«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. «Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2343 қаулысының күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 4 тамыздағы
№ 795 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің
2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
1. Миссиясы мен пайымдауы
Миссиясы - ақпарат, байланыс және ақпараттандыру саласында қолжетімді және сапалы қызметтерді ұсынуға, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды, отандық ақпараттық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасауға, сондай-ақ халыққа және бизнеске байланыс қызметін көрсету мен электрондық қызметті көрсетудің нарығын дамыту бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру.
Пайымдауы - мемлекеттік басқару сапасын арттыруға ықпал ететін дамыған әрі қолжетімді инфокоммуникациялық және пошта инфрақұрылымы, сондай-ақ қазіргі заманғы стандарттарға жауап беретін және әлемдік ақпараттық кеңістікке толыққанды кірігуді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы жалпыұлттық ақпараттық орта.
2. Ағымдағы жағдайды талдау және даму үрдістері
2.1. Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер
көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді
дамытуға қатысу
2.1.1. Электрондық қызметттерді және инфокоммуникация
саласындағы білім беруді дамытудың негізгі параметрлері
Қазіргі уақытта халыққа және ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету жағдайы келесі деректермен сипатталады:
1) орталық және жергілікті атқарушы органдар интернет ресурстар арқылы халыққа және бизнеске интерактивті қызметтер көрсетуде (басшылар блогы, электрондық мемлекеттік сатып алу, интерактивті сұраулар және т.б.) және транзакциялық қызметтер көрсетуге көшіру жүзеге асырылуда;
2) «электрондық үкіметтің» инфрақұрылымы құрылады, оның шеңберінде 20 ІТ-жоба өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген;
3) «электрондық үкімет» веб-порталында жеке және заңды тұлғалар үшін 1700 аса ақпараттық қызмет, іске асырылған 22 электрондық қызмет, 37 сервис ұсынылады;
4) жергілікті атқарушы органдарды Бірыңғай көліктік ортаға, Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесіне және Мемлекеттік органдардың куәландыратын орталығына қосылу жүргізілді;
5) жергілікті атқарушы органдардың басшыларына «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы азаматтардың электрондық өтініштерінің жүйесі құрылды, сондай-ақ пилоттық жобасы шеңберінде Павлодар облысының базасында бес әлеуметтік маңызы бар электрондық қызметтер енгізілді;
6) «электрондық үкімет» аясында көрсетілетін қызметтерге on-line режимінде қолма-қол емес төлем жүйесін автоматтандыру үшін «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі құрылды. Қазіргі уақытта салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 120 түрін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің порталы арқылы төлеуге болады;
7) халықтың компьютерлік сауаттылығы шамамен 20% құрайды.
Инфокоммуникация саласында білім беруді дамыту мақсатында келесі іс-шаралар жүргізілуде:
1) «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жанынан «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ (ІТ-Университеті) құрылды, мемлекеттік лицензия алынды, жоғары кәсіби оқытушылар штаты қабылданды, бағдарламалау бойынша білім берудегі әлемдік көшбасшы Carnegie Mellon (Питтсбург, АҚШ) университетімен лицензиялық келісім жасалды;
2) мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриаттың 1 курсында 4 мамандық бойынша ағылшын тілінде американдық Carnegie Mellon университетінің бағдарламалары бойынша 300 студент оқиды, сондай-ақ 2010 - 2011 оқу жылына 300 грант бөлу жоспарланды;
3) Малайзия, Сингапур, Корея және Ресей жоғары оқу орындары арасынан ІТ-Университеті үшін қосымша шетелдік серіктестердің іріктеу жүргізілуде;
4) мамандырылған ІТ-колледждерді ашу мәселесі пысықталуда.
2.1.2. Негізгі проблемаларды талдау
Электрондық қызметтер көрсетуді дамытуды тежейтін негізгі проблемалар:
1) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық желілерінің, ақпараттық жүйелері мен ресурстарының қорғалу деңгейінің төмен болуы;
2) электронды түрде әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтер көрсетуді реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жетілдірілмеуі;
3) түрлі әлеуметтік топтардың инфокоммуникациялық технологияларды (бұдан әрі - ИКТ) пайдалану мүмкіндіктерінің тең болмауы болып табылады;
Инфокоммуникация саласында білім беруді дамытудың негізгі проблемалары:
1) республикада ақпараттық инфрақұрылымды құру үшін білікті мамандардың жетіспеушілігі;
2) халықтың компьютерлік сауаттылығының жеткіліксіз деңгейі болып табылады.
2.1.3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Сыртқы факторлар:
инфокоммуникациялық технологияларды дамытудың жедел қарқыны;
ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға қарай жылжу;
халықаралық нарықта ІТ-мамандар даярлаудың жоғарғы бәсекелестігі.
Ішкі факторлар:
электрондық қызметтер көрсетуге көшуге дайын мемлекеттік органдар ақпараттық жүйелерінің бар болуы;
инфокоммуникация саласында білім беру қызметтеріне сұраныстың тұрақты артуы.
2.2. Телекоммуникация және пошта байланысының тиімді және
сапалы жүйесін құру
2.2.1. Телекоммуникация және пошта байланысы саласы дамуының
негізгі параметрлері
Телекоммуникация саласы Қазақстан экономикасының өсіп келе жатқан сегменті болып табылады, кәсіпорындардың жиынтық табысы 2009 жылы 441,3 млрд. теңгеге жетті, бұл 2008 жылға қарағанда 8,3% асты. Сала табысының өсуі көрсетілетін қызметтерге ел тұрғындарының және бизнестің артып келе жатқан қажеттілігін көрсетеді. Телекоммуникация саласы қарқынды дамып келеді және инвестиция үшін тартымды объект болып табылады.
Телекоммуникация саласының үрдістері телекоммуникацияның халыққа және ұйымдарға мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған жоғары жылдамдықты оптикалық және сымсыз технологияларда негізделген, инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ жергілікті телефон байланысын цифрландыру деңгейін ұлғайту болып табылады.
Байланыс операторлары қалалық қолжетімділіктің мультисервистік желілерін және қазіргі қалалық базасында талшықты-оптикалық инфрақұрылым базасында Metro Ethernet көліктік желілерін құру жүзеге асырып жатыр, бұл ADSL негізінде Интернетке жаппай кең ауқымды қолжетімділік, қалалық жоғары жылдамдықты каналдарды ұйымдастыру сияқты қызметтердің жаңа түрлерін енгізуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
«Востоктелеком» ЖШС ауылдық елді мекендерді CDMA450 технологиясын пайдалана отырып, телефондандыру және интернетпен қамту үшін байланыс желісін жалғастыруда.
«Қазақтелеком» АҚ (бұдан әрі - АҚ) NGN технология базасында жаңа буын желісін салу жөнінде жұмысты жалғастыруда. NGN желісінің жалпы сыйымдылығы 2009 жылдың аяғында 904 558 абонентті құрады.
Азаматтық мақсатта радиожиілік жолақтарын босату бойынша жұмыстар жүргізілді. Радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық комиссия қосымша лицензиялық міндеттемелерімен UMTS/WCDMA үшінші буынның ұялы байланыс стандартын енгізу үшін ақылы негізде «Қазақтелеком ААҚ GSM Қазақстан» ЖШС, «Кар-Тел» ЖШС, «Мобайл-Телеком Сервис» ЖШС арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170МГц 20МГц (қабылдау/тапсыру) диапазонында жиіліктерді бөлу туралы 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 17-5/007-812 шешімді қабылдады.
Телекоммуникация саласын дамыту жөнінде жүргізілген іс-шаралар 2009 жылы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:
тіркелген телефон желілерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына 23,7;
ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына 95;
Интернет желісіне кең жолақты қол жеткізу пайдаланушылардың тығыздығы - елдің 100 тұрғынына 10,1;
жергілікті телекоммуникация желілерін цифрландыру деңгейі - 91%.
Пошталық байланыс қызметі нарығының негізгі жеткізушісі Ұлттық оператор болып табылатын, елдің барлық аумағын қамтитын, желісі 2800 астам пошта байланыс бөлімшелеріне негізделген «Қазпошта» АҚ болып қала береді.
60 астам пошта операторы көбінесе жедел және курьерлік пошта қызметтері секторында жұмыс атқарады.
Негізінде ірі қалаларда жеткізуші қызметтер түрінде (жергілікті пошта байланысы) қызметтерді жүзеге асыратын, жазба хат-хабарларды жіберу секторында балама қызметтердің пайда болуы байқалуда. Олардың қажеттілігі дәстүрлі желі қызметтерімен салыстырғанда хабарламаларды жеткізу және жарнамалық материалдарды адрестік жеткізу бойынша қызметтердің арзан болуынан туындады.
2.2.2. Негізгі проблемаларды талдау
Телекоммуникация және пошта байланысы саласындағы негізгі проблемалар:
Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділіктің жеткіліксіз дамуы;
республиканың үй шаруашылықтарын телефон байланысы және Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділікпен жеткіліксіз қамтылуы;
ауылдық елді мекендерді пошта байланыс бөлімшелерімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі.
2.2.3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Ішкі факторлар:
телекоммуникация саласының дамуы шектеулі ресурстарды (радиожиілік спектрін, нөмірлендіру ресурсын) қолданумен тікелей байланысты;
тіркелген және ұялы байланыс нарығының дамуына байланысты ақпараттық технологиялармен олардың конвергенциялау негізінде жаңа қызмет түрлері пайда болуда;
инфокоммуникацияның қазіргі заманғы құралдарының дамуы тұтынушылардың дәстүрлі пошта қызметтерін қолдануды ынталандырмайды, іскерлік және корпоративтік сипаттағы, яғни коммерциялық жөнелтімдерін жіберу қызметтері басым болады.
Сыртқы факторлар:
байланыс кәсіпорындарының табыстылығына халықтың саны, орналасуы және көшіп-қонуы әсер етеді, сондай-ақ телекоммуникация нарығының жағдайы республиканың экономикалық белсенділігіне тікелей байланысты.
2.3. Отандық ақпараттық кеңістіктің орнықты дамуын қамтамасыз
ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру
2.3.1. Ақпараттық кеңістік дамуының негізгі параметрлері
Қазіргі уақытта республикамызда 3018 бірлік бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан әрі - БАҚ) жұмыс атқарады. Олардың құрылымы келесі түрде бөлінген: жалпы санының 91%-ын газеттер (1873) мен журналдар (877) құрайды, 8,5%-ы - электронды БАҚ (63 телеарна, 42 радиокомпания, 146 кәбілді теледидар және 6 спутниктік хабар тарату операторы) және 0,5% - ақпараттық агенттіктер (11). Баспа басылымдары арасында ең көп үлесін қоғамдық-саяси (36%), ақпараттық (32%), ғылыми-талдамалық (27%) бағыттағы басылымдар алады. Мемлекеттік емес БАҚ сегменті республиканың ақпараттық нарығында басым болды, оның үлесі 85% құрайды. Соңғы жылдары ақпараттық өрістің маңызды тақырыптық саралауы өтті, ірі медиа-компаниялар құрылды және жұмыс істеуде.
Мұрағат саласының жұмыс істеуіне қажетті заңнамалық және нормативтік құқықтық база құрылды.
Елде 2010 жылғы 1 қаңтардағы деректері бойынша республиканың мемлекеттік мұрағаттарының бірыңғай желісін құрайтын, 234 мемлекеттік мұрағаттық мекеме жұмыс істейді. Ұлттық мұрағаттық қорының және жеке құрам бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағаттық мекемелерде сақталатын құжаттардың көлемі соңғы жылдары 16 360,4-тен 18 600,2-ға мыңға дейін сақтау бірліктеріне өсті.
Қазақстанның кітап басып шығару саласы бүгінгі күні белгілі бір жоғарылау кезеңінде. Басылым шығарылатын әдебиеттердің кең ассортименте қалпына келуде, полиграфиялық орындалуы және кітаптардың көркемдік өңделуі жақсаруда.
Республикада кітап басып шығару ісін дамытудың оңтайлы бағыттарының бірі отандық кітап басып шығарудың және оны әлемдік стандарттарға негіздеудің өзіндік болмысын сақтау болып табылады.
2.3.2. Негізгі проблемаларды талдау
Ақпараттық кеңістікті дамытудың негізгі проблемалары:
отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі;
медиялық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы, атап айтқанда отандық телерадио хабарын таратуды және оның тақырыптық саралауын одан әрі дамыту үшін кедергі ретіндегі радиожиілік спектрінің шектелуі;
цифрлық телерадио хабарын таратудың болмауы;
Интернет желісінде қазақстандық сегменттің жеткіліксіз дамуы;
қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтандырылған режимде орталықтандырылған мемлекеттік есепке алудың болмауы;
Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын сақтау және сақталу үшін жағдайлардың жетіспеушілігі;
қоғамның отандық ғылыми-техникалық, классикалық, көркемдік, балалар және жасөспірімдер әдебиеттерімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі;
қазақстандық кітап нарығында шетелдік (ресейлік) кітаптардың үстемдігі.
2.3.3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Сыртқы факторлар:
отандық баспа БАҚ-тың халық арасында барынша тиімді тарату мақсатында пошта қызметтерінің тарифін төмендету мүмкіндігі;
мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметінің белсенділігі;
отандық кітап сауда нарығының өсуі.
Ішкі факторлар:
мемлекеттік БАҚ-тың сапасын арттыру үшін қазіргі заманғы мультимедиялық құралдарды белсенді қолдану;
отандық телерадиокомпаниялардың эфирінде шетелде шығарылған бағдарламаларды қайта трансляциялау көлемін азайтуға мүмкіндік беретін цифрлық телевизияны енгізу;
Ұлттық мұрағат қорының сақталуын және орталықтандыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы инфокоммуникациялық технологиялардың болуы.
3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, мақсатты
индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелер
көрсеткіштері
1. Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электронды қызметтер көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу.
2. ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін пошта байланысы мен телекоммуникацияның қолжетімді, тиімді және сапалы жүйесін құру.
3. Отандық ақпараттық кеңістіктің орнықты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
1-стратегиялық бағыт. Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік
электрондық қызметтер көрсету және инфокоммуникация
саласында білім беруді дамытуға қатысу
1.1-мақсат. Әлеуметтік маңызы бар қызметтер көрсету
үдерістерінің ашықтығын, сапасы мен тиімділігін арттыру
және біліктілігі жоғары ІТ-мамандар даярлау
Бюджеттік бағдарламаның осы мақсатқа қол жеткізуге
бағытталған кодтары 010, 011, 012, 014
Мақсатты индикатор |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Мемлекеттік электрондық қызметтер саны 2015 жылы 50 бірл. дейін |
БАМ ақпар. |
бірл. |
2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.1-міндет. Азаматтарды және ұйымдарды цифрлық сертификаттар арқылы мемлекеттік электрондық қызмет көрсетулерге қауіпсіз қолжетімділікті қамтамасыз ету |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Берілген электрондық құжаттар саны |
Стат. дерек. |
бірл. |
- |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Мемлекеттік қызметтер көрсетуді электрондық нысанға көшіру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2. «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне «электрондық үкіметті» дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңын 2010 жылы қабылдау |
х |
- |
- |
- |
- |
|||
3. Ұлттық куәландыру орталығының Тіркеу орталықтарын сүйемелдеу |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
4. «Электрондық үкімет» веб-порталының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
1.1.2-міндет. Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру және ІТ-мамандар даярлау |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі |
БАМ ақпар. |
% |
- |
- |
25 |
28 |
32 |
40 |
2. iCarnegie сертификаттарын алған студенттердің саны |
БАМ ақпар. |
бірл. |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту |
- |
- |
х |
х |
х |
|||
2. 2015 жылға кемінде 3 ІТ-колледж құру |
- |
- |
х |
х |
х |
2-стратегиялық бағыт. ИКТ саласында
базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін
пошта байланысы мен телекоммуникацияның қолжетімді,
тиімді және сапалы жүйесін құру 2.1-мақсат. Халыққа және
ұйымдарға мультимедиялық қызметтерді көрсетуге
бағдарланған қазіргі заманғы технологияларға негізделген
байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру
Бюджеттік бағдарламаның осы мақсатқа қол жеткізуге
бағытталған кодтары 001,006, 010, 017
Мақсатты индикатор |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. 2015 жылға жергілікті телефон байланысын цифрландыруды 100 пайыздық деңгейге жеткізу |
Стат. дерек. |
% |
90,0 |
91,0 |
95,0 |
97,0 |
98,0 |
100,0 |
ауылдық жерлерде |
Стат. дерект. |
% |
88,5 |
90 |
94,7 |
96 |
97,5 |
100 |
2. Пошта байланысының салынған және жаңартылған ауылдық бөлімшелерінің саны |
Стат. дерек. |
бірл. |
- |
- |
- |
186 |
372 |
560 |
2.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен және пошта байланысын дамыту қызметтерімен қамтуды 100 пайызға жеткізу |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы |
Стат. дерек. |
100 адам. |
23,0 |
24,1 |
24,6 |
24,9 |
25,2 |
25,4 |
ауылдық жерлерде |
Стат. дерек. |
100 адам. |
13,3 |
13,89 |
14,05 |
14,26 |
14,39 |
14,47 |
2. Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығы |
Стат. дерек. |
100 адам. |
10,1 |
12,1 |
13,9 |
16,5 |
19,6 |
22,0 |
3. Интернет пайдаланушылардың тығыздығы |
Стат. дерек. |
100 адам. |
19,8 |
22,0 |
25,2 |
28,4 |
32,1 |
35,8 |
4. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны |
Стат. дерек. |
абон. |
876 847 |
930 744 |
969 589 |
995 430 |
1021 959 |
1045 730 |
5. Облыс орталықтары мен аудандар арасында қарапайым пошта жөнелтімдері өтуінің бақылау мерзімдерін қысқарту |
Стат. дерек. |
абон. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
6. Халықаралық пошта жөнелтімдері өтуінің бақылау мерзімдерін қысқарту |
Стат. дерек. |
абон. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Жергілікті телекоммуникация желілерінде цифрлық коммутациялық станцияларды орнату |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2. Ауылдық жерлерде телекоммуникацияның әмбебап қызметтерін көрсететін байланыс операторларының шығындарын субсидиялау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3. Жергілікті деңгейде тіркелген телефон байланысы операторларының жалпы пайдаланатын/телекомуникация желілеріне қосылуға төлемді төмендету |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
4. Жеке тұлғалар үшін Интернетке қосылу бағасының төмендеуі |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
5. CDMA технологияларын пайдалану арқылы ауылдық байланыс телекоммуникация желісін жаңғырту |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
6. Пошта-логистикалық жүйені жаңғырту |
- |
- |
х |
х |
- |
|||
2.1.2-міндет. Тұрғындар саны 1000 адам және одан жоғары барлық елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы |
Стат. дерек. |
100 адам. |
96,0 |
99,0 |
104 |
107 |
109 |
111 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Ұялы байланыс операторлар арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц -тен 20 МГц дейін диапазонда (қабылдау/тапсыру) жиіліктерді бөлу |
- |
х |
х |
- |
- |
|||
2. Сапалы және үздіксіз радиобайланыс жұмысы үшін стационарлық радиобақылау пунктін (СРБП) техникалық сүйемелдеу |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2.1.3-міндет. Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар таратуды ендіру |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Қазақстанның аумағын эфирлі цифрлық телехабар таратумен қамту |
Стат. дерек. |
% |
- |
- |
- |
25 |
62 |
95 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Спутниктік цифрлық хабар таратуды іске қосу |
- |
х |
- |
- |
- |
|||
2. Эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізудің жиілік-аумақтық жоспарын әзірлеу |
- |
х |
- |
- |
- |
|||
2.1.4-міндет. Қазақстан Республикасында ИКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттардың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізді қалыптастыру |
||||||||
ИКТ стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны |
Стат. дерек. |
% |
73 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Мынадай әдістемелерді әзірлеу: |
- |
х |
х |
х |
х |
|||
2. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу: |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3. Байланыс саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру (Заңды/НҚА әзірлеу) |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2.1.5-міндет. Лицензияларды беру тәртібін оңайлату |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын беру үдерістерін автоматтандыру |
Стат. дерек. |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
60 |
100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын электрондық түрде беру |
х |
х |
х |
х |
х |
3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің орнықты
дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін
арттыру
3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және
мұрағат ісін іске асыру тиімділігін арттыру
Бюджеттік бағдарламаның осы мақсатқа қол жеткізуге
бағытталған кодтары 005, 020, 021, 022, 023, 025, 029
Мақсатты индикатор |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Отандық ақпараттық өнімге тұтынушылардың қажеттілік деңгейі |
зерттеу |
% |
- |
- |
30 |
35 |
40 |
45 |
2. Қазақстандық сайттарды қараудың күн сайынғы саны |
БАМ ақпар. |
млн. қарау. |
- |
- |
12,3 |
15,2 |
18,0 |
20,9 |
3.1.1-міндет Электрондық және баспа БАҚ арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Жаңа отандық теледидар арналарының саны |
БАҚ есебі |
бірл. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (газеттер) |
БАҚ есебі |
А-2 форм. жолақ |
12 685 |
13 240 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (журналдар) |
БАҚ есебі |
есеп-баспа парағы |
875 |
970 |
875 |
875 |
875 |
875 |
4. Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру шеңберінде шығарылған теледидар және радиохабар таратудың к-лемі |
БАҚ есебі |
сағ. |
68708 |
68 708 |
81118 |
81118 |
82213 |
82213 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Тақырыптық бағыттардың тізбесін қалыптастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2. Қоғамдық-маңызды іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3. Мемлекеттік арналардың тақырыптық саралауының аяқталуы |
х |
х |
- |
- |
- |
|||
4. Мемлекеттік БАҚ теледидар және баспа өнімдерінің контент сапасын арттыру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3.1.2-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін арттыру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнімдерінің көлемі |
монитор, жүргіз. мекеме есебі |
caғ. |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
2. Мониторингпен қамтылған, баспа БАҚ өнімдерінің көлемі |
монитор, жүргіз. мекеме есебі |
жолақ |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Мониторинг жүргізуге арналған тақырыптық бағыттардың тізбесін анықтау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2. Мониторинг жүргізуге арналған БАҚ тізбесін анықтау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3. БАҚ саласындағы заңнаманың сақталуын бақылау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
4. Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша әкімшілік шаралар қабылдау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
5. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3.1.3-міндет. Интернет желісі қазақстандық сегментінің мемлекеттік қолдау шаралар жүйесін құру |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Ұлттық мемлекеттік интернет-ресурстарын дамыту |
БАМ ақпараты |
бірл. |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Дамытуға арналған ұлттық мемлекеттік және коммерциялық ресурстар тізбесін анықтау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2. Хостинг қызметін көрсету үшін серверлік Интернет платформасын құру |
- |
- |
- |
х |
- |
|||
3.1.4-міндет. Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамын және мазмұнын байыту |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. 2010-2014 жылдары пайдаланушылардың мұрағаттық ақпаратпен қанағаттандырылған сұраныстарының үлесі кемінде 80% деңгейінде қалады |
мұрағат мекемел. есептері |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2. Ақпарат саласындағы министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдарды жұмысқа керекті жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, жиһаз және ғимаратпен жабдықтау |
мұрағат мекемел есептері |
дана |
- |
46 |
69 |
52 |
75 |
75 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшіру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2.Ұлттық мұрағат қорының республикалық мекемелерін толықтыру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
4. Жабдықтар, компьютерлік техника, бағдарламалық қамтамасыз ету, жиhаздар мен ғимараттарды сатып алу |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3.1.5-міндет. Азаматтарды әлеуметті-маңызды әдебиетпен қамтамасыз ету |
||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар. көзі |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Шығарылатын әлеуметтік-маңызды әдебиеттер атауының саны |
баспа есептері |
бірл. |
474 |
300 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне жетуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезең |
|||||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. Әлеуметті-маңызды әдебиет басылымы бойынша тақырыптық бағыттарды анықтау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
2. Кітап баспа ұйымдарының тізбесін анықтау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
3. Кітаптар шығару |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
4. Кітаптарды Республика кітапханаларына тарату |
х |
х |
х |
х |
х |
3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына
сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
Стратегиялық бағыт: Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызмет көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу |
|
Мақсат: Әлеуметтік-маңызды қызмет көрсету үдерістерінің айқындылығын, сапасы мен тиімділігін арттыру және жоғарғы білікті ІТ-мамандар даярлау |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
Стратегиялық бағыт: ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру |
|
Мақсат: Халыққа және ұйымдарға мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы |
|
Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
|
Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін жүзеге асыру тиімділігін арттыру |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы |
4. Функционалдық мүмкіндіктерін дамыту
Стратегиялық бағыттың атауы және мемлекеттік органның мақсаттары |
Стратегиялық бағыт пен мемлекеттік органның мақсаттарын іске асыру бойынша іс-шаралар |
Іске асыру кезеңі |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Әлеуметтік-маңызды қызмет көрсету үдерістердің айқындылығын, сапасы мен тиімділігін арттыру және жоғарғы білікті ІТ-мамандар даярлау |
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктіліктерін арттыру бойынша, тәжірибемен алмасу курстарына жіберу |
жыл сайын |
«Электрондық үкімет» шлюзімен ықпалдастыруды өзара әрекет ету форматтары мен техникалық талаптарын айқындау үшін мемлекеттік органдары ақпараттық жүйелерінің техникалық құжаттарын зерттеу |
жыл сайын |
|
Облыс әкімдіктерімен ІТ-колледждер құруды пысықтау. ІТ-колледждердің ашылуы және студенттердің қабылдануы |
2012 - 2015 жылдары |
|
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Халыққа және ұйымдарға мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру |
Байланыс операторларының әлеуетін арттыруын көздейтін, байланыс операторларымен өзара әрекетінің жаңа моделін құрастыруға мүмкіндік беретін, байланыс саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша шаралар қабылдау |
2010-2015 жылдары |
Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын беру және есепке алу үдерісін толық автоматтандыру үшін байланыс саласындағы рұқсаттама құжаттарын есепке алудың ақпараттық жүйесін жетілдіру және техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз ету |
2010-2015 жылдары |
|
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктіліктерін арттыру бойынша, тәжірибемен алмасу курстарына жіберу |
жыл сайын |
|
Жаңа құрал-жабдықтарды сатып алу арқылы ведомствоға бағынысты мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту |
жыл сайын |
|
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін жүзеге асыру тиімділігін арттыру |
Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктіліктерін арттыру бойынша, тәжірибемен алмасу курстарына жіберу |
жыл сайын |
Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде өндірілген өнімдерінің сапасын жақсарту бойынша электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ мониторингі |
жыл сайын |
|
Жаңа құрал-жабдықтарды сатып алу, күрделі жөндеу арқылы ведомстволық бағыныстағы мұрағаттық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту |
жыл сайын |
|
Ақпараттық технологияларды енгізу және мұрағат мекемелерінің қызметін автоматтандыру |
жыл сайын |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде өндірілген өнімдерінің сапасын жақсарту бойынша ведомствоға бағынысты электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ-пен тұрақты жұмысы |
тұрақты |
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Міндет көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін қажетті ведомтвоаралық өзара іс-қимыл |
Ведомтвоаралық өзара іс-қимыл жүргізілетін мемлекеттік орган |
Ведомтвоаралық өзара іс-қимыл орнатуға арналған болжамды шаралар |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Әлеуметті-маңызды қызмет көрсету үдерістердің айқындылығын, сапасы мен тиімділігін арттыру және жоғарғы білікті ІТ-мамандарды дайындау |
||
Мемлекеттік электрондық, оның ішінде әлеуметтік-маңызды қызмет көрсетулер санының ұлғаюы |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі |
Мемлекеттік электрондық қызмет көрсетулер бойынша іс-шараларды іске асыру және автоматтандыруға жататын қызметтер тізбесін анықтау |
2011 жылы жеке және заңды тұлғалар үшін электрондық цифрлы қолтаңбаларды беруге арналған ұлттық куәландыру орталығымен куәландырылған кемінде 3 мемлекеттік электрондық қызметтерді ұсыну |
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі «Зерде» ҰАХ» АҚ |
Автоматтандыруға жататын қызметтер тізбесін анықтау. Жеке және заңды тұлғалар үшін электрондық цифрлы қолтаңбаларды беруге арналған ұлттық куәландыру орталығымен куәландырылған кемінде 3 мемлекеттік электрондық қызметерді енгізу |
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде оқыту |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Зерде» ҰАХ» АҚ |
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттерді оқыту үшін грантардың бөлінуіне жәрдем ету |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Халыққа және ұйымдарға мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру |
||
Телекоммуникацияның жергілікті желісін цифрландыру деңгейін ұлғайту |
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы |
Талшықты-оптикалық байланыс желісін өткізу |
Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығын ұлғайту |
||
Телефон байланысының тіркелген желісі тығыздығын ұлғайту |
||
Интернет желісі пайдаланушыларының тығыздығын ұлғайту |
||
Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығын ұлғайту |
||
Пошта байланысының ауылдық бөлімшелерін салу және жаңғырту |
||
Қазақстан аумағын цифрлы телехабар таратумен қамту |
||
ITU нысаны бойынша Ф1-Ф5 статистикалық деректер нысандарын бір ізге салу |
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі |
Дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік глобалды индекс көрсеткіштерін есепке алу үшін ITU нысандарына статистикалық деректер нысандарын сәйкестікке келтіру |
Стратегиялық бағыт: |
||
Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін жүзеге асыру тиімділігін арттыру |
||
Мемлекеттік ақпараттық саясатты электрондық және баспа БАҚ арқылы жүргізу |
Орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар |
Орталық мемлекеттік органдарының баспасөз қызметтерін үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдармен жұмыс істеу |
Халықты қоғамдық маңызды ақпаратпен қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
БҒМ құзыретіне жататын «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде әлеуметтік-маңызды әдебиеттерді әзірлеу |
6. Тәуекелдерді басқару
Мүмкін тәуекел атауы |
Тәуекелдерді басқаруға арналған іс-шараларды қолданбаған жағдайында туындайтын мүмкін әсерлер |
Тәуекелдерді басқаруға арналған іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Стратегиялық бағыт: |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
- мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелер уақытында құрылмауы; |
«Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету» стратегиялық бағыттың қойылған мақсаттарына жетпеуі |
- инфокоммуникациялық технологиялар саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру осы тәуекелдердің төмендеуі үшін ықпал етеді; |
Стратегиялық бағыт: |
||
Сыртқы тәуекелдер |
||
- азаматтық тағайындаудың радиожиілік спектрін босатпау мүмкіндігі |
«ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру» стратегиялық бағыттың қойылған мақсаттарына жетпеуі |
- жобаның тіршілік айналымдарының әрбір кезеңінде мерзімдерді жоспарлау және бақылау; |
7.1 Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәселестік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволар мен аумақтық органдарын ұстауға шығындар, ҚР жиілік - аумақтық жоспарын әзірлеуге, сондай-ақ стандарттар мен әдістемелерді әзірлеуге шығындар |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туыңдайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Нәтиженің нақты көрсеткіштері |
дана |
1 |
|||||
2. Радиожиілік спектрді пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесін |
дана |
1 |
|||||
3. Қалааралық және халықаралық телефон байланысының операторларымен трафикті қосу және өткізу бойынша қызметтеріне тарифтердің есептеу кағидаттары мен тетіктерін анықтайтын әдістемені әзірлеу |
дана |
1 |
|||||
3. Орталық аппараттың, оның ішінде ведомстволардың қызметкерлерін ұстау |
адам |
71 |
148 |
148 |
148 |
||
4. Аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлерін ұстау |
адам |
98 |
67 |
67 |
67 |
||
5. АКТ стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттар саны |
% |
73 |
60 |
60 |
60 |
||
6. Халық пен бизнес үшін байланыс қызметтерінің қолжетімділіктің негізгі көрсеткіштеріне жету мақсатында мемлекеттік стандарттарды әзірлеу, оның ішінде: |
дана |
3 |
|||||
1) «Телефондық аппараттар. Техникалық талаптар» Қазақстан Республикасының стандартын әзірлеу |
дана |
1 |
|||||
2) «ұялы байланыстың аббоненттік станциялары (терминалдар). Техникалық талаптар» Қазақстан Республикасының стандартын әзірлеу |
дана |
1 |
|||||
3) «Биллинг жүйесінің автоматтандырылған есептеу жүйелері. Техникалық талаптар» Қазақстан Республикасының стандартын әзірлеу |
дана |
1 |
|||||
Нәтиженің соңғы көрсеткіштері |
аумақ бірл. |
863 |
|||||
2. Байланыс операторлары үшін радиожиілік спектрін пайдалануына төлемақыны есептеуді ретке келтіру |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
3. Радиожиілік спектрді пайдаланатын нарық субъектілері санының жыл сайынғы өсімі |
%, кем емес |
1 |
1 |
1 |
|||
4. Уәкілетті органмен әзірленген тарифтердің есептеу қағидаттары мен тетіктері, субъектілері арасында шарттар талаптарының сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
5. Байланыс және ақпарат саласында мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
6. Техникалық реттеу саласындағы Мемлекеттік Тізілімге енгізілген АКТ саласындағы стандарттардың санын ұлғайту |
дана |
3 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Радиожиілік спектрін пайдалануына рұқсат алғандардан әдістемені жетілдіру мәселелері бойынша Байланыс және ақпарат министрінің блог - платформасына нарық субъектілерінің өтініштер саны |
%, аспайтын |
10 |
10 |
10 |
|||
3. Қалааралық және халықаралық телефон байланысының операторларымен трафикті өткізу және қосу бойынша қызметтерін реттеушісі |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
4. Байланыс желілерінде халықтың мемлекеттік тілді пайдаланылуы |
% |
100 |
|||||
5. Телефоңдық қосылуларының секундтық есебінің ұзақтығын жүргізу мақсатында байланыс операторларының тиімді жұмыстары үшін жағдайлар жасау |
% |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
теңге |
254 924,7 |
|||||
2. 1 әдістемені әзірлеуге орташа шығындар |
мың.тг |
3 500,0 |
|||||
3. 1 стандартты әзірлеуге орташа шығындар |
мың.тг |
1 500,0 |
|||||
4.Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
433 058 |
697 062 |
522 313 |
603 916 |
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру» |
||||||
Сипаты |
Журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары және әдебиет саласындағы ең үздік жарияланымдары үшін мемлекеттік сыйлықақылар төлемін қамтамасыз ету. |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларда, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш.бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
адам |
- |
4 |
4 |
4 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
- |
||||||
2. Қоғамдық журналистиканы дамыту |
- |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
- |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
- |
||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
0 |
5 802 |
6152 |
6 644 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу» |
||||||
Сипаты |
Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеуін өткізу |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
100 тұрғын ға аб. |
106 |
99 |
104 |
107 |
||
2. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде: |
бірл. |
33 |
33 |
33 |
33 |
||
1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП) |
бірл. |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК) |
бірл. |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
3. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру процедуралары кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны |
бірл. |
2 998 |
2 998 |
2 998 |
2 998 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
сағат |
96-ға дейін |
96-ға дейін |
96-ға дейін |
96-ға дейін |
||
2. Кедергілердің жойылмағандығы жөнінде Байланыс және аппарат министрінің блог-платформасындағы ескертулердің |
бірл. аспайды |
- |
10 |
10 |
10 |
||
3. Қазақстан Республикасының елді мекендерін радиомониторингпен қамту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. СРБП немесе ЖӨПК ұстауға орташа шығындар |
мың тг |
3 285 |
6 256 |
6 916 |
7 636 |
||
3. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіруді өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар |
мың тг |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Бюджетті шығындар көлемі |
мың тг |
144 769 |
242 121 |
263 912 |
287 664 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау» |
||||||
Сипаты |
Ақпарат және мұрағат комитетінің қызметін қамтамасыз ету үшін негізгі қорларға жататын тауарларды сатып алу және орталық дерек қорларды және электрондық сандық карталарды құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
жинақ |
1 |
|||||
Электрондық цифрлық карталарды сатып алу |
жинақ |
1 |
|||||
Техникалық құралдарды сатып алу |
бірл. |
3 |
|||||
Вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
бірл. |
70 |
|||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаларды іске асыру шығыстары |
мың теңге |
95 |
100 362 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаты |
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдардың жұмыс етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; үйлестіру бойынша қызметтер; ақпараттық жүйелердің жүйелік-техникалық қызмет көрсету; |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
- |
249 998 |
249 998 |
249 998 |
|||
2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын беру үдерісін автоматтандыру |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
||
3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық кұжаттардың саны |
% |
95,89 |
95%, кем емес |
95%, кем емес |
95%, кем емес |
||
4. Мемлекеттік органдарының Интернет - порталы сервистеріне жүгінген пайдаланушылардың өтініштер саны |
адам |
- |
10000 |
22500 |
22500 |
||
5. Төлем шлюзының транзакциялар соммасы |
мың теңге |
- |
500 |
750 |
1000 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
10/0 |
10/0 |
10/2 |
10/2 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% |
- |
30 |
40 |
50 |
||
2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарды электрондық түрде беру |
% |
- |
10 |
20 |
30 |
||
3. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
бірл. |
1000 |
5 000 |
7 500 |
10 000 |
||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың теңге |
3 019 910 |
5 919 503 |
5 132 291 |
5 557 202 |
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Мемлекеттік деректер базасын құру» |
||||||
Сипаты |
«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын әзірлеу, дамыту, және енгізу, жобаны басқару бойынша қызметтерді сатып алу; техникалық мүмкіндіктерге, «Е-лицензиялау» деректер базасына қосылуға мемлекеттік органдарды тексеру |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
- |
- |
1 |
1 |
||
2. Қосылған мемлекеттік органдар - лицензиарлар саны |
бірлік |
6 |
11 |
- |
- |
||
3. Өнеркәсіптік пайдалануға енгізу |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
||
Түпкі нәтиженің көрсеткіштері |
бірлік |
- |
10 |
15 |
20 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% |
- |
30 |
40 |
50 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың. теңге |
210 713 |
308 577 |
165 000 |
135 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру» |
||||||
Сипаты |
Халыққа қызмет көрсету орталығы үшін ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін (ХҚО ЫАЖ) әзірлеу, ХҚО және МО жүйені енгізу және тарату; пайдаланушылар мен әкімшілерді оқыту; «электрондық үкіметтің» базалық құрауыштарымен және МО АЖ ықпалдастыру бөлігінде ХҚО ЫАЖ пысықтау, жүйені дамыту; ХҚО ЫАЖ ықпалдастыру бөлігінде ХҚО және МО АЖ арқылы ұсынатын мемлекеттік қызмет көрсетулердің қосымша тізбесін тексеру; жобаны басқару бойынша қызметтер |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
- |
- |
500* |
|||
2. Өнеркәсіптік пайдалануға енгізу |
бірл. |
- |
- |
1 |
- |
||
3. Жүйеге қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны |
бірл. |
- |
1 |
100 |
|||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
- |
- |
1 |
1 |
||
Сапа көрсеткіштері |
бірл. |
- |
40 көп емес |
20 көп емес |
20 көп емес |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Әкімшілік кедергілерді төмендету |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
384 123 |
778 366 |
555 848 |
40 000 |
*көрсетілген қызметтер саны мониторинг бойынша есеп арқылы көрсетіледі
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаты |
Серверлік орталықтың технологиялық жабдықтауына, мемлекеттік органдарға хостинг қызметін көрсету үшін Интернет платформасын құрылуына, «Халықаралық ақпараттық технологиялар университетін құру» жобасы үшін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту; Қазақстан Республикасы аумағында мемлекеттік органдардың біріңғай көлік ортасын ұйымдастыру және пайдалануға енгізу |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
- |
250000* |
250000* |
250000* |
||
2. Ұлттық мемлекеттік интернет ресурстарды ілгерлету |
бірл. |
12 |
10 |
10 |
10 |
||
3. Серверлік орталықты өнеркәсіптік пайдалануға енгізу |
бірл. |
- |
1 |
- |
- |
||
4. Деректерді өңдеу орталықтарын өнеркәсіптік пайдалануға енгізу |
бірл. |
- |
- |
- |
15 |
||
5. Мемлекеттік органдардың Біріңғай көлік ортасының өнеркәсіптік пайдалануға енгізу |
бірл. |
- |
- |
- |
1 |
||
6. iCarnegie сертификаттарын алған студенттер саны |
бірл. |
- |
- |
- |
- |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
2 |
2 |
3 |
3 |
||
2. Деректерді өңдеу орталықтарымен қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны және оларды бағдарламалық аппараттық кешеннің қауіпсіз және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
бірл. |
- |
- |
- |
1 |
||
3. Ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың көбеюі |
адам |
- |
- |
15 |
50 |
||
4. Мемлекеттік органдардың Біріңғай көлік ортасымен қызметтер көрсету саны және |
бірл. |
- |
- |
3 |
3 |
||
Сапа көрсеткіштері |
% |
96 |
98 |
99 |
99 |
||
2. Деректерді өндеу орталықтардың үздіксіз жұмыстар көрсеткіштері (пайыз мөлшерінде жұмысқа қабілетті уақыттың сағат саны) |
% |
- |
- |
- |
95 |
||
3. Мемлекеттік органдардың Біріңғай көлік ортасының ақпараттық қауіпсіздігі (қорғаныш арналарымен орталық және жергілікті орындаушы органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің саны) |
бірл. |
112 |
20 |
460 |
400 |
||
4. Жыл сайын халықаралық деңгейдегі бірден кем емес олимпиадаға қатысу |
адам |
- |
3 |
5 |
7 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
954 498 |
2 000 000 |
2 466 754 |
1 500 000 |
*-көрсетілген қызметтердің саны АЖ серверлеріндегі логтар журналы арқылы көрсетіледі
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау» |
||||||
Сипаты |
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдар өтемақысына субсидия төлеу |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
абонен ттер саны |
876 847 |
930 744 |
969 589 |
995 430 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
100 тұрғын ға |
12 |
13,89 |
14,05 |
14,26 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
1. Қызмет көрсетуші персонал ақаулықты тапқан кезеңнен бастап және клиенттен өтініш келіп түсетін кезеңнен бастап бұзылуларды жою уақыты: |
|||||||
1) кәбілдік |
% |
94 |
94 |
94 |
94 |
||
2) желілі - абоненттік |
сағат |
120 |
120 |
120 |
120 |
||
3) станциондық: |
сағат |
24 |
24 |
24 |
24 |
||
а) қызмет көрсетілетін АТС |
мин |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
б) қызмет көрсетілмейтін АТС |
сағат |
24 |
24 |
24 |
24 |
||
в) берудің ұқсас және цифрлық жүйелерінде |
сағат |
24 |
24 |
24 |
24 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
теңге |
5860 |
5937 |
6083 |
6083 |
||
Бағдарламаларды іске асыру шығыстары |
мың.тг |
5 390 339 |
5 525 833 |
5 898 010 |
6 055 201 |
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Е-әкімдіктер және е-үкімет инфрақұрылымдарын ықпалдастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу» |
||||||
Сипаты |
Жоба алдындағы зерттеу; ЭҮШ -нің кіші жүйесі ретінде аумақтық шлюзінің бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу; жобаны басқару; байланыс қызметтерін төлеу; |
||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
- |
1 |
1 |
1 |
||
2. Е-әкімдік арқылы көрсетілген қызметтердің саны |
бірл. |
- |
5 |
5 |
5 |
||
3. Қосылған әкімдіктердің саны |
бірл. |
- |
0 |
2 |
2 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері е-әкімдік ақпараттық жүйесі арқылы жергілікті атқарушы органдар азаматтарымен, бизнес құрылымдарымен электрондық қызметтерін алу мүмкіндігі |
бірл. |
- |
0 |
2 |
2 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
2. Азаматтардың өтініштерін тіркеу уақытын қысқарту |
|||||||
3. Әкімшілік маманымен өтінішті өңдеу мерзімін қысқарту |
% |
- |
10 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардын көлемі |
мын.тг |
0 |
122 456 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау» |
||||||
Сипаты |
8 ведомстволық бағынысты мекеме үшін негізгі қаражатына жататын ғимаратты, жабдықтарды, компьютерлік техникаларды және басқа тауарларды сатып алу |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
капиталдық шығындарды жүзеге асыру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
% |
46 |
69 |
52 |
|||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
цифрлық форматқа ауыстырылған құжаттардың үлесі,% |
10 |
15 |
20 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Халықпен мұрағаттық ақпаратты алуға жеңілдік жасау |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
0 |
1 779 484 |
19 376 |
50 870 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Әдебиеттің әлеуметтік-маңызды түрлерін басып шығару» |
||||||
Сипаты |
Әлеуметтік-маңызды әдебиетті шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларды шығару. |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
бірл. |
474 |
300 |
400 |
400 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
дана. |
1 113 500 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
1 070 000 |
1 212 282 |
1 114 855 |
1 207 822 |
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаты |
8 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекеменің қызметін күтіп ұстау және қамтамасыз ету, жалпы штаттық саны 263 адамға еңбек ақысын төлеу, бюджетке міндетті аударымдар (әлеуметтік салық, автокөлікті сақтандыру) басқа тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерді төлеу, жылу, электроэнергия және байланыс қызметі, күтіп ұстау, қызмет көрсету мен ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмыстары және т.б., негізгі қаражаттар, әртүрлі қызметтер, ішкі және шетелдік іссапарлар және ағымдағы әртүрлі шығындар |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
сақтау бірл. |
27 000 |
40 000 |
50 000 |
60 000 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
297 721,40 |
730 000 |
388 433 |
436 752 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Нашақорлыққа және есірткі бизнеске қарсы күресті насихаттау» |
||||||
Сипаты |
Бейне және аудиороликтерді дайындау және прокатқа шығару, қоғамның қалың бұқара топтарын тарту арқылы семинарлар өткізу, шығармашылық конкурстарды ұйымдастыру және әзірлеу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректі, анимациялық және көркем фильмдерді шығару және трансляциялау |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш.бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалар көлемі |
минут |
- |
158 |
68 |
53 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері Нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша іс-шараларды ел халқына жеткізу |
дана. |
- |
22 |
21 |
11 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
0 |
167 005 |
71626 |
11913 |
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» |
||||||
Сипаты |
Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның ішінде газеттер және журналдар арқылы, телерадиохабарлар тарату арқылы жүргізу, транспондерді жалға алу, ҚР Заң нормаларының орындалу қатысты бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне мониторинг жүргізу, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерінің әдістемелік қамтамасыз етуі, Мемлекет басшысының Жолдауындағы негізгі бағыттарын және 2020 Стратегиясын жариялау. |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
А-2 формат жолағы |
12 685 |
13 240 |
12 400 |
12 400 |
||
2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (журналдар) |
баспа парағы |
875 |
970 |
875 |
875 |
||
3. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі |
сағ. |
68 708 |
68 708 |
68 708 |
68 708 |
||
4. Қазақстан Республикасы Заңының сақталуына қатысты бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу |
сағ. |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
||
5. Қазақстан Республикасы Заңының сақталуына қатысты бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу |
жолақ |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
16 238 694 |
17 548 170 |
16 293 943 |
16 293 943 |
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Ақпарат саласында қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту» |
||||||
Сипаты |
«Хабар»АҚ жабдықтауға және цифрлық телерадио хабарлар таратуды енгізуге арналған шығындар |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
Жобаланатын жыл |
||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
сағат |
68710 |
68708 |
68708 |
|||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
2. Қазақстан Республикасының аумағын цифрлық телерадиохабарлар таратумен қамту. Телерадиохабарлар таратудың сапасын жақсарту. |
елді мекендер, дана |
156 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бюджеттік шығындардың көлемі |
мың.тг |
0 |
650 000 |
3 000 000 |
7.2 Бюджеттік шығындардың жиынтығы
Өлшем бірлігі |
2009 жыл есебі |
Жоспарлы кезең |
|||
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ: |
мың.тг |
28 143 920 |
37 787 023 |
35 898 513 |
32 186 927 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар: |
мың.тг |
26 594 586 |
34 050 080 |
29 710 911 |
30 511 927 |
Бюджеттік даму бағдарламалары: |
мың.тг |
1 549 334 |
3 736 943 |
6 187 602 |
1 675 000 |