Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2018 года № 24/275-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5695) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/130-VI "О бюджете города Курчатов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5363, опубликовано 3 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 4 января 2018 года в областной газете "7 дней") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 035 185,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 032 691,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 889,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 221,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 991 384,2 тысяч тенге;
2) затраты – 3 160 970,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 427 163,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 438 455,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 292,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 900,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 5 900,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 558 848,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 558 848,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 251 209,2 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:
"6-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 50 000,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 7 405,0 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 1 194 938,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | Т. Жаксыбаев |
Секретарь | |
Курчатовского городского маслихата | Г. Карымбаева |
Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 23 ноября 2018 года № 26/197-VІ |
|
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/130-VІ |
Бюджет города Курчатов на 2018 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 3 035 185,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 032 691,6 | ||
01 | Подоходный налог | 447 113,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 447 113,0 | ||
03 | Социальный налог | 397 999,3 | ||
1 | Социальный налог | 397 999,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 162 411,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 98 400,0 | ||
3 | Земельный налог | 36 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 28 011,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 167,7 | ||
2 | Акцизы | 800,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 700,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 667,7 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7 889,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 089,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 929,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 160,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 800,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 800,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 221,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 421,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 421,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 800,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 300,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 991 384,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 991 384,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 991 384,2 |
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 160 970,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 276 259,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 173 442,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 18 692,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18 612,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 154 749,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 152 039,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 710,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 653,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 653,3 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 413,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 240,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 102 163,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 993,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 23 543,1 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 830,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 297,7 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 532,7 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31 158,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 30 054,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 104,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 15 182,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 14 790,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 392,0 | |||
02 | Оборона | 7 764,1 | |||
1 | Военные нужды | 6 310,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 310,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 310,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 454,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 454,1 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 454,1 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 740,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 15 740,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 740,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 15 740,0 | |||
04 | Образование | 904 681,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 175 111,8 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 172 642,8 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 67 633,8 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 105 009,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 469,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 2 469,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 578 346,1 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 578 346,1 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 475 055,0 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 57 312,0 | |||
028 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 45 979,1 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 151 223,2 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 151 223,2 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 39 981,2 | |||
020 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 137,9 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 107 104,1 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 145 730,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 045,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 114,8 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 114,8 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 930,6 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2 930,6 | |||
2 | Социальная помощь | 111 052,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 111 052,8 | |||
002 | Программа занятости | 47 629,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 523,1 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35 712,2 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 394,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 518,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 947,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 20 329,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 28 632,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 28 632,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23 523,2 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 163,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 646,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 300,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 499 579,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 31 068,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 450,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 450,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 618,6 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 842,6 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 17 776,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 410 955,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 599,4 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 38 349,4 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 250,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 50 000,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 320 356,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 320 356,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 555,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57 555,8 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 681,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 642,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 859,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 373,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 148 097,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 67 017,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 67 017,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 67 017,0 | |||
2 | Спорт | 350,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 350,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 350,0 | |||
3 | Информационное пространство | 20 770,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 194,8 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 10 212,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 982,8 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 576,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 576,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 59 960,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30 607,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 915,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 15,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 677,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 29 353,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17 004,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 649,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 35 360,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 35 360,3 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 108,6 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 108,6 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 17 783,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 13 850,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 933,0 | |||
800 | Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения) | 15 468,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля | 9 629,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 216,0 | |||
006 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 884,0 | |||
008 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 330,1 | |||
009 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 98,3 | |||
010 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3 310,9 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 873,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 873,6 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 13 873,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 13 873,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 63 400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 63 400,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63 400,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 63 400,0 | |||
13 | Прочие | 10 779,0 | |||
9 | Прочие | 10 779,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 779,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 779,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 59,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 59,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 59,8 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 59,8 | |||
15 | Трансферты | 39 645,9 | |||
1 | Трансферты | 39 645,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 645,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 592,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 39 053,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 427 163,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 1 438 455,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 438 455,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 438 455,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 438 455,0 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 438 455,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 292,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 292,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 292,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 5 900,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 5 900,0 | ||||
13 | Прочие | 5 900,0 | |||
9 | Прочие | 5 900,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 900,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 900,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 558 848,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 558 848,0 | ||||
7 | Поступления займов | 1 438 455,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 1 438 455,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 438 455,0 | |||
16 | Погашение займов | 11 292,0 | |||
1 | Погашение займов | 11 292,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 292,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 292,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 131 685,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 131 685,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 131 685,0 |