В соответствии с
Бюджетным
кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,
Законом
Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны
РЕШИЛ
:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2009 год согласно
приложению 1
в следующих объемах:
1) доходы - 218 548 648 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 62 361 196 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 751 375 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 11 795 307 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 143 640 770 тысяч тенге;
2) затраты - 211 300 912 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 10 079 961 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 10 079 961 тысяча тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета - (-2 832 225) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 832 225 тысяч тенге;
6) поступление займов - 7 800 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными
решением
маслихата города Астаны от 08.04.2009
N 208/32-IV
(порядок введения в действие см.
п. 2
)
2. Принять к сведению, что в соответствии с
Законом
Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду "Налог на добычу полезных ископаемых" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с
Законом
Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании";
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2009 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 8 576 193 тысячи тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с
Законом
Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" с 1 января 2009 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 13 470 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 5 388 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 9 875 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 273 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 13 470 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2009 год в размере 598 251 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными
решением
маслихата города Астаны от 08.04.2009
N 208/32-IV
(порядок введения в действие см.
п. 2
)
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно
приложению 2
.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2009 год, согласно
приложению 3
.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2009 год согласно
приложению 4
.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2009 год согласно
приложению 5
.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2009 год согласно
приложению 6
.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны
А. Байгенжин
Секретарь
маслихата города Астаны
В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП)
Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2 )
Бюджет города Астаны на 2009 год
Категория |
Сумма
|
|||
|
Класс |
|||
|
|
Подкласс |
||
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
I. Доходы |
218 548 648 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
62 361 196 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
27 345 221 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
27 345 221 |
|
03 |
|
Социальный налог |
24 689 838 |
|
|
1 |
Социальный налог |
24 689 838 |
|
04 |
|
Налоги на собственность |
5 446 445 |
|
|
1 |
Налоги на имущество |
3 438 908 |
|
|
3 |
Земельный налог |
1 104 761 |
|
|
4 |
Налог на транспортные средства |
902 776 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 333 046 |
|
|
2 |
Акцизы |
126 743 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных
|
1 626 503 |
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской
|
579 800 |
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за
|
2 546 646 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
2 546 646 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
751 375 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
130 401 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода
|
15 165 |
|
|
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций,
|
36 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося
|
63 720 |
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным
|
51 480 |
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ,
|
893 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ,
|
893 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения
|
1 182 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения
|
1 182 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
|
595 756 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
|
595 756 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
23 143 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
23 143 |
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
11 795 307 |
|
01 |
|
Продажа государственного имущества,
|
8 809 701 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества,
|
8 809 701 |
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
2 985 606 |
|
|
1 |
Продажа земли |
2 827 263 |
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
158 343 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
143 640 770 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов
|
143 640 770 |
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
143 640 770 |
Функциональная группа |
Сумма,
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ |
211 300 912 |
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 647 414 |
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие
|
1 164 811 |
|
|
111 |
|
Аппарат маслихата города республиканского
|
58 185 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата города
|
58 185 |
|
|
121 |
|
Аппарат акима города республиканского
|
634 983 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима города
|
415 552 |
|
|
|
002 |
Создание информационных систем |
219 431 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
471 643 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в
|
471 643 |
|
02 |
|
|
Финансовая деятельность |
285 376 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города
|
285 376 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
170 114 |
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях
|
6 188 |
|
|
|
004 |
Организация работы по выдаче разовых
|
40 912 |
|
|
|
010 |
Организация приватизации коммунальной
|
12 098 |
|
|
|
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация
|
56 064 |
|
05 |
|
|
Планирование и статистическая
|
197 227 |
|
|
357 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
197 227 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
197 227 |
2 |
|
|
|
Оборона |
110 137 |
2 |
01 |
|
|
Военные нужды |
23 238 |
2 |
01 |
350 |
|
Управление по мобилизационной подготовке,
|
23 238 |
2 |
01 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
|
13 638 |
2 |
01 |
350 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и
|
9 600 |
2 |
02 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным
|
86 899 |
2 |
02 |
350 |
|
Управление по мобилизационной подготовке,
|
86 899 |
2 |
02 |
350 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
36 570 |
2 |
02 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города
|
13 437 |
2 |
02 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация
|
12 228 |
2 |
02 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
|
24 664 |
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность,
|
4 891 301 |
3 |
01 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
4 891 301 |
3 |
01 |
352 |
|
Исполнительный орган внутренних дел,
|
4 490 060 |
3 |
01 |
352 |
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного
|
4 335 878 |
3 |
01 |
352 |
002 |
Охрана общественного порядка и
|
129 227 |
3 |
01 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране
|
13 000 |
|
|
|
004 |
Реализация региональной программы "Астана
|
11 955 |
3 |
01 |
368 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
332 507 |
3 |
01 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного
|
332 507 |
3 |
01 |
373 |
|
Управление строительства города
|
68 734 |
3 |
01 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
68 734 |
4 |
|
|
|
Образование |
18 929 251 |
4 |
01 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
1 511 065 |
4 |
01 |
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
1 511 065 |
4 |
01 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного
|
1 511 065 |
|
02 |
|
|
Начальное, основное среднее и общее
|
7 896 673 |
4 |
02 |
359 |
|
Управление туризма, физической культуры и
|
520 511 |
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
520 511 |
|
|
360 |
|
Управление образования города
|
7 376 162 |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 841 526 |
|
|
|
004 |
Общеобразовательное обучение по
|
106 661 |
|
|
|
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных
|
98 315 |
|
|
|
008 |
Дополнительное образование для детей |
329 660 |
|
04 |
|
|
Техническое и профессиональное,
|
1 322 068 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
198 760 |
|
|
|
043 |
Подготовка специалистов в организациях
|
198 760 |
|
|
360 |
|
Управление образования города
|
1 123 308 |
|
|
|
024 |
Подготовка специалистов в организациях
|
1 123 308 |
|
05 |
|
|
Переподготовка и повышения квалификации
|
176 802 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
145 710 |
|
|
|
003 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
145 710 |
|
|
360 |
|
Управление образования города
|
31 092 |
|
|
|
012 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
31 092 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
8 022 643 |
|
|
360 |
|
Управление образования города
|
358 846 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
102 268 |
|
|
|
006 |
Информатизация системы образования в
|
5 000 |
|
|
|
007 |
Приобретение и доставка учебников,
|
134 676 |
|
|
|
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных
|
31 128 |
|
|
|
013 |
Обследование психического здоровья детей
|
26 521 |
|
|
|
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей
|
22 741 |
|
|
|
029 |
Методическая работа |
36 512 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
7 663 797 |
|
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов
|
7 663 797 |
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
25 823 168 |
|
01 |
|
|
Больницы широкого профиля |
5 421 757 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
5 421 757 |
|
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи
|
5 421 757 |
|
02 |
|
|
Охрана здоровья населения |
582 595 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
582 595 |
|
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и
|
338 460 |
|
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
155 437 |
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
87 870 |
|
|
|
017 |
Приобретение тест-систем для проведения
|
828 |
|
03 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
3 638 968 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
3 638 968 |
|
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам,
|
2 518 517 |
|
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом
|
84 223 |
|
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом
|
118 291 |
|
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных
|
479 978 |
|
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной
|
181 719 |
|
|
|
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови
|
70 408 |
|
|
|
027 |
Централизованный закуп вакцин и других
|
185 832 |
5 |
04 |
|
|
Поликлиники |
3 672 596 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
3 672 596 |
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной
|
2 872 464 |
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и
|
800 132 |
|
05 |
|
|
Другие виды медицинской помощи |
777 919 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
777 919 |
|
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и
|
716 496 |
|
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению в
|
61 423 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
11 729 333 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города
|
1 618 230 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
90 644 |
|
|
|
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и
|
123 827 |
|
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического
|
88 089 |
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или
|
2 196 |
|
|
|
018 |
Обеспечение деятельности
|
55 418 |
|
|
|
028 |
Содержание вновь вводимых объектов
|
1 258 056 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
10 111 103 |
|
|
|
038 |
Строительство и реконструкция объектов
|
10 111 103 |
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное
|
3 724 595 |
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
1 796 553 |
|
|
355 |
|
Управление занятости и социальных
|
747 939 |
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и
|
747 939 |
|
|
360 |
|
Управление образования города
|
456 712 |
|
|
|
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей,
|
456 712 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
591 902 |
|
|
|
039 |
Строительство и реконструкция объектов
|
591 902 |
|
02 |
|
|
Социальная помощь |
1 769 371 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
48 212 |
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся
|
48 212 |
|
|
355 |
|
Управление занятости и социальных
|
1 632 165 |
|
|
|
003 |
Программа занятости |
138 599 |
|
|
|
006 |
Государственная адресная социальная
|
43 310 |
|
|
|
007 |
Жилищная помощь |
63 300 |
|
|
|
008 |
Социальная помощь отдельным категориям
|
1 138 215 |
|
|
|
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
95 344 |
|
|
|
012 |
Государственные пособия на детей
|
19 056 |
|
|
|
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов
|
75 847 |
|
|
|
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих
|
58 494 |
|
|
360 |
|
Управление образования города
|
88 994 |
|
|
|
017 |
Социальная поддержка обучающихся и
|
88 994 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи
|
158 671 |
|
|
355 |
|
Управление занятости и социальных
|
158 671 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
123 766 |
|
|
|
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и
|
2 800 |
|
|
|
019 |
Размещение государственного социального
|
32 105 |
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
68 524 561 |
7 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
30 643 589 |
7 |
01 |
371 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
7 238 000 |
|
|
|
008 |
Развитие и обустройство
|
7 238 000 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
21 596 979 |
|
|
|
012 |
Строительство жилья государственного
|
12 592 000 |
|
|
|
019 |
Строительство и приобретение жилья |
9 004 979 |
|
|
374 |
|
Управление жилья города республиканского
|
1 808 610 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления жилья |
53 172 |
|
|
|
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий
|
27 154 |
|
|
|
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа,
|
1 554 868 |
|
|
|
006 |
Организация сохранения государственного
|
173 416 |
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
26 276 288 |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
26 276 288 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
110 146 |
|
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
6 783 688 |
|
|
|
006 |
Функционирование системы водоснабжения
|
329 067 |
|
|
|
007 |
Развитие системы водоснабжения |
19 053 387 |
|
03 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
11 604 684 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
9 658 515 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
655 612 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 365 480 |
|
|
|
010 |
Содержание мест захоронений и погребение
|
22 485 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных
|
4 614 938 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
1 946 169 |
|
|
|
013 |
Развитие благоустройства города |
1 946 169 |
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное
|
21 452 971 |
|
01 |
|
|
Деятельность в области культуры |
10 526 772 |
|
|
361 |
|
Управление культуры города
|
2 087 286 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
54 490 |
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 064 810 |
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности историко-
|
251 720 |
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального
|
716 266 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
8 439 486 |
|
|
|
014 |
Развитие объектов культуры |
8 439 486 |
|
02 |
|
|
Спорт |
9 722 162 |
|
|
359 |
|
Управление туризма, физической культуры и
|
1 337 862 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
44 890 |
|
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований на
|
43 765 |
|
|
|
004 |
Подготовка и участие членов сборных
|
1 249 207 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
8 384 300 |
|
|
|
015 |
Развитие объектов спорта |
8 384 300 |
|
03 |
|
|
Информационное пространство |
785 426 |
|
|
358 |
|
Управление архивов и документации города
|
67 794 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
27 921 |
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
39 873 |
|
|
361 |
|
Управление культуры города
|
111 215 |
|
|
|
009 |
Обеспечение функционирования городских
|
111 215 |
|
|
362 |
|
Управление внутренней политики города
|
463 578 |
|
|
|
002 |
Проведение государственной информационной
|
463 578 |
|
|
363 |
|
Управление по развитию языков города
|
142 839 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
35 452 |
|
|
|
002 |
Развитие государственного языка и других
|
107 387 |
|
04 |
|
|
Туризм |
54 293 |
|
|
359 |
|
Управление туризма, физической культуры и
|
54 293 |
|
|
|
013 |
Регулирование туристской деятельности |
54 293 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры,
|
364 318 |
|
|
362 |
|
Управление внутренней политики города
|
364 318 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
285 652 |
|
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере
|
78 666 |
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и
|
21 977 510 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области
|
21 977 510 |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
21 977 510 |
|
|
|
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
21 977 510 |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное
|
317 442 |
|
01 |
|
|
Сельское хозяйство |
41 995 |
|
|
375 |
|
Исполнительный орган сельского хозяйства
|
41 995 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного
|
21 058 |
|
|
|
004 |
Поддержка повышения урожайности и
|
7 243 |
|
|
|
008 |
Организация санитарного убоя больных
|
8 694 |
|
|
|
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных
|
5 000 |
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
211 277 |
|
|
354 |
|
Управление природных ресурсов и
|
211 277 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
38 679 |
|
|
|
004 |
Проведение мероприятий по охране
|
41 598 |
|
|
|
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
131 000 |
|
06 |
|
|
Земельные отношения |
64 170 |
|
|
351 |
|
Управление земельных отношений города
|
64 170 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
55 637 |
|
|
|
004 |
Организация работ по зонированию земель |
8 533 |
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная,
|
8 325 281 |
|
02 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и
|
728 591 |
|
|
365 |
|
Управление архитектуры и
|
590 753 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
52 385 |
|
|
|
002 |
Разработка генеральных планов застройки
|
538 368 |
|
|
366 |
|
Управление государственного
|
58 936 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
58 936 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города
|
78 902 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
78 902 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере промышленности,
|
7 596 690 |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
7 596 690 |
|
|
|
040 |
Развитие индустриально-инновационной
|
7 596 690 |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
25 316 505 |
|
01 |
|
|
Автомобильный транспорт |
25 091 392 |
|
|
368 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
25 091 392 |
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
20 890 281 |
|
|
|
003 |
Обеспечение функционирования
|
4 201 111 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и
|
225 113 |
|
|
368 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
225 113 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
68 113 |
|
|
|
005 |
Организация пассажирских перевозок по
|
157 000 |
13 |
|
|
|
Прочие |
871 854 |
|
01 |
|
|
Регулирование экономической деятельности |
84 178 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и
|
84 178 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
84 178 |
|
03 |
|
|
Поддержка предпринимательской
|
25 297 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и
|
25 297 |
|
|
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
25 297 |
|
09 |
|
|
Прочие |
762 379 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города
|
598 251 |
|
|
|
013 |
Резерв местного исполнительного органа
|
598 251 |
|
|
357 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
78 543 |
|
|
|
003 |
Разработка технико-экономического
|
78 543 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и
|
32 812 |
|
|
|
007 |
Реализация Стратегии
|
32 812 |
|
|
372 |
|
Управление по администрированию
|
52 773 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
52 773 |
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
2 280 |
14 |
01 |
|
|
Обслуживание долга |
2 280 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города
|
2 280 |
|
|
|
005 |
Обслуживание долга местных исполнительных
|
2 280 |
15 |
|
|
|
Трансферты |
9 386 642 |
15 |
01 |
|
|
Трансферты |
9 386 642 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города
|
9 386 642 |
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных
|
416 249 |
|
|
|
007 |
Бюджетные изъятия |
8 576 193 |
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие
|
394 200 |
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми
|
10 079 961 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
10 079 961 |
13 |
|
|
|
Прочие |
10 079 961 |
|
9 |
|
|
Прочие |
10 079 961 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города
|
10 079 961 |
|
|
|
012 |
Формирование или увеличение уставного
|
10 079 961 |
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 832 225 |
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита
|
2 832 225 |
7 |
|
|
|
Поступления займов |
7 800 000 |
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
7 800 000 |
|
|
|
2 |
Договоры займа |
7 800 000 |
16 |
|
|
|
Погашение займов |
-5 108 300 |
16 |
01 |
|
|
Погашение займов |
-5 108 300 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города
|
-5 108 300 |
16 |
01 |
356 |
008 |
Погашение долга местного исполнительного
|
-5 108 300 |
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
140 525 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2 )
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на
2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на
реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
|
Функциональная подгруппа |
|||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||
|
|
|
Программа |
|
|
|
|
|
Наименование |
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы,
|
|
|
121 |
|
Аппарат акима города республиканского значения,
|
|
|
|
002 |
Создание информационных систем |
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая,
|
|
01 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
4 |
|
|
|
Образование |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства
|
|
|
|
008 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
|
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
012 |
Строительство жилья государственного коммунального
|
|
|
|
019 |
Строительство и приобретение жилья |
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства
|
|
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
|
|
|
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|
03 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
013 |
Развитие благоустройства города |
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
01 |
|
|
Деятельность в области культуры |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
014 |
Развитие объектов культуры |
|
02 |
|
|
Спорт |
|
|
373 |
|
Управление строительства города республиканского
|
|
|
|
015 |
Развитие объектов спорта |
9 |
|
|
|
Топливо-энергетический комплекс и недропользование |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического
|
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства
|
|
|
|
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
|
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
|
|
354 |
|
Управление природных ресурсов и регулирования
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной,
|
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства
|
|
|
|
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
01 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|
|
368 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных
|
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
13 |
|
|
|
Прочие |
|
09 |
|
|
Прочие |
|
|
356 |
|
Управление финансов города республиканского значения,
|
|
|
|
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала
|
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2009 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и неотложной помощи
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2 )
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма,
|
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
Наименование |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
133 754 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие
|
133 754 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
133 754 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в
|
133 754 |
04 |
|
|
|
Образование |
751 077 |
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
751 077 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
751 077 |
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного
|
751 077 |
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
23 661 |
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
23 661 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
23 661 |
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся
|
23 661 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 926 749 |
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
3 926 749 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
3 926 749 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
220 406 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 719 209 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных
|
1 987 134 |
|
|
|
|
Итого: |
4 835 241 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2 )
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма,
|
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
Наименование |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
174 000 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие
|
174 000 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
174 000 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района
|
174 000 |
04 |
|
|
|
Образование |
18 375 |
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
18 375 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
18 375 |
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного
|
18 375 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 778 978 |
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
2 778 978 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
2 778 978 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
195 807 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 060 193 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных
|
1 522 978 |
|
|
|
|
Итого: |
2 971 353 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2 )
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма,
|
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
Наименование |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
163 889 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие
|
163 889 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
163 889 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в
|
163 889 |
04 |
|
|
|
Образование |
741 613 |
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
741 613 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
741 613 |
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного
|
741 613 |
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
24 551 |
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
24 551 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
24 551 |
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся
|
24 551 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 952 788 |
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
2 952 788 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города
|
2 952 788 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
239 399 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 586 078 |
|
|
|
010 |
Содержание мест захоронений и погребение
|
22 485 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных
|
1 104 826 |
|
|
|
|
Итого: |
3 882 841 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин