Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Ағымдағы жағдайды және даму үрдісін талдау» деген 2-бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Негізгі проблемаларды талдау» деген 2-кіші бөлімде:
«Автомобиль көлігі» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
«Тұтастай алғанда қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен жолаушы тасымалдарына толыққанды мониторингті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің дамымағандығы байқалады.»;
жетінші бөліктің 4) тармақшасындағы «техникалық жай-күйі болып табылады.» деген сөздер «техникалық жай-күйі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелер арқылы тұрақты қалааралық және халықаралық автобус тасымалдауларының мониторингі жүйесінің жер-жерде қызмет істемеуі болып табылады.»;
«Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Көліктік-коммуникациялық кешеннің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсатта:
«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары» деген жол «013», «017», «021», «051», «052» деген сандармен толықтырылсын;
«Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде «2013 жыл» деген бағанда:
«3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы» деген жолдағы «1 632» деген сандар «1 638» деген сандармен ауыстырылсын;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
6. Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
- |
- |
х |
- |
- |
7. Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсету |
- |
- |
х |
- |
- |
8. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу |
- |
- |
х |
- |
- |
»;
«Автокөлік саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.5-міндетте:
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
10. Қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен нақты уақыт режимінде тұрақты қалааралық және халықаралық автомобильмен жолаушылар тасымалдауларының мониторингі жүйелерін дамыту |
- |
- |
х |
х |
- |
11. ААЖШ жүйесін құру және енгізу |
- |
- |
- |
- |
х |
12. ААЖШ жүйесінің шақыруларды өңдеу орталықтарын құру |
- |
- |
- |
- |
х |
»;
«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету» деген 3.1-мақсатта:
«АКТ саласындағы базалық қызметтерге қолжетімділік деңгейі және Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 100% қамтуды қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:
«6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «1 053 710» деген сандар «1 059 042» деген сандармен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру» деген 3.1.4-міндетте:
«2013 жыл» деген бағанда:
«1. АКТ саласындағы стандарттардың жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны» деген жолдағы «75,5» деген сандар «74,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны» деген жолдағы «24» деген сандар «16» деген сандармен ауыстырылсын;
«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерістерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, соның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
мына:
«
1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ККМ деректері |
% |
- |
- |
15 |
60 |
100 |
100 |
100 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ККМ деректері |
% |
- |
- |
15 |
60 |
- |
- |
- |
1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ККМ деректері |
% |
- |
- |
- |
- |
60 |
70 |
75 |
»;
«Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
мына:
«
1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ККМ деректері |
% |
- |
- |
- |
5 |
15 |
35 |
70 |
2. Берілген электрондық құжаттардың саны |
ККМ деректері |
млн. бірл. |
0,04 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Электронды форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ККМ деректері |
% |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ККМ деректері |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
2. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі |
ККМ деректері |
млн. бірл. |
0,04 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
»;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«9. Ақпараттық жүйені және ақпараттандырудың сындарлы маңызды объектілерін ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «х» деген мән «-» деген мәнмен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 26 тамыздағы
№ 840 қаулысына
қосымша
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер» |
||||||||
Сипаттау |
Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларғы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникациялық кешеннің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам |
1 360 |
1 188 |
1 188 |
1 353 |
1 063 |
1 063 |
1 063 |
|
2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер) |
бірлік |
120 |
150 |
170 |
180 |
190 |
200 |
200 |
|
3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының азаматтарды online тәртібімен қабылдауды жүргізуі |
дана |
1 |
10 |
20 |
20 |
20 |
|||
4. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою |
дана |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
5. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу |
дана |
1 |
|||||||
6. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу |
дана |
1 |
|||||||
7. АКТ саласындағы әзірленетін мемлекеттік стандарттар саны |
бірлік |
13 |
3 |
1 |
34 |
16 |
20 |
19 |
|
8. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу |
бірлік |
1 |
|||||||
9. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу |
бірлік |
1 |
|||||||
10. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген) |
бірлік |
1 |
|||||||
11. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне өзгерістер және толықтыру енгізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар |
% |
73 |
74 |
74,5 |
75 |
74,4 |
76 |
76,5 |
|
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі |
% |
70 |
75 |
80 |
82 |
85 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
1 600 |
2 109 |
2 529 |
2 831 |
3 929,3 |
3 192 |
3 416 |
|
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
1 500 |
1 500 |
1 413 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
Бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
2 167 081,8 |
2 504 480,0 |
3 004 287 |
3 830 637 |
4 270 453 |
4 041 854 |
4 158 287 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту» |
||||||||
Сипаттама |
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
км |
700 |
600 |
912 |
940 |
533 |
690 |
150 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
488 |
280 |
308 |
213 |
888 |
654 |
291 |
|
Сапа көрсеткіштері |
дана |
450 |
681 |
377 |
386 |
350 |
330 |
320 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
млн. теңге |
114,0 |
206,0 |
172,9 |
200 |
387,5 |
321 |
351 |
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны |
км |
780 464 |
860 510 |
950 561 |
950 561 |
||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
70 566 507,5 |
123 681 027,4 |
157 704 285 |
172 529 182 |
206 547 651 |
222 169 348 |
52 661 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру» |
||||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
күрделi шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштері |
км |
1 290 |
877 |
1 238 |
1 215 |
1 105 |
1 208 |
1 208 |
|
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу |
км |
211 |
|||||||
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары |
% |
79 |
81 |
83 |
85 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
1 290 |
877 |
1 238 |
1 215 |
1 105 |
1 208 |
1 208 |
|
Сапа көрсеткiштерi |
дана |
800 |
980 |
594 |
513 |
474 |
450 |
430 |
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
млн. теңге |
16,5 |
25,0 |
25,8 |
22,2 |
26,2 |
24,8 |
24,8 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
21 318 096,6 |
21 948 865,4 |
31 879 056 |
27 000 000 |
28 800 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||||||||
Сипаттама |
Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
2 |
|||||||
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру |
бірлік |
1 |
|||||||
3. Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар, |
бірлік |
26 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
27 |
|||||||
2. Сертификаттау және инспекциялық жұмыстар |
бірлік |
178 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
бірлік |
32 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
24 |
|||||||
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны) |
бірлік |
2 |
|||||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
0 |
107 331,4 |
51 930 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау» |
||||||||
Сипаттама |
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
км/тәулік |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
784 825 |
792 355 |
792 355 |
792 355 |
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар |
мың м3 |
2 165 |
1 685 |
1685 |
2 135 |
2 185 |
2 185 |
2 185 |
|
3. Түзету жұмыстары |
мың м3 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары |
мың тонна |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
|
5. Трал жұмыстары |
км2 |
||||||||
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу |
км |
370 |
270 |
220 |
190 |
575 |
450 |
450 |
|
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету |
бiрлiк |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi) |
бiрлiк |
128 |
132 |
143 |
150 |
151 |
151 |
151 |
|
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту |
бiрлiк |
8 |
3 |
5 |
2 |
6 |
3 |
2 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км/тәулік |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
784 825 |
792 355 |
792 355 |
792 355 |
|
Сапа көрсеткiштері |
бiрлiк |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
5 256 235 |
4 540 012 |
5 009 782 |
5 018 655 |
5 121 016 |
4 934 288 |
4 766 865 |
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||||
Сипаттама |
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бiрлiк |
63 050 |
3 284 |
13 194 |
15 000 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бiрлiк |
|
|
|
|
|
|||
Сапа көрсеткiштерi |
бiрлiк |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі) |
адам/сағ |
500 |
200 |
200 |
200 |
- |
|||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
PCN |
50 |
52 |
50 |
50 |
50 |
|||
2. Өткізу қабілеті |
адам/сағ |
500 |
200 |
200 |
200 |
- |
|||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
2 159 |
5 476 |
4 200 000 |
2 530 149 |
4 631 420 |
0 |
0 |
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» |
||||||||
Сипаттама |
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштері |
бiрлiк |
63 |
63 |
63 |
65 |
64 |
64 |
64 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
млн. |
18 |
18,6 |
19,1 |
19 |
19,2 |
19,4 |
19,6 |
|
2. Жолаушылар айналымы |
млн. пкм |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
17 080 |
17 700 |
18 480 |
18 609 |
|
Сапа көрсеткiштер |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
КҚКЖ ваг./вагон сатып алу |
41/0 |
113/0 |
35/22 |
19/41 |
30/49 |
0/53 |
0/49 |
|
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану |
коэфф. |
0,01 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
1 |
1 |
|
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру |
коэфф. |
1,3 |
2011 жылға 1,8 |
||||||
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру |
% |
0 |
10 |
10 |
10 |
12 |
10 |
10 |
|
5. 1 пкм субсидия көлемі |
мың теңге |
1,3 |
2 |
2,1 |
2,2 |
||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
25 507 115 |
28 000 000 |
31 000 000 |
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||||
Сипаттама |
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштері |
бірлік |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
11 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Сапа көрсеткiштерi |
бірлік |
11 |
4 |
1 |
|||||
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы |
бірлік |
2 |
1 |
1 |
|||||
Тиімділік көрсеткiштерi |
мың теңге |
9 182 |
5 668 |
6 500 |
11 350 |
12 000 |
11 400 |
||
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны |
теңге |
500 |
500 |
500 |
|||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
101 002 |
22 674 |
6 500 |
22 700 |
1 012 000 |
11 400 |
0 |
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары» |
||||||||
Сипаттама |
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
күрделi шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштері |
бірлік |
1 |
1 |
||||||
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру |
бірлік |
16 |
8 |
8 |
|||||
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру |
бірлік |
743 |
301 |
||||||
4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу |
бірлік |
2 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
50 |
75 |
100 |
|||||
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу |
% |
100 |
100 |
||||||
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру |
бірлік |
2 |
|||||||
Сапа көрсеткiштерi |
бірлік |
16 |
8 |
8 |
|||||
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
бірлік |
743 |
301 |
||||||
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу |
бірлік |
2 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
млн. теңге |
16,0 |
16,0 |
15,08 |
|||||
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
485 |
1 410 |
||||||
3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
50,16 |
|||||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
255 871 |
154 955 |
360 122 |
444 295 |
0 |
0 |
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштері |
км |
322 |
464 |
566 |
462 |
554 |
719 |
641 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
322 |
226 |
566 |
462 |
554 |
719 |
641 |
|
Сапа көрсеткіштері |
дана |
1028 |
949 |
282 |
265 |
250 |
200 |
160 |
|
Тиімділік көрсеткiштерi |
мың теңге |
48,5 |
47,7 |
32,4 |
41,3 |
46 |
50 |
53 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
15 629 356 |
22 137 335 |
18 322 675 |
19 412 481 |
20 405 477 |
23 704 264 |
19 512 114 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) |
013 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында өткізу пункттерін салу» |
||||||||
Сипаттама |
Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014жыл |
2015жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштері |
дана |
1 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
дана |
1 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
дана |
1 |
|||||||
Тиімділік көрсеткiштерi |
мың |
79 947 |
|||||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың |
79 947 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету» |
||||||||
Сипаттама |
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014жыл |
2015жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
499 |
506 |
550 |
557 |
534 |
540 |
545 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
кеменің саны |
499 |
506 |
550 |
557 |
534 |
540 |
545 |
|
2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары |
мың теңге |
99,3 |
106,3 |
113,7 |
122 |
||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
101 951,1 |
113 679,9 |
93 437 |
85 230 |
119 792 |
88 151 |
92 316 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||||
Сипаттама |
Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам |
22 |
|||||||
2. Бірінші кезектегі жеңіл рельсті көлік жүйесі кешенін салу |
% |
30 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
14 |
|||||||
2. Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі |
% |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
саны |
180 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері Эстакада салу |
км |
2 |
|||||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
10 234 976 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету» |
||||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
км |
2200 |
2 628 |
2 863 |
2 868 |
2 443 |
2 672 |
2 316 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
2200 |
2 628 |
2 863 |
2 868 |
2 443 |
2 672 |
2 316 |
|
Сапа көрсеткіштері |
саны |
2 170 |
2 427 |
2500 |
2 735 |
2 600 |
2 650 |
2 680 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
98,5 |
98,7 |
84,1 |
118 |
159,3 |
185,9 |
229,2 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
216 572,6 |
259 397,3 |
240 873 |
339 685 |
389 096 |
317 028 |
325 237 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||||
Сипаттама |
Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
10 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
224 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
66 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
20 000 |
|||||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
200 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау» |
||||||||
Сипаттама |
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
9 |
8 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
56,5 |
57 |
58 |
58 |
58 |
58 |
59 |
|
2. Жолаушылар айналымы |
млн. пкм |
60,0 |
64,04 |
65,47 |
69,14 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
бірлік |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2. 1 пкм субсидия көлемі |
мың теңге |
13,76 |
31,816 |
32,988 |
33,112 |
||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
727 771 |
877 |
701 749 |
826 317 |
1 513 585 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||||
Сипаттама |
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
жоба |
|
|
|
|
|
|
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
11,5 |
45,1 |
65,6 |
49,3 |
76,8 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
45 |
22 |
18 |
16 |
10 |
0 |
||
2. Өткізу қабілетін ұлғайту |
бір жылда кемені шлюздеу |
1100 |
1300 |
1500 |
1700 |
2 000 |
2 000 |
||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
163 408 |
476 904 |
289 812 |
317 066 |
523 323 |
583 321 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу» |
||||||||
Сипаттама |
Автожол саласындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу ерікті негізде қолдану нәтижесінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын, сондай-ақ зерттеу және әдістерін құрайтын (сынақтар) және өлшеу, ережелерін мемлекетаралық стандарттарды сақтауын, оның ішінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мен қолдануға қажетті іріктелген ережелер үлгілері мен өнімнің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыруын (растау) қамтамасыз етеді. |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
11 |
|||||||
2. Темір жол саласындағы әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны |
бірлік |
100 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
11 |
|||||||
2. Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер |
бірлік |
129 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
2 300 |
|||||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
48 730 |
25 300 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау» |
||||||||
Сипаттама |
Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
|
|
|
|
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
- |
28 |
43 |
43 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
дана |
- |
4 |
2 |
1 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
108 223,6 |
124 282 |
104 440 |
3 594 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру» |
||||||||
Сипаттама |
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам |
10 445 |
|||||||
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны |
бірлік млн. |
8,5 кем емес |
9,0 кем емес |
9,0 кем емес |
9,0 кем емес |
||||
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу |
бірлік |
4 |
|||||||
4. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу |
саны |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы |
% |
75 |
80 |
82 |
85 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі |
жылына қызмет |
1000 кем емес |
1000 кем емес |
1000 кем емес |
1000 кем емес |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
15 580 082 |
14 847 623 |
14 693 029 |
14 693 029 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу» |
||||||||
Сипаттамасы |
құпия |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
377 306 |
4 287 306 |
377 306 |
377 306 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
026 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту» |
||||||||
Сипаттамасы |
құпия |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 |
2012 |
2013 жыл |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 073 343 |
4 769 682 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру» |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
cараптамалардың саны, дана |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру |
қорытындылардың саны, дана |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
3. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу |
жиынтық |
- |
- |
- |
- |
||||
4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу |
хаттама/есеп бірлік |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
5. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау |
адам |
- |
- |
- |
- |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
ұсыныстар саны, бірлік |
1 |
2 |
2 |
3 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
жиіліктерді тағайындау саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері 1. Қазақстан Республикасының орбиталды-жиіліктік ұстанымын халықаралық деңгейде тану |
% |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі |
келісімдердің саны, бірлік |
1 |
1 |
2 |
2 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
152 216 |
136 991 |
155 964 |
63 237 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
||||||||
Сипаттама |
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
км |
322 |
197 |
147 |
127 |
179 |
117 |
72 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
км |
48 |
67,6 |
73 |
63 |
179 |
117 |
72 |
|
Сапа көрсеткіштері |
саны |
135 |
61 |
100 |
105 |
110 |
90 |
85 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
млн. теңге |
215,2 |
399,0 |
615,8 |
567,8 |
101,3 |
114,6 |
142,2 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
69 051 064,7 |
78 613 165 |
90 532 645 |
77 390 103 |
72 799 002 |
79 907 317 |
45 421 160 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау» |
||||||||
Сипаттама |
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
абоненттер саны |
1 040 670 |
1 059 042 |
1 066 750 |
1 073 430 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
100 тұрғынға абон. |
13,78 |
13,95 |
14,12 |
14,30 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
теңге |
5101 |
4 748 |
4 169 |
3 344 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
5 308 626 |
5 028 584 |
4 447 451 |
3 589 722 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |
|||||||
Сипаттама |
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Жоспарлы кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
шаршы метр |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
13,3 |
13,2 |
12,9 |
12,0 |
18,1 |
16,1 |
17,1 |
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
431 349 |
425 560,8 |
416 885 |
385 240 |
475 657 |
458 209 |
474 112 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
учаске |
102 болжанады |
127 болжанады |
334 болжанады |
118 болжанады |
59 болжанады |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
учаске |
102 болжанады |
127 болжанады |
334 болжанады |
118 болжанады |
59 болжанады |
||
Сапа көрсеткіштері |
учаске |
10 %-дан аса емес |
10 %-дан аса емес |
10 %-дан аса емес |
10 %-дан аса емес |
10 %-дан аса емес |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
учаске |
102 болжанады |
127 болжанады |
334 болжанады |
118 болжанады |
59 болжанады |
||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
894 823 |
2 809 508 |
2 800 000 |
4 500 000 |
3 813 443 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2. Жылына рейстердің саны |
бірлік |
56 210 |
56 575 |
56 575 |
56 575 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
млн. адам |
9,5 |
5,8 |
7,3 |
9,5 |
|||
2. Өткізу қабілеттігін арттыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
3. Жолаушылар айналымы |
млн. пкм |
2009,9 |
26 280 |
32 837 |
42 724 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
|||
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
1 000 000 |
2 933 277 |
2 816 477 |
2 733 277 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама |
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу» |
||||||||
Сипаттамасы |
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы мерзім |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
5 |
2 |
2 |
2 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
дана |
20 |
40 |
70 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi |
дана |
300 |
40 |
70 |
100 |
||||
3. Зиянды БҚ болуына сканерленген интернет ресурстардың саны |
дана |
50 |
70 |
85 |
100 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
280 480 |
255 938 |
255 938 |
255 938 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері» |
||||||||
Сипаттамасы |
Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
мың адам |
67 |
61,5 |
||||||
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны |
- |
- |
|||||||
2.1. Оқыту семинарлары |
дана |
900 |
3500 |
||||||
2.2. Журналисттерге арналған баспасөз-конференциялар, баспасөз-турлар, көрсетілімдер |
дана |
||||||||
2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар |
дана |
||||||||
2.4 Көрмелерде қатысу, оның ішінде халықаралық |
бірлік |
3 |
|||||||
2.5 Олимпиадалар |
бірлік |
3 |
|||||||
2.6 Конкурстар және промо-акциялар |
бірлік |
4 |
|||||||
3. Оқу-материалдарды дайындау (оқу бағдарламалары, нұсқаулар) |
бірлік |
61 620 |
|||||||
4. «Электрондық үкімет» көпшілікке тарату жөніндегі іс-шара |
бірлік |
||||||||
4.1. Материалдарды дайындау және БАҚ-да жариялау (екі республикалық газетте жарияланған материалдар) |
бірлік |
20 |
|||||||
4.2. Жарнамалық полиграфиялық өнім |
бірлік |
140 000 |
|||||||
4.3. Интернет арқылы ілгерілету |
бірлік |
казнетта 3 интернет-арнаулы жоба 2013 жылғы дейін мерзімде өткізу |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
50 |
52 |
||||||
2. Халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (промо-акциялар) |
бірлік |
12 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері «Электрондық үкімет» брендісіне сенімділік деңгейін арттыру (радиостанцияда аудиороликтерді-6, бейнероликтерді орналастыру – 5 ай) |
ай |
5/6 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі |
рет |
14 000 000 |
16 000 000 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
439 265 |
240 987 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу» |
||||||||
Сипаттамасы |
Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің техникалық сүйемелдеуін өткізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жылғы |
2010 жылғы |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
100 тұрғын-ға абон. |
128 |
130 |
135 |
135 |
||||
2. Қазақстанның халқын цифрлық эфирлік телерадио хабар таратумен қамту |
% |
23 |
58 |
82 |
95 |
||||
3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде: |
саны |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||
1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП) |
бірлік |
21 |
21 |
21 |
21 |
||||
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК) |
бірлік |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны |
бірлік |
2 540 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
сағат |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
96 дейін |
||||
2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-тұғырнамасындағы ескертулер саны |
данадан аспайды |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар |
мың теңге |
7 230 |
7 736 |
8 277 |
8 853 |
||||
3. СРБП ұстауға орташа шығындар |
мың теңге |
22 556 |
29 471 |
29 471 |
29 471 |
||||
4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар |
мың теңге |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
271 620 |
313 939 |
283 431 |
283 431 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету» |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
млн. бірлік |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||
2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны |
бірлік |
100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу |
80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу |
64 АМО кем емес енгізу, 494 АМО кем емес сүйемелдеу |
32 АМО кем емес енгізу, 526 АМО кем емес сүйемелдеу |
||||
3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны |
% |
95 кем емес |
95 кем емес |
95 кем емес |
95 кем емес |
||||
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны |
бірлік |
18 |
17 |
17 |
17 |
||||
5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны |
бірлік |
250 |
205 |
205 |
205 |
||||
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны |
бірлік |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны |
бірлік |
8 |
|||||||
8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны |
бірлік |
300 000 |
500 000 |
525 000 |
550 000 |
||||
9. Аттестацияландырылатын ақпараттық жүйелердің саны |
бірлік |
5 |
5 |
7 |
5 |
||||
10. VPN желісімен қамтамасыз етілген объектілер саны |
бірлік |
1500 кем мес |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
||||
11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны |
бірлік |
270 |
382 |
382 |
382 |
||||
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны |
бірлік |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер |
бірлік |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
20 кем емес |
||||
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер |
бірлік |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
15 кем емес |
||||
15. Өткізілген он-лайн конференциялар және консультациялар саны |
бірлік |
15 кем емес |
|||||||
16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны |
веб-ресурстардың саны, бірлік |
60000 |
|||||||
17. G-Cloud өту мәніне тексерілетін мемлекеттік органдардың саны |
бірлік |
2 |
9 |
11 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
60 |
- |
- |
- |
||||
2. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі |
% |
60 |
70 |
75 |
|||||
3. Мемлекеттік органдардың интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі |
пайд. |
197000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
||||
4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны |
бірлік |
- |
10 000 |
12 000 |
15 000 |
||||
5. Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы |
мың теңге |
141 200 |
200 000 |
500 000 |
800 000 |
||||
6. Электрондық түрде берілген, лицензияландыру және рұқсат құжаттарын беру қызметтері бойынша өтінімдер саны |
бірлік |
15 000 |
22 000 |
25 000 |
27 000 |
||||
6. Берілетін лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілген лицензиялардың үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
90 |
|||||||
2. Е-лицензиялау МДҚ АЖ сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету деңгейімен клиенттердің қанағаттанушылығы |
% |
80 |
80 |
80 |
|||||
3. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру |
% |
30 |
|||||||
4. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
5. Шекті осалдардың болмауы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
бірлік |
22 500 |
|||||||
2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету |
% |
90 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
6 130 715 |
7 777 375 |
7 733 373 |
7 733 373 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру» |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
20 |
|||||||
2. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны |
бірлік |
250 |
|||||||
3. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны |
бірлік |
- |
30 кем емес |
30 кем емес |
|||||
4. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі |
бірлік |
- |
1 |
||||||
5. Сенімді үшінші тарапты әзірлеу |
бірлік |
1 |
|||||||
6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны |
бірлік |
- |
5 |
||||||
7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі |
бірлік |
- |
50 000 |
70 000 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
255 |
170 |
169 |
|||||
2. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi |
бірлік |
1 |
|||||||
3. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi |
бірлік |
1 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
мин. |
20 көп емес |
20 көп емес |
20 көп емес |
|||||
2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
30 |
30 |
30 |
|||||
2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны |
бірлік |
- |
20 кем емес |
30 кем емес |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
2 838 681 |
1 979 972 |
259 828 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту» |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
5 |
93 |
397 |
332 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
23 |
58 |
82 |
95 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
млн. адам |
3,6 |
8,9 |
12,6 |
14,7 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
бірлік |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
елді мекендерде |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 439 418 |
12 902 272 |
20 314 519 |
14 302 272 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері» |
||||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
195 |
152 |
152 |
152 |
||||
2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны |
дана |
39 |
38 |
38 |
38 |
||||
3. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі |
млн. бірлік |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы |
дана |
39 |
38 |
38 |
38 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
1446 |
1 577 |
1 704 |
1 840 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
56 397 |
56 250 |
56 250 |
56 250 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту» |
||||||||
Сипаттамасы |
Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
10 |
|||||||
2. Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттар (рәсімдер) саны |
дана |
80 |
280 |
500 |
|||||
3. Берілген рұқсат беру құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі |
% |
7 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
дана |
70 |
200 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
- |
80 |
- |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
дана |
- |
200 |
- |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
613 075 |
1 059 849 |
1 055 664 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру» |
||||||||
Сипаттама |
Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау) |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
1 |
|||||||
2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу |
бірлік |
250 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
бірлік |
5 000 |
|||||||
2. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х 7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету |
% |
100 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
307 743 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
048 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||||
Сипаттама |
ХҚО арналған Ықпалдандырылған ақпараттық жүйесінің пайдаланушыларына жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ХҚО ЫАЖ дамыту шеңберінде байланыс арналарын қамтамасыз ету, автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру мәселелері бойынша мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
- |
|||||||
2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ХҚКО ЫАЖ жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
% |
90 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші |
% |
90 |
|||||||
2. Азаматтардың ХҚО-ның мемлекеттік қызметтерді көрсетуіне қанағаттануы |
% |
82 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіші |
% |
90 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 708 935 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу» |
||||||||
Сипаттама |
«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
||||||||
2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу |
бірлік |
1 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
||||||||
2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу |
бірлік |
1 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
бірлік |
||||||||
2. Конкурстық құжаттаманы бекіту |
бірлік |
1 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
бірлік |
1 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
251 250 |
48 750 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||||
Сипаттамасы |
Астана және Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/ дамыту |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
1 |
1 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
сағат |
2-ден көп емес |
2-ден көп емес |
||||||
2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту |
сағат |
2-ден көп емес |
2-ден көп емес |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
қызмет |
1 |
1 |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 316 124 |
1 759 505 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
051 «Автомобиль жолдарының құрылыс, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп ұстау бойынша ұйымдастыру қызметтері» |
||||||||
Сипаттамасы |
«ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының әкімшілік шығындары |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам |
269 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру |
% |
100 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
2 230 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 911 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
052 «Апаттар және авариялар кезінде жедел шақыру ақпараттық жүйесін құру» |
||||||||
Сипаттамасы |
Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
1 |
|||||||
2. Жобаны басқару (ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы әзірлеу және бекіту) |
бірлік |
3 кем емес |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
10 кем емес |
|||||||
2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы бекіту |
бірлік |
3 кем емес |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
|||||||
2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы уақтылы әзірлеу және бекіту |
% |
100 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
250 000 |
7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ: |
мың теңге |
252 435 552,1 |
310 508 007,7 |
352 159 200,3 |
371 844 774 |
430 653 901 |
458 295 438 |
242 382 051 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар: |
мың теңге |
105 399 347,5 |
100 786 178,9 |
89 078 938,6 |
111 867 382 |
127 613 217 |
128 223 163 |
125 227 937 |
Бюджеттік даму бағдарламалары: |
мың теңге |
147 036 204,6 |
209 721 828,8 |
263 080 261,7 |
259 977 392 |
303 040 684 |
330 072 275 |
117 154 114 |