В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 254 206 142 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 80 077 995 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 249 297 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8 160 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 165 718 850 тысяч тенге;
2) затраты – 215 885 854 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-331 968) тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 545 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 876 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 693 556 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 36 693 556 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 958 700 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (-1 958 700) тысяч тенге;
7) поступление займов – 5 841 300 тысяч тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 7 800 000) тысяч тенге.
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд;
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» с 1 января 2012 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 720 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 17 491 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 618 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге;
6) установлено с 1 января 2012 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам правоохранительных органов.
5. Бюджету города Астаны на 2012 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 309 850 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2012 год в размере 1 367 111 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2012 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2012 -2014 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2012 -2014 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2012- 2014 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Ким
Секретарь
маслихата города Астан Ж. Нуркенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
254 206 142 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
80 077 995 |
||
01 |
Подоходный налог |
36 320 674 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
36 320 674 |
||
03 |
Социальный налог |
28 827 579 |
||
1 |
Социальный налог |
28 827 579 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 087 317 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 934 409 |
||
3 |
Земельный налог |
1 018 704 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 134 204 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 983 874 |
||
2 |
Акцизы |
146 212 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 653 987 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
928 102 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
255 573 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
858 551 |
||
1 |
Государственная пошлина |
858 551 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
249 297 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
247 668 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 541 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
43 896 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
43 670 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 629 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 629 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 160 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
360 000 |
||
1 |
Продажа земли |
300 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
165 718 850 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
165 718 850 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
165 718 850 |
||
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
215 885 854 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 389 492 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
67 653 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
66 603 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
994 211 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
506 893 |
||
002 |
Создание информационных систем |
477 188 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
10 130 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
523 161 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
517 801 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 360 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского |
180 901 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
177 776 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 125 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
329 168 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
227 080 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 151 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
58 089 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
20 000 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
10 000 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 848 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
294 398 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
291 188 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210 |
||
02 |
Оборона |
185 512 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
185 512 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 717 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
19 995 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 413 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
50 318 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 980 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 089 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
10 328 851 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 121 689 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 007 631 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
14 578 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
880 000 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
56 794 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 032 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
92 284 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
2 376 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
29 994 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
809 475 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
809 475 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 397 687 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
397 687 |
||
044 |
Строительство административного здания |
3 000 000 |
||
04 |
Образование |
29 184 708 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 192 642 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
4 159 798 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
32 844 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
8 391 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
8 391 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
498 406 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
159 011 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
260 851 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
78 544 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 332 903 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 332 903 |
||
360 |
Управление образования города |
16 777 438 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
151 074 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
11 974 796 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
156 780 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
153 324 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 231 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
271 038 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
842 850 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
41 055 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 536 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
35 749 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
112 268 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 545 826 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
4 800 |
||
029 |
Методическая работа |
43 499 |
||
030 |
Обновление и переоборудование |
25 000 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
46 910 |
||
039 |
Увеличение размера доплаты за |
303 250 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим |
20 312 |
||
373 |
Управление строительства города |
6 374 928 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
6 374 928 |
||
05 |
Здравоохранение |
25 520 275 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
20 255 376 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
110 930 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
619 823 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
239 934 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
160 924 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
209 827 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
3 256 656 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
6 481 004 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 886 007 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
135 363 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 271 948 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 716 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 024 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
48 169 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
106 139 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 305 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
154 564 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами |
222 876 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при |
289 887 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
895 074 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 260 254 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
61 165 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 070 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
847 113 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
54 638 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
172 703 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
1 652 263 |
||
373 |
Управление строительства города |
5 264 899 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 264 899 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 449 508 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
113 676 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
113 676 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
4 486 316 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
165 727 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
431 973 |
||
003 |
Программа занятости |
398 750 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
28 595 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
300 438 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 456 789 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
217 256 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
40 304 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 463 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
173 487 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
130 751 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
33 596 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
364 400 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг |
380 000 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
358 647 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
360 |
Управление образования города |
846 017 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
605 321 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
183 767 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
56 929 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 499 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 499 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
52 001 343 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
17 897 529 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 094 741 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 010 983 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
92 003 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
8 699 802 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
13 002 302 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
137 687 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 747 230 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
182 245 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и |
9 933 000 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и |
1 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
373 |
Управление строительства города |
18 614 371 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
6 003 792 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и |
3 295 500 |
||
019 |
Строительство жилья |
8 193 879 |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение жилья и |
529 200 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 487 141 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
66 587 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
118 984 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
2 100 286 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
200 000 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
7 918 874 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
117 954 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
36 905 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
80 300 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
749 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 882 860 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
57 606 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
66 464 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 691 312 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
66 194 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 549 380 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
84 861 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 838 415 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
248 864 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 226 770 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
149 186 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
977 274 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
265 995 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
93 985 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
376 298 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
239 712 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
182 300 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 976 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
127 324 |
||
373 |
Управление строительства города |
209 106 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
24 436 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
184 670 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
54 750 321 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
54 750 321 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
54 750 321 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
1 883 485 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
82 828 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
71 529 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 550 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
943 638 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
59 243 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
670 000 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
213 646 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
749 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
857 019 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
37 075 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 844 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
16 100 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
536 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 370 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 877 |
||
023 |
Формирование региональных стабилизационных |
795 217 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 712 190 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
1 117 929 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
76 907 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
553 046 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
486 371 |
||
373 |
Управление строительства города |
594 261 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
592 121 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 300 880 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
19 300 880 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 460 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
18 550 631 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
424 790 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
241 394 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605 |
||
13 |
Прочие |
3 080 060 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 367 111 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 367 111 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
152 739 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
152 739 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
432 882 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 872 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
11 844 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
8 160 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам |
235 401 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
30 000 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках |
50 000 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
449 827 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
449 827 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
677 501 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70 052 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
749 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
606 700 |
||
14 |
Обслуживание долга |
209 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
209 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
209 |
||
15 |
Трансферты |
2 180 146 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
2 180 146 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
2 080 146 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-331 968 |
|||
Бюджетные кредиты |
545 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
45 000 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
45 000 |
||
037 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
45 000 |
||
13 |
Прочие |
500 000 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
500 000 |
||
034 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта |
500 000 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
36 693 556 |
|||
Приобретение финансовых активов |
36 693 556 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
15 837 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
15 837 000 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр |
15 837 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
18 000 000 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
18 000 000 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного |
18 000 000 |
||
13 |
Прочие |
2 856 556 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
2 856 556 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
2 856 556 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1 958 700 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-1 958 700 |
|||
7 |
Поступления займов |
5 841 300 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 841 300 |
||
002 |
Займы, получаемые местным исполнительным |
5 841 300 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 800 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-7 800 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 800 000 |
||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
192 043 557 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
84 006 480 |
||
01 |
Подоходный налог |
37 736 885 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
37 736 885 |
||
03 |
Социальный налог |
30 563 509 |
||
1 |
Социальный налог |
30 563 509 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 663 858 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 346 999 |
||
3 |
Земельный налог |
1 071 676 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 245 183 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 139 033 |
||
2 |
Акцизы |
153 814 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 739 994 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
976 363 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
268 862 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
903 195 |
||
1 |
Государственная пошлина |
903 195 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
243 207 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
241 493 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
19 054 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
46 148 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
33 730 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 714 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 714 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
16 825 483 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
16 520 483 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
16 520 483 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
305 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
55 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
90 968 387 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
90 968 387 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
90 968 387 |
||
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
164 886 742 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 259 260 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
69 310 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
68 260 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
852 262 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
535 348 |
||
002 |
Создание информационных систем |
311 514 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 400 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
546 056 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
540 310 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 746 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города |
151 642 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
148 298 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 344 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
334 588 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
236 054 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 651 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
62 156 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
10 700 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
10 700 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 327 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
305 402 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
301 967 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435 |
||
02 |
Оборона |
156 360 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
156 360 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 087 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
21 395 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 690 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 002 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 461 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 655 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 522 412 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 877 495 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 251 021 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 910 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
15 598 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
513 600 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
57 824 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 542 |
||
3 |
Управление пассажирского транспорта и |
476 726 |
||
368 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
476 726 |
||
3 |
Управление строительства города |
168 191 |
||
373 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
168 191 |
||
04 |
Образование |
23 757 853 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 968 114 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 968 114 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
10 308 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
10 308 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
511 185 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
170 141 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
266 319 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся |
74 725 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
982 912 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
982 912 |
||
360 |
Управление образования города |
14 614 264 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
156 770 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 722 827 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
159 135 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
153 655 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 667 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
183 011 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
591 397 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
42 469 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
120 488 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 484 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
35 867 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 354 752 |
||
029 |
Методическая работа |
44 452 |
||
373 |
Управление строительства города |
5 671 070 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 671 070 |
||
05 |
Здравоохранение |
18 350 261 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
14 478 314 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 414 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
488 112 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
241 361 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
113 927 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
185 658 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 934 986 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 245 251 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 933 580 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
139 040 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 135 755 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 906 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 096 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
51 541 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
83 309 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 298 459 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
63 049 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 145 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
84 309 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
359 416 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 871 947 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 871 947 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 815 715 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
116 724 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
116 724 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 946 272 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
165 163 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
410 386 |
||
003 |
Программа занятости |
426 663 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
30 596 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
283 818 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 447 577 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
232 463 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
43 125 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 705 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
185 631 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
94 631 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
36 283 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
280 738 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
303 203 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
360 |
Управление образования города |
752 719 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
558 035 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
124 637 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
70 047 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
33 300 011 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
14 499 974 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 107 173 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 093 300 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
78 979 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 220 522 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
6 408 056 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
156 545 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 054 219 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
195 002 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
5 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 702 436 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
5 220 448 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 000 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
889 988 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 659 216 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 223 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
127 313 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 247 306 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
214 000 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города |
30 329 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 189 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
7 881 467 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
107 246 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 898 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
64 547 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 745 017 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 074 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
65 530 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 547 211 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
70 828 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 614 608 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 747 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 896 514 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
258 917 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 216 022 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
153 034 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 043 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
282 666 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
100 563 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
402 638 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
256 492 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
193 875 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
57 638 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
136 237 |
||
373 |
Управление строительства города |
176 988 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
22 939 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
154 049 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
56 153 792 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
56 153 792 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
56 153 792 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
971 051 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
85 253 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 215 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 289 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
826 640 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55 439 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
716 900 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
53 500 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
59 158 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 846 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 635 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
17 227 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
573 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 877 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
605 742 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
491 107 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 390 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
428 000 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
373 |
Управление строительства города |
114 635 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112 345 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7 065 345 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
7 065 345 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 441 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
6 361 670 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
454 525 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
161 992 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
13 |
Прочие |
2 952 486 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 580 509 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 580 509 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
166 458 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
166 458 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
134 813 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
111 692 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 672 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
8 732 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
668 480 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
668 480 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
402 226 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 256 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития |
328 169 |
||
15 |
Трансферты |
94 987 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
94 987 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
94 987 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
11 513 300 |
|||
Приобретение финансовых активов |
11 513 300 |
|||
13 |
Прочие |
11 513 300 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
11 513 300 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
11 513 300 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
16 520 483 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-16 520 483 |
|||
16 |
Погашение займов |
-16 520 483 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-16 520 483 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-16 520 483 |
||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
161 420 619 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
87 073 741 |
||
01 |
Подоходный налог |
38 523 985 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
38 523 985 |
||
03 |
Социальный налог |
32 058 365 |
||
1 |
Социальный налог |
32 058 365 |
||
04 |
Налоги на собственность |
12 247 050 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 764 348 |
||
3 |
Земельный налог |
1 125 260 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 357 442 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 295 985 |
||
2 |
Акцизы |
161 505 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 826 993 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1 025 182 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
282 305 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
948 356 |
||
1 |
Государственная пошлина |
948 356 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
238 068 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
236 268 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
20 696 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
49 221 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
23 790 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 800 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 800 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 390 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
2 090 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
2 090 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
300 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
71 718 810 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
71 718 810 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
71 718 810 |
||
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
156 316 124 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 375 230 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
70 817 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
69 767 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
905 231 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
566 079 |
||
002 |
Создание информационных систем |
333 320 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 832 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
570 557 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
564 398 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 159 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского |
157 334 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
153 756 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 578 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
351 088 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
245 657 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
8 187 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
66 506 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
11 449 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
11 449 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 840 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
320 203 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
316 528 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 675 |
||
02 |
Оборона |
162 666 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
162 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
53 622 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
22 892 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
17 595 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 573 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 578 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
9 261 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 145 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
6 725 020 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 034 959 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
5 368 819 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
14 884 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
16 690 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
549 552 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
58 926 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
26 088 |
||
3 |
Управление пассажирского транспорта и |
510 097 |
||
368 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
510 097 |
||
3 |
Управление строительства города |
179 964 |
||
373 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
179 964 |
||
04 |
Образование |
21 864 213 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 051 723 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
2 051 723 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
11 030 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
11 030 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
529 082 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
182 051 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
272 171 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
74 860 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 016 834 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 016 834 |
||
360 |
Управление образования города |
14 792 181 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
162 865 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 892 686 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
162 164 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
154 781 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
7 134 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
195 821 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
599 920 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
43 981 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
54 878 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 748 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
35 993 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 393 288 |
||
029 |
Методическая работа |
45 472 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 463 363 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 463 363 |
||
05 |
Здравоохранение |
15 293 268 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
15 142 242 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
120 211 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
507 681 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
247 226 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 906 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
191 930 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
3 020 871 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 515 930 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 984 484 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
142 974 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 215 258 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
3 109 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 172 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
55 149 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
89 140 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 389 351 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
65 064 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
90 211 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
384 575 |
||
373 |
Управление строительства города |
151 026 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
151 026 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 089 864 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
119 987 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
119 987 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
4 184 992 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
169 986 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
430 932 |
||
003 |
Программа занятости |
456 529 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 738 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
303 686 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 548 908 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
248 736 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
46 143 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 964 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
198 625 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
99 118 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
38 823 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
293 624 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
310 730 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
360 |
Управление образования города |
784 885 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
578 675 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
133 362 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
72 848 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 960 517 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
15 514 972 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 184 675 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 589 831 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
84 508 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 655 958 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
11 502 168 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
163 051 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 128 015 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
208 652 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 068 400 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 024 112 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 500 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
952 288 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 843 335 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
72 043 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
136 225 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
2 404 617 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
228 980 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города |
31 642 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
29 352 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
8 229 778 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
111 211 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
43 938 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
66 416 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 873 655 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 714 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
67 997 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 665 688 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
75 786 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 734 430 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
92 906 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 982 911 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
269 674 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 230 317 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
157 152 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 114 844 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
300 503 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
107 603 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
430 822 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
274 446 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
206 261 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
60 487 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
145 774 |
||
373 |
Управление строительства города |
189 377 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
24 545 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
164 832 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
50 867 717 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
50 867 717 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
50 867 717 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
1 032 475 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
89 300 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
76 420 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 079 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
882 617 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
57 432 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
767 083 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
57 245 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
60 558 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
36 506 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
5 006 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
18 433 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
613 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
641 450 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
522 784 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 987 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
457 960 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
373 |
Управление строительства города |
118 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
116 216 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 867 733 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
3 867 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
88 630 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
3 117 593 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
486 342 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
173 331 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
13 |
Прочие |
3 107 648 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 691 144 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 691 144 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
178 110 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
178 110 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
141 232 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
116 492 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
13 559 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
9 344 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
428 682 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
76 684 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
351 141 |
||
15 |
Трансферты |
98 545 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
98 545 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
98 545 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
3 891 463 |
|||
Приобретение финансовых активов |
3 891 463 |
|||
13 |
Прочие |
3 891 463 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
3 891 463 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
3 891 463 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
2 090 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-2 090 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-2 090 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-2 090 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-2 090 000 |
||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
||
019 |
Строительство жилья |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение жилья и развитие |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2012 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение лекарственными препаратами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
157 286 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
157 286 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
155 146 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
1 877 208 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 877 208 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 860 716 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
16 492 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
74 593 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
74 593 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
74 593 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 367 387 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 367 387 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
400 312 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 831 551 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
26 750 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 108 774 |
||
Итого: |
8 476 474 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
163 213 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
163 213 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
160 923 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
970 152 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
970 152 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
970 152 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
76 649 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
76 649 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
76 649 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 464 904 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 464 904 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
428 334 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 441 260 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
28 622 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 566 688 |
||
Итого: |
6 674 918 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
169 554 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
169 554 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
167 104 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
1 006 835 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 006 835 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 006 835 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
78 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
78 850 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
78 850 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 847 447 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 847 447 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
458 317 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 612 148 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
30 626 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 746 356 |
||
Итого: |
7 102 686 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
172 159 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
172 159 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
171 079 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 080 |
||
04 |
Образование |
501 444 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
501 444 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
497 092 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
4 352 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 604 862 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 604 862 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
398 413 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 969 471 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
18 190 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 218 788 |
||
Итого: |
7 278 465 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
180 527 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
180 527 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
179 361 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 166 |
||
04 |
Образование |
57 091 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
57 091 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
57 091 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 035 358 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 035 358 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
362 102 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 303 144 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 370 112 |
||
Итого: |
5 272 976 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 484 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 484 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
188 225 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 259 |
||
04 |
Образование |
62 505 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
62 505 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
62 505 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 387 833 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 387 833 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
387 449 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 464 364 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 536 020 |
||
Итого: |
5 639 822 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
193 716 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
193 716 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
191 576 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
1 813 990 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 813 990 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 801 990 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
12 000 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
39 083 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
39 083 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
39 083 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 925 280 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 925 280 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
296 016 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 209 961 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
47 063 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 372 240 |
||
Итого: |
6 972 069 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
202 316 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
202 316 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
200 026 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
940 871 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
940 871 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
940 871 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
40 075 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
40 075 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
40 075 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 999 712 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 999 712 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 737 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 348 896 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
50 357 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 283 722 |
||
Итого: |
5 182 974 |
|||
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
211 519 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
211 519 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
209 069 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
982 383 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
982 383 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
982 383 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
41 137 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
41 137 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
41 137 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 279 692 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 279 692 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
338 909 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 513 319 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
53 882 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 373 582 |
||
Итого: |
5 514 731 |
|||