В соответствии со статьями 72, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законами Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2011-2013 годы», «О республиканском бюджете на 2011 - 2013 годы» Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 146589156,4 тысяч тенге, том числе:
налоговые поступления – 14470893,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1322776,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130795486,5 тысяч тенге;
2) «затраты – 147395250,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2719746 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4095215 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1375469 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 738840 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 738840 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4264679,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4264679,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 08.06.2011 № 30/353-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Установить на 2011 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорску 30 процентов, остальным районам 100 процентов.
3. Установить на 2011 год норматив распределения доходов в бюджеты городов и районов индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам, индивидуального подоходного налога с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуального подоходного налога с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, в размере 100 процентов.
4. Областному департаменту казначейства с 1 января 2011 года производить зачисление сумм доходов в соответствующие бюджеты по установленным нормативам.
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2011 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты городов и районов, в сумме 28973215 тысяч тенге, в том числе:
Абайскому району |
1183312 тысяч тенге; |
Аягозскому району |
2336063 тысяч тенге; |
Бородулихинскому району |
1196715 тысяч тенге; |
Бескарагайскому району |
1312772 тысяч тенге; |
Глубоковскому району |
1326174 тысяч тенге; |
Жарминскому району |
2172104 тысяч тенге; |
Зыряновскому району |
1322057 тысяч тенге; |
Зайсанскому району |
1682203 тысяч тенге; |
Катон-Карагайскому району |
2052004 тысяч тенге; |
Курчумскому району |
2330622 тысяч тенге; |
Кокпектинскому району |
2144804 тысяч тенге; |
городу Риддер |
408919 тысяч тенге; |
городу Семей |
856459 тысяч тенге; |
городу Курчатов |
45016 тысяч тенге; |
Тарбагатайскому району |
3030989 тысяч тенге; |
Уланскому району |
1691218 тысяч тенге; |
Урджарскому району |
3171478 тысяч тенге; |
Шемонаихинскому району |
710306 тысяч тенге. |
6. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств, повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
Перечень должностей специалистов здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в аульной (сельской) местности, определяется местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом.
7. Установить на 31 декабря 2011 года лимит долга местных исполнительных органов области 5700034 тысяч тенге.
8. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2011 год в сумме 315870 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
9. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2011 год, согласно приложению 4.
10. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2011 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 5.
11. Предусмотреть в областном бюджете на 2011 год трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 1181099,0 тысяч тенге согласно приложению 6.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
12. Предусмотреть в областном бюджете на 2011 год трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) в сумме 4699316,7 тысяч тенге согласно приложению 7.
Сноска. Пункт 12 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
13. Учесть, что в расходах областного бюджета учтены средства на реализацию региональных проектов (Дорожная карта) для финансирования следующих мероприятий:
848650 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов образования;
710946 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения;
128603 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов социального обеспечения;
253906 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов культуры;
63246 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов спорта;
543807 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и на благоустройство населенных пунктов;
375512 тысяч тенге – на ремонт автомобильных дорог областного и районного значения, улиц населенных пунктов.
Сноска. Пункт 13 с изменениями, внесенными решениями ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
14. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию региональных проектов (Дорожная карта) для финансирования следующих мероприятий:
630391 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов образования и культуры согласно приложению 8, в том числе:
506955 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов образования;
123436 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт объектов культуры;
543807 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и на благоустройство населенных пунктов согласно приложению 9;
312513 тысяч тенге – на ремонт автомобильных дорог районного значения, улиц населенных пунктов согласно приложению 10.
Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными решениями ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
15. Предусмотреть в областном бюджете целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
673319 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
191155 тысяч тенге – на поддержку семеноводства;
972277 тысяч тенге – на поддержку племенного животноводства;
3061441 тысяч тенге – на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
3093 тысяч тенге – на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства;
48745 тысяч тенге – на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
53072 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
1539427 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы;
866322 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
675437 тысяч тенге – в реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы, в том числе:
204850 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
205017 тысяч тенге – на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
265570 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
4437411 тысяч тенге – на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе:
2217891 тысяч тенге – на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета;
2219520 тысяч тенге – на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;
1598302 тысяч тенге – на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне;
2734 тысяч тенге – на проведение операции «Мак»;
557809 тысяч тенге – на реализацию предоставления специальных социальных услуг, в том числе:
421366 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг;
65811 тысяч тенге – размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе;
70632 тысяч тенге – развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях;
350784 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
75000 тысяч тенге – на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования;
28000 тысяч тенге – на приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров;
45546 тысяч тенге – на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;
2527 тысяч тенге – на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов;
384261 тысяч тенге – на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных;
372279 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
31784 тысяч тенге – на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования;
8024 тысяч тенге – на реализацию социальных проектов по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, находящихся и освободившихся из мест лишения свободы, в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы.
Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными решениями ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 08.06.2011 № 30/353-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
16. Предусмотреть в областном бюджете целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в сумме 2166604 тысяч тенге для финансирования следующих мероприятий по следующим администраторам областных бюджетных программ:
1) на поддержку частного предпринимательства – управлению предпринимательства и промышленности 2036344 тысяч тенге;
2) исключен решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011);
3) на организацию молодежной практики – управлению координации занятости и социальных программ 130260 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
16-1. Предусмотреть в областном бюджете целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в сумме 3822054 тысяч тенге для финансирования следующих мероприятий:
управлению образования 1653446 тысяч тенге на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
управлению координации занятости и социальных программ 448607 тысяч тенге, в том числе на:
частичное субсидирование заработной платы – 203060 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд – 49003 тысяч тенге;
создание центров занятости – 196544 тысяч тенге;
управлению предпринимательства и промышленности 76301 тысяч тенге на обучение предпринимательству;
управлению строительства 1643700 тысяч тенге на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020, в том числе:
640000 тысяч тенге – в рамках содействия развитию предпринимательства на селе;
1003700 тысяч тенге – в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов.
Сноска. Решение дополнено пунктом 16-1 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
17. Учесть, что в областном бюджете предусмотрен возврат средств в связи с передачей функций:
по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в сумме 5492 тысяч тенге;
по организации деятельности центров обслуживания населения в сумме 603720 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 в редакции решения ВКО маслихата от 26.04.2011 № 29/347-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
17-1. Предусмотреть в областном бюджете поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов в связи с передачей государственных учреждений образования в областную коммунальную собственность в сумме 173525 тысяч тенге согласно приложению 24.
Сноска. Решение дополнено пунктом 17-1 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
17-2. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года № 67 «О совершенствовании органов внешнего государственного финансового контроля в регионах» предусмотреть в областном бюджете средства на создание государственного учреждения «Ревизионная комиссия по Восточно-Казахстанской области».
Сноска. Решение дополнено пунктом 17-2 в соответствии с решением ВКО маслихата от 08.06.2011 № 30/353-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
18. Предусмотреть в областном бюджете целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в следующих размерах:
4692260 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
2242625 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения;
290712 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения;
2326309 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, из них:
1266309 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы көш»;
3016377 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения;
586000 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
356997 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
7164000 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы;
1833598 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения;
1091557 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды;
1397899 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
1383590 тысяч тенге – на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;
425000 тысяч тенге – на строительство котельной в поселке Солнечный.
Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
19. Учесть, что в составе поступлений областного бюджета на 2011 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета:
3106260 тысяч тенге - на строительство и (или) приобретение жилья, из них 487440 тысяч тенге по программе «Нұрлы көш», 868820 тысяч тенге по Программе занятости 2020;
348955 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
640000 тысяч тенге – на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020.
Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
20. Учесть, что в областном бюджете предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) за счет средств из республиканского бюджета в следующих размерах:
665255 тысяч тенге - на проведение противоэпизоотических мероприятий согласно приложению 11;
53072 тысяч тенге - для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов согласно приложению 12;
866322 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования согласно приложению 13;
640557 тысяч тенге - в реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы согласно приложению 14, в том числе:
204850 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
188394 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
247313 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
175158 тысяч тенге – на реализацию предоставления специальных социальных услуг согласно приложению 15, в том числе:
132778 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг;
42380 тысяч тенге – развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях;
350784 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей согласно приложению 16;
339344 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования согласно приложению 14-1;
54267 тысяч тенге – бюджету Катон-Карагайского района на средний ремонт автодороги «Согорное-Печи-Белое 27-54 км».
Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными решениями ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 08.06.2011 № 30/353-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
21. Предусмотреть в областном бюджете целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» на организацию молодежной практики в сумме 130260 тысяч тенге согласно приложению 17.
21-1. Учесть, что в областном бюджете предусмотрены:
целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) из республиканского бюджета на частичное субсидирование заработной платы, предоставление субсидий на переезд, создание центров занятости в сумме 448607 тысяч тенге согласно приложению 17-1, в том числе:
203060 тысяч тенге – на частичное субсидирование заработной платы;
49003 тысяч тенге – на предоставление субсидий на переезд;
196544 тысяч тенге – на создание центров занятости;
целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) из республиканского бюджета на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 в сумме 1643700 тысяч тенге согласно приложению 17-2, в том числе:
640000 тысяч тенге – в рамках содействия развитию предпринимательства на селе;
1003700 тысяч тенге – в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов.
Сноска. Решение дополнено пунктом 21-1 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
22. Предусмотреть в областном бюджете целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) из республиканского бюджета в следующих размерах:
521389 тысяч тенге – бюджету города Усть-Каменогорск на строительство и реконструкцию объектов образования, в том числе на инвестиционные проекты: строительство детского сада на 280 мест в городе Усть-Каменогорск в сумме 82155 тысяч тенге, строительство средней школы на 600 мест в городе Усть-Каменогорск в сумме 439234 тысяч тенге;
2326309 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры согласно приложению 18, из них:
1266309 тысяч тенге – в рамках программы «Нұрлы көш»;
586000 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда согласно приложению 19;
7164000 тысяч тенге – бюджету города Семей на развитие теплоэнергетической системы, в том числе на инвестиционный проект: модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения города Семей.
356997 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства согласно приложению 20;
4849975 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения согласно приложению 21;
425000 тысяч тенге – бюджету Жарминского района на строительство котельной в поселке Солнечный.
Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
23. Учесть, что в областном бюджете предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения):
3106260 – тысяч тенге на строительство и (или) приобретение жилья согласно приложению 22, из них 487440 тысяч тенге – по программе «Нұрлы көш», 868820 тысяч тенге по Программе занятости 2020;
348955 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов согласно приложению 23.
Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
24. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Г. Климов
Секретарь Восточно-Казахстанского
областного маслихата В. Ахаев
Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Областной бюджет на 2011 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
146 589 156,4 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
14 470 893,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
6 614 060,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6 614 060,0 |
||
03 |
Социальный налог |
5 130 311,0 |
||
1 |
Социальный налог |
5 130 311,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 726 522,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 726 522,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 322 776,9 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
157 751,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
13 200,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
100 681,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
43 870,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 000,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 125 925,9 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 125 925,9 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 100,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 100,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
130 795 486,5 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
321 092,5 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
321092,5 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
130 474 394,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
130 474 394,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
II. ЗАТРАТЫ |
147 395 250,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 722 549,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
1 479 644,7 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
45 549,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
43 404,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 145,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
1 378 844,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
967 784,1 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
80 000,0 |
|||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
167 048,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
164 012,6 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
55 251,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
36 890,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
18 361,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
111 459,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
111 459,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
100 544,0 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
3 903,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
7 012,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
131 445,3 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
131 445,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
111 058,5 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
20 386,8 |
|||
02 |
Оборона |
352 296,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
63 343,8 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
63 343,8 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
32 614,0 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
30 729,8 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
288 952,2 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
288 952,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
40 609,0 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
58 788,2 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
17 014,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
37 670,0 |
|||
009 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 767,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
129 104,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 331 771,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 906 771,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
7 642 861,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
6 615 167,2 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
5 350,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
846 830,6 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
48 609,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
55 591,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных животных |
19 639,0 |
|||
016 |
Проведение операции «Мак» |
2 734,0 |
|||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции |
46 173,7 |
|||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов |
2 767,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
263 909,5 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
263 909,5 |
|||
09 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
425 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
425 000,0 |
|||
054 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) Восточно-Казахстанской области на строительство котельной в поселке Солнечный |
425 000,0 |
|||
04 |
Образование |
22 957 736,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 205 666,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 205 666,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
866 322,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
339 344,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
5 122 356,3 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
2 138 051,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
2 074 053,0 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
63 998,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 984 305,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
1 323 772,3 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
1 267 289,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
204 850,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
188 394,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
4 637 645,2 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
271 712,0 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
271 712,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 365 933,2 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 259 149,2 |
|||
034 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования |
75 000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования |
31 784,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
1 852 408,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
52 115,0 |
|||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
52 115,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
5 084,0 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
5 084,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 795 209,0 |
|||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
113 763,0 |
|||
035 |
Приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров |
28 000,0 |
|||
052 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
1 653 446,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
10 139 661,1 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 110 861,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
74 397,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
143 303,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
32 579,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
96 678,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
350 784,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
247 313,0 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
77 665,0 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
78 929,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 625,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 003 588,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 028 799,7 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
521 389,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
7 507 410,7 |
|||
05 |
Здравоохранение |
31 005 060,4 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
267 790,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
267 790,0 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
267 790,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 137 565,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 137 565,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
622 061,0 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
341 048,0 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
165 402,0 |
|||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц, находящихся и освободившихся из мест лишения свободы, в рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы |
8 024,0 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 030,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
7 530 594,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
7 530 594,0 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе, связанные с употреблением психоактивных веществ |
5 031 446,0 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
105 924,0 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
798 128,0 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
100 204,0 |
|||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
175 069,0 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
294 850,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
1 024 973,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
12 960 078,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
12 960 078,0 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
11 276 911,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 683 167,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
2 213 333,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
2 213 333,0 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
2 171 792,0 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
41 541,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
6 895 700,4 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 325 498,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
102 186,0 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
251 844,0 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
119 472,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
22 360,0 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
64 351,0 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
7 883,0 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
3 757 402,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 570 202,4 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
2 570 202,4 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 497 412,9 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
4 286 645,3 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 578 222,3 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
1 177 126,9 |
|||
012 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата |
195 596,7 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
938 001,7 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе, детей-инвалидов в реабилитационных центрах |
90 471,0 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
177 026,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 088 425,0 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 049 339,0 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
39 086,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
619 998,0 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
619 998,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
168 938,3 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
168 938,3 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
168 938,3 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
2 041 829,3 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 965 528,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
68 201,6 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
26 651,7 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
132 778,0 |
|||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
65 811,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
42 380,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
448 607,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 181 099,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
76 301,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 |
76 301,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 249 579,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
5 259 806,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
5 259 806,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000,0 |
|||
024 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
381 420,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 326 309,0 |
|||
031 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
322 377,0 |
|||
056 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
1 643 700,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
7 989 773,3 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
7 989 773,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
62 260,4 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 220,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
4 849 975,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
698 988,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
356 997,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 475 917,7 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
542 415,2 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
4646349,6 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
2 225 782,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
1 874 582,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
36 177,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
319 880,0 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
719 280,0 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
576 676,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 362,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
217 207,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
351 200,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
351 200,0 |
|||
2 |
Спорт |
1 095 371,5 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
504 215,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
32 200,0 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
69 730,0 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
309 582,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 395,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
53 908,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
35 400,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
591 156,5 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
514 150,5 |
|||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
77 006,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
1 054 557,5 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
375 320,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
27 275,0 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
329 659,5 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
18 386,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
260 600,0 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
260 600,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
348 619,0 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
348 619,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
70 018,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
30 868,0 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
38 050,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 100,0 |
|||
4 |
Туризм |
35 628,5 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
35 628,5 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
35 628,5 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
235 010,1 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
235 010,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
147 850,1 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
37 908,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 642,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
43 610,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
7 361 239,6 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
7 361 239,6 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
7 361 239,6 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
197 239,6 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
7 164 000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
10 283 543,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
3 688 904,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 635 832,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
84 990,0 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
242 055,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
13 246,0 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
1 031 548,0 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
191 781,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
36 978,0 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
1 581 069,0 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
44 554,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
409 611,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
53 072,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
53 072,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
201 575,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
152 830,0 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
7 272,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
124 758,0 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем |
20 800,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
48 745,0 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
48 745,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
1 004 479,4 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 004 479,4 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
993 045,4 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
11 434,0 |
|||
4 |
Рыбное хозяйство |
3 093,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 093,0 |
|||
034 |
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
3 093,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
1 568 698,6 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
198 153,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
76 153,7 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
117 137,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 863,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 370 544,9 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
1 370 544,9 |
|||
6 |
Земельные отношения |
27 826,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
27 826,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
26 446,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 380,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
3 788 967,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 788 967,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
3 061 566,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
54 082,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
665 255,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
8 064,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
519 165,3 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
519 165,3 |
|||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
40776,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
39 076,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 700,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
429 371,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
51 031,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
44 985,0 |
|||
050 |
Мероприятия по восстановлению объектов социальной сферы и жилья граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций |
42 712,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
290 643,3 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
49 018,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
29 216,0 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов |
15 000,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 802,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
5 741 672,4 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
3 015 251,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
3 015 251,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 960 984,0 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) |
54 267,0 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
129 428,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
129 428,0 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов |
129 428,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2 596 993,4 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 596 993,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
40 257,8 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 402 220,0 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
200 434,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
39 638,5 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
614 443,1 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
300 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
4 660 844,2 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
71 847,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
71847,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
66 284,0 |
|||
002 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 563,0 |
|||
9 |
Прочие |
4 588 997,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
130 260,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
130 260,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
315 870,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
315 870,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
170730,0 |
|||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
170 730,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
2 490 910,0 |
|||
004 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
13 350,0 |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
4 000,0 |
|||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
2 244 486,0 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
161 256,0 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
67818,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
1 481 227,2 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
1 481 227,2 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
7 411,0 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
7 411,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
7 411,0 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
7 411,0 |
|||
15 |
Трансферты |
30 058 619,7 |
|||
1 |
Трансферты |
30 058 619,7 |
|||
257 |
Управление финансов области |
30 058 619,7 |
|||
007 |
Субвенции |
28 973 215,0 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
374 550,1 |
|||
017 |
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
1 642,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
609 212,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения |
100 000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
2 719 746,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
4 095 215,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 106 260,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
3 106 260,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 106 260,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
3 106 260,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
348 955,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
348 955,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
348 955,0 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
348 955,0 |
|||
13 |
Прочие |
640 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
640 000,0 |
|||
Управление предпринимательства и промышленности области |
640 000,0 |
||||
009 |
Содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
640 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 375 469,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 375 469,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 375 469,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
738 840,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
738 840,0 |
||||
13 |
Прочие |
738 840,0 |
|||
9 |
Прочие |
738 840,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
80 000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
80 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
400 000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
400 000,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
258 840,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
258 840,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-4 264 679,6 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
4 264 679,6 |
||||
7 |
Поступления займов |
4 095 215,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
4 095 215,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
4 095 215,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
1 139 040,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1 139 040,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
1 139 040,0 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 139 040,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
1 308 504,6 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
1 308 504,6 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
1 308 504,6 |
Приложение 2
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Областной бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование доходов |
|||||
1. ДОХОДЫ |
116 765 662,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
14 662 935,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
6 606 445,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6 606 445,0 |
|||
01 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
6 516 565,0 |
|||
04 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты |
89 880,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
5 382 677,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
5 382 677,0 |
|||
01 |
Социальный налог |
5 382 677,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 673 813,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 673 813,0 |
|||
03 |
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
139 154,0 |
|||
04 |
Плата за лесные пользования |
103 384,0 |
|||
16 |
Плата за эмиссии в окружающую среду |
2 431 275,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
221 257,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
136 591,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
106 691,0 |
|||
04 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности |
106 691,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
29 900,0 |
|||
06 |
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам-заемщикам |
29 900,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
84 666,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
84 666,0 |
|||
06 |
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета |
84 666,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
101 881 470,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
101 881 470,0 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
101 881 470,0 |
Функциональная группа |
Сумма 2012 |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование расходов |
||||||
Расходы |
120 044 687 |
|||||
II. Затраты |
110 293 924 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 002 247 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
1 775 081 |
||||
110 |
Аппарат маслихата области |
54 209 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
52 630 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 579 |
||||
120 |
Аппарат акима области |
1 720 872 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
777 090 |
||||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
890 227 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
53 555 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
114 682 |
||||
257 |
Управление финансов области |
114 682 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
104 326 |
||||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
7 226 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 130 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
112 484 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
112 484 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
109 208 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 276 |
||||
02 |
Оборона |
353 756 |
||||
1 |
Военные нужды |
68 619 |
||||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
68 619 |
||||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
30 391 |
||||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
38 228 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
285 137 |
||||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
285 137 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
43 864 |
||||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
58 716 |
||||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
14 435 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
165 929 |
||||
009 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 193 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 097 856 |
||||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8 097 856 |
||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
7 931 750 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
7 283 879 |
||||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
5 725 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
508 074 |
||||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
55 896 |
||||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
61 117 |
||||
015 |
Организация содержания служебных животных |
17 059 |
||||
271 |
Управление строительства области |
166 106 |
||||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
166 106 |
||||
04 |
Образование |
11 408 312 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
4 789 225 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
2 167 062 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
2 096 274 |
||||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
70 788 |
||||
261 |
Управление образования области |
2 622 163 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
1 326 084 |
||||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
1 296 079 |
||||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
4 804 590 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
298 866 |
||||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
298 866 |
||||
261 |
Управление образования области |
4 505 724 |
||||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 505 724 |
||||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
309 220 |
||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
163 181 |
||||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
163 181 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
5 440 |
||||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
5 440 |
||||
261 |
Управление образования области |
140 599 |
||||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
140 599 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1 505 277 |
||||
261 |
Управление образования области |
1 045 591 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
74 770 |
||||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
123 220 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
34 860 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
96 062 |
||||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
86 495 |
||||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
87 968 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 243 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
539 973 |
||||
271 |
Управление строительства области |
459 686 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
459 686 |
||||
05 |
Здравоохранение |
22 715 846 |
||||
1 |
Больницы широкого профиля |
82 407 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
82 407 |
||||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемым центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
82 407 |
||||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 171 374 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 171 374 |
||||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
736 234 |
||||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
380 690 |
||||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
53 348 |
||||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 102 |
||||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
5 481 594 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
5 481 594 |
||||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
5 154 956 |
||||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
226 216 |
||||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
74 900 |
||||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
6 031 |
||||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
19 491 |
||||
4 |
Поликлиники |
11 895 424 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 895 424 |
||||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
10 611 350 |
||||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 284 074 |
||||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
2 401 285 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
2 401 285 |
||||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
2 355 152 |
||||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
46 133 |
||||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
1 683 762 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 683 762 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
107 765 |
||||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
209 261 |
||||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
133 577 |
||||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
29 275 |
||||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
71 288 |
||||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
3 233 |
||||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 129 363 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 918 787 |
||||
1 |
Социальное обеспечение |
4 446 253 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 421 719 |
||||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
990 994 |
||||
012 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата |
172 689 |
||||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
958 564 |
||||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
115 686 |
||||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
183 786 |
||||
261 |
Управление образования области |
1 106 508 |
||||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 106 508 |
||||
271 |
Управление строительства области |
918 026 |
||||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
918 026 |
||||
2 |
Социальная помощь |
198 347 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
198 347 |
||||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
198 347 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
1 274 187 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 274 187 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
73 581 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 207 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 198 399 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 490 354 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 009 275 |
||||
271 |
Управление строительства области |
2 009 275 |
||||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000 |
||||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 423 275 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2 481 079 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
2 481 079 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
48 738 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 462 |
||||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
1 005 674 |
||||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
690 668 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
585 368 |
||||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
149 169 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 344 529 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
2 931 255 |
||||
262 |
Управление культуры области |
1 482 665 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
39 345 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
141 607 |
||||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
654 482 |
||||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
513 974 |
||||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 180 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
132 077 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1 448 590 |
||||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 448 590 |
||||
2 |
Спорт |
1 204 453 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
333 153 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
35 168 |
||||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
36 562 |
||||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
260 368 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 055 |
||||
271 |
Управление строительства области |
871 300 |
||||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
871 300 |
||||
3 |
Информационное пространство |
1 010 002 |
||||
259 |
Управление архивов и документации области |
312 152 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
27 726 |
||||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
283 594 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
832 |
||||
262 |
Управление культуры области |
272 397 |
||||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
272 397 |
||||
263 |
Управление внутренней политики области |
355 673 |
||||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
355 673 |
||||
264 |
Управление по развитию языков области |
69 780 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
33 799 |
||||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
34 967 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 014 |
||||
4 |
Туризм |
17 428 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
17 428 |
||||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
17 428 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
181 391 |
||||
263 |
Управление внутренней политики области |
181 391 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
147 385 |
||||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
31 943 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 063 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
5 000 000 |
||||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
5 000 000 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
5 000 000 |
||||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
5 000 000 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 512 140 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
2 505 119 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2 196 223 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
91 409 |
||||
002 |
Поддержка семеноводства |
54 463 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 742 |
||||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
63 420 |
||||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
205 206 |
||||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
39 566 |
||||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
1 691 744 |
||||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
47 673 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
308 896 |
||||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
308 896 |
||||
2 |
Водное хозяйство |
39 881 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
39 881 |
||||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
7 781 |
||||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
32 100 |
||||
3 |
Лесное хозяйство |
961 715 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
961 715 |
||||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
949 576 |
||||
006 |
Охрана животного мира |
12 139 |
||||
5 |
Охрана окружающей среды |
917 605 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
171 559 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
76 098 |
||||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
93 178 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 283 |
||||
271 |
Управление строительства области |
746 046 |
||||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
746 046 |
||||
6 |
Земельные отношения |
29 952 |
||||
251 |
Управление земельных отношений области |
29 952 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
29 080 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
872 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
57 868 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
57 868 |
||||
019 |
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
57 868 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
162 446 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
162 446 |
||||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
44 564 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
43 266 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 298 |
||||
271 |
Управление строительства области |
85 233 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
82 750 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 483 |
||||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
32 649,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
31 698 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
951 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 356 252 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 078 044 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 078 044 |
||||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 078 044 |
||||
4 |
Воздушный транспорт |
138 488 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
138 488 |
||||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов |
138 488 |
||||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2 139 720 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 139 720 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
41 486 |
||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 882 525 |
||||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
214 464 |
||||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 245 |
||||
13 |
Прочие |
3 488 690 |
||||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
451 351 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
451 351 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
106 289 |
||||
002 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 300 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
340 762 |
||||
9 |
Прочие |
3 037 339 |
||||
257 |
Управление финансов области |
297 683 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
297 683 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
1 845 456 |
||||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
1 845 456 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
4 200 |
||||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
4 200 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
890 000 |
||||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
890 000 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
6 852 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
6 852 |
||||
257 |
Управление финансов области |
6 852 |
||||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
6 852 |
||||
15 |
Трансферты |
33 435 857 |
||||
1 |
Трансферты |
33 435 857 |
||||
257 |
Управление финансов области |
33 435 857 |
||||
007 |
Субвенции |
33 435 857 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
36 751 |
|||||
Бюджетные кредиты |
1 503 440 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 503 440 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 503 440 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1 503 440 |
||||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
1 503 440 |
||||
13 |
Прочие |
0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 466 689 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 466 689 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 466 689 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
7 108 283 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
7 108 283 |
|||||
13 |
Прочие |
7 108 283 |
||||
9 |
Прочие |
7 108 283 |
||||
257 |
Управление финансов области |
7 108 283 |
||||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
7 108 283 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-673 296 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
673 296 |
|||||
7 |
Поступления займов |
1 812 336 |
||||
01 |
Внутренние государственные займы |
1 812 336 |
||||
2 |
Договоры займа |
1 812 336 |
||||
16 |
Погашение займов |
1 139 040 |
||||
1 |
Погашение займов |
1 139 040 |
||||
257 |
Управление финансов области |
1 139 040 |
||||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 139 040 |
Приложение 3
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Областной бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование доходов |
|||||
1. ДОХОДЫ |
116 778 913,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
16 022 446,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
7 252 450,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 252 450,0 |
|||
01 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
7 136 779,0 |
|||
04 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты |
115 671,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
5 909 016,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
5 909 016,0 |
|||
01 |
Социальный налог |
5 909 016,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 860 980,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 860 980,0 |
|||
03 |
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
148 895,0 |
|||
04 |
Плата за лесные пользования |
110 621,0 |
|||
16 |
Плата за эмиссии в окружающую среду |
2 601 464,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
234 732,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
109 909,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
99 771,0 |
|||
04 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности |
99 771,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
10 138,0 |
|||
06 |
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам-заемщикам |
10 138,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
124 823,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
124 823,0 |
|||
06 |
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета |
124 823,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
|||
07 |
Возврат неиспользованных средств ранее полученных из местного бюджета |
0,0 |
|||
09 |
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 |
|||
02 |
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
100 521 735,0 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
0,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
100 521 735,0 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
100 521 735,0 |
|||
02 |
Целевые трансферты на развитие |
11 240 031,0 |
|||
03 |
Субвенции |
89 281 704,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование расходов |
||||||
Расходы |
119 485 898,0 |
|||||
II. Затраты |
110 470 828,0 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 070 083,0 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
1 841 028,0 |
||||
110 |
Аппарат маслихата области |
55 557,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
53 939,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 618,0 |
||||
120 |
Аппарат акима области |
1 785 471,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
812 225,0 |
||||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
917 280,0 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
55 966,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
114 432,0 |
||||
257 |
Управление финансов области |
114 432,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
106 700,0 |
||||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
7 732,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
114 623,0 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
114 623,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
111 284,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 339,0 |
||||
02 |
Оборона |
371 299,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
71 332,0 |
||||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
71 332,0 |
||||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
31 035,0 |
||||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
40 297,0 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
299 967,0 |
||||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
299 967,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
44 834,0 |
||||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
59 934,0 |
||||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
15 412,0 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
177 545,0 |
||||
009 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 242,0 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 063 821,0 |
||||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8 063 821,0 |
||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
8 063 821,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
7 403 806,0 |
||||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
6 125,0 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
516 343,0 |
||||
012 |
Организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних |
0,0 |
||||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
56 833,0 |
||||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
62 461,0 |
||||
015 |
Организация содержания служебных животных |
18 253,0 |
||||
04 |
Образование |
14 481 776,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
4 910 899,0 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
2 229 382,0 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
2 156 778,0 |
||||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
72 604,0 |
||||
261 |
Управление образования области |
2 681 517,0 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
1 355 072,0 |
||||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
1 326 445,0 |
||||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
4 954 619,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
308 827,0 |
||||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
308 827,0 |
||||
261 |
Управление образования области |
4 645 792,0 |
||||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 645 792,0 |
||||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
319 939,0 |
||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
169 166,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
169 166,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
5 821,0 |
||||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
5 821,0 |
||||
261 |
Управление образования области |
144 952,0 |
||||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
144 952,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 296 319,0 |
||||
261 |
Управление образования области |
1 100 696,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
76 449,0 |
||||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
129 378,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
37 300,0 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
101 149,0 |
||||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
87 484,0 |
||||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
88 872,0 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 293,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
577 771,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
3 195 623,0 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
3 195 623,0 |
||||
05 |
Здравоохранение |
23 251 690,0 |
||||
1 |
Больницы широкого профиля |
88 175,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
88 175,0 |
||||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемым центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
88 175,0 |
||||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 208 305,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 208 305,0 |
||||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
767 151,0 |
||||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
386 263,0 |
||||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
53 712,0 |
||||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 179,0 |
||||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
5 618 512,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
5 618 512,0 |
||||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
5 269 010,0 |
||||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
242 051,0 |
||||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
80 143,0 |
||||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
6 453,0 |
||||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
20 855,0 |
||||
4 |
Поликлиники |
12 125 954,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
12 125 954,0 |
||||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
10 751 995,0 |
||||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 373 959,0 |
||||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
2 432 211,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
2 432 211,0 |
||||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
2 385 099,0 |
||||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
47 112,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
1 778 533,0 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 778 533,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
110 207,0 |
||||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
216 984,0 |
||||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
135 293,0 |
||||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
31 324,0 |
||||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
73 000,0 |
||||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
3 306,0 |
||||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 208 419,0 |
||||
15 |
За счет средств местного бюджета |
1 208 419,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 057 320,0 |
||||
1 |
Социальное обеспечение |
4 486 010,0 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 509 203,0 |
||||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
1 003 334,0 |
||||
012 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата |
196 846,0 |
||||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
1 023 592,0 |
||||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
96 639,0 |
||||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
188 792,0 |
||||
261 |
Управление образования области |
1 140 809,0 |
||||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 140 809,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
835 998,0 |
||||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
835 998,0 |
||||
2 |
Социальная помощь |
212 232,0 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
212 232,0 |
||||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
212 232,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
1 359 078,0 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 359 078,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
74 554,0 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 237,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 282 287,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 250 510,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 461 000,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
2 461 000,0 |
||||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000,0 |
||||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 875 000,0 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
1 789 510,0 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
1 789 510 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
49 779,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 493,0 |
||||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
811 894,0 |
||||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
300 000,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
626 344,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 639 830,0 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
2 197 251,0 |
||||
262 |
Управление культуры области |
1 531 251,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
40 538,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
151 519,0 |
||||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
675 665,0 |
||||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
520 991,0 |
||||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 216,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
141 322,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
666 000,0 |
||||
016 |
Развитие объектов культуры |
666 000,0 |
||||
2 |
Спорт |
564 215,0 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
354 715,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
35 922,0 |
||||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
39 121,0 |
||||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
278 594,0 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 078,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
209 500,0 |
||||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
209 500,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
667 794,0 |
||||
259 |
Управление архивов и документации области |
318 035,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
28 306,0 |
||||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
288 880,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
849,0 |
||||
262 |
Управление культуры области |
278 316,0 |
||||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
278 316,0 |
||||
264 |
Управление по развитию языков области |
71 443,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
35 003,0 |
||||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
36 440,0 |
||||
4 |
Туризм |
18 648,0 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
18 648,0 |
||||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
18 648,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
191 922,0 |
||||
013 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
0,0 |
||||
263 |
Управление внутренней политики области |
191 922,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
155 565,0 |
||||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
34 179,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 178,0 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
4 000 000,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
4 000 000,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
0,0 |
||||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
0,0 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
4 000 000,0 |
||||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
4 000 000,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 379 220,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
2 654 235,0 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2 345 339,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
93 323,0 |
||||
002 |
Поддержка семеноводства |
58 275,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 800,0 |
||||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
67 859,0 |
||||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
219 570,0 |
||||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
42 336,0 |
||||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
1 810 166,0 |
||||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
51 010,0 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
308 896,0 |
||||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
308 896,0 |
||||
2 |
Водное хозяйство |
42 673 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
42 673 |
||||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
8 326,0 |
||||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
34 347,0 |
||||
3 |
Лесное хозяйство |
985 054,0 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
985 054,0 |
||||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
972 652,0 |
||||
006 |
Охрана животного мира |
12 402,0 |
||||
5 |
Охрана окружающей среды |
604 520,0 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
179 985,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
77 945,0 |
||||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
99 702,0 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 338,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
424 535,0 |
||||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
424 535,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
30 819,0 |
||||
251 |
Управление земельных отношений области |
30 819,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
29 921,0 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
898,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
61 919,0 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
61 919,0 |
||||
019 |
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
61 919,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
167 184,0 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
167 184,0 |
||||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
45 386,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
44 064,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 322,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
88 348,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
85 775,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 573,0 |
||||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
33 450,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32 476,0 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
974,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 013 406,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 153 507,0 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 153 507,0 |
||||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 153 507,0 |
||||
4 |
Воздушный транспорт |
148 182,0 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
148 182,0 |
||||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов |
148 182,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1 711 717,0 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 711 717,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
42 369,0 |
||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 438 601,0 |
||||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
229 476,0 |
||||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 271,0 |
||||
13 |
Прочие |
3 830 460,0 |
||||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
479 631,0 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
479 631,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
110 416,0 |
||||
002 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 600,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
364 615,0 |
||||
9 |
Прочие |
3 350 829,0 |
||||
257 |
Управление финансов области |
325 143,0 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
325 143,0 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
2 131 386,0 |
||||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
2 131 386,0 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
4 300,0 |
||||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
4 300,0 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
890 000,0 |
||||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
890 000,0 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
6 509,0 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
6 509,0 |
||||
257 |
Управление финансов области |
6 509,0 |
||||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
6 509,0 |
||||
15 |
Трансферты |
32 887 720,0 |
||||
1 |
Трансферты |
32 887 720,0 |
||||
257 |
Управление финансов области |
32 887 720,0 |
||||
007 |
Субвенции |
32 887 720,0 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-446 089,0 |
|||||
Бюджетные кредиты |
976 000,0 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
976 000,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
976 000,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
976 000,0 |
||||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
976 000,0 |
||||
13 |
Прочие |
0,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 422 089,0 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 422 089,0 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 422 089,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
6 916 030,0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
6 916 030,0 |
|||||
13 |
Прочие |
6 916 030,0 |
||||
9 |
Прочие |
6 916 030,0 |
||||
257 |
Управление финансов области |
6 916 030,0 |
||||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
6 916 030,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-161 856,0 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
161 856,0 |
|||||
7 |
Поступления займов |
1 284 896,0 |
||||
01 |
Внутренние государственные займы |
1 284 896,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
1 284 896,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1 123 040,0 |
||||
1 |
Погашение займов |
1 123 040,0 |
||||
257 |
Управление финансов области |
1 123 040,0 |
||||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 123 040,0 |
Приложение 4
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Перечень областных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения
областного бюджета на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение по специальным учебным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
Приложение 5
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения
местных бюджетов на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Приложение 6
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 24/310-IV
Трансферты из областного бюджета бюджетам районов
(городов областного значения) на социальную помощь
отдельным категориям нуждающихся граждан
Сноска. Приложение 6 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
в том числе: |
|||
На оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) |
На оказание материальной помощи семьям, погибших в Афганистане |
На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан |
На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
1181099,0 |
497156,0 |
3165,0 |
4872,0 |
13376,0 |
|
1 |
Абайский район |
32 939,0 |
9 246,0 |
60,0 |
48,0 |
392,0 |
2 |
Аягозский район |
86 305,0 |
13 415,0 |
180,0 |
144,0 |
360,0 |
3 |
Бескарагайский район |
40 384,0 |
10 320,0 |
60,0 |
42,0 |
90,0 |
4 |
Бородулихинский район |
31 897,0 |
10 650,0 |
60,0 |
24,0 |
144,0 |
5 |
Глубоковский район |
29 684,0 |
18 886,0 |
300,0 |
144,0 |
688,0 |
6 |
Жарминский район |
56 750,0 |
10 746,0 |
72,0 |
72,0 |
|
7 |
Зайсанский район |
65 256,0 |
7 452,0 |
30,0 |
408,0 |
|
8 |
Зыряновский район |
55 032,0 |
26 149,0 |
192,0 |
568,0 |
|
9 |
Катон-Карагайский район |
35 811,0 |
4 820,0 |
120,0 |
48,0 |
168,0 |
10 |
Курчумский район |
48 051,0 |
4 612,0 |
72,0 |
174,0 |
|
11 |
Кокпектинский район |
50 627,0 |
6 541,0 |
300,0 |
48,0 |
96,0 |
12 |
город Риддер |
29 363,0 |
23 288,0 |
240,0 |
192,0 |
432,0 |
13 |
город Семей |
223 795,6 |
139 330,0 |
730,0 |
1 536,0 |
3 302,0 |
14 |
город Курчатов |
29 153,0 |
24 512,0 |
|||
15 |
Тарбагатайский район |
59 907,4 |
5 918,0 |
24,0 |
196,0 |
|
16 |
город Усть-Каменогорск |
177 946,0 |
144 810,0 |
635,0 |
1 998,0 |
4 848,0 |
17 |
Уланский район |
43 346,0 |
8 512,0 |
120,0 |
66,0 |
656,0 |
18 |
Урджарский район |
61 655,0 |
11 053,0 |
240,0 |
96,0 |
240,0 |
19 |
Шемонаихинский район |
23 197,0 |
16 896,0 |
120,0 |
96,0 |
542,0 |
продолжение таблицы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
в том числе: |
||
Для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) |
На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени |
На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей |
|||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
Всего |
1181099,0 |
420885,0 |
172255,0 |
69390,0 |
|
1 |
Абайский район |
32 939,0 |
13 113,0 |
7 430,0 |
2 650,0 |
2 |
Аягозский район |
86 305,0 |
43 266,0 |
18 960,0 |
9 980,0 |
3 |
Бескарагайский район |
40 384,0 |
22 787,0 |
4 675,0 |
2 410,0 |
4 |
Бородулихинский район |
31 897,0 |
16 059,0 |
3 720,0 |
1 240,0 |
5 |
Глубоковский район |
29 684,0 |
4 641,0 |
3 740,0 |
1 285,0 |
6 |
Жарминский район |
56 750,0 |
29 420,0 |
12 195,0 |
4 245,0 |
7 |
Зайсанский район |
65 256,0 |
42 116,0 |
9 625,0 |
5 625,0 |
8 |
Зыряновский район |
55 032,0 |
23 428,0 |
3 285,0 |
1 410,0 |
9 |
Катон-Карагайский район |
35 811,0 |
19 365,0 |
8 185,0 |
3 105,0 |
10 |
Курчумский район |
48 051,0 |
31 518,0 |
8 355,0 |
3 320,0 |
11 |
Кокпектинский район |
50 627,0 |
31 972,0 |
8 720,0 |
2 950,0 |
12 |
город Риддер |
29 363,0 |
3 646,0 |
995,0 |
570,0 |
13 |
город Семей |
223 795,6 |
47 032,6 |
24 460,0 |
7 405,0 |
14 |
город Курчатов |
29 153,0 |
4 006,0 |
385,0 |
250,0 |
15 |
Тарбагатайский район |
59 907,4 |
22 209,4 |
21 375,0 |
10 185,0 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
177 946,0 |
18 900,0 |
5 195,0 |
1 560,0 |
17 |
Уланский район |
43 346,0 |
25 492,0 |
6 370,0 |
2 130,0 |
18 |
Урджарский район |
61 655,0 |
18 466,0 |
23 100,0 |
8 460,0 |
19 |
Шемонаихинский район |
23 197,0 |
3 448,0 |
1 485,0 |
610,0 |
Приложение 7
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Трансферты из областного бюджета бюджетам районов
(городов областного значения)
Сноска. Приложение 7 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
Управление образования |
Управление строительства |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
4699316,7 |
496633,4 |
1071446,3 |
2173513,9 |
129104,0 |
|
1 |
Абайский район |
75 363,0 |
35850,0 |
11 983,0 |
20 887,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения с.Саржал |
20 887,0 |
20 887,0 |
||||
На приобретение электронных учебников |
850,0 |
850,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
|||||
На капитальный ремонт детского сада в с. Караул |
35 000,0 |
35 000,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома культуры в с. Караул |
4 421,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного модуля в с. Караул |
6 993,0 |
6 993,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего здания магазина «Нива» под краеведческий музей |
2 670,0 |
2 670,0 |
||||
На приобретение трех домов |
2 320,0 |
2 320,0 |
||||
2 |
Аягозский район |
195612,0 |
76503,0 |
39724,0 |
56000,0 |
21163,0 |
в том числе: |
||||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
21 163,0 |
21 163,0 |
||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
6 506,0 |
6 506,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
|||||
На текущий ремонт здания мини центра ГУ «Многопрофильная казахская школа-гимназия в г. Аягоз» |
24 997,0 |
24 997,0 |
||||
На строительство историко-культурного и литературно-мемориального музея имени Арипа Танирбергенова в г. Аягоз |
39 724,0 |
39 724,0 |
||||
На текущий ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в г. Аягоз |
56 000,0 |
56 000,0 |
||||
На капитальный ремонт бывшего здания детского сада «Балауса» |
45 000,0 |
45 000,0 |
||||
3 |
Бескарагайский район |
56092,0 |
10630,0 |
0,0 |
43240,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водопровода в с. Бескарагай |
30 000,0 |
30 000,0 |
||||
На приобретение электронных учебников |
1 500,0 |
1 500,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
|||||
На текущий ремонт здания и благоустройство территории школы ГУ «Больше-Владимировская СШ с. Бескарагай» |
9 130,0 |
9 130,0 |
||||
На устройство тротуарной брусчатки и автомобильной стоянки по ул. Сейфуллина угол ул. Тәуелсіздік в с. Бескарагай |
13 240,0 |
13 240,0 |
||||
4 |
Бородулихинский район |
148609,0 |
2208,0 |
77006,0 |
67173,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения с. Бородулиха (2-я очередь) |
67 173,0 |
67 173,0 |
||||
На реконструкцию стадиона в с. Бородулиха |
77 006,0 |
77 006,0 |
||||
На приобретение электронных учебников |
1 950,0 |
1 950,0 |
||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
258,0 |
258,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
|||||
5 |
Глубоковский район |
227185,7 |
1800,0 |
0,0 |
153778,7 |
69384,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию системы водоснабжения пос. Глубокое (микрорайон "Абай") |
52 175,0 |
52 175,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Быструха |
23 292,0 |
23 292,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Веселовка |
19 785,0 |
19 785,0 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||
На приобретение электронных учебников |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||
На приобретение жилья отдельным категориям граждан (аварийный дом, 35 квартир) п. Белоусовка |
67 584,0 |
67 584,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения |
58 526,7 |
58 526,7 |
||||
6 |
Жарминский район |
17 703,0 |
15480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
498,0 |
498,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа им. Кенжебека Шакенова» с. Жанаозен |
14 982,0 |
14 982,0 |
||||
7 |
Зайсанский район |
160182,5 |
4221,5 |
0,0 |
143051,0 |
10687,0 |
в том числе: |
||||||
На строительство сетей электроснабжения к площадке водозаборных сооружений и водопроводной сети правобережной части с. Биржан |
115 051,0 |
115 051,0 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
10 687,0 |
10 687,0 |
||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений г. Зайсан |
28 000,0 |
28 000,0 |
||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
221,5 |
221,5 |
||||
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
8 |
Зыряновский район |
146412,0 |
0,0 |
73000,0 |
44349,0 |
7097,0 |
в том числе: |
||||||
На разработку ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в г.Зыряновск |
6 678,0 |
6 678,0 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
7 097,0 |
7 097,0 |
||||
На реконструкцию бывшего ДК "Горняк" под историко-культурный центр в г. Зыряновск Зыряновского района |
73 000,0 |
73 000,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения |
37 671,0 |
37 671,0 |
||||
На текущий ремонт дорог |
19 743,0 |
|||||
9 |
Катон-Карагайский район |
60591,0 |
0,0 |
0,0 |
30463,0 |
13221,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию водопроводных сетей и сооружении в с. Новоберезовка |
9 922,0 |
9 922,0 |
||||
На реконструкцию водопроводных сетей и сооружении в с. Малонарымка |
16 285,0 |
16 285,0 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
650,0 |
650,0 |
||||
На приобретение специализированного автотранспорта |
4 256,0 |
4 256,0 |
||||
На берегоукрепительные работы реки Коктерек в с.Чингистай |
12 571,0 |
12 571,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На текущий ремонт моста через реку Коктерек в селе Чингистай |
14 684,0 |
|||||
10 |
Курчумский район |
22091,6 |
4228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
4 228,5 |
4 228,5 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На средний ремонт автомобильной дороги «Теректы-Тоскаин-Шанагаты" |
15 640,1 |
|||||
11 |
Кокпектинский район |
124490,0 |
26917,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение капитального ремонта сш. им. Болганбаева в с. Самарское |
7 416,0 |
7 416,0 |
||||
На завершение работ по капитальному ремонту Дома Культуры в с.Кокпекты |
41 199,0 |
|||||
На приобретение электронных учебников |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
826,0 |
826,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На капитальный ремонт кровли здания школы «№ 1 Самар орта мектебі» ММ по ул. Мира,14 в с.Самарское» |
12 875,0 |
12 875,0 |
||||
На капитальный ремонт здания Дома культуры с.Самарское |
48 151,0 |
|||||
На содержание вновь вводимого детского сада на 90 мест в с. Кокпекты и открытие дополнительных 3-х групп в детском саде «Дәншік» в рамках программы «Балапан» |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации на 10 двухквартирных домов в с.Кокжайык |
6 000,0 |
6 000,0 |
||||
12 |
город Семей |
817977,0 |
1 479,0 |
186 400,0 |
537 649,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства 72-квартирного жилого дома пос. Энергетик позиция 1 г. Семей |
186 400,0 |
186 400,0 |
||||
На реконструкцию головного водозабора пос. Шульбинск г. Семей |
107 815,0 |
107 815,0 |
||||
На увеличение уставного капитала ТОО "Спорткомплекс «Ертіс» |
35 400,0 |
|||||
Реконструкция распределительных тепловых сетей «МЭН» от ЦТП-352 квартал (1 очередь строительства) в г. Семей |
6 576,0 |
6 576,0 |
||||
Распределительные тепловые сети ЦТП «Агрохимлаборатория» (2 очередь строительства) г. Семей |
8 000,0 |
8 000,0 |
||||
Распределительные тепловые сети ЦТП «342 квартал» (2 очередь строительства) г. Семей |
8 000,0 |
8 000,0 |
||||
Распределительные тепловые сети ЦТП «343 квартал» (2 очередь строительства) г. Семей |
6 607,0 |
6 607,0 |
||||
На участие в спортивных мероприятиях коммунального государственного казенного предприятия «Семей» |
53 908,0 |
|||||
Электроснабжение домов индивидуальной застройки в г. Семей. Электроснабжение домов поселка Энергетиков, ул. Орманды, ул. Шалкар, ул. Крайней, пер.Каржаубайулы |
9 872,0 |
9 872,0 |
||||
Электроснабжение домов индивидуальной застройки в г.Семей. Электроснабжение домов поселка Восточный, ул. Ак-Жол 2, ул. Ак-Жол 3 |
16 882,0 |
16 882,0 |
||||
На проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения города Семей |
279 812,0 |
279 812,0 |
||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
1 479,0 |
1 479,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
3 141,0 |
|||||
Электроснабжение поселка Восточный, пер.Ак-жол, ул.Жибек-Жолы, ул. Абдуали г. Семей |
31 222,0 |
31 222,0 |
||||
Электроснабжение домов индивидуальной застройки в г.Семей. Электроснабжение жилого массива от КТПН-1 в районе Мелькомбината по пер. Келешек, пер. Болашак, пр. Ауэзова |
8 736,0 |
8 736,0 |
||||
Реконструкция котельной 35 квартала в г.Семей. Электроснабжение котельной 35 квартала в г. Семей (1-я очередь) |
54 127,0 |
54 127,0 |
||||
13 |
город Курчатов |
302024,3 |
0,0 |
59765,3 |
38627,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства полигона ТБО в г. Курчатов |
59 765,3 |
59 765,3 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
1 769,0 |
|||||
На средний ремонт дорог |
201 863,0 |
|||||
На благоустройство и очистку территории города |
38 627,0 |
38 627,0 |
||||
14 |
город Риддер |
241966,0 |
0,0 |
0,0 |
239744,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На строительство линии освещения в с. Лесхоз |
3 251,0 |
3 251,0 |
||||
На строительство линии освещения в с. Бутаково |
3 020,0 |
3 020,0 |
||||
На строительство линии электроосвещения города Риддер |
15 944,0 |
15 944,0 |
||||
На водоснабжение из подземного источника г. Риддера (пересчет) |
97 706,0 |
97 706,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
|||||
На текущий ремонт водопроводных сетей |
49 823,0 |
49 823,0 |
||||
На текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей |
70 000,0 |
70 000,0 |
||||
15 |
Тарбагатайский район |
143321,4 |
15660,4 |
50000,0 |
25438,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Киндикты |
20 539,0 |
20 539,0 |
||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений с. Аксуат Тарбагатайского района |
4 899,0 |
4 899,0 |
||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
716,0 |
716,0 |
||||
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях |
14 944,4 |
14 944,4 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На текущий ремонт дорог |
50 000,0 |
|||||
На строительство «Пришкольный интернат на 100 мест в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО» |
50 000,0 |
50 000,0 |
||||
16 |
город Усть-Каменогорск |
1763371,0 |
266994,0 |
509077,0 |
684163,0 |
0,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства 95-квартирного 6-этажного жилого дома по ул. Утепова г. Усть-Каменогорск |
186 700,0 |
186 700,0 |
||||
На строительство инженерно-коммуникационных сетей I квартала 19 жилого района г. Усть-Каменогорск (к строящемуся областному центру крови) |
322 377,0 |
322 377,0 |
||||
На водоснабжение п.Согра г.Усть-Каменогорска 2-очередь |
31 618,0 |
31 618,0 |
||||
На водоснабжение п.Левый берег г. Усть-Каменогорска |
19 627,0 |
19 627,0 |
||||
На водоснабжение 23 жилого района г. Усть-Каменогорска |
41 820,0 |
41 820,0 |
||||
На водоснабжение жилого района п. Ульбинский г.Усть-Каменогорска |
19 363,0 |
19 363,0 |
||||
На реконструкцию водоснабжения п. Бабкина-Мельница г. Усть-Каменогорска |
15 763,0 |
15 763,0 |
||||
На водоснабжение п.Согра г.Усть-Каменогорска 1-очередь |
10 019,0 |
10 019,0 |
||||
На реконструкцию водозабора Элеваторный в г. Усть-Каменогорск |
59 286,0 |
59 286,0 |
||||
На водоснабжение с. Ахмирово г. Усть-Каменогорска |
64 855,0 |
64 855,0 |
||||
Водовод в две нитки КШТ-Ахмирово г. Усть-Каменогорска |
31 013,0 |
31 013,0 |
||||
На реконструкцию системы водоснабжения с. Самсоновка |
13 787,0 |
13 787,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения п. Меновное |
12 857,0 |
12 857,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения с. Новоявленка |
30 000,0 |
30 000,0 |
||||
На реконструкцию канализационных коллекторов г.Усть-Каменогорска. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНС-17 (2 нитки). Самотечный коллектор от Бульвара Гагарина до КНС-17 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||
На благоустройство территории левобережной рекреационной зоны города Усть-Каменогорска в районе "Голубых озер" с размещением малых архитектурных форм и экспозиционных площадок |
54 155,0 |
54 155,0 |
||||
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях |
83 000,0 |
83 000,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
3 137,0 |
|||||
На выкуп двух зданий в целях реализации Программы «Балапан» |
160 000,0 |
160 000,0 |
||||
На благоустройство и очистку территории |
270 000,0 |
270 000,0 |
||||
На содержание дополнительных ставок по программе «Нұрлы көш» в с. Ново-Явленка |
23 994,0 |
23 994,0 |
||||
На строительство инженерно-транспортной инфраструктуры 19 жилого района г. Усть-Каменогорска |
300 000,0 |
|||||
17 |
Уланский район |
60 592,0 |
19 662,0 |
0,0 |
34 798,0 |
3 909,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Ново-Азовое |
16 188,0 |
16 188,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Уланское |
18 610,0 |
18 610,0 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
3 909,0 |
3 909,0 |
||||
На приобретение электронных учебников |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На текущий ремонт и материальное оснащение детского сада «Аленушка» |
17 562,0 |
17 562,0 |
||||
18 |
Урджарский район |
121 225,0 |
15 000,0 |
58 491,0 |
42 867,0 |
2 644,0 |
в том числе: |
||||||
На ремонт здания детского сада в селе Урджар |
15 000,0 |
15 000,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Таскескен |
12 455,0 |
12 455,0 |
||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Карабулак |
15 412,0 |
15 412,0 |
||||
На строительство дома отдыха на берегу озера Алаколь |
58 491,0 |
58 491,0 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
2 644,0 |
2 644,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей и сооружений села Благодарное |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей и сооружений села Бахты |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей и сооружений села Кокозек |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||
19 |
Шемонаихинский район |
14 508,2 |
0,0 |
0,0 |
11 286,2 |
999,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства насосной станции и резервуаров чистой воды к проекту «Корректировка проекта реконструкция комплекса водозаборных сооружений в п. Первомайский Шемонаихинского района» |
11 286,2 |
11 286,2 |
||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
999,0 |
999,0 |
||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
продолжение таблицы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
Управление культуры |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
Управление внутренней политики |
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
4699316,7 |
89308,0 |
93771,0 |
601930,1 |
43610,0 |
|
1 |
Абайский район |
75 363,0 |
0,0 |
4 421,0 |
0,0 |
2 222,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения с.Саржал |
20 887,0 |
|||||
На приобретение электронных учебников |
850,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
2 222,0 |
||||
На капитальный ремонт детского сада в с. Караул |
35 000,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома культуры в с.Караул |
4 421,0 |
4 421,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного модуля в с. Караул |
6 993,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего здания магазина «Нива» под краеведческий музей |
2 670,0 |
|||||
На приобретение трех домов |
2 320,0 |
|||||
2 |
Аягозский район |
195 612,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 222,0 |
в том числе: |
||||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
21 163,0 |
|||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
6 506,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
2 222,0 |
||||
На текущий ремонт здания мини центра ГУ «Многопрофильная казахская школа-гимназия в г. Аягоз» |
24 997,0 |
|||||
На строительство историко-культурного и литературно-мемориального музея имени Арипа Танирбергенова в г. Аягоз |
39 724,0 |
|||||
На текущий ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в г. Аягоз |
56 000,0 |
|||||
На капитальный ремонт бывшего здания детского сада «Балауса» |
45 000,0 |
|||||
3 |
Бескарагайский район |
56 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 222,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водопровода в с. Бескарагай |
30 000,0 |
|||||
На приобретение электронных учебников |
1 500,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
2 222,0 |
||||
На текущий ремонт здания и благоустройство территории школы ГУ «Больше-Владимировская СШ с. Бескарагай» |
9 130,0 |
|||||
На устройство тротуарной брусчатки и автомобильной стоянки по ул. Сейфуллина угол ул. Тәуелсіздік в с. Бескарагай |
13 240,0 |
|||||
4 |
Бородулихинский район |
148 609,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 222,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения с.Бородулиха (2-я очередь) |
67 173,0 |
|||||
На реконструкцию стадиона в с. Бородулиха |
77 006,0 |
|||||
На приобретение электронных учебников |
1 950,0 |
|||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
258,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
2 222,0 |
||||
5 |
Глубоковский район |
227 185,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию системы водоснабжения пос. Глубокое (микрорайон "Абай") |
52 175,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Быструха |
23 292,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Веселовка |
19 785,0 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
1 800,0 |
|||||
На приобретение электронных учебников |
1 800,0 |
|||||
На приобретение жилья отдельным категориям граждан (аварийный дом, 35 квартир) п. Белоусовка |
67 584,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения |
58 526,7 |
|||||
6 |
Жарминский район |
17 703,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
498,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа им. Кенжебека Шакенова» с. Жанаозен |
14 982,0 |
|||||
7 |
Зайсанский район |
160 182,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На строительство сетей электроснабжения к площадке водозаборных сооружений и водопроводной сети правобережной части с.Биржан |
115 051,0 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
10 687,0 |
|||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений г. Зайсан |
28 000,0 |
|||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
221,5 |
|||||
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях |
4 000,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
8 |
Зыряновский район |
146 412,0 |
0,0 |
0,0 |
19 743,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На разработку ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в г.Зыряновск |
6 678,0 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
7 097,0 |
|||||
На реконструкцию бывшего ДК "Горняк" под историко-культурный центр в г. Зыряновск Зыряновского района |
73 000,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения |
37 671,0 |
|||||
На текущий ремонт дорог |
19 743,0 |
19 743,0 |
||||
9 |
Катон-Карагайский район |
60 591,0 |
0,0 |
0,0 |
14 684,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию водопроводных сетей и сооружении в с. Новоберезовка |
9 922,0 |
|||||
На реконструкцию водопроводных сетей и сооружении в с. Малонарымка |
16 285,0 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
650,0 |
|||||
На приобретение специализированного автотранспорта |
4 256,0 |
|||||
На берегоукрепительные работы реки Коктерек в с.Чингистай |
12 571,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На текущий ремонт моста через реку Коктерек в селе Чингистай |
14 684,0 |
14 684,0 |
||||
10 |
Курчумский район |
22 091,6 |
0,0 |
0,0 |
15 640,1 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
4 228,5 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На средний ремонт автомобильной дороги «Теректы-Тоскаин-Шанагаты" |
15 640,1 |
15 640,1 |
||||
11 |
Кокпектинский район |
124 490,0 |
0,0 |
89 350,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение капитального ремонта сш. им. Болганбаева в с. Самарское |
7 416,0 |
|||||
На завершение работ по капитальному ремонту Дома Культуры в с.Кокпекты |
41 199,0 |
41 199,0 |
||||
На приобретение электронных учебников |
1 800,0 |
|||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
826,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На капитальный ремонт кровли здания школы «№ 1 Самар орта мектебі» ММ по ул. Мира,14 в с. Самарское» |
12 875,0 |
|||||
На капитальный ремонт здания Дома культуры с.Самарское |
48 151,0 |
48 151,0 |
||||
На содержание вновь вводимого детского сада на 90 мест в с.Кокпекты и открытие дополнительных 3-х групп в детском саде «Дәншік» в рамках программы «Балапан» |
4 000,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации на 10 двухквартирных домов в с.Кокжайык |
6 000,0 |
|||||
12 |
город Семей |
817 977,0 |
89 308,0 |
0,0 |
0,0 |
3 141,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства 72-квартирного жилого дома пос. Энергетик позиция 1 г. Семей |
186 400,0 |
|||||
На реконструкцию головного водозабора пос. Шульбинск г. Семей |
107 815,0 |
|||||
На увеличение уставного капитала ТОО "Спорткомплекс «Ертіс» |
35 400,0 |
35 400,0 |
||||
Реконструкция распределительных тепловых сетей «МЭН» от ЦТП-352 квартал (1 очередь строительства) в г. Семей |
6 576,0 |
|||||
Распределительные тепловые сети ЦТП «Агрохимлаборатория» (2 очередь строительства) г. Семей |
8 000,0 |
|||||
Распределительные тепловые сети ЦТП «342 квартал» (2 очередь строительства) г. Семей |
8 000,0 |
|||||
Распределительные тепловые сети ЦТП «343 квартал» (2 очередь строительства) г. Семей |
6 607,0 |
|||||
На участие в спортивных мероприятиях коммунального государственного казенного предприятия «Семей» |
53 908,0 |
53 908,0 |
||||
Электроснабжение домов индивидуальной застройки в г.Семей. Электроснабжение домов поселка Энергетиков, ул. Орманды, ул. Шалкар, ул. Крайней, пер.Каржаубайулы |
9 872,0 |
|||||
Электроснабжение домов индивидуальной застройки в г.Семей. Электроснабжение домов поселка Восточный, ул. Ак-Жол 2, ул. Ак-Жол 3 |
16 882,0 |
|||||
На проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения города Семей |
279 812,0 |
|||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
1 479,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
3 141,0 |
3 141,0 |
||||
Электроснабжение поселка Восточный, пер.Ак-жол, ул.Жибек-Жолы, ул. Абдуали г. Семей |
31 222,0 |
|||||
Электроснабжение домов индивидуальной застройки в г.Семей. Электроснабжение жилого массива от КТПН-1 в районе Мелькомбината по пер. Келешек, пер.Болашак, пр. Ауэзова |
8 736,0 |
|||||
Реконструкция котельной 35 квартала в г.Семей. Электроснабжение котельной 35 квартала в г.Семей (1-я очередь) |
54 127,0 |
|||||
13 |
город Курчатов |
302 024,3 |
0,0 |
0,0 |
201 863,0 |
1 769,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства полигона ТБО в г. Курчатов |
59 765,3 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
1 769,0 |
1 769,0 |
||||
На средний ремонт дорог |
201 863,0 |
201 863,0 |
||||
На благоустройство и очистку территории города |
38 627,0 |
|||||
14 |
город Риддер |
241 966,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 222,0 |
в том числе: |
||||||
На строительство линии освещения в с. Лесхоз |
3 251,0 |
|||||
На строительство линии освещения в с. Бутаково |
3 020,0 |
|||||
На строительство линии электроосвещения города Риддер |
15 944,0 |
|||||
На водоснабжение из подземного источника г. Риддера (пересчет) |
97 706,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 222,0 |
2 222,0 |
||||
На текущий ремонт водопроводных сетей |
49 823,0 |
|||||
На текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей |
70 000,0 |
|||||
15 |
Тарбагатайский район |
143 321,4 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Киндикты |
20 539,0 |
|||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений с. Аксуат Тарбагатайского района |
4 899,0 |
|||||
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ |
716,0 |
|||||
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях |
14 944,4 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На текущий ремонт дорог |
50 000,0 |
50 000,0 |
||||
На строительство «Пришкольный интернат на 100 мест в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО» |
50 000,0 |
|||||
16 |
город Усть-Каменогорск |
1 763 371,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
3 137,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства 95-квартирного 6-этажного жилого дома по ул. Утепова г. Усть-Каменогорск |
186 700,0 |
|||||
На строительство инженерно-коммуникационных сетей I квартала 19 жилого района г.Усть-Каменогорск (к строящемуся областному центру крови) |
322 377,0 |
|||||
На водоснабжение п.Согра г.Усть-Каменогорска 2-очередь |
31 618,0 |
|||||
На водоснабжение п.Левый берег г. Усть-Каменогорска |
19 627,0 |
|||||
На водоснабжение 23 жилого района г. Усть-Каменогорска |
41 820,0 |
|||||
На водоснабжение жилого района п. Ульбинский г.Усть-Каменогорска |
19 363,0 |
|||||
На реконструкцию водоснабжения п. Бабкина-Мельница г. Усть-Каменогорска |
15 763,0 |
|||||
На водоснабжение п.Согра г.Усть-Каменогорска 1-очередь |
10 019,0 |
|||||
На реконструкцию водозабора Элеваторный в г.Усть-Каменогорск |
59 286,0 |
|||||
На водоснабжение с. Ахмирово г. Усть-Каменогорска |
64 855,0 |
|||||
Водовод в две нитки КШТ-Ахмирово г. Усть-Каменогорска |
31 013,0 |
|||||
На реконструкцию системы водоснабжения с. Самсоновка |
13 787,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения п. Меновное |
12 857,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения с. Новоявленка |
30 000,0 |
|||||
На реконструкцию канализационных коллекторов г.Усть-Каменогорска. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНС-17 (2 нитки). Самотечный коллектор от Бульвара Гагарина до КНС-17 |
10 000,0 |
|||||
На благоустройство территории левобережной рекреационной зоны города Усть-Каменогорска в районе "Голубых озер" с размещением малых архитектурных форм и экспозиционных площадок |
54 155,0 |
|||||
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях |
83 000,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
3 137,0 |
3 137,0 |
||||
На выкуп двух зданий в целях реализации Программы «Балапан» |
160 000,0 |
|||||
На благоустройство и очистку территории |
270 000,0 |
|||||
На содержание дополнительных ставок по программе «Нұрлы көш» в с. Ново-Явленка |
23 994,0 |
|||||
На строительство инженерно-транспортной инфраструктуры 19 жилого района г.Усть-Каменогорска |
300 000,0 |
300 000,0 |
||||
17 |
Уланский район |
60 592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Ново-Азовое |
16 188,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Уланское |
18 610,0 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
3 909,0 |
|||||
На приобретение электронных учебников |
2 100,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На текущий ремонт и материальное оснащение детского сада «Аленушка» |
17 562,0 |
|||||
18 |
Урджарский район |
121 225,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На ремонт здания детского сада в селе Урджар |
15 000,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Таскескен |
12 455,0 |
|||||
На реконструкцию сетей водоснабжения в с. Карабулак |
15 412,0 |
|||||
На строительство дома отдыха на берегу озера Алаколь |
58 491,0 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
2 644,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
||||
На разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей и сооружений села Благодарное |
5 000,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей и сооружений села Бахты |
5 000,0 |
|||||
На разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей и сооружений села Кокозек |
5 000,0 |
|||||
19 |
Шемонаихинский район |
14 508,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 223,0 |
в том числе: |
||||||
На завершение строительства насосной станции и резервуаров чистой воды к проекту «Корректировка проекта реконструкция комплекса водозаборных сооружений в п. Первомайский Шемонаихинского района» |
11 286,2 |
|||||
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия) |
999,0 |
|||||
На проведение марафона-эстафеты «Расцвет села - расцвет Казахстана» |
2 223,0 |
2 223,0 |
Приложение 8
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам
районов (городов областного значения) на капитальный и текущий
ремонт объектов образования и культуры в рамках реализации
региональных проектов в 2011 году (Дорожная карта)
Сноска. Приложение 8 в редакции решения ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
в том числе: |
|
капитальный и текущий ремонт объектов образования |
капитальный и текущий ремонт объектов культуры |
|||
Всего |
630391 |
506955 |
123436 |
|
1 |
Абайский район |
19634 |
5031 |
14603 |
2 |
Аягозский район |
16468 |
13340 |
3128 |
3 |
Бескарагайский район |
29129 |
29129 |
|
4 |
Бородулихинский район |
11939 |
4316 |
7623 |
5 |
Глубоковский район |
39856 |
38003 |
1853 |
6 |
Жарминский район |
28764 |
28764 |
|
7 |
Зайсанский район |
27315 |
27315 |
|
8 |
Зыряновский район |
36165 |
32452 |
3713 |
9 |
Катон-Карагайский район |
76663 |
58916 |
17747 |
10 |
Курчумский район |
47198 |
47198 |
|
11 |
Кокпектинский район |
20000 |
20000 |
|
12 |
город Семей |
22911 |
19687 |
3224 |
13 |
Тарбагатайский район |
37552 |
13322 |
24230 |
14 |
город Усть-Каменогорск |
110593 |
110593 |
|
15 |
Уланский район |
56673 |
56673 |
|
16 |
Урджарский район |
49531 |
49531 |
Приложение 9
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам
районов (городов областного значения) на ремонт
инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации региональных проектов
в 2011 году (Дорожная карта)
Сноска. Приложение 9 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
в том числе |
|||
водоснабжение |
теплоснабжение |
электроснабжение |
благоустройство |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
543807 |
274594 |
170959 |
34166 |
64088 |
|
1 |
Аягозский район |
118898 |
118898 |
|||
2 |
Бородулихинский район |
24646 |
18014 |
6632 |
||
3 |
Глубоковский район |
2533 |
2533 |
|||
4 |
Жарминский район |
60651 |
56651 |
4000 |
||
5 |
Катон-Карагайский район |
107170 |
69720 |
37450 |
||
6 |
Кокпектинский район |
25287 |
8026 |
17261 |
||
7 |
город Семей |
173587 |
170959 |
2628 |
||
8 |
Тарбагатайский район |
14029 |
8778 |
3330 |
1921 |
|
9 |
Урджарский район |
4828 |
4828 |
|||
10 |
Шемонаихинский район |
12178 |
12178 |
Приложение 10
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам
районов (городов областного значения) на ремонт автомобильных
дорог районного значения и улиц населенных пунктов в рамках
реализации региональных проектов в 2011 году (Дорожная карта)
Сноска. Приложение 10 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Всего |
312 513 |
|
1 |
Аягозский район |
139387 |
2 |
Бородулихинский район |
16219 |
3 |
Глубоковский район |
39724 |
4 |
Жарминский район |
5100 |
5 |
Катон-Карагайский район |
41048 |
6 |
город Риддер |
3909 |
7 |
город Семей |
3562 |
8 |
Тарбагатайский район |
23435 |
9 |
Урджарский район |
13509 |
10 |
Шемонаихинский район |
26620 |
Приложение 11
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов
(городов областного значения) на проведение
противоэпизоотических мероприятий
Сноска. Приложение 11 в редакции решения ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
2 |
3 |
Всего |
665 255 |
|
1 |
Абайский район |
61 190 |
2 |
Аягозский район |
69 561 |
3 |
Бескарагайский район |
18 497 |
4 |
Бородулихинский район |
16 707 |
5 |
Глубоковский район |
9 590 |
6 |
Жарминский район |
61 621 |
7 |
Зайсанский район |
35 110 |
8 |
Зыряновский район |
8 854 |
9 |
Катон-Карагайский район |
27 314 |
10 |
Курчумский район |
53 736 |
11 |
Кокпектинский район |
39 297 |
12 |
город Риддер |
1 704 |
13 |
город Семей |
43 759 |
14 |
город Курчатов |
683 |
15 |
Тарбагатайский район |
96 673 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
3 129 |
17 |
Уланский район |
31 331 |
18 |
Урджарский район |
74 999 |
19 |
Шемонаихинский район |
11 500 |
Приложение 12
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов
Сноска. Приложение 12 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Всего |
53 072,0 |
|
1 |
Абайский район |
2 069,0 |
2 |
Аягозский район |
5 265,0 |
3 |
Бескарагайский район |
1 316,0 |
4 |
Бородулихинский район |
3 334,0 |
5 |
Глубоковский район |
3 533,0 |
6 |
Жарминский район |
5 203,0 |
7 |
Зайсанский район |
1 603,3 |
8 |
Зыряновский район |
2 877,9 |
9 |
Катон-Карагайский район |
3 563,0 |
10 |
Курчумский район |
3 923,0 |
11 |
Кокпектинский район |
3 803,7 |
12 |
город Семей |
1 934,0 |
13 |
Тарбагатайский район |
2 383,1 |
14 |
Уланский район |
5 508,0 |
15 |
Урджарский район |
3 317,0 |
16 |
Шемонаихинский район |
3 439,0 |
Приложение 13
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов
областного значения) на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования
Сноска. Приложение 13 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Всего |
866 322 |
|
1 |
Абайский район |
8 216 |
2 |
Аягозский район |
59 470 |
3 |
Бескарагайский район |
6 990 |
4 |
Бородулихинский район |
6 782 |
5 |
Глубоковский район |
44 342 |
6 |
Жарминский район |
35 682 |
7 |
Зайсанский район |
20 032 |
8 |
Зыряновский район |
27 669 |
9 |
Катон-Карагайский район |
21 284 |
10 |
Курчумский район |
10 590 |
11 |
Кокпектинский район |
31 926 |
12 |
город Риддер |
14 010 |
13 |
город Семей |
130 877 |
14 |
город Курчатов |
8 733 |
15 |
Тарбагатайский район |
39 089 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
258 352 |
17 |
Уланский район |
19 406 |
18 |
Урджарский район |
94 681 |
19 |
Шемонаихинский район |
28 191 |
Приложение 14
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) в реализацию Государственной программы развития
образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы
Сноска. Приложение 14 в редакции решения ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
в том числе: |
||
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
640 557 |
204 850 |
188 394 |
247 313 |
|
1 |
Абайский район |
7 200 |
7 200 |
||
2 |
Аягозский район |
85 667 |
20 485 |
27 705 |
37 477 |
3 |
Бескарагайский район |
17 405 |
12 291 |
5 114 |
|
4 |
Бородулихинский район |
17 949 |
8 194 |
5 541 |
4 214 |
5 |
Глубоковский район |
26 382 |
11 082 |
15 300 |
|
6 |
Жарминский район |
36 859 |
8 194 |
22 164 |
6 501 |
7 |
Зайсанский район |
24 976 |
8 194 |
11 082 |
5 700 |
8 |
Зыряновский район |
33 332 |
12 291 |
5 541 |
15 500 |
9 |
Катон-Карагайский район |
52 190 |
20 485 |
27 705 |
4 000 |
10 |
Курчумский район |
38 865 |
24 582 |
11 082 |
3 201 |
11 |
Кокпектинский район |
27 192 |
20 485 |
6 707 |
|
12 |
город Риддер |
4 964 |
4 964 |
||
13 |
город Семей |
101 663 |
20 485 |
22 164 |
59 014 |
14 |
город Курчатов |
500 |
500 |
||
15 |
Тарбагатайский район |
25 874 |
12 291 |
11 082 |
2 501 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
59 306 |
12 291 |
16 623 |
30 392 |
17 |
Уланский район |
22 126 |
8 194 |
11 082 |
2 850 |
18 |
Урджарский район |
45 191 |
12 291 |
32 900 |
|
19 |
Шемонаихинский район |
12 916 |
4 097 |
5 541 |
3 278 |
Приложение 14-1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций
образования
Сноска. Решение дополнено приложением 14-1 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
2 |
3 |
Всего |
339 344 |
|
1 |
Абайский район |
4488 |
2 |
Аягозский район |
22812 |
3 |
Бескарагайский район |
6322 |
4 |
Бородулихинский район |
8921 |
5 |
Глубоковский район |
31047 |
6 |
Жарминский район |
14056 |
7 |
Зайсанский район |
10941 |
8 |
Зыряновский район |
13028 |
9 |
Катон-Карагайский район |
11242 |
10 |
Курчумский район |
11312 |
11 |
Кокпектинский район |
12289 |
12 |
город Риддер |
12152 |
13 |
город Семей |
61119 |
14 |
город Курчатов |
2088 |
15 |
Тарбагатайский район |
17953 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
56951 |
17 |
Уланский район |
10093 |
18 |
Урджарский район |
21055 |
19 |
Шемонаихинский район |
11475 |
Приложение 15
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на реализацию предоставления специальных социальных
услуг
№ |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|
введение стандартов специальных социальных услуг |
развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждений |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего |
175 158 |
132 778 |
42 380 |
|
1 |
Абайский район |
2 400 |
2 400 |
|
2 |
Аягозский район |
23 389 |
7 850 |
15 539 |
3 |
Бескарагайский район |
8 735 |
8 735 |
|
4 |
Бородулихинский район |
5 700 |
5 700 |
|
5 |
Жарминский район |
9 087 |
9 087 |
|
6 |
Зайсанский район |
4 760 |
4 760 |
|
7 |
Зыряновский район |
21 970 |
7 844 |
14 126 |
8 |
Катон-Карагайский район |
4 280 |
4 280 |
|
9 |
Курчумский район |
12 939 |
12 939 |
|
10 |
Кокпектинский район |
2 876 |
2 876 |
|
11 |
город Семей |
45 012 |
32 297 |
12 715 |
12 |
Тарбагатайский район |
8 790 |
8 790 |
|
13 |
город Усть-Каменогорск |
16 670 |
16 670 |
|
14 |
Урджарский район |
8 550 |
8 550 |
Приложение 16
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов
областного значения) на ежемесячную выплату денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей
Сноска. Приложение 16 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
2 |
3 |
Всего |
350 784 |
|
1 |
Абайский район |
3 327 |
2 |
Аягозский район |
11 824 |
3 |
Бескарагайский район |
9 828 |
4 |
Бородулихинский район |
14 364 |
5 |
Глубоковский район |
18 900 |
6 |
Жарминский район |
13 003 |
7 |
Зайсанский район |
12 515 |
8 |
Зыряновский район |
34 006 |
9 |
Катон-Карагайский район |
9 481 |
10 |
Курчумский район |
6 804 |
11 |
Кокпектинский район |
8 316 |
12 |
город Риддер |
20 564 |
13 |
город Семей |
47 024 |
14 |
город Курчатов |
2 299 |
15 |
Тарбагатайский район |
9 072 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
79 380 |
17 |
Уланский район |
12 096 |
18 |
Урджарский район |
20 442 |
19 |
Шемонаихинский район |
17 539 |
Приложение 17
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на поддержку частного предпринимательства в регионах
в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" на
организацию молодежной практики
№ |
Наименование |
Сумма расходов |
1 |
2 |
3 |
Всего |
130 260 |
|
1 |
Абайский район |
312 |
2 |
Аягозский район |
3900 |
3 |
Бескарагайский район |
3900 |
4 |
Бородулихинский район |
1404 |
5 |
Глубоковский район |
780 |
6 |
Жарминский район |
312 |
7 |
Зайсанский район |
2340 |
8 |
Зыряновский район |
1560 |
9 |
Катон-Карагайский район |
1248 |
10 |
Курчумский район |
1560 |
11 |
Кокпектинский район |
312 |
12 |
город Риддер |
3120 |
13 |
город Семей |
54600 |
14 |
город Курчатов |
468 |
15 |
Тарбагатайский район |
3900 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
39000 |
17 |
Уланский район |
3744 |
18 |
Урджарский район |
6240 |
19 |
Шемонаихинский район |
1560 |
Приложение 17-1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на частичное субсидирование заработной платы,
предоставление субсидий на переезд, создание центров занятости
Сноска. Решение дополнено приложением 17-1 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
||
частичное субсидирование заработной платы |
предоставление субсидий на переезд |
создание центров занятости |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
448 607 |
203 060 |
49 003 |
196 544 |
|
1 |
Абайский район |
9 179 |
3 289 |
5 890 |
|
2 |
Аягозский район |
18 299 |
8 580 |
9 719 |
|
3 |
Бескарагайский район |
9 608 |
3 718 |
5 890 |
|
4 |
Бородулихинский район |
11 055 |
4 576 |
6 479 |
|
5 |
Глубоковский район |
15 360 |
6 721 |
8 639 |
|
6 |
Жарминский район |
13 200 |
6 721 |
6 479 |
|
7 |
Зайсанский район |
12 979 |
7 579 |
5 400 |
|
8 |
Зыряновский район |
18 156 |
8 437 |
9 719 |
|
9 |
Катон-Карагайский район |
12 693 |
7 293 |
5 400 |
|
10 |
Курчумский район |
12 693 |
7 293 |
5 400 |
|
11 |
Кокпектинский район |
12 550 |
7 150 |
5 400 |
|
12 |
город Риддер |
12 707 |
5 148 |
7 559 |
|
13 |
город Семей |
73 871 |
38 610 |
35 261 |
|
14 |
город Курчатов |
17 153 |
1 144 |
10 583 |
5 426 |
15 |
Тарбагатайский район |
21 144 |
13 585 |
7 559 |
|
16 |
город Усть-Каменогорск |
130 687 |
48 620 |
38 420 |
43 647 |
17 |
Уланский район |
16 203 |
9 724 |
6 479 |
|
18 |
Урджарский район |
20 444 |
10725 |
9719 |
|
19 |
Шемонаихинский район |
10 626 |
4147 |
6479 |
Приложение 17-2
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов
областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
Сноска. Решение дополнено приложением 17-2 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п\п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
в том числе: |
|
в рамках содействия развитию предпринимательства на селе |
в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов |
|||
Всего: |
1643700 |
640000 |
1003700 |
|
1 |
Абайский район |
10000 |
10000 |
|
2 |
Аягозский район |
42000 |
42000 |
|
3 |
Бескарагайский район |
14000 |
14000 |
|
4 |
Бородулихинский район |
25000 |
25000 |
|
5 |
Глубоковский район |
24000 |
24000 |
|
6 |
Жарминский район |
29000 |
29000 |
|
7 |
Зайсанский район |
24000 |
24000 |
|
8 |
Зыряновский район |
109116 |
27000 |
82116 |
9 |
Катон-Карагайский район |
29000 |
29000 |
|
10 |
Курчумский район |
30000 |
30000 |
|
11 |
Кокпектинский район |
29000 |
29000 |
|
12 |
город Риддер |
16000 |
16000 |
|
13 |
город Семей |
465584 |
144000 |
321584 |
14 |
город Курчатов |
3000 |
3000 |
|
15 |
Тарбагатайский район |
43000 |
43000 |
|
16 |
город Усть-Каменогорск |
638000 |
38000 |
600000 |
17 |
Уланский район |
31000 |
31000 |
|
18 |
Урджарский район |
62000 |
62000 |
|
19 |
Шемонаихинский район |
20000 |
20000 |
Приложение 18
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов
областного значения) на развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Сноска. Приложение 18 в редакции решения ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
из них: |
в рамках программы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего |
2 326 309 |
1 266 309 |
|
1 |
город Семей |
80 689 |
|
2 |
город Усть-Каменогорск |
2 245 620 |
1 266 309 |
Приложение 19
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов
областного значения) на строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального жилищного фонда
Сноска. Приложение 19 в редакции решения ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
2 |
3 |
Всего |
586 000 |
|
1 |
Зыряновский район |
42 905 |
2 |
город Курчатов |
42 000 |
3 |
город Усть-Каменогорск |
295 800 |
4 |
город Семей |
120 200 |
5 |
Шемонаихинский район |
85 095 |
Приложение 20
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов
областного значения) на развитие коммунального хозяйства
№ |
Наименование |
Сумма расходов |
1 |
2 |
3 |
Всего |
356 997 |
|
1 |
город Усть-Каменогорск |
90 000 |
в том числе: |
||
Реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНС-17 (2 нитки). Самотечный коллектор от бульвара Гагарина до КНС-17 |
90 000 |
|
2 |
город Семей |
266 997 |
в том числе: |
||
Реконструкция распределительных тепловых сетей "МЭН" от "ЦТП-352" квартал (1 очередь строительства) в г. Семей |
61 351 |
|
Распределительные тепловые сети ЦТП "Агрохимлаборатория" (2 очередь строительства) г.Семей |
72 000 |
|
Распределительные тепловые сети ЦТП "342 квартал" (2 очередь строительства) г.Семей |
72 000 |
|
Распределительные тепловые сети ЦТП "343 квартал" (2 очередь строительства) г. Семей |
61 646 |
Приложение 21
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов
областного значения) на развитие системы водоснабжения
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Всего |
4 849 975 |
|
1 |
Абайский район |
221 785 |
в том числе: |
||
Реконструкция водопроводных сетей с. Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области |
187 985 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция и перенос водозабора в с. Караауыл Абайского района" |
9 000 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопровода с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области" |
4 400 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопровода с. Кокбай Абайского района Восточно-Казахстанской области" |
5 100 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопроводных сетей с. Кенгирбай би Абайского района Восточно-Казахстанской области" |
9 000 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопроводных сетей с. Каскабулак Абайского района Восточно-Казахстанской области" |
6 300 |
|
2 |
Аягозский район |
5 000 |
в том числе: |
||
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция поселкового водопровода с водозабором в с. Карагаш Аягозского района Восточно-Казахстанской области" |
5 000 |
|
3 |
Бескарагайский район |
32 000 |
в том числе: |
||
Реконструкция сетей водопровода в селе Бескарагай Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области |
27 000 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопровода в с. Коянбай Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области" |
5 000 |
|
4 |
Глубоковский район |
405 693 |
в том числе: |
||
Реконструкция системы водоснабжения с. Быструха Глубоковского района Восточно-Казахстанской области |
209 626 |
|
Реконструкция сетей водоснабжения с. Веселовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области |
178 067 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция системы водоснабжения п. Верхнеберезовский Глубоковского района Восточно-Казахстанской области" |
8 000 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция системы водоснабжения п. Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области" |
10 000 |
|
5 |
Зайсанский район |
252 000 |
в том числе: |
||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в г. Зайсан |
252 000 |
|
6 |
Катон-Карагайский район |
73 453 |
в том числе: |
||
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них в селе Новоберезовка Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области |
26 788 |
|
Реконструкция системы водоснабжения села Малонарымка Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области |
38 165 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопроводных сетей и сооружений с. Приморское Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" |
3 500 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Урыль Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" |
5 000 |
|
7 |
Кокпектинский район |
4 500 |
в том числе: |
||
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопроводных сетей и сооружений с. Тассай Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области" |
4 500 |
|
8 |
город Риддер |
59 445 |
в том числе: |
||
Водоснабжение города Риддер Восточно-Казахстанской области из подземного источника |
59 445 |
|
9 |
Уланский район |
313 191 |
в том числе: |
||
Реконструкция водопроводных сетей в с. Уланское Уланское Восточно-Казахстанской области |
167 495 |
|
Реконструкция водопроводных сетей в с. Ново-Азовое Уланского района Восточно-Казахстанской области |
145 696 |
|
10 |
Урджарский район |
407 069 |
в том числе: |
||
Реконструкция водопроводных сетей водопровода с. Таскескен Урджарского района Восточно-Казахстанской области |
226 974 |
|
Реконструкция сетей водопровода в с. Карабулак Урджарского района Восточно-Казахстанской области |
180 095 |
|
11 |
Тарбагатайский район |
249 747 |
в том числе: |
||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области |
44 096 |
|
Реконструкция водопроводных сетей с. Киндикты Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области |
184 851 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопроводных сетей и водопроводных сооружений с. Ойшилик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области" |
6 000 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопроводных сетей и водопроводных сооружений с. Кабанбай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области" |
5 500 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция водопроводных сетей с. Карасу Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области" |
5 500 |
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопроводных сетей с. Уштобе Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области" |
3 800 |
|
12 |
город Усть-Каменогорск |
2 826 092 |
в том числе: |
||
Водоснабжение п. Согра г. Усть-Каменогорска 2-очередь |
284 566 |
|
Реконструкция системы водоснабжения с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска |
124 081 |
|
Водоснабжение п. Левый берег г. Усть-Каменогорск |
176 646 |
|
Водоснабжение 23 жилого района г. Усть-Каменогорск |
376 384 |
|
Водовод 2 нитки КШТ-Ахмирова г. Усть-Каменогорск |
279 121 |
|
Водоснабжение с. Ахмирова г. Усть-Каменогорск |
583 692 |
|
Водоснабжение жилого района п. Ульбинский г. Усть-Каменогорск |
174 271 |
|
Реконструкция водоснабжение п.Бабкина-Мельница |
141 864 |
|
Водоснабжение п. Согра г. Усть-Каменогорск 1-очередь |
90 175 |
|
Реконструкция водозабора Элеваторный в г. Усть-Каменогорск |
533 577 |
|
Строительство сетей водоснабжения поселка Меновное Восточно-Казахстанской области |
34 715 |
|
Реконструкция сетей водоснабжения села Ново-Явленка Восточно-Казахстанской области |
27 000 |
Приложение 22
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Бюджетные кредиты бюджетам районов (городов областного
значения) на строительство и (или) приобретение жилья
Сноска. Приложение 22 в редакции решения ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма расходов (тысяч тенге) |
из них: |
|
по программе "Нұрлы көш" |
по Программе занятости 2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего |
3 106 260 |
487 440 |
868 820 |
|
1 |
город Усть-Каменогорск |
2 387 440 |
487 440 |
400 000 |
2 |
город Семей |
483 820 |
233 820 |
|
3 |
Зыряновский район |
235 000 |
235 000 |
Приложение 23
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Бюджетные кредиты бюджетам районов (городов областного
значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов
Сноска. Приложение 23 в редакции решения ВКО маслихата от 27.09.2011 № 32/379-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Всего |
348 955 |
|
1 |
Абайский район |
11340 |
2 |
Аягозский район |
27216 |
3 |
Бескарагайский район |
11340 |
4 |
Бородулихинский район |
20412 |
5 |
Глубоковский район |
29484 |
6 |
Жарминский район |
34020 |
7 |
Зайсанский район |
18144 |
8 |
Зыряновский район |
11573 |
9 |
Катон-Карагайский район |
27216 |
10 |
Курчумский район |
24948 |
11 |
Кокпектинский район |
38556 |
12 |
город Семей |
11340 |
13 |
Тарбагатайский район |
11340 |
14 |
Уланский район |
34020 |
15 |
Урджарский район |
24948 |
16 |
Шемонаихинский район |
13058 |
Приложение 24
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV
Трансферты из районных (городских) бюджетов в связи с передачей
государственных учреждений образования в областную коммунальную
собственность
Сноска. Решение дополнено приложением 24 в соответствии с решением ВКО маслихата от 11.03.2011 № 27/336-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/п |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
2 |
3 |
Всего |
173 525 |
|
1 |
город Риддер |
94160 |
2 |
город Семей |
79365 |