Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 11-12, ст. 123) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 8. "Бюджетные программы":
в таблице 8.1:
в бюджетной программе 001 "Услуги по координации политики и государственному регулированию предоставления услуг в области здравоохранения":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Ориентировочное количество государственных служащих МЗ, обученных за рубежом" цифры "46" заменить цифрой "9";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 819 749" заменить цифрами "8 826 794";
в таблице 8.3:
в бюджетной программе 003 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием":
в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Среднегодовой контингент обучающихся по гранту в ВУЗах" цифры "22 266" заменить цифрами "22 146";
в строке "Среднегодовой контингент офицеров запаса на военных кафедрах медицинских вузов" цифры "1440" заменить цифрами "1403";
в строке "Среднегодовой контингент специалистов, получающих послевузовское профессиональное образование (докторантов, докторантов PhD, аспирантов, магистрантов, клинических ординаторов и слушателей резидентуры)" цифры "757" заменить цифрами "751";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 981 990" заменить цифрами "8 924 090";
в таблице 8.4:
в бюджетной программе 004 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования":
в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по гранту, в ВУЗах" цифры "17 684" заменить цифрами "17 142";
в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по послевузовскому образованию" цифры "757" заменить цифрами "751";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 148 028" заменить цифрами "2 975 028";
в таблице 8.5:
в бюджетной программе 005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "71" заменить цифрами "81";
в показателях результата:
"Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "66" заменить цифрами "61";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "94 499 726" заменить цифрами "90 887 799";
в таблице 8.6:
в бюджетной программе 006 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне":
в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
в графе "2010 год":
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 249 141" заменить цифрами "8 252 633";
в таблице 8.9:
в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи":
в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
в графе "2010 год":
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 910 746" заменить цифрами "13 882 136";
дополнить таблицами 8.9-1 и 8.9-2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
в таблице 8.13:
в бюджетной программе 016 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "14 185 068" заменить цифрами "17 478 458";
в таблице 8.16:
в бюджетной программе 019 "Создание информационных систем здравоохранения":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях результата:
в строке "Количество организаций здравоохранения, в которых внедрена Единая информационная система здравоохранения" цифры "50" заменить цифрами "94";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "633 813" заменить цифрами "592 154";
в таблице 8.18:
в бюджетной программе 021 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных организации здравоохранения на республиканском уровне":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Количество финансируемых организаций" цифры "20" заменить цифрами "19";
в показателях результата:
в строке "Количество капитальных ремонтов, проведенных в зданиях, помещениях и сооружениях" цифры "22" заменить цифрами "25";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "653 828" заменить цифрами "599 641";
в таблице 8.20:
в бюджетной программе 023 "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Количество приобретенных комплектов базового телемедицинского оборудования" цифры "14" заменить цифрой "9";
в строке "Количество приобретенных комплектов по обработке аудио и видеоинформации" цифры "30" заменить цифрами "31";
в строке "Количество приобретенных комплектов видеоконференцсвязи" цифры "73" заменить цифрами "60";
в показателях результата:
в строке "Количество созданных районных телемедицинских центров" цифру "7" заменить цифрой "9";
в строке "Количество созданных республиканских телемедицинских центров" цифры "18" заменить цифрами "16";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "747 739" заменить цифрами "744 713";
в таблице 8.24:
в бюджетной программе 027 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения":
в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Ввод и функционирование объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32";
в показателях результата:
в строке "Обеспечение функционирования объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 297 750" заменить цифрами "2 590 269";
в таблице 8.25:
в бюджетной программе 028 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов":
в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
в графе "2010 год":
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "15 108 249" заменить цифрами "14 700 984";
в таблице 8.26:
в бюджетной программе 029 "Реформирование системы здравоохранения":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "5 398 839" заменить цифрами "4 081 380";
в таблице 8.27:
в бюджетной программе 030 "Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне":
в стратегическом направлении 1. Укрепление здоровья граждан:
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Количество оказанной медицинской помощи в рамках ГОБМП в республиканских организациях здравоохранения" цифры "78 900" заменить цифрой "0";
в строке "Количество оказанной высокоспециализированной консультативной помощи" цифры "180 000" и "39 870" заменить соответственно цифрой "0";
в строке "Среднегодовое количество заготавливаемой крови" цифры "16 500" заменить цифрой "0";
в строке "Общее число донаций" цифры "22 000" заменить цифрой "0";
в строке "Число циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)" цифры "100" заменить цифрой "0";
в показателях качества:
в строке "Повышение уровня удовлетворенности населения состоянием своего здоровья после лечения (по данным соц. опроса) не менее" цифры "40" заменить цифрой "0";
в строке "Уменьшение количества направленных граждан на лечение за рубеж" цифры "75" заменить цифрой "0";
в показателях результата:
в строке "Показателя младенческой смертности" цифры "18,5" заменить цифрой "0";
в строке "Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (среднереспубликанский показатель)" цифры "121,2" заменить цифрой "0";
в строке "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 и более лет после проведенного противоопухолевого лечения (среднереспубликанский показатель)" цифры "48,6" заменить цифрой "0";
в строке "Смертность от туберкулеза (среднереспубликанский показатель)" цифры "14,5" заменить цифрой "0";
в строке "Удельный вес безвозмездных дотаций" цифры "70" заменить цифрой "0";
в строке "Подготовка и переподготовка медработников ПМСП по вопросам формирования ЗОЖ" цифры "25" заменить цифрой "0";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "26 806 215" заменить цифрой "0";
в таблице 8.28:
в бюджетной программе 031 "Внедрение международных стандартов в области больничного управления":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Больничная информационная система" цифру "1" заменить цифрой "0";
в строке "Передача в управление иностранной компании клиник Холдинга" цифру "1 (РЦНМП)" заменить цифрой "0";
в строке "Передача в управление отделения скорой помощи и приемного отделения Республиканского центра неотложной медицинской помощи" цифру "1" заменить цифрой "0";
в строке "Число специалистов со средним медицинским образованием, повысивших квалификацию в рамках тренинговой программы для фельдшеров" цифры "60" заменить цифрой "0";
в строке "Создание тренингового класса для специалистов со средним медицинским образованием" цифру "1" заменить цифрой "0";
в строке "Число специалистов, получивших степень МВА в области больничного администрирования" цифры "10" заменить цифрами "20";
в строке "Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования" цифры "40" заменить цифрами "35";
после строки:
"
Показатели |
Число специалистов, обучающихся по |
чел. |
20 |
40 |
20 |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
Показатели |
Разработка механизма лизинга |
ед. |
1 |
";
в графе "2010 год":
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1215 820" заменить цифрами "1 159 961";
дополнить таблицей 8.28-1, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в таблице 8.29:
в бюджетной программе 038 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Кол-во приобретаемого оборудования" цифры "1280" заменить цифрами "1 475";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 067 034" заменить цифрами "14 873 103";
в таблице 8.30:
в бюджетной программе 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования":
в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Среднегодовой контингент учащихся" цифры "1 356" заменить цифрами "1 325";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "327 978" заменить цифрами "318 978";
в таблице 8.31:
в бюджетной программе 062 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг":
в стратегическом направлении 2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения:
в показателях количества:
в строке "Количество медицинских центров" цифру "6" заменить цифрой "0";
в строке "Количество работников обеспеченных жильем" цифры "100" заменить цифрой "0";
в показателях результата:
в строке "Количество дочерних организаций АО "Национальный медицинский холдинг", в которых внедрена госпитальная информационная система и система управления ресурсами" цифры "2" заменить цифрой "0";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 800 000" заменить цифрой "0";
в таблице 8.32:
в бюджетной программе 063 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов":
в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Среднегодовой контингент учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "8 772" заменить цифрами "8 490";
в показателях результата:
в строке "Обеспеченность стипендией учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "81" заменить цифрами "80";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "403 198" заменить цифрами "390 321";
в таблице 8.33:
в бюджетной программе 066 "Услуги по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области информатизации здравоохранения и развития телемедицины":
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Количество узлов сети телемедицины, обеспеченных каналами передачи данных" цифры "128" заменить цифрами "183";
в показателях эффективности:
в строке "Количество функционирующих узлов сети телемедицины" цифры "128" заменить цифрами "183";
в строке "Количество функционирующих в рамках ЕИСЗ рабочих мест" цифры "2499" заменить цифрами "3 142";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "526 338" заменить цифрами "495 147";
в таблице 8.34:
в бюджетной программе 067 "Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний":
в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
в графе "2010 год":
в показателях количества:
в строке "Коронографические исследования" цифры "15 541" заменить цифрой "0";
в показателях эффективности:
в строке "Обеспеченность больничными койками (все ведомства)" цифры "76" заменить цифрой "0";
в показателях результата:
в строке "Смещение финансового акцента со стационара на ПМСП (соотношение финансирования стационар/ПМСП)" цифры "64/36" заменить цифрой "0";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "138061691" заменить цифрой "0";
таблицы 8.38 и 8.39 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 февраля 2011 года № 70
Таблица 8.9-1
Бюджетная программа Министерства здравоохранении
Республики Казахстан
(инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 "Формирование уставного капитала организации, осуществляющей |
||||||
Описание |
Совершенствование системы материально-технического оснащения |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Формирование уставного |
ед. |
1 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
3600 000 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 февраля 2011 года № 70
Таблица 8.9-2
Бюджетная программа Министерства здравоохранении
Республики Казахстан
(инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 "Увеличение уставных капиталов акционерных обществ |
||||||
Описание |
Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения |
||||||
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
|||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области |
|||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество капитальных |
ед. |
1 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
53 097 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 февраля 2011 года № 70
Таблица 8.28-1
Бюджетная программа Министерства здравоохранении
Республики Казахстан
(направлениа на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
036 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской |
||||||
Описание |
Оказание высокоспециализированной, |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
|||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
1.3. Снижение бремени травматизма |
|||||||
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и |
|||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических |
|||||||
1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах |
|||||||
2.1.2. Совершенствование системы управления |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество оказанной |
чел. |
78 900 |
||||
Количество оказанной |
услуги |
180 000 |
|||||
посещения |
39 870 |
||||||
Среднее количество |
литры |
175 000 |
|||||
Общее число донаций |
ед. |
22 000 |
|||||
Число циклов |
цикл |
100 |
|||||
Коронарографические |
исслед. |
15 541 |
|||||
Показатели |
Снижение показателя |
на 100 тыс. |
34,4 |
||||
Снижение показателя |
на 1000 |
17,2 |
|||||
Удельный вес |
% |
70 |
|||||
Смешение финансового |
% |
64/36 |
|||||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
40 |
||||
Уменьшение количества |
чел. |
75 |
|||||
Обеспеченность |
на 10 тыс. |
76 |
|||||
Расходы на реализацию программы |
тыс.тенге |
164 782 206,0 |
Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 февраля 2011 года № 70
Таблица 8.38
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1. Действующие программы, |
118 523 181 |
171 740 044 |
368 538 605,0 |
347 601 464 |
396 994 376 |
Текущие бюджетные программы |
63 013 553 |
92 460 277 |
251 069 606,0 |
291 079 925 |
328 441 690 |
Бюджетные программы развития |
55 509 628 |
79 279 767 |
117 468 999,0 |
56 521 539 |
68 552 686 |
2. Программы, предлагаемые |
|||||
Текущие бюджетные программы |
|||||
Бюджетные программы развития |
|||||
ВСЕГО расходов, из них: |
118 523 181 |
171 740 044 |
368 538 605,0 |
347 601 464 |
396 994 376 |
Текущие бюджетные программы |
63 013 553 |
92 460 277 |
251 069 606,0 |
291 079 925 |
328 441 690 |
Бюджетные программы развития |
55 509 628 |
79 279 767 |
117 468 999,0 |
56 521 539 |
68 552 686 |
Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 февраля 2011 года № 70
Таблица 8.39
Распределение расходов по стратегическим
направлениям и бюджетным программам
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
тыс. тенге
Стратегические направления |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
1. |
1. Укрепление здоровья граждан |
43 573 976,0 |
67 973 732,0 |
219 118 439,0 |
253 380 922,0 |
285 671 332,0 |
||
У |
Итого |
15 519 951,0 |
30 176 442,0 |
173 071 947,0 |
199 605 543,0 |
221 100 060,0 |
||
006 |
Обеспечение |
1 897 451,0 |
7 035 875,0 |
8 252 633,0 |
9 654 591,0 |
10 636 623,0 |
||
008 |
Хранение специального |
18 814,0 |
22 984,0 |
37 108,0 |
28 865,0 |
32 161,0 |
||
030 |
Оказание гарантированного |
13 603 686,0 |
23 117 583,0 |
30 207 027,0 |
33 247 817,0 |
|||
036 |
Обеспечение гарантированного |
164 782 206,0 |
||||||
067 |
Услуги по оказанию стационарной |
159 715 060,0 |
180 183 459,0 |
|||||
Т |
Итого |
28 054 025,0 |
37 797 290,0 |
46 046 492,0 |
53 775 379,0 |
61 571 272,0 |
||
010 |
Целевые текущие трансферты |
0,0 |
15 440 313,0 |
13 882 136,0 |
14 833 447,0 |
15 251 627,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты |
62 511,0 |
1 776 207,0 |
2 590 269,0 |
6 511 615,0 |
8 368 273,0 |
||
028 |
Целевые текущие трансферты |
10 306 437,0 |
11 356 092,0 |
14 700 984, 0 |
19 961 502,0 |
23 553 979,0 |
||
038 |
Целевые текущие трансферты |
17 685 077,0 |
9 224 678,0 |
14 873 103, 0 |
12 468 815,0 |
14 397 393,0 |
||
2. |
2. Повышение эффективности управления |
66 909 819,0 |
92 376 515,0 |
134 424 704,0 |
73 825 969,0 |
86 040 207,0 |
||
У |
Итого |
2 747 629,0 |
9 585 109,0 |
12 189 820,0 |
14 314 205,0 |
14 467 374,0 |
||
001 |
Услуги по координации политики |
1 589 474,0 |
7 441 419,0 |
8 826 794,0 |
10 159 864,0 |
11 343 617,0 |
||
017 |
Услуги по судебно-медицинской |
1 059 773,0 |
1 410 335,0 |
1 627 092,0 |
1 924 387,0 |
2 143 255,0 |
||
031 |
Внедрение международных |
730 965,0 |
1 159 961,0 |
1 333 169,0 |
||||
064 |
Изучение актуальных проблем в |
80000,0 |
||||||
066 |
Услуги по обеспечению |
495 147,0 |
763 541,0 |
857 344,0 |
||||
090 |
Исследования в области |
74 826,0 |
124 244,0 |
123 158,0 |
||||
104 |
Борьба с наркоманией и |
6 000,0 |
9 000,0 |
|||||
116 |
Информационно-аналитические |
18 382,0 |
2 390,0 |
|||||
К р |
Итого |
8 652 562,0 |
3 511 639,0 |
4 404 571,0 |
2 990 225,0 |
3 020 147,0 |
||
013 |
Капитальный ремонт зданий, |
3 900,0 |
0,0 |
46 995,0 |
13 326,0 |
27 702,0 |
||
015 |
Материально-техническое |
66 595,0 |
112 655,0 |
144 930,0 |
130 072,0 |
131 392,0 |
||
021 |
Капитальный ремонт зданий, |
994 478,0 |
523 136,0 |
599 641,0 |
314 423,0 |
293 736,0 |
||
022 |
Материально-техническое |
6 706 049,0 |
2 499 086,0 |
3 039 356,0 |
2 296 666,0 |
2 319 633,0 |
||
024 |
Материально-техническое |
499 957,0 |
0,0 |
116 195,0 |
125 000,0 |
126250,0 |
||
025 |
Капитальный ремонт зданий, |
381 583,0 |
376 762,0 |
457 454,0 |
110 738,0 |
121 434,0 |
||
Т |
Итого |
45 079 498,0 |
63 382 291,0 |
91 249 113, 0 |
39 270 368,0 |
39 566 210,0 |
||
005 |
Целевые трансферты на развитие |
45 079 498,0 |
63 382 291,0 |
90 887 799, 0 |
39 270 368,0 |
39 566 210,0 |
||
007 |
Целевые текущие трансферты |
361 314,0 |
||||||
И |
Итого |
10 430 130,0 |
15 897 476,0 |
26 581 200, 0 |
17 251 171,0 |
28 986 476,0 |
||
011 |
Формирование уставного капитала |
3 600 000,0 |
||||||
012 |
Увеличение уставных капиталов |
53 097,0 |
||||||
016 |
Строительство и реконструкция |
7 327 590,0 |
8 041 345,0 |
17 478 458, 0 |
3 378 649,0 |
12 461 193,0 |
||
019 |
Создание информационных систем |
1 302 541,0 |
594 938,0 |
592 154,0 |
2 337 448,0 |
1 571 579,0 |
||
023 |
Развитие мобильной и |
629 277,0 |
1 579 308,0 |
744 713,0 |
475 176,0 |
|||
026 |
Строительство и реконструкция |
900 102,0 |
154 634,0 |
31 398,0 |
||||
029 |
Реформирование системы |
1 340 955,0 |
4 081 380,0 |
8 586 609,0 |
12 292 878,0 |
|||
062 |
Увеличение уставного капитала |
270 620,0 |
4 186 296,0 |
2 473 289,0 |
2 660 826,0 |
|||
3. |
3. Развитие кадровых ресурсов и |
8 039 386,0 |
11 389 797,0 |
14 995 462,0 |
20 394 573,0 |
25 282 837,0 |
||
У |
Итого |
8 006 947,0 |
11 158 660,0 |
14 605 141,0 |
19 761 474,0 |
24 475 726,0 |
||
002 |
Оказание социальной поддержки |
67 554,0 |
95 109,0 |
123 562,0 |
167 868,0 |
205 847,0 |
||
003 |
Подготовка специалистов с |
4 423 067,0 |
6 516 756,0 |
8 924 090,0 |
12 344 029,0 |
15 324 665,0 |
||
004 |
Оказание социальной поддержки |
1 332 338,0 |
2 093 503,0 |
2 975 028,0 |
4 524 331,0 |
6 036 328,0 |
||
009 |
Прикладные научные исследования |
973 991,0 |
1069 716,0 |
1 059 029,0 |
1 026 445,0 |
1 114 278,0 |
||
014 |
Повышение квалификации и |
988 012,0 |
1 098 872,0 |
1 184 872,0 |
1 275 433,0 |
1 321 810,0 |
||
018 |
Услуги по хранению и ценностей |
8 272,0 |
7 250,0 |
7 756,0 |
9 988,0 |
10 132,0 |
||
020 |
Услуги по обеспечению доступа к |
7 341,0 |
9 183,0 |
11 826,0 |
13 706,0 |
15 010,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
206 372,0 |
268 271,0 |
318 978,0 |
399 674,0 |
447 656,0 |
||
т |
Итого |
32 439,0 |
231 137,0 |
390 321,0 |
633 099,0 |
807 111,0 |
||
063 |
Целевые текущие трансферты |
32 439,0 |
231 137,0 |
390 321,0 |
633 099,0 |
807 111,0 |
||
ВСЕГО |
118 523 181,0 |
171 740 044,0 |
368 538 60 5,0 |
347 601 464,0 |
396 994 376,0 |