О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 25 января 2019 года № 36/375. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 января 2019 года № 3800.

Обновленный

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года №35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3794), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      доходы – 3 449 085,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 964 817,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 454 886,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 800,2 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 964 817,8 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 394 671,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 530 399,9 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 400 492,2 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 217 713,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 228 788,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 460 856,0 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 731 897,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

      4. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии С. Битан
      Секретарь районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

483 760,0

1



Налоговые поступления

89 089,0


01


Подоходный налог

66 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

66 000,0


04


Hалоги на собственность

23 089,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

889,0



4

Hалог на транспортные средства

20 400,0

4



Поступления трансфертов

394 671,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

394 671,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

394 671,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

484 378,9

01



Государственные услуги общего характера

64 320,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 320,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 846,4



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

342 226,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

342 226,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

310 738,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 488,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 832,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 832,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 904,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-618,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

638 316,9

1



Налоговые поступления

107 917,0


01


Подоходный налог

65 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 500,0


04


Hалоги на собственность

42 417,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

39 790,0

4



Поступления трансфертов

530 399,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

530 399,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

530 399,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

639 195,8

01



Государственные услуги общего характера

72 870,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 870,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 210,7



022

Капитальные расходы государственного органа

659,3

04



Образование

491 737,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

491 737,9



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

112 024,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

379 713,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 687,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 687,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 332,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-878,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

441 621,2

1



Налоговые поступления

41 129,0


01


Подоходный налог

35 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 000,0


04


Hалоги на собственность

6 129,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

4 450,0

4



Поступления трансфертов

400 492,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

400 492,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

400 492,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

442 037,0

01



Государственные услуги общего характера

48 033,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 033,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 533,0



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

302 162,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

302 162,2



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

207 416,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

94 746,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 091,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 091,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

42 590,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 179,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 321,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

750,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

750,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-415,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

248 871,0

1



Налоговые поступления

31 158,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

16 158,0



1

Hалоги на имущество

480,0



3

Земельный налог

343,0



4

Hалог на транспортные средства

15 335,0

4



Поступления трансфертов

217 713,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

217 713,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

217 713,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

249 166,1

01



Государственные услуги общего характера

41 415,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 415,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 941,2



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

143 832,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 832,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

143 832,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 333,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 333,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 333,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 585,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 585,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

868,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 717,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-295,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

264 808,0

1



Налоговые поступления

36 020,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

11 020,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

585,0



4

Hалог на транспортные средства

10 135,0

4



Поступления трансфертов

228 788,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

228 788,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

228 788,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

265 421,9

01



Государственные услуги общего характера

49 455,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 455,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 981,0



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

158 977,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158 977,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 327,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

150 650,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

56 128,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 128,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 265,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 863,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-613,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

536 769,0

1



Налоговые поступления

75 913,0


01


Подоходный налог

47 159,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 159,0


04


Hалоги на собственность

28 754,0



1

Hалоги на имущество

694,0



3

Земельный налог

1 000,0



4

Hалог на транспортные средства

27 060,0

4



Поступления трансфертов

460 856,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

460 856,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

460 856,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

537 772,6

01



Государственные услуги общего характера

66 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 800,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 325,5



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

313 638,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 638,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

313 638,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

93 824,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 824,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 376,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

63 510,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 510,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63 510,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 003,6




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 09.04.2019 № 39/389 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

834 939,7

1



Налоговые поступления

102 340,0


01


Подоходный налог

65 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 000,0


04


Hалоги на собственность

37 340,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

34 940,0

2



Неналоговые поступления

702,0


01


Доходы от государственной собственности

702,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

702,0

4



Поступления трансфертов

731 897,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

731 897,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

731 897,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. ЗАТРАТЫ

836 913,7

01



Государственные услуги общего характера

70 963,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 963,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 488,5



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

623 740,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

623 740,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

623 740,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 072,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 072,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 072,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 458,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

680,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 974,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0


  Приложение 8
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

478 996,0

1



Налоговые поступления

93 500,0


01


Подоходный налог

70 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70 000,0


04


Hалоги на собственность

23 500,0



1

Hалоги на имущество

1 840,0



3

Земельный налог

905,0



4

Hалог на транспортные средства

20 755,0

4



Поступления трансфертов

385 496,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

385 496,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

385 496,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

478 996,0

01



Государственные услуги общего характера

60 824,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0

04



Образование

333 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

333 122,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

327 122,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

84 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 550,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47 635,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 9
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

669 322,0

1



Налоговые поступления

113 420,0


01


Подоходный налог

70 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70 500,0


04


Hалоги на собственность

42 920,0



1

Hалоги на имущество

1 840,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

40 250,0

4



Поступления трансфертов

555 902,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

555 902,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

555 902,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

669 322,0

01



Государственные услуги общего характера

71 657,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 657,0

04



Образование

515 797,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

515 797,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

119 700,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

369 097,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

80 868,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 868,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

44 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 368,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 10
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

471 634,0

1



Налоговые поступления

42 455,0


01


Подоходный налог

36 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

36 000,0


04


Hалоги на собственность

6 455,0



1

Hалоги на имущество

510,0



3

Земельный налог

1 205,0



4

Hалог на транспортные средства

4 740,0

4



Поступления трансфертов

429 179,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

429 179,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

429 179,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа



 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

471 634,0

01



Государственные услуги общего характера

50 339,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 339,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 339,0

04



Образование

316 431,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

316 431,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

205 301,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

111 130,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

104 064,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 064,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

61 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 564,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 11
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

264 070,0

1



Налоговые поступления

32 609,0


01


Подоходный налог

16 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 000,0


04


Hалоги на собственность

16 690,0



1

Hалоги на имущество

490,0



3

Земельный налог

353,0



4

Hалог на транспортные средства

15 847,0

4



Поступления трансфертов

231 380,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

231 380,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

231 380,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

264 070,0

01



Государственные услуги общего характера

40 110,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 110,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 110,0

04



Образование

148 884,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 884,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

148 884,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

53 863,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 863,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 863,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 213,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 213,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 313,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 12
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

287 668,0

1



Налоговые поступления

38 390,0


01


Подоходный налог

27 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27 000,0


04


Hалоги на собственность

11 390,0



1

Hалоги на имущество

305,0



3

Земельный налог

590,0



4

Hалог на транспортные средства

10 495,0

4



Поступления трансфертов

249 278,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

249 278,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

249 278,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

287 668,0

01



Государственные услуги общего характера

45 565,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 565,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 565,0

04



Образование

172 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 634,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 600,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

167 034,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

68 569,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 569,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

31 996,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 425,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 148,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 13
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

558 221,0

1



Налоговые поступления

84 934,0


01


Подоходный налог

55 525,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 525,0


04


Hалоги на собственность

29 409,0



1

Hалоги на имущество

710,0



3

Земельный налог

1 034,0



4

Hалог на транспортные средства

27 665,0

4



Поступления трансфертов

473 287,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

473 287,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

473 287,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

558 221,0

01



Государственные услуги общего характера

70 968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 968,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 986,0

04



Образование

330 022,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 022,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

330 022,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

92 256,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 256,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

61 256,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

64 975,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 975,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

64 975,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 14
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

870 848,0

1



Налоговые поступления

107 840,0


01


Подоходный налог

70 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70 000,0


04


Hалоги на собственность

37 840,0



1

Hалоги на имущество

1 520,0



3

Земельный налог

920,0



4

Hалог на транспортные средства

35 400,0

4



Поступления трансфертов

763 008,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

763 008,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

763 008,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

870 848,0

01



Государственные услуги общего характера

78 552,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 552,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 552,0

04



Образование

637 502,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

637 502,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

637 502,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 192,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 192,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 192,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

151 900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151 900,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

74 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 400,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

702,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

702,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

702,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 15
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

502 613,0

1



Налоговые поступления

98 665,0


01


Подоходный налог

74 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

74 000,0


04


Hалоги на собственность

24 665,0



1

Hалоги на имущество

1 880,0



3

Земельный налог

910,0



4

Hалог на транспортные средства

21 875,0

4



Поступления трансфертов

403 948,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

403 948,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

403 948,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

502 613,0

01



Государственные услуги общего характера

61 272,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 272,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 272,0

04



Образование

349 081,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

349 081,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

342 081,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 560,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

51 560,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 16
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

693 395,0

1



Налоговые поступления

118 205,0


01


Подоходный налог

74 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

74 500,0


04


Hалоги на собственность

43 705,0



1

Hалоги на имущество

1 880,0



3

Земельный налог

835,0



4

Hалог на транспортные средства

40 990,0

4



Поступления трансфертов

575 190,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

575 190,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

575 190,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

693 395,0

01



Государственные услуги общего характера

72 415,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 415,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 415,0

04



Образование

532 878,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532 878,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

121 822,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

411 056,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

87 102,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 102,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 102,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 17
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

506 322,0

1



Налоговые поступления

43 260,0


01


Подоходный налог

36 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

36 500,0


04


Hалоги на собственность

6 760,0



1

Hалоги на имущество

520,0



3

Земельный налог

1 240,0



4

Hалог на транспортные средства

5 000,0

4



Поступления трансфертов

463 062,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

463 062,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

463 062,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

506 322,0

01



Государственные услуги общего характера

51 389,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 389,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 389,0

04



Образование

344 899,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

344 899,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

218 809,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

126 090,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

109 224,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 224,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

63 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 724,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

810,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

810,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

810,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 18
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

285 939,0

1



Налоговые поступления

34 550,0


01


Подоходный налог

17 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17 000,0


04


Hалоги на собственность

17 550,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

443,0



4

Hалог на транспортные средства

16 607,0

4



Поступления трансфертов

251 389,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

251 389,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

251 389,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

285 939,0

01



Государственные услуги общего характера

40 681,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 681,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 681,0

04



Образование

163 843,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 843,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

163 843,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

58 643,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 643,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 143,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 772,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

950,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 822,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 19
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

306 770,0

1



Налоговые поступления

40 965,0


01


Подоходный налог

29 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

29 000,0


04


Hалоги на собственность

11 965,0



1

Hалоги на имущество

310,0



3

Земельный налог

600,0



4

Hалог на транспортные средства

11 055,0

4



Поступления трансфертов

265 805,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265 805,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

265 805,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

306 770,0

01



Государственные услуги общего характера

46 036,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 036,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 036,0

04



Образование

187 794,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 794,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 800,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

181 994,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 040,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 040,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 322,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 102,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 616,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 20
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

580 522,0

1



Налоговые поступления

89 778,0


01


Подоходный налог

59 776,0



2

Индивидуальный подоходный налог

59 776,0


04


Hалоги на собственность

30 002,0



1

Hалоги на имущество

802,0



3

Земельный налог

1 060,0



4

Hалог на транспортные средства

28 140,0

4



Поступления трансфертов

490 744,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

490 744,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

490 744,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

580 522,0

01



Государственные услуги общего характера

71 881,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 881,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 881,0

04



Образование

334 981,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

334 981,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

334 981,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 930,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 930,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

63 930,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

67 730,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 730,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

67 730,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 21
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

888 787,0

1



Налоговые поступления

112 605,0


01


Подоходный налог

74 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

74 000,0


04


Hалоги на собственность

38 605,0



1

Hалоги на имущество

1 540,0



3

Земельный налог

925,0



4

Hалог на транспортные средства

36 140,0

4



Поступления трансфертов

776 182,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

776 182,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

776 182,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

888 787,0

01



Государственные услуги общего характера

79 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 856,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 856,0

04



Образование

652 465,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652 465,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

652 465,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 192,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 192,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 192,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

153 374,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153 374,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

74 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

64 874,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0