В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШАЕТ:
1. Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы 63 017 481,2 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям 23 311 233 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 333 037 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 39 373 211,2 тысяч тенге;
2) затраты 62 706 616,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 230 209,4 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты 1 488 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 1 257 790,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами 250 000 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов 250 000 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета -169 344,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
бюджета 169 344,9 тысяч тенге.
<*>
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Актюбинской области от 06.02.2009
N 153
(порядок введения в действие см.
пункт 2
).
2. Установить на 2009 год распределение общей суммы поступлений от налогов в бюджеты районов и города Актобе в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты: по городу Актобе 20 процентов, Мугалжарскому 54 процентов, Хромтаускому 51 процентов и остальным районам по 100 процентов;
2) по социальному налогу: по городу Актобе 20 процентов, Мугалжарскому 54 процентов, Хромтаускому 51 процентов и остальным районам по 100 процентов.
3) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты зачисляются полностью в бюджеты районов и города Актобе.
3. Установить, что в доход областного бюджета зачисляются:
плата за эмиссии в окружающую среду;
сбор за проезд по платным государственным автомобильным дорогам областного значения;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения;
плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
плата за лесные пользования;
плата за использование особоохраняемых природных территорий местного значения;
доходы от коммунальной собственности:
поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению областного акимата;
дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в областной коммунальной собственности;
доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в областной коммунальной собственности;
поступления от аренды имущества областной коммунальной собственности;
вознаграждения по кредитам, выданным из областного бюджета;
вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег;
другие доходы от областной коммунальной собственности;
поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;
поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;
штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;
другие неналоговые поступления в областной бюджет;
поступления от продажи основного капитала, то есть, деньги от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;
поступления от погашения, выданных из областного бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в областной коммунальной собственности, займов местных исполнительных органов областей.
4. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год объемы бюджетных изъятий из бюджетов района и города Актобе в областной бюджет в сумме 4 065 115 тысяч тенге, в том числе:
городу Актобе 1 817 939 тысяч тенге;
Мугалжарскому 2 247 176 тысяч тенге.
6. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со
статьей 8
Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009 -2011 годы" установлено:
1) минимальный размер заработной платы - 13 470 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также, для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 273 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 13 470 тенге.
7. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" установлен с 1 января 2009 года месячный размер денежной компенсации сотрудникам органов внутренних дел для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
8. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" предусмотрена на 2009 год субвенция, передаваемая из республиканского бюджета в областной бюджет в сумме 17 544 081 тысяч тенге.
9. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 11 475 901 тысяч тенге, в том числе:
Айтекебийскому 1 097 218 тысяч тенге;
Алгинскому 1 023 335 тысяч тенге;
Байганинскому 1 043 590 тысяч тенге;
Иргизскому 1 172 199 тысяч тенге;
Каргалинскому 883 125 тысяч тенге;
Хобдинскому 1 427 106 тысяч тенге;
Мартукскому 1 375 737 тысяч тенге;
Темирскому 380 654 тысяч тенге;
Уилскому 1 215 091 тысяч тенге;
Шалкарскому 1 857 846 тысяч тенге.
10. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на содержание вновь вводимых объектов образования - 235 066 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
11. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения - 69 080 тысяч тенге по программам областного бюджета.
12. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов - 387 307 тысяч тенге по программам областного бюджета.
13. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на введение стандартов социальных услуг - 17 149 тысяч тенге по программам областного бюджета.
14. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на увеличение норм питания в медико - социальных учреждениях 133 320 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
15. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума - 102 678 тысяч тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи - 43 908 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей - 58 770 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
16. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на капитальный и средний ремонт дорог областного и районного значения в сумме 1 020 871 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
17. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на увеличение денежного довольствия сотрудников наружной службы строевых подразделений дорожной полиции в сумме 184 327 тысяч тенге по программам областного бюджета.
18. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на развитие сельского хозяйства в сумме 821 271 тысяч тенге по программам областного бюджета, в том числе:
на поддержку семеноводства - 42 155 тысяч тенге;
на поддержку племенного животноводства - 25 797 тысяч тенге;
на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ- 439 000 тысяч тенге;
на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур - 4 451 тысяч тенге;
на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям - 538 тысяч тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства - 309 330 тысяч тенге.
19. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию Государственной
программы
развития образования в Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы в сумме 514 232 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования - 180 262 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 149 607 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования - 184 363 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
20. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев в рамках реализации Государственной
программы
развития профессионального и технического образования в Республике Казахстан на 2008 - 2012 годы в сумме 9 360 тысяч тенге по программам областного бюджета.
21. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию Государственной
программы
реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы в сумме 1 756 398 тысяч тенге по программам областного бюджета, в том числе:
на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне - 1 144 810 тысяч тенге;
на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - 611 588 тысяч тенге.
22. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов в сумме 93 429 тысяч тенге по программам областного бюджета.
23. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию передаваемых функций в области охраны окружающей среды в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления в сумме 1 589 тысяч тенге по программам областного бюджета.
24. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 56 318 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
25. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 210 000 тысяч тенге по программам областного бюджета.
26. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды в сумме 900 000 тысяч тенге по программам областного бюджета.
27. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 72 531 тысяч тенге по программам областного бюджета.
28. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на развитие и укрепление социальной инфраструктуры села в рамках реализации Государственной
программы
развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы в сумме 5 100 255 тысяч тенге, в том числе:
на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 1 751 852 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 3 348 403 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
29. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения - 3 873 063 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
30. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на реализацию Государственной
программы
жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы в сумме 2 033 000 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 594 000 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 586 000 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
31. Учесть в областном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на кредитование бюджета города Актобе по нулевой ставке вознаграждения (интереса) на строительство и приобретение жилья в рамках реализации Государственной
программы
жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы в сумме 488 000 тысяч тенге.
Распределение кредита осуществляется на основании постановления акимата области.
32. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год целевые текущие трансферты в республиканский бюджет:
на передачу функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме 588 748 тысяч тенге по программам областного бюджета, в том числе:
в области чрезвычайных ситуаций - 55 503 тысяч тенге;
в области санитарно-эпидемиологического надзора - 533 245 тысяч тенге.
33. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие бюджетам районов и города Актобе, в том числе:
на приобретения жилья отдельным категориям граждан - 100 000 тысяч тенге;
на капитальный ремонт объектов образования - 140 000 тысяч тенге;
<*>
на строительство и реконструкцию объектов образования - 1 541 391 тысяч тенге;
<*>
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 185 544 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры - 109 417 тысяч тенге;
<*>
на развитие системы водоснабжения - 168 924 тысяч тенге;
<*>
на развитие коммунального хозяйства - 463 500 тысяч тенге;
на приобретение автобусов для школ области - 103 600 тысяч тенге;
на развитие благоустройства городов и населенных пунктов - 100 000 тысяч тенге;
на функционирование систем водоснабжения и водоотведения - 100 000 тысяч тенге;
на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности - 70 000 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования - 14 300 тысяч тенге;
на организацию горячего питания для учащихся 1-4 классов в общеобразовательных школах области - 56 620 тысяч тенге;
на покрытие затрат, связанных с разницей между установленным тарифом и фактическими затратами на регулярные автомобильные перевозки пассажиров - 50 000 тысяч тенге.
<*>
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска. Пункт 33 с изменениями и дополнениями, внесенными решением маслихата Актюбинской области от 06.02.2009
N 153
(порядок введения действия см.
пункт 2
).
34. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2009 год в сумме 286 258,6 тысяч тенге.
<*>
Сноска. Пункт 34 с изменением внесенным, решением маслихата Актюбинской области от 06.02.2009
N 153
(порядок введения действия см.
пункт 2
).
35. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2 .
36. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2009 год, согласно приложению 3 .
37. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь
областного маслихата областного маслихата
М. ТУЯКОВА А. ЕСЕРКЕПОВ
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2008 года N 125
<*>
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Актюбинской области от 06.02.2009 N 153 (порядок введения действия см. пункт 2 ).
Областной бюджет на 2009 год
Кат
|
Кла
|
Под
|
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
I. Доходы |
63 017 481,2 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
23 311 233,0 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
8 323 903 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8 323 903 |
|
03 |
|
Социальный налог |
5 975 120 |
|
|
1 |
Социальный налог |
5 975 120 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
9 012 210,0 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
9 012 210,0 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
333 037,0 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
1 357,0 |
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
1 357,0 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 300,0 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 300,0 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
330 380,0 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
330 380,0 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
39 373 211,2 |
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
4 090 886,2 |
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
4 090 886,2 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
35 282 325,0 |
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
35 282 325,0 |
Функ.
|
Функ.
|
Администратор |
Программа |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
II. Затраты |
62 706 616,7 |
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
585 078,0 |
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
302 092,0 |
|
|
110 |
|
Аппарат маслихата области |
29 905,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
29 905,0 |
|
|
120 |
|
Аппарат акима области |
272 187,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
241 487,0 |
|
|
|
002 |
Создание информационных систем |
30 700,0 |
|
02 |
|
|
Финансовая деятельность |
218 267,0 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
218 267,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления финансов |
75 176,0 |
|
|
|
003 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
35 526,0 |
|
|
|
009 |
Организация приватизации коммунальной cобственности |
2 140,0 |
|
|
|
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
5 425,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
100 000,0 |
|
05 |
|
|
Планирование и статистическая деятельность |
64 719,0 |
|
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного планирования области |
64 719,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления экономики и бюджетного планирования |
64 719,0 |
2 |
|
|
|
Оборона |
121 117,0 |
|
01 |
|
|
Военные нужды |
33 093,0 |
|
|
250 |
|
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
33 093,0 |
|
|
|
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 570,0 |
|
|
|
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
27 523,0 |
|
02 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
88 024,0 |
|
|
250 |
|
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
60 632,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
30 508,0 |
2 |
02 |
250 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
30 124,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
27 392,0 |
|
|
|
002 |
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
27 392,0 |
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 959 087,0 |
|
01 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
2 959 087,0 |
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 665 639,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
2 409 016,0 |
|
|
|
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
128 872,0 |
|
|
|
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 500,0 |
|
|
|
009 |
Конвоирование органами внутренних дел |
124 251,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
293 448,0 |
|
|
|
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
293 448,0 |
4 |
|
|
|
Образование |
10 698 283,0 |
|
02 |
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 707 006,0 |
|
|
260 |
|
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
809 681,0 |
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
809 681,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 897 325,0 |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
664 652,0 |
|
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
469 075,0 |
|
|
|
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
249 366,0 |
|
|
|
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
184 363,0 |
|
|
|
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
180 262,0 |
4 |
02 |
261 |
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
149 607,0 |
|
04 |
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
1 847 968,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
158 892,0 |
|
|
|
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
158 892,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 689 076,0 |
|
|
|
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
1 689 076,0 |
|
05 |
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
162 184,0 |
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
34 003,0 |
|
|
|
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
34 003,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
28 395,0 |
|
|
|
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
28 395,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
99 786,0 |
|
|
|
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
99 786,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
5 981 125,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
627 996,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления образования |
54 445,0 |
|
|
|
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
10 332,0 |
|
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
19 975,0 |
|
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
78 780,0 |
|
|
|
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
81 701,0 |
|
|
|
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
57 948,0 |
|
|
|
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
24 595,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
300 220,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
5 353 129,0 |
|
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
4 062 078,0 |
4 |
09 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 291 051,0 |
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
18 959 963,0 |
|
01 |
|
|
Больницы широкого профиля |
3 963 228,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
3 963 228,0 |
|
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
3 963 228,0 |
|
02 |
|
|
Охрана здоровья населения |
439 808,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
439 808,0 |
|
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
215 856,0 |
|
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
138 892,0 |
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
84 234,0 |
|
|
|
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
826,0 |
|
03 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
4 492 250,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
4 492 250,0 |
|
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
3 456 461,0 |
|
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
143 374,0 |
|
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
162 264,0 |
|
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
274 968,0 |
|
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
76 708,0 |
|
|
|
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
126 991,0 |
|
|
|
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
251 484,0 |
|
04 |
|
|
Поликлиники |
4 800 827,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
4 800 827,0 |
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
4 043 363,0 |
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
757 464,0 |
|
05 |
|
|
Другие виды медицинской помощи |
744 915,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
744 915,0 |
|
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация |
694 279,0 |
5 |
05 |
253 |
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
50 636,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
4 518 935,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
279 585,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения |
57 775,0 |
|
|
|
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
27 279,0 |
|
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
55 987,0 |
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
8 629,0 |
|
|
|
018 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
28 855,0 |
|
|
|
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
69 080,0 |
|
|
|
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
26 555,0 |
|
|
|
108 |
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов |
5 425,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
4 239 350,0 |
|
|
|
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
4 239 350,0 |
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
978 996,0 |
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
737 937,0 |
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и социальных программ области |
384 840,0 |
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
384 840,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
352 983,0 |
|
|
|
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
352 983,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
114,0 |
|
|
|
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
114,0 |
|
02 |
|
|
Социальная помощь |
184 557,0 |
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и социальных программ области |
184 557,0 |
|
|
|
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
81 879,0 |
|
|
|
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
102 678,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
56 502,0 |
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и социальных программ области |
56 502,0 |
6 |
09 |
256 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ |
49 542,0 |
|
|
|
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях |
5 000,0 |
|
|
|
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
1 960,0 |
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 747 631,0 |
|
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
2 365 544,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
2 365 544,0 |
|
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
779 544,0 |
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 586 000,0 |
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
1 282 087,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
562 311,0 |
|
|
|
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
463 500,0 |
|
|
|
028 |
Газификация населенных пунктов |
98 811,0 |
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
719 776,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства |
27 714,0 |
|
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
459 847,0 |
|
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
37 715,0 |
|
|
|
013 |
Плата за подключение дополнительных мощностей, а также затраты, связанные с развитием и реконструкцией сетей транспортировки энергии энергопередающей организации |
24 500,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
170 000,0 |
|
03 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
100 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
100 000,0 |
|
|
|
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
100 000,0 |
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 648 692,0 |
|
01 |
|
|
Деятельность в области культуры |
941 709,0 |
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
647 442,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления культуры |
24 845,0 |
8 |
01 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
125 579,0 |
|
|
|
004 |
Увековечение памяти деятелей государства |
23 482,0 |
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
180 469,0 |
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
291 107,0 |
|
|
|
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
1 960,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
294 267,0 |
|
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
294 267,0 |
|
02 |
|
|
Спорт |
1 800 770,0 |
|
|
260 |
|
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 151 868,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления туризма, физической культуры и спорта |
27 318,0 |
|
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
9 290,0 |
|
|
|
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 114 012,0 |
|
|
|
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
1 248,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
648 902,0 |
|
|
|
017 |
Развитие объектов спорта |
648 902,0 |
|
03 |
|
|
Информационное пространство |
759 778,0 |
|
|
259 |
|
Управление архивов и документации области |
52 889,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления архивов и документации |
12 892,0 |
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
39 997,0 |
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
425 813,0 |
|
|
|
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
425 813,0 |
|
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
182 329,0 |
|
|
|
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
182 329,0 |
|
|
264 |
|
Управление по развитию языков области |
98 747,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
21 084,0 |
|
|
|
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
77 663,0 |
|
04 |
|
|
Туризм |
12 833,0 |
8 |
04 |
260 |
|
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
12 833,0 |
|
|
|
013 |
Регулирование туристской деятельности |
12 833,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
133 602,0 |
|
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
133 602,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления внутренней политики |
61 663,0 |
|
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
71 939,0 |
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
210 000,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
210 000,0 |
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
210 000,0 |
|
|
|
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
210 000,0 |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 523 236,8 |
|
01 |
|
|
Сельское хозяйство |
720 547,0 |
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
720 547,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельностиУправления сельского хозяйства |
53 856,0 |
|
|
|
002 |
Поддержка семеноводства |
91 995,0 |
|
|
|
010 |
Поддержка племенного животноводства |
127 897,0 |
|
|
|
011 |
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
4 451,0 |
|
|
|
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
538,0 |
|
|
|
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
2 810,0 |
|
|
|
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
439 000,0 |
|
02 |
|
|
Водное хозяйство |
1 898 061,0 |
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
15 000,0 |
|
|
|
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
15 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
1 883 061,0 |
|
|
|
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
1 883 061,0 |
10 |
03 |
|
|
Лесное хозяйство |
266 457,0 |
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
266 457,0 |
|
|
|
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
253 457,0 |
|
|
|
006 |
Охрана животного мира |
13 000,0 |
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
1 268 117,8 |
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
259 029,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
39 769,0 |
|
|
|
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
209 260,0 |
|
|
|
010 |
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий |
2 000,0 |
|
|
|
108 |
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов |
8 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
1 009 088,8 |
|
|
|
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
1 009 088,8 |
|
06 |
|
|
Земельные отношения |
60 724,0 |
|
|
251 |
|
Управление земельных отношений области |
60 724,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений |
24 469,0 |
|
|
|
003 |
Регулирование земельных отношений |
36 255,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
309 330,0 |
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
309 330,0 |
|
|
|
013 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
309 330,0 |
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
89 878,0 |
|
02 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
89 878,0 |
|
|
267 |
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
35 679,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля |
35 679,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
36 561,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления строительства |
36 561,0 |
|
|
272 |
|
Управление архитектуры и градостроительства области |
17 638,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства |
17 638,0 |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
3 708 261,0 |
|
01 |
|
|
Автомобильный транспорт |
3 310 374,0 |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
3 310 374,0 |
|
|
|
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 740 957,0 |
|
|
|
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
109 417,0 |
|
|
|
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) |
460 000,0 |
|
04 |
|
|
Воздушный транспорт |
30 000,0 |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
30 000,0 |
|
|
|
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов |
30 000,0 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
367 887,0 |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
367 887,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
26 556,0 |
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
72 531,0 |
|
|
|
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
218 800,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000,0 |
13 |
|
|
|
Прочие |
375 910,6 |
|
01 |
|
|
Регулирование экономической деятельности |
44 252,0 |
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и промышленности области |
44 252,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления предпринимательства и промышленности |
44 252,0 |
|
09 |
|
|
Прочие |
331 658,6 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
286 258,6 |
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
286 258,6 |
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и промышленности области |
45 400,0 |
|
|
|
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
45 400,0 |
15 |
|
|
|
Трансферты |
12 100 483,3 |
|
01 |
|
|
Трансферты |
12 100 483,3 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
12 100 483,3 |
|
|
|
007 |
Субвенции |
11 475 901,0 |
|
|
|
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
35 834,3 |
15 |
01 |
257 |
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
588 748,0 |
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
230 209,4 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
1 488 000,0 |
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
488 000,0 |
|
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
488 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
488 000,0 |
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и приобретение жилья |
488 000,0 |
13 |
|
|
|
Прочие |
1 000 000,0 |
|
3 |
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
1 000 000,0 |
|
|
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности области |
1 000 000,0 |
|
|
|
010 |
Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики |
1 000 000,0 |
Кат
|
Класс |
Под
|
|
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 257 790,6 |
|
01 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 257 790,6 |
|
|
1 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 257 790,6 |
Кат
|
Класс |
Под
|
|
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
|
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
250 000,0 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
250 000,0 |
13 |
|
|
|
Прочие |
250 000,0 |
|
09 |
|
|
Прочие |
250 000,0 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
250 000,0 |
|
|
|
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
250 000,0 |
|
|
|
|
V. Дефицит (Профицит) бюджета |
-169 344,9 |
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
169 344,9 |
Категория |
Класс |
Подкласс |
|
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
7 |
|
|
|
Поступление займов |
488 000,0 |
|
01 |
|
|
Внутренние государственные займы |
488 000,0 |
|
|
2 |
|
Договора займа |
488 000,0 |
16 |
|
|
|
Погашение займов |
1 250 000,0 |
|
01 |
|
|
Погашение займов |
1 250 000,0 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
1 250 000,0 |
|
|
|
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
1 250 000,0 |
Категория |
Класс |
Подкласс |
|
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
8 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
931 344,9 |
|
01 |
|
|
Остатки бюджетных средств |
931 344,9 |
|
|
1 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
931 344,9 |
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2008 года N 125
<*>
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Актюбинской области от 06.02.2009 N 153 (порядок введения действия см. пункт 2 ).
Перечень
бюджетных программ развития областного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц
Функ.
|
Функ.подгруппа |
Адми
|
Про- грам ма |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ |
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
|
|
120 |
|
Аппарат акима области |
|
|
|
002 |
Создание информационных систем |
2 |
|
|
|
Оборона |
|
02 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
002 |
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
01 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
4 |
|
|
|
Образование |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
|
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и приобретение жилья |
|
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
|
|
|
028 |
Газификация населенных пунктов |
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
|
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
|
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|
|
|
013 |
Плата за подключение дополнительных мощностей, а также затраты, связанные с развитием и реконструкцией сетей транспортировки энергии энергопередающей организации |
|
03 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
01 |
|
|
Деятельность в области культуры |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
|
02 |
|
|
Спорт |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
017 |
Развитие объектов спорта |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
02 |
|
|
Водное хозяйство |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
10 |
02 |
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
01 |
|
|
Автомобильный транспорт |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|
|
|
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
13 |
|
|
|
Прочие |
|
03 |
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и промышленности области |
|
|
|
010 |
Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики |
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ |
4 |
|
|
|
Образование |
|
04 |
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
|
|
|
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
|
|
|
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
|
|
|
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ |
13 |
|
|
|
Прочие |
|
09 |
|
|
Прочие |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
|
|
|
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение 3
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2008 года N 125
Перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2009 год
Функ .подгр груп па |
Адми нист ратор |
Про - грам ма |
Н а и м е н о в а н и е |
4 |
|
|
Образование |
|
261 |
|
Управление образование области |
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
5 |
|
|
Здравоохранение |
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
|
|
005 |
Производство крови , ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
|
|
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам , страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями , представляющими опасность для окружающих |
|
|
010 |
Оказание первичной медико - санитарной помощи населению |
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация |
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами , диализаторами , расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |