Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1213 "О Стратегическом плане, Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2 "Анализ текущей ситуации":
в подразделе 3) "Несовершенство системы развития кадровых ресурсов и медицинской науки" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1894 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы" на подготовку и переподготовку медицинских кадров из республиканского бюджета целевыми текущими трансфертами предусмотрено 267 702 тысячи тенге.";
раздел 8 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 января 2010 года № 49
8. Бюджетные программы
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по координации политики и государственному регулированию |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; |
||||||
1. Стратегическое планирование, мониторинг, координация, развитие человеческих |
|||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
|||||||
3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки |
|||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
1.3. Снижение бремени травматизма |
|||||||
1.5. Формирования здорового образа жизни и здоровое питание |
|||||||
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
|||||||
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
|||||||
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
|||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
|||||||
Задача |
1.1.1 Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2 Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1 Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
1.2.2 Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней |
|||||||
1.2.3 Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
1.3.1 Оказание своевременной помощи при травмах |
|||||||
1.5.1 Снижение распространенности поведенческих факторов риска |
|||||||
2.1.2 Совершенствование системы управления |
|||||||
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
|||||||
3.1.1 Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
|||||||
3.1.2 Создание эффективной системы непрерывного образования |
|||||||
3.2.1 Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количест- |
шт. |
70 |
80 |
85 |
31 |
21 |
Ориентировочное |
шт. |
8 |
11 |
19 |
16 |
12 |
|
Ориентировочное |
шт. |
80 |
86 |
86 |
84 |
62 |
|
Ориентировочное |
шт. |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
Ориентировочное |
шт. |
56 |
45 |
42 |
43 |
38 |
|
Ориентировочное |
шт. |
200 |
100 |
200 |
250 |
300 |
|
Ориентировочное количест- |
шт. |
184 |
4 |
3 |
|||
Ориентировочное коли- |
ед. |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Показатели качества |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||
Показатели |
Улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленное |
||||||
2. Обеспечение функционирования аппарата Министерства (ДЭФ, ДАПР) |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранением |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
|||||||
2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи |
|||||||
Задача |
2.1.1 Поэтапное достижение лучших стандартов бюджетной модели |
||||||
2.1.2 Совершенствование системы управления |
|||||||
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
|||||||
2.3.1. Внедрение новой модели лекарственного обеспечения |
|||||||
2.3.2. Повышение качества лекарственных средств |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное коли- |
чел. |
80 |
55 |
46 |
46 |
46 |
Ориентировочное |
чел. |
180 |
105 |
135 |
145 |
155 |
|
Ориентировочное |
чел. |
38 |
51 |
65 |
75 |
85 |
|
Ориентировочное |
шт. |
48 |
55 |
60 |
65 |
65 |
|
Ориентировочное |
ед. |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Ориентировочное |
шт. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
Показатели |
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ |
||||||
Показатели |
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
||||||
3. Обеспечение государственного контроля в области санитарно-эпидемиологического |
|||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
||||||
1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
|||||||
Задача |
1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД |
||||||
1.4.1 Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями |
|||||||
1.4.2 Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
|||||||
1.4.3 Мониторинг за безопасностью питьевой воды |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
6 |
48 |
8 |
10 |
10 |
Ориентировочное |
шт. |
107 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
Ориентировочное |
млн. |
2,9 |
3,5 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
|
Ориентировочное |
чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Ориентировочное |
шт. |
900 |
910 |
915 |
920 |
930 |
|
Показатели качества |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||
Показатели |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
||||||
4. Обеспечение государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств и |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи |
|||||||
Задача |
2.1.3 Повышение качества медицинских услуг |
||||||
2.3.1 Внедрение новой модели лекарственного обеспечения |
|||||||
2.3.2 Повышение качества лекарственных средств |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
1912 |
2500 |
4100 |
4000 |
|
Ориентировочное |
шт. |
631 |
620 |
600 |
600 |
600 |
|
Ориентировочное |
шт. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Ориентировочное |
ед. |
2258 |
2300 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
Ориентировочное |
чел. |
4693 |
4620 |
4800 |
5120 |
5350 |
|
Ориентировочное |
шт. |
540 |
600 |
600 |
600 |
650 |
|
Ориентировочное количест- |
ед. |
1310 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
Ориентировочное |
ед. |
255 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Ориентировочное количест- |
ед. |
- |
1 |
1260 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное количест- |
ед. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ориентировочное |
шт. |
10 |
13 |
15 |
15 |
15 |
|
Ориентировочное |
чел. |
153 |
80 |
80 |
150 |
80 |
|
Ориентировочное |
чел. |
17 938 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|
Ориентировочное |
шт. |
347 |
126 |
100 |
100 |
100 |
|
Ориентировочное |
шт. |
394 |
138 |
250 |
250 |
250 |
|
Ориентировочное |
ед. |
80 |
434 |
700 |
700 |
||
Ориентировочное количест- |
ед. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Повышение доступности и качества лекарственной помощи населению, и |
||||||
5. Осуществление закупа медицинских услуг и их оплаты при оказании гарантированного |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2 Совершенствование системы управления |
||||||
2.1.3. Повышение качества медицинских услуг |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Создание территориальных |
ед. |
16 |
||||
Показатели |
Повышение качества |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 604 836 |
1 647 747 |
7 442 616 |
9 118 756 |
11 347 168 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам |
||||||
Описание |
Социальная поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
729 |
894 |
964 |
1048 |
1080 |
Обеспеченность стипендией |
% |
73 |
73 |
74 |
75 |
75 |
|
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
61 765 |
67 633 |
96 510 |
129 341 |
171 540 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием» |
||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
13 453 |
15 916 |
18 558 |
22 905 |
27 012 |
Среднегодовой контингент |
чел. |
1 449 |
1 442 |
1 451 |
1 454 |
1 452 |
|
Среднегодовой контингент |
чел. |
579,0 |
606,0 |
625,0 |
542,0 |
546,0 |
|
Количество подготовленных |
тыс. |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,7 |
|
Показатели |
Доля выпускников с высшим |
% |
19,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
Средний балл промежуточ- |
балл |
91,5 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Показатель |
Доля трудоустроенных |
% |
87,1 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
3 763 088 |
4 599 620 |
6 579 555 |
9 553 669 |
13 717 782 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего |
||||||
Описание |
Социальная поддержка студентов и интернов ВУЗов, докторантов, |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
11 602 |
12 872 |
13 547 |
20 208 |
23 810 |
Среднегодовой контингент |
чел. |
579 |
606 |
625 |
542 |
546 |
|
Обеспеченность стипендией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспеченность стипендией |
% |
83 |
79 |
73 |
87 |
87 |
|
Обеспеченность стипендией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспеченность компенсацией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 177 488 |
1 337 303 |
2 094 386 |
3 431 194 |
5 146 281 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Кол-во построенных |
ед. |
17 |
18 |
18 |
||
Количество |
ед. |
6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
23 695 624 |
45 153 013 |
64 612 883 |
94 182 642 |
66 185 825 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
||||||
Описание |
Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
||||||
Задачи |
1.4.1. Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями |
||||||
1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество выездов в |
выезд |
53 |
65 |
68 |
71 |
74 |
Количество наименований |
тенге |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Количество специалистов |
чел. |
393 |
400 |
405 |
415 |
425 |
|
Количество выполненных |
тыс. |
86,3 |
86,4 |
86,5 |
86,6 |
86,7 |
|
Показатели |
Удельный вес |
% |
75,0 |
77,0 |
79,0 |
80,0 |
80,5 |
Показатели |
Уровень заболеваемости |
показа- |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Охват лабораторным |
% |
90,0 |
92,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
|
Показатели |
Охват обследованием |
% |
62 |
63 |
65 |
67 |
70 |
Охват профилактической |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 742 257 |
1 894 764 |
7 035 897 |
8 483 519 |
10 437 757 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 «Хранение специального медицинского резерва» |
||||||
Описание |
Оказание в масштабах республики методической и практической |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
16 269 |
18 846 |
22 984 |
27 538 |
34 050 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» |
||||||
Описание |
Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
||||||
Задачи |
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Общее количество выполняемых |
ед. |
56 |
46 |
31 |
27 |
26 |
Количество полученных |
ед. |
43 |
50 |
53 |
55 |
57 |
|
Количество публикаций |
ед. |
1076 |
1081 |
1080 |
1086 |
1091 |
|
Показатель |
Удельный вес международных |
% |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
Удельный вес публикаций в |
% |
5 |
5,1 |
6 |
6,4 |
7 |
|
Удельный вес НТП, выполненных |
% |
7,2 |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
Показатели |
Количество внедренных в |
ед. |
- |
220 |
207 |
207 |
207 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
917 025 |
973 993 |
1 069 716 |
1 069 716 |
1 069 716 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических |
|||||||
1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Коронографические |
ис- |
0 |
0 |
11 040 |
15 541 |
17 540 |
Обеспечение взрослых |
чел |
0 |
0 |
1 140 |
1 100 |
1 200 |
|
Обеспечение тромболитичес- |
чел |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Обеспечение факторами |
чел |
0 |
0 |
280 |
280 |
280 |
|
Показатели |
Смертность от ишемической |
на 100 |
237,3 |
233,2 |
228,6 |
224 |
219,5 |
Снижение удельного веса |
% |
100 % |
90 % |
80 % |
70 % |
||
Показатели |
Обеспечение |
% |
20 |
20 |
60 |
80 |
90 |
Обеспечение факторами |
- |
80 |
90 |
100 |
|||
Обеспечение больных |
% |
- |
- |
50 |
80 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
15 510 319 |
25 698 954 |
27 997 379 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта и реконструкция зданий территориальных |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество отремонтированных |
ед. |
3 |
- |
0 |
13 |
6 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Продление срока эксплуатации административных зданий территориальных |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
32 491 |
3 900 |
0 |
329 144 |
63 035 |
* в общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||
Описание |
Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребности |
||||||
Задачи |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатель |
Количество специалистов, |
чел. |
425 |
313 |
209 |
196 |
155 |
Количество специалистов, |
чел. |
14 592 |
14 592 |
14 242 |
14 592 |
14 592 |
|
Количество привлеченных |
чел. |
9 |
10 |
42 |
44 |
35 |
|
Количество медицинских и |
чел. |
131 |
150 |
260 |
300 |
260 |
|
Показатель |
|||||||
Показатель |
|||||||
Показатель ре- |
Удельный вес специалистов |
% |
1,75 |
2,69 |
3,95 |
4,48 |
6,90 |
Удельный вес специалистов |
% |
0,06 |
0,07 |
0,09 |
0,11 |
0,13 |
|
Удельный вес специалистов |
% |
24,1 |
25,8 |
25,9 |
26,0 |
26,1 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 113 173 |
1 016 051 |
1 109 683 |
1 226 414 |
1 316 526 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 «Материально-техническое оснащение Министерства здравоохранения |
||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество оснащаемых |
ед. |
49 |
27 |
16 |
10 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств и |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
50 789 |
50 276 |
119 686 |
263 017 |
260 183 |
* В общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены департаменты государственного сан-эпиднадзора областей, городов Астана и Алматы
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» |
||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Кол-во построенных |
ед. |
2 |
1 |
2 |
6 |
1 |
Показатели |
|||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
8 539 736 |
8 464 499 |
8 282 472 |
29 895 890 |
6 709 080 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе» |
||||||
Описание |
Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество судебно- |
ед. |
224738 |
226400 |
228400 |
230400 |
232400 |
Показатели |
Доля комиссионных |
ед. |
1201 |
1160 |
1120 |
1080 |
1040 |
Показатели |
Снижение доли |
% |
9,7 |
9,3 |
8,9 |
8,4 |
8 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 024 911 |
1 059 379 |
1 410 354 |
1 799 199 |
2 267 375 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области |
||||||
Описание |
Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
|||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования |
|||||||
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
Ориентировочное |
ед. |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
|
Ориентировочное |
ед. |
65 |
66 |
62 |
66 |
70 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
8 609 |
8 272 |
7 276 |
8 682 |
10 680 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 «Создание информационных систем здравоохранения» |
||||||
Описание |
Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан, |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество приобретенного |
ед. |
23 |
3 |
28 |
||
Количество приобретенной |
ед. |
439 |
2 187 |
700 |
|||
Количество приобретенных |
ед. |
233 |
1 111 |
435 |
|||
Количество обученных |
чел. |
700 |
|||||
Количество обученных |
чел. |
2 153 |
4 454 |
||||
Показатели |
% организаций здравоохра- |
% |
56 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
455 824 |
1 373 418 |
602 398 |
162 078 |
0 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках |
||||||
Описание |
Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки. |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
|||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования |
|||||||
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочный |
ед. |
345 434 |
346 934 |
348 444 |
349 964 |
351 494 |
Ориентировочное |
ед. |
45 055 |
45 000 |
45 500 |
46 000 |
46 500 |
|
Ориентировочное |
ед. |
1 500 |
1 510 |
1 520 |
1 530 |
1 900 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
6 700 |
7 341 |
9 184 |
11 702 |
14 164 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения с |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
23 |
25 |
9 |
16 |
16 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
994 433 |
998 466 |
523 226 |
970 130 |
638 188 |
* - В общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 «Материально-техническое оснащение государственных организаций |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
количество оснащаемых |
ед. |
80 |
79 |
69 |
88 |
71 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
5 917 851 |
6 680 970 |
2 500 000 |
6 736 971 |
4 593 332 |
* в общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы областей, городов Астана и Алматы
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной |
||||||
Описание |
Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающий равный доступ |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество телемедицинских |
77 |
99 |
142 |
156 |
162 |
|
Количество проведенных |
1 530 |
2 130 |
2 730 |
3 330 |
3 930 |
||
Количество обученных спе- |
75 |
141 |
270 |
312 |
330 |
||
Показатели |
Снижение количества |
% |
3 % |
5 % |
7 % |
10 % |
15 % |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
518 050 |
629 277 |
1 583 078 |
1 212 669 |
1 137 774 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 «Материально-техническое оснащение государственных организаций |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
количество оснащаемых |
ед. |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
576 080 |
500 000 |
0 |
232 390 |
250 000 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
11 |
7 |
5 |
2 |
3 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
383 565 |
382 927 |
376 774 |
111 424 |
175 750 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 «Строительство и реконструкция объектов образования». |
||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
кол-во построенных |
ед. |
1 |
2 |
|||
Показатели |
|||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
191 138 |
1 026 440 |
187 151 |
0 |
0 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ввод и функциониро- |
объек- |
9 |
2 |
23 |
46 |
101 |
Показатели |
|||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
585 435 |
84 036 |
2 097 744 |
7 464 675 |
23 244 814 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
||||||
1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и повышение |
|||||||
Задачи |
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней |
||||||
1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Кол-во получателей |
ед. |
4 500 000 |
4 759 552 |
6 384 647 |
4 845 775 |
4 858 184 |
Обеспечение |
чел. |
39 964 |
37 118 |
37 320 |
37 506 |
||
Обеспечение |
чел. |
32 725 |
32 568 |
37 165 |
41 123 |
45 756 |
|
Обеспечение |
чел. |
17 466 |
18 367 |
19 770 |
21 174 |
22 577 |
|
Показатели |
Охват вакцинацией |
% |
95,2 |
95,5 |
95,7 |
95,9 |
96 |
Обеспечение |
% |
100/35* |
100/45* |
100/55* |
100/65* |
100/75* |
|
Обеспечение |
% |
40 % |
50 % |
60 % |
70 % |
80 % |
|
Обеспечение |
% |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
6 499 190 |
10 308 949 |
11 383 031 |
12 868 005 |
14 833 907 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 «Реформирование системы здравоохранения» |
||||||
Описание |
Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
В соответствии с Планом |
||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
2 198 846 |
3 337 750 |
4 162 849 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
||||||
Описание |
Оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической, |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
1.3. Снижение бремени травматизма |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических |
|||||||
1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество пролеченных |
чел. |
36 005 |
48 651 |
49 193 |
50 448 |
52 878 |
Количество оказанной |
услуги |
0 |
31580 |
179811 |
180000 |
180827 |
|
посе- |
39870 |
39870 |
39870 |
39870 |
39870 |
||
Количество оказанной |
чел. |
23404 |
22852 |
22757 |
23567 |
23772 |
|
Количество оказанной |
чел. |
3030 |
5030 |
5630 |
5630 |
5630 |
|
Среднегодовое |
литры |
17360 |
18000 |
19000 |
20700 |
20700 |
|
Общее число донаций |
ед. |
22100 |
23000 |
25000 |
27000 |
27000 |
|
Показатели |
Повышение уровня |
% |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Уменьшение количества |
чел. |
82 |
100 |
80 |
75 |
70 |
|
Показатели |
Показатель материнской |
на 100 |
46,8 |
45 |
42,5 |
40 |
38 |
Показатель младенческой |
на 1 |
14,57 |
29 |
28 |
27 |
24 |
|
Смертность от ишемичес- |
на 100 |
237,3 |
233,2 |
228,6 |
224 |
219,5 |
|
Снижение смертности |
на 100 |
128,2 |
126,2 |
123,7 |
121,2 |
118,2 |
|
Удельный вес больных |
% |
46,6 |
46,9 |
47,2 |
47,5 |
47,8 |
|
Смертность от |
на |
18,1 |
17,6 |
17,1 |
16,6 |
15,6 |
|
Удельный вес |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
Снижение уровня |
|||||||
- сокращение |
% |
22,8 |
22,1 |
21,4 |
19,3 |
18,6 |
|
- сокращение |
% |
18,1 |
17,5 |
16,9 |
14,6 |
14 |
|
- увеличение физической |
% |
13,3 |
14,5 |
15,7 |
16,1 |
17,4 |
|
- сокращение |
% |
36,9 |
36,1 |
35,3 |
34,4 |
33,7 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
8 701 987 |
13 667 013 |
23 161 479 |
26 582 931 |
33 023 796 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 «Внедрение международных стандартов в области больничного |
||||||
Описание |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Больничная |
боль- |
2 |
1 |
|||
Современная система |
абс. |
1 |
|||||
Доля врачей, прошедших |
% |
15 % |
15 % |
20 % |
|||
Доля средних |
% |
15 % |
20 % |
25 % |
|||
Число специалистов, |
чел. |
10 |
|||||
Число специалистов, |
чел. |
10 |
50 |
40 |
|||
Верификация назначений |
% |
30 % |
60 % |
100 % |
|||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
60 |
75 |
80 |
||
Повышение уровня |
% |
60 |
80 |
85 |
|||
Аккредитация |
боль- |
1 ННЦМиД |
|||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
730 965 |
1 126 390 |
1 047 316 |
РНЦНМП - Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи
РНЦН - Республиканский научный центр нейрохирургии
РДРЦ - Республиканский детский реабилитационный центр
РДЦ - Республиканский диагностический центр
ННЦМиД - Национальный научный центр материнства и детства
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Кол-во оснащаемых |
ед. |
1609 |
1585 |
311 |
522 |
426 |
Показатели |
Улучшение качества |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
17 609 846 |
17 689 506 |
9 272 618 |
15 507 931 |
17 457 610 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессио- |
||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
1 023 |
1 162 |
1 261 |
1 397 |
1 440 |
Прием студентов на обу- |
чел. |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Количество подготовлен- |
чел. |
297 |
320 |
374 |
425 |
490 |
|
Показатель |
Доля выпускников со |
% |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Показатель ре- |
Доля трудоустроенных |
% |
83 |
85 |
88 |
90 |
93 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
163 542 |
213 368 |
271 873 |
355 407 |
451 249 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
062 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» |
||||||
Описание |
Эффективное управление юридическими лицами, государственные пакеты |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения обеспечивающий |
||||||
Задачи |
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество медицинских |
ед. |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
Количество работников |
ед. |
194 |
195 |
195 |
|||
Показатели |
Обеспечение устойчиво- |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
270 620 |
4 186 296 |
2 812 280 |
2 473 289 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
063 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Социальная поддержка обучающихся в период обучения в организациях |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами |
||||||
Задача |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
7 783 |
8 174 |
8 904 |
9 271 |
|
Обеспеченность стипен- |
% |
81 |
80 |
81 |
81 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
32 439 |
235 172 |
460 258 |
798 547 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
078 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Переподготовка медицинских кадров в 2009 г. в рамках реализации |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям |
||||||
Задачи |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество специалистов с |
чел. |
1481 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
267 702 |
* - показатели количества специалистов в рамках соглашений между акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
116 «Информационно-аналитические услуги населению» |
||||||
Описание |
Обеспечение доступа населения Республики Казахстан к медицинской |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество посетителей |
посе- |
500 |
2 500 |
|||
Показатели |
Количество услуг, оказы- |
услуга |
2 |
2 |
|||
Показатели |
Удельный вес |
% |
3 |
5 |
|||
Показатели |
Степень удовлетворенности |
% |
30 |
40 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
88 382 |
18 382 |
2 500 |
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Капитальный и текущий ремонт, в том числе утепление объектов |
||||||
Стратегическое |
Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество отремонтиро- |
ед. |
380 |
||||
Количество создаваемых |
чел. |
26 104 |
|||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
10 068 200 |
* - включены объекты здравоохранения в рамках соглашения между Акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. Действующие программы, |
86 451 004 |
120 258 448 |
158 481 699,5 |
238 536 922 |
222 892 267 |
Текущие бюджетные |
53 050 632 |
63 341 181 |
76 828 575,5 |
106 742 013 |
141 323 450 |
Бюджетные программы |
33 400 372 |
56 917 267 |
81 653 124,0 |
131 794 909 |
81 568 817 |
2. Программы, предлагаемые |
26 577 186 |
26 825 344 |
29 044 695 |
||
Текущие бюджетные |
26 577 186 |
26 825 344 |
29 044 695 |
||
Бюджетные программы |
|||||
ВСЕГО расходов, из них: |
86 451 004 |
120 258 448 |
185 058 885,5 |
265 362 266 |
251 936 962 |
Текущие бюджетные |
53 050 632 |
63 341 181 |
103 405 761,5 |
133 567 357 |
170 368 145 |
Бюджетные программы |
33 400 372 |
56 917 267 |
81 653 124,0 |
131 794 909 |
81 568 817 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям и
бюджетным программам Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
в тыс. тенге
Стратегические направления и |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
1 |
1. Укрепление здоровья граждан |
35 154 984,0 |
43 663 114,0 |
68 484 072,0 |
96 633 553,0 |
127 029 313,0 |
||
У |
Итого |
10 460 513,0 |
15 580 623,0 |
30 220 360,0 |
35 093 988,0 |
43 495 603,0 |
||
006 |
Обеспечение санитарно- |
1742 257,0 |
1 894 764,0 |
7 035 897,0 |
8 483 519,0 |
10 437 757,0 |
||
008 |
Хранение специального |
16 269,0 |
18 846,0 |
22 984,0 |
27 538,0 |
34 050,0 |
||
030 |
Оказание гарантированного |
8 701 987,0 |
13 667 013,0 |
23 161 479,0 |
26 582 931,0 |
33 023 796,0 |
||
Т |
Итого |
24 694 471,0 |
28 082 491,0 |
38 263 712,0 |
61 539 565,0 |
83 533 710,0 |
||
010 |
Целевые текущие трансферты |
15 510 319,0 |
25 698 954,0 |
27 997 379,0 |
||||
027 |
Целевые текущие трансферты |
585 435,0 |
84 036,0 |
2 097 744,0 |
7 464 675,0 |
23 244 814,0 |
||
028 |
Целевые текущие трансферты |
6 499 190,0 |
10 308 949,0 |
11 383 031,0 |
12 868 005,0 |
14 833 907,0 |
||
038 |
Целевые текущие трансферты |
17 609 846,0 |
17 689 506,0 |
9 272 618 |
15 507 931,0 |
17 457 610,0 |
||
2 |
2. Повышение эффективности управления |
44 084 630,0 |
68 339 314,0 |
104 833 756,5 |
152 482 330,0 |
102 211 164,0 |
||
У |
Итого |
2 718 129,0 |
2 805 508,0 |
9 592 746,5 |
12 044 345,0 |
14 661 859,0 |
||
001 |
Услуги по координации |
1 604 836,0 |
1 647 747,0 |
7 442 616,0 |
9 118 756,0 |
11 347 |
||
017 |
Услуги по судебно-медицинской |
1 024 911,0 |
1 059 379,0 |
1 410 354,0 |
1 799 199,0 |
2 267 375,0 |
||
031 |
Внедрение международных |
730 965,0 |
1 126 390,0 |
1 047 316,0 |
||||
064 |
Изучение актуальных проблем |
80 000,0 |
||||||
101 |
Проведение мероприятий за счет |
56 501,0 |
3 404,0 |
|||||
109 |
Проведение мероприятий за |
58 400,0 |
2 907,5 |
|||||
116 |
Информационно-аналитические |
88 382,0 |
18 382,0 |
2 500,0 |
||||
К р |
Итого |
7 955 209,0 |
8 616 539,0 |
3 519 686,0 |
8 643 076,0 |
5 980 488,0 |
||
013 |
Капитальный ремонт зданий, |
32 491,0 |
3 900,0 |
0,0 |
329 144,0 |
63 035,0 |
||
015 |
Материально-техническое |
50 789,0 |
50 276,0 |
119 686,0 |
263 017,0 |
260 183,0 |
||
021 |
Капитальный ремонт зданий, |
994 433,0 |
998 466,0 |
523 226,0 |
970 130,0 |
638 188,0 |
||
022 |
Материально-техническое |
5 917 851,0 |
6 680 970,0 |
2 500 000,0 |
6 736 971,0 |
4 593 332,0 |
||
024 |
Материально-техническое |
576 080,0 |
500 000,0 |
0,0 |
232 390,0 |
250 000,0 |
||
025 |
Капитальный ремонт зданий, |
383 565,0 |
382 927,0 |
376 774,0 |
111 424,0 |
175 750,0 |
||
Т |
Итого |
23 695 624,0 |
45 153 013,0 |
74 681 083,0 |
94 182 642,0 |
66 185 825,0 |
||
005 |
Целевые трансферты на развитие |
23 695 624,0 |
45 153 013,0 |
64 612 883,0 |
94 182 642,0 |
66 185 825,0 |
||
118 |
Целевые текущие трансферты |
10 068 200,0 |
||||||
Итого |
9 715 668,0 |
11 764 254,0 |
17 040 241,0 |
37 612 267,0 |
15 382 992,0 |
|||
016 |
Строительство и реконструкция |
8 539 736,0 |
8 464 499,0 |
8 282 472,0 |
29 895 890,0 |
6 709 080,0 |
||
И |
019 |
Создание информационных систем |
455 824,0 |
1 373 418,0 |
602 398,0 |
162 078,0 |
||
023 |
Развитие мобильной и |
518 050,0 |
629 277,0 |
1 583 078,0 |
1 212 669,0 |
1 137 774,0 |
||
025 |
Формирование уставного |
10 920,0 |
||||||
026 |
Строительство и реконструкция |
191 138,0 |
1 026 440,0 |
187 151,0 |
0 |
0 |
||
029 |
Реформирование системы |
2 198 846,0 |
3 337 750,0 |
4 162 849,0 |
||||
062 |
Увеличение уставного капитала |
270 620,0 |
4 186 296,0 |
2 812 280,0 |
2 473 289,0 |
|||
3 |
3. Развитие кадровых ресурсов и |
7 211 390,0 |
8 256 020,0 |
11 741 057,0 |
16 246 383,0 |
22 696 485,0 |
||
Ус- |
Итого |
7 211 390,0 |
8 223 581,0 |
11 238 183,0 |
15 786 125,0 |
21 897 938,0 |
||
002 |
Оказание социальной поддержки |
61 765,0 |
67 633,0 |
96 510,0 |
129 341,0 |
171 540,0 |
||
003 |
Подготовка специалистов с |
3 763 088,0 |
4 599 620,0 |
6 579 555,0 |
9 553 669,0 |
13 717 782,0 |
||
004 |
Оказание социальной поддержки |
1 177 488,0 |
1 337 303,0 |
2 094 386,0 |
3 431 194,0 |
5 146 281,0 |
||
009 |
Прикладные научные |
917 025,0 |
973 993,0 |
1 069 716,0 |
1 069 716,0 |
1 069 716,0 |
||
014 |
Повышение квалификации и |
1 113 173,0 |
1 016 051,0 |
1 109 683,0 |
1 226 414,0 |
1 316 526,0 |
||
018 |
Услуги по хранению и ценностей |
8 609,0 |
8 272,0 |
7 276,0 |
8 682,0 |
10 680,0 |
||
020 |
Услуги по обеспечению доступа |
6 700,0 |
7 341,0 |
9 184,0 |
11 702,0 |
14 164,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
163 542,0 |
213 368,0 |
271 873,0 |
355 407,0 |
451 249,0 |
||
Итого |
32 439,0 |
502 874,0 |
460 258,0 |
798 547,0 |
||||
063 |
Целевые текущие трансферты |
32 439,0 |
235 172,0 |
460 258,0 |
798 547,0 |
|||
078 |
Целевые текущие трансферты |
267 702,0 |
||||||
ВСЕГО |
86 451 004,0 |
120 258 448,0 |
185 058 885,5 |
265 362 266,0 |
251 936 962,0 |