Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106, статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 октября 2015 года № 32/379-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4173) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V "О бюджете города Семей на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2014 года № 3601, опубликовано в газетах "Семей таңы" и "Вести Семей" от 6 января 2015 года № 1), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
"доходы – 18 451 514,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 582 610,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 399 523,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 605 588,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 863 793,8 тысяч тенге;";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"затраты – 18 159 170,9 тысяч тенге;";
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"чистое бюджетное кредитование – 1 835 054,2 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 1 839 434,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 380,0 тысяч тенге;";
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
"сальдо по операциям с финансовыми активами – -55 500,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 55 500,0 тысяч тенге;";
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
"дефицит (профицит) бюджета – -1 487 210,3 тысяч тенге;";
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 487 210,3 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Утвердить резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 17 231,5 тысяч тенге.";
в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 228 115,0 тысяч тенге;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"на применение ветеринарных препаратов – 16 052,0 тысяч тенге;";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"на разработку сметы и проведение пусконаладочных работ на объекте "Расширение и реконструкция РК-1 с установкой трех котлов Е-35" - 17 001,6 тысяч тенге;";
дополнить абзацем тринадцатым в следующей редакции:
"на дополнительное образование для детей и юношества по спорту – 19 707,7 тысяч тенге;";
дополнить абзацем четырнадцатым в следующей редакции:
"на текущий ремонт оборудования и тепловых сетей – 45 070,0 тысяч тенге;";
дополнить абзацем пятнадцатым в следующей редакции:
"на капитальные расходы государственного органа – 7 480,0 тысяч тенге;";
дополнить абзацем шестнадцатым в следующей редакции:
"на приобретение учебников, тетрадей и мультимедийных дисков для учащихся с 5 по 11 классы на реализацию программы по развитию полиязычия – 69 144,7 тысяч тенге.";
в пункте 11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 284 326,0 тысяч тенге;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 49 772,0 тысяч тенге;";
дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
"на развитие коммунального хозяйства – 20 000,0 тысяч тенге.";
в пункте 12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 157 000,0 тысяч тенге;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне – 133 796,0 тысяч тенге;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 510 867,6 тысяч тенге;";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2015 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 13 346,1 тысяч тенге, в том числе:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 13 346,1 тысяч тенге.".
приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель |
|
сессии городского маслихата |
Б. Кайрамбаев |
Секретарь |
|
городского маслихата |
Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению |
|
Приложение 1 к решению |
Бюджет города Семей на 2015 год
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
|
Наименование |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Доходы |
18 451 514,8 |
||
1 |
Налоговые поступления |
11 582 610,0 |
||
|
01 |
Подоходный налог |
5 338 378,0 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 338 378,0 |
|
|
03 |
Социальный налог |
3 526 023,0 |
|
|
1 |
Социальный налог |
3 526 023,0 |
|
|
04 |
Налоги на собственность |
1 936 787,0 |
|
|
1 |
Налоги на имущество |
1 111 008,0 |
|
|
3 |
Земельный налог |
173 146,0 |
|
|
4 |
Налог на транспортные средства |
650 033,0 |
|
|
5 |
Единый земельный налог |
2 600,0 |
|
|
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
618 508,0 |
|
|
2 |
Акцизы |
46 750,0 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
127 000,0 |
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
420 258,0 |
|
|
5 |
Налог на игорный бизнес |
24 500,0 |
|
|
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
162 914,0 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
162 914,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
399 523,0 |
||
|
01 |
Доходы от государственной собственности |
77 552,8 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
4 285,0 |
|
|
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
726,0 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
67 126,8 |
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
3,0 |
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
5 412,0 |
|
|
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
327,0 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
327,0 |
|
|
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
5 194,0 |
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
5 194,0 |
|
|
06 |
Прочие неналоговые поступления |
316 449,2 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
316 449,2 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
605 588,0 |
||
|
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
361 000,0 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
361 000,0 |
|
|
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
244 588,0 |
|
|
1 |
Продажа земли |
206 098,0 |
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
38 490,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
5 863 793,8 |
||
|
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 863 793,8 |
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 863 793,8 |
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
|
Наименование расходов |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
II. Затраты |
18 159 170,9 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
644 665,1 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
425 340,3 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16 515,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 515,1 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
239 602,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
231 489,9 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 112,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
169 222,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
169 051,4 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
171,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
63 268,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
63 268,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
50 473,2 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10 927,4 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 868,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
39 317,4 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
39 317,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
39 317,4 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
116 738,8 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
116 738,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
83 276,7 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
33 462,1 |
|||
02 |
Оборона |
68 051,7 |
|||
1 |
Военные нужды |
56 607,1 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
56 607,1 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
56 607,1 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
11 444,6 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
11 444,6 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1 935,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
9 509,6 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
45 805,6 |
|||
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
45 805,6 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
35 678,6 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
35 678,6 |
|||
499 |
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) |
10 127,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния |
10 127,0 |
|||
04 |
Образование |
9 200 473,5 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 594 252,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 594 252,6 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
790 046,6 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
804 206,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
7 018 990,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
6 998 247,2 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 584 015,4 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
414 231,8 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
20 743,4 |
|||
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
20 743,4 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
115 544,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
115 544,0 |
|||
018 |
Организация профессионального обучения |
115 544,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
471 686,3 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
409 944,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
28 551,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
240 882,7 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
14 416,8 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
117,5 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
69 968,0 |
|||
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
1 791,0 |
|||
029 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
13 337,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
40 880,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
61 742,3 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
61 742,3 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 382 732,2 |
|||
|
1 |
Социальное обеспечение |
13 147,0 |
||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
13 147,0 |
||
|
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
13 147,0 |
||
2 |
Социальная помощь |
1 151 950,6 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 151 950,6 |
|||
002 |
Программа занятости |
136 831,8 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
7 155,2 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
33 613,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
41 265,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
290 831,8 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
46 341,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
78 338,9 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
105 874,8 |
|||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
155 462,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
21 946,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
73 392,9 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
1 465,0 |
|||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
159 433,2 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
217 634,6 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
217 634,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
94 599,6 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 588,0 |
|||
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
81 954,0 |
|||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
38 493,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 321 795,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 161 778,8 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
15 583,1 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 647,7 |
|||
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
865,0 |
|||
041 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
8 070,4 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 130 188,8 |
|||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
104 671,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 025 517,8 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
16 006,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
16 006,9 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
199 109,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
587,0 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
587,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
168 705,3 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
58 213,7 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
63 491,6 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
20 000,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
27 000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
29 816,9 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
24 872,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
4 944,9 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
960 907,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 538,7 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 443,7 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
95,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
959 368,6 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
236 059,3 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
63 501,9 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
5 235,6 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
484 121,7 |
|||
048 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
170 450,1 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
764 337,1 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
198 306,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
198 306,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
198 306,0 |
|||
2 |
Спорт |
243 456,8 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
243 456,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
14 464,8 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
12 874,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
39 491,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
176 627,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
216 187,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
120 668,5 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
112 339,7 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
8 328,8 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
95 519,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
95 519,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
106 386,8 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
19 899,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
19 473,1 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
426,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
86 487,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
65 563,6 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
20 924,1 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 113 194,6 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2 113 194,6 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 113 194,6 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2 113 194,6 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
201 075,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
89 225,2 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
4 114,5 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
4 114,5 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
27 443,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
27 443,3 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
57 667,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
23 560,4 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
195,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
15 486,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
2 354,0 |
|||
009 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
16 072,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
38 465,9 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
38 465,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
38 276,4 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
189,5 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
73 384,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
73 384,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
73 384,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
71 049,5 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
71 049,5 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
40 077,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
40 077,6 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
30 971,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
22 045,2 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
8 751,7 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
175,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 165 268,2 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 164 832,2 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 164 832,2 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
24 978,3 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 139 853,9 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
436,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
436,0 |
|||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
436,0 |
|||
13 |
Прочие |
70 568,4 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
27 828,5 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
27 828,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
27 828,5 |
|||
9 |
Прочие |
42 739,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
17 231,5 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
17 231,5 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
25 508,4 |
|||
041 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
25 508,4 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
292,9 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
292,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
292,9 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
292,9 |
|||
15 |
Трансферты |
109 861,7 |
|||
1 |
Трансферты |
109 861,7 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
109 861,7 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
14 333,7 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
79 039,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
16 489,0 |
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
1 835 054,2 |
|||
|
Бюджетные кредиты |
1 839 434,2 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 824 639,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 824 639,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 824 639,0 |
|||
053 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
1 824 639,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
14 795,2 |
|||
|
1 |
Сельское хозяйство |
14 795,2 |
||
|
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
14 795,2 |
||
|
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
14 795,2 |
||
|
Погашение бюджетных кредитов |
4 380,0 |
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
-55 500,0 |
|||
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
55 500,0 |
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1 487 210,3 |
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 487 210,3 |
Приложение 6 к решению |
|
Приложение 2 к решению |
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2015 год
тысяч тенге
№ |
Наименование сельского округа, поселка |
Всего |
В том числе по программам |
||||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" |
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах" |
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" |
022 "Капитальные расходы государственного органа" |
|||
1 |
Абралинский |
9 430,3 |
9359,3 |
52 |
19 |
||
2 |
Айнабулакский |
9 543,6 |
9527,6 |
16 |
|||
3 |
Акбулакский |
9 325,2 |
9325,2 |
||||
4 |
Алгабасский |
9 526,4 |
9526,4 |
||||
5 |
Достыкский |
11 527,1 |
11484,1 |
43 |
|||
6 |
Жазыкский |
8 577,1 |
7990,1 |
587 |
|||
7 |
Жиеналинский |
9 897,1 |
9834,1 |
63 |
|||
8 |
Знаменский |
12 475,8 |
11952,1 |
523,7 |
|||
9 |
Иртышский |
11 615,5 |
11615,5 |
||||
10 |
Караоленский |
11 330,4 |
11330,4 |
||||
11 |
Новобаженовский |
12 812,2 |
12812,2 |
||||
12 |
Озерский |
13 205,7 |
13205,7 |
||||
13 |
Приречный |
12 751,6 |
11758,6 |
868 |
95 |
30 |
|
14 |
Танатский |
8 527,2 |
8527,2 |
||||
15 |
поселок Шульбинск |
12 099,9 |
12099,9 |
||||
16 |
поселок Чаган |
8 703,0 |
8703 |
||||
Всего по бюджету |
171 348,1 |
169 051,4 |
1 443,7 |
95 |
587 |
171 |