Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 1 января 2013 года.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года «О республиканском бюджете на 2013 – 2015 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2011 года № 134 «О Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 243) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
раздел 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
раздел 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1798
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Запасы углеводородного сырья
Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них 8 млрд. тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря (далее – КСКМ). По подтвержденным запасам нефти, Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира и обладает 3,3 % мировых запасов углеводородного сырья.
Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения, занимают площадь около 62 % территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90 %) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское.
Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом, примерно 70 % запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.
Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 млн. тонн.
Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана.
Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей.
Открытие в 2000 году на севере Каспия Кашаганского месторождения названо самым значительным событием в мировой практике за последние 30 лет.
Перспективы поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.
В Казахстане существуют реальные перспективы увеличения запасов углеводородов, так как потенциал недр Казахстана остается по-прежнему высоким. Поэтому дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли должно обеспечиваться приростом запасов за счет открытия новых месторождений.
Добыча нефти
Динамичное развитие нефтяной отрасли чрезвычайно важно для всей экономики Казахстана.
Нефтегазовый комплекс оказывает решающее воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее отдельных регионов, по сути, является локомотивом для всей экономики государства, способствует развитию других отраслей экономики. С работой предприятий нефтегазового комплекса связано претворение в жизнь наиболее значимых социальных программ в масштабах регионов и всего государства.
Преобразования в нефтегазовом комплексе направлены на повышение эффективности функционирования, как самой отрасли, так и связанных отраслей промышленности, что должно способствовать укреплению энергетической безопасности страны, а так же обеспечить стабильный рост и диверсификацию экономики, сопровождаемых повышением конкурентоспособности предприятий, качества услуг и продукции.
В 2011 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 81 млн. тонн, увеличившись на 1,6 % по сравнению с 2010 годом. Экспорт нефти и газового конденсата – 72 млн. тонн.
На территории Республики Казахстан по итогам 2011 года основными нефтедобывающими компаниями являются товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) (25,8 млн. тонн), товарищество с ограниченной ответственностью «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (далее – КПО б.в.) (12,1 млн. тонн), акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – РД КМГ) (7,9 млн. тонн), акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ) (5,8 млн. тонн) и акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – «СНПС-Актобемунайгаз») (6,2 млн. тонн).
Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья Республики Казахстан достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак.
В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. При этом, в соответствии со вторым дополнительным Договором к Соглашению о разделе продукции возможно продление начала Кашаганской коммерческой добычи до октября 2013 года.
В 2015 году ожидается рост объема добычи нефти и газового конденсата до 111,1 % по отношению к 2011 году (прирост добычи составит 9,0 млн. тонн), что отражено в диаграмме 1:
Диаграмма 1. Добыча нефти и газового конденсата за 2009 – 2011 годы
и прогноз на 2012 – 2015 годы, в млн. тонн
Переработка нефти
В 2011 году на нефтеперерабатывающих заводах республики (далее – НПЗ) переработано 13,1 млн. тонн нефти или 95,6 % к уровню 2010 года. Произведено бензина 2757,628 тыс. тонн (95,3 %), дизельного топлива – 4064,325 тыс. тонн (99,8 %), мазута – 3660,145 тыс. тонн (97,1 %), авиакеросина – 387,140 тыс. тонн (79,1 %).
После модернизации действующих нефтеперерабатывающих мощностей республики планируется после 2015 года увеличить объемы переработки нефти на НПЗ до 15,05 млн. тонн в год и, соответственно, объемы производства нефтепродуктов. Объемы переработки нефти и динамика производства нефтепродуктов до 2015 года отражены в диаграммах 2 и 3.
Диаграмма 2. Переработка нефти за 2009 – 2011 годы и прогноз
на 2012 – 2015 годы, в млн. тонн
Диаграмма 3. Производство основных видов нефтепродуктов
за 2009 – 2011 годы и прогноз на 2012 – 2015 годы, в тыс.тонн
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826 утвержден Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (далее – ТР ТС), который вступает в силу с 31 декабря 2012 года. Разработчик ТР ТС – казахстанская сторона в лице Министерства нефти и газа Республики Казахстан.
ТР ТС разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и исполнения требований к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту (далее – топливо), выпускаемым в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза, также устанавливает требования к топливу в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно его назначения, безопасности и энергетической эффективности.
ТР ТС определены сроки перехода по выпуску в оборот (обращение) автомобильного бензина и дизельного топлива на более высокие экологические классы на единой таможенной территории Таможенного союза с учетом дифференцированного подхода по технологическим возможностям государств – членов Таможенного союза.
С ТР ТС утвержден Перечень межгосударственных стандартов, национальных (государственных) государств – членов Таможенного союза (до принятия межгосударственных стандартов), содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС.
Для обеспечения улучшения качества производимой нефтепродукции согласно международным нормам, в том числе требованиям вышеуказанного ТР ТС, на отечественных НПЗ планируются мероприятия по реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих мощностей.
Реконструкция и модернизация отечественных НПЗ предусматривают реализацию следующих инвестиционных проектов.
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (далее – АНПЗ) завершена реконструкция вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-3 (декабрь 2010 года) и установки замедленного коксования (май 2011 года), доведения мощности вакуумного блока до 1800 тыс. тонн в год и установки замедленного коксования до 1000 тыс. тонн в год.
Начато строительство комплекса по производству ароматических углеводородов с производством бензола – 133 тыс. тонн в год, параксилола - 496 тыс. тонн в год и улучшения качества нефтепродуктов до экологического класса К3. Срок реализации проекта – 2010 – 2013 годы.
Идет строительство комплекса по глубокой переработке нефти с доведением переработки нефти до 5500 тыс. тонн в год и глубины переработки до 87 % с улучшением качества нефтепродуктов до экологического класса К4, К5. Срок реализации проекта – 2011 – 2016 годы.
На товариществе с ограниченной ответственностью «Петро Казахстан Ойл Продактс» (далее – ПКОП) реализуется проект реконструкции и модернизации завода с доведением мощности по переработке нефти до 6000 тыс. тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90 %, улучшение качества нефтепродуктов до экологического класса К4, К5. Срок реализации проекта – 2011 – 2016 годы.
На Павлодарском нефтехимическом заводе (далее – ПНХЗ) реализуется проект реконструкции и модернизации с доведением мощности завода до 6000 тыс. тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90 %, улучшение качества нефтепродуктов до экологического класса К4, К5. Срок реализации проекта – 2011 – 2016 годы.
Завершение реконструкции и модернизации НПЗ позволит в 2016 году обеспечить потребителей республики качественными нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами, соответствующими требованиям экологических классов К4 и К5, снизить вредное воздействие на окружающую среду, обеспечить потребности республики в автомобильном и авиационном топливе, довести суммарную мощность НПЗ по переработке нефти до 17,5 млн. тонн в год.
Развитие нефтетранспортной инфраструктуры
Увеличение объемов добычи углеводородов требует динамичного развития нефтетранспортной инфраструктуры.
В настоящее время основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод Атырау-Самара, трубопровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК), трубопровод Атасу-Алашанькоу, порт Актау.
Наибольший объем нефти был экспортирован по нефтепроводам КТК - 28,1 млн. тонн и Атырау-Самара - 15,4 млн. тонн. В китайском направлении транспортировано - 10,7 млн. тонн. Экспорт через порт Актау составил порядка 8,0 млн.тонн, по железной дороге было отгружено 7,7 млн. тонн, на Оренбургский ГПЗ – 1,2 млн. тонн.
Развитие экспортного и транзитного потенциала Казахстана является одним из главных направлений государственной политики. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем.
С целью повышения эффективности использования нефтегазовых ресурсов Казахстан должен продолжить поиск и реализацию проектов по транспортировке казахстанских углеводородов на наиболее привлекательные рынки сбыта при условии минимизации транспортных издержек. Развитие мощностей и направлений экспорта нефти и газа должно соответствовать перспективным объемам добычи и внутреннего потребления, наличию долгосрочных договоренностей с транзитными странами, уровню спроса и ситуации на мировых рынках потребления.
С целью развития и диверсификации экспортных маршрутов транспортировки казахстанской нефти проводится работа по реализации следующих проектов: поэтапного расширения нефтепровода КТК и увеличение пропускной способности нефтепровода Казахстан-Китай.
С учетом проектов расширения нефтепроводов при сбалансированной добыче нефти и газового конденсата экспорт будет увеличиваться по основным направлениям: КТК и Казахстан-Китай.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Возможные внешние риски – уменьшение, полное прекращение поставок российской нефти на НПЗ, либо поставки российской нефти на НПЗ с экспортными таможенными пошлинами.
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками – нехватка объемов нефти для переработки на ПНХЗ и ПКОП, вследствие чего возникают риски, связанные с обеспечением потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах.
Мероприятия по управлению рисками – подписание двухстороннего соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области поставок нефти на НПЗ. Проведение работ по соответствующему реверсированию трубопроводов для поставок нефти с западно-казахстанских месторождений на ПНХЗ и ПКОП.
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие газовой отрасли
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Добыча газа
Динамичное развитие газовой отрасли чрезвычайно важно для всей экономики Казахстана.
Добыча природного и попутного газа в 2011 году составила 42,0 млрд. куб.м, рост по сравнению с 2010 годом – на 12,3 %. Объем экспорта газа составил 9,2 млрд. куб.м.
На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2011 год) являются КПО б.в. (16,9 млрд. куб.м), ТШО (13,5 млрд. куб.м), «СНПС-Актобемунайгаз» (3,4 млрд. куб.м), АО «МНК «КазМунайТениз» (0,8 млрд. куб.м), РД КМГ (0,4 млрд. куб.м).
Планируется в 2015 году рост объема добычи природного и попутного газа до 7,1% по отношению к 2011 году (прирост добычи составит 3,0 млрд.куб.м). Прогноз добычи газа до 2015 года представлен в диаграмме 4.
Диаграмма 4. Добыча газа за 2009 – 2011 годы и прогноз
на 2012 – 2015 годы, в млрд. куб.м
Увеличение добычи газа обеспечивается путем развития новых и основных базовых месторождений углеводородов, таких как Карачаганак, Тенгиз, Жанажол, Толкын и ряда других месторождений, принадлежащих акционерному обществу «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ), а также месторождений Каспийского шельфа (Кашаган и другие).
Переработка газа
За 2011 год на газоперерабатывающих предприятиях произведено 2250 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа.
Газ, добываемый нефтегазовым комплексом республики, в основном, является попутным, поэтому требуется его переработка на газоперерабатывающих заводах до выработки товарного газа. В республике действуют три газоперерабатывающих завода (далее – ГПЗ) общей мощностью переработки 18,9 млрд. куб.м газа в год:
Казахский газоперерабатывающий завод (далее – КазГПЗ);
Тенгизский газоперерабатывающий завод (далее – ТГПЗ);
Жанажольский газоперерабатывающий завод (далее – ЖГПЗ).
На месторождениях с меньшими объемами добычи газа подготовка газа до товарного состояния ведется на установках по комплексной подготовке газа (далее – УКПГ).
За период с 2006 по 2011 годы выполнение мероприятий по утилизации газа способствовало сокращению объемов сжигаемого газа с 3,1 до 1,2 млрд. куб.м, т.е. на 1,9 млрд. куб.м, при увеличении добычи нефти с 64,9 млн. тонн в 2006 году до 80,06 млн.тонн в 2011 году и газа с 27,0 до 39,5 млрд. куб.м соответственно. При этом объем утилизированного газа увеличился с 23,9 млрд. куб.м до 38,3 млрд. куб.м, т.е. на 14,4 млрд. куб.м. Осуществляется постоянный мониторинг за выполнением недропользователями республики утвержденных программ по утилизации попутного газа.
Выполнение недропользователями мероприятий по утилизации газа способствовало созданию новой инфраструктуры по использованию утилизируемого газа, включающей 12 газотурбинных электростанций (далее – ГТЭС) мощностью более 256 МВт, 12 установок по комплексной утилизации газа и ГПЗ для переработки 8 млрд. куб.м газа и выработки более 350 тыс. тонн сжиженного газа в год.
В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных и распределительных газопроводов природный газ поставляется в 9 из 14 областей республики. Значительное внимание Правительством Республики Казахстан уделяется осуществлению мероприятий по газификации населенных пунктов Республики Казахстан. За 2006 – 2010 годы из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 28 млрд. тенге. Принятые меры позволили газифицировать природным газом свыше 150 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, а также 473 многоэтажных домов и 4,17 тысяч частных домов в городе Кызылорда.
По данным акиматов областей объем потребления газа в 2015 году составит 14,6 млрд. куб.м, что в 1,6 раза больше, чем в 2011 году.
Развитие газотранспортной инфраструктуры
Увеличение объемов добычи углеводородов требует динамичного развития газотранспортной инфраструктуры.
За 2011 год объем экспорта казахстанского газа составил 9,2 млрд. куб.м, объем международного транзита газа по территории республики составил 96,6 млрд. куб.м, в том числе российского – 61,9; туркменского – 26,5; узбекского – 8,2.
Транспортировка и транзит газа по территории республики осуществляются по основным магистральным газопроводам – «Средняя Азия – Центр» (среднеазиатский газ), «Бухарский газоносный регион – Ташкент – Бишкек – Алматы» (среднеазиатский газ), 1-ый участок газопровода «Казахстан – Китай» (среднеазиатский газ), «Оренбург – Новопсков» (российский газ), «Бухара – Урал» (российский газ).
Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных поставках газа между ОАО «Газпром», НХК «Узбекнефтегаз» и АО «НК «КазМунайГаз».
Строительство газопровода Бейнеу – Шымкент будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить перетоки газа из западных газодобывающих регионов страны в южные, и, тем самым, снизит зависимость от поставок узбекского газа.
Трасса газопровода будет проходить по Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям.
Газопровод Бейнеу – Шымкент соединит все основные магистральные газопроводы Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Казахстан – Китай.
Реализация проекта даст положительный мультипликативный эффект, выражающийся в возможности продолжения газификации ранее негазифицированных территорий Кызылординской области, северных районов Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей с общей численностью населения до 2 млн. человек с охватом около 400 населенных пунктов. Это позволит повысить качественный уровень жизни сельского населения, даст толчок к развитию новых и модернизации существующих объектов промышленности и сельского хозяйства, развитию малого и среднего бизнеса, и, как следствие, созданию новых рабочих мест.
В целом, реализация проекта приведет к улучшению социально-экономического положения регионов Республики Казахстан, расположенных вдоль трассы газопровода.
Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа. Реализация проектов строительства газопровода Казахстан – Китай и Прикаспийского газопровода позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и, соответственно, будет способствовать развитию экономики Казахстана.
Проект газопровода Казахстан-Китай
18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай. Газопровод предназначен для транспортировки газа туркменского и казахстанского происхождения.
В конце 2009 года введена в эксплуатацию 1-я нитка, в октябре 2010 года 2-я нитка первого участка газопровода Казахстан-Китай.
Доведение мощности 1-го участка газопровода Казахстан-Китай до 30 млрд. куб.м в год планируется до конца 2012 года, с последующим расширением до 40 млрд. куб.м в год.
Проект Прикаспийского газопровода
20 декабря 2007 года в Москве было подписано Соглашение между Правительствами Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода, ратифицированное Законом Республики Казахстан от 14 мая 2009 года.
Газопровод предназначен для транспортировки газа на внешние рынки в объеме до 20 млрд. куб.м ежегодно, в том числе до 10 млрд. куб.м казахстанского и до 10 млрд. куб.м туркменского газа.
Реализация проекта строительства Прикаспийского газопровода отложена на неопределенное время в связи с тем, что дальнейшее его развитие зависит от согласованных действий российской и туркменской сторон.
Проект третьего Жанажольского газоперерабатывающего завода (далее – ЖГПЗ-3) разработан Сычуанским проектно-изыскательным институтом (КНР). По проекту на третьем заводе будут трудиться более 300 человек.
По объекту «Строительство 2-ой очереди ЖГПЗ-3» проводится работа по анализу рынка реализации газа и стоимости продукта и корректировке первоначального проекта. До конца 2012 года планируется полностью завершить работы по корректировке. Ввод в эксплуатацию 2-ой очереди ЖГПЗ запланирован на 2013 – 2014 годы.
Возможные внутренние риски - ситуации ЧС на объектах переработки и транспортировки газа.
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками - прекращение поставок газа населению, предприятиям и ТЭК.
Мероприятия по управлению рискам - планово-предупредительный ремонт на объектах переработки, транспортировки и распределения газа.
Возможные внешние риски – уменьшение поставок природного газа из Узбекистана и России.
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками - дефицит газа повлечет снижение поставок газа предприятиям и ТЭК, вследствие чего уменьшится выработка и поставка электроэнергии и тепла населению, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям.
Мероприятия по управлению рисками - заключение контрактов на поставку газа в рамках Соглашения о встречных поставках газа между АО «НК «КазМунайГаз», НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» от 27 декабря 2006 года, продолжение реализации проекта строительства МГ «Бейнеу – Шымкент».
Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Несмотря на большие объемы добычи углеводородного сырья, на сегодняшний день в Казахстане отсутствует полный технологический цикл глубокой переработки углеводородного сырья с получением продукции с высокой добавленной стоимостью.
Переработка углеводородного сырья ограничивается сепарацией нефти и газа. В стране действуют 3 нефтеперерабатывающих и 3 газоперерабатывающих завода, построенные в советское время и не отвечающие современным стандартам.
Разработаны и начата реализация инвестиционных проектов создания нефтехимических производств мирового уровня, которые обеспечат создание гибкой, интегрированной и полной технологической схемы переработки углеводородного сырья (нефть/газ), соответствующей международному уровню, и позволят одновременно решить несколько важных задач:
производить в большом объеме и более высокого качества нефтепродукты;
получить базовые нефтехимические продукты, которые уже являются продукцией с высокой добавленной стоимостью и востребованы на международном рынке;
производить нефтехимическое сырье для последующих переделов и производства расширенного спектра нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью (строительные, облицовочные и упаковочные материалы, товары промышленного и бытового назначения и т.д.);
обеспечить комплексную переработку углеводородного сырья;
уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;
создать условия для развития малого и среднего бизнеса по производству из нефтехимического сырья конкретной потребительской продукции.
Инвестиционные проекты создания нефтехимических производств и модернизации и технологическому перевооружению НПЗ включены в Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и Карту индустрилизации Казахстана на 2010 – 2014 годы, отраслевую программу по развитию нефтегазового сектора на 2010 – 2014 годы.
В Атырауской области будет построен интегрированный газохимический комплекс по производству базовой нефтехимической продукции – этилена, полиэтилена и полипропилена. Объем инвестиций в проект составляет порядка 945,0 млрд. тенге. Чтобы обеспечить успешную его реализацию, своевременное выделение и освоение заемных и акционерных средств проект будет реализован по фазам: 1 фаза проекта обеспечит производство полипропилена мощностью – 500 тыс.тонн/год, стоимость 1 фазы составляет около 300,0 млрд. тенге; 2 фаза – полиэтилена 800 тыс.тонн/год со стоимостью 645,0 млрд. тенге. Срок реализации проекта: 2010 – 2016 годы. Оператор проекта – ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (далее – KPI). Поставка газового сырья на газохимический комплекс будет осуществлена ТОО «Тенгизшевройл» на долгосрочный период (постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп).
Генеральным подрядчиком проекта на конкурсной основе для осуществления строительных работ по 1-фазе выбрана китайская компания «Sinopec Engineering». 19 марта 2010 года подписан контракт на строительство 1-фазы проекта «под ключ». В настоящее время начата разработка проектно-сметной документации.
В марте 2010 года подписаны лицензионные соглашения на технологии дегидрирования пропана и производство полипропилена с компанией CBI Lummus (США).
В целях гарантирования сбыта полипропилена компанией заключен договор на гарантированный сбыт готовой продукции (off-take agreement) с компанией «Sinopec Engineering».
Учитывая международный опыт строительства аналогичных комплексов и для обеспечения привлекательности для вложения значительных объемов инвестиций в нефтехимические производства, государство решило оказать поддержку проекту:
созданы благоприятные экономические и административные условия для реализации проекта – Указом Главы государства от 19 декабря 2007 года № 495 создана специальная экономическая зона (далее – СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. С 2010 года начато строительство инфраструктуры территории СЭЗ (административного здания и ограждения территории СЭЗ);
разработка ПСД и строительство отдельных объектов инфраструктуры 1-фазы осуществлено за счет средств бюджетного кредита в объеме 14 млрд. тенге.
Строительство основных объектов 1-фазы, в том числе производственных установок, осуществляется за счет заемных средств кредитной линии Экспортно-Импортного Банка Китая в объеме 207 млрд. тенге. 23 марта 2011 года в Шанхае (КНР) была проведена встреча между CB&I Lummus, Sinopec Engineering и KPI, на которой CB&I Lummus официально передал Sinopec Engineering и KPI комплект проектной технологической документации на установку дегидрирования пропана, 24 марта 2011 года состоялась аналогичная встреча по передаче комплекта проектной технологической документации на установку производства полипропилена.
13 июня 2011 года в рамках визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Республику Казахстан ТОО «Объединенная химическая компания» и Экспортно-импортный Банк Китая заключили Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве (укрепление сотрудничества в обмене технологиями и финансовой информацией).
Проектирование объектов инфраструктуры завершено. По следующим объектам инфраструктуры имеются заключения госэкспертизы: автодорога (завершается укладка асфальтобетона), ж/д путь (завершена укладка земляного полотна), линия электропередач (закуплены материалы, начато строительство), водопровод и топливный газопровод (ведется закуп материалов); по остальным - на стадии рассмотрения.
По 2-фазе (производство полиэтилена) в настоящее время Foster Wheeler (США) завершает обновление ТЭО проекта. Стратегическим партнером определена южнокорейская компания «LG CHEM», с которой в 2011 году подписано Соглашение о создании совместного предприятия с казахстанской компанией ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», а также Меморандум о понимании относительно проектного финансирования и договор по реализации продукции.
На Атырауском НПЗ начато строительство комплекса по производству ароматических углеводородов мощностью – бензола в объеме 133 тыс. тонн/год, параксилола – 496 тыс. тонн/год. Стоимость проекта – 169,5 млрд. тенге.
В октябре 2009 года подписан ЕРС-контракт между АНПЗ и китайской компанией «Sinopec Engineering» на строительство «под ключ» комплекса. Подписано соглашение о намерениях купли-продажи параксилола с китайской компанией «GUPC». Финансирование проекта будет осуществляться в рамках генерального кредитного соглашения между АО «Банк Развития Казахстана» и Эксимбанком (КНР). 30 июля 2010 года между БРК и АНПЗ подписано генеральное кредитное соглашение на финансирование проекта, а 4 сентября 2010 года проведена церемония закладки «первого камня». Завершение работ по строительству комплекса на АНПЗ планируется до конца 2013 года.
В 2010 году начата реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству дорожного битума на Актауском заводе пластических масс», который обеспечит глубокую переработку тяжелой Каражанбасской нефти с производством дорожного битума в объеме не менее 420 тыс. тонн/год, соответствующего климатическим условиям Казахстана. Общий бюджет проекта – 43,5 млрд. тенге.
Для реализации проекта между китайской корпорацией «CITIC Group» и казахстанской компанией AO «Кazakstan Petrochemical Industries» – дочерней компанией АО «НК «КазМунайГаз» в 2009 году на паритетной основе было создано ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM». ТОО «СП «CASPI BITUM» в сентябре 2010 года завершил оформление заемных средств с «Bank of China Grand Cayman Branch», создан консорциум между АО «НГСК «КазСтройСервис» и ТОО «CITIC Construction» с целью строительства объектов битумного завода. Вопросы сырьевого обеспечения, размещения заказов на основное и вспомогательное оборудование решены, начат этап строительства.
Все вышеназванные реализуемые проекты и планируемые производства в ближайшей перспективе обеспечат мультипликативный эффект роста смежных отраслей экономики. Помимо экспорта, рынок Казахстана будет обеспечен нефтехимическим сырьем различного качества, что должно активизировать интерес отечественного бизнеса для создания предприятий и производств малого среднего бизнеса по выпуску разнообразной продукции из пластмассы, строительных материалов, вспомогательного промышленного оборудования из облегченных материалов, товаров медицинского и бытового назначения.
Анализ основных проблем
Реализация инвестиционных проектов по созданию новых нефтехимических производств характеризуется большой капиталоемкостью и требует одномоментного привлечения значительных объемов инвестиций, в том числе с поиском стратегического партнера.
В настоящее время основной объем добываемого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, первичная переработка углеводородного сырья основана на сепарации нефти и газа без дальнейшего производства нефтехимического сырья.
Нефтехимические предприятия, основные производственные фонды которых были созданы 45 лет назад, выпускали товарную продукцию в ограниченных объемах (полистирол, полипропилен) или на завозном нефтехимическом сырье (Российская Федерация – синтетические каучуки, основные компоненты присадок и так далее).
Вместе с тем, для создания нефтехимических производств есть достаточные ресурсы сырья: природные и попутные газы при освоении месторождений в различных регионах Республики Казахстан, в которых фракция, содержащая этан составляет от 13 до 16 % и выше от общего объема газа, что является основным экономическим и технологическим преимуществом для производства этилена – базового нефтехимического продукта. Для производства битумов дорожных марок добывается нефть с месторождений Западного Казахстана.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внутренний риск – возможная отмена льготного налогообложения организациям, осуществляющим деятельность на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками – ухудшение экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта, а также своевременное привлечение внешнего (заемного) финансирования.
Мероприятия по управлению рисками – сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, как на этапе производства готовой продукции, так и на этапе строительства данных производств, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита, привлечение и освоение внешнего финансирования.
Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию
В настоящее время одной из наиболее важных задач является развитие местного содержания в закупках нефтегазовых компаний, которой уделяется особое внимание Главой государства и Правительством Республики Казахстан.
Министерством нефти и газа Республики Казахстан (далее - МНГ) проведена большая работа по развитию местного содержания в компаниях нефтегазового сектора. В большинство контрактов на недропользование включены цифровые показатели по местному содержанию в товарах, работах и услугах, а также в кадрах. Также, включены требования по разработке программ местного содержания и штрафы за ненадлежащее исполнение указанных контрактных обязательств. Проводятся многочисленные форумы и семинары с недропользователями для разъяснения необходимости увеличения доли местного содержания, а также прямые переговоры с крупными недропользователями по увеличению доли местного содержания.
Вместе с тем, текущие показатели, характеризующие уровень местного содержания в закупках нефтегазовых компаний, являются низкими, поскольку объем производства и, соответственно, закупа отечественных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения незначителен по сравнению с импортируемыми.
Данные факты вызваны следующими причинами.
Несмотря на то, что местные производители освоили строительно-монтажные работы и имеют заводы по металлоконструкциям, все оснащение промышленным оборудованием при строительстве под ключ осуществляется иностранными предприятиями, соответственно, и техническое сопровождение осуществляется из-за рубежа, в связи с проектированием на ранней стадии проекта иностранными компаниями.
Основная доля закупа приходится на работы и услуги. Поскольку доля стоимости товаров в стоимости работ составляет около 40 % и в проектных документах недропользователей предусмотрен преимущественно закуп импортного оборудования, доля местного содержания в работах существенно сократится.
В настоящее время разведочные работы в казахстанском секторе Каспийского моря вышли на активную фазу. Однако отсутствие казахстанских сервисных компаний в морских проектах не позволяет достичь высоких показателей в части местного содержания, между тем, доля закупа товаров, работ и услуг в морских проектах занимает порядка 30 % от общего объема закупа в нефтегазовой отрасли и будет расти по мере освоения морских проектов.
Более того, при переходе к следующим фазам и проектам трех крупнейших операторов NCOC, KPO и ТШО общий объем закупок которых составляет почти половину всех закупок нефтегазового сектора, можно ожидать существенного увеличения объемов закупок. При этом, доля местного содержания значительно сократится, поскольку данные компании продолжат закупки импортных товаров, работ и услуг.
Несмотря на изложенное, МНГ РК продолжает планомерную и систематическую работу по увеличению доли местного содержания в компаниях нефтегазового сектора.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Развитие системы государственного управления недропользованием на базе современных информационных технологий
Современный этап развития общества ставит новые условия перед государственными органами Республики Казахстан. Основное требование сегодняшнего дня – это способность эффективно осуществлять свою деятельность в условиях непрерывно, стремительно изменяющихся внешних условий. Необходимость быстрой адаптации системы управления к изменяющимся условиям усугубляется требованием постоянного повышения эффективности и результативности деятельности государственных структур.
Управление в современном мире основано на использовании качественной информации и интеграции накопленных знаний. Способность анализировать, систематизировать, накапливать и представлять информацию является важнейшим управленческим навыком.
Информатизация государственных органов как процесс создания условий для управления информацией, возникающей и используемой в процессе деятельности государственных структур, является составной частью проводимых в Казахстане административных реформ.
В соответствии с Концепцией по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297, каждым государственным органом на этапе планирования должна быть разработана система сбалансированных показателей для планирования бюджета, ориентированного на результат, мониторинг и оценку степени достижения цели.
В целях повышения эффективности государственного управления недропользованием за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий, для повышения эффективности управления в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья в 2008 году в рамках «электронного правительства» начаты работы по созданию Интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» (далее – ИИС ЕГСУ НП РК).
Развитие информационной системы ИИС ЕГСУ НП РК даст возможность проследить всю информацию в сфере недропользования – начиная от конкурсных процедур и заканчивая информацией об объемах добычи, переработки, транспортировки и реализации полезных ископаемых. Это позволит прогнозировать экспортный потенциал страны в сфере нефтегазовой промышленности и своевременно учитывать изменение ситуации на мировом рынке сырья при принятии решений для повышения эффективности добывающих отраслей экономики.
Реализация ИИС ЕГСУ НП РК позволит автоматизировать государственные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам:
№ п/п |
Наименование услуги |
Форма предоставления |
Срок реализации |
1 |
Регистрация контрактов на недропользование, за исключением контракта на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых |
частично автоматизированная услуга |
2014 – 2015 годы |
2 |
Регистрация договора залога права недропользования, за исключением контрактов на разведку, добычу и на совмещенную разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых |
частично автоматизированная услуга |
2014 – 2015 годы |
В настоящее время ИИС ЕГСУ НП РК находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации.
Одной из основных задач МНГ является обеспечение реализации компетенции полномочного органа, вытекающей из соглашений о разделе продукции и, соответственно, возложена на МНГ функция реализации интересов полномочного органа в соглашениях о разделе продукции.
В этой связи в установленном порядке МНГ реализует интересы полномочного органа в соглашениях о разделе продукции, в том числе осуществляет безвозмездное доверительное управление долями участия дочерней организации национальной компании.
В целях снижения административных барьеров на субъекты частного предпринимательства МНГ разработаны критерии оценки степени риска субъектов предпринимательства в нефтегазовом комплексе. После утверждения совместным приказом Министерства экономического развития и торговли, МНГ указанных критериев будет составлен годовой план проверок субъектов предпринимательства. В 2012 году планируется проведение 40 проверок субъектов предпринимтельства.
Анализ основных проблем
Основные проблемы и угрозы
Информация о выполнении недропользователями контрактных условий (отчетная информация об объемах добычи, переработки, транспортировки и реализации углеводородных полезных ископаемых) представляется в бумажном виде. Вследствие чего, взаимодействие государственных органов и недропользователей занимает продолжительное время и снижается эффективность управления в сфере недропользования.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
К основным внешним факторам в сфере автоматизации взаимодействия государственных органов и недропользователей в сфере недропользования относится снижение прогнозируемых объемов работ в сфере недропользования, что может быть связано, в первую очередь, со снижением спроса на данные услуги в связи с падением цен на минеральные ресурсы. Вместе с тем, снижение мировых цен на минеральные ресурсы в ближайшую перспективу не прогнозируется, и влияние этого фактора является небольшим.
К основным внутренним факторам относятся степень риска невостребованности проекта, технические риски проекта по созданию ИИС ЕГСУ НП РК и риски, связанные с масштабом проекта. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования. Учитывая, что вопросы недропользования входят в долгосрочные приоритеты (№ 3 и № 5) Стратегии развития Казахстан до 2030 года и являются актуальными на сегодняшний день, при внедрении системы повысится эффективность управления недропользованием Республики Казахстан. Степень риска невостребованности проекта является низкой. Риск недоиспользования проектных мощностей системы ИИС ЕГСУ НП РК также является минимальным.
К техническим рискам проекта относятся несоответствие созданного продукта и выбранной платформы целям и функциям МНГ, невозможность интеграции в «электронное правительство». Мероприятиями по управлению данными рисками являются:
– строгий отбор проектной команды по квалификационным критериям. Обучение участников проекта технологии проектных работ, инструментальным средствам;
– использование стандартов предприятия на проектных работах, разработка стандартов проекта;
– вовлечение в проектную команду работников государственных и местных исполнительных государственных органов.
К рискам, связанным с масштабом проекта, относятся уменьшение качества проекта и несоответствие целям и функциям МНГ. Для снижения риска проводится детальный анализ каждого этапа работ, взаимодействия участников, организации работ. А также применяются детально проработанная программа качества, отработанное управление конфигурацией проекта, специальные процедуры взаимодействия участников.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1798
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли
Цель 1.1. Освоение и использование нефтяных ресурсов
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 001
Целевой индикатор |
Источ- |
Ед. |
Факт |
Факт |
В плановом периоде, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ежегодное |
отчет |
млн. |
76,5 |
79,7 |
81,0 |
79,5 |
82,0 |
83,0 |
90,0 |
ИФО добычи сырой |
отчет |
% |
100 |
104,2 |
101,6 |
98,1 |
103,1 |
101,2 |
108,4 |
Задача 1.1.1. Обеспечение потребностей экономики в нефти для внутреннего рынка страны |
|||||||||
Показатели прямых |
Источ- |
Ед. |
Факт |
Факт |
Плановый период, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Уровень |
отчет |
||||||||
бензин (производство |
% |
75,9 |
82,0 |
78,8 |
75,3 |
72,2 |
77,3 |
136,1 |
|
дизельное топливо |
% |
106,0 |
96,7 |
93,5 |
90,0 |
91,4 |
97,9 |
108,5 |
|
авиакеросин |
% |
89,8 |
76,1 |
71,0 |
65,3 |
64,3 |
77,0 |
109,1 |
|
мазут (производство |
% |
258,5 |
160,2 |
160,2 |
160,2 |
106,4 |
96 |
25,7 |
|
2. Производство |
отчет |
млн. |
12,1 |
13,7 |
13,1 |
14,2 |
14,4 |
14,65 |
15,05 |
Павлодарский |
млн. |
4,1 |
4,8 |
4,6 |
5,0 |
5,1 |
5,25 |
5,25 |
|
Атырауский |
млн. |
4,0 |
4,3 |
4,5 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,8 |
|
Шымкентский |
млн. |
4,0 |
4,6 |
4,6 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
5,0 |
|
3. ИФО производства |
отчет |
% |
98,4 |
113,2 |
95,6 |
108,4 |
101,4 |
101,7 |
102,7 |
бензин |
104,0 |
111,8 |
100,0 |
100,0 |
100,2 |
111,9 |
184,1 |
||
дизельное топливо |
97,3 |
107,3 |
100,0 |
100,0 |
105,6 |
111,2 |
115,1 |
||
авиакеросин |
93,5 |
131,1 |
100,0 |
100,0 |
106,6 |
129,7 |
153,6 |
||
мазут |
103,2 |
116,5 |
100,0 |
100,0 |
66,4 |
90,2 |
26,8 |
||
4. Увеличение |
отчет |
% |
65,75 |
67,17 |
75,91 |
75,91 |
75,91 |
87,0 |
88,69 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Оптимизация и модернизация |
х |
х |
х |
х |
х |
Начало опытно-промышленной |
х |
х |
х |
||
Строительство объектов |
х |
х |
х |
||
Строительство комплекса по |
х |
х |
х |
х |
х |
Реконструкция и |
х |
х |
х |
х |
х |
Реконструкция и |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 1.1.2. Транспортировка нефти |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Факт |
Факт |
Плановый период, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объем экспорта |
отчет АО |
млн. |
68,1 |
71,2 |
72,0 |
70,0 |
70,0 |
67,0 |
73,0 |
ИФО экспорта нефти, |
отчет АО |
% |
100,0 |
104,5 |
101,1 |
97,2 |
100,0 |
95,7 |
109,0 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Увеличение пропускной |
х |
х |
х |
х |
х |
Реализация проекта расширения |
х |
х |
х |
х |
х |
Реконструкция и модернизация |
х |
х |
х |
х |
х |
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие газовой отрасли
Цель 2.1. Освоение и использование газовых ресурсов
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 002, 024
Целевой индикатор |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
В плановом периоде, год |
|||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Общие прогнозные |
данные |
млрд. |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
2. Уровень |
данные |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
3. Транспортировка |
отчет АО |
млрд. |
88,7 |
100,0 |
115,1 |
113,3 |
122,8 |
124,1 |
125,8 |
|
Задача 2.1.1. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед.изм. |
Факт 2009 год |
Факт 2010 год |
Плановый период, год |
|||||
Факт 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рост объема |
отчет АО |
млрд. |
36,0 |
37,4 |
42,0 |
40,0 |
40,5 |
41,0 |
45,0 |
|
2. ИФО добычи |
отчет АО |
% |
107,5 |
103,9 |
112,3 |
101,2 |
101,3 |
101,2 |
109,8 |
|
3. Объем |
отчет АО |
млрд. |
19,7 |
21,3 |
22,3 |
22,6 |
26,6 |
26,6 |
29,6 |
|
4. Объем |
отчет АО |
тыс. |
1825 |
2245 |
2250 |
2250 |
2300 |
2350 |
2350 |
|
5. Внутреннее |
информа- |
млрд. куб.м. |
8,6 |
9,0 |
9,2 |
10,4 |
12,8 |
14,1 |
14,6 |
|
%, к преды- |
100 |
104,6 |
102,2 |
113,0 |
123,0 |
110,2 |
103,5 |
|||
потребление |
информа- |
млрд. |
2,8 |
2,8 |
3,0 |
3,7 |
4,0 |
4,7 |
5,6 |
|
потребление |
информа- |
тыс. |
520,0 |
695,0 |
700,0 |
690,0 |
690,0 |
700,0 |
700,0 |
|
%, к преды- |
100 |
133,6 |
100,7 |
98,6 |
100 |
101,4 |
100 |
|||
6. Уровень |
информа- |
% |
53,5 |
55,7 |
48,1 |
52,9 |
54,1 |
58,2 |
61,7 |
|
южных регионов |
информа- |
% |
34,0 |
36,0 |
37,0 |
38,5 |
40,0 |
41,0 |
43,0 |
|
западных регионов |
информа- |
% |
73,0 |
75,5 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
Костанайской области |
информа- |
% |
48,0 |
51,8 |
52,0 |
54,0 |
56,0 |
58,0 |
60,0 |
|
7. Обеспечение южных |
статис- |
млрд. |
до 2,5 |
до 4,8 |
до 6,0 |
|||||
8. Протяженность |
информа- |
% |
16,3 |
22,7 |
51,1 |
74,86 |
97,96 |
100,0 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Строительство |
х |
х |
х |
х |
х |
1-ой очереди газопровода |
х |
х |
х |
||
2-ой очереди газопровода |
х |
х |
|||
Целевые трансферты на |
х |
х |
х |
х |
х |
Разработка Генеральной |
х |
х |
|||
Обеспечение ведения учета |
х |
х |
х |
х |
х |
* Транспортировка газа – транспорт газа на экспорт и поставки потребителям РК, а также международный транзит газа |
|||||
** Примечание: уровень газификации 9 газифицированных областей и г. Алматы |
|||||
*** Примечание: достижение данного показателя зависит от выделения необходимых |
Задача 2.1.2. Экспорт и международный транзит газа |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
Плановый период, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Экспорт |
информа- |
млрд. |
7,0 |
9,1 |
9,2 |
7,5 |
7,4 |
7,3 |
8,5 |
2. Экспорт |
информа- |
тыс. |
1305 |
1550 |
1580 |
1560 |
1610 |
1650 |
1650 |
3. Повышение |
информа- |
млрд. |
73,1 |
81,9 |
88,7 |
94,6 |
102,6 |
102,7 |
102,7 |
* Примечание: ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с тем, |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подписание протокола |
х |
х |
х |
х |
х |
Строительство газопровода |
х |
х |
|||
строительство компрессорных |
х |
х |
|||
разработка и актуализация |
х |
х |
х |
||
реконструкция и модернизация |
х |
х |
х |
х |
х |
Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции
Цель 3.1. Развитие нефтехимических производств
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 022, 064
Целевой индикатор |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
В плановом периоде, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Объем выпуска |
ежегодный |
тыс. |
200 |
400 |
1049 |
||||
дорожный битум |
200 |
400 |
420 |
||||||
бензол |
65 |
65 |
|||||||
параксилол |
250 |
250 |
|||||||
Задача 3.1.1. Введение в эксплуатацию новых нефтехимических объектов |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
В плановом периоде, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Новые |
ежегодный |
объект |
1 |
1 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Строительство 3 новых |
|||||
производство дорожного |
х |
х |
|||
комплекс по производству |
х |
х |
х |
||
интегрированный |
х |
х |
х |
х |
х |
строительство инфраструктуры |
х |
х |
х |
||
разработка (корректировка) |
х |
х |
|||
проведение |
х |
х |
|||
проведение |
х |
х |
Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию
Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере недропользования
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 001, 006, 015, 032, 112
Целевой индикатор |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
В плановом периоде, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Увеличение числа |
аналити- |
% |
- |
- |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
2. Снижение |
аналити- |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
3. Позиция в ГИК |
отчет ВЭФ |
место |
- |
75 |
53 |
46 |
46 |
46 |
46 |
4. Повышение доли |
аналити- |
% |
|||||||
по товарам |
% |
- |
5 |
8 |
11 |
13 |
16 |
18 |
|
по работам и |
- |
79,7 |
81,1 |
67,5 |
70 |
72,5 |
74 |
||
по кадрам, с |
коли- |
||||||||
руководящий состав |
- |
- |
81 |
84 |
85 |
87 |
87 |
||
специалисты с |
- |
- |
91 |
92 |
94 |
96 |
96 |
||
квалифицированные |
- |
- |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
Плановый период, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество |
отчет ИИС |
участ- |
153 |
- |
- |
325 |
425 |
525 |
|
2. Количество |
отчет ИИС |
система |
- |
- |
- |
0 |
1 |
1 |
2 |
3. Уменьшение |
отчет КПС |
рабочих |
- |
- |
- |
28 |
26 |
24 |
24 |
4. Доля случаев |
отчет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
5. Охват |
отчет |
участ- |
7 |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
|
6. Охват местных |
отчет ИИС |
участ- |
8 |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
|
7. Охват |
отчет ИИС |
участ- |
138 |
- |
- |
300 |
400 |
500 |
|
8. Охват контрактов |
отчет ИИС ЕГСУ НП РК |
контр- |
206 |
- |
- |
400 |
600 |
800 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Проведение прямых переговоров |
х |
х |
х |
х |
х |
Заключение дополнительных |
х |
х |
х |
х |
х |
Проведение экспертных комиссий |
х |
х |
х |
х |
х |
Проведение межведомственных |
х |
х |
х |
х |
х |
Ведение мониторинга и контроля |
х |
х |
х |
х |
х |
Представление интересов |
х |
х |
х |
х |
х |
Регистрация контрактов на |
х |
х |
х |
х |
х |
Регистрация договора залога |
х |
х |
х |
х |
х |
Разработка и внедрение ИИС |
х |
х |
х |
х |
х |
Ведение базы всех контрактов |
х |
х |
х |
х |
х |
Проведение аналитической |
х |
х |
х |
х |
х |
Внедрение системы оценки |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 4.1.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сферах |
Показатели прямых |
Источник |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
Плановый период, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение |
отчет |
коли- |
- |
- |
- |
40 |
38 |
38 |
36 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Проведение проверок за соблюдением |
х |
х |
х |
х |
х |
Участие в отраслевых |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 4.1.3. Повышение информированности общества о деятельности министерства |
Показатели прямых результатов |
Источник информа- |
Ед.изм. |
Факт |
Факт |
Плановый период, год |
||||
Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество выступлений в СМИ по разъяснению основных направлений отраслевой политики министерства |
отчет данных |
коли- |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
2. Количество конференций, форумов с участием представителей прессы |
отчет данных |
коли- |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Размещение на сайте министерства: |
х |
х |
х |
х |
х |
полного перечня выдаваемых разрешительных документов, а также перечня документов по каждому разрешительному документу с комментариями |
х |
х |
х |
х |
х |
детально расписанного механизма процедуры получения разрешительных документов |
х |
х |
х |
х |
х |
ожидаемое изменение о предполагаемых изменениях в законодательстве, касательно разрешительных документов |
х |
х |
х |
х |
х |
Публикация материалов в СМИ и выступление на телевидении: |
|||||
о вопросах отраслевой политики министерства |
х |
х |
х |
х |
х |
об НПА, разработанных министерством, изменениях к ним и комментарии |
х |
х |
х |
х |
х |
проведение семинаров по разъяснению норм законодательства в части выдачи разрешительных документов |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 4.1.4. Совершенствование нормативно-технической базы нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, в том числе для технических регламентов Таможенного союза |
Показатели прямых результатов |
Источник информа- |
Ед.изм. |
Факт 2009 год |
Факт 2010 год |
Плановый период, год |
||||
Факт 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество разработанных межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» |
информа- |
коли- |
2 |
||||||
2. Количество разработанных межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |
информа- |
коли- |
15 |
||||||
3. Количество разработанных межгосударственных стандартов в поддержку технических регламентов Таможенного союза |
информа- |
коли- |
15 |
13 |
13 |
||||
4. Введение в действие межгосударственных стандартов |
информа- |
коли- |
17 |
15 |
13 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Разработка межгосударственных стандартов |
х |
х |
х |
х |
х |
Согласование межгосударственных стандартов с государственными органами и организациями |
х |
х |
х |
х |
х |
Одобрение межгосударственных стандартов в уполномоченном органе по техническому регулированию и метрологии |
х |
х |
х |
х |
х |
Внесение межгосударственных стандартов в Межгоссовет по стандартизации |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 4.1.5. Урегулирование отношений по проекту Карачаганак |
Показатели прямых результатов |
Источник информа-ции |
Ед.изм. |
Факт 2009 год |
Факт 2010 год |
Плановый период, год |
||||
Факт 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Приобретение государством доли участия в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (ОСРП) |
Договоры переус- |
% |
10 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде, год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подписание Договора переуступки и принятия доли участия |
х |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1798
7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 «Услуги по координации деятельности в области нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности» |
|
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомства |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
1. Ведение мониторинга местного содержания в контрактах на недропользование |
0 |
151104 |
282447 |
290447 |
310778 |
310778 |
310778 |
|
2. Представление интересов РК в контрактах на проведение нефтяных операций в соответствии с полномочиями, установленными законодательством РК |
0 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
Обеспечение функционирования министерства, комитета |
1447085 |
342806 |
444365 |
506556 |
542872 |
542872 |
542872 |
|
показатели прямого результата бюджетной программы |
||||||||
Содержание сотрудников центрального аппарата и ведомства |
ед. |
347 |
148 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
Количество плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану) проведения проверок |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
40 |
38 |
38 |
36 |
Ведение мониторинга местного содержания в контрактах на недропользование |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели конечного результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Эффективное выполнение возложенных функций и задач |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Эффективная реализация государственной политики в области топливно-энергетического комплекса в части углеводородного сырья |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Выполнение функции государственного контроля и регулирования при проведении нефтяных операций |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Достижение уровня местного содержания при проведении нефтяных операций, связанных с недропользованием: |
% |
0 |
5 |
8 |
11 |
13 |
16 |
18 |
% |
0 |
79,7 |
81,1 |
67,5 |
70 |
72,5 |
74 |
|
Увеличение числа недропользователей, выполняющих контрактные обязательства |
0 |
0 |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
показатели эффективности бюджетной программы |
% |
|||||||
Выполнение возложенных на МНГ функций и задач |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
1447085 |
543910 |
776812 |
847003 |
903650 |
903650 |
903650 |
Бюджетная программа |
002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам» |
|
Описание |
Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком государству после возмещения затрат по нефтегазовым операциям |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам |
22500 |
20960,3 |
25734 |
35821 |
29764 |
29764 |
29764 |
|
показатели прямого результата бюджетной программы |
реестр |
|||||||
Ведение реестра государственных активов, надлежащий учет государственного имущества, используемого подрядчиками в нефтегазовых проектах |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
показатели конечного результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Инвентаризация государственного имущества, числящегося на балансе государственного учреждения «Капиталнефтегаз»: |
||||||||
на 01.01.2010 года |
20 |
40 |
40 |
|||||
на 01.01.2013 года |
33 |
33 |
34 |
|||||
показатели качества бюджетной программы |
% |
|||||||
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели эффективности бюджетной программы |
тыс. тенге |
|||||||
Затраты на содержание одного сотрудника ГУ «Капиталнефтегаз» |
1419,6 |
1397,4 |
1608,4 |
1711,9 |
1860,3 |
1860,3 |
1860,3 |
|
Затраты на проведение оценки государственного имущества |
8430 |
|||||||
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
22500 |
20960 |
25734 |
35821 |
29764 |
29764 |
29764 |
Бюджетная программа |
006 «Совершенствование нормативно-технической базы в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности» |
|
Описание |
Разработка нормативно-технической документации, технических регламентов в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
1. Разработка государственных стандартов газовой отрасли |
22500 |
|||||||
2. Разработка межгосударственных стандартов |
22500 |
|||||||
3. Разработка межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» |
5000 |
|||||||
4. Разработка межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |
37500 |
|||||||
5. Разработка межгосударственных стандартов в поддержку технических регламентов Таможенного союза |
37500 |
32500 |
32500 |
|||||
6. Проведение исследования по предупреждению нефтяных разливов |
13379 |
|||||||
показатели прямого результата бюджетной программы |
||||||||
Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли |
кол-во |
2 |
||||||
Разработка нормативно-технических документов в газовой отрасли |
кол-во |
5 |
||||||
Проведение исследований по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан |
кол-во |
1 |
||||||
Разработка межгосударственных стандартов в нефтяной и нефтехимической отраслях |
кол-во |
8 |
||||||
Разработка межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» |
кол-во |
2 |
||||||
Разработка межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |
кол-во |
15 |
||||||
Разработка межгосударственных стандартов в поддержку технических регламентов Таможенного союза |
15 |
13 |
13 |
|||||
Разработка нормативно-технических документов в газовой отрасли, в том числе государственных стандартов |
15 |
|||||||
показатели конечного результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Обеспеченность нефтяной и газовой, нефтехимической отрасли нормативными документами, в том числе: |
||||||||
в нефтяной отрасли |
30 |
|||||||
в газовой отрасли |
% |
6 |
36 |
|||||
автомобильный и авиационный бензин, дизельное и судовое топливо, топливо для реактивных двигателей и мазут |
% |
22,2 |
||||||
смазочные материалы, масла и специальные жидкости |
% |
41,7 |
||||||
в поддержку технических регламентов Таможенного союза |
36,6 |
31,7 |
31,7 |
|||||
показатели качества |
||||||||
Нормативная база, соответствующая законодательству Республики Казахстан и международным нормам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели эффективности бюджетной программы |
тыс. тенге |
|||||||
Средняя стоимость разработки 1 исследования нефтяных разливов |
13379 |
|||||||
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта: |
||||||||
в нефтяной отрасли |
2000 |
2500 |
||||||
в нефтехимической отрасли |
3300 |
|||||||
в поддержку технических регламентов Таможенного союза |
2500 |
2500 |
2500 |
|||||
Средняя стоимость разработки 1 нормативно-технического документа, в том числе стандарта в газовой отрасли |
1500 |
|||||||
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
40289 |
0 |
58379 |
42500 |
37500 |
32500 |
32500 |
Бюджетная программа |
015 «Капитальные расходы Министерства нефти и газа Республики Казахстан» |
|
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
Материально- |
18000 |
3066 |
30399 |
26356 |
28799 |
8989 |
22569 |
|
показатели прямого результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели конечного результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Доля местного содержания в IT-услугах |
38 |
50 |
65 |
80 |
80 |
|||
Доля местного содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО |
% |
5 |
8 |
10 |
10 |
|||
Доля местного содержания в объеме сектора IT-оборудования |
% |
5 |
7 |
8 |
10 |
10 |
||
Обеспечение сотрудников министерства компьютерной и оргтехникой |
% |
96 |
96 |
96 |
96 |
100 |
100 |
100 |
показатели эффективности бюджетной программы |
% |
|||||||
Выполнение возложенных на МНГ функций и задач |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
419135 |
3066 |
30399 |
26356 |
28799 |
8989 |
22569 |
Бюджетная программа |
022 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |
|
Описание |
Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период* |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011* |
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
1) Обеспечение функционирования СЭЗ |
18774 |
21952 |
19402 |
21788 |
13073 |
13159 |
13250 |
|
2) Охрана участков СЭЗ |
0 |
1333,4 |
43480 |
32080 |
34080 |
34080 |
55560 |
|
Услуги по привлечению инвестиций в СЭЗ НИНТ |
14 023 |
9 667 |
9 676 |
|||||
показатели прямого результата бюджетной программы |
ед. |
|||||||
Содержание сотрудников государственного учреждения «Администрация специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |
10 |
7 |
10 |
10 |
||||
Регистрация участников СЭЗ |
ед. |
2 |
2 |
2 |
||||
Ведение мониторинга за выполнением условий договоров об осуществлении деятельности СЭЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Отчет о результатах деятельности СЭЗ |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
||||
показатели конечного результата бюджетной программы |
||||||||
Бесперебойное функционирование специальной экономической зоны |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Количество зарегистрированных участников специальной экономической зоны |
ед. |
30 |
32 |
34 |
36 |
|||
Привлечение инвестиций для строительства нефтехимических производственных объектов к 2011 году – 11 227 427 тыс. тенге |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели эффективности бюджетной программы |
тыс. тенге |
|||||||
Затраты на содержание одного сотрудника государственного учреждения «Администрация специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |
2682,0 |
3136 |
1940,1 |
2178,8 |
||||
Охрана территории специальной экономической зоны |
0 |
1333,4 |
43480 |
32080 |
34080 |
34080 |
55560 |
|
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
18774 |
23285 |
62881 |
53868 |
61176 |
56906 |
78486 |
* в 2009-2012 годах отражены мероприятия и показатели, предусмотренные бюджетной программой 022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области» |
Бюджетная программа |
024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы» |
|
Описание |
Газификация населенных пунктов |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
развитие |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
Реализация бюджетных инвестиционных проектов |
7327503 |
12120833 |
14179942 |
13508523 |
13512526 |
13550285 |
13548988 |
|
показатели прямого результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Объем выполняемых работ по завершенным инвестиционным проектам |
75,8 |
28,3 |
46,0 |
21,6 |
65,3 |
|||
Объем выполняемых работ по продолжающимся инвестиционным проектам |
24,2 |
71,7 |
54,0 |
78,4 |
34,7 |
|||
показатели конечного результата бюджетной программы |
||||||||
Обеспечение газом потребностей населенных пунктов |
кол-во |
22 |
5 |
54 |
||||
Протяженность построенных газопроводов |
км |
476,05 |
518 |
558,88 |
740,55 |
|||
показатели качества |
||||||||
Соответствие СНиП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
7327503 |
12120833 |
14179942 |
13508523 |
13512526 |
13550285 |
13548988 |
Бюджетная программа |
029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей Республики Казахстан» |
|
Описание |
1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы EITI |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
критерии |
|||||||
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленного добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан |
2 |
1 |
||||||
Заключение валидатора |
заключение |
1 |
||||||
показатели эффективности бюджетной программы |
критерии |
|||||||
Стоимость отчета, не более |
15000 |
16050 |
||||||
Стоимость привлеченя валидатора, не более |
12000 |
|||||||
показатели конечного результата бюджетной программы |
критерии |
|||||||
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации |
7,11,12,13,16 |
7,11,12, 13,16 |
||||||
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
42000 |
16050 |
Бюджетная программа |
032 «Приобретение государством доли участия в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения» |
|
Описание |
В результате длительных переговоров по решению спорных вопросов между Республикой Казахстан и участниками консорциума в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в декабре минувшего года подписано Соглашение об урегулировании взаимных претензий. По итогам переговоров государство приобретает 10 процентов доли в Карачаганакском проекте. |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
развитие |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
Приобретение государством 10 % доли в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения по курсу Национального банка Республики Казахстан на момент оплаты |
298509562 |
|||||||
показатели прямого результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Приобретение государством доли участия в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (ОСРП) |
5 |
|||||||
Получение государством доли в ОСРП в счет урегулирования взаимных претензий |
5 |
|||||||
показатели эффективности бюджетной программы |
тыс. тенге |
|||||||
Возврат в республиканский бюджет затрат на приобретение доли участия в ОСРП |
298509562 |
|||||||
показатели конечного результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Участие государства в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (ОСРП) |
10 |
|||||||
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
298509562 |
Бюджетная программа |
064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области» |
|
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
развитие |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. Землеустроительные работы |
13723 |
3224 |
||||||
2. Строительство адм. здания |
124207,9 |
|||||||
3. Строительство ограждения 2 участков (площадка завода НХК-463,7 га, ж/д станция – 95,93 га) |
163127,8 |
|||||||
4. Корректировка ПСД участка |
350 |
|||||||
5. Завершение строительства адм. здания |
6489 |
|||||||
6. Разработка ПСД инфраструктуры |
1000740 |
|||||||
6-1. Погашение кредиторской задолженности согласно решению суда |
тыс. тенге |
3245 |
||||||
7. Строительство ограждения 3-х участков: |
290231 |
|||||||
показатели прямого результата бюджетной программы |
||||||||
Землеустроительные работы (акты на земельные участки) |
ед. |
8 |
8 |
3 |
||||
Разработка (корректировка) ПСД |
ед. |
8 |
1 |
|||||
Площадь застройки здания |
кв. м |
789,5 |
||||||
Периметр огражденной территории |
км |
9,898 |
18,7 |
|||||
Разработка (корректировка) ПСД инфраструктуры |
ед. |
1 |
||||||
Погашение кредиторской задолженности согласно решению суда |
тыс. тенге |
3245 |
||||||
показатели конечного результата бюджетной программы |
||||||||
Введенный в эксплуатацию объект |
% |
95 |
5 |
|||||
кол-во объектов |
1 |
|||||||
Введенная в эксплуатацию огражденная территория |
% |
100 |
||||||
кол-во объектов |
2 |
3 |
||||||
Разработанные (скорректированные) ПСД |
ед. |
8 |
1 |
1 |
||||
Акты на земельные участки |
ед. |
8 |
8 |
3 |
||||
показатели эффективности бюджетной программы |
тыс. тенге |
|||||||
Средняя стоимость 1 км ограждения территории |
17,5 |
23,7 |
||||||
показатели качества бюджетной программы |
% |
|||||||
Соответствие СНиПам |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
29145 |
301409 |
6489 |
3245 |
3224 |
1000740 |
290231 |
Бюджетная программа |
112 «Создание электронного правительства» |
|
Описание |
Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня государственного управления в сфере недропользования путем охвата всех центральных и местных исполнительных органов, участвующих в сфере недропользования, и недропользователей по вопросам согласования, мониторинга, контроля и управления в пределах их компетенции на основе создания единого информационного пространства недропользования, начиная с проведения конкурса на получение права недропользования и до переработки и реализации добытого минерального сырья. Это позволит создать информационную базу для принятия управленческих решений Правительством и государственными органами в сфере недропользования, которые могут быть реализованы путем совершенствования законодательной базы, при проведении конкурса, заключении контрактов, мониторинге и контроле недропользования, а также в технологиях разработки месторождений полезных ископаемых и сервисно-технологическом рынке недропользования, в технологиях переработки добытого минерального сырья, ее транспортировки и реализации. При этом, в рамках системы ЕГСУ НП РК обеспечивается прозрачность выполнения принимаемых государственными органами управленческих решений |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
развитие |
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
Создание ИИС ЕГСУ НП |
321883 |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Аттестация ИИС ЕГСУ НП на соответствие требованиям информационной безопасности и принятым стандартам на территории РК |
Ед. |
1 |
||||||
Разработка ИИС ЕГСУ НП |
% |
30 |
50 |
100 |
||||
показатели конечного результата бюджетной программы |
% |
|||||||
Автоматизация процессов управления в недропользовании |
30 |
100 |
||||||
показатели эффективности бюджетной программы |
% |
|||||||
Эффективное выполнение функций в контрактах по недропользованию |
70 |
100 |
||||||
объем бюджетных расходов бюджетной программы |
тыс. тенге |
142900 |
69953 |
321883 |
0 |
0 |
Свод бюджетных расходов
Наименование программ |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
9608597 |
13149466 |
15140636 |
313026878 |
14898522 |
15582834 |
14906188 |
Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
2109049 |
657272 |
954205 |
1005548 |
1060889 |
1031809 |
1066969 |
001 «Услуги по координации деятельности в области нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности» |
тыс. тенге |
1447085 |
543910 |
776812 |
847003 |
903650 |
903650 |
903650 |
002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам» |
тыс. тенге |
22500 |
20960 |
25734 |
35821 |
29764 |
29764 |
29764 |
006 «Совершенствование нормативно-технической базы нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности» |
тыс. тенге |
40289 |
0 |
58379 |
42500 |
37500 |
32500 |
32500 |
015 «Капитальные расходы Министерства нефти и газа Республики Казахстан» |
тыс. тенге |
419135 |
3066 |
30399 |
26356 |
28799 |
8989 |
22569 |
018 «Представление интересов государства в контрактах на проведение нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации нефтепродуктов» |
тыс. тенге |
119266 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»» |
тыс. тенге |
18774 |
23285 |
62881 |
53868 |
|||
Новая 022 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |
61176 |
56906 |
78486 |
|||||
029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей Республики Казахстан |
тыс. тенге |
42000 |
16050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
7499548 |
12492195 |
14186431 |
312021330 |
13837633 |
14551025 |
13839219 |
024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы» |
тыс. тенге |
7327503 |
12120833 |
14179942 |
13508523 |
13512526 |
13550285 |
13548988 |
064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области» |
тыс. тенге |
29145 |
301409 |
6489 |
3245 |
3224 |
1000740 |
290231 |
112 «Создание электронного правительства» |
тыс. тенге |
142900 |
69953 |
0 |
0 |
321883 |
0 |
0 |
032 «Приобретение государством доли участия в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения» |
тыс. тенге |
298509562 |