В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2009 года № 2339
Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан на 2010-2014 годы
Структура Стратегического плана
1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления, цели, задачи
4. Функциональные возможности и возможные риски
5. Межведомственное взаимодействие
6. Перечень программных и нормативных правовых документов
7. Бюджетные программы
Миссия
Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.
Видение
Результатом реализации мер Стратегического плана в 2010 - 2014 годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.
Анализ текущей ситуации
Развитие агропромышленного комплекса
В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
В 2008 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1384,2 млрд. тенге.
В настоящее время производство валовой продукции на 1 занятого в отрасли составляет более 4600 долларов США.
Уровень безработицы в 2008 году в сельской местности сложился на уровне 6 %.
Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тенге, то в 2008 году - 77,8 млрд. тенге или в 4,5 раза больше.
В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур для обеспечения продовольственной безопасности, и увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
В целом по республике в 2008 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2007 годом возросли на 778,4 тыс. га (5,1 %), в том числе пшеницы - на 603,4 тыс. га (4,7 %), ячменя - на 251,5 тыс. га (13,5 %), кукурузы на зерно - на 5,8 тыс. га (6,3 %), озимой ржи - на 4,0 тыс. га (7,6 %).
Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающей технологии. В 2008 году зерновые культуры с применением указанной технологии возделывались на площади 7,6 млн. га, что на 2,6 млн. га или 52 % больше, чем в 2007 году.
Валовой сбор зерна в 2008 году в весе после доработки составил 15,6 млн. тонн, при средней урожайности 10,1 ц/га. В целом данный объем позволяет обеспечить внутреннюю потребность страны до нового урожая и экспортный потенциал до 5,5-6,0 млн. тонн. При этом отмечается высокое качество зерна - 90 % пшеницы, принятой хлебоприемными предприятиями на хранение, соответствует 1, 2 и 3 классам. Указанный показатель в 2007 году составлял 76 %.
В 2008 году отгружено на экспорт 8,2 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2007 году - около 9,0 млн. тонн), в том числе зерна - 5,6 млн. тонн, муки - 1,8 млн. тонн. При этом объем экспортной выручки от реализации зерна и муки на экспорт составил 2,5 млрд. долларов США, что на 0,8 млрд. долларов США или на 52 % больше аналогичного показателя 2007 года.
Кроме того, экспортировано 93,2 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 128,0 млн. долларов США и 54,2 тыс. тонн масличных культур на сумму 25,5 млн. долларов США.
По итогам 2008 года по республике поддержано производство порядка 9 тыс. тонн оригинальных семян, удешевлено на 40 % приобретение отечественными сельхозтоваропроизводителями более 70 тыс. тонн элитных семян и 1539 тыс. штук саженцев плодово-ягодных культур и винограда, полностью возмещены затраты на закладку многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда на площади 27,26 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников указанных культур прошлых лет на площади 19,7 га.
Для обеспечения населения страны фруктами и ягодами в соответствии с нормами потребления необходимо заложить не менее 16 тыс. га площадей плодовых культур и 4,5 тыс. га винограда.
В этой связи, начиная с 2007 года, ежегодно из республиканского бюджета выделяются денежные средства на закладку и выращивание многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, что позволит возродить важную и доходную для республики отрасль плодоводства и виноградарства.
В 2008 году было внесено 213,3 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. Удобренная площадь составила 2 295,2 тыс. га, что в 5 раз превышает показатель 2004 года. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений составляет лишь 8 % от потребности.
Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
В отрасли животноводства рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2008 году в сравнении с 2007 годом, за исключением поголовья свиней, составил 3-8 %, а производства продукции животноводства 3-12 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.
Однако, здесь имеется ряд сдерживающих факторов: более 70 % от всего поголовья сельскохозяйственных животных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5 - 11 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне- и крупнотоварным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы.
В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов животноводства.
Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия страны сдерживают следующие проблемные вопросы: проведение не в полном объеме противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных и птиц, недостаточное количество подразделений ветеринарного контроля на предприятиях переработки сельскохозяйственного сырья; содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов, не налаженная система идентификации животных, низкий уровень квалификаций ветспециалистов-лицензиатов.
Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства.
Выпуск продукции пищевой промышленности осуществляют около 3 тысяч предприятий, которыми в 2008 году произведено 7,2 % республиканского объема промышленного производства и 21,4 % - обрабатывающей промышленности. Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил - 108,3 %.
Объем производства пищевой промышленности в 2008 году достиг 734,1 млрд. тенге.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом производство муки увеличилось на 9,6 %, крупы - 7,4 %, колбасных изделий - 4,7 %, консервов мясорастительных - 6,4 %, сахара - 30 %, маргарина - 17,6 %, овощных консервов - 10,8 %, печенья - на 6 %.
За отчетный период по сравнению с 2007 годом в республике на 20 % снизились объемы производства растительных масел, 27 % - соков, 2 % - фруктовых консервов и на 32 % сократилось производство томатных консервов.
Также отмечено снижение производства молокопродуктов в ассортименте практически по всем основным показателям от 2,2 % на кисломолочную продукцию до 20 % на сгущенное молоко и сливки.
Основными причинами снижения объемов производства стали недостаток качественного сырья (молока), рост дешевого импорта готовой продукции, переориентация производства на более рентабельные виды молокопродуктов.
Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 254 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 68 предприятий.
В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, низкий уровень промышленной обработки сельскохозяйственного сырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП, нехватка квалифицированных специалистов и кадров среднего звена.
Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2008 году приобретено 7034 единиц основных видов сельскохозяйственной техники.
Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2002 годом на 19,5 %.
Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин Казахстана имеет износ до 80 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов - 77,7 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,87 %, зерноуборочных комбайнов - 3,2 %.
Динамичному развитию отрасли способствовала оказываемая государственная поддержка.
В прошлом году объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом увеличились. Если в 2002 году на эти цели из республиканского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2008 году - 133,8 млрд. тенге, в том числе объем субсидий составил 40,2 млрд. тенге, кредитов - 52,6 млрд. тенге. В 2009 году всего выделено 96,3 млрд. тенге, в том числе субсидий - 41,3 млрд. тенге, кредитов - 14,7 млрд. тенге.
Научное обеспечение отраслей АПК
Решение вопросов продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности аграрного сектора экономики неразрывно связано с развитием аграрной науки, направленной на разработку и внедрение в производство новых инновационных подходов, обеспечивающих технологический прорыв в агропромышленном комплексе.
По итогам научно-исследовательских работ проведенных в 2006 - 2008 годах созданы и переданы на Государственное сортоиспытание 187 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработаны и усовершенствованы 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур, 44 по технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, выведено и/или апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных, 1 порода и 3 линии уток, 2 линии пчел, разработаны 23 технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, обеспечивающие повышение продуктивности в сравнении с традиционными технологиями, разработано 58 вакцин, диагностикумов и лечебных препаратов.
Результаты научных разработок широко внедряются в производство. Если ранее посевы зерновых культур сортов казахстанской селекции занимали около 27 %, то в 2007 году, по данным управлений сельского хозяйства и акиматов областей, площади под отечественными сортами всех культур составляли около 6,7 млн. га или 35,4 % от посевной площади.
В частности, в 2008 году сорта хлопчатника отечественной селекции заняли 60 % посевных площадей, тогда как 6 лет назад в хлопководстве использовались только узбекские сорта.
Площади внедрения разработок казахстанских ученых по минимальным и нулевым технологиям возделывания зерновых культур увеличились с 1 млн. га в 2003 году до 8,9 млн. га в 2008 году.
В 2009 году определены основные направления исследовательских программ на 2009-2011 годы, научные исследования будут проводиться по 40 темам.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт ведения сельского хозяйства, одним из механизмов ускоренного распространения передового опыта и внедрения новых технологий является создание и функционирование центров распространения знаний в сфере АПК. В 2008 году открыты центры - "Шортанды" (Акмолинская область) и "Костанай" (Костанайская область), в которых ученые и разработчики новых агротехнологий проводят обучение фермеров, предпринимателей и других специалистов и тренинги по внедрению новых технологий производства и переработки продукции сельского хозяйства.
Кроме того, в 2009 году создан Центр коммерциализации и трансферта агротехнологий, который будет осуществлять реализацию инновационных проектов на основе отечественных и зарубежных научных разработок совместно с субъектами предпринимательского сектора, с учетом всех особенностей АПК как сферы деятельности. Основным инструментом деятельности центра будет являться прямое финансирование инновационных проектов посредством долевого участия в уставном капитале.
Рыбное хозяйство
Продолжается работа по реализации комплекса мер по устойчивому развитию рыбного хозяйства.
Проводится долгосрочное закрепление рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства на закрепленных водоемах и участках.
За 2008 год на развитие рыбного хозяйства пользователями было вложено 1 626, 5 млн. тенге.
В связи с принятыми мерами возрос показатель улова рыбы и составил 55,9 тыс. тонн, за пользование рыбными ресурсами внесено в бюджет платежей на сумму 443,2 млн. тенге.
За истекший период за 1137 рыбохозяйственными организациями закреплено 2190 водоемов и участков международного, республиканского и местного значений, со сроком закрепления 10 лет.
Государственными инспекторами за прошлый год выявлено и пресечено 9841 факта нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 44 млн. тенге, из которых взыскано 37,6 млн. тенге. Предъявлено исков за причиненный ущерб рыбным ресурсам на сумму 21 млн. тенге, взыскано 5,5 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 75,95 тонн рыбы, из которых 2,53 тонн осетровых видов. От реализации изъятой продукции в бюджет поступило 1,87 млн. тенге.
В среднесрочном периоде планируется провести работы по дальнейшему воспроизводству рыбных ресурсов, проведению государственного учета рыбных ресурсов, комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря, мелиоративных (дноуглубительных) работ.
К наиболее значимым проблемам отрасли в настоящее время можно отнести, слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения.
Лесное и охотничье хозяйство
Продолжается реализация Программы "Жасыл ел" на 2008 - 2010 годы и Программы по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года.
В целях реализации Программы "Жасыл ел" на 2008 - 2010 годы проведены лесопосадочные работы на площади 20,9 тыс. га, что на 20 % выше объемов посадки прошлого года (2008 год - 15,7 тыс. га). Осенью будет произведен посев саксаула в 5 областях республики.
Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Всего с 1997 года посажено 45 тыс. га лесонасаждений.
С начала пожароопасного сезона 2009 года на территории государственного лесного фонда республики произошло 527 случаев лесных пожаров на площади 4341 га, в т.ч. лесопокрытая 2110 га, что ниже аналогичного уровня прошлого года на 57 %.
В Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях осуществляются авиалесоохранные мероприятия на площади 5639 тыс. га. Годовой налет составляет более 6000 часов, что позволяет осуществить двух-трехкратный полет в день на охраняемой территории государственного лесного фонда.
С февраля месяца 2009 года расширены территории Каркаралинского национального парка в Карагандинской области на площади 21,7 тыс. га и Чарынского национального парка в Алматинской области на площади 30,1 тыс. га, создан Государственный природный резерват "Акжайык" в Атырауской области на площади 111,5 тыс. га и заказник "Белдеутас" в Карагандинской области на площади 44,6 тыс. га.
В Казахстане объектами охоты являются 93 вида животных, в том числе 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц. Вопросы сохранения уникальной казахстанской фауны с каждым годом приобретают большую значимость.
Особое значение придается развитию охотничьих хозяйств. Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 234,6 млн. га территорий, из которых 117,8 млн. га (49,0 %) закреплены за охотничьими хозяйствами.
В республике практически завершен процесс закрепления на конкурсной основе основной привлекательной части резервного фонда охотничьих угодий за частными охотпользователями.
За 2007 - 2009 годы создано более 200 охотничьих хозяйств и общая численность на 1 октября 2009 года составляет 673 хозяйств.
В 2009 году для охраны сайгаков, редких и исчезающих видов копытных животных создано 25 мобильных отрядов в количестве 146 инспектора и 63 единиц автомобильной техники.
Динамика снижения численности сайгаков остановлена и наблюдается увеличение их численности с 61,0 тысячи особей в 2008 году до 81,0 тысячи особей в 2009 году. Величина прироста численности сайгаков в 2009 году по сравнению с 2008 годом составила 32,7 %.
Водное хозяйство и мелиорация сельскохозяйственных земель
В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002 - 2010 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой, за период с 2002 по 2008 годы выделено и освоено из всех источников 121,3 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 10874 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение в 2 227 населенных пунктах с численностью, более 4,2 млн. человек.
В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2009 году выполнено агромелиоративное обследование орошаемых земель и на объектах проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, проекта управления водными ресурсами и восстановления земель на общей площади 1 697,2 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод - 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод - 3 018 замеров; текущий ремонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 607 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах.
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2009 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1761,6 тыс. человек.
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 9 897,002 млн. м3.
В тоже время существует ряд проблем: в среднем по Казахстану только 60 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 37,4 % - водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (2,6 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городах имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них в 10 городах износ составляет более 70 %.
Развитие сельских территорий
Реализация первого этапа Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий на 2004 - 2006 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2003 года № 838. Анализ реализации Плана мероприятий первого этапа показывает, что основные предусмотренные мероприятия выполнены.
На втором этапе (2007 - 2010 годы) реализации Государственной программы наряду с продолжением работ по инвестированию строительства, ремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры будут реализованы меры по оптимизации сельского расселения, обеспечению более высокого уровня жизни сельских жителей, созданы основы устойчивого развития сельских территорий.
В 2008 году на развитие сельских территорий выделено 218,7 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета 106,9 млрд. тенге, из местных 98,7 млрд. тенге, а также 13,1 млрд. тенге из других источников.
Основная доля расходов республиканского бюджета за 2008 год приходится на развитие сельского образования 36 %, здравоохранения 17 %, дорог местного значения 18 %, сельского питьевого водоснабжения 16 % и другие 13 %.
Так, в 2008 году строительством и реконструкцией на селе охвачено 266 объектов образования, 157 объектов здравоохранения, в 795 объектах образования, 360 объектах здравоохранения проведены капитальные ремонты.
Развитие сельских территорий на перспективу обуславливается разрешением двуединой задачи - развитием сельскохозяйственного производства и созданием благоприятных условий проживания сельского населения.
Стратегические направления деятельности
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления во Всемирную торговую организацию.
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития.
Стратегические направления, цели, задачи
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного |
||||||||
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Рост производства валовой |
% |
95,0 |
103,0 |
87,2 |
103,7 |
104,0 |
104,4 |
104,8 |
Обеспечение прироста |
% |
96,0 |
101,0 |
101,2 |
101,5 |
102,0 |
102,5 |
103,0 |
Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение |
||||||||
Обеспечение роста |
% |
85,0 |
102,0 |
85,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
Обеспечение увеличения |
% |
55,0 |
59,9 |
64,5 |
66,7 |
68,1 |
70,7 |
73,3 |
Обеспечение агротехническо- |
млн. |
20,0 |
18,1 |
21,5 |
21,6 |
21,7 |
21,8 |
21,8 |
19,3 |
19,0 |
21,2 |
21,3 |
21,4 |
21,5 |
21,5 |
||
Обеспечение увеличения |
% |
103,0 |
105,0 |
107,0 |
109,0 |
111,0 |
113,0 |
|
Совершенствование системы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Развитие семеноводства |
тыс. |
6,5-9,5 |
6,5-9,5 |
7,0- |
7,5- |
8,0- |
14,5- |
15,0- |
Площадь орошаемых земель, |
млн. |
1,39 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
Повышение коэффициента |
коэфф. |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,52 |
0,53 |
0,54 |
Обеспечение поливной водой |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения: особо опасных вредных организмов и болезней карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы) |
млн. тыс. |
3,1 221,8 |
3,2 147,3 |
3,2 148,7 |
3,2 112,8 |
3,1 112,8 |
4,5 185,9 |
5,0 185,9 |
Обеспечение продовольствен- |
тыс. |
409,8 |
до |
до |
до |
до |
до |
до |
Удовлетворение потребности |
% |
до 30 |
до 30 |
до 30 |
||||
Развитие производства |
об- |
8383 |
- |
до 50940 |
до 71350 |
до 84565 |
до |
до |
Рост производства продукции |
тыс. |
37,0 11,3 |
38,0 11,6 |
39,0 11,9 |
40,0 12,2 |
41,0 12,5 |
42,0 12,8 |
43,0 13,1 |
Позиция Республики |
по- |
Оценка |
Оценка |
Прогноз |
||||
93 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
||
Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||||
Обеспечение роста производства продукции животноводства |
% |
104,0 |
102,9 |
102,8 |
104,7 |
105,0 |
105,3 |
105,5 |
Реализация племенной |
||||||||
крупный рогатый скот |
жив. |
3012,1 |
2745,3 |
3450,3 |
4583,4 |
4583,4 |
4812,6 |
5053,2 |
овец |
4355,5 |
6409,4 |
4954,5 |
5100,1 |
5100,1 |
5355,1 |
5622,9 |
|
свиней |
1243,0 |
1518,8 |
1200 |
1200 |
1200 |
1260 |
1323 |
|
лошадей |
1210,5 |
1965,4 |
1216 |
1216 |
1216 |
1260 |
1323 |
|
верблюдов |
575,0 |
519,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
525,0 |
551,2 |
|
семени быков - |
тыс. |
748,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
осеменение маточного |
тыс. |
- |
87,8 |
118,7 |
236,0 |
236,0 |
252,5 |
270,2 |
племенного яйца (посредст- |
тыс. |
4572,0 |
7667,7 |
6568,9 |
7735,3 |
8992,7 |
9442,3 |
9914,4 |
Развитие племенного |
% |
6,2 |
6,5 |
7,0 |
8,5 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
крупный рогатый скот |
5,2 |
5,5 |
6,5 |
8 |
10 |
12,5 |
15 |
|
овец |
11,1 |
11,5 |
12,5 |
14,5 |
17 |
21 |
25 |
|
свиней |
10,7 |
11 |
11,5 |
12 |
12,5 |
13 |
14 |
|
лошадей |
4,5 |
4,8 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
9,5 |
11 |
|
верблюдов |
10 |
10 |
10,5 |
12 |
13 |
15 |
17 |
|
птицы |
7,9 |
8,5 |
9 |
14 |
19 |
23 |
28 |
|
Удельный вес животновод- |
% |
19 |
20 |
21 |
23 |
25 |
27 |
30 |
Обеспечение выполнения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Строительство модульных |
ед. |
6 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
Содержание подразделений |
шта- |
2 980 |
2 980 |
2 980 |
||||
Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||||
Обеспечение роста |
% |
100,5 |
95,6 |
101,3 |
102,0 |
102,4 |
103,0 |
103,5 |
Доведение удельного веса |
% |
4,2 |
6,4 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
ед. |
136 |
156 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
|
Доля импорта по отдельным |
% |
48,0 |
46,0 |
44,0 |
43,5 |
38,0 |
36,5 |
36,0 |
Обеспечение увеличения |
ед. |
224 |
254 |
284 |
319 |
359 |
390,0 |
420,0 |
доля |
6,9 |
7,8 |
8,7 |
10,0 |
11,1 |
12,0 |
13,0 |
|
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Обеспечение роста произ- |
% |
7 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Создание новых рабочих мест |
че- |
1800 |
2300 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Формирование экспортоориентированного брэнда казахстанской экологически и |
||||||||
Ускорение в 2 раза сроков создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных |
||||||||
Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции |
||||||||
Строительство зернового |
ед. |
|||||||
Строительство завода по |
ед. |
|||||||
Строительство завода по |
ед. |
ТЭО |
1 |
|||||
ПСД |
||||||||
Строительство и оснащение |
ед. |
ТЭО |
||||||
ПСД |
||||||||
Амирабад |
ПСД |
1 |
||||||
Строительство откормочных |
тонн |
ТЭО |
- |
от 500 |
от 500 |
от 500 |
от 500 |
от 500 |
ПСД |
||||||||
Доля казахстанского |
% |
|||||||
в сельском хозяйстве: |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
В лесном и охотничьем |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
В водном хозяйстве: |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
|
В рыбном хозяйстве: |
70 |
70 |
70 |
70 |
78 |
80 |
80 |
|
В инспекции в |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Сокращение количества |
ед. |
2 |
- |
9 |
||||
в лесном и охотничьем |
1 |
|||||||
в рыбном хозяйстве |
1 |
- |
2 |
|||||
в инспекции в |
- |
7 |
||||||
Сокращение плановых |
ед. |
|||||||
в лесном и охотничьем |
294 |
442 |
1241 |
1100 |
1000 |
900 |
800 |
|
в водном хозяйстве |
1360 |
817 |
1152 |
947 |
828 |
710 |
592 |
|
в инспекции в |
21811 |
32927 |
25616 |
25611 |
25611 |
25611 |
25611 |
|
в рыбном хозяйстве |
439 |
606 |
411 |
400 |
365 |
340 |
325 |
|
Продолжительности |
в |
|||||||
в лесном и охотничьем |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
6 |
5 |
|
в водном хозяйстве |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
|
в рыбном хозяйстве |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
в инспекции в |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
||||||||
Создание новых сортов и |
ед. |
40 |
15 |
20 |
30 |
32 |
35 |
37 |
Внедрение новых сортов и |
% |
10 |
10 |
12 |
15 |
16 |
18 |
20 |
Увеличение посевных |
% |
45 |
47 |
50 |
55 |
57 |
58 |
60 |
Создание технологий в |
ед. |
27 |
5 |
15 |
25 |
5 |
17 |
28 |
Внедрение технологий в |
% |
14 |
16 |
19 |
22 |
23 |
24 |
26 |
Поступление абитуриентов в |
чел. |
2115 |
2260 |
2640 30 |
3036 50 |
3460 60 |
3945 70 |
4480 80 |
сельскохозяйственные науки |
70 1520 |
95 1600 |
130 1840 |
150 2116 |
170 2430 |
195 2790 |
220 3210 |
|
Обучение специалистов и |
чел. |
150 |
810 |
1500 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
Цель 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса и |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Охват получателей услуг |
% |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
Полноценное информационное |
% |
- |
30 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
Задача 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей агропромышленного |
||||||||
Кредитование сельхозпроизводства и несельскохозяйственного бизнеса |
||||||||
Кредитование производства и |
ед. |
158 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
Стимулирование создания |
ед. |
122 |
132 |
144 |
156 |
168 |
180 |
192 |
Развитие несельскохозяйст- |
ед. |
53 |
до 10 |
до 20 |
до 20 |
до 20 |
до 20 |
до 20 |
Снижение рисков в растениеводстве |
||||||||
Обеспечение страховой |
млн. |
13,9 |
14,0 |
14,1 |
14,15 |
14,2 |
14,25 |
14,3 |
Информационно-маркетинговое и нормативно-методическое обеспечение агропромышленного |
||||||||
Доведение количества |
тыс. |
50 |
45 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Строительство выставочно- |
ед. |
ТЭО |
||||||
Создание информационно- |
ед. |
до 2 |
до 18 |
|||||
Строительство оптового |
ед. |
|||||||
- строительство региональ- |
ед. |
|
ТЭО ПСД ТЭО |
ПСД |
ПСД |
1 |
1 |
|
Проведение социологических |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
Задача 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||||
Увеличение темпов |
% |
2,1 |
0,2 |
0,1 |
0,15 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство |
||||||||
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Увеличение объемов |
тыс. |
41,5 |
48,6 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
Перевод непокрытых лесом |
тыс. |
4,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
Закрепление охотничьих |
% |
48,2 |
48,5 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
Увеличение количества |
% |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Увеличение улова рыбы и |
тыс. |
55,9 |
60,0 |
60,20 |
60,25 |
60,25 |
60,25 |
60,25 |
Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных |
||||||||
Проведение |
тыс. |
407,4 |
890,6 |
514,1 |
829,0 |
1 029,5 |
916,2 |
3 714,4 |
Получение посадочного |
тыс. |
745,0 |
800,0 |
900,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Доведение авиационного |
% |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Задача 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов |
||||||||
Стабилизация численности |
го- |
|||||||
тугайный благородный олень |
375 |
375-385 |
385-395 |
395-400 |
400-410 |
410-420 |
420-430 |
|
кулан |
2000 |
2100 |
2100- |
2150- |
2200- |
2250- |
2300- |
|
джейран |
16096 |
16200 |
16200- |
16300- |
16400- |
16500- |
16600- |
|
архар |
11000 |
11500 |
11500- |
11520- |
11540- |
11560- |
11600- |
|
устюртский муфлон |
900 |
1000 |
1000- |
1010- |
1020- |
1030- |
1045- |
|
Обеспечение роста |
% |
11,3 |
32,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Разработка ЕНО и ТЭО новых |
шт. |
1 |
||||||
Создание новых особо |
ед. ед. |
1 3 |
1 |
1 2 |
1 1 |
1 - |
1* - |
1* - |
Задача 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного |
||||||||
Охват государственным |
% |
93 40 |
95 47 |
97 55 |
100 60 |
100 70 |
100 72 |
100 75 |
Доведение выпуска в |
млн. |
168,4 36 |
156,4 36 |
156,4 36 |
156,4 36 |
156,4 57 |
156,8 60 |
156,9 62 |
Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Обеспечение увеличения |
% |
68,0 |
70,0 |
77,0 |
80,0 |
- |
- |
- |
Обеспечение отраслей |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами |
||||||||
Создание базовой основы |
% |
- |
20 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
Проведение научных |
Ко- |
- |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
Проведение исследований и |
Ко- |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
Проведение исследований и |
% |
- |
30 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
Задача 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||||
Обеспечение отраслей |
% |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Проведение компенсационных |
млн. |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, |
||||||||
Эксплуатация водохозяйст- |
ед. |
130 10 |
130 10 |
142 10 |
142 10 |
142 10 |
142 10 |
142 10 |
Строительство полигона |
об- |
770 640 |
850 285 |
200 555 |
9 170 |
- |
- |
- |
Обновление основных средств |
% |
- |
10 |
20 |
40 |
- |
- |
- |
Задача 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений |
||||||||
Охват качественной питьевой |
кол- |
350 |
645 |
710 |
750 |
750 |
- |
- |
Укрепление берегов русел |
км |
4 |
3 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
- |
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) |
||||||||
Цель 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Увеличение количества |
ед. |
1902 |
2473 |
2510 |
2550 |
2570 |
2590 |
|
Привлечение специалистов |
чел. |
6 506 |
4 000 |
5 000 |
4 000 |
- |
- |
|
Задача 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе |
||||||||
Разработка схемы |
ед. |
1 |
||||||
Задача 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам |
||||||||
Охват микрокредитованием |
% |
4,2 |
2,2 |
2,3 |
2,6 |
2,7 |
2,9 |
3,1 |
Выдача микрокредитов |
чел. |
47 632 |
50 382 |
55 382 |
60 382 |
65 382 |
69 132 |
72 882 |
* - площадь будет определена после разработки естественнонаучного обоснования и технико-экономического обоснования
Приложение 2
к Стратегическому плану
Соответствие стратегических целей государственного органа
стратегическим целям государства
Стратегические направления и |
Стратегические цели |
Наименование стратегического |
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного |
||
Цель 1. Обеспечение |
"Должна быть обеспечена |
Послание Президента |
Цель 1.2. Развитие национальных |
"И наша общая задача - к |
Поручение Президента |
Цель 13. Развитие современной |
"Нам необходимо |
Поручение Президента |
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство |
||
Цель 1. Обеспечение сохранения, |
60. Принятие действенных |
План мероприятий по |
Цель 2: Регулирование |
270. Внедрение передовых |
|
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) |
||
Цель 1. Создание нормальных |
"Повышение качества |
Послание Президента |
Функциональные возможности
С целью реализации государственной политики, осуществления государственного надзора, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппаратов центрального и территориальных органов путем:
материально- и информационно-технического оснащения;
повышения квалификации государственных служащих;
проведения закупа товаров и услуг;
проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления контроля со стороны соответствующих служб министерства и совершенствования механизма субсидирования, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей в этом деле в соответствии с мировой практикой.
Возможные риски
В процессе деятельности и реализации мер Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей.
Наименование рисков |
Возможные |
Механизмы и меры управления |
|
Внешние |
финансовый риск |
Угроза |
Увеличение объемов производства |
возможные потери |
Сокращение |
Подписание двусторонних соглашений |
|
Внутренние |
ценовой риск |
Угроза |
Формирование стабилизационных запасов |
риски природного |
Государственная поддержка |
||
Институцио- |
неподписание с |
Сокращение |
Принятие мер дипломатического |
Межведомственное взаимодействие
Наименование задачи |
Гос. орган |
Совместные мероприятия с |
Повышение урожайности и |
МИО (местные |
Внедрение влагоресурсосберегающих |
МИТ, МФ, АИС, |
Обеспечение фитосанитарного |
|
МЭМР, МИО |
Обеспечение горюче-смазочными |
|
Повышение продуктивности и |
МИО |
Развитие племенного животноводства; |
МИТ, МФ, АИС, |
Обеспечение эпизоотического |
|
Устойчивое развитие и |
МИТ, МИО |
Снижение доли импорта по отдельным |
Обеспечение ускоренного |
МОН |
Подготовка высококвалифицированных |
Развитие обслуживающей |
МИТ, МФ, АИС, |
Развитие единой автоматизированной |
Увеличение лесистости |
МТК, МИО |
Поведение авиационного патрулирования |
Сохранение, воспроизводство и |
МВД, МООС, МЧС |
Обеспечение роста численности сайгаков. |
Внедрение принципов |
МООС, АУЗР, |
Создание пилотного проекта Единой |
Устойчивое развитие системы |
МИО |
Обеспечение качественной питьевой водой |
Устойчивое развитие сельских |
МТК, МЭМР, |
Увеличение количества сельских |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
является соисполнителем по мероприятиям, направленным на
улучшение позиций Казахстана по показателям Глобального
индекса конкурентоспособности определяемого
Всемирным экономическим форумом
Фактор |
Наименование показателя |
Институты |
Бремя государственного регулирования |
Прозрачность принятия политических решений |
|
Макроэкономическая стабильность |
Инфляция (стат. данные) |
Высшее образование и тренинг |
Местная доступность специализированных научно- |
Эффективность рынка товаров |
Интенсивность местной конкуренции |
Распространенность торговых ограничений |
|
Распространенность иностранной собственности |
|
Степень потребительской ориентации |
|
Присутствие обязательных стандартов |
|
Степень региональных продаж |
|
Широта международных рынков |
|
Эффективность рынка труда |
Оплата и производительность |
Уровень технологического |
Доступность последних технологий |
Использование технологий на уровне компаний |
|
Прямые иностранные инвестиции и технологии |
|
Объем рынка |
Объем внешнего рынка (стат. данные) |
Импорт в % к валовой внутренней продукции |
|
Экспорт в % к валовой внутренней продукции |
|
Условия для развития бизнеса |
Количество местных поставщиков |
Качество местных поставщиков |
|
Кластерное развитие |
|
Природа конкурентоспособного преимущества |
|
Длина цепочки добавленной стоимости |
|
Контроль за международным распространением |
|
Условия для развития продукта |
|
Границы маркетинга |
|
Инновации |
Научное сотрудничество университета с промышленностью |
Приобретение государством передовых технологий |
Перечень программных и нормативных правовых документов
1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
2. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
3. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
4. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года;
5. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
6. Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
7. Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве";
8. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
9. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях";
10. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений";
11. Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений";
12. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции";
13. Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
14. Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
15. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли";
16. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений";
17. Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
18. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 "О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года";
19. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 348 "О Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы";
20. Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
21. Протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10 "О Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71 "О Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года";
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы";
24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963 "О Концепции развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы";
25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675 "О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан";
26. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 978 "О Соглашении между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту "Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан";
27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93 "Об отраслевой программе "Питьевая вода" на 2002-2010 годы";
29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914 "О Программе по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года";
30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 958 "О Программе "Жасыл ел" на 2008-2010 годы";
31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106 "О Комплексе мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2009-2011 годы";
Примечание: расшифровка аббревиатур
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики
Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и
связи
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами
ВТО - Всемирная торговая организация
МИО - местные исполнительные органы
АО - акционерное общество
ИСО, ХАССП - международные стандарты качества
АПК - агропромышленный комплекс
ВВП - валовый внутренний продукт
КРС - крупный рогатый скот
НПА - нормативные правовые акты
ТЭО - технико-экономическое обоснование
НИР - научно-исследовательские работы
ПСД - проектно-сметная документация
га - гектар
млн - миллион
Приложение 3
к Стратегическому плану
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития |
||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение деятельности аппарата центрального органа и аппаратов территориального |
|||||||
Показатели |
Количество государственных |
чел |
8 105 |
8 016 |
7 260 |
7 260 |
7 260 |
Показатели |
Выполнение мероприятий с |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Повышение профессионального |
чел. |
1260 |
1100 |
1317 |
1317 |
1317 |
|
Показатели |
Создание конкурентоспособ- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
6 684 130,7 |
8 349 844,0 |
8 797 836,0 |
10 883 465,0 |
12 061 391,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 "Сохранение мелиоративного состояния земель" |
||||||
Описание |
Государственный контроль за мелиоративным состоянием и выполнением |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
ГУ Зональный гидрогеолого- |
га. |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
Агромелиоративное |
га |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
|
На объектах Проекта |
|||||||
Стационарное |
заме- |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
|
Гидрологические наблюдения |
заме- |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|
Содержание скважин |
шт. |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
|
Почвенно-мелиоративные |
га. |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
ГУ Кызылординская |
га. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
На объектах Проекта |
га. |
1034 |
1034 |
1034 |
1034 |
1034 |
|
Стационарное гидрогеологи- |
заме- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Гидрологические наблюдения |
заме- |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Содержание скважин |
шт. |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
|
Почвенно-мелиоративные |
га. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
ГУ Южно-Казахстанская |
|||||||
Агромелиоративное |
га. |
624 600 |
624 600 |
625 600 |
625 600 |
625 600 |
|
На объектах Проекта |
га. |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
|
Стационарное |
заме- |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
|
Гидрологические наблюдения |
заме- |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
|
Содержание скважин |
шт. |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
|
Почвенно-мелиоративные |
га. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Показатели |
ГУ Зональный гидрогеолого- |
КЗИ |
0,7 |
0,75 |
0,8 |
0,85 |
0,87 |
ГУ Кызылординская |
0,7 |
0,75 |
0,8 |
0,85 |
0,87 |
||
ГУ Южно-Казахстанская |
0,82 |
0,83 |
0,83 |
0,85 |
0,87 |
||
Показатели |
ГУ Зональный гидрогеолого- |
тен- |
93,01 |
91,86 |
91,95 |
108,1 |
118,93 |
ГУ Кызылординская |
119,4 |
122,9 |
128,9 |
159,9 |
177,7 |
||
ГУ Южно-Казахстанская |
90,4 |
101,9 |
101,1 |
123,12 |
135,99 |
||
Показатели |
ГУ Зональный гидрогеолого- |
отче- |
16 |
16 |
16 |
17 |
18 |
ГУ Кызылординская |
12 |
12 |
12 |
13 |
14 |
||
ГУ Южно-Казахстанская |
16 |
16 |
16 |
18 |
18 |
||
Расходы на |
тыс. |
152 066,5 |
164 840,0 |
166 283,0 |
200 668,0 |
221 627,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных |
||||||
Описание |
Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Услуги по химической |
тыс. |
3 098,68 |
3 145,41 |
3 383,5 |
3 221,42 |
3 200,0 |
Показатели |
Процент сельскохозяйственных |
% |
более 85 |
более 85 |
более 90 |
более 90 |
более 90 |
Показатели |
Общие затраты на 1 га |
тенге |
863,0 |
844,3 |
867,1 |
988,2 |
1 110,0 |
Показатели |
Охват площадей химическими |
1) % |
100 13 |
100 5,7 |
100 5,0 |
100 13,0 |
100 16,0 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
2 456 591,6 |
2 655 710,0 |
2 934 066,0 |
3 183 462,0 |
3 438 139,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 "Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую |
||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению фитосанитарных лабораторных анализов, |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показателя |
Проведение лабораторных |
тыс. |
35 |
35 |
80 |
80 |
80 |
Проведение посева и |
с/об- |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Формирование и передача |
тыс. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Энтомологическая, |
тыс. |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Обследование: сортообразцы; |
штук |
245 |
250 |
255 |
260 |
265 |
|
Обеспечение 100 % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Совершенствование |
Отче- |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Предотвращение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Средние затраты на проверку |
тенге |
2329 |
2831 |
2862 |
4128 |
3940 |
Средние затраты на |
тенге |
1162 |
1554 |
1719 |
2 191 |
2 174 |
|
Показатели |
Предотвращение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение организации АПК |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Предотвращение |
Реко- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
41 298,8 |
51 295,0 |
68 836,0 |
85 378,0 |
94 193,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного |
||||||
Описание |
Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение исследований |
исс- |
300 000 |
317 000 |
330 283 |
330 283 |
330 283 |
Показатели |
Доля кондиционных семян |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели |
Средняя стоимость 1 |
тыс. |
720 |
743 |
777 |
777 |
777 |
Показатели |
Обеспечение проверки |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Расходы на |
тыс. |
215 998,2 |
235 531,0 |
256 630,0 |
256 630,0 |
256 630,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу |
||||||
Описание |
Возмещение ставки вознаграждение по лизингу сельскохозяйственной техники |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задача |
1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Возмещение ставки |
тыс. |
118 645,8 |
79 098 |
39 548,6 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обновление машинно- |
% |
0,009 |
0,006 |
0,003 |
||
Расходы на |
тыс. |
118 645,8 |
79 098,0 |
39 549,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Строительство и реконструкция объектов образования в сфере |
||||||
Описание |
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство учебного |
% |
0,0 |
4,5 |
47,5 |
- |
- |
Строительство студенческого |
% |
- |
- |
- |
28,9 |
- |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество площади для |
кв. м. |
4292,6 |
4292,6 |
4292,6 |
4292,6 |
- |
Строительство студенческого |
шт. |
1212 |
1212 |
1212 |
1212 |
- |
|
Расходы на |
тыс. |
62 109,2 |
20 686,0 |
217 972,0 |
226 569,0 |
0,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо |
||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
строительство служебных |
шт. |
13 |
1 |
|||
строительство автогаражей и |
шт. |
12 |
3 |
1 |
1 |
||
строительство |
шт. |
1 |
|||||
строительство конюшни |
|||||||
бурение противопожарных |
шт. |
11 |
3 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
сохранение биологического |
||||||
Показатели |
особо охраняемые природные |
шт. |
37 |
7 |
1 |
1 |
|
Расходы на |
тыс. |
278 566,4 |
175 066,0 |
90 472,0 |
61 562,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Совершенствование мер |
||||||
Применение ветеринарных |
млн. млн. |
32,0- 80-130 |
32,0- 80-130 |
32,0- 80-130 |
|||
Показатели |
Повышение иммунитета |
млн. |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
||
Взятие и доставку проб |
млн. |
32,0- |
32,0- |
32,0- |
|||
Хранение ветеринарных |
млн. |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
Показатели |
Предотвращение |
очаги |
60-80 |
50-70 |
40-60 |
||
Показатели |
Вакцинация восприимчивого |
млн. |
80-130 32-38 |
80-130 32-38 |
80-130 32-38 |
||
Расходы на |
тыс. |
5 504 538,0 |
7 792 658,0 |
8 761 048,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Системы водоснабжения |
коли- |
35 |
48 |
136 |
136 |
136 |
Показатели |
Охват населения получающую |
чело- |
1 605 356 |
1 761 582 |
1 939 140 |
1 939 140 |
1 939 140 |
Показатели |
Количество сельских |
еди- |
355 |
398 |
486 |
486 |
486 |
Показатели |
Снижение стоимости услуг |
% |
19-94 |
9-95 |
6-95 |
6-95 |
6-95 |
Расходы на |
тыс. |
1 761 364,0 |
2 176 334,0 |
2 868 600,0 |
2 870 012,0 |
3 157 013,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 "Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных |
||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
строительство однотипных |
ед. |
6 |
5 |
|||
строительство однотипных |
ед. |
1 |
8 |
11 |
|||
приобретение лабораторных |
Ед. |
21 |
|||||
Показатели |
Строительство ветеринарных |
ед. |
8 |
11 |
|||
Показатели |
Соответствие ветеринарных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Построено ветеринарных |
ед. |
6 |
12 |
20 |
31 |
|
Расходы на |
тыс. |
1 999 005,3 |
1 681 005,0 |
919 699,0 |
1 223 671,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 "Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" |
||||||
Описание |
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Испытание сортов с целью |
Шш. |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
Показатели |
Удельный вес использования |
% |
85 |
до 85 |
до 85 |
ДО 85 |
до 85 |
Показатели |
Средние затраты на 1 |
тенге |
18 438 |
20 840 |
27 105 |
28 688 |
32 340 |
Показатели |
по результатам сортоиспы- |
сорт |
50 |
до 50 |
до 50 |
до 50 |
до 50 |
Расходы на |
тыс. |
120 770,3 |
142 857,0 |
182 282,0 |
192 928,0 |
217 514,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем" |
||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности аграрного сектора, повышение |
||||||
Стратегическое направление |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Изыскательские работы |
тыс. |
56 |
57 |
0 |
||
Работы по разработке ПСД |
тыс. |
77 |
36 |
||||
Реконструкция |
тыс. |
30 |
|||||
Показатели |
Выполнения работ по СНиПам |
||||||
Показатели |
На 1 000 000 тенге: Выход площади охвата Выход площади охвата |
Га Га Га |
Не Не |
Не Не Не |
Не Не |
||
Показатели |
- изыскательские работы |
тыс. |
56 |
57 |
0 |
||
Расходы на |
тыс. |
1 128,0 |
515 593,0 |
4 450 464,0 |
5 703 401,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Программа направлена на содержание ветеринарных органов подразделений |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2.Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Содержание подразделений |
чел. |
2 980 |
2 980 |
2 980 |
||
Материально-техническое |
тыс. |
10,0- |
|||||
Показатели |
Создание подразделений |
ед. |
2 764 |
2 764 |
2 764 |
||
Показатели |
Укреплении местных |
чел. |
2 980 |
2 980 |
2 980 |
||
Показатели |
Содержание подразделений |
чел. |
2 980 |
2 980 |
2 980 |
||
Расходы на |
тыс. |
2 648 300,0 |
2 255 361,0 |
2 255 361,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" |
||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Еди- |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
1. В рамках компонента |
кол- кол- кол- |
600 |
120 |
|||
Количество модернизирован- |
кол- |
36 |
4 |
||||
Услуги компании по |
услу- |
1 |
1 |
||||
Количество семинаров для |
услу- |
1 |
3 |
||||
Услуги компании по |
услу- |
1 |
1 |
||||
2. Проведение обучения по |
чел. |
120 |
90 |
||||
б) для руководителей |
чел. |
60 |
30 |
||||
Количество обученных |
кол- |
12 |
50 |
||||
Количество обученных УМФУ |
кол- |
32 |
|||||
Аудит лизинговых компаний |
кол- |
5 |
|||||
Услуги международного |
чел./ |
2 |
|||||
Показатели |
Повышение качества |
Кол- |
660 |
||||
Показатели |
Увеличение охвата |
Кол- |
2 |
4 |
8 |
||
Показатели |
Количество фермеров и |
кол- |
500 |
2 500 |
|||
Предложения по доработке |
мате- |
1 |
1 |
||||
Анализ и предложения по |
мате- |
1 |
1 |
||||
Расходы на |
тыс. |
74 243,2 |
106 575,0 |
246 512,0 |
105 764,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство и |
кол- |
261 |
174 |
251 |
178 |
84 |
Показатели |
Соответствие качества |
СНиП |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ввод в эксплуатацию |
кол- |
94 |
162 |
96 |
111 |
65 |
Расходы на |
тыс. тенге |
19 158 672,0 |
22 998 170,0 |
20 212 113,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Методологические услуги в области охраны водных объектов" |
||||||
Описание |
Разработка и научное обоснование единой республиканской |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задача |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Разработка нормативно- |
штук |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели |
Качественное и эффективное |
штук |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели |
Средняя стоимость 1-ой |
тысяч |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Показатели |
Утверждение нормативно- |
штук |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
14 909,7 |
17 052,0 |
17 658,0 |
21 387,0 |
23 625,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 "Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение |
||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Получение информации по Получение информации по |
еди- еди- |
182 7 |
141 7 |
141 7 |
141 7 |
141 7 |
Показатели |
Обеспечение достоверной |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Показатели |
Заблаговременное |
чис- |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Показатели |
Количество сельхозформиро- |
еди- |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Расходы на |
тыс. |
45 241,0 |
38 140,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 "Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного |
||||||
Описание |
Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
Показатели |
Услуги по мониторингу за |
млн. |
114,2 |
114,2 |
114,2 3,4 |
114,2 3,4 |
114,2 3,4 |
Показатели |
Охват мониторинговых |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Выявление очагов массового |
тыс. |
2963 |
5190,1 |
|||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
777 975,3 |
867 064,0 |
1 056 331,0 |
1 252 207,0 |
1 374 762,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для |
||||||
Описание |
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса |
||||||
Стратегическое |
1.Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Кредитование субъектов |
СХТП |
600 |
600 |
600 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение своевременного |
пе- |
I-II |
I-II |
I-II |
||
Увеличение площадей посева |
млн. |
до 4,6 |
до 4,6 |
до 4,6 |
|||
Показатели |
Удовлетворение потребности |
% |
от 20 |
от 20 |
от 20 |
||
Расходы на |
тыс. |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части |
||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство сооружений |
коли- |
1 |
0 50 |
0 50 |
||
Показатели |
Сокращение уровня |
Грамм |
17 |
17 |
17 |
||
Показатели |
Увеличение площади |
км2 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
||
Показатели |
Улучшение пропускной |
мет- |
42 |
42 |
42 |
||
Расходы на |
тыс. |
324 728,3 |
507 704, 0 |
209 655,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения" |
||||||
Описание |
Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Разработка проектно- |
Кол- |
3 |
5 |
5 |
3 |
2 |
Строительство и |
Кол- |
33 |
23 |
16 |
12 |
7 |
|
Строительство систем |
Кол- |
19 |
55 |
||||
Строительство систем |
Кол- |
7 |
7 |
||||
Показатели |
Выполнение строительных |
СНиП |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ввод в эксплуатацию |
Кол- |
4 |
17 7 |
7 |
6 |
2 |
Расходы на |
тыс. |
6 950 469,8 |
10 283 417,0 |
8 764 298,0 |
8 699 340,0 |
19 189 270,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 "Реконструкция гидротехнических сооружений" |
||||||
Описание |
Реконструкция гидротехнических сооружений направленных на |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
Показатели |
Количество объектов на |
коли- |
1 1 |
25 2 |
31 |
14 |
5 |
Показатели |
Соответствие качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Стабильная работа |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение нормального |
коли- |
1 |
9 |
17 |
9 |
2 |
Расходы на |
тыс. |
1 064 587,0 |
5 889 011,0 |
11 296 940,0 |
8 354 055,0 |
3 450 397,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных |
||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Закуп оборудования для |
еди- |
80 |
||||
Заключение контрактов на |
конт- объект |
4 |
2 |
3 |
4 |
||
Показатели |
В соответствии со |
||||||
Показатели |
Стоимость закупаемого |
тысяч |
73 006 11 000 |
499 000 |
233 333 1 500 000 |
||
Показатели |
Обеспечение лабораторий |
коли- |
0 0 |
5 0 |
3 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
340 649,0 |
783 178,0 |
1 425 775,0 |
3 249 693,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
034 "Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не |
||||||
Описание |
Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Эксплуатационные |
коли- |
130 10 |
139 10 |
142 10 |
142 10 |
142 10 |
Инженерно-техническое |
16 |
24 |
|||||
Показатели |
В соответствии с |
||||||
Показатели |
в ходе выполнения |
||||||
Показатели |
Улучшится техническое |
коли- |
140 |
149 |
152 |
152 |
152 |
Расходы на |
тыс. |
1 980 141,0 |
1 760 041,0 |
2 267 790,0 |
2 359 623,0 |
2 571 989,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
035 - Создание Казахстанско-Израильского фонда аграрных исследований |
||||||
Описание |
Создание совместно Фонда с участием АО "КазАгроИнновация" (Казахстан) |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
количество совместных |
еди- |
2 |
2 |
|||
Количество проектов по |
еди- |
1 |
1 |
||||
Показатели |
Количество технологий/ |
еди- |
3 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
международные патенты |
еди- |
3 |
||||
публикации в |
еди- |
1 |
2 |
3 |
|||
кол-во привлеченных |
еди- |
7 |
9 |
12 |
|||
кол-во проданных лицензий |
еди- |
1 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов" |
||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Разработка |
шт. |
3 |
12 |
11 |
11 |
11 |
Проведение комплексных |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество охваченных |
штук |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Количество охваченных |
штук |
113 |
108 |
72 |
79 |
86 |
|
Расходы на |
тыс. |
124 043,0 |
119 772,0 |
132 603,0 |
144 538,0 |
157 547,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
038 "Воспроизводство рыбных ресурсов" |
||||||
Описание |
Воспроизводство молоди ценных видов рыб |
||||||
Стратегическое направление |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Выпуск в водоемы молоди |
млн. |
167,5 |
156,4 |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
Разработка проектно- |
шт |
1 |
|||||
Проведение мелиоративных |
тыс |
932,1 |
698,21 |
698,21 |
698,21 |
||
Укрепление материально- |
шт. |
15 |
|||||
Показатели |
Средняя навеска молоди |
грамм |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Средняя навеска |
грамм |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Средняя навеска |
грамм |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Показатели |
Увеличение рыбных |
% |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,6 |
1,6 |
Показатели |
Восстановление и |
% |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,6 |
1,6 |
Количество каналов, |
штук |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
Расходы на |
тыс. |
723 110,0 |
433 155,0 |
802 602,0 |
842 533,0 |
844 495,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных |
||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Содержание государствен- |
чел. |
3025 |
3174 |
3296 |
3600 |
3700 |
Содержание временных |
чел. |
6050 |
6176 |
6176 |
6428 |
6428 |
|
Содержание пожарно- |
шт. |
59 |
60 |
62 |
62 |
62 |
|
Устройство |
км |
6349 |
4143 |
1419 |
1450 |
1450 |
|
Уход за минерализованными |
км |
31 760 |
44 838 |
37 322 |
38 772 |
40 222 |
|
Расчистка площадей под |
тыс. |
7,8 |
9,8 |
10,8 |
11,8 |
11,8 |
|
Содержание и |
га |
28,7 |
30,5 |
32,0 |
33,5 |
33,5 |
|
Заготовка лесных семян; |
кг. |
3168,7 |
32500 |
33500 |
34500 |
34500 |
|
Выращивание стандартного |
шт. |
28100 |
|||||
Показатели |
Сохранение особо |
тыс. |
5332,3 |
5791,9 |
6397,9 |
6467,1 |
6467,1 |
Воспроизводство лесов и |
тыс. |
5,2 |
6,2 |
5,33 |
8,2 |
8,2 |
|
Показатели |
Увеличение общей площади |
тыс. |
525,4 |
459,6 |
196,3 |
247,2 |
490,0 |
Показатели |
Снижение среднего |
тыс. |
993,8 |
458,9 |
458,9 |
458,9 |
458,9 |
Расходы на |
тыс. |
3 109 064,8 |
3 562 618,0 |
3 528 521,0 |
3 788 888,0 |
4 041 131,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и |
||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство полигона |
Объем |
146 720 |
169 645 |
87 115 |
9 170 |
|
Проведение реконструкции |
% Объем |
50 623 920 |
50 680 640 |
113 440 |
|||
Показатели |
Снижение содержания |
Мг/кг |
3,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Показатели |
Стоимость захоронения |
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Показатели |
Строительство полигона Проведение реконструкции |
Объем % Объем |
146 720 50 623 920 |
89 645 30 480 640 |
87 115 113 440 |
9 170 |
|
Расходы на |
тыс. |
2 694 643,6 |
2 344 220,0 |
3 264 604,0 |
1 519 430,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
042 "Прикладные научные исследования в области агропромышленного |
||||||
Описание |
Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции в области |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задача |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение научно- |
Зада- |
462 |
- |
40 |
40 |
40 |
хозяйства, переработки и |
прог- |
1 |
- |
- |
- |
||
Показатели |
Поданных заявок на |
еди- |
54 |
156 |
90 |
100 |
110 |
Издано книг, сборников, |
еди- |
60 |
65 |
70 |
75 |
70 |
|
Опубликовано научных |
еди- |
463 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
в т.ч. в зарубежных |
еди- |
61 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
Показатели |
Средняя стоимость одного |
тыс. |
354,3 |
67617,1 |
70023,0 |
80335,8 |
87566,1 |
Показатели |
Создание: |
еди- |
40 |
15 |
20 |
30 |
32 |
пород, типов и линий |
еди- |
6 |
2 |
4 |
7 |
2 |
|
технологий в земледелии, |
шт. |
27 |
5 |
15 |
25 |
5 |
|
лечебных препаратов и |
шт. |
14 |
5 |
7 |
8 |
5 |
|
опытных образцов машин и |
шт. |
12 |
4 |
6 |
8 |
5 |
|
Ежегодный прирост |
|||||||
- доля посевных площадей |
% |
45 |
47 |
50 |
55 |
57 |
|
внедрение ресурсо- и |
млн. га |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
8,8 |
|
Получение охранных |
ед. ед. |
23 40 |
5 20 |
5 25 |
10 30 |
5 15 |
|
Расходы на |
тыс. |
2 704 683,0 |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
3 213 434,0 |
3 502 643,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий |
||||||
Описание |
Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Освоение земель для |
га |
141 |
до 1 020 |
до 1 610 |
до 2 900 |
до 3 640 |
Проведение аналитических |
темы |
5 |
|||||
Обеспечение кредитными |
тыс. |
1 000 000,0 |
|||||
Приобретение офисных |
ед. |
6 |
|||||
Приобретение зданий |
ед. |
15 |
|||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Кредитование сельхоз- |
коли- |
до 200 |
||||
Объем выращенных и |
тонн |
8 383 |
до 33 800 |
до 50 940 |
до 71 350 |
до 84 565 |
|
Расходы на |
тыс. |
934 100,0 |
1 000 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий |
||||||
Описание |
Финансирование приобретения основных средств для создания |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства. |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Финансирование создания и |
фермы |
до 6 |
||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Увеличение поголовья |
голов |
до 1 735 |
||||
Увеличение объемов |
тыс. |
до 6,0 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
5 270 000,0 |
0,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг |
||||||
Описание |
Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств. |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Закуп животноводческой |
||||||
мясо и мясная продукция |
тонн |
787,9 |
до 2 154,0 |
до 2 154,0 |
до 2 240,4 |
||
молоко и молокопродукты |
тонн |
1 319,8 |
|||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Удельный вес объема |
||||||
мясо и мясная продукция |
% |
0,6 |
1,66 |
1,66 |
1,72 |
||
молоко и молокопродукты |
% |
0,47 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
353 059,3 |
1 037 151,0 |
1 037 151,0 |
1 078 774,0 |
Примечание:* удельный вес - отношение объема заготовки животноводческой продукции (молока и мяса) АО "Мал өнімдері корпорациясы" к общему объему заготовки молока и мяса по Республике Казахстан
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг |
||||||
Описание |
Строительство завода по производству сортового семенного материала |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задача |
1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство завода |
(разра- |
1 |
||||
(объем |
20 |
100 |
|||||
Строительство завода |
(разра- |
1 |
|||||
Строительство завода |
(разра- |
1 |
|||||
Строительство |
(объем |
70 |
100 |
||||
Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту |
(разра- |
1 |
|||||
Строительство и |
(разра- |
1 |
|||||
(объем |
40 |
100 |
|||||
Финансирование создания |
ед. |
2 |
|||||
Закуп животноводческой |
|||||||
шерсть |
тонн |
1 842,8 |
до |
до |
до |
||
кожсырье |
тонн |
1 495,5 |
до |
до |
до |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Производственная |
тыс. |
1,3 |
1,6 |
2,2 |
||
Ввод в эксплуатацию |
ед. |
1 |
|||||
Строительство и |
ед. |
1 |
|||||
Производственная |
|||||||
мяса говядины |
тонн/год |
от 250 |
от 250 |
от 250 |
|||
Удельный вес |
|||||||
Шерсть |
% |
13,5 |
10 |
15 |
15 |
||
Кожсырье |
% |
45 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
||
Расходы на |
тыс. |
8 919 340,7 |
476 800,0 |
462 849,0 |
462 849,0 |
421 226,0 |
Примечание: * Удельный вес реализации животноводческой продукции на экспорт от общего объема закупа животноводческой продукции на планируемый период. При расчетах были использованы коэффициенты перевода для приведения разных единиц измерения в единую (кожсырье 1 кв. м. = 6 кг; обувь 1 пара = 4,5 кг).
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг |
||||||
Описание |
Создание кредитных товариществ. |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК. |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Создание кредитных |
ед. |
8 |
||||
Стимулирование создания |
ед. |
48 |
6 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
|
Количество |
ед. |
53 |
до 10 |
до 20 |
до 20 |
до 20 |
|
Прирост доли охвата |
% |
до 6 |
|||||
Создание информационно- |
ед. |
до 2 |
до 18 |
||||
Строительство |
(разра- |
1 |
|||||
Строительство оптового |
(объем |
||||||
- строительство |
(объем |
25 |
65 |
85 |
|||
- строительство |
(объем |
20 |
|||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Кредитование кредитных |
ед. |
158 |
до 98 |
|||
Кредитование |
ед. |
68 |
до 27 |
до 32 |
до 32 |
до 32 |
|
Кредитование |
ед. |
53 |
до 10 |
до 20 |
до 20 |
до 20 |
|
Количество охваченных |
% |
до 10 |
до 100 |
||||
Строительство оптового |
(разра- |
1 |
|||||
(разра- |
1 |
||||||
Строительство |
(разра- |
1 |
|||||
(разра- |
1 |
||||||
Строительство |
(разра- |
1 |
|||||
(разра- |
1 |
||||||
Расходы на |
тыс. |
7 313 200,0 |
2 200 000,0 |
2 910 000,0 |
3 996 843,0 |
7 042 154,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг |
||||||
Описание |
Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задача |
1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Приобретение |
ед. |
до 498 |
до 33 |
|||
Приобретение |
ед. |
до 132 |
до 2 |
до 34 |
до 31 |
до 31 |
|
Приобретение оборудова- |
ед. |
до 6 |
до 3 |
до 4 |
до 4 |
до 4 |
|
Количество приобретаемой техники, оборудования и спецтехники может меняться в |
|||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Обновление машинно- |
% |
0,55 |
0,04 |
|||
Обновление машинно- |
% |
0,24 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
Обновление оборудования |
% |
9,07 |
0,91 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
|
Расходы на |
тыс. |
5 824 600,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий |
||||||
Описание |
Микрокредитование сельского населения |
||||||
Стратегическое |
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе |
||||||
Цель |
3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и |
||||||
Задача |
3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество, выданных |
ед. |
8 123* |
до 2 500 |
до 5 000 |
до 5 000 |
до 5 000 |
Проведение семинаров для |
ед. |
14 611 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Охват целевых групп |
% |
0,7 |
0,2* |
0,36* |
0,36* |
0,36* |
Расходы на |
тыс. |
2 821 000,0 |
1 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
* охват микрокредитованием домохозяйств за счет выделяемых бюджетных инвестиций в соответствующем году (доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума и средними доходами, получивших микрокредиты).
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики" |
||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение |
кол- |
15 |
8 |
8 |
5 |
3 |
Проведение семинаров и |
кол- |
11 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Приобретение техники и |
шт. |
100 |
86 |
516 |
25 |
||
Строительство объектов |
объект |
11 |
1 |
7 |
10 |
12 |
|
Проведение мероприятий |
га |
500 |
8 756 |
11 000 |
24 000 |
38 000 |
|
Выращивание посадочного |
тыс. |
0 |
6 500 |
19 900 |
22 900 |
||
Заготовка лесных семян |
кг |
800 |
850 |
900 |
|||
Проведение мероприятий |
шт. |
4 |
10 |
10 |
10 |
||
Показатели |
Проведено лесокультурных |
га |
500 |
2 000 |
8 500 |
24 000 |
38 000 |
Показатели |
Процент приживаемости |
% |
20-60 |
20-60 |
20-60 |
20-60 |
20-60 |
Показатели |
Переведено лесных |
га |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
Расходы на |
тыс. |
280 789,6 |
592 310,0 |
2 475 570,0 |
839 252,0 |
839 252,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
046 "Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей |
||||||
Описание |
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые |
||||||
Стратегическое направление |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
ориентировочная |
тыс. |
3 190,8 |
3 866 |
3 046 |
2 260 |
2 986 |
Показатели |
подготовка и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
использование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
приобретено |
тема |
45 |
до 26 |
35-40 |
20 |
20 |
Расходы на |
тыс. |
143 590,2 |
100 527,0 |
100 527,0 |
45 200,0 |
59 720,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, |
||||||
Описание |
Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задача |
1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
Показатели |
Оснащение владельцев |
шт. |
81 600 |
93 900 |
65 050 |
65 050 |
65 050 |
государственными |
шт. |
84 000 |
88 902 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
|
удостоверениями |
шт. |
31 700 |
31700 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
бланками свидетельств о |
шт. |
10 500 |
10 482 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|
Показатели |
Соответствие закупаемых |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Государственная |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Охват оформления |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
132 914,2 |
120 721,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
048 - Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для |
||||||
Описание |
Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит создать |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Оснащение рабочих мест для персонала |
кол- |
65 |
||||
Перерегистрация |
ед. |
368 |
|||||
га |
176 |
||||||
Создание Центра |
|||||||
инновационных компаний |
кол- |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
патентование технологий |
кол- |
8 |
4 |
4 |
4 |
||
создание лабораторной |
кол- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Разработка ПСД для |
ПСД |
1 |
|||||
модернизация |
кол- |
10 |
1 |
1 |
3 |
||
разработка ПСД для |
ПСД |
2 |
|||||
строительство |
теп- |
1 |
2 |
||||
разработка ПСД для |
ПСД |
1 |
|||||
разработка ПСД для |
ПСД |
2 |
|||||
капитальный ремонт |
объе- |
2 |
|||||
Приобретение |
ед. |
5 |
8 |
40 |
|||
Поточные |
линия |
1 |
2 |
2 |
|||
Создание завода по |
завод |
1 |
|||||
Создание теплицы для |
теп- |
2 |
|||||
Создание лаборатории |
лабо- |
2 |
|||||
Создание передвижных |
лабо- |
3 |
|||||
Создание центров и |
Соз- |
2 |
1 |
2 |
1 |
||
Осна- |
1 |
1 |
|||||
Показатели |
В рамках развития |
шт. |
|||||
- количество тематик о |
6 |
50 |
60 |
65 |
70 |
||
- выпущено |
100 |
5000 |
5500 |
6000 |
6500 |
||
- выпущено учебных |
шт. |
- |
11 |
15 |
20 |
25 |
|
Членство в КГМСХИ: |
тех- |
2 |
|||||
- интеграция в |
совм. |
3 |
|||||
- Повышение |
чел. |
6 |
|||||
Показатели |
Внедрение современной |
||||||
- сократить схемы |
лет |
2 |
|||||
- снизить нормы расхода |
раз |
7-10 |
|||||
- повысить урожайность |
раз |
2 |
|||||
- снизить себестоимость |
% |
10 |
|||||
Показатели |
Создание инновационных |
кол- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Создание рабочих мест |
кол- |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Получение эмбрионов |
Кол- |
1000 |
5000 |
5000 |
|||
Ежегодное увеличение |
Кол- |
40 |
60 |
40 |
|||
Количество проектов по |
кол- |
2 |
4 |
4 |
3 |
||
Расходы на |
тыс. |
400 000,0 |
2 981 121,0 |
2 543 886 |
2 793 376 |
5 636 677 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
049 "Локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней |
||||||
Описание |
Оказание услуг по локализации и ликвидации карантинных вредителей, |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Локализация и |
обра- |
221,8 |
147,3 |
148,7 |
112,8 |
112,8 |
Показатели |
Процент сельскохозяйст- |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели |
Общие затраты на 1 га |
обра- |
3285,8 |
4920,6 |
7017,5 |
8112,1 |
8760,3 |
Показатели |
Процент химических |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Предотвращение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
832 351,0 |
898 326,0 |
1 043 505,0 |
915 041,0 |
988 161,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
050 "Поддержка страхования в растениеводстве" |
||||||
Описание |
Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Обеспечение |
% от |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Застрахованная площадь |
млн. |
13,9 |
12,5 |
13,1 |
13,8 |
14,2 |
Расходы на |
тыс. |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
051 "Субсидирование систем управления производством |
||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задачи |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Количество предприятий участвующих в программе |
ед. |
40-60 |
25-35 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
Показатели |
В результате увеличения |
% |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
37,0 |
39,0 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество предприятий |
ед. |
224 |
254 |
284 |
319 |
359 |
Расходы на |
тыс. |
45 950,4 |
40 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
052 "Диагностика заболеваний животных" |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Внедрение современных |
млн. |
18,3 |
28-36 |
32-38 |
32-38 |
32-38 |
Показатели |
Выявляемость |
% |
2,2 |
1,8 |
1,5-1,7 |
1,3-1,5 |
1,0-1,3 |
Показатели |
Охват диагностическими |
% |
71,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Проведение |
млн. |
18,3 |
28-36 |
32-38 |
32-38 |
32-38 |
Расходы на |
тыс. |
2 370 625,0 |
4 282 425,0 |
4 698 725,0 |
4 698 725,0 |
4 698 725,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
053 "Противоэпизоотические мероприятия" |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
совершенствование мер |
||||||
1) закуп ветеринарных |
млн. доз |
99,5 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
|
2) применение |
|||||||
взятие и доставку проб |
млн. |
18,2 |
25-34 |
||||
введение животным |
млн. |
99,5 |
80-130 |
||||
Передача местным |
млн. |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
|||
Показатели |
Обеспечение безопас- |
млн. |
99,5 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
Показатели |
Количество иммунизиро- |
млн. |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
||
Показатели |
Проведение закупа |
млн. |
99,5 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
Передача местным |
млн. доз |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
|||
Расходы на |
тыс. |
4 542 923,2 |
6 504 912,0 |
1 768 630,0 |
1 918 789,0 |
2 072 738,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Капитальный ремонт |
коли- |
8 |
12 |
9 |
6 |
0 |
Показатели |
Соответствие |
||||||
Показатели |
Повышение коэффициента |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
0 |
Показатели |
Ежегодно улучшение |
коли- |
8 |
12 |
9 |
6 |
0 |
Расходы на |
тыс. |
713 474,2 |
493 414,0 |
550 000,0 |
417 817,0 |
0,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
055 "Государственные премии в области аграрной науки" |
||||||
Описание |
Проведение конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева в области |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
Показатели |
размер премии |
МРП |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Стимулирование ученых |
кол-во |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
520,5 |
670,0 |
809,0 |
809,0 |
809,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" |
||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство |
% |
- |
- |
40 |
60 |
|
Закуп оборудования для |
% |
100 |
|||||
Проектирование и надзор |
% |
- |
- |
94 |
3 |
3 |
|
Модернизация государст- |
лабо- |
69 |
21 |
||||
Обучение специалистов |
чел |
0 |
60 |
70 |
|||
Улучшение лабораторной |
чел/ |
2 |
2 |
3 |
|||
Разработка технических |
кол- |
3 |
|||||
Доработка 7 технических |
чел/ |
- |
2 |
||||
Внедрение системы |
кол- |
8 |
10 |
10 |
|||
Обучение с/х |
чел. |
570 |
- |
||||
Обучение потенциальных |
чел. |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Повышение квалификации |
чел. |
35 |
20 |
||||
Повышение квалификации |
чел. |
40 |
40 |
30 |
|||
Обучение по системе |
чел. |
100 |
50 |
||||
Обучение специалистов |
чел. |
30 |
|||||
Международные стажировки |
чел. |
12 |
6 |
||||
Проведение вводного |
семи- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка государствен- |
кол- |
19 |
0 |
||||
Разработка руководств по |
кол- |
2 |
0 |
||||
Поддержка работы |
веб- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Поддержка работы |
сис- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Обеспечение деятельности |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Привлечение финансового |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Привлечение независимых |
чел. |
30 |
60 |
60 |
30 |
||
Показатели |
Повышено качество заявок |
% |
35 |
60 |
65 |
65 |
|
Не менее __ % молодых ученых |
% |
90 |
90 |
||||
Не менее __ % преподавателей |
% |
90 |
90 |
||||
Повышение эффективности |
% |
25 |
30 |
35 |
|||
Показатели |
Реализация подпроектов по |
Кол- |
Не |
Не |
Не |
||
Повышение безопасности и |
Кол- |
Не |
|||||
Повышение квалификации |
Чел. |
366 |
393 |
270 |
|||
Показатели |
Национальная референтная |
лабо- |
1 |
||||
Оснащение государственных |
лабо- |
69 |
21 |
||||
Разработка технических |
тех. |
3 |
|||||
Повышение квалификации |
чел. |
570 |
|||||
Не менее __% заявителей |
% |
30 |
35 |
40 |
45 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
1 072 690,0 |
1 612 702,0 |
1 443 680,0 |
2 226 013,0 |
2 757 160,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса |
||||||
Описание |
Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного |
||||||
Стратегическое направление |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество сельских |
еди- |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
Количество ярмарок и |
еди- |
1 |
1 |
1 |
|||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Охват территории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Количество субъектов |
су- |
50 000 |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
55 000 |
Количество проведенных |
еди- |
26 |
65 |
65 |
65 |
||
Количество обученных |
су- |
790 |
1300 |
1300 |
1300 |
||
Расходы на |
тыс. |
110 000,0 |
189 900,0 |
273 907,0 |
100 000,0 |
90 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
059 "Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Локализация и ликвидация |
очаг |
196 |
229 |
150-200 |
100-150 |
100-150 |
Хранение республиканского |
тыс. |
30-50 |
30-50 |
30-50 |
|||
Организация временных |
ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Мероприятия по ликвидации |
% |
100 |
|||||
Возмещение ущерба: |
|||||||
МРС: |
тыс. |
28,0- |
28,0- |
28,0- |
|||
КРС: |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
||||
Птиц: |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
||||
Продукты и сырье |
ед. |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
|||
Показатели |
Проведение ветеринарных |
очаг |
196 |
229 |
150-200 |
100-150 |
100-150 |
дезинфекции на временных |
ед. |
50 |
50 |
50 |
|||
Показатели |
Предотвращение заноса, |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Санация эпизоотических |
очаг |
196 |
229 |
150-200 |
100-150 |
100-150 |
Выплата владельцам |
|||||||
МРС: |
тыс. |
28,0- |
28,0- |
28,0- |
|||
КРС: |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
||||
Птиц: |
1,5-3,03 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
||||
Продукты и сырье |
ед. |
50-450 |
350-450 |
350-450 |
|||
Расходы на |
тыс. |
827 029,0 |
727 029,0 |
1 130 151,0 |
783 419,0 |
401 480,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
061 "Закуп зерна в государственные ресурсы" |
||||||
Описание |
Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн у |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Закуп зерна в |
тыс. |
409,8 |
до 650,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Показатели |
100 %-ный своевременный |
тыс. |
409,8 |
до 650,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Показатели |
Средняя стоимость 1 тонны |
тенге |
30 375 |
18 500 |
22 500 |
25 500 |
30 000 |
Показатели |
Наличие зерна |
тыс. |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
% обеспеченности |
% |
до 15 |
до 15 |
15 |
15 |
15 |
|
Наличие государственных |
тыс. |
409,8 |
до 650,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Доля зерна урожая |
% |
порядка |
порядка |
порядка |
порядка |
порядка |
|
Количество |
ед. |
967 |
не менее |
не менее |
не |
не |
|
Закуп зерна в |
сроки |
В уста- |
В уста- |
В уста- |
В уста- |
В уста- |
|
Расходы на |
тыс. |
11 829 382,0 |
11 178 000,0 |
11 250 000,0 |
12 750 000,0 |
15 000 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва |
||||||
Описание |
Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Объем зерна |
тыс. тонн |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Объем зерна |
тыс. тонн |
17,0 |
121,3 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
Показатели |
Количественно-качествен- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Средняя стоимость: |
тенге |
130,0- |
135,0 |
до 135 |
до 140 |
до 150 |
Перемещения 1 тонны |
тенге |
1200- |
до 2900 |
до 2400 |
до 2400 |
до 2500 |
|
Показатели результата |
% обеспеченности |
% |
до 15 |
до 15 |
15 |
15 |
15 |
Наличие зерна |
тыс. тонн |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Доля зерна урожая |
% |
порядка |
порядка |
порядка |
порядка |
порядка |
|
Хранение и перемещение |
сроки |
В уста- |
В уста- |
В уста- |
В уста- |
В уста- |
|
Расходы на |
тыс. |
821 315,9 |
1 153 300,0 |
850 800,0 |
852 500,0 |
920 700,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
064 "Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области |
||||||
Описание |
Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Разработка схем |
шт. |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наличие документа, |
шт. |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Расходы на |
тыс. |
158 278,0 |
160 933,0 |
123 072,0 |
49 430,0 |
21 023,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
065 "Составление государственного водного кадастра" |
||||||
Описание |
Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Обновление разделов |
Шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
наличие систематизирован- |
Шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на |
тыс. |
12 605,0 |
11 160,0 |
9 283,0 |
9 754,0 |
9 755,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
066 "Проведение природоохранных попусков" |
||||||
Описание |
Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
компенсационный |
Млн/ |
50 |
100 |
96,8 |
100 |
100 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
При затоплении |
озе- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
В период попуска |
тыс. |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
|
Расходы на |
тыс. |
171 000,0 |
425 500,0 |
486 200,0 |
530 000,0 |
530 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
067 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов |
||||||
Описание |
Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и |
||||||
Стратегическое направление |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
получены сертификаты соответствия лесных семян; |
шт. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Показатели |
проведение экспертиз по |
кол- |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Показатели |
средняя стоимость одной |
тыс. |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
Показатели |
определены посевные |
кг |
11200 |
11300 |
11500 |
11500 |
11500 |
Расходы на |
тыс. |
18 034,5 |
25 630,0 |
23 087,0 |
29 876,0 |
32 648,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, |
||||||
Описание |
Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
проведены на базе |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
выполнены мероприятия по |
га |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Показатели |
Обучение студентов |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Показатели |
Лесное хозяйства будет |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Показатели |
подготовлены новые кадры |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Расходы на |
тыс. |
29 881,9 |
31 893,0 |
31 402,0 |
31 693,0 |
35 887,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
069 "Формирование постоянной лесосеменной базы" |
||||||
Описание |
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
аттестация объектов |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
выращивание посадочного |
тыс. |
745 |
800 |
900 |
1000 |
1000 |
|
Показатели |
Лесное хозяйство будет |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Показатели |
Обеспечение |
тыс. |
745,0 |
800,0 |
900,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Показатели |
аттестованы объекты |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
выращен посадочный |
тыс. |
745 |
800 |
900 |
1000 |
1000 |
|
Расходы на |
тыс. |
51 743,0 |
111 637,0 |
70 178,0 |
82 550,0 |
87 727,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
070 "Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и |
||||||
Описание |
Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение |
тыс. |
407,4 |
609 |
548,8 |
548,8 |
882,5 |
Получение проектов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
13 |
1 |
|
Разработка научно |
шт. |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
Проведение учета |
тыс. |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
|
Подготовка биологическо- |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение научных |
отчет |
1 |
1 |
||||
Инвентаризация |
отчет |
1 |
1 |
||||
Кадастр, мониторинг и |
прог- |
1 |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Проведено лесоустройство |
тыс. |
407,4 |
609 |
407,4 |
548,8 |
882,5 |
Получены проекты |
шт. |
1 |
1 |
1 |
13 |
1 |
|
Разработаны научно |
шт. |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
Определена численность |
тыс. |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
|
На основе биологического |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Проведена инвентаризация |
отчет |
1 |
1 |
||||
Ведение Кадастра и |
прог- |
1 |
1 |
||||
Расходы на |
тыс. |
389 338,0 |
424 378,0 |
421 378,0 |
467 807,0 |
509 910,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
071 "Создание зеленой зоны города Астаны" |
||||||
Описание |
Создание зеленой зоны г. Астана |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Создание санитарной |
тыс. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели |
Расширена территория |
тыс. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели |
Ежегодное увеличение |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Показатели |
Произведены посадки |
тыс. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
1 641 435,0 |
1 764 701,0 |
1 850 951,0 |
2 000 151,0 |
2 180 165,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
072 "Авиаохрана леса" |
||||||
Описание |
Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Авиационная охрана |
тыс. |
5639 |
5639 |
5639 |
5639 |
5639 |
Показатели |
Территория |
тыс. |
5639,0 |
5639,0 |
5639,0 |
5639,0 |
5639,0 |
Показатели |
снижение среднего |
тыс. |
993,8 |
458,9 |
458,9 |
458,9 |
458,9 |
Показатели |
Площадь одного лесного |
га |
8,3 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
Расходы на |
тыс. |
833 094,0 |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1140 675,0 |
1 243 336,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
073 "Сохранение и восстановление численности сайги, редких и |
||||||
Описание |
Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального |
||||||
Задачи |
2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Площадь охраняемой |
тыс. |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
Показатели |
Полный охват охраняемой |
тыс. |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
Показатели |
Увеличение численности |
тыс. |
61 |
81 |
90 |
100 |
115 |
тугайный благородный |
голов |
375 |
375-385 |
385-395 |
395-400 |
400-410 |
|
кулан |
2000 |
2100 |
2100- |
2150- |
2200- |
||
джейран |
16096 |
16200 |
16200- |
16300- |
16400- |
||
архар |
11000 |
11500 |
11500- |
11520- |
11540- |
||
устюртский муфлон |
900 |
1000 |
1000- |
1010- |
1020- |
||
Показатели |
Увеличение численности |
тыс. |
61 |
81 |
90 |
100 |
115 |
тугайный благородный |
голов |
375 |
375-385 |
385-395 |
395-400 |
400-410 |
|
кулан |
2000 |
2100 |
2100- |
2150- |
2200- |
||
джейран |
16096 |
16200 |
16200- |
16300- |
16400- |
||
архар |
11000 |
11500 |
11500- |
11520- |
11540- |
||
устюртский муфлон |
900 |
1000 |
1000- |
1010- |
1020- |
||
Расходы на |
тыс. |
192 062,0 |
221 159,0 |
250 087,0 |
325 750,0 |
355 068,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
074 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства |
||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, стабильного |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество |
зда- |
12 |
7 |
6 |
3 |
3 |
Показатели |
Проведение |
зда- |
12 |
7 |
6 |
3 |
3 |
Показатели |
Влияние проведенного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение выполнения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
106 123,1 |
74 301,0 |
50 374,0 |
25 000,0 |
25 250,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
075 "Материально-техническое оснащение государственных учреждений |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение государственных учреждений |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Приобретение зданий и |
еди- |
6 |
1 |
|||
Количество оснащенных |
еди- |
20 |
1 |
7 |
2 |
3 |
|
Показатели |
Качественное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Повышение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение выполнения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
656 069,7 |
2 400,0 |
281 475,0 |
70 400,0 |
186 368,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
076 "Материально-техническое оснащение Министерства сельского |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение центрального аппарата и его |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, на |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество учреждений, |
еди- |
245 |
37 |
67 |
30 |
|
Показатели |
Качественное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Повышение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Обеспечение выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
381 377,1 |
78 129,0 |
76 899,0 |
77 667,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
077 "Погашение налоговой и иной задолженности" |
||||||
Описание |
Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств и |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Погашение налоговой и |
еди- |
8 |
1 |
|||
Показатели |
Своевременное |
% |
100 |
||||
Показатели |
Регистрация прекращения |
% |
100 |
||||
Расходы на |
тыс. |
66 165,0 |
543 574,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
079 "Увеличение уставного капитала республиканских государственных |
||||||
Описание |
Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Улучшение оснащенности |
Шт. |
90 |
120 |
120 |
||
Показатели |
Обеспечение надежной |
Кол. |
190 |
202 |
202 |
||
Показатели |
Своевременное |
Кол. |
190 |
202 |
202 |
||
Показатели |
Качественное и |
Кол. |
190 |
202 |
202 |
||
Расходы на |
тыс. |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
081 "Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение референтных |
исс- |
7715 |
7920 |
7950 |
8100 |
8250 |
Постоянный |
экс- |
40 |
40 |
42 |
44 |
45 |
|
Обеспечение хранения и |
штаммы |
95 |
389 |
405 |
415 |
425 |
|
Показатели |
Совершенствование |
иссл. |
3 |
5 |
6 |
||
Показатели |
Стабилизация |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Проведение референтных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Поддержание активности |
штамм |
26 |
113 |
118 |
123 |
125 |
|
Расходы на |
тыс. |
91 268,1 |
97 455,0 |
97 299,0 |
114 822,0 |
126 201,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
082 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Субсидирование развития семеноводства |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Объем |
тыс. |
6,5-9,5 |
6,5-9,5 |
7,0-10,0 |
7,5-10,5 |
8,0-11,0 |
Объем реализации |
тыс. |
60,0-70,0 |
57,0-67,0 |
60,0-70,0 |
60,0-70,0 |
65,0-75,0 |
|
Площади |
га |
25,0 |
5,86 |
13,59 |
25,3 |
8,74 |
|
Объем реализации |
тыс. |
1500,0- |
1500,0- |
1900,0- |
1900,0- |
1900,0- |
|
Показатели |
Количество сельхозто- |
ед. |
1500- |
1500-2000 |
1500- |
1500- |
1500- |
Показатели |
Средняя стоимость |
% от |
порядка |
порядка 60 |
порядка |
порядка |
порядка |
Показатели |
Доли используемых для |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Расходы на |
тыс. |
1 134 415,0 |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 087 532,0 |
2 270 416,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованного |
||||||
Стратегическое направление |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Реализация племенной |
жив. |
3012,1 |
2745,3 |
3800,0 |
4583,4 |
4583,4 |
свиней |
жив. |
1243,0 - 4572,0 |
1518,8 87,8 7667,7 |
1200,0 120,0 7841,6 |
1200,0 130,0 9735,3 |
1200,0 218,49 8992,7 |
|
Показатели |
Размер субсидий за 1 |
тенге |
|||||
КРС |
150 |
150 |
165 |
165 |
165 |
||
Лошадей, в том числе: |
100 300 |
100 300 |
110 330 |
110 330 |
110 330 |
||
верблюдов |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
||
Размер субсидий за |
290 |
1000 |
1100 |
1250 |
1350 |
||
Размер субсидий за 1 |
38 |
38 |
35 |
35 |
38 |
||
Показатели |
Увеличение удельного |
% |
5,5 |
5,5 |
7,5 |
8,5 |
10,0 |
Повышение продуктив- |
кг. шт. |
2320 200 |
2400 205 |
2450 208 |
2500 210 |
2550 215 |
|
Показатели |
За счет реализации по |
единиц |
34 |
40 |
40 |
45 |
48 |
Повысится |
% |
5 3,4 2,1 |
6 3,4 2,5 |
6,3 3,4 2,6 |
6,5 3,5 2,7 |
6,7 3,6 2,9 |
|
Расходы на |
тыс. |
1 879 495,0 |
2 497 397,0 |
2 497 397,0 |
2 949 597,0 |
2 949 597,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
084 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатель |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Удешевление стоимости |
||||||
дизельного топлива гербицидов протравителей семян |
тыс. |
1049,3 13962 2300 |
1157,4 14580,8 2307 |
1165,78 16151,2 2327 |
1165,78 16151,2 2327 |
1165,78 16151,2 2327 |
|
Показатели качества |
Повышение урожайности и качества зерна |
ц/га |
10,2 |
10,4 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
Показатели |
Удешевление стоимости |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Частичное удешевление |
% |
16 |
15,3 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
Увеличение объемов пшеница рис |
тыс. |
13500 |
13500 |
13750 |
13750 |
13750 |
|
Показатели |
Обеспечение |
млн. |
19,2 |
18,2 |
20,8 |
21,6 |
21,8 |
Расходы на |
тыс. |
12 805 000,0 |
16 262 831,0 |
16 593 560,0 |
16 593 560,0 |
16 593 560,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
085 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей |
||||||
Стратегическое направление |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество |
Коли- |
128 |
128 |
128 |
до 140 |
до 140 |
Показатели |
Процент водообеспеченности используемых орошаемых земель |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели |
Объем воды |
м3 |
9 897 002 |
8 394 715 |
до |
до |
|
Показатели |
Снижение стоимости |
% |
25-80 |
25-80 |
20-90 |
20-90 |
20-90 |
Расходы на |
тыс. |
775 036,0 |
1 358 101,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского |
||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8* |
Показатели |
Сумма выделенных |
тыс. |
125 |
182 186,0 |
692 593 |
8 212 384 |
|
Сумма выделенных |
тыс. |
60 729 |
422 594 |
229 906 |
|||
Показатели качества |
Максимальное выделение |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Увеличение охвата |
Кол- |
2 |
4 |
8 |
||
Показатели |
Количество участвующих |
число |
4 |
4 |
10 |
||
Количество участвующих |
кол- |
8 |
10 |
||||
Количество участвующих |
кол- |
4 |
4 |
5 |
6 |
||
Количество |
кол- |
50 |
85 |
||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
242 915,0 |
1 115 187,0 |
8 442 290,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
087 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Субсидирование отрасли плодоводства и виноградарства |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Размер площади |
га |
2 099,7 |
4 525,4 |
2 224,1 |
1 828,4 |
2 008,7 |
Размер площади |
га |
945,2 |
638,4 |
1 050,0 |
643,0 |
711,5 |
|
Урожайность плодовых |
ц/га |
50,4 |
- |
51,0 |
|||
Урожайность винограда |
ц/га |
50,0 |
- |
50,5 |
|||
Показатели |
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
425,5 |
425,5 |
495,9 |
495,9 |
495,9 |
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
212,9 |
212,9 |
350,6 |
350,6 |
350,6 |
|
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
|
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
|
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
0 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
|
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
0 |
81,2 |
81,2 |
81,2 |
81,2 |
|
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
85,9 |
85,9 |
|
Размер субсидий на 1 |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
162,9 |
162,9 |
|
Показатели |
Увеличение площадей |
тыс. |
37,0 |
38,2 |
39,0 |
40,0 |
41,0 |
Увеличение площадей |
тыс. |
11,3 |
11,9 |
11,9 |
12,2 |
12,5 |
|
Показатели |
% обеспеченности |
% |
44,9 |
- |
- |
46,4* |
54,6* |
% обеспеченности |
% |
48,9 |
- |
- |
55,7* |
67* |
|
Расходы на |
тыс. |
1 185 756,0 |
2 480 424,0 |
2 059 078,0 |
1 868 974,0 |
1 751 599,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Субсидируемый объем |
||||||
говядина |
тонн |
7171,3 |
20 081,5 |
16 080,4 |
16108,8 |
16833,4 |
|
свинина |
тонн |
3600,0 |
10103,1 |
10103,1 |
5781,0 |
6243,5 |
|
баранина |
тонн |
5555,5 |
877,2 |
2193,0 |
2193,0 |
||
шерсть |
тонн |
897,8 |
925,9 |
777,1 |
839,3 |
||
мясо птицы |
тонн |
22528,1 |
45 042,2 |
46285,7 |
46285,7 |
49616,3 |
|
молоко |
тонн |
123076,9 |
170 650,5 |
166666,7 |
136000,0 |
139144,2 |
|
товарное яйцо |
млн. |
1 441,1 |
1389,5 |
1389,5 |
1389,5 |
||
конины |
тонн |
488,9 |
488,9 |
488,9 |
|||
кумыс |
тонн |
322,6 |
322,6 |
322,6 |
|||
шубат |
тонн |
379,1 |
379,1 |
379,1 |
|||
Показатели |
Размер субсидий за |
тенге |
|||||
говядина |
125,5 |
134,5 |
138 |
138 |
138 |
||
свинина |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
шерсть |
142 |
162 |
162 |
162 |
|||
мясо птицы |
66 |
66 |
70 |
70 |
70 |
||
молоко |
6 |
12 |
15 |
20 |
20 |
||
товарное яйцо |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
||
баранина |
228 |
228 |
228 |
||||
конина |
225 |
225 |
225 |
||||
кумыс |
155 |
155 |
155 |
||||
шубат |
153 |
153 |
153 |
||||
Показатели |
Увеличение объемов мяса молока яйца |
тыс. |
880 5073,2 2494,7 |
925 5500 2900,0 |
950 5800 3150,0 |
980 6100 3210,0 |
1080 6300 3460,0 |
Увеличение удельного |
% |
19 |
21 |
21 |
23 |
25 |
|
Показатели |
Удельный вес |
% |
90,3 35 |
93 45 |
93 55 |
94 57 |
95 60 |
Расходы на |
тыс. |
3 739 656,0 |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
13 206 245,0 |
13 657 666,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
089 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Субсидирование отрасли хлопководства в соответствии с Законом |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной |
||||||
Задача |
1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество кип |
шт. |
480 387 |
341 564 |
341 564 |
563 787 |
563 787 |
Показатели |
Стоимость одной пробы |
тенге |
до 372,0 |
до 450,0 |
до 450,0 |
до 450,0 |
до 450,0 |
Показатели |
1) Повышение |
ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
2) Повышение |
ед. |
480 387 |
341 564 |
341 564 |
563 787 |
563 787 |
|
Показатели |
Рост доходности |
% |
до 5 |
до 5 |
до 5 |
до 5 |
до 5 |
Расходы на |
тыс. |
178 704,0 |
153 704,0 |
153 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
091 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Субсидирование 1 тонны удобрений (за исключением органических) |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Увеличения удобряемой |
тыс. |
2 500 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
|
Показатели |
Повышение качества |
% |
с 0,5 |
1,5 |
1,5 |
2 |
|
Показатели |
Повышение урожайности |
% |
с 1,5 |
1,5 |
1,5 |
2 |
|
Показатели |
Обеспечение |
тыс. |
130 |
180 |
200 |
220 |
|
Расходы по |
тыс. |
2 928 650,0 |
5 004 050,0 |
5 355 420,0 |
5 600 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
093 "Интегрированное управление водными ресурсами и повышение |
||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; |
||||||
Стратегическое |
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, |
||||||
Цель |
2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Создание базовой |
% разра- |
20 |
50 |
100 |
||
Проведение заседаний |
коли- |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Разработка новых |
коли- |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка методики |
коли- |
1 |
1 |
||||
Разработка методики |
коли- |
1 |
1 |
1 |
|||
Реализовать внедрение |
Коли- |
1 |
1 |
||||
Адаптирование евро- |
коли- |
1 |
1 |
||||
Проведение |
коли- |
1 |
1 |
1 |
|||
Расширение региональ- |
коли- |
1 |
1 |
||||
Проведение сравнитель- |
коли- |
1 |
|||||
Повышение потенциала |
коли- |
1 |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Создание базовой |
% разра- |
20 |
50 |
100 |
||
Проведение заседаний |
коли- |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Разработка новых |
% выпол- |
50 |
100 |
||||
Разработка методики |
% выпол- |
50 |
100 |
||||
Разработка методики |
% выпол- |
30 |
60 |
100 |
|||
Реализовать внедрение |
Коли- |
1 |
1 |
||||
Адаптирование |
% выпол- |
50 |
100 |
||||
Проведение |
% выпол- |
30 |
60 |
100 |
|||
Расширение |
% выпол- |
100 |
|||||
Проведение сравнитель- |
% выпол- |
50 |
100 |
||||
Повышение потенциала |
% выпол- |
30 |
60 |
100 |
|||
Расходы на |
тыс. |
123 500,0 |
197 785,0 |
215 586,0 |
234 989,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации |
||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление социальной |
||||||
Стратегическое |
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе |
||||||
Цель |
3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и |
||||||
Задача |
3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Потребность в специалистах |
чел. |
4 000 |
5 000 |
4 000 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Закрепление кадров |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
3 560 760,0 |
4 828 950,0 |
4 173 120,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается: |
||||||
Стратегическое |
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе |
||||||
Цель |
3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и |
||||||
Задача |
3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
Показатели |
Потребность в специалистах |
чел. |
6 738 |
4 000 |
5 000 |
4 000 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Закрепление кадров |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
611 264,0 |
502 463,0 |
681 419,0 |
588 874,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
096 "Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым |
||||||
Описание |
Частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задачи |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество предприятий по |
ед. |
156 |
179 |
179 |
179 |
|
Показатели |
Доля предприятий, |
% |
6,4 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
|
Показатели |
Количество привлеченных |
тенге |
7,8 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
|
Показатели |
Увеличение оборотных |
% |
114 118 |
115 120 |
118 125 |
120 130 |
|
Расходы на |
тыс. |
975 353,3 |
2 300 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
097 "Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу |
||||||
Описание |
Удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задачи |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Размер плавающей ставки |
% |
5,4 |
7,3 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
удешевление расходов |
тысяч |
3 555,0 |
4 369,0 |
1 579,0 |
||
Расходы на |
тыс. |
3 555,0 |
4 369,0 |
1 579,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
099 "Услуги по организации и проведению идентификации |
||||||
Описание |
Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе |
||||||
Задача |
1.1.2.Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Идентификация - МРС - Лошади, свиньи, верблюды |
млн. голов |
6,0- |
15,0- |
2,0- |
||
Приобретение и передача |
|||||||
- аппарат для биркования |
тыс. |
5,0- |
5,0- |
||||
- ветеринарного паспорта |
6,0- |
15,0- |
2,0- |
||||
- сканера для считывания |
2,5- |
||||||
- оргтехника и установка |
2,5- |
||||||
Показатели |
Учет поголовья животных: - МРС - Лошади, свиньи, верблюды |
млн. |
6,0- |
15,0- |
2,0- |
||
Показатели |
Контроль за перемещением |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Передача местным |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Идентификация - МРС - Лошади, свиньи, верблюды |
млн. |
6,0- |
15,0- |
2,0- |
|||
Расходы на |
тыс. |
2 665 767,0 |
2 332 779,0 |
695 044,0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
112 "Создание единой автоматизированной системы управления отраслями |
||||||
Описание |
Единая автоматизированная системы управления отраслями |
||||||
Стратегическое |
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их |
||||||
Цель |
1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение |
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество автоматизиро- |
единиц |
330 |
698 |
1073 |
1073 |
|
Показатели |
Интеграция с внешними |
единиц |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
Создание предпосылок для |
% |
30 |
100 |
|||
Показатели |
Количество разрабатываемых |
единиц |
7 |
5 |
3 |
||
Охват республики ЕАСУ |
% |
30 |
100 |
100 |
|||
Расходы на |
тыс. |
399 857,1 |
412 666,0 |
268 946,0 |
66 442,0 |
Приложение 4
к Стратегическому плану
Свод бюджетных расходов
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год (отчет) |
2009 год (план текущего) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Действующие программы, |
137 956 189,8 |
147 828 507,0 |
163 995 402,0 |
272 316 882,0 |
279 288 200,0 |
Текущие бюджетные |
71 186 623,1 |
92 369 286,0 |
101 306 412,0 |
118 628 600,0 |
123 512 087,0 |
Бюджетные программы |
66 769 566,7 |
55 582 581,0 |
62 688 990,0 |
153 688 282,0 |
155 776 113,0 |
2. Программы, предлагаемые |
0,0 |
5 026 043,0 |
94 529 365,0 |
0,0 |
0,0 |
Текущие бюджетные |
0,0 |
3 606 079,0 |
10 968 605,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные программы |
0,0 |
1 419 964,0 |
83 560 760,0 |
0,0 |
0,0 |
ВСЕГО расходов, из них: |
137 956 189,8 |
152 977 910,0 |
258 524 767,0 |
272 316 882,0 |
279 288 200,0 |
Текущие бюджетные |
71 186 623,1 |
95 975 365,0 |
112 275 017,0 |
118 628 600,0 |
123 512 087,0 |
Бюджетные программы |
66 769 566,7 |
57 002 545,0 |
146 249 750,0 |
153 688 282,0 |
155 776 113,0 |
3. Платные услуги: |
|||||
Поступления |
669 000,0 |
1 249 500,0 |
544 319,0 |
544 319,0 |
544 319,0 |
Расходы |
669 000,0 |
1 249 500,0 |
544 319,0 |
544 319,0 |
544 319,0 |
Приложение 5
к Стратегическому плану
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Стратегические направления, цели и |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стратегическое направление 1. |
91 864 190,5 |
94 564 383,0 |
190 034 458,0 |
208 887 606,0 |
210 784 911,0 |
Цель 1. Обеспечение продовольственной |
64 136 065,6 |
81 583 063,0 |
176 041 508,0 |
185 536 083,0 |
189 600 350,0 |
Задача 1.1.1 Повышение урожайности и |
42 038 146,0 |
51 781 891,0 |
134 882 272,0 |
142 162 866,0 |
147 843 716,0 |
084 - Целевые текущие трансферты |
12 805 000,0 |
16 262 831,0 |
16 593 560,0 |
16 593 560,0 |
16 593 560,0 |
091 - Целевые текущие трансферты |
0,0 |
2 928 650,0 |
5 004 050,0 |
5 355 420,0 |
5 600 000,0 |
082 - Целевые текущие трансферты |
1 134 415,0 |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 087 532,0 |
2 270 416,0 |
087 - Целевые текущие трансферты |
1 185 756,0 |
2 480 424,0 |
2 059 078,0 |
1 868 974,0 |
1 751 599,0 |
003 - Борьба с особо опасными |
2 456 591,6 |
2 655 710,0 |
2 934 066,0 |
3 183 462,0 |
3 438 139,0 |
022 - Методологические услуги по |
777 975,3 |
867 064,0 |
1 056 331,0 |
1 252 207,0 |
1 374 762,0 |
004 - Проведение лабораторного |
41 298,8 |
51 295,0 |
68 836,0 |
85 378,0 |
94 193,0 |
049 - Локализация и ликвидация |
832 351,0 |
898 326,0 |
1 043 505,0 |
915 041,0 |
988 161,0 |
005 - Определение сортовых и посевных |
215 998,2 |
235 531,0 |
256 630,0 |
256 630,0 |
256 630,0 |
013 - Услуги по сортоиспытанию |
120 770,3 |
142 857,0 |
182 282,0 |
192 928,0 |
217 514,0 |
001 - Формирование и реализация |
6 684 130,7 |
8 349 844,0 |
8 797 836,0 |
10 883 465,0 |
12 061 391,0 |
074 - Капитальный ремонт зданий, |
106 123,1 |
74 301,0 |
50 374,0 |
25 000,0 |
25 250,0 |
075 - Материально-техническое |
656 069,7 |
2 400,0 |
281 475,0 |
70 400,0 |
186 368,0 |
076 - Материально-техническое |
381 377,1 |
0,0 |
78 129,0 |
76 899,0 |
77 667,0 |
080 - Капитальный ремонт зданий, |
128 388,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
077 - Погашение налоговой и иной |
0,0 |
66 165,0 |
543 574,0 |
0,0 |
0,0 |
061 - Закуп зерна в государственные |
11 829 382,0 |
11 178 000,0 |
11 250 000,0 |
12 750 000,0 |
15 000 000,0 |
062 - Хранение и перемещение зерна |
821 315,9 |
1 153 300,0 |
850 800,0 |
852 500,0 |
920 700,0 |
002 - Сохранение мелиоративного |
152 066,5 |
164 840,0 |
166 283,0 |
200 668,0 |
221 627,0 |
085 - Целевые текущие трансферты |
775 036,0 |
1 358 101,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
014 - Усовершенствование |
0,0 |
1 128,0 |
515 593,0 |
4 450 464,0 |
5 703 401,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
934 100,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
023 - Кредитование АО "Национальный |
0,0 |
0,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
Задача 1.1.2 Повышение продуктивности |
20 720 001,6 |
27 456 803,0 |
35 060 506,0 |
37 276 066,0 |
35 617 860,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
5 270 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
083 - Целевые текущие трансферты |
1 879 495,0 |
2 497 397,0 |
2 497 397,0 |
2 949 597,0 |
2 949 597,0 |
088 - Целевые текущие трансферты |
3 739 656,0 |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
13 206 245,0 |
13 657 666,0 |
011 - Строительство, реконструкция и |
1 999 005,3 |
1 681 005,0 |
919 699,0 |
1 223 671,0 |
0,0 |
081 - Мониторинг, референция, |
91 268,1 |
97 455,0 |
97 299,0 |
114 822,0 |
126 201,0 |
052 - Диагностика заболеваний |
2 370 625,0 |
4 282 425,0 |
4 698 725,0 |
4 698 725,0 |
4 698 725,0 |
053 - Противоэпизоотические |
4 542 923,2 |
6 504 912,0 |
1 768 630,0 |
1 918 789,0 |
2 072 738,0 |
059 - Ликвидация очагов острых и |
827 029,0 |
727 029,0 |
1 130 151,0 |
783 419,0 |
401 480,0 |
099 - Услуги по организации и |
0,0 |
0,0 |
2 665 767,0 |
2 332 779,0 |
695 044,0 |
015 - Целевые текущие трансферты |
0,0 |
0,0 |
2 648 300,0 |
2 255 361,0 |
2 255 361,0 |
009 - Целевые текущие трансферты |
0,0 |
0,0 |
5 504 538,0 |
7 792 658,0 |
8 761 048,0 |
Задача 1.1.3 Устойчивое развитие и |
1 377 918,0 |
2 344 369,0 |
6 098 730,0 |
6 097 151,0 |
6 138 774,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
353 059,3 |
0,0 |
1 037 151,0 |
1 037 151,0 |
1 078 774,0 |
051 - Субсидирование систем |
45 950,4 |
40 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
096 - Субсидирование ставки |
975 353,3 |
2 300 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
097 - Возмещение ставки |
3 555,0 |
4 369,0 |
1 579,0 |
0,0 |
0,0 |
Цель 2. Развитие национальных |
12 280 267,1 |
6 354 716,0 |
6 347 799,0 |
7 122 128,0 |
9 988 684,0 |
Задача 1.2.1 Производство |
9 098 044,7 |
630 504,0 |
616 553,0 |
716 553,0 |
674 930,0 |
089 - Целевые текущие трансферты |
178 704,0 |
153 704,0 |
153 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
8 919 340,7 |
476 800,0 |
462 849,0 |
462 849,0 |
421 226,0 |
Задача 1.2.2 Обеспечение ускоренного |
3 182 222,4 |
5 724 212,0 |
5 731 246,0 |
6 405 575,0 |
9 313 754,0 |
048 - Увеличение уставного капитала |
400 000,0 |
2 981 121,0 |
2 543 886,0 |
2 793 376,0 |
5 636 677,0 |
035 - Создание Казахстанско- |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
007 - Строительство и реконструкция |
62 109,2 |
20 686,0 |
217 972,0 |
226 569,0 |
0,0 |
019 - Методологические услуги в |
14 909,7 |
17 052,0 |
17 658,0 |
21 387,0 |
23 625,0 |
055 - Государственные премии в |
520,5 |
670,0 |
809,0 |
809,0 |
809,0 |
042 - Прикладные научные исследования |
2 704 683,0 |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
3 213 434,0 |
3 502 643,0 |
Цель 3. Развитие современной |
15 447 857,8 |
6 626 604,0 |
7 645 151,0 |
16 229 395,0 |
11 195 877,0 |
Задача 1.3.1 Развитие обслуживающей |
9 371 697,8 |
5 126 785,0 |
6 504 000,0 |
15 127 793,0 |
10 094 275,0 |
021 - Агрохимическое и |
45 241,0 |
38 140,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
063 - Научно-методические услуги по |
112 876,3 |
123 360,0 |
|||
057 - Информационное обеспечение |
110 000,0 |
189 900,0 |
273 907,0 |
100 000,0 |
90 000,0 |
112 - Создание единой |
399 857,1 |
412 666,0 |
268 946,0 |
66 442,0 |
0,0 |
046 - Нормативно-методическое |
143 590,2 |
100 527,0 |
100 527,0 |
45 200,0 |
59 720,0 |
050 - Поддержка страхования в |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
7 313 200,0 |
2 200 000,0 |
2 910 000,0 |
3 996 843,0 |
7 042 154,0 |
016 - Постприватизационная поддержка |
74 243,2 |
106 575,0 |
246 512,0 |
105 764,0 |
0,0 |
056 - Повышение конкурентоспособности |
1 072 690,0 |
1 612 702,0 |
1 443 680,0 |
2 226 013,0 |
2 757 160,0 |
086 - Кредитование проекта по |
0,0 |
242 915,0 |
1 115 187,0 |
8 442 290,0 |
0,0 |
Задача 1.3.2 Техническое и |
6 076 160,0 |
1 499 819,0 |
1 141 151,0 |
1 101 602,0 |
1 101 602,0 |
006 - Возмещение ставки |
118 645,8 |
79 098,0 |
39 549,0 |
0,0 |
0,0 |
047 - Государственный учет и |
132 914,2 |
120 721,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
5 824 600,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 00 000,0 |
Стратегическое направление 2. |
43 270 999,3 |
56 802 263,0 |
62 427 086,0 |
55 918 907,0 |
61 741 295,0 |
Цель 1. Обеспечение сохранения, |
7 671 162,2 |
8 496 910,0 |
10 680 668,0 |
9 755 275,0 |
10 327 166,0 |
Задача 2.1.1 Увеличение лесистости |
3 244 316,0 |
3 985 140,0 |
5 876 383,0 |
4 592 004,0 |
4 928 925,0 |
067 - Экспертиза качества лесных |
18 034,5 |
25 630,0 |
23 087,0 |
29 876,0 |
32 648,0 |
068 - Обеспечение охраны, защиты и |
29 881,9 |
31 893,0 |
31 402,0 |
31 693,0 |
35 887,0 |
069 - Формирование постоянной |
51 743,0 |
111 637,0 |
70 178,0 |
82 550,0 |
87 727,0 |
070 - Лесоохотоустройство и |
389 338,0 |
424 378,0 |
421 378,0 |
467 807,0 |
509 910,0 |
071 - Создание зеленой зоны города |
1 641 435,0 |
1 764 701,0 |
1 850 951,0 |
2 000 151,0 |
2 180 165,0 |
072 - Авиаохрана леса |
833 094,0 |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 140 675,0 |
1 243 336,0 |
044 - Сохранение лесов и увеличение |
280 789,6 |
592 310,0 |
2 475 570,0 |
839 252,0 |
839 252,0 |
Задача 2.1.2 Сохранение, |
3 579 693,2 |
3 958 843,0 |
3 869 080,0 |
4 176 200,0 |
4 396 199,0 |
040 - Обеспечение сохранения и |
3 109 064,8 |
3 562 618,0 |
3 528 521,0 |
3 788 888,0 |
4 041 131,0 |
073 - Сохранение и восстановление |
192 062,0 |
221 159,0 |
250 087,0 |
325 750,0 |
355 068,0 |
008 - Строительство объектов |
278 566,4 |
175 066,0 |
90 472,0 |
61 562,0 |
0,0 |
Задача 2.1.3 Обеспечение охраны, |
847 153,0 |
552 927,0 |
935 205,0 |
987 071,0 |
1 002 042,0 |
037 - Государственный учет и кадастр |
124 043,0 |
119 772,0 |
132 603,0 |
144 538,0 |
157 547,0 |
038 - Воспроизводство рыбных ресурсов |
723 110,0 |
433 155,0 |
802 602,0 |
842 533,0 |
844 495,0 |
Цель 2. Регулирование использования |
35 525 931,9 |
48 305 353,0 |
51 746 418,0 |
46 163 632,0 |
51 414 129,0 |
Задача 2.2.1 Внедрение принципов |
0,0 |
123 500,0 |
197 785,0 |
215 586,0 |
234 989,0 |
093 - Интегрированное управление |
0,0 |
123 500,0 |
197 785,0 |
215 586,0 |
234 989,0 |
Задача 2.2.2 Охрана и рациональное |
341 883,0 |
597 593,0 |
618 555,0 |
589 094,0 |
560 778,0 |
064 - Разработка схем, |
158 278,0 |
160 933,0 |
123 072,0 |
49 340,0 |
21 023,0 |
065 - Составление государственного |
12 605,0 |
11 160,0 |
9 283,0 |
9 754,0 |
9 755,0 |
066 - Проведение природоохранных |
171 000,0 |
425 500,0 |
486 200,0 |
530 000,0 |
530 000,0 |
Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной |
7 387 448,3 |
12 126 339,0 |
19 085 067,0 |
14 789 600,0 |
9 272 079,0 |
012 - Регулирование русла реки |
35 969,0 |
78 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
027 - Регулирование русла реки |
324 728,3 |
507 704,0 |
209 655,0 |
0,0 |
0,0 |
028 - Водоснабжения и санитария |
73 905,2 |
||||
031 - Реконструкция гидротехнических |
1 064 587,0 |
5 889 011,0 |
11 296 940,0 |
8 354 055,0 |
3 450 397,0 |
032 - Развитие объектов охраны |
0,0 |
340 649,0 |
783 178,0 |
1 425 775,0 |
3 249 693,0 |
034 - Эксплуатация республиканских |
1 980 141,0 |
1 760 041,0 |
2 267 790,0 |
2 359 623,0 |
2 571 989,0 |
039 - Целевые трансферты на развитие |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
041 - Реабилитация и управление |
2 694 643,6 |
2 344 220,0 |
3 264 604,0 |
1 519 430,0 |
0,0 |
054 - Капитальный ремонт и |
713 474,2 |
493 414,0 |
550 000,0 |
417 817,0 |
0,0 |
079 - Увеличение уставного капитала |
0,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
0,0 |
Задача 2.2.4 Устойчивое развитие |
27 870 505,8 |
35 457 921,0 |
31 845 011,0 |
30 569 352,0 |
41 346 283,0 |
010 - Целевые текущие трансферты |
1 761 364,0 |
2 176 334,0 |
2 868 600,0 |
2 870 012,0 |
3 157 013,0 |
017 - Целевые трансферты на развитие |
19 158 672,0 |
22 998 170,0 |
20 212 113,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
029 - Строительство и реконструкция |
6 950 469,8 |
10 283 417,0 |
8 764 298,0 |
8 699 340,0 |
19 189 270,0 |
Стратегическое направление 3. |
2 821 000,0 |
1 611 264,0 |
6 063 223,0 |
7 510 369,0 |
6 761 994,0 |
Цель 1. Создание нормальных условий |
2 821 000,0 |
161 1264,0 |
6 063 223,0 |
7 510 369,0 |
6 761 994,0 |
Задача 3.1.1 Устойчивое развитие |
0,0 |
611 264,0 |
4 063 223,0 |
5 510 369,0 |
4 761 994,0 |
094 - Бюджетные кредиты местным |
0,0 |
0,0 |
3 560 760,0 |
4 828 950,0 |
4 173 120,0 |
095 - Целевые текущие трансферты |
0,0 |
611 264,0 |
502 463,0 |
681 419,0 |
588 874,0 |
Задача 3.1.2 Обеспечение доступа |
2 821 000,0 |
1 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
043 - Увеличение уставного капитала |
2 821 000,0 |
1 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
Итого бюджет Министерства сельского |
137 956 189,8 |
152 977 910,0 |
258 524 767,0 |
272 316 882,0 |
279 288 200,0 |