Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 107191539,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5187996,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 954999,5 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9255,3 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 101039288,1 тысячи тенге;
2) затраты – 107333549,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1861390,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2401581,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 540190,7 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 211256,8 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 212015,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2214657,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2214657,3 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 25.09.2013 № 191 (вводится в действие с 01.01.2013).
2. Установить нормативы распределения доходов путем зачисления 100 процентов индивидуального подоходного налога и социального налога в бюджеты районов и городов.
3. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий из бюджетов городов областного значения в областной бюджет в сумме 9223386,0 тысяч тенге, в том числе:
города Костаная – 5060887,0 тысяч тенге;
города Лисаковска – 244567,0 тысяч тенге;
города Рудного – 3917932,0 тысячи тенге.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов и городу областного значения, в сумме 18230381,0 тысяча тенге, в том числе:
Алтынсаринскому – 753988,0 тысяч тенге;
Амангельдинскому – 1189450,0 тысяч тенге;
Аулиекольскому – 1687032,0 тысячи тенге;
Денисовскому – 935093,0 тысячи тенге;
Жангельдинскому – 1266188,0 тысяч тенге;
Житикаринскому – 821680,0 тысяч тенге;
Камыстинскому – 869954,0 тысячи тенге;
Карабалыкскому – 1036940,0 тысяч тенге;
Карасускому – 1349307,0 тысяч тенге;
Костанайскому – 1058922,0 тысячи тенге;
Мендыкаринскому – 1170947,0 тысяч тенге;
Наурзумскому – 845335,0 тысяч тенге;
Сарыкольскому – 1039368,0 тысяч тенге;
Тарановскому – 338830,0 тысяч тенге;
Узункольскому – 1084900,0 тысяч тенге;
Федоровскому – 1060702,0 тысячи тенге;
городу Аркалыку – 1721745,0 тысяч тенге.
4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 190102,5 тысячи тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 64579,7 тысячи тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 125522,8 тысячи тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 22219,0 тысяч тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 08.02.2013 № 112 (вводится в действие с 01.01.2013).
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год поступления трансфертов в республиканский бюджет в связи с передачей:
1) функций и полномочий по проведению государственного технического осмотра транспортных средств - 5000,0 тысяч тенге;
2) подразделения специального назначения "Арлан" - 48773,0 тысячи тенге;
3) специального отряда быстрого реагирования – 56173,0 тысячи тенге;
4) полномочий местных исполнительных органов:
по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования - 40408,0 тысяч тенге;
по вопросам повышения квалификации педагогических работников - 65000,0 тысяч тенге;
по организации деятельности центров обслуживания населения - 610350,0 тысяч тенге;
по формированию государственной политики в сфере миграции населения – 552,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Костанайской области от 16.04.2013 № 142 (вводится в действие с 01.01.2013).
6. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
1) на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;
2) на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов;
3) на обеспечение безопасности дорожного движения;
4) на повышение размера доплат за специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, содержащихся за счет средств местных бюджетов;
5) на проведение противоэпизоотических мероприятий;
6) на поддержку семеноводства;
7) на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций;
8) на развитие животноводства;
9) на предоставление специальных социальных услуг;
10) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
11) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов";
12) на реализацию мер социальной поддержки специалистов;
13) на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020";
14) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
15) на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы;
16) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
17) на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования;
18) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
19) на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования;
20) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
21) на оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования;
22) на выплату разницы в заработной плате преподавателям (учителям) организаций технического и профессионального образования;
23) на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования;
24) на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
25) на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне;
26) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением подпунктов 1)-4), 6)-8), 10), 13), 17), 19), 21)- 26) настоящего пункта).
27) на повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов агропромышленного комплекса;
28) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата Костанайской области от 28.06.2013 № 160 (вводится в действие с 01.01.2013).
7. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета в рамках Программы "Доступное жилье 2020":
1) кредитование областных бюджетов на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилищных строительных сбережений;
2) проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
3) проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы развитие моногородов на 2012-2020 годы, на кредитование областных бюджетов для микрокредитования предпринимательства.
Распределение указанных средств осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения маслихата Костанайской области от 28.06.2013 № 160 (вводится в действие с 01.01.2013).
9. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 на кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата Костанайской области от 19.07.2013 № 172 (вводится в действие с 01.01.2013).
10. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе:
1) целевого трансферта на развитие на строительство и реконструкцию объектов образования;
2) целевого трансферта на развитие на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения;
3) целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
4) целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства;
5) целевого трансферта на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
6) целевого трансферта на развитие газотранспортной системы;
7) целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры;
8) целевого трансферта на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов".
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением подпунктов 2) и 6) настоящего пункта);
9) целевого трансферта на развитие областным бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы.
Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными решением маслихата Костанайской области от 28.06.2013 № 160 (вводится в действие с 01.01.2013).
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2013 год в сумме 101949,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата Костанайской области от 25.09.2013 № 191 (вводится в действие с 01.01.2013).
12. Установить лимит долга местного исполнительного органа Костанайской области на 31 декабря 2013 года в размере 6450381,0 тысяча тенге.
13. Учесть в областном бюджете минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров, в том числе:
на 2013 год - 5343617,0 тысяч тенге.
14. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2013 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии А. Байгабелов
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
__________________ Г. Кисленкова
Приложение 1
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года
№ 101
Областной бюджет Костанайской
области на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 25.09.2013 № 191 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
107191539,5 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
5187996,6 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
5187996,6 |
|||
3 |
Поступления за использование |
5187781,8 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
214,8 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
954999,5 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
85559,1 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода |
30177,7 |
|||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
16026,0 |
|||
4 |
Доходы на доли участия в юридических |
3709,9 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
28252,8 |
|||
6 |
Вознаграждения за размещение |
1895,8 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
5496,9 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
3358,5 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
3358,5 |
|||
03 |
Поступления денег от проведения |
39,6 |
|||
1 |
Поступления денег от проведения |
39,6 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
684456,3 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
684456,3 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
181586,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
181586,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
9255,3 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, |
9255,3 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, |
9255,3 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
101039288,1 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
9446087,1 |
|||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
9446087,1 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
91593201,0 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского |
91593201,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
107333549, |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
1283291,7 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
658440,2 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
43597,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
43597,4 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
470022,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
416420,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
5562,8 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов |
48040,0 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
144820,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
143606,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
1214,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
496233,5 |
|||
257 |
Управление финансов области |
496233,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
133375,5 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
1401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
1293,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
356158,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
128618,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
128618,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
124295,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
4323,0 |
|||
02 |
Оборона |
83803,0 |
|||
0 |
1 |
Военные нужды |
30854,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
13683,9 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения |
10432,0 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны |
3251,9 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
17170,1 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
9657,0 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
7513,1 |
|||
0 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
52949,0 |
||
250 |
Управление по мобилизационной |
52949,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
27471,0 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
12789,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12189,0 |
|||
009 |
Капитальные расходы государственного |
500,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6174975,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
6174975,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6174975,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5506946,0 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3782,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
516369,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
2780,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
56250,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
51772,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных |
37076,0 |
|||
04 |
Образование |
12499842,0 |
|||
0 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1624040,0 |
||
261 |
Управление образования области |
1624040,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1201643,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
422397,0 |
|||
0 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
2777472,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической |
1280,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
1280,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1764915,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1004260,0 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
410961,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
163880,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
185814,0 |
|||
285 |
Управление физической культуры |
1011277,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
1011277,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
5016915,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
189118,0 |
|||
043 |
Подготовка специалистов |
189118,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
4827797,0 |
|||
024 |
Подготовка специалистов |
4601184,0 |
|||
025 |
Подготовка специалистов |
226613,0 |
|||
0 |
5 |
Переподготовка и повышение |
97205,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
89223,0 |
|||
007 |
Повышение квалификации |
89223,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
7982,0 |
|||
003 |
Повышение квалификации |
7982,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
2984210,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1995944,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
93735,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования |
21189,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
21867,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
238207,0 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
129860,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
1970,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
39029,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
319726,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
12765,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
992829,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
124767,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
977651,0 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
977651,0 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей |
10615,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10615,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
22328736,0 |
|||
0 |
2 |
Охрана здоровья населения |
1090351,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
1090351,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
717637,0 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства |
259459,0 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
113255,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская |
14632141,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
14632141,0 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
3842178,0 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
317750,0 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
385853,0 |
|||
021 |
Обеспечение онкогематологических |
182495,0 |
|||
022 |
Обеспечение лекарственными |
201541,0 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
325009,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин |
787690,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
44632,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
1948399,0 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи |
6596594,0 |
|||
0 |
4 |
Поликлиники |
4119880,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
4119880,0 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
3410072,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
443765,0 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными |
266043,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
680214,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
680214,0 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
626222,0 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
53992,0 |
|||
0 |
9 |
Прочие услуги в области |
1806150,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
1456578,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
118154,0 |
|||
008 |
Реализация мероприятий |
196871,0 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
93012,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11148,0 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
23113,0 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных |
14140,0 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1000140,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
349572,0 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий |
349572,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
3222789,0 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2529581,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
1618086,2 |
|||
002 |
Предоставление специальных |
540188,2 |
|||
013 |
Предоставление специальных |
705327,0 |
|||
014 |
Предоставление специальных |
123790,0 |
|||
015 |
Предоставление специальных |
248781,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
845599,0 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
813827,0 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
31772,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
65896,0 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция |
65896,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
263326,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
263326,0 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
263326,0 |
|||
6 |
9 |
Прочие услуги в области социальной |
429881,8 |
||
256 |
Управление координации занятости |
429881,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122208,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
738,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
25357,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
10723,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
35725,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
210130,8 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
25000,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11620685,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2930999,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
29164,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития |
29164,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
76693,0 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
76693,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
25499,0 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
25499,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2799643,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1170000,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1618009,0 |
|||
073 |
Целевые трансферты на развитие |
11634,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8689686,2 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4448795,0 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие |
458156,0 |
|||
058 |
Целевые трансферты на развитие |
3990639,0 |
|||
279 |
Управление энергетики |
4240891,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60147,0 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
339535,4 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
2100,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1635763,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1861587,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального хозяйства |
76192,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
265566,8 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм |
3761358,1 |
|||
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
995624,4 |
|
262 |
Управление культуры области |
995624,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51775,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
98423,0 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
189572,0 |
|||
007 |
Поддержка театрального |
571222,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
85,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
6074,4 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
78473,0 |
|||
2 |
Спорт |
1830816,9 |
|||
271 |
Управление строительства области |
237457,9 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
79457,9 |
|||
034 |
Целевые трансферты на развитие |
158000,0 |
|||
285 |
Управление физической культуры |
1593359,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42249,0 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований |
47862,0 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов |
1436028,1 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
418,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
4218,9 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
62583,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
737183,0 |
|||
259 |
Управление архивов и документации |
237857,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
24448,0 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
211800,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
232,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
1377,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
202261,0 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
202261,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
232088,0 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
232088,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
64977,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32001,0 |
|||
002 |
Развитие государственного языка |
30381,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
300,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
2295,0 |
|||
4 |
Туризм |
7062,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства |
7062,0 |
|||
021 |
Регулирование туристской |
7062,0 |
|||
0 |
9 |
Прочие услуги по организации |
190671,8 |
||
263 |
Управление внутренней политики |
102516,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
101391,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
1125,0 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
88155,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
25424,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
7877,8 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере |
54854,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
803608,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
803608,0 |
|||
279 |
Управление энергетики |
803608,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
28055,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
775553,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
13506764,6 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10538715,6 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
10414558,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112480,0 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
460830,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
5739,5 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
963361,0 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения |
1670955,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
2598641,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
|||
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3491,0 |
|||
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
11993,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
73000,0 |
|||
036 |
Повышение экономической доступности |
1818000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
124157,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
124157,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
456803,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов |
17155,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
17155,0 |
|||
279 |
Управление энергетики |
439648,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по |
439648,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
631737,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов |
631737,0 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
617714,0 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
14023,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
130319,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов |
130319,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
63050,0 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
60777,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
621,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
5871,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
42703,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
42703,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42573,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
130,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
1706487,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1706487,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению |
12250,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
678263,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
3012,0 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
1012962,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
198687,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
198687,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
42866,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42866,0 |
|||
272 |
Управление архитектуры |
155821,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32643,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
4895,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
118283,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
8052225,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
7851665,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
7851665,0 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
2604903,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1357328,0 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2319742,0 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
1569692,0 |
|||
1 |
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
200560,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
200560,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48093,0 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских |
131367,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
1100,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
20000,0 |
|||
13 |
Прочие |
4502133,8 |
|||
9 |
Прочие |
4502133,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
101949,3 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
101949,3 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
504926,3 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
32450,3 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
339689,0 |
|||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
132787,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства |
1545684,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70015,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
3069,0 |
|||
005 |
Поддержка частного |
569033,5 |
|||
010 |
Субсидирование процентной ставки |
841206,2 |
|||
011 |
Частичное гарантирование кредитов |
36584,5 |
|||
012 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса |
25775,8 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
761108,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
761108,0 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
7259,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7259,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1048446,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
611100,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
305884,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
131462,0 |
|||
279 |
Управление энергетики |
532761,2 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в |
178020,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
278754,2 |
|||
085 |
Реализация бюджетных инвестиционных |
75987,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
134,2 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
134,2 |
|||
257 |
Управление финансов области |
134,2 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных |
134,2 |
|||
15 |
Трансферты |
19294517,1 |
|||
1 |
Трансферты |
19294517,1 |
|||
257 |
Управление финансов области |
19294517,1 |
|||
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
190102,5 |
|||
017 |
Возврат, использованных |
47777,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
826256,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1861390,3 |
||||
Бюджетные кредиты |
2401581,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
849000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
849000,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства |
849000,0 |
|||
006 |
Предоставление бюджетных кредитов |
849000,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
700000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
700000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
700000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
700000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
607581,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
607581,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
607581,0 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным |
607581,0 |
|||
13 |
Прочие |
245000,0 |
|||
9 |
Прочие |
245000,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства |
245000,0 |
|||
015 |
Кредитование бюджетов районов |
245000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
540190,7 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
540190,7 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
540190,7 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
538043,4 |
|||
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
513043,4 |
|||
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
25000,0 |
|||
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
2147,3 |
|||
04 |
Возврат из бюджетов районов (городов |
2147,3 |
|||
IV. Сальдо по операциям |
211256,8 |
||||
Приобретение финансовых активов |
212015,0 |
||||
13 |
Прочие |
212015,0 |
|||
1 |
9 |
Прочие |
212015,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
159659,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
159659,0 |
|||
279 |
Управление энергетики |
52356,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
52356,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
758,2 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
758,2 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
758,2 |
|||
05 |
Поступления от продажи коммунальных |
758,2 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2214657,3 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2214657,3 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года
№ 101
Областной бюджет Костанайской
области на 2014 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Костанайской области от 19.07.2013 № 172 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
102 241 807,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6 309 354,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
6 309 354,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6 309 354,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
176 032,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
114 426,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
4 183,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
76 262,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
28 734,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 247,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 224,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 224,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
56 607,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
56 607,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
20 607,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
20 607,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
20 607,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
95 735 814,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
12 233 746,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
12 233 746,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
83 502 068,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
83 502 068,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
102 205 081,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
913 400,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
614 515,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
58 279,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
56 279,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
398 642,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392 642,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
157 594,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
157 594,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
168 080,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
168 080,0 |
001 |
Услуги по реализации |
159 040,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 286,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 499,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3 255,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
130 805,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
130 805,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
128 122,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2 683,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
81 218,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17 543,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17 543,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
9 010,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
8 533,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
63 675,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
63 675,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29 243,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
20 855,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13 042,0 |
009 |
Капитальные расходы |
535,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5 392 710,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5 392 710,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5 078 725,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 643 280,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
4 046,0 |
006 |
Капитальные расходы |
300 000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
47 464,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
48 499,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
35 436,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
313 985,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
313 985,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
8 918 636,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 556 937,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 057 795,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 057 795,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 499 142,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 079 723,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
419 419,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5 412 087,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194 482,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194 482,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5 217 605,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4 983 277,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
234 328,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
82 340,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
73 799,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
73 799,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
8 541,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
8 541,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
867 272,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
728 056,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95 810,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
71 887,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
22 590,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246 081,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
121 179,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7 361,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
45 173,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
117 975,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
139 216,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
139 216,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18 066 065,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 196 885,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 196 885,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
879 141,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
265 677,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
52 067,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3 896 274,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3 896 274,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 680 130,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
81 895,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
80 039,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
54 210,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 474 199,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 474 199,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5 901 955,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
474 828,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
97 416,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1 014 665,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 014 665,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
958 660,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
56 005,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
5 484 042,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 031 348,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
115 265,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
135 024,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
94 439,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11 928,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 177,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
1 488,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650 027,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 452 694,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
4 152 694,0 |
083 |
Строительство врачебных |
300 000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 432 360,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 953 324,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 789 112,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
575 557,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
811 089,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
124 584,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
277 882,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
891 560,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
859 110,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
32 450,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
272 652,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
272 652,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
281 758,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
281 758,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
281 758,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
197 278,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
197 278,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
104 720,0 |
007 |
Капитальные расходы |
976,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
91 582,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 445 991,3 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
4 958 509,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 958 509,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1 958 509,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3 000 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
9 487 482,3 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
6 205 498,3 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
129 555,3 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
6 075 943,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3 281 984,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
54 399,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
642 752,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
926 338,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
953 610,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
493 225,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
211 660,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4 502 108,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
901 839,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
901 839,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51 065,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
126 287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
190 548,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
528 350,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
5 589,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
2 699 382,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 648 671,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
45 716,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
49 345,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1 523 964,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
28 146,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
1 050 711,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
750 000,0 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
300 711,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
748 959,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
243 333,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27 417,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
215 642,0 |
005 |
Капитальные расходы |
274,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211 285,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211 285,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
232 284,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
232 284,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
62 057,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
32 664,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
28 893,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7 556,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7 556,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7 556,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
144 372,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
144 372,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
143 302,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 070,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 006 375,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 006 375,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 006 375,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
555 546,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
1 450 829,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
5 724 047,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4 819 814,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4 819 814,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
109 435,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3 209,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
30 720,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 787 922,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 179,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 735,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2 883 614,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
18 356,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
18 356,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
18 356,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
693 048,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
693 048,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
678 960,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 088,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
131 212,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
131 212,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
65 520,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
65 031,0 |
013 |
Капитальные расходы |
661,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
48 509,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
48 509,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
47 509,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
13 108,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
13 108,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
13 108,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
202 649,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
202 649,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
45 967,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
45 967,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
156 682,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
37 200,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1 200,0 |
11 |
2 |
272 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
118 282,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7 410 961,5 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
7 301 852,5 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
7 301 852,5 |
002 |
Развитие транспортной |
2 844 898,5 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 436 291,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
3 020 663,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
109 109,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
109 109,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
48 385,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
60 724,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
7 383 506,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53 982,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
53 982,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
53 982,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
7 329 524,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
166 189,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
166 189,0 |
268 |
Управление пассажирского |
2 891 818,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
2 891 818,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 734 556,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
679 000,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1 055 556,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 436 961,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1 000 000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
917 144,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
519 817,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 675 732,0 |
III. Чистое бюджетное |
-35 523,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1232000,0 |
||||
06 |
Прочие |
432000,0 |
|||
9 |
Прочие |
432000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
432000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
432000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
800000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
800000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
800000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
800000,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1 267 523,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
61 726,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
61 726,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
61 726,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
61 726,0 |
268 |
Управление пассажирского |
61 726,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
61 726,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
10 523,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-10 523,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской области на 2015 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Костанайской области от 19.07.2013 № 172 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
100 910 641,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6 729 553,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
6 729 553,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6 729 553,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
187 747,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
121 827,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
4 476,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
81 600,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
30 745,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 006,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 520,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 520,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
100,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
100,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
730,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
730,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
60 570,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
60 570,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
22 049,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
22 049,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
22 049,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
93 971 292,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
13 321 762,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
13 321 762,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
80 649 530,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
80 649 530,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
100893 001,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
942 026,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
637 636,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
60 035,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
57 895,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2 140,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
415 430,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
408 430,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
162 171,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
160 291,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1 880,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
170 579,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
170 579,0 |
001 |
Услуги по реализации |
156 163,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 586,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 604,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
8 226,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
133 811,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
133 811,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
130 940,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2 871,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
85 253,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18 499,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18 499,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
9 369,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
9 130,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
66 754,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
66 754,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29 847,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
22 380,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13 955,0 |
009 |
Капитальные расходы |
572,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5 360 797,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
5 360 797,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
5 360 797,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 799 005,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
4 329,0 |
006 |
Капитальные расходы |
422 324,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
48 399,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
50 197,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
36 543,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
12 054 468,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 627 555,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 085 870,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 085 870,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 541 685,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 108 372,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
433 313,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
5 603 823,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
200 223,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
200 223,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5 403 600,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
5 161 016,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
242 584,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
80 735,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
71 596,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
71 596,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
9 139,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
9 139,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 742 355,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
747 166,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
98 106,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
75 900,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
24 171,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
256 407,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
122 346,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7 876,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
36 127,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
126 233,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 995 189,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 995 189,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
16 497 952,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 248 730,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 248 730,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
924 664,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
270 571,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
53 495,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4 008 197,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4 008 197,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 776 922,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
87 628,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
85 642,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
58 005,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 852 372,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 852 372,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
6 240 071,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
508 066,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
104 235,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1 026 404,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 026 404,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
968 431,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
57 973,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 362 249,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 040 212,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
118 000,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
138 615,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
95 965,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
12 763,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 247,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
1 593,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650 029,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 322 037,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
2 322 037,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 360 822,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 803 584,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 757 044,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
556 651,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
800 251,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
131 598,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
268 544,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
919 817,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
886 641,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
33 176,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
126 723,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
126 723,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
301 480,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
301 480,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
301 480,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
255 758,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
255 758,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
108 071,0 |
007 |
Капитальные расходы |
1 044,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
146 643,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 969 891,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
5 115 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
5 115 000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
2 115 000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3 000 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
4 854 891,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
3 004 049,0 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
3 004 049,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
1 850 842,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
55 429,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
193 300,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
853 043,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
522 594,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
226 476,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
2 820 585,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
930 258,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
930 258,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51 617,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
150 475,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
193 608,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
532 647,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
1 911,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
958 181,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
958 181,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
46 525,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
52 808,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
827 232,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
30 116,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
772 326,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
248 136,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27 893,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
219 964,0 |
005 |
Капитальные расходы |
279,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211 743,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211 743,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
248 544,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
248 544,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
63 903,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
33 077,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
30 326,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
8 085,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
8 085,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
8 085,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
151 735,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
151 735,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
110 712,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
39 903,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 120,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 944 043,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 944 043,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
289 100,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
289 100,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 654 943,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
815 336,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
1 839 607,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
6 079 401,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5 152 504,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
5 152 504,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
114 528,0 |
003 |
Капитальные расходы |
1 304,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
32 870,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 913 077,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 262,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 996,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
3 085 467,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
19 641,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
19 641,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
19 641,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
706 468,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
706 468,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
692 311,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 157,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
137 081,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
137 081,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
66 880,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
69 583,0 |
013 |
Капитальные расходы |
618,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
49 681,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
49 681,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
48 681,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
14 026,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
14 026,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
14 026,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
86 868,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
86 868,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
47 159,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
47 159,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
39 709,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
38 209,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
5 772 292,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
5 657 890,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
5 657 890,0 |
002 |
Развитие транспортной |
1 315 000,0 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 536 831,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 806 059,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
114 402,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
114 402,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
49 427,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
64 975,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
9 064 474,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
55 018,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
55 018,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
55 018,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
9 009 456,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
174 771,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
174 771,0 |
268 |
Управление пассажирского |
4 634 342,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
4 634 342,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 736 469,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
679 000,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1 057 469,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 363 874,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1 000 000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
587 679,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
776 195,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 624 146,0 |
III. Чистое бюджетное |
42 977,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1316000,0 |
||||
06 |
Прочие |
471000,0 |
|||
9 |
Прочие |
471000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
471000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
471 000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
845000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
845000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
845000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
845000,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1 273 023,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
30 140,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
30 140,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
30 140,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
30 140,0 |
268 |
Управление пассажирского |
30 140,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
30 140,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-55 477,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
55 477,0 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения областного бюджета на 2013 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных |
Обеспечение лекарственными средствами |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных |
Обеспечение факторами свертывания крови больных |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных |