Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 47-525/VI "О бюджете Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6485) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 532,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 100,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 432,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 532,0 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | С. Шевкунов |
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-545/VI |
Бюджет Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2020 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 31 532,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 100,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 100,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 116,0 | ||
3 | Земельный налог | 318,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 666,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 432,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 432,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 31 532,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 865,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 865,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 865,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 865,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 019,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 579,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 579,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 579,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 440,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 440,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 440,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 264,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 264,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 264,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 519,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 745,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 66,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 66,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66,0 | |||
13 | Прочие | 2 318,0 | |||
9 | Прочие | 2 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 318,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 318,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-545/VI |
Бюджет Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2021 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 32 184,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 291,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 291,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 118,0 | ||
3 | Земельный налог | 324,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 849,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 893,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 893,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 32 184,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 278,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 278,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 278,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 278,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 258,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 800,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 800,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 458,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 458,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 458,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 264,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 264,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 264 ,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 519,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 745,0 | |||
08 | Культура ,спорт,туризм и информационное пространство | 66,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 66,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66,0 | |||
13 | Прочие | 2 318,0 | |||
9 | Прочие | 2 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 318,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 318,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-545/VI |
Бюджет Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория |
Всего доходы | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 33 416,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 491,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 491,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 120,0 | ||
3 | Земельный налог | 330,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 041,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 925,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 925,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 33 416,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 256,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 256,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 256,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 256,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 512,0 | |||
2 | Социальная помощь | 6 032,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 032,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6 032,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 480,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 480,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 480,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 264,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 264,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 264,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 519,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 745,0 | |||
08 | Культура ,спорт,туризм и информационное пространство | 66,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 66,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66,0 | |||
13 | Прочие | 2 318,0 | |||
9 | Прочие | 2 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 318,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 318,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |