О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 11-12, ст. 123) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 8. "Бюджетные программы":
      в таблице 8.1:
      в бюджетной программе 001 "Услуги по координации политики и государственному регулированию предоставления услуг в области здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Ориентировочное количество государственных служащих МЗ, обученных за рубежом" цифры "46" заменить цифрой "9";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 819 749" заменить цифрами "8 826 794";
      в таблице 8.3:
      в бюджетной программе 003 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент обучающихся по гранту в ВУЗах" цифры "22 266" заменить цифрами "22 146";
      в строке "Среднегодовой контингент офицеров запаса на военных кафедрах медицинских вузов" цифры "1440" заменить цифрами "1403";
      в строке "Среднегодовой контингент специалистов, получающих послевузовское профессиональное образование (докторантов, докторантов PhD, аспирантов, магистрантов, клинических ординаторов и слушателей резидентуры)" цифры "757" заменить цифрами "751";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 981 990" заменить цифрами "8 924 090";
      в таблице 8.4:
      в бюджетной программе 004 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по гранту, в ВУЗах" цифры "17 684" заменить цифрами "17 142";
      в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по послевузовскому образованию" цифры "757" заменить цифрами "751";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 148 028" заменить цифрами "2 975 028";
      в таблице 8.5:
      в бюджетной программе 005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "71" заменить цифрами "81";
      в показателях результата:
      "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "66" заменить цифрами "61";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "94 499 726" заменить цифрами "90 887 799";
      в таблице 8.6:
      в бюджетной программе 006 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 249 141" заменить цифрами "8 252 633";
      в таблице 8.9:
      в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 910 746" заменить цифрами "13 882 136";
      дополнить таблицами 8.9-1 и 8.9-2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
      в таблице 8.13:
      в бюджетной программе 016 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "14 185 068" заменить цифрами "17 478 458";
      в таблице 8.16:
      в бюджетной программе 019 "Создание информационных систем здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях результата:
      в строке "Количество организаций здравоохранения, в которых внедрена Единая информационная система здравоохранения" цифры "50" заменить цифрами "94";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "633 813" заменить цифрами "592 154";
      в таблице 8.18:
      в бюджетной программе 021 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных организации здравоохранения на республиканском уровне":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество финансируемых организаций" цифры "20" заменить цифрами "19";
      в показателях результата:
      в строке "Количество капитальных ремонтов, проведенных в зданиях, помещениях и сооружениях" цифры "22" заменить цифрами "25";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "653 828" заменить цифрами "599 641";
      в таблице 8.20:
      в бюджетной программе 023 "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество приобретенных комплектов базового телемедицинского оборудования" цифры "14" заменить цифрой "9";
      в строке "Количество приобретенных комплектов по обработке аудио и видеоинформации" цифры "30" заменить цифрами "31";
      в строке "Количество приобретенных комплектов видеоконференцсвязи" цифры "73" заменить цифрами "60";
      в показателях результата:
      в строке "Количество созданных районных телемедицинских центров" цифру "7" заменить цифрой "9";
      в строке "Количество созданных республиканских телемедицинских центров" цифры "18" заменить цифрами "16";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "747 739" заменить цифрами "744 713";
      в таблице 8.24:
      в бюджетной программе 027 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Ввод и функционирование объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32";
      в показателях результата:
      в строке "Обеспечение функционирования объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 297 750" заменить цифрами "2 590 269";
      в таблице 8.25:
      в бюджетной программе 028 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "15 108 249" заменить цифрами "14 700 984";
      в таблице 8.26:
      в бюджетной программе 029 "Реформирование системы здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "5 398 839" заменить цифрами "4 081 380";
      в таблице 8.27:
      в бюджетной программе 030 "Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне":
      в стратегическом направлении 1. Укрепление здоровья граждан:
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество оказанной медицинской помощи в рамках ГОБМП в республиканских организациях здравоохранения" цифры "78 900" заменить цифрой "0";
      в строке "Количество оказанной высокоспециализированной консультативной помощи" цифры "180 000" и "39 870" заменить соответственно цифрой "0";
      в строке "Среднегодовое количество заготавливаемой крови" цифры "16 500" заменить цифрой "0";
      в строке "Общее число донаций" цифры "22 000" заменить цифрой "0";
      в строке "Число циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)" цифры "100" заменить цифрой "0";
      в показателях качества:
      в строке "Повышение уровня удовлетворенности населения состоянием своего здоровья после лечения (по данным соц. опроса) не менее" цифры "40" заменить цифрой "0";
      в строке "Уменьшение количества направленных граждан на лечение за рубеж" цифры "75" заменить цифрой "0";
      в показателях результата:
      в строке "Показателя младенческой смертности" цифры "18,5" заменить цифрой "0";
      в строке "Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (среднереспубликанский показатель)" цифры "121,2" заменить цифрой "0";
      в строке "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 и более лет после проведенного противоопухолевого лечения (среднереспубликанский показатель)" цифры "48,6" заменить цифрой "0";
      в строке "Смертность от туберкулеза (среднереспубликанский показатель)" цифры "14,5" заменить цифрой "0";
      в строке "Удельный вес безвозмездных дотаций" цифры "70" заменить цифрой "0";
      в строке "Подготовка и переподготовка медработников ПМСП по вопросам формирования ЗОЖ" цифры "25" заменить цифрой "0";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "26 806 215" заменить цифрой "0";
      в таблице 8.28:
      в бюджетной программе 031 "Внедрение международных стандартов в области больничного управления":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Больничная информационная система" цифру "1" заменить цифрой "0";
      в строке "Передача в управление иностранной компании клиник Холдинга" цифру "1 (РЦНМП)" заменить цифрой "0";
      в строке "Передача в управление отделения скорой помощи и приемного отделения Республиканского центра неотложной медицинской помощи" цифру "1" заменить цифрой "0";
      в строке "Число специалистов со средним медицинским образованием, повысивших квалификацию в рамках тренинговой программы для фельдшеров" цифры "60" заменить цифрой "0";
      в строке "Создание тренингового класса для специалистов со средним медицинским образованием" цифру "1" заменить цифрой "0";
      в строке "Число специалистов, получивших степень МВА в области больничного администрирования" цифры "10" заменить цифрами "20";
      в строке "Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования" цифры "40" заменить цифрами "35";
      после строки:
"

Показатели
количества

Число специалистов, обучающихся по
программе МВА в области
больничного администрирования

чел.


20

40

20


                                                                 "
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Показатели
количества

Разработка механизма лизинга
поставок медицинской техники

ед.



1



                                                                ";

      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1215 820" заменить цифрами "1 159 961";
      дополнить таблицей 8.28-1, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
      в таблице 8.29:
      в бюджетной программе 038 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Кол-во приобретаемого оборудования" цифры "1280" заменить цифрами "1 475";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 067 034" заменить цифрами "14 873 103";
      в таблице 8.30:
      в бюджетной программе 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент учащихся" цифры "1 356" заменить цифрами "1 325";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "327 978" заменить цифрами "318 978";
      в таблице 8.31:
      в бюджетной программе 062 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг":
      в стратегическом направлении 2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения:
      в показателях количества:
      в строке "Количество медицинских центров" цифру "6" заменить цифрой "0";
      в строке "Количество работников обеспеченных жильем" цифры "100" заменить цифрой "0";
      в показателях результата:
      в строке "Количество дочерних организаций АО "Национальный медицинский холдинг", в которых внедрена госпитальная информационная система и система управления ресурсами" цифры "2" заменить цифрой "0";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 800 000" заменить цифрой "0";
      в таблице 8.32:
      в бюджетной программе 063 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "8 772" заменить цифрами "8 490";
      в показателях результата:
      в строке "Обеспеченность стипендией учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "81" заменить цифрами "80";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "403 198" заменить цифрами "390 321";
      в таблице 8.33:
      в бюджетной программе 066 "Услуги по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области информатизации здравоохранения и развития телемедицины":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество узлов сети телемедицины, обеспеченных каналами передачи данных" цифры "128" заменить цифрами "183";
      в показателях эффективности:
      в строке "Количество функционирующих узлов сети телемедицины" цифры "128" заменить цифрами "183";
      в строке "Количество функционирующих в рамках ЕИСЗ рабочих мест" цифры "2499" заменить цифрами "3 142";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "526 338" заменить цифрами "495 147";
      в таблице 8.34:
      в бюджетной программе 067 "Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Коронографические исследования" цифры "15 541" заменить цифрой "0";
      в показателях эффективности:
      в строке "Обеспеченность больничными койками (все ведомства)" цифры "76" заменить цифрой "0";
      в показателях результата:
      в строке "Смещение финансового акцента со стационара на ПМСП (соотношение финансирования стационар/ПМСП)" цифры "64/36" заменить цифрой "0";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "138061691" заменить цифрой "0";
      таблицы 8.38 и 8.39 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.9-1

        Бюджетная программа Министерства здравоохранении
                       Республики Казахстан
                    (инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Формирование уставного капитала организации, осуществляющей
поставку медицинской техники на условиях лизинга"

Описание

Совершенствование системы материально-технического оснащения
организаций здравоохранения, развитие стандартов технического
обслуживания оборудования, обучение специалистов сервисному
ремонту, а также подготовка кадров, внедрение системы
использования лизинговых схем поставок медицинской техники.

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
результата

Формирование уставного
капитала организации,
осуществляющей поставку
медицинской техники на
условиях лизинга

ед.



1



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



3600 000



Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.9-2

        Бюджетная программа Министерства здравоохранении
                       Республики Казахстан
                    (инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 "Увеличение уставных капиталов акционерных обществ
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Описание

Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в
ведении Министерства здравоохранения, в целях обеспечения
устойчивого развития системы здравоохранения, совершенствования

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

3.2. Повышение качества научных исследований в области
здравоохранения

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой
и ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
результата

Количество капитальных
ремонтов, проведенных в
зданиях и помещениях и
сооружениях

ед.



1



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



53 097



Приложение 3      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.28-1

        Бюджетная программа Министерства здравоохранении
                       Республики Казахстан
               (направлениа на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

036 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном
уровне"

Описание

Оказание высокоспециализированной,
консультативно-диагностической, организационно-методической
помощи в республиканских организациях; оказание санаторной,
реабилитационной и оздоровительной помощи взрослым и детям;
внедрение эффективных методов диагностики, лечения,
реабилитации в области охраны здоровья граждан, направление
граждан республики на лечение за пределами страны; реализация
конституционного права на свободный выбор пациентом врача и
медицинской организации, равенство тарифов на оказание
медицинской помощи, внедрение рыночных отношений в сфере
здравоохранения, обеспечение прозрачности оказания медицинских
услуг, исключение основных предпосылок для возникновения
коррупции в отрасли здравоохранения; улучшение основных
показателей здравоохранения.

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан


2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и
лекарственных средств при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количество оказанной
медицинской помощи в
рамках ГОБМП в
республиканских
организациях
здравоохранения

чел.



78 900



Количество оказанной
высокоспециализированной
консультативной помощи

услуги



180 000




посещения



39 870



Среднее количество
заготавливаемой крови

литры



175 000



Общее число донаций

ед.



22 000



Число циклов
экстракорпорального
оплодотворения

цикл



100



Коронарографические
исследования

исслед.



15 541



Показатели
результата

Снижение показателя
материнской смертности

на 100 тыс.
живорожденных



34,4



Снижение показателя
младенческой смертности

на 1000
родившихся
живыми



17,2



Удельный вес
безвозмездных донаций

%



70



Смешение финансового
акцента со стационара на
ПМСП (соотношение
финансирования
стационар/ПМСП)

%



64/36



Показатели
эффективности

Повышение уровня
удовлетворенности
населения состоянием
своего здоровья после
лечения (по данным
соцопроса) не менее

%



40



Уменьшение количества
направленных граждан на
лечение за рубеж

чел.



75



Обеспеченность
больничными койками
(все ведомства)

на 10 тыс.
населения



76



Расходы на реализацию программы

тыс.тенге



164 782 206,0



Приложение 4      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.38

                      Свод бюджетных расходов

                                                       тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие программы,
из них:

118 523 181

171 740 044

368 538 605,0

347 601 464

396 994 376

Текущие бюджетные программы

63 013 553

92 460 277

251 069 606,0

291 079 925

328 441 690

Бюджетные программы развития

55 509 628

79 279 767

117 468 999,0

56 521 539

68 552 686

2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:






Текущие бюджетные программы






Бюджетные программы развития






ВСЕГО расходов, из них:

118 523 181

171 740 044

368 538 605,0

347 601 464

396 994 376

Текущие бюджетные программы

63 013 553

92 460 277

251 069 606,0

291 079 925

328 441 690

Бюджетные программы развития

55 509 628

79 279 767

117 468 999,0

56 521 539

68 552 686

Приложение 5      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.39

             Распределение расходов по стратегическим
                направлениям и бюджетным программам
         Министерства здравоохранения Республики Казахстан

                                                        тыс. тенге

Стратегические направления
и бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период


2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1.

1. Укрепление здоровья граждан

43 573 976,0

67 973 732,0

219 118 439,0

253 380 922,0

285 671 332,0

У
с
л
у
г
и

Итого

15 519 951,0

30 176 442,0

173 071 947,0

199 605 543,0

221 100 060,0

006

Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на
республиканском уровне

1 897 451,0

7 035 875,0

8 252 633,0

9 654 591,0

10 636 623,0

008

Хранение специального
медицинского резерва

18 814,0

22 984,0

37 108,0

28 865,0

32 161,0

030

Оказание гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи на республиканском
уровне

13 603 686,0

23 117 583,0


30 207 027,0

33 247 817,0

036

Обеспечение гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи, за исключением
направлений, финансируемых на
местном уровне



164 782 206,0



067

Услуги по оказанию стационарной
и стационарозамещающей
медицинской помощи, за
исключением инфекционных,
туберкулезных и психических
заболеваний




159 715 060,0

180 183 459,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы

Итого

28 054 025,0

37 797 290,0

46 046 492,0

53 775 379,0

61 571 272,0

010

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение и расширение
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи

0,0

15 440 313,0

13 882 136,0

14 833 447,0

15 251 627,0

027

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание вновь вводимых
объектов здравоохранения

62 511,0

1 776 207,0

2 590 269,0

6 511 615,0

8 368 273,0

028

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
закуп лекарственных средств,
вакцин и других
иммунобиологических препаратов

10 306 437,0

11 356 092,0

14 700 984, 0

19 961 502,0

23 553 979,0

038

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
материально-техническое
оснащение медицинских
организаций здравоохранения на
местном уровне

17 685 077,0

9 224 678,0

14 873 103, 0

12 468 815,0

14 397 393,0

2.

2. Повышение эффективности управления
системы здравоохрвнения

66 909 819,0

92 376 515,0

134 424 704,0

73 825 969,0

86 040 207,0

У
с
л
у
г
и

Итого

2 747 629,0

9 585 109,0

12 189 820,0

14 314 205,0

14 467 374,0

001

Услуги по координации политики
и государственному
регулированию предоставления
услуг в области здравоохранения

1 589 474,0

7 441 419,0

8 826 794,0

10 159 864,0

11 343 617,0

017

Услуги по судебно-медицинской
экспертизе

1 059 773,0

1 410 335,0

1 627 092,0

1 924 387,0

2 143 255,0

031

Внедрение международных
стандартов больничного
управления в РК


730 965,0

1 159 961,0

1 333 169,0


064

Изучение актуальных проблем в
области здравоохранения

80000,0





066

Услуги по обеспечению
реализации инвестиционных
проектов в области
информатизации здравоохранения
и развития телемедицины



495 147,0

763 541,0

857 344,0

090

Исследования в области
совершенствования системы
здравоохранения



74 826,0

124 244,0

123 158,0

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом



6 000,0

9 000,0


116

Информационно-аналитические
услуги населению

18 382,0

2 390,0





К
а
п
и
т
а
л
ь
н
ы
е

р
а
с
х
о
д
ы

Итого

8 652 562,0

3 511 639,0

4 404 571,0

2 990 225,0

3 020 147,0

013

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

3 900,0

0,0

46 995,0

13 326,0

27 702,0

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан

66 595,0

112 655,0

144 930,0

130 072,0

131 392,0

021

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
здравоохранения на
республиканском уровне

994 478,0

523 136,0

599 641,0

314 423,0

293 736,0

022

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций здравоохранения на
республиканском уровне

6 706 049,0

2 499 086,0

3 039 356,0

2 296 666,0

2 319 633,0

024

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций образования
системы здравоохранения

499 957,0

0,0

116 195,0

125 000,0

126250,0

025

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
образования системы
здравоохранения

381 583,0

376 762,0

457 454,0

110 738,0

121 434,0


Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы

Итого

45 079 498,0

63 382 291,0

91 249 113, 0

39 270 368,0

39 566 210,0

005

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
строительство и реконструкцию
объектов здравоохранения и
областному бюджету Алматинской
области и бюджету города Алматы
для сейсмоусиления объектов
здравоохранения

45 079 498,0

63 382 291,0

90 887 799, 0

39 270 368,0

39 566 210,0

007

Целевые текущие трансферты
бюджету города Алматы на
капитальный ремонт
сейсмоусиляемых объектов



361 314,0




И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и

Итого

10 430 130,0

15 897 476,0

26 581 200, 0

17 251 171,0

28 986 476,0

011

Формирование уставного капитала
организации, осуществляющей
поставку медицинской техники на
условиях лизинга



3 600 000,0



012

Увеличение уставных капиталов
акционерных обществ
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан



53 097,0



016

Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения

7 327 590,0

8 041 345,0

17 478 458, 0

3 378 649,0

12 461 193,0

019

Создание информационных систем
здравоохранения

1 302 541,0

594 938,0

592 154,0

2 337 448,0

1 571 579,0

023

Развитие мобильной и
телемедицины в здравоохранении
аульной (сельской) местности

629 277,0

1 579 308,0

744 713,0

475 176,0


026

Строительство и реконструкция
объектов образования

900 102,0

154 634,0

31 398,0



029

Реформирование системы
здравоохранения


1 340 955,0

4 081 380,0

8 586 609,0

12 292 878,0

062

Увеличение уставного капитала
АО "Национальный медицинский
холдинг"

270 620,0

4 186 296,0


2 473 289,0

2 660 826,0

3.

3. Развитие кадровых ресурсов и
медицинской науки

8 039 386,0

11 389 797,0

14 995 462,0

20 394 573,0

25 282 837,0


У
с
л
у
г
и

Итого

8 006 947,0

11 158 660,0

14 605 141,0

19 761 474,0

24 475 726,0

002

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
технического и
профессионального,
послесреднего образования

67 554,0

95 109,0

123 562,0

167 868,0

205 847,0

003

Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным образованием

4 423 067,0

6 516 756,0

8 924 090,0

12 344 029,0

15 324 665,0



004

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
высшего и послевузовского
образования

1 332 338,0

2 093 503,0

2 975 028,0

4 524 331,0

6 036 328,0

009

Прикладные научные исследования
в области здравоохранения

973 991,0

1069 716,0

1 059 029,0

1 026 445,0

1 114 278,0

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
здравоохранения

988 012,0

1 098 872,0

1 184 872,0

1 275 433,0

1 321 810,0

018

Услуги по хранению и ценностей
исторического наследия в
области здравоохранения

8 272,0

7 250,0

7 756,0

9 988,0

10 132,0

020

Услуги по обеспечению доступа к
информации в библиотеках
республиканского значения

7 341,0

9 183,0

11 826,0

13 706,0

15 010,0

043

Подготовка специалистов в
организациях технического и
профессионального,
послесреднего образования

206 372,0

268 271,0

318 978,0

399 674,0

447 656,0

т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы

Итого

32 439,0

231 137,0

390 321,0

633 099,0

807 111,0

063

Целевые текущие трансферты
бюджетам областей, городов
Астаны и Алматы на выплату
стипендий обучающимся в
организациях технического и
профессионального,
послесреднего образования на
основании государственного
заказа местных исполнительных
органов

32 439,0

231 137,0

390 321,0

633 099,0

807 111,0

ВСЕГО

118 523 181,0

171 740 044,0

368 538 60 5,0

347 601 464,0

396 994 376,0