Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 93524070,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5860471,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 70941,0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4003,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 87588655,0 тысяч тенге;
2) затраты – 92868828,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1763431,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2314484,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 551053,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 728435,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 728435,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1836624,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1836624,0 тысячи тенге.
2. Установить нормативы распределения доходов путем зачисления 100 процентов индивидуального подоходного налога и социального налога в бюджеты районов и городов.
3. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий из бюджетов городов областного значения в областной бюджет в сумме 8238573,0 тысячи тенге, в том числе:
города Костаная – 4407329,0 тысяч тенге;
города Лисаковска – 271118,0 тысяч тенге;
города Рудного – 3560126,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов и городу областного значения, в сумме 18573806,0 тысяч тенге, в том числе:
Алтынсаринскому – 737921,0 тысяча тенге;
Амангельдинскому – 1171592,0 тысячи тенге;
Аулиекольскому – 1700532,0 тысячи тенге;
Денисовскому – 937816,0 тысяч тенге;
Джангельдинскому – 1286956,0 тысяч тенге;
Житикаринскому – 960525,0 тысяч тенге;
Камыстинскому – 917518,0 тысяч тенге;
Карабалыкскому – 1029738,0 тысяч тенге;
Карасускому – 1459529,0 тысяч тенге;
Костанайскому – 1032563,0 тысячи тенге;
Мендыкаринскому – 1168283,0 тысячи тенге;
Наурзумскому – 832941,0 тысяча тенге;
Сарыкольскому – 1051560,0 тысяч тенге;
Тарановскому – 545952,0 тысячи тенге;
Узункольскому – 1101742,0 тысячи тенге;
Федоровскому – 1062428,0 тысяч тенге;
городу Аркалыку – 1576210,0 тысяч тенге.
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2012 год поступления трансфертов в республиканский бюджет в связи с передачей:
функций и полномочий по проведению государственного технического осмотра транспортных средств - 5000,0 тысяч тенге;
подразделения специального назначения "Арлан" - 48667,0 тысяч тенге;
полномочий местных исполнительных органов:
по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования - 41631,0 тысяча тенге;
по вопросам повышения квалификации педагогических работников - 63000,0 тысяч тенге;
по организации деятельности центров обслуживания населения - 595797,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
1) на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;
2) на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов;
3) на обеспечение безопасности дорожного движения;
4) на проведение противоэпизоотических мероприятий;
5) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
6) на поддержку семеноводства;
7) на поддержку племенного животноводства;
8) на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
9) для реализации мер социальной поддержки специалистов;
10) на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;
11) на предоставление специальных социальных услуг;
12) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения;
13) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
14) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы;
15) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
16) на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования;
17) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
18) на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования;
19) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы";
20) на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
21) на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне;
22) на оказание жилищной помощи;
23) на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением подпунктов 1)-3), 5)-8), 10), 12), 16), 18), 20), 21) и 23)).
7. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, реализуемых по следующим направлениям:
1) в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020":
на поддержку частного предпринимательства в регионах;
целевых трансфертов на развитие индустриальной инфраструктуры;
2) реализация проектов, а также государственная поддержка местного самоуправления в рамках программы "Развитие регионов";
3) кредитование областных бюджетов на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением подпункта 1)).
8. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы занятости 2020, в том числе целевых текущих трансфертов:
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
на частичное субсидирование заработной платы;
на обучение предпринимательству;
на обеспечение центров занятости населения;
на молодежную практику;
кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе;
на строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением абзацев второго, четвертого, седьмого).
9. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе:
целевого трансферта на развитие на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
целевого трансферта на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
кредитования областных бюджетов на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья;
бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства;
целевого трансферта на развитие газотранспортной системы;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры;
целевого трансферта на развитие на увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением абзацев восьмого, одиннадцатого).
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2012 год в сумме 122000,0 тысяч тенге.
11. Установить лимит долга местного исполнительного органа Костанайской области на 31 декабря 2012 года в размере 4495056,0 тысяч тенге.
12. Учесть в областном бюджете минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров, в том числе:
на 2012 год- 5287410,0 тысяч тенге;
на 2013 год- 5343617,0 тысяч тенге.
13. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Т. Шерстобитова
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Тукенов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
_______________________ Г. Кисленкова
Приложение 1
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года № 450
Областной бюджет Костанайской области на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
93524070,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5860471,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5860471,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5860471,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
70941,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
60562,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого |
7031,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
231,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
48190,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5110,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации |
4657,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации |
4657,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от |
19,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от |
19,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
1576,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
1576,0 |
06 |
Прочие неналоговые |
4127,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые |
4127,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи |
4003,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
4003,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
4003,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
87588655,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих |
8281265,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных |
8281265,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих |
79307390,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из |
79307390,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
92868828,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
896496,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
575469,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
48581,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
47581 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
368681,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
362681,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
158207,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
147330 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
10877 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
159272,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
159272,0 |
001 |
Услуги по реализации |
148219,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
3744,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1309,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
161755,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
161755,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
158719,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3036,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
73962,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
10623,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6568,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28245,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
16634,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
11392,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5445754,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
5445754,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
5229017,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4537813,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, |
3534,0 |
006 |
Капитальные расходы |
423275,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности |
6360,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
40524,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
36571,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
29670,0 |
|||
019 |
Содержание, материально- |
149152,0 |
|||
020 |
Содержание и |
2118,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
216737,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
216737,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
12865396,0 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и |
923864,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
923864,0 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
463166,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
460698,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
3125386,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1021799,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование |
1021799,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
2103587,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1524557,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
390091,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
163880,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты из |
24176,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
883,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
4981494,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
192109,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
192109,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования |
4789385,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4421444,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
286134,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
25000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за |
56807,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
475912,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
84028,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
84028,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7460,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7460,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования |
384424,0 |
052 |
Повышение квалификации, |
384424,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3358740,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
140351,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
140351,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования |
1830568,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
130402,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
61136,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
20436,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
376759,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
116357,0 |
013 |
Капитальные расходы |
6400,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из |
377268,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
30250,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
711560,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1387821,0 |
007 |
Целевые трансферты на |
1102431,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на |
285390,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18482860,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1170497,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1170497,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
804336,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства |
256815,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
107481,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1865,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная |
7088128,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7088128,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3798439,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных |
166714,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
374936,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
709458,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение лекарственными |
175126,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
245021,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин |
374927,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
81957,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
1161550,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
7459694,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7459694,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
6858330,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
420529,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
180835,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
943422,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы |
52365,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1768754,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1768754,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
109787,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
175176,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
73701,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан |
10419,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
17912,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
7706,0 |
033 |
Капитальные расходы |
1374053,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и |
3544948,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2615857,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1756741,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
672822,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
786423,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
53287,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
244209,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования |
801916,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
769580,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
32336,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
57200,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
57200,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
348350,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
348350,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка |
348350,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
580741,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
577783,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
96232,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты |
28234,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
10653,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
28498,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
411166,0 |
|||
265 |
Управление |
2958,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
2958,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
9247221,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2356449,0 |
256 |
Управление координации |
35187,0 |
|||
041 |
Целевые текущие трансферты из |
35187,0 |
|||
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2321262,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на |
586000,0 |
024 |
Целевые трансферты на |
165143,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на |
1175000,0 |
|||
056 |
Целевые трансферты на |
395119,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
6805588,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2006849,0 |
044 |
Целевые трансферты на |
47030,0 |
|||
058 |
Целевые трансферты на |
1776052,0 |
|||
059 |
Целевые трансферты на |
183767,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
4798739,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
50670,0 |
||
004 |
Газификация населенных |
656990,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на |
2877749,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на |
619278,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на |
126936,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
276100,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на |
189016,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
85184,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
85184,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на |
85184,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3843180,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области |
1213976,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
1163976,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
50713,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
138140,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
338447,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
600173,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
6350,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
30153,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
50000,0 |
|||
042 |
Целевые трансферты на |
50000,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1742447,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1492447,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
42830,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
43100,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1366933,0 |
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
39584,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
250000,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
250000,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
746344,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
245613,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25622,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
218991,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
200224,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
200224,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
237885,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
237885,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
62622,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
29402,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного |
32720,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6600,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
6600,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6600,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
133813,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
133813,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
99239,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в |
32574,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1267720,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1267720,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
19000,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на |
19000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1248720,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
354127,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на |
894593,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
9752996,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5383227,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
5383227,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
104072,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
363084,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
874362,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1250214,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3263,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
89164,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
359512,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
25437,0 |
002 |
Установление водоохранных зон |
20937,0 |
|||
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
4500,0 |
279 |
Управление энергетики и |
334075,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости |
334075,0 |
|||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
1019003,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
1019003,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
1005366,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13637,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
60894,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
56801,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
45457,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
2824102,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
2824102,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1584069,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
11449,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
277539,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
3156,0 |
|||
035 |
Формирование региональных |
947889,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, |
80045,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
80045,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
43944,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
41944,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
36101,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
33709,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
2392,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
6618868,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
4937641,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
4937641,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
2391094,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на |
2434047,0 |
12 |
1 |
268 |
008 |
Целевые текущие трансферты |
112500,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1681227,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1681227,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
44634,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1571945,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
53038,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
12 |
9 |
268 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
9610,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1421481,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
65742,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление |
65742,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
63742,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1355739,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
122000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного |
122000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
195793,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
138241,0 |
020 |
Целевые текущие трансферты из |
57552,0 |
|||
265 |
Управление |
455079,0 |
|||
004 |
Поддержка частного |
100558,0 |
|||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной |
204709,0 |
13 |
9 |
265 |
015 |
Частичное гарантирование |
107902,0 |
13 |
9 |
265 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41910,0 |
271 |
Управление строительства |
582867,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
582867,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19327901,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19327901,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19327901,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18573806,0 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
754095,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
1763431,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
2314484,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
1182000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1182000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1182000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1182000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
465984,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465984,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
465984,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465984,0 |
|||
13 |
Прочие |
666500,0 |
|||
9 |
0 |
0 |
Прочие |
666500,0 |
|
265 |
Управление |
166500,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
166500,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
500000,0 |
|||
034 |
Кредитование бюджетов районов |
500000,0 |
|||
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
551 053,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
551 053,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
551053,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных |
551053,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
728435,0 |
||||
Приобретение финансовых |
728435,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
728435,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
728435,0 |
268 |
Управление пассажирского |
257591,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
257591,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
470844,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных |
312500,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
158344,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) |
-1836624,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
1836624,0 |
||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года № 450
Областной бюджет Костанайской области на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
77928686,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6265910,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
6265910,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6265910,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
72284,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
61224,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого |
7523,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
247,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
51563,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
1891,0 |
02 |
Поступления от реализации |
4983,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации |
4983 |
|||
03 |
Поступления денег от |
20,0 |
|||
1 |
Поступления денег от |
20,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, |
1686,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, |
1686,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые |
4371,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые |
4371,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи |
4283,0 |
|||
01 |
Продажа государственного |
4283,0 |
|||
1 |
Продажа государственного |
4283,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
71586209,0 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих |
9266078,0 |
|||
2 |
Трансферты из районных |
9266078,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих |
62320131,0 |
|||
1 |
Трансферты из |
62320131,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
77685256,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги |
933147,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
585910,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
50050,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
49050,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
382952 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
376952,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
152908,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
151191,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1717,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
163409,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
163409,0 |
001 |
Услуги по реализации |
152002,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и |
183828,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
183828,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
176828,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
77452,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18395,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по |
18395,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
11367,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
7028,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
59057,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по |
59057,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28570,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
17798,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12189,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5028682,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
5028682,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
5018883,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4529248,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, |
3781,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
41011,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
37410,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
30433,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
9799,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
9799,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
9094575,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее |
2868746,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1030330,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование |
1030330,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
1838416,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1432416,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
406000,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
4862267,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194702,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194702,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования |
4667565,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4185576,0 |
|||
025 |
Подготовка специалистов в |
481 989,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение |
94180,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган |
86198,0 |
|||
007 |
Повышение квалификации и |
86198,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения |
7982,0 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
7982,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1269382,0 |
|||
261 |
Управление образования |
657260,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
93256,0 |
|||
004 |
Информатизация системы |
69587,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
21867,0 |
|||
007 |
Проведение школьных |
238207,0 |
|||
011 |
Обследование психического |
113263,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
6880,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
114200,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
612122,0 |
|||
007 |
Целевые трансферты на |
500000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на |
112122,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
14829845,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1228107,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения |
1228107,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее |
914719,0 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства |
261096,0 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа |
50296,0 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
1996,0 |
|||
3 |
Специализированная |
3785136,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения |
3785136,0 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи |
3589333,0 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
76537,0 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
50664,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп |
68602,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
6240388,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения |
6240388,0 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно- |
5699378,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
449967,0 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными |
91043,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской |
1004879,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения |
1004879,0 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской |
950783,0 |
|||
029 |
Областные базы |
54096,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2571335,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения |
1002000,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
113102,0 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
126464,0 |
|||
013 |
Проведение |
75173,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан |
11148,0 |
|||
018 |
Информационно-аналитические |
18113,0 |
|||
030 |
Капитальные расходы |
8000,0 |
|||
033 |
Капитальные расходы |
650000,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1569335,0 |
|||
038 |
Строительство и |
1569335,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
3014090,0 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2570780,0 |
|||
256 |
Управление координации |
1729411,0 |
|||
002 |
Предоставление специальных |
622660,0 |
|||
013 |
Предоставление специальных |
806946,0 |
|||
014 |
Предоставление специальных |
50724,0 |
|||
015 |
Предоставление специальных |
249081,0 |
|||
261 |
Управление образования |
841369,0 |
|||
015 |
Социальное обеспечение |
805597,0 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
35772,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
340393,0 |
|||
256 |
Управление координации |
340393,0 |
|||
003 |
Социальная поддержка |
340393,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
102917,0 |
|||
256 |
Управление координации |
102917,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
99917,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
6447644,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2081014,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
2081014,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на |
586000,0 |
|||
024 |
Целевые трансферты на |
245014,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на |
1250000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4216630,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
2635125,0 |
|||
058 |
Целевые трансферты на |
2123900,0 |
|||
059 |
Целевые трансферты на |
511225,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1581505,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
51438,0 |
|||
004 |
Газификация населенных |
378961,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на |
674960,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на |
282140,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
192006,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
150000,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
150000,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на |
150000,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
5197769,0 |
|||
1 |
Деятельность в области |
2739698,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
873825,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
52843,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно- |
134670,0 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
188093,0 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
492223,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы |
5996,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1865873,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1785339,0 |
|||
042 |
Целевые трансферты на |
80534,0 |
|||
2 |
Спорт |
1590906,0 |
|||
260 |
Управление туризма, |
1542367,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
44226,0 |
|||
003 |
Проведение спортивных |
46117,0 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
1424219,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
1500,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
26305,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
48539,0 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта |
48539,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
722613,0 |
|||
259 |
Управление архивов и |
237476,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
25972,0 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
210504,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
207720,0 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
207720,0 |
|||
263 |
Управление внутренней |
217088,0 |
|||
007 |
Услуги по проведению |
217088,0 |
|||
264 |
Управление по развитию |
60329,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
26131,0 |
|||
002 |
Развитие государственного |
33198,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
4 |
Туризм |
7062,0 |
|||
260 |
Управление туризма, |
7062,0 |
|||
013 |
Регулирование туристской |
7062,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
137490,0 |
|||
263 |
Управление внутренней |
137490,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
100636,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в |
34854,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2119419,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2119419,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
28900,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на |
28900,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2090519,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
985488,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на |
1105031,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
5387894,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
4508886,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
4508886,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
106662,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
010 |
Государственная поддержка |
28710,0 |
|||
011 |
Государственная поддержка |
1670955,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости |
1102,0 |
|||
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3491,0 |
|||
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
17155,0 |
|||
254 |
Управление природных |
17155,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
17155,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
676513,0 |
|||
254 |
Управление природных |
676513,0 |
|||
005 |
Охрана,защита,воспроизвод- |
662784,0 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
13729,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
125675,0 |
|||
254 |
Управление природных |
125675,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
61898,0 |
|||
008 |
Мероприятия по охране |
60777,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
47415,0 |
|||
251 |
Управление земельных |
47415,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
46415,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
12250,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
12250,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
12250,0 |
|||
11 |
Промышленность, |
82032,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
82032,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
44854,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
42854,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
37178,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
34850,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
2328,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4408076,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
3399756,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
3399756,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1342328,0 |
|||
007 |
Целевые трансферты на |
2057428,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере |
1008320,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
1008320,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
45413,0 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
904156,0 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских |
56751,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
Прочие |
1733045,0 |
|||
1 |
Регулирование экономической |
53015,0 |
|||
265 |
Управление |
53015,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
51015,0 |
|||
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
9 |
Прочие |
1680030,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
100000,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
100000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и |
100000,0 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
100000,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
855030,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
855030,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
625000,0 |
|||
032 |
Увеличение уставных |
625000,0 |
|||
15 |
Трансферты |
18999952,0 |
|||
1 |
Трансферты |
18999952,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
18999952,0 |
|||
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
769571,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
562416,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1087499,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное |
864000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
864000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов |
864000,0 |
|||
13 |
Прочие |
223499,0 |
|||
9 |
Прочие |
223499,0 |
|||
265 |
Управление |
223499,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
223499,0 |
|||
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
525083,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
525083,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
525083,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных |
525083,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
290653,0 |
||||
Приобретение финансовых |
290653,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
290653,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
290653,0 |
268 |
Управление пассажирского |
254659,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
254659,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
35994,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
35994,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
5 |
0 |
0 |
Наименование |
||
5 |
01 |
0 |
V. Дефицит (профицит) |
-609639,0 |
|
5 |
01 |
0 |
VI. Финансирование дефицита |
609639,0 |
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года № 450
Областной бюджет Костанайской области на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
85844191,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5489885,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5489885,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5489885,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
75630,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
63841,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого |
8050,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
264,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
55172,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
355,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации |
5332,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации |
5332,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от |
21,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от |
21,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
1804,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
1804,0 |
06 |
Прочие неналоговые |
4632,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые |
4632,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи |
4583,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
4583,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
4583,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
80274093,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих |
11009623,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных |
11009623,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих |
69264470,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из |
69264470,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
85571865,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
972589,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
614515,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
58279,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
57279,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
398642,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392222,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6420,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
157594,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
155015,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2579,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
168080,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
168080,0 |
001 |
Услуги по реализации |
156050,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4286,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1499,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
6245,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
189994,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
189994,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
186494,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
81218,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
19683,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
19683,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
12163,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
7520,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
61535,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
61535,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28914,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
19044,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13042,0 |
009 |
Капитальные расходы |
535,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5243985,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
5243985,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
5064003,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4648902,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, |
4046,0 |
006 |
Капитальные расходы |
300000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
41531,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
38307,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
31217,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
179982,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
179982,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
11772401,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2556937,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1057795,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование |
1057795,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
1499142,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1079723,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
419419,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
5489997,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
200664,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
200664,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования |
5289333,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4791370,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
497963,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
97062,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
88521,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
88521,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
8541,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
8541,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3628405,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования |
678710,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95810,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
71887,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
22590,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246081,0 |
011 |
Обследование психического |
117006,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
7361,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
117975,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2949695,0 |
007 |
Целевые трансферты на |
500000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на |
2449695,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
13607189,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1288482,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1288482,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
968602,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства |
265677,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
52067,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
2136,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная |
3889639,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3889639,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3680130,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
81895,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
54210,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин |
73404,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6403429,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6403429,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
5824549,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
481464,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
97416,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской |
1014608,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1014608,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
958660,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы |
55948,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1011031,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1011031,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
116353,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
129674,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
76748,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан |
11928,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
18328,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
8000,0 |
033 |
Капитальные расходы |
650000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и |
3137326,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2664275,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1795097,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
604847,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
870485,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
57179,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
262586,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования |
869178,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
832223,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
36955,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
364221,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
364221,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка |
364221,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
108830,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
108830,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
102830,0 |
007 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
8683433,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1917643,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1917643,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на |
586000,0 |
024 |
Целевые трансферты на |
26643,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на |
1305000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
6689776,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
5858885,0 |
058 |
Целевые трансферты на |
5321087,0 |
|||
059 |
Целевые трансферты на |
537798,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
830891,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
52399,0 |
||
004 |
Газификация населенных |
137976,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на |
426856,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
211660,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
76014,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
76014,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на |
76014,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
5275552,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области |
2729555,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
905400,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
58764,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
142280,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
191834,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
510522,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
271 |
Управление строительства |
1824155,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1824155,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1648671,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1648671,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
45716,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
49345,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1523964,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
28146,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
745398,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
243333,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
26637,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
215696,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
207724,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
207724,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
232284,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
232284,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
62057,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
26863,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного |
34194,0 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7556,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
7556,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7556,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
144372,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
144372,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
105079,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в |
37293,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1938429,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1938429,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1938429,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
1756195,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на |
182234,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
5724047,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4819814,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
4819814,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
109435,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3209,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
30720,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1787922,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости |
1179,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3735,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2883614,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
18356,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
18356,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
18356,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
693048,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
693048,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
679253,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13795,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
131212,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
131212,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
62971,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
65031,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3210,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
48509,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных |
48509,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
47509,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
13108,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
13108,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
13108,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, |
84367,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
84367,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
45967,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
43967,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
38400,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
36275,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
2125,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
4072391,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
3532393,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
3532393,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1436291,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на |
2096102,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
539998,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
539998,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
46245,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
430889,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
60724,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2140,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1928512,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53982,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление |
53982,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
51982,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1874530,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного |
100000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
107000,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
107000,0 |
271 |
Управление строительства |
855030,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
855030,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
812500,0 |
|||
032 |
Увеличение уставных капиталов |
812500,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19102665,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19102665,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19102665,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
19102665,0 |
III. Чистое бюджетное |
-1007361,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
223499,0 |
||||
13 |
Прочие |
223499,0 |
|||
9 |
0 |
0 |
Прочие |
223499,0 |
|
265 |
Управление |
223499,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
223499,0 |
|||
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
1230860,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1230860,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1230860,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1230860,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
297326,0 |
||||
Приобретение финансовых |
297326,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
297326,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
297326,0 |
268 |
Управление пассажирского |
265026,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
265026,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
32300,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
32300,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
982361,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-982361,0 |
||||
Приложение 4
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года № 450
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения областного бюджета
на 2012 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с |
Обеспечение лекарственными средствами и |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных |
Обеспечение факторами свертывания крови больных |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных |