Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и от 30 ноября 2017 года № 113-VI "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:
1) доходы - 94 376 957,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 73 767 514,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 407 606,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 199 337,9 тысяч тенге;
2) затраты – 93 381 450,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 682 866,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 384 868,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 067 734,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 144 511,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 144 511,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 533 862,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 533 862,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 20.03.2018 № 17/210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).2. Установить на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району - 15,2 процента;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 57,8 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 14,7 процента;
городу Жанаозен - 42,4 процента.
2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району - 0 процентов;
Мангистаускому району - 0 процентов;
Тупкараганскому району - 0 процентов;
Мунайлинскому району – 52,6 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов.
3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району - 0 процентов;
Мангистаускому району - 37,4 процента;
Тупкараганскому району - 0 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов.
4) Социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району - 15,2 процента;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 57,9 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 14,7 процентов;
городу Жанаозен - 42,2 процента.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты, в сумме 10 260 893 тысячи тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 4 480 814 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 545 712 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 5 234 367 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год объем бюджетных изъятий из районных бюджетов в областной бюджет в сумме 3 480 274 тысячи тенге, в том числе:
Каракиянского района – 3 480 274 тысячи тенге.
5. Принять к сведению, что бюджетные изъятия, подлежащие перечислению в республиканский бюджет, осуществляются из областного бюджета в сумме 31 316 423 тысячи тенге.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены целевые текущие трансферты областному бюджету, бюджетам районов и городов, распределение и (или) порядок использования которых определяются на основании постановления акимата области:
на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел;
на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;
на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
на субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;
на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
на субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость;
на выплату государственной адресной социальной помощи;
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;
на введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
на развитие рынка труда;
на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
на пропаганду здорового образа жизни;
на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены целевые трансферты на развитие областному бюджету, бюджетам районов и городов, распределение и (или) порядок использования которых определяются на основании постановления акимата области:
на строительство и реконструкцию объектов образования;
на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года";
на развитие транспортной инфраструктуры.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены бюджетные кредиты областному бюджету, бюджетам районов и городов, распределение и (или) порядок использования которых определяются на основании постановления акимата области:
для реализации мер социальной поддержки специалистов;
для развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах.
9. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов, распределение и (или) порядок использования которых определяются на основании постановления акимата области:
на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
на развитие транспортной инфраструктуры.
10. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены трансферты в сумме 2 440 286 тысяч тенге, подлежащие перечислению в республиканский бюджет из областного бюджета на компенсацию потерь республиканского бюджета.
11. Предоставить право:
на единовременное возмещение коммунальных услуг и приобретение топлива работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельской местности и поселках, не находящихся на территории административной подчиненности городов, в размере 12 100 тенге.
12. В соответствии с пунктам 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
13. Утвердить резерв акимата области в сумме 2 801 533,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 - в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 20.03.2018 № 17/210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).14. Утвердить перечень областных бюджетных программ на 2018 год, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета, согласно приложению 4.
15. Установить, что в процессе исполнения бюджетов районов и городов на 2018 год не подлежат секвестру бюджетные программы согласно приложению 5.
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председательствующий, | |
секретарь областного маслихата | С. Трумов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющий обязанности
руководителя государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
Нургалиева Х.Х.
"13" 12 2017 года
приложение 1 | |
к решению областного маслихата | |
от "13" декабря 2017 года | |
№ 15/173 |
Областной бюджет на 2018 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 20.03.2018 № 17/210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 94 376 957,9 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 73 767 514,0 | |||
01 | Подоходный налог | 37 883 455,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 37 883 455,0 | |||
03 | Социальный налог | 34 366 090,0 | |||
1 | Социальный налог | 34 366 090,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 509 270,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 509 270,0 | |||
07 | Прочие налоги | 8 699,0 | |||
1 | Прочие налоги | 8 699,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 3 407 606,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 026,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 500,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 600,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35 500,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 6 426,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 464 226,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 464 226,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 899 354,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 899 354,0 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 500,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 500,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 500,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 17 199 337,9 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 620 928,9 | |||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 620 928,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 578 409,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 13 578 409,0 | |||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 93 381 450,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 337 075,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 37 423,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 37 423,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 564 565,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 454 599,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37 239,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 72 727,0 | |||
257 | Управление финансов области | 122 766,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 100 011,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 22 755,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 264 286,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 218 486,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 45 800,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 92 280,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 49 670,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 42 610,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 98 822,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 98 822,0 | |||
271 | Управление строительства области | 126 782,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 126 782,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 30 151,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 27 367,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 784,0 | |||
02 | Оборона | 141 206,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 91 212,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 990,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 69 222,0 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 000,0 | |||
271 | Управление строительства области | 49 994,0 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 49 994,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 916 289,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 4 896 289,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 730 649,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 435,0 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 46 527,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 55 591,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 61 087,0 | |||
271 | Управление строительства области | 20 000,0 | |||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 20 000,0 | |||
04 | Образование | 14 579 114,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 165 861,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 2 000,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 163 861,0 | |||
261 | Управление образования области | 7 914 419,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 86 210,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 073 496,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 36 648,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 619 078,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 237 942,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 236 068,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 100 306,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 189 960,0 | |||
029 | Методическая работа | 245 775,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 905 263,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 139 026,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 36 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 647,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 887 801,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 887 801,0 | |||
271 | Управление строительства области | 5 611 033,0 | |||
079 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 517 090,0 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 093 943,0 | |||
05 | Здравоохранение | 2 900 732,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 948 410,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 98 023,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 52 351,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 154 452,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 118,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 41 448,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 509,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 288 885,0 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 27 599,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 235 000,0 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 18 898,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 127,0 | |||
271 | Управление строительства области | 952 322,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 952 322,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 190 957,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 918 478,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 627 590,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 193 803,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 289 932,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 295 832,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 84 214,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 244 685,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 52 178,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 74 365,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 247 365,0 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 13 979,0 | |||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 723 047,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 32 400,0 | |||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 3 516,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 35 572,0 | |||
261 | Управление образования области | 193 747,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 147 572,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 46 175,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 26 780,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 26 780,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 938,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 1 938,0 | |||
297 | Управление труда области | 50 014,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 50 014,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 065 545,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 511 980,0 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 879 914,0 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 612 452,0 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 19 614,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 553 565,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 83 612,0 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 100 000,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 625 802,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 734 151,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 10 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 538 111,0 | |||
262 | Управление культуры области | 1 088 704,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 46 056,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 126 945,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 367 582,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 437 844,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 76 377,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 900,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 710 033,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 125 125,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 579 108,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 800,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 88 440,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 58 220,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 690,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 530,0 | |||
284 | Управление туризма области | 99 606,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 48 006,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 51 600,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 210 951,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 39 458,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 42 993,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 128 500,0 | |||
271 | Управление строительства области | 151 479,0 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 131 479,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 20 000,0 | |||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 188 898,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 31 751,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 000,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 134 147,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 038 909,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 76 892,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 35 220,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 41 672,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 548 891,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 39 277,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 86 358,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 136 256,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 287 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 126 196,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 53 304,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 000,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 20 000,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 5 000,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 30 000,0 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 35 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 635 960,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 50 000,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 10 000,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 224 532,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 32 400,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 10 000,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 5 000,0 | |||
271 | Управление строительства области | 218 979,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 218 979,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 33 741,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 31 241,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 500,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 34 210,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 34 210,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 135 301,0 | |||
271 | Управление строительства области | 50 507,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 50 507,0 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 48 201,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 659,0 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 17 542,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 36 593,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 36 593,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 800 225,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 800 225,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 41 375,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 697 638,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 242 194,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 459 981,0 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 242 298,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 116 739,0 | |||
13 | Прочие | 6 394 547,9 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 801 533,9 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 801 533,9 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 276 458,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 276 458,0 | |||
261 | Управление образования области | 632 671,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 632 671,0 | |||
271 | Управление строительства области | 79 819,0 | |||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 79 819,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 229 475,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 37 710,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 055 765,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 100 000,0 | |||
027 |
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы | 36 000,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 211 496,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 65 976,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 145 520,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 152 095,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 152 095,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 7 553,2 | |||
257 | Управление финансов области | 7 553,2 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 5 941,2 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 612,0 | |||
15 | Трансферты | 44 335 885,4 | |||
257 | Управление финансов области | 44 335 885,4 | |||
006 | Бюджетные изъятия | 31 316 423,0 | |||
007 | Субвенции | 10 260 893,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 504,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 607 547,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 115 517,7 | |||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 682 866,4 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 5 384 868,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 175 608,0 | |||
271 | Управление строительства области | 3 175 608,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 3 175 608,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 265 997,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 490 251,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 490 251,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 775 746,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 775 746,0 | |||
13 | Прочие | 943 263,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 943 263,0 | |||
015 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 900 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 43 263,0 | |||
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 7 067 734,4 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 067 734,4 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 067 734,4 | |||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 144 511,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 144 511,0 | ||||
13 | Прочие | 144 511,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 77 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 77 000,0 | |||
271 | Управление строительства области | 32 511,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 32 511,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 35 000,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 533 862,8 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 533 862,8 | ||||
7 | Поступление займов | 4 484 868,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 4 484 868,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 3 175 608,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 309 260,0 | |||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 7 066 607,0 | |||
257 | Управление финансов области | 7 066 607,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 604 351,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 462 256,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 876,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 876,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 876,2 |
приложение 2 | |
к решению областного маслихата | |
от "13" декабря 2017 года | |
№ 15/173 |
Областной бюджет на 2019 год
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 93 853 787,8 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 79 858 429,0 | |||
01 | Подоходный налог | 40 811 062,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 811 062,0 | |||
03 | Социальный налог | 37 388 191,0 | |||
1 | Социальный налог | 37 388 191,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 649 651,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 649 651,0 | |||
07 | Прочие налоги | 9 525,0 | |||
1 | Прочие налоги | 9 525,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 2 741 654,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 034,8 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 642,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 657,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 872,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 863,8 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 603 327,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 603 327,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 094 293,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 094 293,0 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 737,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 737,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 737,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 11 250 967,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 722 275,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 722 275,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 528 692,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 7 528 692,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 93 559 087,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 456 710,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 38 701,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 38 701,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 484 881,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 408 431,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 76 450,0 | |||
257 | Управление финансов области | 127 712,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 104 274,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 23 438,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 219 037,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 167 745,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 51 292,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 96 726,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 50 708,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 46 018,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 103 014,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 103 014,0 | |||
271 | Управление строительства области | 358 732,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 358 732,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 27 907,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 27 907,0 | |||
02 | Оборона | 375 971,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 97 680,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 830,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 74 850,0 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 000,0 | |||
271 | Управление строительства области | 278 291,0 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 278 291,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 746 037,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 4 648 859,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 492 092,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 606,0 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 42 912,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 50 824,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 60 425,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 097 178,0 | |||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 097 178,0 | |||
04 | Образование | 10 303 775,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 168 268,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 3 000,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 165 268,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 989 784,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 89 488,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 103 532,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 48 411,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 635 748,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 251 651,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 238 437,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 102 000,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 340 814,0 | |||
029 | Методическая работа | 254 165,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 905 263,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 72 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 701,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 944 574,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 845 469,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 845 469,0 | |||
271 | Управление строительства области | 300 254,0 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 300 254,0 | |||
05 | Здравоохранение | 1 940 568,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 940 568,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 102 564,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 53 232,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 44 349,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 750,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 212 680,0 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 27 992,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 449 173,0 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 18 828,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 030 210,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 761 172,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 434 482,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 184 442,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 406 528,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 303 592,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 85 603,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 249 749,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 880,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 77 996,0 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 14 900,0 | |||
261 | Управление образования области | 200 520,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 153 327,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 47 193,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 16 505,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 16 505,0 | |||
297 | Управление труда области | 52 013,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 52 013,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 719 604,0 | |||
271 | Управление строительства области | 273 999,0 | |||
015 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 200 000,0 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 16 958,0 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 57 041,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 445 605,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 76 288,0 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 141 946,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 6 593 220,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 634 151,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 796 933,0 | |||
262 | Управление культуры области | 981 992,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 47 371,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 83 411,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 299 230,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 471 856,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 80 124,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 728 453,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 120 390,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 608 063,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 91 240,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 61 667,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 573,0 | |||
284 | Управление туризма области | 103 644,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 49 980,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 53 664,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 448 804,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 40 328,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 46 002,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 362 474,0 | |||
271 | Управление строительства области | 247 077,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 247 077,0 | |||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 195 723,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 33 265,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 566,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 135 892,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 773 531,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 773 531,0 | |||
070 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы | 773 531,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 972 405,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 81 412,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 36 823,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 44 589,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 586 322,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 41 037,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 90 041,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 148 154,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 307 090,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 233 797,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 55 647,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 16 050,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 20 000,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 32 100,0 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 50 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 60 000,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 35 177,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 32 502,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 675,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 35 697,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 35 697,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 123 069,0 | |||
271 | Управление строительства области | 52 923,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 52 923,0 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 31 947,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 947,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 38 199,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 38 199,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 550 380,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 550 380,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 43 366,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 427 717,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 259 151,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 485 878,0 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 2 034 268,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 300 000,0 | |||
13 | Прочие | 2 890 890,2 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 368 107,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 368 107,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11,0 | |||
257 | Управление финансов области | 273 631,2 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 273 631,2 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 544 145,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 544 145,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 131 092,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 39 327,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 955 765,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 100 000,0 | |||
027 |
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы | 36 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 70 379,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 379,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 255 673,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 99 967,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 155 706,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 147 852,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 147 852,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 236,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 236,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 002,6 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 233,4 | |||
15 | Трансферты | 46 876 768,0 | |||
257 | Управление финансов области | 46 876 768,0 | |||
006 | Бюджетные изъятия | 35 365 489,0 | |||
007 | Субвенции | 8 356 086,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 3 155 193,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 655 084,4 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 210 000,0 | ||||
13 | Прочие | 210 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 210 000,0 | |||
013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 210 000,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 865 084,4 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 865 084,4 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 865 084,4 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 105 000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 105 000,0 | ||||
13 | Прочие | 105 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 105 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 105 000,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 844 785,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 844 785,0 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 0,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
16 | Погашение займов | 1 844 785,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 844 785,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 336 788,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 507 997,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
приложение 3 | |
к решению областного маслихата | |
от "13" декабря 2017 года | |
№ 15/173 |
Областной бюджет на 2020 год
атегеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 88 697 078,2 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 81 868 941,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 41 810 408,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41 810 408,0 | ||||
03 | Социальный налог | 38 341 718,0 | ||||
1 | Социальный налог | 38 341 718,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 706 956,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 706 956,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 9 859,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 9 859,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 2 836 412,2 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 376,2 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 700,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 680,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 233,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 763,2 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 659 443,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 659 443,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 132 593,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 132 593,0 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 833,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 833,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 833,0 | ||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 988 892,0 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 955 257,0 | ||||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 1 955 257,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 033 635,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 2 033 635,0 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 89 440 597,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 291 112,0 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 39 555,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 39 555,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 1 554 004,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 473 525,0 | ||||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 80 479,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 132 585,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 108 444,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 24 141,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 229 929,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 177 387,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 52 542,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 99 551,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 51 722,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 47 829,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 107 091,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 107 091,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 100 000,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 100 000,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 28 397,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 28 397,0 | ||||
02 | Оборона | 616 493,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 103 054,0 | ||||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 728,0 | ||||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 79 326,0 | ||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 000,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 513 439,0 | ||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 513 439,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 834 891,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 4 834 891,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 671 775,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 788,0 | ||||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 44 629,0 | ||||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 52 857,0 | ||||
015 | Организация содержания служебных животных | 62 842,0 | ||||
04 | Образование | 10 167 415,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 173 928,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 4 000,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 169 928,0 | ||||
261 | Управление образования области | 8 442 407,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 93 340,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 129 494,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 51 800,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 654 969,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 266 750,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 242 040,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 104 000,0 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 514 447,0 | ||||
029 | Методическая работа | 266 873,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 108 000,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 010 694,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 887 743,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 887 743,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 663 337,0 | ||||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 663 337,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 516 406,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 516 406,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 107 117,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 54 557,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 47 454,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 32 210,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 227 568,0 | ||||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 28 600,0 | ||||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 18 900,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 502 300,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 219 264,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 290 171,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 188 187,0 | ||||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 434 984,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 314 003,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 87 490,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 256 631,0 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 151,0 | ||||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 82 052,0 | ||||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 16 005,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 545 590,0 | ||||
261 | Управление образования области | 209 566,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 160 994,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 48 572,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 19 523,0 | ||||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 19 523,0 | ||||
297 | Управление труда области | 53 947,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 53 947,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 122 715,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 1 789 432,0 | ||||
015 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 353 311,0 | ||||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 436 121,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 333 283,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 79 340,0 | ||||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 619 792,0 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 634 151,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 806 612,0 | ||||
262 | Управление культуры области | 1 019 147,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 48 668,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 89 250,0 | ||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 304 129,0 | ||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 495 449,0 | ||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 81 651,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 763 673,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 125 206,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 638 467,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 96 029,0 | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 65 266,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 30 763,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 107 790,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 51 980,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 55 810,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 618 204,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 41 134,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 49 222,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 527 848,0 | ||||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 201 769,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 34 805,0 | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 28 355,0 | ||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 138 609,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 332 577,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 332 577,0 | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 219 449,0 | ||||
070 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы | 113 128,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 037 943,0 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 86 133,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 38 423,0 | ||||
003 | Регулирование земельных отношений | 47 710,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 618 546,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 42 788,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 93 643,0 | ||||
006 | Охрана животного мира | 153 529,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 328 586,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 259 508,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 57 987,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 17 174,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 20 000,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 34 347,0 | ||||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 60 000,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 70 000,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 36 586,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 33 724,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 862,0 | ||||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 37 170,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 37 170,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 128 224,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 55 221,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 55 221,0 | ||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 33 217,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33 217,0 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 39 786,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 39 786,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 770 429,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 770 429,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 45 381,0 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 455 230,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 558 662,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 488 579,0 | ||||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 3 222 577,0 | ||||
13 | Прочие | 5 158 325,9 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 368 107,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 368 107,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 11,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 3 101 262,9 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 3 101 262,9 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | ||||
261 | Управление образования области | 517 351,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 517 351,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 40 922,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 40 922,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 70 379,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 379,0 | ||||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 270 572,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 103 966,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 166 606,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 689 721,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 689 721,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 1 189,7 | ||||
257 | Управление финансов области | 1 189,7 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 189,7 | ||||
15 | Трансферты | 45 153 965,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 45 153 965,0 | ||||
006 | Бюджетные изъятия | 38 005 511,0 | ||||
007 | Субвенции | 7 148 454,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 210 345,4 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 210 345,4 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 210 345,4 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 210 345,4 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 466 826,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -466 826,0 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 0,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
16 | Погашение займов | 466 826,0 | |||
257 | Управление финансов области | 466 826,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 466 826,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
приложение 4 | |
к решению областного маслихата | |
от "13" декабря 2017 года | |
№ 15/173 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
04 | Образование | ||
261 | Управление образования области | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||
05 | Здравоохранение | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
приложение 5 | |
к решению областного маслихата | |
от "13" декабря 2017 года | |
№ 15/173 |
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ НА 2018 ГОД
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
04 | Образование | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||
003 | Общеобразовательное обучение | ||
05 | Здравоохранение | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |