В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 293 478 809 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 59 188 442 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 787 339 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 10 532 080 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 222 970 948 тысяч тенге;
2) затраты - 270 531 573 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 25 773 000 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 25 773 000 тысяча тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета - (-2 825 764) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 825 764 тысяч тенге;
6) поступление займов - 7 800 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV; от 21.04.2009 N 213/33-IV (порядок введения в действие см. п. 2); от 26.08.2009 N 239/37-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду "Налог на добычу полезных ископаемых" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании";
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2009 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 8 576 193 тысячи тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" с 1 января 2009 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 13 470 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 5 388 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 9 875 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 273 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 13 470 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2009 год в размере 598 251 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2009 год, согласно приложению 3.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2009 год согласно приложению 4.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2009 год согласно приложению 5.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2009 год согласно приложению 6.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Байгенжин
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 26.08.2009 N 239/37-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Бюджет города Астаны на 2009 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
293 478 809 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
59 188 442 |
||
01 |
Подоходный налог |
26 636 781 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
26 636 781 |
||
03 |
Социальный налог |
22 774 617 |
||
1 |
Социальный налог |
22 774 617 |
||
04 |
Налоги на собственность |
5 546 826 |
||
1 |
Налоги на имущество |
3 438 908 |
||
3 |
Земельный налог |
1 104 761 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 003 157 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 495 688 |
||
2 |
Акцизы |
126 743 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
1 626 503 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
652 756 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
89 686 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
1 734 530 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 734 530 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
787 339 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
166 365 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
15 165 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
36 000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
63 720 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
51 480 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
893 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
893 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
1 182 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 182 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
595 756 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
595 756 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
23 143 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
23 143 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
10 532 080 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
8 809 701 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
8 809 701 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 722 379 |
||
1 |
Продажа земли |
1 564 036 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
158 343 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
222 970 948 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
222 970 948 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
222 970 948 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ЗАТРАТЫ |
270 531 573 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 703 127 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
1 228 075 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
56 185 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата города |
56 185 |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
695 107 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима города |
487 926 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
207 181 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
476 783 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
476 783 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
255 770 |
|||
356 |
Управление финансов города |
255 770 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
170 114 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
40 912 |
|||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 098 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
26 458 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
219 282 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
219 282 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
219 282 |
|||
2 |
Оборона |
128 736 |
|||
01 |
Военные нужды |
23 492 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
23 492 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
14 092 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
9 400 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
105 244 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
105 244 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
37 841 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 663 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
12 739 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
25 001 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 007 356 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
5 007 356 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 522 815 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного |
4 368 356 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
129 504 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной программы |
11 955 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
461 531 |
|||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
461 531 |
|||
373 |
Управление строительства города |
23 010 |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
23 010 |
|||
4 |
Образование |
20 733 859 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 414 720 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 414 720 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 414 720 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
7 695 419 |
|||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
520 511 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
520 511 |
|||
360 |
Управление образования города |
7 174 908 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 637 772 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
106 661 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
98 315 |
|||
008 |
Дополнительное образование для детей |
332 160 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 320 871 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
197 971 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
197 971 |
|||
360 |
Управление образования города |
1 122 900 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 122 900 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения квалификации |
1 524 638 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
124 993 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
121 685 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
3 308 |
|||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
1 399 645 |
|||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
33 092 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
1 366 553 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
8 778 211 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
285 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
285 000 |
|||
360 |
Управление образования города |
1 211 813 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
118 100 |
|||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 000 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно- |
176 647 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
30 628 |
|||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
800 000 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
26 271 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
22 655 |
|||
029 |
Методическая работа |
32 512 |
|||
373 |
Управление строительства города |
7 281 398 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
7 281 398 |
|||
5 |
Здравоохранение |
35 763 504 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 097 104 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 097 104 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи |
5 097 104 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
577 699 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
577 699 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
333 883 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
150 437 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
92 551 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
828 |
|||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
3 898 431 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 898 431 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 733 166 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
84 223 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
118 291 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
479 978 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
181 719 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
79 222 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
221 832 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 640 348 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 640 348 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
2 840 216 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
800 132 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
775 857 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
775 857 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
715 519 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи населению |
60 338 |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
21 774 065 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
2 842 657 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
87 270 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
620 500 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
129 458 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
89 759 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 196 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности информационно- |
55 418 |
|||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 858 056 |
|||
373 |
Управление строительства города |
18 931 408 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
18 931 408 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
3 710 961 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
1 199 251 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
681 929 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
681 929 |
|||
360 |
Управление образования города |
470 212 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
470 212 |
|||
373 |
Управление строительства города |
47 110 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
47 110 |
|||
02 |
Социальная помощь |
2 275 187 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
52 175 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
52 175 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
2 106 518 |
|||
003 |
Программа занятости |
575 368 |
|||
006 |
Государственная адресная социальная |
34 484 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
63 300 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 156 281 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
98 444 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей до |
29 977 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
93 070 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
55 594 |
|||
360 |
Управление образования города |
116 494 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
116 494 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
236 523 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
236 523 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
123 618 |
|||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
78 000 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 800 |
|||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100 674 640 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
49 135 944 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 238 000 |
|||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
7 238 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
40 976 462 |
|||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
31 971 483 |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
9 004 979 |
|||
374 |
Управление жилья города республиканского |
921 482 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления жилья |
60 540 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
634 868 |
|||
006 |
Организация сохранения государственного |
226 074 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
39 093 493 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
519 593 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
519 593 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
38 508 388 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
116 273 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
6 754 710 |
|||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
239 845 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
29 353 387 |
|||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 044 173 |
|||
373 |
Управление строительства города |
65 512 |
|||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
65 512 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
12 445 203 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
10 485 845 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
667 434 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 849 362 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
22 485 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
4 946 564 |
|||
373 |
Управление строительства города |
1 959 358 |
|||
013 |
Развитие благоустройства города |
1 959 358 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
27 988 699 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
19 060 273 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 165 679 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
55 110 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 203 500 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
247 506 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
659 563 |
|||
373 |
Управление строительства города |
16 894 594 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
16 894 594 |
|||
02 |
Спорт |
7 626 666 |
|||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 371 326 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
44 361 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
53 765 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 273 200 |
|||
373 |
Управление строительства города |
6 255 340 |
|||
015 |
Развитие объектов спорта |
6 255 340 |
|||
03 |
Информационное пространство |
821 163 |
|||
358 |
Управление архивов и документации города |
67 249 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
27 921 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
39 328 |
|||
361 |
Управление культуры города |
110 943 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
110 943 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
535 310 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной |
535 310 |
|||
363 |
Управление по развитию языков города |
107 661 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
35 408 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
72 253 |
|||
04 |
Туризм |
36 497 |
|||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
36 497 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
36 497 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, |
444 100 |
|||
361 |
Управление культуры города |
34 900 |
|||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
34 900 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
409 200 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
350 191 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
59 009 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
23 071 967 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
23 071 967 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
23 071 967 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
23 071 967 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
192 006 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
44 797 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского хозяйства |
44 797 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного |
20 860 |
|||
004 |
Поддержка повышения урожайности и |
7 243 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
11 694 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
5 000 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
91 042 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
91 042 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
38 577 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
36 706 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
15 759 |
|||
06 |
Земельные отношения |
56 167 |
|||
351 |
Управление земельных отношений города |
56 167 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
52 781 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
3 386 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8 301 331 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
704 641 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
551 845 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
54 158 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
497 687 |
|||
366 |
Управление государственного архитектурно- |
60 557 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
60 557 |
|||
373 |
Управление строительства города |
92 239 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
92 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере промышленности, |
7 596 690 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 596 690 |
|||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
7 596 690 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
32 175 392 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
28 082 871 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
28 082 871 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
24 422 980 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
3 659 891 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
4 092 521 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
4 092 521 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
73 575 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
135 364 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог |
1 729 794 |
|||
009 |
Строительство и реконструкция |
2 153 788 |
|||
13 |
Прочие |
1 623 021 |
|||
01 |
Регулирование экономической деятельности |
86 042 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
86 042 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
86 042 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
4 748 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
4 748 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
4 748 |
|||
09 |
Прочие |
1 532 231 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 310 207 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 310 207 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
160 352 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
160 352 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
61 672 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
61 672 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1 473 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
1 473 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 473 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
1 473 |
|||
15 |
Трансферты |
9 455 501 |
|||
01 |
Трансферты |
9 455 501 |
|||
356 |
Управление финансов города |
9 455 501 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
485 108 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
8 576 193 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
394 200 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
25 773 000 |
||||
Приобретение финансовых активов |
25 773 000 |
||||
13 |
Прочие |
25 773 000 |
|||
9 |
Прочие |
25 773 000 |
|||
356 |
Управление финансов города |
10 573 000 |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
10 573 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
15 200 000 |
|||
043 |
Увеличение уставного капитала |
15 200 000 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 825 764 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2 825 764 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 800 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7 800 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 800 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-5 114 761 |
|||
01 |
Погашение займов |
-5 114 761 |
|||
356 |
Управление финансов города |
-5 114 761 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного |
-5 114 761 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
140 525 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Астаны от 21.04.2009 N 213/33-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
|||
002 |
Создание информационных систем |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
4 |
Образование |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
|||
5 |
Здравоохранение |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
013 |
Развитие благоустройства города |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
|||
02 |
Спорт |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
015 |
Развитие объектов спорта |
|||
9 |
Топливо-энергетический комплекс и недропользование |
|||
09 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
01 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
|||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
|||
13 |
Прочие |
|||
09 |
Прочие |
|||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2009 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и неотложной помощи
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 26.08.2009 N 239/37-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
140 141 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие |
140 141 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
140 141 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
140 141 |
|||
4 |
Образование |
791 888 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
656 888 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
656 888 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
656 888 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
135 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
135 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
135 000 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
23 661 |
|||
02 |
Социальная помощь |
23 661 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 661 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
23 661 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 086 345 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
23 083 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 083 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
23 083 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 063 262 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 063 262 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 028 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 839 999 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 988 235 |
|||
Итого: |
5 042 035 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата города Астаны от 26.08.2009 N 239/37-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
171 898 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
171 898 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
171 898 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
171 898 |
|||
4 |
Образование |
18 375 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
18 375 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
18 375 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
18 375 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 818 729 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
496 510 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
496 510 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
496 510 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 322 219 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 322 219 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
194 048 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 280 193 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 847 978 |
|||
Итого: |
4 009 002 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 26.08.2009 N 239/37-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
164 744 |
|||
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие |
164 744 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
164 744 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
164 744 |
4 |
Образование |
889 457 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
739 457 |
|||
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
739 457 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
739 457 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
150 000 |
|||
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
150 000 |
|
|
|
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
150 000 |
6 |
Социальная помощь и социальное |
28 514 |
|||
02 |
Социальная помощь |
28 514 |
|||
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
28 514 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
28 514 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 100 364 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 100 364 |
|||
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
3 100 364 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
238 358 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 729 170 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
22 485 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 110 351 |
|||
Итого: |
4 183 079 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин