В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 251 238,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 474 126,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 37 216,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 729 896,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 148 823,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 70 527,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 914,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 168 387,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 66 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 034 112,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 034 112,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 948 434,0 тысяч тенге;
погашение займов – 168 387,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 254 065,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18.02.2022 № 105/19-7 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год бюджетные изъятия из бюджетов сел, сельских округов в сумме 324 330,0 тысяч тенге, в том числе:
сельский округ Акмол |
80 600,0 |
тысяч тенге; |
3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год объемы бюджетных субвенций, передаваемые из республиканского бюджета, в сумме 8 032 161,0 тысяч тенге.
4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.
5. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета согласно приложению 5.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18.02.2022 № 105/19-7 (вводится в действие с 01.01.2022).6. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.
7. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов в сумме 142 788,0 тысяч тенге, в том числе:
Косшынскому сельскому округу |
4 126,0 |
тысяч тенге; |
8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год в сумме 67 903,0 тысяч тенге.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Целиноградского районного маслихата | Л.Конарбаева |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18.02.2022 № 105/19-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 32 251 238,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 474 126,3 | ||
01 | Подоходный налог | 40 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 525 853,3 | ||
1 | Социальный налог | 2 525 853,3 | ||
04 | Hалоги на собственность | 800 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 800 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 82 726,0 | ||
2 | Акцизы | 6 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 726,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 547,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 25 547,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37 216,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 25 275,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 275,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 729 896,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 324 330,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 324 330,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 405 566,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 28 405 566,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 35 148 823,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 900 691,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 972,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 972,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 241 304,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 241 304,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 459 773,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 446,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 401 544,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 126 357,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 126 357,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 26 285,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 26 285,0 | ||
02 | Оборона | 77 839,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 77 839,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 575,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 37 804,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18 460,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 781 252,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 781 252,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 801,0 | ||
002 | Программа занятости | 164 988,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 105 200,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 135 822,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 603,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 74 122,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 55 950,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 32 670,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 82 354,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 827 690,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 023 011,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 423 489,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 252 269,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 347 253,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 804 679,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 43 216,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 269 563,7 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 268 000,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 200,0 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 60 700,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 879 696,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 74 024,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 863,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 251,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 755 670,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 34 654,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 479 558,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 61 223,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 566,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 572,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 137 692,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 002,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 5 002,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 45 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 709 040,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 709 040,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4 709 040,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 141 184,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 503,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 45 503,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 946,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 35 746,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 58 735,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 35 735,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 23 000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 131 226,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 61 697,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 61 697,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 69 529,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 39 529,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 30 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 132 180,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 132 180,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 22 469,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 135 213,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 50 448,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 686 050,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 238 000,0 | ||
13 | Прочие | 5 429 543,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67 903,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 67 903,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 717 624,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 199 019,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 518 605,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 644 016,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 39 892,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 604 124,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 354 623,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 354 623,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 354 623,0 | ||
15 | Трансферты | 9 783 859,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 783 859,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 337 170,0 | ||
038 | Субвенции | 142 788,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 960 870,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 343 031,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 70 527,0 | |||
Бюджетные кредиты | 238 914,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 914,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 238 914,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 238 914,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 168 387,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 168 387,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 168 387,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 66 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 66 000,0 | |||
13 | Прочие | 66 000,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 66 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 66 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 034 112,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 034 112,4 | |||
Поступления займов | 1 948 434,0 | |||
7 | Поступления займов | 1 948 434,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 948 434,0 | ||
2 | Договоры займа | 1 948 434,0 | ||
Погашение займов | 168 387,0 | |||
16 | Погашение займов | 168 387,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 168 387,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 168 387,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 4 069 609,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 579 552,0 | ||
01 | Подоходный налог | 42 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42 800,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 602 487,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 602 487,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 813 200,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 813 200,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 93 730,0 | ||
2 | Акцизы | 6 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62 330,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 335,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 27 335,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38 845,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 441 212,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 441 212,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 441 212,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 4 069 609,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 747 388,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 237 428,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 237 428,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 438 617,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 776,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 382 358,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 25 018,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 25 018,0 | ||
02 | Оборона | 38 352,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 352,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 261,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 631,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 460,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 332 404,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 332 404,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 929,0 | ||
002 | Программа занятости | 78 956,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 18 000,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 620,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41 894,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 32 768,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21 549,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 12 520,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 426,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 152 250,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 152 250,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 42 250,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 60 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 840 000,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 30 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 180 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 642 223,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 002,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 946,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 146,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 576 221,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 32 089,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 476 791,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 42 634,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 730,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 572,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 351,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 103 737,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 103 737,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 34 878,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 34 878,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 509,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 812,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 812,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 697,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 697,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 321 303,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 321 303,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 21 303,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 150 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 150 000,0 | ||
13 | Прочие | 72 567,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 567,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 72 567,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 361 715,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 361 715,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 361 715,0 | ||
15 | Трансферты | 154 547,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 154 547,0 | ||
038 | Субвенции | 154 547,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 4 232 064,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 740 264,0 | ||
01 | Подоходный налог | 45 796,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 796,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 694 403,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 694 403,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 870 124,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 870 124,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100 693,0 | ||
2 | Акцизы | 7 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 66 693,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 29 248,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 29 248,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40 588,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 441 212,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 441 212,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 441 212,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 4 232 064,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 750 798,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 240 838,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 240 838,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 438 617,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 776,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 382 358,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 25 018,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 25 018,0 | ||
02 | Оборона | 39 103,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 39 103,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 680,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 963,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 460,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 336 739,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 336 739,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 929,0 | ||
002 | Программа занятости | 80 535,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 20 000,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 946,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41 894,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 32 768,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21 979,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 12 520,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 426,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 140 740,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 140 740,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 42 250,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 100 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 778 490,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 180 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 695 130,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 002,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 946,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 146,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 629 128,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 32 089,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 526 791,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44 710,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16 561,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 572,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 351,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 103 737,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 103 737,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 34 878,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 34 878,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 509,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 812,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 812,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 697,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 697,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 421 303,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 421 303,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 21 303,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 200 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 200 000,0 | ||
13 | Прочие | 74 805,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 805,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 74 805,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 368 949,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 368 949,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 368 949,0 | ||
15 | Трансферты | 157 637,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 157 637,0 | ||
038 | Субвенции | 157 637,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 4 816 310,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 4 377 238,0 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 138 797,0 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания | 43 709,0 |
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 54 749,0 |
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику | 18 189,0 |
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении | 23 226,0 |
на общественные работы | 3 015,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | 20 828,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 75 000,0 |
на гарантированный социальный пакет детям | 15 200,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов | 46 254,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 54 078,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызылсуат | 784 193,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Талапкер | 1 500 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызылжар | 500 000,0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель | 800 000,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр | 300 000,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 200 158,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды, Целиноградского района, Акмолинской области (2-я очередь) | 200 158,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 238 914,0 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 238 914,0 |
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2022 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18.02.2022 № 105/19-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 6 619 956,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 2 797 112,0 |
на реализацию краткосрочного профессионального обучения | 5 036,0 |
на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 17 870,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 2 573,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений" | 460,0 |
на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны | 8 020,0 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 60 969,0 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1 532,0 |
на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 12 780,0 |
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 19 361,0 |
размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 470,0 |
на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия | 11 825,0 |
центр социальной реабилитации для лиц с инвалидностью | 11 025,0 |
установка спортивной площадки в селе Талапкер | 47 954,0 |
установка спортивной площадки в селе Оразак | 44 738,0 |
текущий ремонт стадиона селе Кабанбай батыра | 45 000,0 |
на увеличение размера подъемного пособия | 5 513,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 3 822 844,0 |
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол | 60 387,0 |
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 1 | 40 364,0 |
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 7 | 41 480,0 |
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 8 | 41 480,0 |
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 24 | 40 258,0 |
Строительство жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 1 709 520,0 |
Благоустройство и инженерные сети к новой застройке в селе Акмол (сети электроснабжения) | 168 964,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения) | 57 404,0 |
Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра | 23 351,0 |
Привязка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоткель | 5 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Караоткель | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Талапкер | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры на 356 мест в селе Коянды | 15 000,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды | 180 273,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубары | 219 425,0 |
Строительство административного здания (Центр обслуживания населения) в селе Акмол | 126 357,0 |
Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель | 292 637,0 |
Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка | 28 923,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Нуресиль | 39 018,0 |
Корректировка генерального плана села Талапкер | 30 000,0 |
Строительство моста через реку Есиль на автомобильной дороге "Подъезд к аулу Родина" | 104 212,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство улично-дорожной сети села Оразак | 31 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подъездной дороги в селе Бирлик | 15 000,0 |
Установка снегозадерживающего ограждения подъездной дороги в селе Кызыл суат | 57 061,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды | 127 805,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Каражар | 125 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат | 100 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ыбырая Алтынсарина | 100 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Жана Жайнак | 20 900,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Раздольное | 13 200,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" | 145 816,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Отаутускен | 97 075,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка | 190 196,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Тасты | 203 543,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети села Караменды батыра | 90 519,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль | 293 239,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Шалкар | 292 632,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Коянды | 250 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь) | 200 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь) | 11 899,0 |
Содержание дорог в селе Талапкер | 125 000,0 |
Содержание дорог в сельских населенных пунктах | 55 000,0 |
На подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям | 268 000,0 |
Ликвидация стихийных свалок | 100 000,0 |
Установка контейнерных площадок | 50 000,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы" | 66 000,0 |
Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол | 39 892,0 |
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 год
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 10 885 573,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Аккайын | 471 178,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды | 2 292 886,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар | 1 545 278,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер | 186 925,0 |
Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель | 1 955 822,0 |
Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка | 501 240,0 |
Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль | 342 682,0 |
Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка | 1 128 890,0 |
Строительство улично-дорожной сети в селе Коянды | 1 056 706,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды | 786 284,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Каражар | 617 682,0 |