Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе «1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «005, 044, 051, 052, 056, 059, 060, 061, 062, 132, 133, 140, 030, 063»;
в целевых индикаторах:
в графах «2013 год», «2014 год» и «2015 год»:
в пункте 1 «ИФО ВВП» цифры «106,5»; «107,1»; «107,4» заменить цифрами «106,0»; «106,1»; «107,6» соответственно;
в пункте 2 «ИФО несырьевого сектора» цифры «107,3»; «107,5»; «106,4» заменить цифрами «106,6»; «107,0»; «107,6» соответственно;
в пункте 18 «ИФО торговли» цифры «109,0»; «108,6»; «108,2» заменить цифрами «113,0»; «112,2»; «112,5» соответственно;
в задаче 1.2. «Создание условий для развития предпринимательства»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 3 «Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:
подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
«
1) реализующих проекты в несырьевых |
7 |
7 |
7 |
7 |
Будут определены |
|||
2) экспортирующих продукцию на |
8 |
8 |
8 |
8 |
»;
в задаче 1.5. «Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения»:
в показателях прямых результатов:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«
2. Количество аулов (сел), в |
инф- |
Ед. |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
6500 |
3. Количество моногородов, в |
инф- |
Ед. |
- |
- |
- |
27 |
27 |
27 |
27 |
»;
в задаче 1.6. «Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан»:
в показателях прямых результатов:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«
1. Удержание активов |
данные |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
31,7 |
31,6 |
30,8 |
2. Снижение дефицита |
данные |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
3. Соответствие расходов бюджета |
данные |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
»;
в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»:
строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «030»;
в задаче 2.2. «Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1:
«
1. Завершение |
нормативно- |
кол-во |
- |
17 |
по итогам |
- |
- |
- |
»
исключить;
в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:
в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:
в целевых индикаторах:
в пункте 1. «Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам»:
графу «2013 год» дополнить цифрами «100»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«
3. Уровень охвата оценкой эффективности |
данные МФ |
% |
60 |
100 |
100 |
»;
в задаче 1.1. «Повышение качества оказания государственных услуг»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 2 «Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов»:
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «25» заменить цифрами «24» соответственно;
в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1:
«
1. Охват анализом и оценкой управления квазигосударственного сектора |
данные МФ |
% |
100 |
100 |
100 |
»
исключить;
раздел «7. Бюджетные программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1775
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 37 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Бюджетная |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, |
|
Описание |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
||||||||
1. Содержание |
тыс. |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
1 671 198 |
1703072 |
1703703 |
1704377 |
2. Мониторинг |
тыс. |
60 000 |
60000 |
60000 |
60000 |
|||
3. Обеспечение |
тыс. |
92 900 |
97825 |
97825 |
103629 |
|||
4. Проведение научной |
тыс. |
120 400 |
172 000 |
172 000 |
172000 |
|||
5. Аналитическое |
тыс. |
1 694 596 |
1475496 |
1146467 |
1140663 |
|||
Показатели прямого |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
К 2020 году доля |
% к |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
Снижение операционных |
% |
30 по |
30 по |
|||||
Снижение процентной |
%-ная |
|||||||
1) реализующих проекты в |
7 |
7 |
7 |
7 |
Будут определены |
|||
2) экспортирующих |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
Количество |
чел. |
200 |
710 |
400 |
500 |
600 |
||
Согласование проектов |
кол- |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
Темп роста розничного |
% к |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
|
Увеличение доли крупных |
% к |
50 |
||||||
Увеличение доли объема |
% от |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Достижение целевого |
% |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
|
Количество аулов (сел), |
ед. |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
6500 |
Количество моногородов, |
ед. |
- |
- |
- |
27 |
27 |
27 |
27 |
Удержание активов |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
31,7 |
31,6 |
30,8 |
Снижение дефицита |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
Соответствие расходов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Совершенствование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Снижение количества |
ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
Снижение количества |
ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
Удельный вес работы по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Количество принятых |
кол- |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
Количество принятых |
кол- |
40 |
40 |
40 |
35 |
|||
Унификация ставок |
доля |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
Подписание международных |
шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
|||
Завершение двусторонних |
кол- |
1 |
2 |
3 |
3 |
|||
Унификация |
% |
100 |
||||||
Содействие в расширении |
кол- |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Рост экспорта |
% к |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
Доля государственных |
% |
60 |
80 |
100 |
||||
Охват оценкой |
кол- |
2 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
Охват оценкой |
кол- |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Формирование |
% |
100 |
||||||
Разработка единых |
ед. |
1 |
||||||
Формирование единого |
ед. |
1 |
||||||
Обеспечение качества |
кол- |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||
Доля (из числа |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
||
Количество проводимых |
шт. |
31 |
30 |
30 |
30 |
|||
Количество проводимых |
шт. |
70 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели конечного |
% к |
101, 2 |
105,0 |
107 |
105,4 |
106,0 |
106,1 |
107,6 |
ИФО несырьевого сектора |
% к |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
106,6 |
107,0 |
107,6 |
Рост объема инвестиций в |
% к |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
Улучшение показателей по |
место |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
Размер теневой экономики |
% к |
19,5 |
не |
не |
не |
не |
не |
не |
Снижение различий между |
Разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
Улучшение показателя |
место |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
Улучшение показателя |
место |
65 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
|
Улучшение показателя |
место |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
Доля потребления |
% к |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
Доля потребления |
% к |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Недопущение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Недопущение факторов, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Общая налоговая ставка |
место |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Прозрачность принимаемых |
место |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
|
Доля правительственного |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
Увеличение кредитования |
% к |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
ИФО торговли |
% к |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
113,0 |
112,2 |
112,5 |
Увеличение количества |
в % к |
10 |
30 |
50 |
70 |
|||
Ненефтяной дефицит |
% к |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
|||
Темп роста |
% к |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
Увеличение доли |
% к |
40 |
||||||
Средневзвешенная |
% от |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
Контроль международной |
место |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
|
Совершенство маркетинга |
место |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
|
Величина торговых |
Место |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
|
Торговые пошлины (размер |
место в |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
|
Международная торговля |
место |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
||
Уровень охвата |
% |
60 |
80 |
85 |
100 |
|||
Увеличение среднего |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
||
Уровень охвата оценкой |
% |
60 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отсутствие замечаний к |
||||||||
Показатели эффективности |
тыс. |
715 |
3 035 |
1 953 |
2 768 |
3077 |
2783,1 |
2813,6 |
Средние расходы на |
тыс. |
2 382 |
2 446 |
2 617 |
2 800 |
|||
Стоимость экспертизы 1 |
тыс. |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
1720 |
|||
Средний объем затрат на |
тыс. |
63 480,5 |
60177,4 |
49209,7 |
49209,7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
3 639 094 |
3 508 393 |
3 179 995 |
3 180 669 |
* ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 97 825 / 40 = 2 446 т.т.; в 2014 году 104 676 / 40 = 2 617 т.т.; в 2015 году 112003 / 40 = 2800 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013, 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.
Бюджетная |
004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых |
|
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. |
287 837 |
||||||
Предполагаемые затраты на |
тыс. |
172 360 |
24 092 |
|||||
Предполагаемые затраты на |
тыс. |
1 178 798 |
115 380 |
0 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
115 380 |
311 929 |
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»
Бюджетная |
005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» |
||||||||
Описание |
|||||||||
Вид |
в зависимости |
||||||||
в зависимости |
|||||||||
текущая/ |
|||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
Бюджетная |
006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и |
|
Описание |
Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302643 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
Показатели прямого |
кол-во |
75 |
134 |
112 |
117 |
145 |
145 |
145 |
Проведение и подготовка |
кол-во |
6 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Показатели конечного |
кол-во |
5 |
12 |
13 |
14 |
|||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Полнота проведения |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели эффективности |
тыс. |
4 668,5 |
3 240,4 |
3 783,4 |
2 586,7 |
3 290,1 |
3 290,1 |
3 290,1 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302643 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
Бюджетная |
007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и |
|
Описание |
Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
шт. |
21 |
29 |
23 |
||||
Показатели конечного |
12 |
|||||||
Показатели качества |
% от |
98,6 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. |
44 496,8 |
50 665,5 |
68 660,4 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
921692 |
1 469 300 |
1 579 189 |
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».
Бюджетная |
009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»* |
|
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения |
|
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
кол-во |
1 |
||||||
Участие в международных |
кол-во |
6 |
||||||
Работа над коммерческими |
кол-во |
1 300 |
||||||
Показатели конечного |
% к |
130 |
||||||
Показатели качества |
% к |
125 |
||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
||||||
Средние затраты на |
тыс. |
16 152 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
237 404 |
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики»
Бюджетная |
010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по |
|
Описание |
Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание |
|
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31220 |
31 140 |
32 100 |
32 100 |
Показатели прямого |
визит |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатели конечного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
отчет |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатели эффективности |
тыс. |
28 037,0 |
30 900 |
53 790 |
31220 |
31 140,0 |
32 100 |
32 100 |
Standard&Poor`s |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7750 |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
|
Moody`s |
7 774 |
7 800 |
16 050 (в |
8525 |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
|
Fitch |
12 763 |
15 600 |
30 |
14945 |
14 640 |
15 600 |
15 600 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31220 |
31 140 |
32 100 |
32 100 |
Бюджетная |
011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых |
|
Описание |
Реализация Программы совместных экономических исследований между |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 581 093,0 |
1 530 731,0 |
1 188 331,0 |
||
1. Проведение исследований |
тыс. |
675 000 |
675 000 |
|||||
2. Проведение совместных |
тыс. |
375 000 |
623 250 |
473 250 |
345 750 |
|||
3. Совместно с Азиатским |
тыс. |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
4. Совместно с Европейским |
тыс. |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
5. Совместно с ЕБРР |
тыс. |
232 843 |
234 981 |
238 331 |
||||
Показатели прямого |
кол-во |
28 |
26 |
34 |
22 |
34 |
30 |
10 |
Показатели конечного |
% от |
50 |
55 |
70 |
70 |
65 |
65 |
70 |
Показатели качества |
кол-во |
- |
- |
- |
- |
|||
Количество не принятых |
количес- |
- |
- |
- |
||||
Количество не принятых |
количес- |
- |
- |
- |
||||
Показатели эффективности |
% |
50 |
66,6 |
67 |
67 |
- |
- |
|
Доля ЮСАИД в рамках |
% |
50 |
33,3 |
33 |
33 |
|||
Доля Республики Казахстан в |
% |
71 |
68,5 |
76 |
80,5 |
85,5 |
72,0 |
|
Доля Всемирного Банка в |
% |
29 |
31,5 |
34 |
19,5 |
14,5 |
28 |
|
Доля Республики Казахстан в |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля АБР в рамках Программы |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля ЕБРР в рамках Программы |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
83 |
83 |
83 |
||||
Доля ЕБРР в рамках Программы |
% |
17 |
17 |
17 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 405 014 |
856 500 |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 581 093 |
1 530 731 |
1 188 331 |
За счет софинансирования |
тыс. |
1 484 601 |
540 750 |
726 750 |
975 000 |
1 006 064 |
917 499 |
672 592 |
За счет гранта |
тыс. |
920 413 |
315 750 |
323 250 |
323 250 |
575 029 |
613 232 |
515 739 |
* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70 %, 2013 г. - 67,5 %, 2014 г. - 67,5 %, 2015 г. – 70 %.
Бюджетная |
012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование |
|
Описание |
Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
||||||||
Повышение |
Грант: |
Грант: |
Грант: |
|||||
1. Обучение местных властей |
тыс. |
71 |
33 |
15 750,0 |
13 |
6 000,0 |
||
2. Имплементация модели |
тыс. |
28 |
9 |
1 800,5 |
3 000,0 |
1 800,5 |
||
3. Сбор и обработка |
тыс. |
19 650,0 (ЮНИ- |
6 750,0 (ЮНИ- |
9 750,0 |
4 500,0 |
5 025,0 |
||
4. Пилотное применение |
тыс. |
103 503,3 (ПРО- |
96192,0 |
113546,0(РБ 113 546,0) |
112 641,9 (РБ 112 641,9) |
115 725,0 (РБ 115 725,0) |
||
5. Совершенствование |
тыс. |
2048,2 (ПРО- |
7758,4 (ПРО- |
20 812,5 |
35 962,5 (ПРООН 13462,5) (РБ 22 500,0) |
28 462,0 (ПРООН 13462,5) (РБ 15 000,0) |
||
6. Создание возможности |
тыс. |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0) |
16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1500,0) (РБ 4 500,0) |
5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0) |
||
7. Повышение потенциала |
тыс. |
21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0) |
25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0) |
18 450,0 (ЮНИСЕФ 2400,0) (РБ 16 050,0) |
7 500,0 (РБ 7 500,0) |
3 000,0 (РБ 3 000,0) |
||
8. Обеспечение доступа |
тыс. |
24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0) |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) |
23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0) |
22 500,0 (ЮНИСЕФ3 000,0) (РБ 19 500,0) |
22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0) |
||
9. Повышение доступности и |
тыс. |
18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 3000,0) (РБ 15 000,0) |
33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 24 150,0) |
32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНФПА 1 500,0) (РБ 27 300,0) |
33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7) |
44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3) |
||
10. Снижение уязвимости |
тыс. |
17 250,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 16 500,0) |
10 350,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 9 600,0) |
22 500,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 21 750,0) |
21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0) |
21 000,0 (РБ 21 000,0) |
||
11. Пилотирование |
тыс. |
25 012,5 (РБ 25 012,5) |
20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0) |
22 500,0 (РБ 22 500,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0) |
|||
12. Предоставление свыше 22 |
тыс. |
14 737,0 (ПРООН 14 737,0) |
30 000,0 (РБ 30 000,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0) |
19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0) |
18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0) |
||
13. Развитие навыков |
тыс. |
24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) |
13 500,0 (ПРООН 13 500,0) |
23 662,5 (РБ 23 662,5) |
20 791,4 (РБ 20 791,4) |
17 763,2 |
||
14. Регулярное |
тыс. |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
11 550,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНФПА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) |
10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
||
15. Обеспечение достижения |
тыс. |
3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0) |
6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0) |
6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) |
10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0) |
||
Содействие в улучшении |
тыс. |
Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250 |
Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750 |
|||||
Предоставление методических |
тыс. |
157 500 |
275 000 |
Грант 220 000 |
Грант 110 000 |
|||
Предоставление методических |
тыс. |
315 000 |
514 061 |
|||||
Предоставление методических |
тыс. |
Грант 237 608 |
Грант 197 535 |
Грант 150 635 |
||||
Показатели прямого |
шт. |
1 |
1 |
1 |
||||
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения |
семинары |
5 |
7 |
|||||
Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов |
коли- |
6 |
5 |
|||||
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения |
районы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями |
гранты |
5 |
5 |
|||||
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей |
шт. (анализ) |
1 |
1 |
1 |
||||
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях |
страте- |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
||
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения |
чел. |
30 |
40 |
50 |
60 |
60 |
||
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам |
чел. |
85 800 |
162 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
||
Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики |
количество |
4 |
4 |
|||||
Показатели качества |
отчет в Правите- |
1 |
1 |
1 |
||||
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями |
чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения |
оценка (по 5 бальной системе) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг |
инф- |
1 |
||||||
Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов |
инф- |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
857 321 |
1 138 074 |
860 280 |
700 827 |
476 736 |
||
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
571 721 |
538 162 |
347 509 |
338 129 |
276 188 |
||
За счет гранта |
тыс. тенге |
285 600 |
599 912 |
512 771 |
362 698 |
200 548 |
Бюджетная |
014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
|
Описание |
Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных |
|
Вид |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
развитие |
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
4 800 000 |
15 546 000 |
16696 810 |
17 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|
Показатели прямого результата |
шт. |
50 |
55 |
90 |
65 |
65 |
65 |
|
Показатели конечного результата |
% к преды- |
100,9 |
102 |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
102,3 |
|
Доля обрабатывающей |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
|
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 800 000 |
15 546 000 |
16696810 |
17 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
Бюджетная программа |
015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
7 253 220 |
4 759 000 |
4 355 000 |
||||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков |
тыс. тенге |
1 250 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
6 671 000 |
4 222 000 |
3 818 000 |
||
2. Повышение квалификации кадров |
тыс. тенге |
147 000 |
140 345 |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
|||
3. Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса |
тыс. тенге |
208 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
4. Проект «Бизнес насихат» |
тыс. тенге |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
|||||
5. Старшие сеньоры |
тыс. тенге |
45 220 |
0 |
0 |
|||||
Показатели прямого результата |
шт. |
88 |
88 |
30 |
88 |
30 |
30 |
||
Показатели конечного результата |
шт. |
88 |
20 |
88 |
88 |
30 |
30 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
||
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет» |
чел. |
210 |
210 |
420 |
420 |
420 |
|||
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня |
% |
7 |
5 |
5 |
5 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 250 000 |
2 964 000 |
6 039 345 |
7 253 220 |
4 759 000 |
4 355 000 |
Бюджетная программа |
016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|
Описание |
Оплата услуг оператора и финансового агента |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
84 460 |
87 870 |
353 892 |
433 892 |
433 892 |
|||
2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей |
тыс. тенге |
60 441 |
60 441 |
||||||
3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
175 731 |
179 109 |
361 108 |
361 108 |
361 108 |
|||
4. Сопровождение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» оператором |
тыс. тенге |
181 368 |
145 920 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во |
126 |
150 |
150 |
250 |
350 |
350 |
||
Показатели конечного результата |
кол-во |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Показатели качества Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
Мониторинг реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
14 470 |
14 470 |
||||||
Оплата услуг финансового агента |
Заключение договоров субсидирования |
351 |
351 |
560 |
560 |
560 |
|||
Выработка рекомендаций |
604,4 |
604,4 |
|||||||
Перечисление средств для субсидирования |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
||||
Оплата услуг оператора Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
33 467 |
33 467 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
366 000 |
502 000 |
473 340 |
720 000 |
800 000 |
800 000 |
Бюджетная программа |
017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»* |
|
Описание |
Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документов, отраслевых программ, стратегических планов государственных органов |
тыс. тенге |
68 000 |
||||||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
68 000 |
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».
Бюджетная программа |
018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»* |
|
Описание |
Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
пакет доку |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
169 100 |
* С 1 января 2012 года данная программа исключена
Бюджетная программа |
020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства» |
|
Описание |
Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
1. Разработка типового руководства |
15 500 |
|||||||
2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП |
30 765 |
|||||||
3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно- |
19 235 |
|||||||
Показатели прямого результата: |
шт. |
1 |
||||||
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства |
кол- |
31 |
||||||
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно- |
кол- |
5 |
||||||
Показатели конечного результата |
кол- |
16 |
||||||
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования) |
% к общему коли- |
85 |
||||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. |
|||||||
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; |
9 833,6 |
|||||||
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительными органами; |
1 360,0 |
|||||||
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов |
4 306,4 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 500 |
50 000 |
Бюджетная программа |
023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
|
Описание |
Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 год (от- |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов |
1 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения |
ориен- |
16 |
16 |
16 |
||||
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
СНП |
480 |
2453 |
6500 |
6500 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно) |
% |
14 |
35 |
94 |
94 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Бюджетная программа |
025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» |
|
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс.тенге |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
|||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели конечного результата |
кол-во |
14 |
13 |
13 |
13 |
|||
Количество оказанных услуг по консульта- |
кол-во |
0 |
2 |
2 |
2 |
|||
Показатели качества |
% от общего кол-ва одобрен- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
тыс.тенге |
579 659 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов |
тыс. тенге |
14 497 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
|||
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов |
тыс.тенге |
0 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
Бюджетная программа |
029 «Услуги по реализации торговой политики» |
|
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (от- |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
1. Проведение 2-х конференций в г.Москва |
тыс. тенге |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
|||
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан |
тыс. тенге |
1 550 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
|||
3. Публикация материалов о торгово- |
тыс. тенге |
6 750 |
5 060 |
5 060 |
5 060 |
|||
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации |
тыс. |
700 |
700 |
700 |
700 |
|||
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт. |
тыс. |
1 830 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
|||
6. Аналитическое сопровождение услуг «Развитие биржевых торгов электронным способом» |
тыс. |
25 000 |
||||||
7. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы» |
тыс. |
25 000 |
||||||
8. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции» |
тыс. |
25 000 |
||||||
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью |
тыс. |
269 511 |
261 293 |
260 390 |
260 390 |
|||
Затраты на содержание Комитета торговли |
тыс. |
98 824 |
120 413 |
102 523 |
101 331 |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во конфе- |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово- |
кол-во участий |
6 |
6 |
6 |
7 |
|||
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. |
кол-во рассмот- |
1400 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
|||
Показатели конечного результата |
кол-во докумен- |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Показатели качества |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Показатели эффективности |
кол-во регио- |
89 |
89 |
89 |
89 |
|||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: |
тыс. |
|||||||
Комитет торговли |
3 963 |
4 380 |
4 272 |
4 222 |
||||
Торговое представительство РК в РФ |
16 604 |
17 091 |
17 610 |
17 610 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
392 195 |
479 526 |
385 733 |
384 541 |
Бюджетная программа |
033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума» |
|
Описание |
Обеспечение проведения Астанинского экономического форума |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума |
тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|
Показатели прямого результата |
коли- |
50 |
50 |
90 |
80 |
80 |
80 |
|
Количество участников Астанинского экономического форума |
чел. |
2 000 |
2 500 |
8 000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур |
чел. |
400 |
600 |
1000 |
700 |
700 |
700 |
|
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума |
коли- |
400 |
500 |
600 |
500 |
600 |
600 |
|
Показатели конечного результата |
реко- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума |
доку- |
30 |
30 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Показатели качества |
кол-во наре- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
Бюджетная программа |
042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики» |
|
Описание |
Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса -2020» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
Показатели прямого результата |
чел. |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию |
чел. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Показатели конечного результата |
коли- |
13 |
15 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
чел. |
- |
100 |
100 |
120 |
150 |
150 |
150 |
Показатели качества |
чел. |
247 |
320 |
320 |
350 |
350 |
350 |
350 |
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
оценка |
- |
4,7 |
4,7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели эффективности Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера |
тыс. тенге |
363,9 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
Бюджетная программа |
044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» |
|
Описание |
Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
27 063 |
43 392 |
15 300 |
35 392 |
13 050 |
13 050 |
|
Закуп комплектов мебели для сотрудников |
тыс. тенге |
3114,8 |
0 |
5 366 |
||||
Закуп товаров, относящихся к основным средствам |
тыс. тенге |
13 817 |
||||||
Закуп прочих товаров |
тыс. тенге |
1985 |
||||||
Закуп нематериальных активов |
тыс. тенге |
27 996 |
||||||
Показатели прямого результата |
шт. |
65 |
242 |
102 |
170 |
70 |
100 |
|
Кол-во закупаемых принтеров |
шт. |
65 |
89 |
0 |
11 |
20 |
62 |
|
Кол-во закупаемого серверного оборудования |
шт. |
3 |
2 |
|||||
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования |
шт. |
21 |
53 |
3 |
10 |
5 |
||
Кол-во закупаемых комплектов мебели |
комп. |
19 |
175 |
1 |
||||
Показатели конечного результата Материально- |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
97,2 |
98 |
98 |
Показатели качества Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования |
% |
14 |
57 |
18,6 |
33 |
7 |
17 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
27 063 |
6 797 |
156 127 |
15 300 |
84 556 |
13 050 |
13 050 |
Бюджетная программа |
049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» |
|
Описание |
Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проектируемый 2015 год |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017» |
тыс. тенге |
867 200 |
2 101 370 |
|||||
2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан) |
тыс. тенге |
717 000 |
||||||
3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ |
тыс. тенге |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея) |
тыс. тенге |
300 000 |
863 250 |
|||||
5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ |
тыс. тенге |
35 000 |
||||||
6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации |
тыс. тенге |
50 000 |
||||||
7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) |
тыс. тенге |
100 000 |
||||||
8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) |
тыс. тенге |
1 476 250 |
2 000 024 |
|||||
9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации |
тыс. тенге |
39 800 |
||||||
10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках |
тыс. тенге |
7111 |
||||||
11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств |
тыс. тенге |
81655 |
||||||
Показатели прямого результата |
кол- |
10 |
10 |
10 |
||||
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли |
экз. |
2000 |
||||||
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры |
кол- |
5 |
||||||
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане |
кол- |
1 |
1 |
1 |
||||
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ |
ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
|
Участие в международных выставках, конференциях и форумах |
ед. |
2 |
1 |
2 |
1 |
|||
Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
шт. |
1200 |
1800 |
2000 |
||||
Показатели конечного результата |
% к пре- |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
103,8 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках |
кол- |
3 |
1 |
|||||
Содействие в расширении географии экспорта |
кол- |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции |
ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
|
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1474 815 |
1 295 766 |
3 059 620 |
827 000 |
1 486 250 |
2 010 024 |
Бюджетная программа |
050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»* |
|
Описание |
Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- руемый |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов |
тыс. тенге |
86 900,0 |
||||||
Показатели прямого результата Экспертно- |
кол- |
24 |
||||||
Экспертно- |
кол-во госорганов |
16 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
60,2 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона |
2173 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
86 900 |
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».
Бюджетная программа |
053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов» |
|
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов |
тыс. тенге |
6 000 000 |
||||||
Показатели прямого результата |
орие- |
27 |
||||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
кол- |
27 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
6 000 000 |
Бюджетная программа |
117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
(индивидуальная) бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек |
Проектируемый 2015 год |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
12 085 569 |
9 496 328 |
10 680 548 |
10 842 587 |
10 533 065 |
||
2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
4 081 952 |
2 167 927 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
1 299 270 |
1 621 679 |
1 621 679 |
1 621 679 |
1 621 679 |
||
4. Реализация проекта «Деловые связи» |
тыс. тенге |
150000 |
||||||
5. Распределение (МТСЗН) |
тыс. тенге |
1499160 |
||||||
6. Гранты на новые бизнес инициативы |
тыс. тенге |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
%-ная ставка |
7 |
7 |
7 |
7 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, грантов |
шт. |
100 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
% к предыду- |
100,9 |
101 |
102,1 |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
|
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
|
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности Количество активных субъектов МСБ |
единиц |
675 937 |
696 215 |
720 582 |
749405 |
783128 |
783128 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 005 244 |
9 136 562 |
13 285 934 |
13 602 227 |
13 764 266 |
13 454 744 |
Бюджетная программа |
051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
развитие |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед.изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проек- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
12 000 000 |
22 399 021 |
418 117 |
||||
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» |
тыс. тенге |
1 000 000 |
403 000 |
|||||
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования |
тыс. тенге |
5 000 000 |
||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу |
тыс. тенге |
2 000 000 |
||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь |
тыс. тенге |
2 000 000 |
||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану |
тыс. тенге |
2 000 000 |
||||||
АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» |
тыс. тенге |
418 117 |
||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген |
тыс. тенге |
10 094 000 |
||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак» |
тыс. тенге |
11 902 021 |
||||||
Показатели прямого результата |
ед. |
5 |
3 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
МВА (Мега- |
330 |
330 |
|||||
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые |
км2 |
520 |
||||||
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК |
села |
249 |
||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу |
км |
988 |
||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь |
км |
214 |
||||||
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана |
км |
1 297 |
||||||
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана |
МВт |
1 320 |
||||||
Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген |
км |
293 |
||||||
Протяженность газопровода для газификации южного региона Казахстана |
км |
1 475 |
||||||
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса |
% |
100 |
100 |
|||||
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок |
км |
1200 |
||||||
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении |
км |
537 |
||||||
Поставки газа в центральные регионы Казахстана |
млрд. куб.м газа/ год |
5,5 |
||||||
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы республики |
% |
100 |
||||||
Показатель эффективности Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект |
тыс. тенге |
2 400 000 |
5 599 755 |
418 117 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
12 000 000 |
22 399 021 |
418 117 |
Бюджетная программа |
052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
развитие |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе: |
тыс. тенге |
15 285 239 |
18 931 411 |
|||||
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» |
тыс. тенге |
3 130 000 |
||||||
АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК |
тыс. тенге |
10 000 000 |
||||||
АО «Қазақстан темір жолы» для приобретения пассажирских вагонов |
тыс. тенге |
2 155 239 |
18 931 411 |
|||||
Показатели прямого результата Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью |
шт. |
3 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
км |
328 |
||||||
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан |
% |
3 |
||||||
Приобретение новых пассажирских вагонов |
шт. |
123 |
140 |
|||||
Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области |
% |
100 |
||||||
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры |
% |
100 |
||||||
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
5 095 080 |
18 931 411 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
15 285 239 |
18 931 411 |
Бюджетная программа |
054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен» |
|
Описание |
Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринима- |
тыс. тенге |
30 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов |
шт |
2 |
20 |
20 |
||||
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
30 000 |
200 000 |
200 000 |
Бюджетная программа |
055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
|
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
развития |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры |
тыс. тенге |
14 000 000 |
12 973 978 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
Показатели прямого результата |
ориенти- |
54 |
22 |
22 |
22 |
|||
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во населен- |
24 |
13 |
15 |
15 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
14 00 0 000 |
12 973 978 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Бюджетная программа |
056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана» |
|
Описание |
Обеспечение проведения ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития в 2014 году |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
1 031 391 |
||||||
Показатели прямого результата |
кол-во стран |
67 |
||||||
Количество участников ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития |
чел. |
3 500 |
||||||
Участие управляющих от стран-членов Азиатского банка развития, руководителей крупных банков и финансовых организаций, а также ведущих специалистов государственных, неправительственных и иных организаций |
чел. |
500 |
||||||
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития |
коли- |
500 |
||||||
Показатели конечного результата |
кол-во отчета и плана |
1 |
||||||
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития |
доку- |
|||||||
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума |
кол-во наре- |
- |
||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 031 391 |
Бюджетная программа |
059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах» |
|
Описание |
Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах |
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
136 202 |
136 202 |
136 202 |
||||
Показатели прямого результата |
ед. |
27 |
27 |
27 |
||||
Показатели конечного результата |
шт. |
4860 |
4860 |
4860 |
||||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11 |
11 |
||||
Показатели качества Своевременное и оперативное предоставление информации |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
136 202 |
136 202 |
136 202 |
Бюджетная программа |
060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах» |
|
Описание |
Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
1 753 724 |
1 908 813 |
2 083 846 |
||||
Показатели прямого результата |
тыс. ед. |
до 1,0 |
до 1,2 |
до 1,3 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Показатели качества Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Показатели эффективности Средний размер микрокредита |
тыс. тенге |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 753 724 |
1 908 813 |
2 083 846 |
Бюджетная программа |
061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
|
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
6 732 725 |
6 732 725 |
6 732 725 |
||||
Показатели прямого результата |
чел. |
2 593 |
2 593 |
2 593 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
46 |
54,2 |
79,3 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Размер бюджетного кредита на одного специалиста |
тыс. тенге |
2 596, 5 |
2 596, 5 |
2 596, 5 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
6 732 725 |
6 732 725 |
6 732 725 |
Бюджетная программа |
062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
|
Описание |
Бюджетной программой предусматривается: |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти руемый 2014 год |
Проекти руемый 2015 год |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
1 333 119 |
1 509 171 |
1 705 700 |
||||
Показатели прямого результата: Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия |
чел. |
5 848 |
5 634 |
5 589 |
||||
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
121 170 |
121 170 |
121 170 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 333 119 |
1 509 171 |
1 705 700 |
Бюджетная программа |
132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
|
Описание |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
8 804 020 |
9 165 294 |
9 595 404 |
||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
тыс. тенге |
1 800 000,0 |
1 800 000,0 |
1 800 000,0 |
||||
2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
тыс. тенге |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
||||
3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству) |
тыс. тенге |
28 020,0 |
35 549,0 |
36 341,0 |
||||
4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
тыс. тенге |
6 676 000 |
7 011 400 |
7 432 900 |
||||
5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов |
тыс. тенге |
0,0 |
18 345,0 |
26 163,0 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
%-ная ставка |
10 |
10 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||||
Количество субсидируемых кредитов |
кол-во |
200 |
200 |
200 |
||||
Количество планируемых к выдаче грантов |
кол-во |
100 |
100 |
100 |
||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
168 |
115 |
110 |
105 |
|||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году |
крат- |
в 2,0 раза |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
8 804 020 |
9 165 294 |
9 595 404 |
Бюджетная программа |
133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
|
Описание |
Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
развития |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
9 388 944 |
26 571 992 |
36 476 623 |
||||
1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах |
тыс. тенге |
6 324 000 |
22 988 600 |
32 567 110 |
||||
2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства) |
тыс. тенге |
1 911 000,0 |
2 044 800,0 |
2 187 900,0 |
||||
3. Строительство арендного жилья в моногородах |
тыс. тенге |
949 344,0 |
1 265 792,0 |
1 380 623,0 |
||||
4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам) |
тыс. тенге |
204 600,0 |
272 800,0 |
341 000,0 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
кол-во |
27 |
27 |
27 |
||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
90 |
80 |
70 |
||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
27 |
27 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 388 944 |
26 571 992 |
36 476 623 |
Бюджетная программа |
140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан» |
|
Описание |
Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проек- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
176 961 |
||||||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
||||||
Количество проведенных исследований |
шт. |
8 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов |
кол. сфер |
7 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Применимость результатов исследований* |
% от общего коли- |
70 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
тыс. тенге |
22 120 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
176 961 |
* Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований.
Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.
Бюджетная программа |
030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития» |
|
Описание |
Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
% |
100 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности Сумма вклада |
тыс. тенге |
780 000 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
780 000 |
Бюджетная программа |
063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития» |
|
Описание |
Финансирование членского взноса Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Свод бюджетных расходов
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- руемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
100 155 243 |
21 689 803 |
36 149 015 |
95 913 571 |
119 034 789 |
131 665 728 |
121 034 355 |
Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
5 056 406 |
16 779 568 |
20 603 015 |
37 931 522 |
56 726 846 |
56 198 208 |
55 011 732 |
Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
95 098 837 |
4 910 235 |
15 546 000 |
57 982 049 |
62 307 943 |
75 467 520 |
66 022 623 |