Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 181 712 942,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 835 933,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 357 269,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 070,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 161 516 669,5 тысяч тенге;
2) затраты – 182 545 923,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 6 436 955,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 8 326 308,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 889 352,1 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 219 425,0 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов – 219 525,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 100,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 489 361,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 489 361,0 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.09.2017 № 6С-15-2 (вводится в действие с 01.01.2017).2. Установить нормативы распределения доходов в областной бюджет, в бюджеты районов и городов Кокшетау и Степногорск в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100%;
2) исключен решением Акмолинского областного маслихата от 29.03.2017 № 6С-9-5 (вводится в действие с 01.01.2017);
3) по социальному налогу в бюджеты районов и городов Кокшетау и Степногорск –100%.
Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным решением Акмолинского областного маслихата от 29.03.2017 № 6С-9-5 (вводится в действие с 01.01.2017).
3. Учесть, что в областном бюджете на 2017 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Кокшетау в сумме 6 688 023 тысячи тенге.
4. Учесть в составе поступлений областного бюджета на 2017 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата области.
5. Учесть, что в областном бюджете на 2017 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения), в сумме 40 522 514 тысяч тенге, в том числе:
Аккольскому 1 855 625 тысяч тенге;
Аршалынскому 1 817 669 тысяч тенге;
Астраханскому 1 914 721 тысяча тенге;
Атбасарскому 2 118 529 тысяч тенге;
Буландынскому 2 583 148 тысяч тенге;
Бурабайскому 3 145 420 тысяч тенге;
Егиндыкольскому 844 220 тысяч тенге;
Енбекшильдерскому 1 713 222 тысячи тенге;
Ерейментаускому 2 042 456 тысяч тенге;
Есильскому 2 284 038 тысяч тенге;
Жаксынскому 1 970 152 тысячи тенге;
Жаркаинскому 1 904 243 тысячи тенге;
Зерендинскому 2 444 997 тысяч тенге;
Коргалжынскому 1 605 833 тысячи тенге;
Сандыктаускому 1 701 076 тысяч тенге;
Целиноградскому 6 702 252 тысячи тенге;
Шортандинскому 1 929 289 тысяч тенге;
городу Степногорск 1 945 624 тысячи тенге.
6. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на 2017 год предусмотрены целевые трансферты бюджетам районов (городов областного значения) согласно приложению 5.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата области.
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2017 год в сумме 375 000 тысяч тенге.
8. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2017 год в размере 27 617 363,4 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.09.2017 № 6С-15-2 (вводится в действие с 01.01.2017).9. Исключен решением Акмолинского областного маслихата от 29.05.2017 № 6С-11-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
10. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2017 год, согласно приложению 6.
11. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районных бюджетов на 2017 год, согласно приложению 7.
12. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии Акмолинского областного маслихата |
А.Тайшытаев |
Секретарь Акмолинского областного маслихата |
Д.Нурмулдин |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области | С.Кулагин |
12.12.2016
Руководитель государственного учреждения "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" |
Б.Малгаждаров |
12.12.2016
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Областной бюджет на 2017 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.09.2017 № 6С-15-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 181 712 942,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 835 933,5 | ||
01 | Подоходный налог | 16 983 512,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 983 512,5 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 852 421,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 852 421,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 357 269,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 71 786,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5 495,4 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42 934,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 750,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 21 606,6 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 227,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 227,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 328,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 328,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 909 259,1 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 909 259,1 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 374 669,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 374 669,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 070,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 070,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 070,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 161 516 669,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 230 969,5 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 7 230 969,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 154 285 700,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 154 285 700,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 182 545 923,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 392 773,1 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 57 216,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 216,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 301 491,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 895 039,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 173 456,6 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114 529,3 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 023,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 87 278,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 24 165,0 | ||
257 | Управление финансов области | 100 095,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 99 774,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 321,5 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 144 970,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 124 680,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 20 289,9 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 118 188,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 101 466,6 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 16 721,8 | ||
269 | Управление по делам религий области | 99 844,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 29 501,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 70 222,3 | ||
271 | Управление строительства области | 272 395,4 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 272 395,4 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 216 730,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 186 095,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 634,3 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 81 840,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 50 920,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 737,0 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 183,4 | ||
02 | Оборона | 697 549,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 490 150,7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 50 971,8 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 136 605,9 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 151 231,3 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 151 341,7 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 207 399,1 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 145 208,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 62 191,1 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 908 271,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 645 851,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 904 418,5 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 970,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 508 041,1 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 36 001,9 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 19 612,5 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 33 781,7 | ||
024 | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 7 516,0 | ||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 131 510,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 262 419,3 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2 262 419,3 | ||
04 | Образование | 18 376 845,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 258 154,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 10 239,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 247 915,0 | ||
261 | Управление образования области | 12 338 684,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 110 472,3 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 971 255,9 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 82 252,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 74 130,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 706 736,5 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 216 869,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 278 891,3 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 523,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 442 860,7 | ||
029 | Методическая работа | 85 933,8 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 338 302,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 96 427,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 14 776,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 162 015,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 746 238,7 | ||
271 | Управление строительства области | 4 551 744,6 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 378 943,8 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 172 800,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 228 262,1 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 922 820,6 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 305 441,5 | ||
05 | Здравоохранение | 15 636 837,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 15 456 423,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 255 481,1 | ||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 383 308,0 | ||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 637 347,4 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 108 161,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 107 182,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 289 905,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 928 419,6 | ||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 410 526,0 | ||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 15 078,0 | ||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 529 842,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 668,5 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 21 913,0 | ||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 295 658,0 | ||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 424 966,0 | ||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 203 565,0 | ||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 460 129,0 | ||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 586 808,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 120 866,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 81 549,2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 455,5 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 407 985,9 | ||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 23 012,0 | ||
037 | Погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств местного бюджета | 3 901,7 | ||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 127 359,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 29 337,0 | ||
271 | Управление строительства области | 180 414,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 180 414,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 866 939,2 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 539 396,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 259 958,7 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 652 458,5 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 291 855,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 16 731,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 165 611,3 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 8 791,2 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 216 469,0 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 107,0 | ||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 660 187,2 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 2 821,9 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 245 749,0 | ||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 484,0 | ||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 155 762,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 36 121,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 91 574,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 477 032,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 252 683,3 | ||
261 | Управление образования области | 1 079 958,5 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 028 549,5 | ||
037 | Социальная реабилитация | 51 409,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 25 030,0 | ||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 030,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 273,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 1 273,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 108 949,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 98 906,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 043,0 | ||
271 | Управление строительства области | 112 330,9 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 112 330,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 409 955,8 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 10 525,0 | ||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 10 525,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 221 263,3 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 221 263,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 318 113,1 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 318 113,1 | ||
271 | Управление строительства области | 7 793 944,4 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 485 875,5 | ||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 405 381,1 | ||
058 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 902 687,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 066 110,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 56 371,2 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 178,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 458 784,5 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 670,5 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 085 181,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 7 176 939,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 275 985,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 405 620,5 | ||
259 | Управление архивов и документации области | 384 313,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 25 466,2 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 299 598,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 59 249,1 | ||
262 | Управление культуры области | 1 395 013,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 50 951,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 265 704,5 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 253 270,8 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 596 159,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 103 422,4 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 570,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 662,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 63 272,8 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 657 938,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 225 571,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 432 126,2 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 89 740,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 32 108,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 46 969,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 630,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 032,5 | ||
271 | Управление строительства области | 100,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 100,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 312 520,5 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 56 091,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 888,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 244 077,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 463,9 | ||
284 | Управление туризма области | 60 822,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 26 883,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 30 693,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 825,5 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 505 172,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 55 056,7 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 52 249,5 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 179 797,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 11 283,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 106 786,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 100 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 882 564,3 | ||
271 | Управление строительства области | 600 973,3 | ||
019 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 27 569,3 | ||
092 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 573 404,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 281 591,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 1 281 591,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 39 150 204,5 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 64 919,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 526,3 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 17 393,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 426 223,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 75 342,5 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 768 818,6 | ||
006 | Охрана животного мира | 33 060,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 361 495,5 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 86 008,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 13 993,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 506,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 36 598 811,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 135 266,8 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 302 717,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 530,7 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 402,6 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 250 361,3 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 156 306,2 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 7 950 977,8 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 109 240,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 119,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 174 342,2 | ||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 31 225,5 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 8 377 378,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 133 516,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 334 252,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 75 526,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 9 223 799,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 014 523,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 171 600,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 125 728,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 12 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 008 774,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 65 631,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 439,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 939 463,5 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 51 475,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 51 405,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 70,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 643 009,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 549 798,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 60 862,3 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 360,0 | ||
023 | Создание информационных систем | 4 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 178 803,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 305 772,9 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 51 952,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33 939,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 330,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 17 683,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 41 258,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 41 138,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 725 432,2 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 725 432,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 52 942,8 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 907 713,6 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 884 791,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 2 017 540,4 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 980,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 731 765,3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 447 962,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 779 296,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 892 441,1 | ||
13 | Прочие | 6 891 733,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 924 071,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 924 071,0 | ||
257 | Управление финансов области | 375 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 375 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | ||
261 | Управление образования области | 57 230,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 57 230,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 407 981,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 40 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 127 086,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 170 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 70 895,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 265 032,7 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 2 265 032,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 762 418,8 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 762 418,8 | ||
14 | Обслуживание долга | 5 419,7 | ||
257 | Управление финансов области | 5 419,7 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 196,3 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 223,4 | ||
15 | Трансферты | 41 552 766,9 | ||
257 | Управление финансов области | 41 552 766,9 | ||
007 | Субвенции | 40 522 514,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 532 937,9 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 18 186,7 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 479 128,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 6 436 955,9 | |||
Бюджетные кредиты | 8 326 308,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 413 557,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 413 557,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
009 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 413 557,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 654 813,0 | ||
271 | Управление строительства области | 410 198,0 | ||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 410 198,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 244 615,0 | ||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 4 244 615,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 080 699,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 012 000,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 012 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 068 699,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 068 699,0 | ||
13 | Прочие | 177 239,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 177 239,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 177 239,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 882 797,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 6 555,1 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 219 425,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 219 525,0 | |||
13 | Прочие | 219 525,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 4 990,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 990,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 214 535,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 214 535,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 100,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 489 361,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 489 361,0 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Областной бюджет на 2018 год
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.09.2017 № 6С-15-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 141 076 345,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 200 757,0 | ||
01 | Подоходный налог | 17 181 593,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 181 593,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 019 164,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 019 164,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 030 102,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 29 438,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 200,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17 855,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 500,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7 883,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 242,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 242,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 414,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 414,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 601 806,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 601 806,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 397 202,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 397 202,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 120 845 486,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 728 445,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 6 728 445,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 117 041,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 114 117 041,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 141 101 429,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 914 484,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 61 381,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 61 381,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 066 704,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 992 976,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 73 728,0 | ||
257 | Управление финансов области | 145 596,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 132 172,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 13 424,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 129 998,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 129 998,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 128 690,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 128 690,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 101 747,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 32 394,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 69 353,0 | ||
271 | Управление строительства области | 100 000,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 100 000,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 180 368,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 180 368,0 | ||
02 | Оборона | 4 198 262,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 157 781,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 44 886,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 35 535,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 77 360,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000 000,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 40 481,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 40 481,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 921 483,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 306 582,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 881 390,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 194,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 312 820,0 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 44 338,0 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 23 611,0 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 39 229,0 | ||
271 | Управление строительства области | 614 901,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 614 901,0 | ||
04 | Образование | 14 613 094,2 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 263 497,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 10 856,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 252 641,0 | ||
261 | Управление образования области | 10 644 268,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 114 426,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 018 781,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 287 229,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 77 466,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 727 192,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 196 721,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 299 993,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 704 657,0 | ||
029 | Методическая работа | 109 632,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108 171,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 511 320,2 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 747 555,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 763 765,2 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 194 009,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 910 502,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 283 507,0 | ||
05 | Здравоохранение | 3 830 584,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 2 791 572,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 357 161,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 114 265,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 14 133,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 65 296,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 7 477,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 23 084,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 110 724,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 86 048,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 982 433,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 30 951,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 039 012,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 039 012,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 673 422,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 712 609,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 373 676,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 638 438,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 289 024,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико- социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 147 833,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 8 000,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 234 387,0 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 079,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 820,0 | ||
054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 352,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 132 414,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 082 889,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 49 525,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 103 399,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 103 399,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 725 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 725 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 103 761,7 | ||
271 | Управление строительства области | 5 612 039,7 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 409 922,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 910 176,7 | ||
058 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 291 941,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 491 722,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 59 522,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 093 913,0 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 085 181,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 239 981,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 396 798,0 | ||
259 | Управление архивов и документации области | 337 283,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 26 836,0 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 310 447,0 | ||
262 | Управление культуры области | 1 166 123,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 49 050,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 204 626,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 260 253,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 547 850,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 104 344,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 542 496,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 120 421,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 422 075,0 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 79 591,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 31 733,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 47 858,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 155 262,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 1 155 262,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 234 752,0 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 55 040,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 179 712,0 | ||
284 | Управление туризма области | 52 921,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 27 537,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 25 384,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 828 370,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 58 300,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 54 601,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 685 469,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 30 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 666 969,0 | ||
271 | Управление строительства области | 665 448,0 | ||
092 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 665 448,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 001 521,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 3 001 521,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 706 921,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 252 086,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 500,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 204 586,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 165 036,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 78 269,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 805 077,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 34 544,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 160 043,0 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 87 103,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 16 356 051,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 131 208,0 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 608 746,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 5 132,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 163 969,0 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 8 943 444,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 114 156,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 136,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 647 716,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 529 293,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 171 600,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 40 651,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 885 591,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 65 023,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 594,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 816 974,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 48 157,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 48 157,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 810 658,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 733 935,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 62 335,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 671 600,0 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 35 496,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 496,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 41 227,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 41 227,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 531 697,4 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 531 697,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 57 064,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 598 634,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 751 244,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 932 205,4 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 950 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 242 450,0 | ||
13 | Прочие | 20 389 452,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 593 143,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 593 143,0 | ||
257 | Управление финансов области | 390 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 390 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 17 509 555,7 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 270 000,0 | ||
008 | Расходы на новые инициативы | 17 239 555,7 | ||
261 | Управление образования области | 125 769,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 125 769,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 211 986,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 211 986,0 | ||
271 | Управление строительства области | 294 084,0 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 294 084,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 264 915,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 264 915,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 4 762,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 762,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 655,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 107,0 | ||
15 | Трансферты | 42 339 080,0 | ||
257 | Управление финансов области | 42 339 080,0 | ||
007 | Субвенции | 42 339 080,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -1 590 344,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 1 590 344,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 590 344,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 590 344,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 590 344,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 565 260,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 565 260,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Областной бюджет на 2019 год
Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.05.2017 № 6С-11-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 136 976 805,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 114 766,0 | ||
01 | Подоходный налог | 17 954 763,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 954 763,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 160 003,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 160 003,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 841 999,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 26 388,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 200,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 027,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 500,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 661,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 256,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 256,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 499,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 499,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 504 916,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 504 916,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 308 940,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 308 940,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 116 020 040,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 560 483,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 7 560 483,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 108 459 557,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 108 459 557,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 136 989 849,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 858 165,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 62 774,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 62 774,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 094 772,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 019 269,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 75 503,0 | ||
257 | Управление финансов области | 148 706,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 134 678,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 14 028,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 132 231,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 132 231,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 131 623,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 131 623,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 104 328,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 33 194,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 71 134,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 183 731,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 183 731,0 | ||
02 | Оборона | 4 204 929,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 162 627,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 46 681,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 36 425,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 79 521,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000 000,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 42 302,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 42 302,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 372 169,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 372 169,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 944 161,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 428,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 312 820,0 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 45 088,0 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 24 673,0 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 39 999,0 | ||
04 | Образование | 13 247 515,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 265 953,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 11 010,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 254 943,0 | ||
261 | Управление образования области | 10 938 235,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 115 959,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 031 312,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 397 714,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 80 952,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 734 615,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 204 736,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 304 028,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 859 786,0 | ||
029 | Методическая работа | 111 979,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 154,0 | ||
271 | Управление строительства области | 825 000,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 825 000,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 218 327,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 928 523,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 289 804,0 | ||
05 | Здравоохранение | 2 856 514,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 2 826 514,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 370 096,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 116 330,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 14 769,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 65 660,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 7 814,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 23 633,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 115 706,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 87 938,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 993 008,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 31 560,0 | ||
271 | Управление строительства области | 30 000,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 30 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 055 886,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 780 309,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 374 836,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 654 937,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 302 030,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 179 284,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 8 135,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 238 950,0 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 193,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 6 082,0 | ||
054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 862,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 149 911,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 099 746,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 50 165,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 105 666,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 105 666,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 020 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 020 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 305 596,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 092 636,0 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 456 946,0 | ||
058 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 635 690,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 212 960,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 60 609,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 034 045,0 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 085 181,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 20 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 823 368,0 | ||
259 | Управление архивов и документации области | 345 835,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 27 301,0 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 318 534,0 | ||
262 | Управление культуры области | 1 185 954,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 49 949,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 209 189,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 264 941,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 555 717,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 106 158,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 565 429,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 124 360,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 441 069,0 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 80 580,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 32 087,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 48 493,0 | ||
271 | Управление строительства области | 450 000,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 450 000,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 241 468,0 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 56 414,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 185 054,0 | ||
284 | Управление туризма области | 54 600,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 28 074,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 26 526,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 899 502,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 59 175,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 57 058,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 753 269,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 30 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 461 963,0 | ||
271 | Управление строительства области | 769 943,0 | ||
092 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 769 943,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 692 020,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 692 020,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 499 352,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 252 903,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 48 316,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 204 587,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 185 222,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 79 279,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 815 224,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 35 226,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 167 245,0 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 88 248,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 17 089 242,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 133 268,0 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 636 140,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 5 363,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 171 347,0 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 9 337 351,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 119 293,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 687,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 721 863,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 733 115,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 171 600,0 | ||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 51 215,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 923 828,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 66 334,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 756,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 853 738,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 48 157,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 48 157,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 393 653,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
271 | Управление строительства области | 316 372,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 63 372,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 253 000,0 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 36 142,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 36 142,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 41 139,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 41 139,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 050 408,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 050 408,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 58 835,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 443 634,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 785 050,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 570 339,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 192 550,0 | ||
13 | Прочие | 27 814 823,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 584 028,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 584 028,0 | ||
257 | Управление финансов области | 400 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 400 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 25 478 627,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 280 000,0 | ||
008 | Расходы на новые инициативы | 25 198 627,0 | ||
261 | Управление образования области | 140 182,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 140 182,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 211 986,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 211 986,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 136,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 136,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 383,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 753,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
15 | Трансферты | 42 043 372,0 | ||
257 | Управление финансов области | 42 043 372,0 | ||
007 | Субвенции | 42 043 372,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -1 445 851,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 1 445 851,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 445 851,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 445 851,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 445 851,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 432 807,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 432 807,0 |
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2017 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.05.2017 № 6С-11-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
Наименование |
Сумма, |
Всего | 62 911 330,0 |
Целевые текущие трансферты | 36 592 392,0 |
в том числе: | |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 180 140,0 |
На проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 7 516,0 |
На обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 131 510,0 |
На материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел | 8 347,0 |
На обучение сотрудников административной полиции органов внутренних дел | 1 055,0 |
На увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел | 31 712,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 770 858,0 |
На развитие рынка труда, в том числе: | 261 091,0 |
на частичное субсидирование заработной платы | 93 985,0 |
на предоставление субсидий на переезд | 24 852,0 |
на молодежную практику | 139 147,0 |
на информационную работу | 3 107,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях, в том числе: | 80 711,0 |
на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в условиях полустационара и в условиях на дому | 69 082,0 |
на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми | 11 629,0 |
На размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 765,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 168 138,0 |
На оказание услуг специалиста жестового языка | 13 429,0 |
На расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 52 841,0 |
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 155 762,0 |
На услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам, в том числе: | 36 121,0 |
замена и настройка речевых процессоров детям с кохлеарными имплантами | 12 029,0 |
замена и настройка речевых процессоров взрослым с кохлеарными имплантами | 24 092,0 |
Управление образования области | 104 480,0 |
На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | 43 413,0 |
На доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 61 067,0 |
Управление здравоохранения области | 12 109 897,0 |
На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 127 359,0 |
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне | 4 671 456,0 |
На оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наместом уровне, в том числе: | 6 448 300,0 |
восстановительное лечение и реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход | 382 541,0 |
Наименование |
Сумма, |
оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 410 526,0 |
производство крови и ее компонентов | 636 874,0 |
реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 209 491,0 |
проведение патологоанатомического вскрытия и патологоанатомической диагностики | 15 078,0 |
оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания) | 3 793 790,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне | 765 000,0 |
На пропаганду здорового образа жизни | 97 782,0 |
Управление внутренней политики области | 12 515,0 |
На обеспечение сопровождения сурдопереводом при транслирование новостных телепередач | 12 515,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 579 235,0 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 577 962,0 |
На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 338,0 |
На обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 935,0 |
Управление сельского хозяйства области | 20 824 742,0 |
На субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 133 516,0 |
На субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 75 526,0 |
На субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 9 223 799,0 |
На субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 014 523,0 |
На возмещение части расходов, понесенных субьектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 8 377 378,0 |
Управление земельных отношений области | 10 525,0 |
На изъятие земельных участков для государственных нужд | 10 525,0 |
Целевые трансферты на развитие | 18 816 385,0 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 11 431 449,0 |
На строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2 051 406,0 |
На строительство и реконструкцию объектов образования, в том числе: | 2 967 530,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 654 427,0 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, в том числе: | 1 562 500,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 562 500,0 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 345 907,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 697 112,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры | 1 806 994,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 088 447,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 1 188 425,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 203 330,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры, в том числе: | 1 696 692,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 624 978,0 |
Наименование |
Сумма, |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 296 489,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 296 489,0 |
Бюджетные кредиты | 7 502 553,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 068 699,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 068 699,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 244 615,0 |
На реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 4 244 615,0 |
за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 244 615,0 |
Управление предпринимательства и промышленности области | 177 239,0 |
На содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 177 239,0 |
Управление сельского хозяйства области | 2 012 000,0 |
На развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 012 000,0 |
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2017 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 29.09.2017 № 6С-15-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 21 988 154,7 |
Целевые текущие трансферты | 13 865 816,1 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 24 165,0 |
На проведение обследования жилых домов подвергшихся подтоплению в период паводка | 24 165,0 |
Управление образования области | 1 746 238,7 |
На ремонт объектов образования | 1 266 204,3 |
На проведение мероприятий по государственному языку для учащихся школ некоренной национальности | 22 288,0 |
На присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования" многопрофильной гимназии №5 "Тандау" города Кокшетау | 19 567,2 |
На приобретение автобуса средней школе имени Кутпанулы Аршалынского района | 9 327,0 |
На приобретение и доставку учебников для школ | 404 490,0 |
На обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов | 24 362,2 |
Управление физической культуры и спорта области | 100 000,0 |
На изготовление и установку искусственного покрытия футбольного поля, трибун для зрителей, благоустройство территорий стадиона в городе Державинск Жаркаинского района | 100 000,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 942 441,1 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 2 892 441,1 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 50 000,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 176 939,5 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 6 362 839,5 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 506 800,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 307 300,0 |
Управление ветеринарии области | 939 463,5 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 709 655,0 |
Возмещение стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направленных на санитарный убой | 229 808,5 |
Управление строительства области | 178 803,0 |
На приобретение жилья отдельным категориям граждан | 178 803,0 |
Управление культуры области | 63 272,8 |
На ремонт объектов культуры | 58 205,5 |
На укрепление материально-технической базы объектов культуры | 5 067,3 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 676 809,5 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 11 060,0 |
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа престарелым и инвалидам в условиях стационара | 10 863,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 402 203,2 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 16 253,4 |
На обеспечение электронными очередями центров занятости населения | 13 958,1 |
На выплату единовременного пособия отдельным категориям граждан | 217 011,8 |
На реализацию информационной системы "Е-Халык" | 5 460,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 17 683,0 |
На разработку градостроительной документации | 17 683,0 |
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Целевые трансферты на развитие | 8 122 338,6 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 5 933 181,4 |
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения | 334 707,0 |
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 411 413,8 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 205 575,8 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 965 986,6 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 080 259,0 |
На строительство административных зданий | 50 000,0 |
На развитие инфраструктуры досуга, отдыха и социальной сферы города Кокшетау | 720 054,0 |
На развитие объектов спорта | 125 615,9 |
На развитие объектов культуры | 12 000,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 27 569,3 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 624 605,8 |
На развитие коммунального хозяйства | 532 056,8 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 269 904,5 |
На развитие теплоэнергетической системы | 136 366,0 |
Увеличение уставного капитала | 686 278,5 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 564 551,4 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 564 551,4 |
Приложение 6 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2017 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
Здравоохранение |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Услуги по охране материнства и детства |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Приложение 7 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районных бюджетов на 2017 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |