Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6427, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 декабря 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 389 881 694,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 37 456 101,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 301 184,6 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 17 693,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 349 106 715,6 тысяч тенге;
2) затраты – 403 420 069,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 44 276 594,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 55 053 206,8 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 776 612,5 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -57 814 969,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 814 969,1 тысяч тенге:
поступление займов – 72 695 702,0 тысяч тенге;
погашение займов – 15 006 828,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 126 095,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить:
на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорск 36,6 процентов, городу Риддер 84,4 процентов, Аягозскому району 88,3 процентов;
на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, в размере 100 процентов;
на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, в размере 100 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | А. Анчугин |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата | В. Головатюк |
Областной бюджет на 2020 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 389 881 694,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 37 456 101,4 | |||
01 | Подоходный налог | 16 048 946,3 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 048 946,3 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 16 048 946,3 | |||
03 | Социальный налог | 13 828 671,1 | |||
1 | Социальный налог | 13 828 671,1 | |||
01 | Социальный налог | 13 828 671,1 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 578 484,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 398 484,0 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 276 484,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 142 000,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 6 980 000,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 180 000,0 | |||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 180 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 301 184,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 614 767,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 10 146,6 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 10 146,6 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 552,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 552,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 9 490,3 | |||
02 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 9 490,3 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 118 320,2 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 118 307,5 | |||
05 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области | 12,7 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 470 257,9 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 205 059,7 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 264 701,0 | |||
16 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам | 497,2 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | |||
02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 20,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 268 204,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 268 204,0 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 76 000,0 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 999 857,7 | |||
12 | Поступление удержаний из заработной платы осужденных к исполнительским работам | 192,8 | |||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 4 700,0 | |||
16 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 187 311,2 | |||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 142,3 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 418 193,6 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 418 193,6 | |||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 988,2 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 94 978,4 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | -537 773,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 860 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 693,1 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 693,1 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 693,1 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 17 693,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 349 106 715,6 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 9 393 382,6 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 9 393 382,6 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 505 008,5 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 7 898,9 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 8 219 996,3 | |||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 660 478,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 339 713 333,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 339 713 333,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 90 032 502,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 34 669 651,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 9 109 296,2 | |||
06 | Субвенции из республиканского бюджета на оборону | 641 952,5 | |||
07 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 13 621 782,3 | |||
08 | Субвенции из республиканского бюджета на образование | 77 877 317,2 | |||
09 | Субвенции из республиканского бюджета на здравоохранение | 18 915 898,7 | |||
10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 10 962 407,2 | |||
11 | Субвенции из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 15 994 562,7 | |||
12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 14 872 561,6 | |||
13 | Субвенции из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 592 534,0 | |||
14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 254 583,6 | |||
15 | Субвенции из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 13 419 391,4 | |||
16 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 10 707 047,0 | |||
17 | Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы | 8 041 845,6 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 403 420 069,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 143 974,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 454 898,4 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 64 641,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 64 641,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 942 429,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 602 656,6 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 728,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 586,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 121 297,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 159 161,4 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 64 188,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 64 188,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 383 640,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 369 392,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 248,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 237 058,3 | |||
257 | Управление финансов области | 161 329,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 154 799,8 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 525,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 005,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 24 444,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 24 444,5 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 51 284,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 50 831,0 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 453,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 243 843,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 243 843,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 236 503,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 860,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 480,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 208 175,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 208 175,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 127 416,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 794,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 79 965,0 | |||
02 | Оборона | 409 054,6 | |||
1 | Военные нужды | 84 077,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 84 077,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 53 494,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 30 583,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 324 977,6 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 89 806,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 80 000,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 9 806,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 235 171,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 60 496,6 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 174 675,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 388 817,8 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 14 388 817,8 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 14 388 817,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 254 052,8 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 8 991,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 089 649,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36 125,0 | |||
04 | Образование | 70 444 972,8 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9 707 686,0 | |||
261 | Управление образования области | 5 851 843,6 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 409 457,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 208 839,6 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 233 547,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 631 772,4 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 111 800,4 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 519 972,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 224 070,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 223 070,0 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 1 000,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 18 832 474,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 632 775,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 632 775,0 | |||
261 | Управление образования области | 14 253 173,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 14 178 637,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 74 536,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 946 526,7 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 3 946 526,7 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 970 765,3 | |||
120 | Аппарат акима области | 14 266,3 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 266,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 46 628,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 46 628,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 909 871,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 909 871,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 102 232,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 102 232,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 102 232,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 37 831 814,8 | |||
261 | Управление образования области | 37 831 814,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 166 416,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 118 818,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 75 175,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 411 055,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 179 013,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 413 657,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 058,0 | |||
029 | Методическая работа | 232 219,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 595 172,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34 639 231,8 | |||
05 | Здравоохранение | 31 903 582,3 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 17 050 454,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 220 647,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 500 354,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 152 873,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 108 770,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 740,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 456 910,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 829 807,5 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 15 829 807,5 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 526 584,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 526 584,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 526 584,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 91 011,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 91 011,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 91 011,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 12 235 532,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 12 235 532,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 178 431,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 558,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 31 391,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 88 692,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 4 468,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 11 791 992,8 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 22 838 119,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 7 829 699,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 865 718,8 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 964 356,6 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 336 170,2 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 418 573,5 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 584 362,5 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 562 256,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 769 607,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 591 053,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 178 554,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 194 373,2 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 194 373,2 | |||
2 | Социальная помощь | 655 867,6 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 655 867,6 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 655 867,6 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 14 352 553,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 14 187 699,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 325 422,5 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 41 541,4 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 206 653,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 4 528,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 481 500,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 156 800,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 357 408,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 613 845,5 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 22 539,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 22 539,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 142 315,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 140 970,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 345,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 977 891,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 166 346,6 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 335,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 15 335,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 151 011,6 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 5 151 011,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 36 811 544,6 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 36 811 544,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 171 474,8 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 23 437,0 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 540 310,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 634 078,1 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 488 540,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 693 984,3 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 259 719,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 007 140,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 876 644,1 | |||
262 | Управление культуры области | 1 458 892,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 20 736,5 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 725,6 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 378 229,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 415 667,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 380,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 360 200,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 278 954,6 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 850 918,4 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 4 616,4 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 483 179,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 363 123,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 566 833,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 566 833,0 | |||
2 | Спорт | 5 120 872,5 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 120 872,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 57 424,4 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 120 335,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 116 187,3 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 137,1 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 338 020,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 486 768,4 | |||
3 | Информационное пространство | 2 386 603,5 | |||
262 | Управление культуры области | 135 490,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 135 490,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 834 902,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 834 902,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 109 531,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 52 110,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 57 061,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 360,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 032 770,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 498 096,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 534 674,0 | |||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 273 910,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 18 858,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 182 916,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 67 742,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 394,0 | |||
4 | Туризм | 1 764,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 764,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 1 764,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 3 621 256,6 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 423 710,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 326 292,2 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 95 216,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 056,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 146,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 014 831,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 65 299,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 620,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 642 754,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 280 158,4 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 182 715,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 57 344,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 205,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 104 626,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 540,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 737 654,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 737 654,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 616 959,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 616 959,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 120 695,0 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 120 695,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34 799 599,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 29 419 928,3 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 27 250 382,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 186 083,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 100 680,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 111,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 524 638,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 175 200,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 8 139,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 52 083,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 14 392,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 725 299,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 986 343,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 800 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 9 946 069,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 95 938,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 7 613,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 115 576,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 500 000,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 12 218,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 452,0 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 27 452,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 142 094,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 84 429,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 21 777,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 9 000,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 84 418,3 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 50 542,7 | |||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 29 392,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 212 283,9 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 529 500,1 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 10 257,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 76 814,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | 2 492,0 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 24 614,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 574,3 | |||
2 | Водное хозяйство | 134 007,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 134 007,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 1 500,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 132 507,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 423 098,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 423 098,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 393 578,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 29 520,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 775 546,8 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 915 560,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 152 435,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 148 711,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 860,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 270 020,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 343 534,9 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 859 985,9 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 859 985,9 | |||
6 | Земельные отношения | 247 019,1 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 166 749,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 166 749,9 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 80 269,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 78 335,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 934,2 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 800 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 800 000,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 800 000,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 32 366 527,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 32 366 527,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 32 286 895,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 138 350,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 200 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 378 012,2 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 26 570 532,9 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 79 632,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 79 632,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 26 735 026,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 784 006,2 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 784 006,2 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 775 633,4 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 048 247,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 34 081,3 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 926 044,5 | |||
4 | Воздушный транспорт | 311 136,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 311 136,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 311 136,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 11 639 884,2 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 634 302,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 352 423,6 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 501 882,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 75 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 794 859,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 910 137,4 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 581,5 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 5 581,5 | |||
13 | Прочие | 16 419 571,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 501 059,5 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 695 767,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 475 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 303 219,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 855 548,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 20 000,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 42 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 805 292,5 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 278 658,9 | |||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 1 526 633,6 | |||
9 | Прочие | 10 918 511,8 | |||
120 | Аппарат акима области | 169 824,6 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 169 824,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 553 397,7 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 553 397,7 | |||
257 | Управление финансов области | 1 611 251,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 611 251,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 361 117,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 361 117,0 | |||
261 | Управление образования области | 4 399 092,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 399 092,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 158 325,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 153 680,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 645,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 238 318,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 238 318,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 49 060,0 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 49 060,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 378 126,5 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 378 126,5 | |||
14 | Обслуживание долга | 217 836,4 | |||
1 | Обслуживание долга | 217 836,4 | |||
257 | Управление финансов области | 217 836,4 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 202 178,3 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 15 658,1 | |||
15 | Трансферты | 91 030 300,9 | |||
1 | Трансферты | 91 030 300,9 | |||
257 | Управление финансов области | 91 030 300,9 | |||
007 | Субвенции | 76 233 470,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 321 014,1 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 7 898,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 434 970,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 6 117 469,0 | |||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 660 478,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 44 276 594,3 | ||||
Бюджетные кредиты | 55 053 206,8 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 36 212 391,8 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 36 212 391,8 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 630 229,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 630 229,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 236 051,6 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 11 236 051,6 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 389 672,3 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 10 389 672,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области" | 13 956 438,9 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 13 956 438,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 164 855,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 13 164 855,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 164 855,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 13 164 855,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 700 847,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 126 153,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 126 153,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 126 153,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 574 694,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 574 694,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 574 694,0 | |||
13 | Прочие | 975 113,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 975 113,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 975 113,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 325 113,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 650 000,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 776 612,5 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 776 612,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 752 612,5 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 8 354 692,5 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 2 397 920,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 24 000,0 | |||
8 | Возврат физическими и юридическими лицами использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета | 24 000,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -57 814 969,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 57 814 969,1 | ||||
7 | Поступления займов | 72 695 702,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 72 695 702,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 67 344 855,0 | |||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 13 164 855,0 | |||
12 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 54 180 000,0 | |||
2 | Договоры займа | 5 350 847,0 | |||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 5 350 847,0 | |||
16 | Погашение займов | 15 006 828,0 | |||
1 | Погашение займов | 15 006 828,0 | |||
257 | Управление финансов области | 15 006 828,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 7 643 808,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 339 020,0 | |||
046 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета | 24 000,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 126 095,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 126 095,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 126 095,1 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 126 095,1 | ||||