В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 265 930 929,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 81 077 995,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 262 463,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9 064 302,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 175 526 169,0 тысяч тенге;
2) затраты – 257 467 280,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-331 968) тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 545 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 876 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 19 830 287,3 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 19 830 287,3 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (- 11 034 671,2) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 034 671,2 тысяч тенге;
7) поступление займов – 6 386 300,0 тысяч тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 6 994 147,9) тысяч тенге;
9) используемые остатки бюджетных средств – 11 642 519,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд;
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» с 1 января 2012 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 720 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 17 491 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 618 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге;
6) установлено с 1 января 2012 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам правоохранительных органов.
5. Бюджету города Астаны на 2012 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 309 850 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2012 год в размере 1 367 111 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2012 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2012 -2014 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2012 -2014 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2012- 2014 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Ким
Секретарь
маслихата города Астан Ж. Нуркенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
265 930 929 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
81 077 995 |
||
01 |
Подоходный налог |
36 720 674 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
36 720 674 |
||
03 |
Социальный налог |
29 427 579 |
||
1 |
Социальный налог |
29 427 579 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 087 317 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 934 409 |
||
3 |
Земельный налог |
1 018 704 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 134 204 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 983 874 |
||
2 |
Акцизы |
146 212 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 653 987 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной |
928 102 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
255 573 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически |
858 551 |
||
1 |
Государственная пошлина |
858 551 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
262 463 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
247 668 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных |
17 541 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся |
43 896 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного |
43 670 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 629 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 629 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
13 166 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
13 166 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9 064 302 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 264 302 |
||
1 |
Продажа земли |
1 204 302 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
175 526 169 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного |
175 526 169 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
175 526 169 |
||
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
257 467 280,9 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 448 386,1 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, |
67 653,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города |
66 603,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
1 024 231,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города |
501 913,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
512 188,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
10 130,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
518 771,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
513 411,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 360,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского |
240 561,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной |
221 554,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 007,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
333 442,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
231 147,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 151,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и |
62 186,1 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, |
20 000,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, |
10 000,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 958,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
263 728,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
260 518,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
02 |
Оборона |
485 516,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской |
485 516,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
42 850,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской |
28 995,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
131 948,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города |
35 154,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
223 480,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная |
22 089,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
11 482 065,8 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый |
6 126 689,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
5 011 652,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - город без |
14 578,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
880 979,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного |
56 794,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 032,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение |
92 284,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра |
2 376,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет |
29 994,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
1 426 475,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
1 426 475,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
3 928 901,8 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
343 487,0 |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной |
3 585 414,8 |
||
04 |
Образование |
35 130 718,3 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 316 196,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
4 283 352,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационнную |
32 844,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый |
8 391,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского |
498 406,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
159 011,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического |
260 851,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
78 544,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
1 446 003,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
1 446 003,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
18 182 196,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
135 799,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
11 979 796,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
156 780,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
153 324,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных |
6 231,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
341 038,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
912 850,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий |
41 055,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков |
40 536,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
35 749,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам |
93 997,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
2 632 826,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением |
4 800,0 |
||
029 |
Методическая работа |
55 129,0 |
||
030 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных |
75 000,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения |
52 978,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка |
1 074 792,0 |
||
039 |
Увеличение размера доплаты за квалификационнную |
367 064,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение |
20 312,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
9 968 664,3 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
9 968 664,3 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
710 862,0 |
||
075 |
Изъятие земельных участков под строительство |
710 862,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
30 841 886,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
21 123 021,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
107 893,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов |
619 823,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
239 934,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
160 924,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе |
209 827,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
3 271 156,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
6 541 926,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная |
2 041 450,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
135 363,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 271 948,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом |
2 716,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
1 024,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
48 169,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
106 139,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
113 305,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
35 437,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с |
222 876,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении |
289 887,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
897 663,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 260 254,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
63 680,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций |
1 070,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
1 058 953,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных |
27 319,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных |
172 703,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в |
2 221 582,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
9 718 865,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 718 865,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 908 986,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
139 179,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на |
139 179,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города |
4 920 291,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
166 009,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
431 973,0 |
||
003 |
Программа занятости |
538 807,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
28 595,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
300 438,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся |
1 457 869,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
217 256,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
40 304,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке |
3 463,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными |
173 487,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного |
130 751,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа |
33 596,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
366 301,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
594 718,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
358 647,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 011,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
68 066,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
846 017,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без |
605 321,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников |
183 767,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
56 929,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
3 499,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
3 499,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
61 082 313,6 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
18 447 489,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 094 741,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 416 943,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
92 003,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 843 802,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
17 871 295,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
135 425,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
3 131 988,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
182 245,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
10 119 962,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
4 298 335,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 340,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
22 247 341,9 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение |
2 143 854,2 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
6 281 817,1 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
3 555 500,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
9 736 970,6 |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища |
529 200,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
2 493 617,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
62 758,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
118 984,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков |
2 103 938,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного |
206 653,7 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города республиканского |
22 570,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
20 570,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 000,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
10 604 637,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
118 516,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
35 967,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
81 800,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
3 124 178,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
54 606,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города |
66 464,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
2 935 630,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
66 194,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, |
5 755 423,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
75 178,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 648 107,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
366 538,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 229 270,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
149 186,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
016 |
Материально - техническое оснащение объектов культуры |
1 285 860,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
990 250,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней |
278 971,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной |
93 985,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной |
376 298,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной |
239 712,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского |
180 594,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
53 270,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков |
127 324,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
435 676,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
206 006,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
229 670,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
61 952 916,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
61 952 916,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
61 952 916,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
2 706 113,6 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
81 428,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
70 129,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 550,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
1 759 818,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
59 243,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
122 931,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
203 266,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
749,0 |
||
016 |
Создание "зеленого пояса" |
1 373 629,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
864 867,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
36 168,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и |
4 844,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
16 100,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
536,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 370,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и |
1 877,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
8 528,6 |
||
023 |
Формирование региональных стабилизационных фондов |
795 217,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная |
1 325 324,4 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города |
1 117 929,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
76 907,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных |
553 046,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы градостроительного |
486 371,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
55 972,4 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
55 972,4 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
151 423,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
149 283,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
25 226 184,5 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
25 226 184,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
83 960,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
23 976 435,5 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
924 790,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально |
239 394,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
13 |
Прочие |
3 892 462,6 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
1 356 515,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 356 515,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
161 739,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического |
161 739,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности |
449 812,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
95 359,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
11 844,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного |
8 160,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках |
235 401,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему |
47 443,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» |
50 000,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
1 149 827,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
1 149 827,0 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
774 569,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики по |
70 820,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
703 000,6 |
||
14 |
Обслуживание долга |
209,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
209,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по |
209,0 |
||
15 |
Трансферты |
4 379 560,8 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
4 379 560,8 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых |
2 256 902,8 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в |
2 022 658,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-331 968,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
545 000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
45 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности |
45 000,0 |
||
037 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия |
45 000,0 |
||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
500 000,0 |
||
034 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего |
500 000,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
19 830 287,3 |
|||
Приобретение финансовых активов |
19 830 287,3 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
15 837 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
15 837 000,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и |
15 837 000,0 |
||
13 |
Прочие |
3 993 287,3 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
3 993 287,3 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
3 993 287,3 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-11 034 671,2 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) |
11 034 671,2 |
|||
7 |
Поступления займов |
6 386 300,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
6 386 300,0 |
||
002 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом |
6 386 300,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-6 994 147,9 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
-6 994 147,9 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед |
-6 994 145,9 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов выданных |
-2,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
11 642 519,1 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
192 043 557 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
84 006 480 |
||
01 |
Подоходный налог |
37 736 885 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
37 736 885 |
||
03 |
Социальный налог |
30 563 509 |
||
1 |
Социальный налог |
30 563 509 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 663 858 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 346 999 |
||
3 |
Земельный налог |
1 071 676 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 245 183 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 139 033 |
||
2 |
Акцизы |
153 814 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 739 994 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
976 363 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
268 862 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
903 195 |
||
1 |
Государственная пошлина |
903 195 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
243 207 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
241 493 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
19 054 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
46 148 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
33 730 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 714 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 714 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
16 825 483 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
16 520 483 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
16 520 483 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
305 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
55 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
90 968 387 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
90 968 387 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
90 968 387 |
||
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
164 886 742 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 259 260 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
69 310 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
68 260 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
852 262 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
535 348 |
||
002 |
Создание информационных систем |
311 514 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 400 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
546 056 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
540 310 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 746 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города |
151 642 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
148 298 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 344 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
334 588 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
236 054 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 651 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
62 156 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
10 700 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
10 700 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 327 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
305 402 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
301 967 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435 |
||
02 |
Оборона |
156 360 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
156 360 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 087 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
21 395 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 690 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 002 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 461 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 655 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 522 412 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 877 495 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 251 021 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 910 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
15 598 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
513 600 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
57 824 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 542 |
||
3 |
Управление пассажирского транспорта и |
476 726 |
||
368 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
476 726 |
||
3 |
Управление строительства города |
168 191 |
||
373 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
168 191 |
||
04 |
Образование |
23 757 853 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 968 114 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 968 114 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
10 308 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
10 308 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
511 185 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
170 141 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
266 319 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся |
74 725 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
982 912 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
982 912 |
||
360 |
Управление образования города |
14 614 264 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
156 770 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 722 827 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
159 135 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
153 655 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 667 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
183 011 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
591 397 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
42 469 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
120 488 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 484 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
35 867 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 354 752 |
||
029 |
Методическая работа |
44 452 |
||
373 |
Управление строительства города |
5 671 070 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 671 070 |
||
05 |
Здравоохранение |
18 350 261 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
14 478 314 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 414 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
488 112 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
241 361 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
113 927 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
185 658 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 934 986 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 245 251 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 933 580 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
139 040 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 135 755 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 906 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 096 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
51 541 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
83 309 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 298 459 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
63 049 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 145 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
84 309 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
359 416 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 871 947 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 871 947 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 815 715 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
116 724 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
116 724 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 946 272 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
165 163 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
410 386 |
||
003 |
Программа занятости |
426 663 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
30 596 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
283 818 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 447 577 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
232 463 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
43 125 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 705 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
185 631 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
94 631 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
36 283 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
280 738 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
303 203 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
360 |
Управление образования города |
752 719 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
558 035 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
124 637 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
70 047 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
33 300 011 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
14 499 974 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 107 173 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 093 300 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
78 979 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 220 522 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
6 408 056 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
156 545 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 054 219 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
195 002 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
5 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 702 436 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
5 220 448 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 000 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
889 988 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 659 216 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 223 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
127 313 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 247 306 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
214 000 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города |
30 329 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 189 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
7 881 467 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
107 246 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 898 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
64 547 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 745 017 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 074 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
65 530 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 547 211 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
70 828 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 614 608 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 747 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 896 514 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
258 917 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 216 022 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
153 034 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 043 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
282 666 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
100 563 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
402 638 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
256 492 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
193 875 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
57 638 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
136 237 |
||
373 |
Управление строительства города |
176 988 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
22 939 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
154 049 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
56 153 792 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
56 153 792 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
56 153 792 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
971 051 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
85 253 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 215 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 289 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
826 640 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55 439 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
716 900 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
53 500 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
59 158 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 846 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 635 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
17 227 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
573 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 877 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
605 742 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
491 107 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 390 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
428 000 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
373 |
Управление строительства города |
114 635 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112 345 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7 065 345 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
7 065 345 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 441 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
6 361 670 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
454 525 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
161 992 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
13 |
Прочие |
2 952 486 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 580 509 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 580 509 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
166 458 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
166 458 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
134 813 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
111 692 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 672 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
8 732 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
668 480 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
668 480 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
402 226 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 256 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития |
328 169 |
||
15 |
Трансферты |
94 987 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
94 987 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
94 987 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
11 513 300 |
|||
Приобретение финансовых активов |
11 513 300 |
|||
13 |
Прочие |
11 513 300 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
11 513 300 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
11 513 300 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
16 520 483 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-16 520 483 |
|||
16 |
Погашение займов |
-16 520 483 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-16 520 483 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-16 520 483 |
||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
161 420 619 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
87 073 741 |
||
01 |
Подоходный налог |
38 523 985 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
38 523 985 |
||
03 |
Социальный налог |
32 058 365 |
||
1 |
Социальный налог |
32 058 365 |
||
04 |
Налоги на собственность |
12 247 050 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 764 348 |
||
3 |
Земельный налог |
1 125 260 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 357 442 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 295 985 |
||
2 |
Акцизы |
161 505 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 826 993 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1 025 182 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
282 305 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
948 356 |
||
1 |
Государственная пошлина |
948 356 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
238 068 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
236 268 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
20 696 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
49 221 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
23 790 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 800 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 800 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 390 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
2 090 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
2 090 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
300 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
71 718 810 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
71 718 810 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
71 718 810 |
||
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
156 316 124 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 375 230 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
70 817 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
69 767 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
905 231 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
566 079 |
||
002 |
Создание информационных систем |
333 320 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 832 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
570 557 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
564 398 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 159 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского |
157 334 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
153 756 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 578 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
351 088 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
245 657 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
8 187 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
66 506 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
11 449 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
11 449 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 840 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
320 203 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
316 528 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 675 |
||
02 |
Оборона |
162 666 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
162 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
53 622 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
22 892 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
17 595 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 573 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 578 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
9 261 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 145 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
6 725 020 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 034 959 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
5 368 819 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
14 884 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
16 690 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
549 552 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
58 926 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
26 088 |
||
3 |
Управление пассажирского транспорта и |
510 097 |
||
368 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
510 097 |
||
3 |
Управление строительства города |
179 964 |
||
373 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
179 964 |
||
04 |
Образование |
21 864 213 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 051 723 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
2 051 723 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
11 030 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
11 030 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
529 082 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
182 051 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
272 171 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
74 860 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 016 834 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 016 834 |
||
360 |
Управление образования города |
14 792 181 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
162 865 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 892 686 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
162 164 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
154 781 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
7 134 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
195 821 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
599 920 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
43 981 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
54 878 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 748 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
35 993 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 393 288 |
||
029 |
Методическая работа |
45 472 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 463 363 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 463 363 |
||
05 |
Здравоохранение |
15 293 268 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
15 142 242 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
120 211 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
507 681 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
247 226 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 906 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
191 930 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
3 020 871 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 515 930 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 984 484 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
142 974 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 215 258 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
3 109 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 172 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
55 149 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
89 140 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 389 351 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
65 064 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
90 211 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
384 575 |
||
373 |
Управление строительства города |
151 026 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
151 026 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 089 864 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
119 987 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
119 987 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
4 184 992 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
169 986 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
430 932 |
||
003 |
Программа занятости |
456 529 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 738 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
303 686 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 548 908 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
248 736 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
46 143 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 964 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
198 625 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
99 118 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
38 823 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
293 624 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
310 730 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
360 |
Управление образования города |
784 885 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
578 675 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
133 362 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
72 848 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 960 517 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
15 514 972 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 184 675 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 589 831 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
84 508 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 655 958 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
11 502 168 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
163 051 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 128 015 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
208 652 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 068 400 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 024 112 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 500 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
952 288 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 843 335 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
72 043 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
136 225 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
2 404 617 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
228 980 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города |
31 642 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
29 352 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
8 229 778 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
111 211 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
43 938 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
66 416 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 873 655 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 714 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
67 997 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 665 688 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
75 786 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 734 430 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
92 906 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 982 911 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
269 674 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 230 317 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
157 152 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 114 844 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
300 503 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
107 603 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
430 822 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
274 446 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
206 261 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
60 487 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
145 774 |
||
373 |
Управление строительства города |
189 377 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
24 545 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
164 832 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
50 867 717 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
50 867 717 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
50 867 717 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
1 032 475 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
89 300 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
76 420 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 079 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
882 617 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
57 432 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
767 083 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
57 245 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
60 558 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
36 506 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
5 006 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
18 433 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
613 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
641 450 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
522 784 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 987 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
457 960 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
373 |
Управление строительства города |
118 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
116 216 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 867 733 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
3 867 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
88 630 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
3 117 593 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
486 342 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
173 331 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
13 |
Прочие |
3 107 648 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 691 144 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 691 144 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
178 110 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
178 110 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
141 232 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
116 492 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
13 559 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
9 344 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
428 682 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
76 684 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
351 141 |
||
15 |
Трансферты |
98 545 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
98 545 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
98 545 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
3 891 463 |
|||
Приобретение финансовых активов |
3 891 463 |
|||
13 |
Прочие |
3 891 463 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
3 891 463 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
3 891 463 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
2 090 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-2 090 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-2 090 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-2 090 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-2 090 000 |
||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города |
||
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы |
||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2012 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение лекарственными препаратами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
157 286 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
157 286 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
155 146 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
1 993 262 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
1 993 262 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 976 770 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
16 492 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
99 593 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
99 593 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на |
99 593 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 427 987 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
6 427 987 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
400 312 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 948 151 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
26 750 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 052 774 |
||
Итого: |
8 678 128 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
163 213 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
163 213 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
160 923 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
970 152 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
970 152 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
970 152 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
76 649 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
76 649 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
76 649 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 464 904 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 464 904 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
428 334 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 441 260 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
28 622 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 566 688 |
||
Итого: |
6 674 918 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
169 554 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
169 554 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
167 104 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
1 006 835 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 006 835 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 006 835 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
78 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
78 850 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
78 850 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 847 447 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 847 447 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
458 317 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 612 148 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
30 626 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 746 356 |
||
Итого: |
7 102 686 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
172 009 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
172 009 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
170 929 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 080 |
||
04 |
Образование |
508 944 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
508 944 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
504 592 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
4 352 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 035 762 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
7 035 762 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
398 413 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 200 371 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
18 190 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 418 788 |
||
Итого: |
7 716 715 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
180 527 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
180 527 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
179 361 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 166 |
||
04 |
Образование |
57 091 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
57 091 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
57 091 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 035 358 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 035 358 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
362 102 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 303 144 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 370 112 |
||
Итого: |
5 272 976 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 484 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 484 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
188 225 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 259 |
||
04 |
Образование |
62 505 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
62 505 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
62 505 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 387 833 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 387 833 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
387 449 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 464 364 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 536 020 |
||
Итого: |
5 639 822 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 476 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
189 476 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
187 336 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
1 813 990 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
1 813 990 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
1 801 990 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
12 000 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
39 586 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
39 586 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
39 586 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 983 740 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 983 740 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
296 016 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 268 421 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
47 063 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 372 240 |
||
Итого: |
7 026 792 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
202 316 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
202 316 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
200 026 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
940 871 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
940 871 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
940 871 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
40 075 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
40 075 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
40 075 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 999 712 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 999 712 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 737 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 348 896 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
50 357 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 283 722 |
||
Итого: |
5 182 974 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
211 519 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
211 519 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
209 069 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
982 383 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
982 383 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
982 383 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
41 137 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
41 137 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
41 137 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 279 692 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 279 692 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
338 909 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 513 319 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
53 882 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 373 582 |
||
Итого: |
5 514 731 |
|||