В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/410-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4270), Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Курчатов на 2015-2017 годы" от 23 декабря 2014 года № 30/206-V, (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3604, опубликовано от 08 января 2015 года в областной газете "7 дней" № 2) следующие изменения:
в пункте 1 подпункты 1) - 6) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1 155 469,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 750 139,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 021,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 353,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 380 956,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 208 307,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 52 838,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 52 838,6 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Предусмотреть в городском бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
29 150,0 тысяч тенге – на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
45 328,0 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
11 141,0 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
671,0 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов;
2 097,0 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума;
3 157,0 тысяч тенге – на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне;
107,0 тысяч тенге – на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний);
1 122,0 тысяч тенге – на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния;
4 039,0 тысяч тенге – на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть в городском бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках программы развития моногородов в сумме 35 866,0 тысяч тенге в том числе:
13 042,0 тысяч тенге - на субсидирование процентной ставки по кредитам банков для реализации проектов;
4 000,0 тысяч тенге - на предоставление грантов на развитие новых производств;
18 824,0 тысяч тенге – на текущее обустройство моногородов.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии | В. Демышев |
Секретарь | |
Курчатовского городского маслихата | Г. Карымбаева |
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 22 декабря 2015 года № 41/292-V |
|
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 30/206-V |
Бюджет города Курчатов на 2015 год
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| | Бюджетная программа | |||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 1 208 307,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 180 298,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 127,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13 365,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13 246,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 118,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 93 762,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 92 937,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 825,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 11 354,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 354,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 354,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 11 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 61 817,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 455,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 17 237,5 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 218,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 840,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19 840,4 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15 665,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 15 665,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 8 856,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 8 856,4 | |||
02 | Оборона | 3 550,0 | |||
1 | Военные нужды | 3 550,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 550,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3 550,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 521,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 521,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 521,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 521,0 | |||
04 | Образование | 496 400,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 100 139,9 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 100 139,9 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 54 811,9 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 45 328,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 375 473,5 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 375 473,5 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 320 776,6 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 33 455,9 | |||
028 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 21 241,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 20 786,8 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 786,8 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 12 980,6 | |||
020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 075,2 | |||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)- сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 447,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 284,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 86 763,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 3 314,9 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 314,9 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3 314,9 | |||
2 | Социальная помощь | 60 749,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 60 749,8 | |||
002 | Программа занятости | 18 598,1 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 179,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 150,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28 641,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 803,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 929,2 | |||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 8 449,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 22 698,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 22 698,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 18 899,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 188,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 71,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 2 868,8 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 671,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 174 074,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 156,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 558,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 950,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 608,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 598,1 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3 598,1 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 61 215,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 120,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 20 120,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41 095,4 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 41 095,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 107 702,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 107 702,8 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 761,7 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 107,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 795,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 78 039,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 106 606,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 48 168,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 48 168,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 48 168,0 | |||
2 | Спорт | 7 248,5 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7 248,5 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 344,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 904,5 | |||
3 | Информационное пространство | 19 385,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17 203,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 10 637,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 566,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 182,8 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 182,8 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 31 804,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11 961,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 311,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 650,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 843,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12 525,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7 318,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 266,2 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 6 266,2 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 266,2 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 6 266,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 648,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 17 732,2 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 10 459,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 10 459,0 | |||
800 | Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения) | 7 273,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля | 5 611,2 | |||
006 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 515,0 | |||
008 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 056,0 | |||
009 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 91,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 916,0 | |||
800 | Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения) | 1 916,0 | |||
010 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 916,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 734,7 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 734,7 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8 734,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8 734,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 28 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28 000,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 28 000,0 | |||
13 | Прочие | 97 381,3 | |||
9 | Прочие | 97 381,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 083,3 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14 083,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 824,0 | |||
044 | Текущее обустройство моногородов | 18 824,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 47 432,0 | |||
042 | Текущее обустройство моногородов | 47 432,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 17 042,0 | |||
033 | Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в моногородах | 13 042,0 | |||
034 | Предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах | 4 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 10,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 10,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10,0 | |||
15 | Трансферты | 53,4 | |||
1 | Трансферты | 53,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 53,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 0,0 | |||
008 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -52 838,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 52 838,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 52 838,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 52 838,6 |