В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 217) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности":
в подразделе 3.1. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в Стратегическом направлении 1. "Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона":
в цели 1.1. "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии. Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009":
в задаче 1.1.1. "Формирование национального туристского продукта":
строку:
"
3. Количество вновь созданных |
Официальные |
ед |
- |
- |
11 |
16 |
5 |
3 |
6 |
"
изложить в следующей редакции:
"
3. Обеспеченность международного |
Официальные |
% |
- |
- |
- |
5 |
12 |
41 |
";
в задаче 1.1.2. "Продвижение национальных туристских продуктов на международном и внутреннем рынках":
строку:
"
5. Количество посетителей |
Официальные |
чел. |
- |
за 4 |
750 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
1 500 000 |
1 750 000 |
"
изложить в следующей редакции:
"
5. Количество |
Официальные данные |
чел. |
- |
за 4 месяца 2010 года 150 512 |
350 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
1 500 000 |
1 750 000 |
";
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
после строки:
"
5. Издание рекламно-информационного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
"
дополнить задачей 1.1.3. следующего содержания:
"
Задача 1.1.3. Регулирование деятельности в сфере игорного бизнеса |
||||||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
2009 |
плановый период |
||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
Удельный вес |
Ведомст- |
% |
- |
80 |
83 |
86 |
90 |
93 |
||||
Сокращение |
% |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||
Мероприятия для достижения |
срок исполнения в плановом периоде |
|||||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||||||
1. Совершенствование критериев |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
";
в разделе 4 "Развитие функциональных возможностей":
графу "Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа" дополнить строками 15 и 16, следующего содержания:
"15. Реализация мер по развитию информационных технологий Министерства:
1) обеспечение использования информационного интранет-портала государственных органов сотрудниками министерства в 2011 году до 100 %;
2) автоматизация функций Министерства";
16. Обеспечение информационно-телекоммуникационных сетей министерства современными средствами криптографической защиты информации в 2011 году на 100 %.";
в разделе 7 "Бюджетные программы":
таблицы 7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.14 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить таблицами 7.1.16, 7.1.17 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
"Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2011 года № 1588
Таблица 7.1.2
Бюджетная |
003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей |
||||||||
Описание |
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество обучающихся в |
чел |
1 832 |
1 905 |
1 132 |
1 215 |
1 215 |
|||
Количество учебно- |
кол-во |
120 |
196 |
120 |
129 |
138 |
|||
Количество учащихся |
чел |
190 |
200 |
240 |
305 |
370 |
|||
Количество учащихся |
чел |
160 |
170 |
220 |
280 |
340 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Количество завоеванных |
шт |
880 |
900 |
1 101 |
1 119 |
1 138 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Доля выпускников |
% |
18,8 |
18,8 |
19,1 |
19,4 |
19,7 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
стоимость затрат на обучение |
тыс. тг. |
861 |
861 |
1 534 |
1 554 |
1 615 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
1 578 012 |
1 641 022 |
1 736 146 |
1 887 932 |
1 962 596 |
Таблица 7.1.5
Бюджетная |
007 - Прикладные научные исследования |
||||||||
Описание |
Научно - исследовательские работы в области спорта |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество научных |
кол-во |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Доля спортивных организаций |
% |
- |
- |
20 |
23 |
28 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Повышение качества подготовки |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 научного |
тыс. тг. |
7 067 |
7 133 |
7 067 |
7 133 |
7 133 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
42 400 |
42 800 |
42 400 |
42 800 |
42 800 |
Таблица 7.1.7
Бюджетная |
012 - Развитие спорта высших достижений |
||||||||
Описание |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан |
||||||||
вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Кол-во проведенных |
кол-во |
360 |
598 |
640 |
684 |
732 |
|||
2. Кол-во проведенных |
кол-во |
6 |
7 |
6 |
7 |
7 |
|||
3. Кол-во участия сборной |
кол-во |
344 |
353 |
368 |
415 |
468 |
|||
4. Кол-во диспансерных |
чел |
2 560 |
6 600 |
6 600 |
7 062 |
7 556 |
|||
5. Количество молодых |
чел |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||
6. Кол-во учебно- |
кол-во |
680 |
750 |
800 |
825 |
882 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Количество завоеванных |
кол-во |
650 |
660 |
671 |
665 |
697 |
|||
Доля числа мастеров спорта |
% |
10 |
15,0 |
20 |
25,0 |
28 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Подготовка спортсменов |
чел |
85 |
90 |
111 |
150 |
157 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. тг. |
2 448 |
2 941 |
3 296 |
2 863 |
3 006 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
4 932 666 |
4 870 676 |
7 910 353 |
6 871 848 |
7 214 136 |
ЧМ Чемпионат Мира
КМ Кубок Мира
ЧА Чемпионат Азии
МС Мастер спорта
МСМК Мастер спорта международного класса
ЗМС Заслуженный мастер спорта
Таблица 7.1.8
Бюджетная |
015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта |
||||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество оснащаемых |
кол-во |
1 |
18 |
18 |
20 |
19 |
|||
Количество нуждающихся в |
шт |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Уровень оснащенности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Улучшение условий для |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
Качественная подготовка |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний расход на |
тыс. |
1830 |
6144 |
2728 |
2356 |
2480 |
|||
Средний расход на 1 здание |
тыс. |
276 311 |
- |
- |
- |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 830 |
386 906 |
49 100 |
47 120 |
47 120 |
Таблица 7.1.9
Бюджетная |
017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики |
||||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы |
||||||||
вид |
в зависимости |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество приобретаемых |
шт |
5 |
10 |
26 |
31 |
41 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспеченность центрального |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Эффективное и качественное |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на одного |
тыс. |
27 |
23 |
101 |
59 |
66 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
4 587 |
3 940 |
14 474 |
8 477 |
9 446 |
Таблица 7.1.11
Бюджетная программа |
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Кол-во планируемых |
шт |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|||
2. Кол-во планируемых |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Охват населения |
чел |
815 |
822 |
880 |
942 |
1 008 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Пропаганда здорового образа |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
1 649 |
1 107 |
1 043 |
1 136 |
1 215 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 298 |
3 320 |
4 173 |
4 542 |
4 860 |
Таблица 7.1.13
Бюджетная |
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным |
||||||||
Вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
факт |
план |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество строящихся |
ед. |
5 |
5 |
5 |
|||||
количество проектируемых |
ед. |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
количество введенных |
ед. |
3 |
|||||||
количество разработанных |
ед. |
1 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
12 918 808 |
30 640 578 |
4 940 462 |
Таблица 7.1.14
Бюджетная |
025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма |
||||||||
Описание |
Создание условия для развития инфраструктуры туризма |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
факт |
план |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество проектируемых |
ед. |
1 |
3 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
количество разработанных |
ед. |
3 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
средняя стоимость затрат на |
тыс. |
702 839 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
2 108 516 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2011 года № 1588
Таблица 7.1.16
Бюджетная |
028 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Увеличение размера доплаты |
ставок |
168,5 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Полное и своевременное |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
- |
- |
2 810 |
- |
- |
Таблица 7.1.17
Бюджетная |
029 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция |
||||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
факт |
план |
плановый период |
проекти- |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество реконструируемых |
ед. |
1 |
1 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
ввод в эксплуатацию |
ед. |
1 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
16 500 000 |
13 204 800 |
1 833 530 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2011 года № 1588
Свод бюджетных расходов
Ед.изм. |
Факт |
План |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс.тг. |
60 669 155 |
101 481 246 |
22 478 128 |
10 468 968 |
10 683 083 |
||
текущие бюджетные |
тыс.тг. |
7 551 327 |
41 237 572 |
12 905 001 |
10 278 350 |
10 683 083 |
||
001 - Формирование |
тыс.тг. |
549 307 |
608 352 |
619 935 |
677 113 |
697 569 |
||
003 - Обучение и |
тыс.тг. |
1 578 012 |
1 641 022 |
1 736 146 |
1 887 932 |
1 962 596 |
||
004 - Подготовка |
тыс.тг. |
159 808 |
182 463 |
281 047 |
304 887 |
315 708 |
||
006 - Поддержка |
тыс.тг. |
94 212 |
104 058 |
202 818 |
164 414 |
119 631 |
||
007 - Прикладные |
тыс.тг. |
42 400 |
42 800 |
42 400 |
42 800 |
42 800 |
||
011 - Формирование |
тыс.тг. |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
269 217 |
269 217 |
||
012 - Развитие спорта |
тыс.тг. |
4 932 666 |
4 870 676 |
7 910 353 |
6 871 848 |
7 214 136 |
||
015 - Капитальные |
тыс.тг. |
1 830 |
386 906 |
49 100 |
47 120 |
47 120 |
||
017 - Капитальные |
тыс.тг. |
4 587 |
3 940 |
14 474 |
8 477 |
9 446 |
||
104 - Борьба с |
тыс.тг. |
3 298 |
3 320 |
4 173 |
4 542 |
4 860 |
||
023 - Организация и |
тыс.тг. |
- |
33 108 669 |
1 548 528 |
- |
- |
||
014 - Целевые текущие |
тыс.тг. |
- |
- |
224 000 |
- |
- |
||
028 - Целевые текущие |
тыс.тг. |
- |
- |
2 810 |
- |
- |
||
бюджетные программы |
тыс.тг. |
53 117 828 |
60 243 674 |
9 573 127 |
190 618 |
- |
||
005 - Бюджетные |
тыс.тг. |
23 699 020 |
16 298 296 |
690 619 |
190 618 |
- |
||
009 - Целевые |
тыс.тг. |
12 918 808 |
30 640 578 |
4 940 462 |
- |
- |
||
025 - Развитие и |
тыс.тг. |
- |
100 000 |
2 108 516 |
- |
- |
||
029 - Увеличение |
тыс.тг. |
16 500 000 |
13 204 800 |
1 833 530 |
- |
- |