О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 декабря 2007 года N 4/3. Зарегистрировано управлением юстиции города Усть-Каменогорска 29 декабря 2007 года за N 5-1-74

Обновленный

       В соответствии со статьями  80,   85  Бюджетного кодекса Республики Казахстан,  статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год" и N 3/29-IV "Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы", Усть-Каменогорский городской маслихат  РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 9 921 412 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 6 273 972 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 40 084 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 1 368 321 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 2 239 035 тысяч тенге;
      2) затраты - 10 559 767,5 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - - 638 355,5 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - 0;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 207 886 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета - - 846 241,5 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 846 241,5 тысяч тенге.
       Сноска. Пункт 1 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 апреля 2008 года N 6/6.

      2. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2008 год в сумме 43000,3 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты - 25 000 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  10 000 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов - 8000,3 тысяч тенге.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения  решением УК городского маслихата от 8 февраля 2008 года N 5/3.

      3. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет - 0.

      4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с  решением Восточно-Казахстанского областного маслихата  от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год":
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 15 %;
      2) социальный налог - 15 %.     

      5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты:
      на компенсацию пенсионерам, получающим пенсию до 19 000 тенге, за проезд на городском транспорте в период дачного сезона с 15 мая по 15 октября, в размере 700 тенге в месяц;
      на ежемесячное возмещение расходов транспортным организациям в сумме 50 000 тысяч тенге за льготный проезд в городском общественном транспорте следующих категорий граждан:
      пенсионеров, родившихся с 1 января 1938 года по 1 января 1945 года (мужчины), с 1 января 1938 года по 1 января 1950 года (женщины), в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 октября 2008 года в сумме 28 000 тысяч тенге;
      инвалидов I, II групп непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 40 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 17 000 тысяч тенге; 
      инвалидов III группы непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 5 000 тысяч тенге;
      на компенсацию Почетным гражданам города Усть-Каменогорска из расчета 1,4 месячного расчетного показателя в сумме 642 тысячи тенге.
       Сноска. В пункт 5 внесены изменения решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 апреля 2008 года  N 6/6.

      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.

      7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год, согласно приложению 3.

      8. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.

      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

       Председатель сессии

       Секретарь городского маслихата

Приложение 1       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

       Сноска. Приложение 1 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 апреля 2008 года N 6/6.

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2008 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

9 921 412

1



Налоговые поступления

6 273 972


1


Подоходный налог

1 894 194



2

Индивидуальный подоходный налог

1 894 194


3


Социальный налог

1 254 590



1

Социальный налог

1 254 590


4


Налоги на собственность

2 328 091



1

Налоги на имущество

1 393 661



3

Земельный налог

500 987



4

Налог на транспортные средства

433 035



5

Единый земельный налог

408


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

573 685



2

Акцизы

268 010



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100 700



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 

204 975


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 412



1

Государственная пошлина

223 412

2



Неналоговые поступления

40 084


1


Доходы от государственной собственности

22 408



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 133



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

21 275


3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

576



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

576


4


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

100


6


Прочие неналоговые поступления

17 000



1

Прочие неналоговые поступления

17 000

3



Поступления от продажи основного капитала

1 368 321


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

670 535



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

670 535


3


Продажа земли и нематериальных активов

697 786



1

Продажа земли 

694 786



2

Продажа нематериальных активов

3 000

4



Поступления трансфертов 

2 239 035


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 239 035



2

Трансферты из областного бюджета

2 239 035

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

10 559 767,5

01



Государственные услуги общего характера

322 046


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 701



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

19 701


122


Аппарат акима района (города областного значения)

235 571



001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

224 121



008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

11 450


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444


452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 338



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

24 424



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 500



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 414


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 992



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

18 992

02



Оборона

26 388


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 388



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 388

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 030


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 030



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

28 030

04



Образование

3 690 500


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 610 986



001

Обеспечение деятельности отдела образования

14 392



003

Общеобразовательное обучение

2 666 513



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

20 008



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

69 379



006

Дополнительное образование для детей 

204 770



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

402 663



010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

219 261



116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

14 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

79 514



002

Развитие обьектов образования

79 514

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

582 929


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

582 929



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

68 079



002

Программа занятости

66 725



005

Государственная адресная социальная помощь

7 846



006

Жилищная помощь

58 655



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

267 198



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 645



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

885



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

21 034



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 880



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

4 850



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

16 132

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 210 315


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

754 240



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

47 388



015

Освещение улиц в населенных пунктах

214 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

225 669



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 302



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

248 164


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 456 075



003

Строительство жилья

1 766 110



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 064 059



005

Развитие объектов коммунального хозяйства

278 408



006

Развитие системы водоснабжения

17 498



007

Развитие объектов благоустройства

330 000

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

531 070


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 560



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 560


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

169 766



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

10 696



003

Поддержка культурно-досуговой работы

90 908



006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 461



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

7 701


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 003



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 717



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

24 200



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 086


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

308 741



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 868



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта 

3 619



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

11 162



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

287 092

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

68 905


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 853



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства 

5 853


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 000



010

Развитие объектов сельского хозяйства

25 000


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 052



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

20 052



004

Организация работ по зонированию земель

18 000

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

87 020


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 731



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

15 731


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 289



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

21 289



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникации

859 717


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

859 717



022

Развитие транспортной инфраструктуры

51 666



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

808 051

13



Прочие

148 782,3


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

8 965



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 345



003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 620


452


Отдел финансов района (города областного значения)

78 000,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 

78 000,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

28 645



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

28 645


458


Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 172



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 172

15



Трансферты

4 065,2




Трансферты

4 065,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 065,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 951,2



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

114




III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-638 355,5




IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

207 886




VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-846 241,5




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 

846 241,5

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

      Сноска. Приложение 2 в новой редакции решения УК городского маслихата от 8 февраля 2008 года N 5/3.

Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска на 2008 год,
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




Инвестиционные проекты

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы среднего образования


467


Отдел строительства района (города областного значения)



002

Развитие объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство жилья



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


467


Отдел строительства района (города областного значения)



010

Развитие объектов сельского хозяйства

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

Перечень бюджетных программ аппарата акима
Меновновского сельского округа 

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне