В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, на основании постановлений Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2011 года № 257 «Об утверждении распределения и Правил использования средств на реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2011 год» и от 7 апреля 2011 года № 391 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350» Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2011–2013 годы» от 10 декабря 2010 года № 4С-29-2 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3379, опубликовано 15 января 2011 года в газете «Арқа ажары», 15 января 2011 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «93 336 676,8» заменить на цифры «93 675 257,1»;
цифры «8 732 088» заменить на цифры «8 971 979,0»;
цифры «54 068,1» заменить на цифры «147 741,4»;
цифры «2 012» заменить на цифры «2 942,0»;
цифры «84 548 508,7» заменить на цифры «84 552 594,7»;
в подпункте 2):
цифры «95 417 662,9» заменить на цифры «95 435 131,2»;
в подпункте 3):
цифры «583 040,0» заменить на цифры «570 661,0»;
цифры «739 302,0» заменить на цифры «751 681,0»;
в подпункте 4):
цифры «3 390» заменить на цифры «336 881,0»;
цифры «4 390» заменить на цифры «337 881,0»;
в пункте 8:
цифры «176 742» заменить на цифры «113 152,1»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет в сумме 349 386,0 тысяч тенге, в том числе:
4 516,0 тысяч тенге – в связи с передачей функций по проведению государственного технического осмотра транспортных средств;
344 870,0 тысяч тенге – в связи с передачей функций по организации деятельности центров обслуживания населения.»;
в приложении 4:
в строке «Всего» цифры «35 012 662,0» заменить на цифры «35 016 748,0»;
в строке «Целевые текущие трансферты» цифры «12 670 337,0» заменить на цифры «12 674 423,0»;
в строке «Управление здравоохранения области» цифры «3 088 189,0» заменить на цифры «3 092 275,0»;
после строки «На материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне 825 246,0» дополнить строкой следующего содержания:
На реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2011 год |
4086,0 |
приложения 1, 5 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата С.Авдеюк
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Акмолинской области С.Дьяченко
Начальник управления
экономики и бюджетного
планирования Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 июня
2011 года № 4С-33-5
Областной бюджет на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
93 675 257,1 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 971 979,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
7 910 584,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 910 584,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 061 395,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 061 395,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
147 741,4 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
41 230,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 090,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
21 197,0 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
2 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12 943,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 782,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 782,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
288,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
288,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
80 538,8 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного |
80 538,8 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
22 902,6 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
22 902,6 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 942,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 942,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 942,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
84 552 594,7 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 206 129,7 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 206 129,7 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
83 346 465,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
83 346 465,0 |
||
0,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
95 435 131,2 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
762 378,6 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
71 442,4 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
56 434,4 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
15 008,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
472 040,2 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
305 347,2 |
||
002 |
Создание информационных систем |
419,0 |
||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
135 266,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
31 008,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
95 325,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
88 609,0 |
||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
6 316,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
400,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
123 571,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
117 311,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
160,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
6 100,0 |
||
2 |
Оборона |
374 092,8 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
374 092,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
29 640,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 936,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
40 516,8 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
300 000,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- |
3 999 944,7 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
3 678 755,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
3 419 783,8 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 607,0 |
||
005 |
Создание информационных систем |
2 605,8 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
142 357,4 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
34 696,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
2 562,0 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
27 554,7 |
||
016 |
Проведение операции «Мак» |
2 719,0 |
||
018 |
Обеспечение охраны общественного порядка во время проведении мероприятий международного значения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
28 971,0 |
||
019 |
Содержание, материально- |
11 500,0 |
||
020 |
Содержание и материально- |
2 399,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
321 189,0 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
390,0 |
||
053 |
Строительство зданий районных отделов внутренних дел Акмолинской области за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
320 799,0 |
||
4 |
Образование |
13 853 365,4 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
106 461,0 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
106 461,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
185 880,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
18 307,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
167 573,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 045 526,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
858 301,0 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
187 225,0 |
||
261 |
Управление образования области |
8 011 554,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
80 761,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
643 562,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
42 187,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно- |
53 204,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
606 533,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
26 603,0 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
137 706,0 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагоги |
94 668,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 775 062,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
464 587,0 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
279 568,0 |
||
034 |
Обновление и переоборудование учебно- |
50 000,0 |
||
035 |
Приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров |
28 000,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
42 105,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
215 582,0 |
||
047 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования |
28 244,0 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
114 716,0 |
||
052 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
407 621,0 |
||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
138 525,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
782 320,8 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 503 943,6 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
3 680 736,0 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
823 207,6 |
||
5 |
Здравоохранение |
14 381 891,8 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
13 777 739,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
86 026,0 |
||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико- |
101 191,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
419 148,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
67 805,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
100 458,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
151 542,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
2 848 770,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно- |
5 989 004,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
811 334,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику |
4 086,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
12 546,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
652 399,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
5 193,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 026,0 |
||
018 |
Информационно- |
13 020,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
78 379,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
249 476,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
150 511,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
29 008,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
426 446,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
199 735,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
35 010,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
3 825,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 310 546,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
30 896,0 |
||
037 |
Погашение кредиторской задолженности по |
359,9 |
||
271 |
Управление строительства области |
604 151,9 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
604 151,9 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 848 306,2 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 487 229,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
66 926,7 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
427 435,8 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
109 453,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 825,0 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
363 237,5 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
253 074,2 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
43 036,0 |
||
037 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
172 991,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
47 250,0 |
||
261 |
Управление образования области |
1 352 016,0 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 315 358,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
36 658,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
9 061,0 |
||
018 |
Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 |
9 061,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 380 468,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 663 532,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000,0 |
||
024 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
197 269,0 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 395 000,0 |
||
031 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
40 502,0 |
||
044 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
270 561,0 |
||
056 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно- |
174 200,0 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
8 716 936,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
35 010,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
70,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
500 000,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 197,0 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
6 372 151,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
835 968,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
519 000,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
450 540,0 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 285 953,7 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
159 601,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
18 870,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
137 923,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 808,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 017 683,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
42 569,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
29 610,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
926 784,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
18 720,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
968 712,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
37 264,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
123,0 |
||
003 |
Поддержка культурно- |
203 676,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
234 897,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
339 527,0 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
79 186,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
744,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
73 295,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
427 275,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне |
114 049,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
20 116,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 250,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
290 860,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
63 160,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
28 743,2 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
30 761,8 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 655,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
649 522,7 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
316 592,7 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
198 940,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
133 990,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 592 240,0 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
2 592 240,0 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
2 592 240,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
10 924 059,5 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
47 494,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
32 703,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
35,0 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
14 756,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 642 260,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
58 489,0 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
477 644,9 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
605 346,1 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды- |
500 780,7 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
8 230 903,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
75 426,0 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
415 371,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 570,0 |
||
004 |
Развитие информационно- |
1 166,0 |
||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
555 969,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
2 135 735,3 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 143 629,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 193 939,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 631,5 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 395 630,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
191 390,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
2 995,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов |
94 138,0 |
||
034 |
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
19 314,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
69 870,0 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
69 870,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
933 531,0 |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов водного хозяйства |
933 531,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 118 485,9 |
||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
40 891,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
38 101,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 790,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
892 918,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
41 063,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
786 855,9 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
65 000,0 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
184 676,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
26 548,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 509,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
80 650,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
75 969,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
5 586 925,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
5 586 925,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
37 309,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
778 380,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 224 636,0 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) |
536 300,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 825,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
946 315,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
60 160,0 |
||
13 |
Прочие |
1 558 527,4 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 808,0 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
2 808,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
113 152,1 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
113 152,1 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
32 117,9 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико- |
32 117,9 |
||
261 |
Управление образования области |
0,0 |
||
044 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
0,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
692 828,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
74 733,0 |
||
004 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
6 900,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
402 197,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
83 946,0 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
125 052,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
242 501,4 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
242 501,4 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
475 120,0 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
475 120,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
48,7 |
||
257 |
Управление финансов области |
48,7 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
48,7 |
||
15 |
Трансферты |
20 768 443,5 |
||
257 |
Управление финансов области |
20 768 443,5 |
||
007 |
Субвенции |
18 911 995,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 407 062,5 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
349 386,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
570 661,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
1 322 342,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
714 600,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
714 600,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
714 600,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
431 742,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
431 742,0 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
431 742,0 |
||
13 |
Прочие |
176 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
176 000,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
76 000,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
100 000,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
751 681,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
751 681,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
751 681,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
751 681,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
336 881,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
337 881,0 |
|||
13 |
Прочие |
337 881,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
337 881,0 |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
337 881,0 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1 000,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1 000,0 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1 000,0 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
1 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 667 416,1 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2 667 416,1 |
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 июня
2011 года № 4С-33-5
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2011 год
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
Всего |
5 352 885,3 |
Целевые текущие трансферты |
3 235 686,7 |
в том числе: |
|
Управление образования области |
782 320,8 |
На капитальный ремонт объектов образования |
651 747,0 |
На развитие лыжного спорта |
10 800,0 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
11 403,3 |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
108 370,5 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
47 250,0 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги |
28 894,0 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области |
18 356,0 |
Управление строительства области |
786 855,9 |
На капитальный ремонт объектов водоснабжения |
786 855,9 |
Управление культуры |
73 295,0 |
На капитальный ремонт объектов культуры |
73 295,0 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
519 000,0 |
На благоустройство города Кокшетау |
215 000,0 |
На функционирование систем водоснабжения и водоотведения |
98 000,0 |
На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий |
206 000,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
80 650,0 |
На разработку и корректировку генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов |
80 650,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
946 315,0 |
На ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации |
946 315,0 |
Целевые трансферты на развитие |
2 117 198,6 |
в том числе: |
|
Управление строительства области |
1 530 529,6 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
823 207,6 |
На развитие систем водоснабжения |
270 561,0 |
На развитие объектов спорта |
133 990,0 |
На строительство коммунального рынка в городе Кокшетау |
65 000,0 |
На строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
197 269,0 |
На развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
40 502,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
60 160,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры |
60 160,0 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
450 540,0 |
На развитие коммунального хозяйства |
150 390,0 |
На увеличение уставного капитала юридических лиц |
300 150,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
75 969,0 |
На создание автоматизированной информационно-графической системы государственного градостроительного кадастра города Кокшетау |
75 969,0 |