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 89 778,0 | ||
01 | Подоходный налог | 59 776,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59 776,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 30 002,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 802,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 060,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 140,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 490 744,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 490 744,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 490 744,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 580 522,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 881,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 881,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 881,0 | ||
04 | Образование | 334 981,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 334 981,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 334 981,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 930,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 930,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 930,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 67 730,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 730,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 67 730,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 888 787,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 112 605,0 | ||
01 | Подоходный налог | 74 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 38 605,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 540,0 | ||
3 | Земельный налог | 925,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 140,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 776 182,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 776 182,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 776 182,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 888 787,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 856,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 856,0 | ||
04 | Образование | 652 465,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 652 465,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 652 465,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 192,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 192,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 192,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 153 374,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 374,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 64 874,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |