О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1571

Обновленный

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2013 года № 1571

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2000 года № 288 «Об упорядочении эксплуатации специальных транспортных средств для обслуживания государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета»:
      в Табеле положенности специальных транспортных средств для обслуживания государственных органов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «Министерство связи и информации Республики Казахстан» исключить;
      раздел «Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами» изложить в следующей редакции:
      «

Министерство регионального развития Республики Казахстан

Оперативная

Для осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель

Территориальные земельные инспекции Комитета по управлению земельными ресурсами:


Акмолинской области

2

Актюбинской области

2

Алматинской области

2

Атырауской области

1

Восточно-Казахстанской области

2

Жамбылской области

2

Западно-Казахстанской области

2

Карагандинской области

2

Костанайской области

2

Кызылординской области

2

Мангистауской области

2

Павлодарской области

2

Северо-Казахстанской области

2

Южно-Казахстанской области

2

города Астаны

2

города Алматы

1

                                                                  »;
      в Табеле положенности специальных транспортных средств для обслуживания государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
      «

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Специальная

Проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

Республиканские государственные учреждения, подведомственные Комитету автомобильных дорог:


Акмолажоллаборатория

1

Актобежоллаборатория

1

Алматыжоллаборатория

1

Атыраужоллаборатория

1

Батысжоллаборатория

1

Жамбылжоллаборатория

1

Шыгысжоллаборатория

1

Карагандыжоллаборатория

1

Кызылордажоллаборатория

1

Костанайжоллаборатория

1

Мангистаужоллаборатория

1

Павлодаржоллаборатория

1

Солтүстікжоллаборатория

1

Оңтүстікжоллаборатория

1

                                                                  ».
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2009 года № 291 «Об утверждении Правил разработки и выполнения государственного задания»:
      в Правилах разработки и выполнения государственного задания, утвержденных указанным постановлением:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Администратор республиканских бюджетных программ при разработке республиканского бюджета вместе с проектом стратегического плана и бюджетной заявкой представляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию предложение на оказание государственных услуг или реализацию бюджетных инвестиционных проектов в форме государственного задания.»;
      часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
      «8. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании закона о республиканском бюджете и с учетом предложений Республиканской бюджетной комиссии формирует перечень государственных заданий с указанием администраторов республиканских бюджетных программ и юридических лиц, ответственных за выполнение государственных заданий (далее – перечень государственных заданий).».
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.05.2014 № 541 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 17.06.2015 № 449.
      5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития»:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально-экономического развития»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить прилагаемые Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития.»;
      Правила разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.05.2014 № 541 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.05.2014 № 541 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 1473 «Об утверждении Правил рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 80, ст. 1185):
      в Правилах рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие, утвержденных указанным постановлением:
      пункты 121314 и 15 изложить в следующей редакции:
      «12. Соответствующий центральный государственный орган или исполнительный орган, финансируемый из областного бюджета, в установленном бюджетным законодательством порядке направляют проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы и бюджетные заявки в центральный уполномоченный орган по государственному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию области.
      13. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию рассматривают заявки администраторов бюджетных программ на предоставление целевых трансфертов на развитие нижестоящим бюджетам на предмет их финансовой обеспеченности.
      14. По итогам рассмотрения центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию вносят заключение по МБИ на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.
      15. В случае одобрения перечня МБИ соответствующей бюджетной комиссией центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании представленных перечней МБИ определяют общую сумму целевых трансфертов на развитие по каждой отрасли в разрезе регионов для включения в проект республиканского, областных бюджетов и бюджетов городов Астаны и Алматы на соответствующий плановый период.»;
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      «17. При разработке проекта постановления Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа о реализации Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию на соответствующий предстоящий плановый период предусматривают суммы целевых трансфертов на развитие по каждому администратору бюджетных программ в разрезе регионов.».

Приложение 1       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2014 года № 1571

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правительства РК от 26.05.2014 № 541 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2014 года № 1571

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 27 августа 2009 года № 1251

ПРАВИЛА
и сроки разработки прогноза социально-экономического развития 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития (далее – Правила) определяют порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития на центральном и местном уровнях государственного управления, механизм взаимодействия центральных и местных исполнительных органов по его разработке.
      2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов и ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики.
      3. Прогноз социально-экономического развития республики - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления.
      4. Прогноз социально-экономического развития региона - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления.
      5. Прогноз социально-экономического развития республики разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      Прогноз социально-экономического развития республики одобряется Правительством Республики Казахстан и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
      6. Прогноз социально-экономического развития региона разрабатывается местными уполномоченными органами по государственному планированию.
      Прогноз социально-экономического развития региона одобряется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
      7. Прогноз социально-экономического развития является основой для разработки стратегических планов центральных и местных государственных органов на пятилетний период, республиканского и местных бюджетов на трехлетний период, программ развития территорий.

2. Структура прогноза социально-экономического развития

      8. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления, состоит из следующих разделов:
      1) внешние и внутренние условия развития экономики;
      2) цели и задачи экономической политики на среднесрочный период, в том числе налогово-бюджетной политики;
      3) основные направления и меры экономической политики на пять лет, в том числе налогово-бюджетной политики;
      4) прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период (в виде приложения);
      5) прогноз бюджетных параметров на трехлетний период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицит бюджета (в виде приложения);
      6) новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;
      7) перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения);
      8) перечень условно финансируемых расходов на плановый период (в виде приложения).
      9. Перечень показателей прогноза социально-экономического развития определяется согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
      10. Перечень приоритетных бюджетных инвестиций определяется по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
      11. Перечень условно финансируемых расходов на плановый период определяется по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
      12. Структура разделов прогноза социально-экономического развития, формы, перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития республики и региона, а также ответственные исполнители определяются в зависимости от стратегических целей и приоритетов в соответствии со стратегическими и программными документами и утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию.
      13. Перечень и объем условно финансируемых расходов формируются центральным уполномоченным органом по государственному планированию и выносятся на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК).
      14. Порядок выделения условно финансируемых расходов определяется Правительством Республики Казахстан.
      15. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления, состоит из следующих основных разделов:
      1) прогноз, тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития региона;
      2) бюджетные параметры на три года, которые должны содержать:
      основные параметры соответствующих местных бюджетов (в виде приложения);
      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития региона;
      перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения).
      16. Прогноз бюджетных параметров на второй и третий годы планового периода носит индикативный характер и может быть уточнен при разработке прогноза бюджетных параметров на очередной плановый период с учетом изменений прогноза социально-экономического развития, бюджетного мониторинга и оценки результатов других внутренних и внешних факторов.

3. Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития на центральном уровне государственного управления

      17. Разработка прогноза социально-экономического развития республики осуществляется в два этапа.
      На первом этапе осуществляется разработка сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики и приоритетов социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную:
      1) центральные исполнительные и иные государственные органы не позднее 15 марта года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию прогноз показателей и предложения к разделам прогноза социально-экономического развития республики в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития, а также предложения по новым инициативам расходов, в том числе по приоритетам бюджетной инвестиционной политики;
      2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период и направляет его в Национальный Банк Республики Казахстан для разработки сценарного прогноза показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;
      3) Национальный Банк Республики Казахстан не позднее 10 апреля года, предшествующего планируемому периоду, направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию сценарный прогноз показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;
      4) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных органов, Национального Банка Республики Казахстан и иных государственных органов, разрабатывает и вносит, не позднее 15 апреля года, предшествующего планируемому периоду, на рассмотрение РБК сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную;
      5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию в двухдневный срок после одобрения РБК направляет центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную.
      На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития республики, в том числе формирование перечней приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, условно финансируемых расходов:
      1) центральные и местные исполнительные органы, а также иные государственные органы не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, в рамках бюджетных заявок, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию предложения по приоритетным бюджетным инвестициям, в том числе предложения по целевым трансфертам (согласованные с государственным органом по региональному развитию) для включения в проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиции;
      2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, формирует проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период:
      по итогам рассмотрения бюджетных заявок центральных исполнительных и иных государственных органов на РБК;
      3) в июле года, предшествующего планируемому периоду, центральный уполномоченный орган по государственному планированию с участием центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития республики;
      4) центральные и местные исполнительные органы, а также иные государственные органы в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития республики не позднее 15 июля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный прогноз показателей и информацию к разделам прогноза социально-экономического развития республики;
      5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, не позднее 20 июля года, предшествующего планируемому периоду, уточняет сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период и направляет его в Национальный Банк Республики Казахстан для разработки сценарного прогноза показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;
      6) Национальный Банк Республики Казахстан не позднее 28 июля года, предшествующего планируемому периоду, направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный сценарный прогноз показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;
      7) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, Национального Банка Республики Казахстан, а также официальных отчетных данных за предшествующий планируемому периоду отчетный период, полученных от Агентства Республики Казахстан по статистике, не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому периоду, формирует прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период;
      8) центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает и вносит на рассмотрение РБК проект прогноза социально-экономического развития республики, включая перечни приоритетных республиканских бюджетных инвестиций и условно финансируемых расходов;
      9) проект прогноза социально-экономического развития республики, включая перечни приоритетных республиканских бюджетных инвестиций и условно финансируемых расходов, с учетом заключения РБК вносится на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 августа года, предшествующего планируемому периоду;
      10) прогноз социально-экономического развития республики, включая перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций и перечень условно финансируемых расходов, не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется Правительством Республики Казахстан.

4. Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития на местном уровне государственного управления

      18. Разработка прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется в два этапа.
      На первом этапе осуществляются разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая приоритеты бюджетной и бюджетной инвестиционной политики:
      1) местный уполномоченный орган по государственному планированию с участием исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного РБК на первом этапе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза социально-экономического развития и основных приоритетов социально-экономического развития, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную, разрабатывает и не позднее 20 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы прогноз показателей и приоритеты социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы.
      На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей, формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, в том числе формирование перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций:
      1) в сентябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с участием местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития республики проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;
      2) исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы и уполномоченные органы районов (города областного значения) в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы не позднее 15 сентября года, предшествующего планируемому периоду, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы предложения к разделам и уточнение показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;
      3) местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения), дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, и формирует перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета, города республиканского значения, столицы с учетом заключения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, и не позднее 25 сентября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган;
      4) прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом области, города республиканского значения, столицы.
      19. Разработка прогноза социально-экономического развития района (города областного значения) осуществляется в два этапа.
      На первом этапе осуществляется разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития района (города областного значения):
      1) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) до 25 апреля года, предшествующего планируемому периоду, на основе одобренного бюджетной комиссией области, города республиканского значения, столицы прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза и основных приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывает и направляет на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии района (города областного значения) прогноз показателей социально-экономического развития района (города областного значения) и приоритеты социально-экономического развития района (города областного значения).
      На втором этапе осуществляется уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), в том числе формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиций:
      1) в октябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития района (города областного значения);
      2) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, с учетом заключения бюджетной комиссии района (города областного значения), и не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган;
      3) прогноз социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом района (города областного значения).

5. Методологическое и информационное обеспечение разработки
прогноза социально-экономического развития

      20. Методологическое руководство и координация работы центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов при разработке прогноза социально-экономического развития республики осуществляются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      21. Методологическое руководство и координация работы исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (городов областного значения) при разработке прогноза социально-экономического развития осуществляются местным уполномоченным органом по государственному планированию.
      22. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает методологические рекомендации по разработке прогноза социально-экономического развития.

Приложение 1       
к Правилам и срокам разработки
Прогноза социально    
экономического развития  

Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития 1. На пятилетний период

№ п/п

Наименование показателей

Оценка текущего года, предшествующего 1-му планируемому году

Прогноз

1-ый год прогнозируемого периода

2-ой год прогнозируемого периода

3-й год прогнозируемого периода

4-ый год прогнозируемого периода

5-ый год прогнозируемого периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ВВП, млрд. тенге







2

Реальное изменение ВВП в % к предыдущему году







3

ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу







4

ВВП на душу населения, дол. США по официальному курсу







ВДС отраслей экономики

5

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в % к предыдущему году







6

Промышленность, в % к предыдущему году







7

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, в % к предыдущему году







8

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн







9

Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году







10

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, в % к предыдущему году







11

Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель в среднем за год







12

Строительство, в % к предыдущему году







13

Транспорт и складирование, в % к предыдущему году







14

Связь и информация, в % к предыдущему году







15

Торговля, в % к предыдущему году







16

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге







17

Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году







Показатели денежно-кредитной политики

18

Кредиты БВУ экономике, млрд. тенге, на конец периода







19

Депозиты резидентов, млрд. тенге, на конец периода







20

Денежная масса, млрд. тенге, на конец периода







21

Инфляция на конец периода, %







22

Уровень монетизации экономики, %







23

Официальная ставка рефинансирования Национального Банка, % (на конец периода)







Показатели платежного баланса

24

Экспорт товара, млн.дол. США







25

Импорт товара, млн.дол.США







26

Торговый баланс, млн.дол. США







27

Текущий счет, млрд. дол. США







28

Сальдо текущего счета в % от ВВП







Показатели социальной сферы

29

Численность экономически активного населения, тыс. человек







30

Численность занятых, тыс. человек







31

из них наемные работники, тыс.человек







32

Численность безработных, тыс. человек







33

Уровень безработицы, % к экономически активному населению







34

Всего потребность в кадрах, тыс.чел.







35

в т.ч. потребность в рамках ГПФИИР, тыс.чел.







36

Минимальный размер заработной платы, тенге







37

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге







38

Индекс реальной заработной платы, % к предыдущему году







39

Месячный расчетный показатель, тенге







40

Численность пенсионеров, тыс.чел.







41

Размер базовой пенсионной выплаты, тенге







42

Минимальный размер пенсии, тенге







43

Прожиточный минимум, тенге







44

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %







45

Выпуск кадров со среднетехническим образованием, чел.







46

Выпуск кадров с высшим и послевузовским образованием, чел.







2. Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период

                                                          млрд. тенге

Показатели бюджета


Наименование показателей

Оценка текущего года, предшествующего 1-му планируемому году

Прогноз

1-ый год прогнозируемого периода

2-ой год прогнозируемого периода

3-й год прогнозируемого периода

1

2

3

4

5

6

Государственный бюджет

1

Поступления





2

В % к ВВП





3

Доходы (без учета трансфертов)





4

В % к ВВП





5

Налоговые поступления





6

Неналоговые поступления





7

Поступления от продажи основного капитала





8

Поступления трансфертов





9

Гарантированный трансферт из Национального фонда





10

Погашение бюджетных кредитов





11

Поступления от продажи финансовых активов государства





12

Расходы





13

В % к ВВП





14

В % к предыдущему году





15

Дефицит





16

В % к ВВП





17

Ненефтяной дефицит





18

В % к ВВП





Республиканский бюджет

19

Поступления





20

В % к ВВП





21

Доходы (без учета трансфертов)





22

В % к ВВП





23

Налоговые поступления





24

Неналоговые поступления





25

Поступления от продажи основного капитала





26

Поступления трансфертов





27

Гарантированный трансферт из Национального фонда





28

обратный трансферт





29

бюджетные изъятия





30

Погашение бюджетных кредитов





31

Поступления от продажи финансовых активов государства





32

Расходы





33

В % к ВВП





34

В % к предыдущему году





35

Дефицит





36

В % к ВВП





37

Ненефтяной дефицит





38

В % к ВВП





      Расшифровка аббревиатур:
      ВВП - валовой внутренний продукт
      ВДС - валовая добавленная стоимость
      БВУ - банки второго уровня
      ГПФИИР - Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию

Приложение 2       
к Правилам и срокам разработки
Прогноза социально    
экономического развития  

Перечень
приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний
период в разрезе приоритетных направлений

Наименование направления

Период реализации

Источник
Финансирования*

Общая стоимость (тыс. тенге)

Всего до планируемого года (тыс. тенге)

План (тыс. тенге)

После 3-го планируемого года (тыс. тенге)

до 1-го отчетного года

1-й отчетный год

2-й год (план текущего года)

1-й планируемый год

2-й планируемый год

3-й планируемый год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего:























































      * - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты)

Перечень
приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний
период в разрезе государственных программ

Наименование

Наименование АБП

Период реализации

Источник финансирования*

Общая стоимость (тыс. тенге)

Всего до планируемого года (тыс. тенге)

План (тыс. тенге)

После 3-го планируемого года (тыс. тенге)

до 1-го отчетного года

1-й отчетный год

2-й год (план текущего года)

1-й планируемый год

2-й планируемый год

3-й планируемый год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





ВСЕГО:








1. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты





ИТОГО:
































2. Бюджетные инвестиции, планируемые посредством увеличения уставного капитала





ИТОГО:
































3. Целевые трансферты на развитие





ИТОГО:
































4. Кредитование





ИТОГО:
































      * - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты)

Приложение 3       
к Правилам и срокам разработки
Прогноза социально    
экономического развития  

Перечень условно финансируемых расходов на плановый период

№ п/п

Наименование администратора бюджетных программ

Наименование расходов

Сумма, млн. тенге

1

2

3

4


Итого: