В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2008 год:
Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан согласно
приложениям 8
,
9,
10,
11,
12.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007 года N 1224
104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности Премьер-Министра
Республики Казахстан"
на 2008 год
1. Стоимость:
1600489 тысяч тенге (один миллиард шестьсот миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";
Указ
Президента Республики Казахстан от 29 марта 2007 года N 304 "О некоторых мерах по дальнейшему проведению административной реформы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
организация обеспечения деятельности Премьер-Министра по руководству деятельностью Правительства Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
информационно-аналитическое, правовое, протокольное, документационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код про-
|
Код под-
|
Наимено-
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки реали-
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Обеспе-
|
|
|
|
2 |
|
001 |
Аппарат
|
Содержание
|
В те-
|
Государ-
|
3 |
|
007 |
Повышение
|
Приобретение
|
В те-
|
ГУ "Канце-
|
4 |
|
009 |
Мате-
|
Материально-
|
В те-
|
ГУ "Канце-
|
5 |
|
017 |
Обес-
|
Приобретение расходных материалов, вычислительной техники и
|
В те-
|
ГУ "Канце-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Обеспечение деятельности Премьер-Министра по руководству деятельностью Правительства Республики Казахстан.
Повышение профессионального уровня - 10 человек.
Обучение государственному языку - 48 человек.
Обучение английскому языку - 24 человека.
Конечный результат:
Эффективная деятельность государственных исполнительных органов, направленная на реализацию проводимой государственной политики.
Финансово-экономический результат:
Оптимизация и эффективность расходования средств республиканского бюджета.
Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего - 60,0 тыс. тенге.
Средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего - 36,0 тыс. тенге.
Средние затраты на обучение английскому языку одного государственного служащего - 21,0 тыс. тенге.
Своевременность:
Своевременное выполнение в течение года запланированных мероприятий и поставленных задач.
Качество:
Качественное выполнение мероприятий с учетом установленных сроков для достижения цели и задач возложенных на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.
Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями;
20 % доля государственных служащих, которые могут быть назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации;
30 % доля государственных служащих, которые перейдут на делопроизводство на государственном языке после прохождения курсов обучения государственному языку;
30 % доля государственных служащих, которые будут работать с документами на английском языке после прохождения курсов обучения английскому языку.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007 года N 1224
104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Организация и обеспечение информационной безопасности
в государственных органах"
на 2008 год
1. Стоимость:
91600 тысяч тенге (девяносто один миллион шестьсот тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2000 года N 390-16 "Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года N 435 "О создании государственного учреждения "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение информационной безопасности в государственных органах и учреждениях посредством технической защиты информации и подготовки квалифицированных кадров.
5. Задачи бюджетной программы:
минимизация количества технических каналов утечки информации посредством обеспечения государственных органов техническими средствами защиты информации; увеличение количества подготовленных квалифицированных специалистов в области информационной безопасности в государственных органах и учреждениях.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Организация
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Центр по
|
1) Содержание
|
В течение года |
Госу-
|
3 |
|
101 |
Центр
|
1) Содержание
|
В
|
Госу-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Минимизация количества технических каналов утечки информации посредством обеспечения государственных органов техническими средствами защиты информации.
Увеличение количества подготовленных квалифицированных специалистов в области информационной безопасности в государственных органах и учреждениях.
Конечный результат:
Обеспечение информационной безопасности в государственных органах.
Финансово-экономический результат:
Оптимизация и эффективность расходования средств республиканского бюджета.
Своевременность:
Своевременное выявление технических каналов утечки информации в государственных органах и их устранение, а также повышение профессионального уровня специалистов в области информационной безопасности.
Качество:
Предупреждение утечки информации в государственных органах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007 года N 1224
104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Обеспечение фельдъегерской связью
государственных учреждений"
на 2008 год
1. Стоимость:
414154 тысячи тенге (четыреста четырнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2004 года N 1042 дсп "Об утверждении Положения о Государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан";
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение правительственной курьерской связью государственных органов и государственных учреждений с соблюдением защиты государственных секретов.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение оперативной доставки специальных отправлений.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код про-
|
Код под-
|
Наименование программы (под-
|
Мероприятия по реализации программы (подпрограмм) |
Сроки реали-
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Обеспечение
|
1) Содержание
|
В
|
Рес-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Обеспечение оперативной доставки специальных отправлений.
Конечный результат:
Своевременная и полная доставка корреспонденции и грузов с соблюдением режима секретности.
Финансово-экономический результат:
Оптимизация и эффективность расходования средств республиканского бюджета.
Своевременность:
Своевременная доставка корреспонденции и грузов.
Качество:
Доставка корреспонденции и грузов в полном объеме с соблюдением режима секретности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007 года N 1224
104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
019 "Формирование уставного капитала АО "Национальный аналитический
центр при Правительстве и Национальном банке Республики Казахстан""
на 2008 год
1. Стоимость:
1000000 тысяч тенге (один миллиард тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Постановление
Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2007 года N 762 "О создании акционерного общества "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
содействие социально-экономическому развитию страны.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение деятельности института по изучению актуальных вопросов государственного управления, повышения производительности и конкурентоспособности, вопросов финансовой стабильности, эффективности регуляторной деятельности государственных органов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
019 |
|
Формирование
|
Формирование
|
Январь-
|
Канцелярия
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Обеспечение деятельности АО "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республики Казахстан".
Конечный результат:
Институциональное укрепление информационно-аналитической функции государственных органов.
Финансово-экономический результат:
Формирование уставного капитала АО "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республики Казахстан" в объеме 1 000 000 тысяч тенге.
Своевременность:
Выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, в том числе в соответствии с планом финансирования.
Качество:
Обеспечение эффективного функционирования института.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007 года N 1224
104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
020 "Изучение актуальных проблем государственного управления"
на 2008 год
1. Стоимость:
1000000 тысяч тенге (один миллиард тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 6 декабря 2007 года "О республиканском бюджете на 2008 год".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
содействие социально-экономическому развитию страны.
5. Задачи бюджетной программы:
выполнение проектно-аналитических работ/исследований по актуальным вопросам государственного управления, повышения производительности и конкурентоспособности секторов экономики, вопросов финансовой стабильности и эффективности регуляторной деятельности государственных органов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
020 |
|
Изучение
|
Проведение
|
Январь-
|
Канцелярия
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы
:
Прямой результат:
Проектно-аналитические работы/исследования по актуальным вопросам государственного управления.
Конечный результат:
Повышение информированности государственных органов по актуальным вопросам государственного управления и выработка конкретных рекомендаций по вопросам социально-экономической политики государства.
Финансово-экономический результат:
Обеспечение дополнительного роста валового внутреннего продукта в размере 0,05 % за счет повышения эффективности проводимой государством социально-экономической политики, что выразится в отдаче инвестиций в соотношении 1/5.
Своевременность:
Выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, в том числе в соответствии с планом финансирования.
Качество:
Обеспечение уровня качества исследований в соответствии с требованиями заказчика.