Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 116 бабының 5 тармағына , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 27 тамыздағы "Облыстық мәслихаттың 2007 жылғы 11 желтоқсандағы "2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" N 3/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" N 7/89 шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 (N 11-1-72 тіркелген, 2007 жылы 27 желтоқсандағы N 213-214 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 18 ақпандағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 6/49 шешіміне (N 11-1-78 тіркелген 2008 жылы 15 наурыздағы N 43 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 22 мамырдағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 9/88 шешіміне (N 11-1-83 тіркелген, 2008 жылы 7 маусымдағы N 88 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 16 шілдедегі "қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 10/99 шешіміне (N 11-1-88 тіркелген, 2008 жылы 29 шілдедегі N 116 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2008 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 10 188 915 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 7 558 026 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 242 263 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 1 149 700 мың теңге;
трансферттердің түсімдері - 1 238 926 мың теңге;
2) шығындар - 10 637 258 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 448 363 мың теңге;
4) таза бюджеттік несиелендіру - 0 теңге;
5) қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 109 900 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 109 900 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығы (профициті) - 558 263 мың теңге;
7) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) - 558 263 мың теңге".
2 тармақтағы:
бірінші абзацтағы "18,5" саны "20,6" санымен ауыстырылсын;
бесінші абзацтағы "ұсталмайтын" сөзі "ұсталатын" сөзімен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
"шетел азаматтардың табысынан, төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы - 100 пайыз".
3 тармақ:
келесі мазмұндағы 2-1) тармақшасымен толықтырылсын:
"2-1) ай сайынғы қосымша үстемақы:
облыстық маңыздағы дербес зейнеткерлерге 1 айлық есептік көрсеткіш көлемінде;
қаланың құрметті азаматтарының, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектерінің үй ішіндегі электр қондырғыларының қызмет етуіне 58 теңге;
4 тармақша келесі мазмұндағы он сегізінші абзацпен толықтырылсын:
"қала күніне: қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде";
келесі мазмұндағы 4-1) тармақшасымен толықтырылсын:
4-1) бір жолғы материалдық көмек:
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне, Чернобыль АЭС мүгедектеріне тіс протездерін дайындауға 10 000 теңгеге дейін;
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне-таңдауы бойынша облыстық қоғамдық-саяси газеттің бір түріне жазылу үшін мерзімді баспасөзге жылдық жазылу құны;
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне амбулаториялық ем алу кезінде дәрі-дәрмек сатып алуға 5000 теңге көлемінде;
аз қамтылған азаматтар мен аса мүжәлсіз азаматтардың басына қиын жағдай туғанда, қалалық бюджеттің қаражатынан берілетін біржолғы материалдық көмек".
2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.
Сессия төрағасы Қалалық мәслихат хатшысы
С. Токмашов Ж. Матаев
"КЕЛІСІЛДІ":
"Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі" ММ бастығы
__________ А.Н. Ким
2 қыркүйек 2008 жыл
Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 2 қыркүйектегі
N 12/115 шешіміне
1-қосымша
2008 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты |
Сыныбы |
Ішкі сыныбы |
Атауы |
сомасы, |
1. КІРІСТЕР |
10 188 915 |
|||
1 |
Салықтық түсімдер |
7 558 026 |
||
01 |
Табыс салығы |
2 412 575 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
2 412 575 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
1 696 965 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 696 965 |
||
04 |
Меншікке салынатын салық |
2 878 029 |
||
1 |
Мүлікке салынатын салық |
1 900 207 |
||
3 |
Жер салығы |
650 112 |
||
4 |
Көлік құралдарына салынатын салық |
327 710 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар |
365 396 |
||
2 |
Акциздер |
50 896 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
191 116 |
||
4 |
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым |
123 384 |
||
08 |
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алынатын міндетті төлемдер |
205 061 |
||
1 |
Мемлекеттік баж |
205 061 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
242 263 |
||
01 |
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер |
32 362 |
||
1 |
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсірілімдері |
12 010 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
20 352 |
||
02 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер |
2 712 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер |
2 712 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
42 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мемлекеттік сатып-алу ұйымдастыруын өткізгеннен түсетін ақша түсімдері |
42 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар |
195 461 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар |
195 461 |
||
06 |
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері |
11 686 |
||
1 |
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері |
11 686 |
||
3 |
Негізгі капитал сатудан түсірілімдері |
1 149 700 |
||
01 |
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату |
304 449 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату |
304 449 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
845 251 |
||
1 |
Жерді сату |
777 971 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
67 280 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
1 238 926 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
1 238 926 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
1 238 926 |
Функционалдық |
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
Бағдарлама |
Атауы |
Сомасы, |
2. ШЫҒЫНДАР |
10 637 278 |
|||
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету |
157 550 |
||
112 |
Қалалық мәслихат |
9 656 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
9 656 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
96 355 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
92 349 |
||
008 |
Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік біліктілікке оқыту |
3 543 |
||
116 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
463 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
9 961 |
||
001 |
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
9 961 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
29 053 |
||
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
15 024 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
1 000 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
9 929 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
3 100 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
12 525 |
||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 525 |
||
2 |
Қорғаныс |
7 978 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
7 978 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
7 978 |
||
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі |
73 473 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
73 473 |
||
021 |
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану |
73 473 |
||
4 |
Білім беру |
4 855 833 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
4 613 253 |
||
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
15 596 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
3 072 503 |
||
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
4 500 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу |
25 146 |
||
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
139 115 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларды, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу |
10 885 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 240 529 |
||
010 |
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу |
104 979 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
242 580 |
||
002 |
Білім беру объектілерін дамыту |
242 580 |
||
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
388 059 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
301 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
301 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
351 848 |
||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
34 002 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
27 783 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
26 000 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
8 799 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
164 989 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
3 590 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
696 |
||
012 |
Ақпараттық жүйелер құру |
1 092 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
30 308 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
38 932 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
8 424 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
7 233 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
35 910 |
||
008 |
Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау |
35 910 |
||
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 283 621 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
14 903 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
2 181 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
5 347 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
5 375 |
||
014 |
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
2 000 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
2 080 576 |
||
003 |
Тұрғын үй салу |
697 561 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
687 902 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту |
122 463 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
571 155 |
||
007 |
Көркейту объектілерін дамыту |
1 495 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 188 142 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
140 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі |
13 900 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
113 160 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
274 751 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
9 019 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
777 172 |
||
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
280 949 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
257 912 |
||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
5 012 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
212 565 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
40 335 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
10 938 |
||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
10 938 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
12 099 |
||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 312 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу |
4 539 |
||
007 |
Облыстық спорт жарыстарында спорттың әр түрлері бойынша ауданның (облыс маңызы бар қаланың) құрама топтарының мүшелерін дайындау және қатыстыру |
3 248 |
||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
821 492 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
821 492 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені |
821 492 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
19 753 |
||
462 |
Ауыл шаруашылық бөлімі |
3 037 |
||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
3 037 |
||
463 |
Жер қатынастар бөлімі |
16 716 |
||
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
10 171 |
||
004 |
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру |
5 831 |
||
006 |
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру |
714 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
76 859 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
12 472 |
||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 472 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
64 387 |
||
001 |
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 287 |
||
003 |
Елді мекендер құрылысының бас жоспарларын әзірлеу |
52 100 |
||
12 |
Көлік және коммуникациялар |
484 447 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
484 447 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
207 648 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
276 799 |
||
13 |
Басқалар |
186 125 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
29 700 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық - экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
29 700 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
110 716 |
||
001 |
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету |
4 878 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
105 838 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
28 576 |
||
012 |
Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
28 576 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
17 133 |
||
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
17 133 |
||
15 |
Трансферттер |
1 139 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
1 139 |
||
006 |
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 139 |
||
3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО |
-448 363 |
|||
4. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ |
0 |
|||
5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
109 900 |
|||
Қаржылық активтерді сатып алу |
109 900 |
|||
13 |
Басқалар |
109 900 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
109 900 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
109 900 |
||
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-558 263 |
|||
7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
558 263 |