Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы мәслихатының 2008 жылғы 18 ақпандағы N 6/49 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінің Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2008 жылғы 11 наурызда N 11-1-78 тіркелді.

      Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" және 2007 жылғы 6 желтоқсандағы N 8-IV 2008 жылға арналған "Республикалық бюджет туралы" Заңдарына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы 2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы N 5/34 (N 11-1-72 тіркелген, 2007 жылы 27 желтоқсандағы N№213-214 "Маңғыстау" газетінде және 2007 жылы 27 желтоқсандағы N 217-218 "Огни Мангистау" газетінде жарияланған) шешіміне төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      2008 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 8 671 776 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 6 487 351 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 269 567 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 676 950 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері - 1 237 908 мың теңге;
      2) шығындар - 9 178 139 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 506 363 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру - 0 теңге;
      5) қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 51 900 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 51 900 мың теңге;
      6) бюджеттің тапшылығы - 558 263 мың теңге;
      7) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) - 558 263 мың теңге.

      2 тармақтағы:
      1 абзацтағы "8,9" саны "18,7" санымен ауыстырылсын;
      4 абзацтағы "7,1" саны "13,9" санымен ауыстырылсын.
      3 тармақтағы 4 тармақша алынып тасталсын.
      4 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      4. Ауылдық елді мекендерде жұмыс жасайтын білім берудің мемлекеттік ұйымдарының педагогикалық қызметкерлеріне, денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдарының медициналық және фармацевт жұмысшыларына,әлеуметтік қамту мемлекеттік ұйымдарының жұмысшыларына, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының жұмысшыларына 25 пайыз көтеріңкі жалақы (тарифтік мөлшерлемелер) белгіленсін.
       Келесі мазмұндағы 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 тармақтарымен толықтырылсын:
      4-1. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке қазақстан Республикасындағы білім дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 102 420 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
      мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелерінде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға - 5 541 мың теңге;
      мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесінде интерактивті оқыту жүйесін енгізуге - 96 879 мың теңге".
      4-2. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте күнкөріс минимумы деңгейінің өсуіне байланысты әлеуметтік аядағы шараларды іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 10 000 мың теңге 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге - 13 500 мың теңге.
      4-3. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іcкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 999 000 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер және бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорынан тұрғын-үй салуға - 215 000 мың теңге;
      100 мектеп және 100 аурухана жобасы аясында білім беру және денсаулық сақтау қызметкерлеріне тұрғын-үй салуға және оны сатып алуға қала бюджетін несиелендіруге - 200 000 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және абаттандыруға - 584 000 мың теңге.
      4-4. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға және мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік біліктілікке оқытуға 2 988 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде.
      электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға - 463 мың теңге;
      мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік біліктілікке оқытуға - 2 525 мың теңге.
      4-5. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаты есебінен "Мектеп ауласы" жобасының 1 кезеңін іске асыруға 320 000 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер қаралғаны ескерілсін.
      4-6. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) "нөлдік" ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұғындарға пәтер сатудан 300 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін. Қайтқан қаражат мыналарға:
      50 000 мың теңге теңге - қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге;
      250 000 мың теңге - 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын-үй Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) "нөлдік" ставкасы арқылы тұрғын-үй салуға бағытталады.

      5 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      5. Қала әкімдігінің резерві 33 000 мың теңге көлемінде бекітілсін.

      7-тармақтағы 2-қосымша осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес, жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Сессия төрағасы                        Ж. Доспаев

      Қалалық мәслихат хатшысы               Ж. Матаев

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімінің бастығы
      ______________А.Н.Ким
      18 ақпан 2008 жыл

                                      Қалалық мәслихаттың шешіміне
                                    2008 жылғы 18 ақпандағы N 6/49
                                               1-қосымша

2008 жылға арналған қалалық бюджет

Сана-
ты

Сыны-
бы

Ішкі
сыны-
бы

Атауы

сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

8 671 776

1



Салықтық түсімдер

6 487 351


01


Табыс салығы

2 035 861



2

Жеке табыс салығы

2 035 861


03


Әлеуметтік салық

1 301 075



1

Әлеуметтік салық

1 301 075


04


Меншікке салынатын салық

2 652 207



1

Мүлікке салынатын салық 

1 849 207



3

Жер салығы

475 266



4

Көлік құралдарына салынатын
салық

327 710



5

Бірыңғай жер салығы

24


05


Тауарларға, жұмыстарға және қыз-
меттер көрсетуге  салынатын ішкі
салықтар

359 452



2

Акциздер

61 560



3

Табиғи және басқа ресурстарды
пайдаланғаны үшін түсетін
түсімдер

164 313



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым

133 579


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жа-
сағаны үшін және (немесе) құжат-
тар бергені үшін оған уәкілетті-
гі бар мемлекеттік органдар не-
месе лауазымды адамдар алынатын
міндетті төлемдер

138 756



1

Мемлекеттік баж

138 756

2



Салықтық емес түсімдер

269 567


01


Мемлекет меншігінен түсетін
түсімдер

36 365



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза
кіріс бөлігінің түсірілімдері

11 013



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті
жалға беруден түсетін кірістер

25 352


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржылан-
дырылатын мемлекеттік мекемелер
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып
алуды өткізуден түсетін ақша
түсімдері

1 400



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржылан-
дырылатын мемлекеттік мекемелер-
мен мемлекеттік сатып-алу ұйым-
дастыруын өткізгеннен түсетін
ақша түсімдері

1 400


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржылан-
дырылатын, сондай-ақ қазақстан
Республикасының ұлттық Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан)
қамтамасыз етілетін және қаржы-
ландырылатын мемлекеттік мекеме-
лермен салынатын айыппұлдар,
өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп
алулар

217 348



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржылан-
дырылатын, сондай-ақ қазақстан
Республикасының ұлттық Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан)
қамтамасыз етілетін және қаржы-
ландырылатын мемлекеттік мекеме-
лермен салынатын айыппұлдар,
өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп
алулар

217 348


06


Салыққа жатпайтын өзге де
түсірілімдері

14 454



1

Салыққа жатпайтын өзге де
түсірілімдері

14 454

3



Негізгі капитал сатудан
түсірілімдері

676 950


01


Мемлекеттік мекемелердің атынан
тіркелген мемлекеттік мүлікті
сату

300 000



1

Мемлекеттік мекемелердің атынан
тіркелген мемлекеттік мүлікті
сату

300 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

376 950



1

Жерді сату

344 971



2

Материалдық емес активтерді сату

31 979

4



Ресми трансферттерден түсетін
түсімдер

1 237 908


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары
тұрған органдарынан түсетін
трансферттер

1 237 908



2

Облыстық бюджеттен түсетін
трансферттер

1 237 908

Функ-
цио-
нал-
дық
топ

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама
әкім-
шілі-
гі

Бағ-
дар-
лама

Атауы

Сомасы,
мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

9 178 139

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету

144 664


112


Қалалық мәслихат

9 569



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

9 569


122


Қала әкімінің аппараты

89 109



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

86 121



008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік біліктілікке оқыту

2 525



116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

463


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

9 258



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы
бар қаланың, кенттің, ауылдың
(селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының
қызметін қамтамасыз ету

9 258


452


Қаржы бөлімі

25 903



001

Қаржы бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

12 524



003

Салық салу мақсатында мүлікті
бағалауды жүргізу

1 000



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі
жұмысты және біржолғы талондарды
іске асырудан сомаларды жинаудың
толықтығын қамтамасыз етуді
ұйымдастыру

9 279



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлік-
ті есепке алу, сақтау, бағалау
және сату

3 100


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі

10 825



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

10 825

2



Қорғаныс

6 978


122


Қала әкімінің аппараты

6 978



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

6 978

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік,
құқықтық, сот, қылмыстық-атқару
қызметі

69 711


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі

69 711



021

Елді мекендерде жол жүру қозғалы-
сын реттеу бойынша жабдықтар мен
құралдарды пайдалану

69 711

4



Білім беру

4 634 363


464


Білім беру бөлімі

4 546 284



001

Білім беру бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

12 812



003

Жалпы білім беру

3 209 858



004

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелерінде білім беру жүйесін
ақпараттандыру

4 500



005

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелері үшін оқулықтар,
оқу-әдістемелік кешендер сатып
алу және жеткізу

25 146



006

Балалар үшін қосымша білім беру

139 115



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы
мектеп олимпиадаларды, мектептен
тыс іс-шараларды және конкурстарды
өткізу

10 885



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдары-
ның қызметін қамтамасыз ету

1 038 989



010

Білім беру саласындағы мемлекеттік
жүйенің жаңа технологияларын
енгізу

104 979


467


Құрылыс бөлімі

88 079



002

Білім беру объектілерін дамыту

88 079

6



Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік қамсыздандыру

318 929


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

301



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде
әлеуметтік көмек көрсету

301


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі

318 628



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

34 002



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

27 783



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек

31 000



006

Тұрғын үй көмегі

11 299



007

Жергілікті өкілетті органдардың
шешімі бойынша азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік
көмек

123 739



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын
мүгедек балаларды материалдық
қамтамасыз ету

2 177



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеу-
меттік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге
ақы төлеу

696



012

Ақпараттық жүйелер құру

1 683



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ
тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

28 683



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік
көмек көрсету

38 932



016

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақылар

11 424



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарла-
масына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді
арнайы гигиеналық құралдармен
қамтамасыз етуге, және ымдау тілі
мамандарының, жеке көмекшілердің
қызмет көрсету

7 210

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 850 538


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

12 903



008

Елді мекендерде көшелерді
жарықтандыру

2 181



009

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

5 347



011

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

5 375


467


Құрылыс бөлімі

1 947 768



003

Тұрғын үй салу

697 561



004

Инженерлік коммуникациялық инфра-
құрылымды дамыту және жайластыру

616 000



005

Коммуналдық шаруашылық объектіле-
рін дамыту

126 482



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

506 225



007

Көркейту объектілерін дамыту

1 500


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі

889 867



012

Сумен жабдықтау және су бөлу
жүйесінің қызмет етуі

15 000



015

Елді мекендердегі көшелерді
жарықтандыру

97 204



016

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

233 027



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және
туысы жоқтарды жерлеу

9 064



018

Елді мекендерді абаттандыру және
көгалдандыру

535 572

8



Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

257 449


455


Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімі

240 812



001

Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 912



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

195 565



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың
жұмыс істеуі

40 335


456


Ішкі саясат бөлімі

6 538



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

6 538


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 099



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3 312



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын
өткізу

4 539



007

Облыстық спорт жарыстарында спорт-
тың әр түрлері бойынша ауданның
(облыс маңызы бар қаланың) құрама
топтарының мүшелерін дайындау және
қатыстыру

2 248

9



Отын-энергетика кешені және жер
қойнауын пайдалану

294 738


467


Құрылыс бөлімі

294 738



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

294 738

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылы-
ғы, ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары

11 532


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

2 037



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

2 037


463


Жер қатынастар бөлімі

9 495



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

8 781



006

Аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық)
округтердің шекарасын белгілеу
кезінде жүргізілетін жерге
орналастыру

714

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі

76 603


467


Құрылыс бөлімі

6 972



001

Құрылыс бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

6 972


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

69 631



001

Қала құрылысы және сәулет
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 809



003

Елді мекендер құрылысының бас
жоспарларынын әзірлеу

57 822

12



Көлік және коммуникациялар

338 121


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі

338 121



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

208 025



023

Автомобиль жолдарының жұмыс
істеуін қамтамасыз ету

130 096

13



Басқалар

173 374


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі

45 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық
жобалардың (бағдарламалардың)
техникалық-экономикалық негіздеме-
лерін әзірлеу және оған сараптама
жүргізу

45 000


469


Кәсіпкерлік бөлімі

82 741



001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін
қамтамасыз ету

4 757



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

77 984


452


Қаржы бөлімі

33 000



012

Шұғыл шығындарға арналған ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының
резерві

33 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі

12 633



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

12 633

15



Трансферттер

1 139


452


Қаржы бөлімі

1 139



006

Нысаналы трансферттерді қайтару

1 139




3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-506 363




4. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

51 900




Қаржылық активтерді сатып алу

51 900

13



Басқалар

51 900


452


Қаржы бөлімі

51 900



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капита-
лын қалыптастыру немесе ұлғайту

51 900




6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-558 263




7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН
ПАЙДАЛАНУ)

558 263

  Қалалық мәслихаттың   
N 6/49 шешіміне      
2008 жылғы 18 ақпандағы  
2-қосымша        

      БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ)
       ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА
        БӨЛІНГЕН, 2007 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ
           БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функ-
цио-
налдық
топ

Бюд-
жеттік
бағ-
дарла-
малар
әкім-
шісі

Бағ-
дарла-
ма

Атауы

Инвестициялық жобалар

4



Білім беру


467


Қала құрылысы бөлімі



002

Білім беру объектілерін дамыту

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Қала құрылысы бөлімі



003

Тұрғын үй салу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
дамыту және жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



007

Көркейту объектілерін дамыту

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Қала құрылысы бөлімі



009

Жылу - энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникациялар


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық  бағдарламалар

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету


122


Қала әкімінің аппараты



008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік біліктілікке оқыту



116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

4



Білім беру


464


Білім беру бөлімі



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі



012

Ақпараттық жүйелер құру

  Қалалық мәслихаттың   
N 6/49 шешіміне      
2008 жылғы 18 ақпандағы  
3-қосымша         

      2008 ЖЫЛЫ ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫНДА
СЕКВЕСТОРҒА ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ

Функ-
цио-
нал-
дық
топ

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
лар
әкім-
шісі

Бағ-
дар-
лама

Атауы

4



Білім беру


464


Білім беру бөлімі



003

Жалпы білім беру

  Қалалық мәслихаттың   
N 6/49 шешіміне      
2008 жылғы 18 ақпандағы  
4-қосымша          

      2008 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ӨМІРЗАҚ СЕЛОСІ БОЙЫНША
            БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ТІЗБЕСІ

Функ-
цио-
нал-
дық
топ

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама
әкім-
шілі-
гі

Бағ-
дар-
лама

Атауы




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

7



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру