В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1.
Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 99 «О бюджете Байганинского района на 2014-2016 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3738, опубликованное 23, 30 января 2014 года в районной газете «Жем-Сағыз» № 3, 4) следующие изменения:
1)
в пункте 1:
в подпункте 1)
доходы
цифры «3 753 884,5» заменить цифрами «3 774 734,5»;
в том числе:
налоговые поступления
цифры «2 698 605» заменить цифрами «2 697 910»;
неналоговые поступления
цифры «2 595» заменить цифрами «4 690»;
поступления от продажи основного капитала
цифры «5 800» заменить цифрами «4 400»;
поступление трансфертов
цифры «1 046 884,5» заменить цифрами «1 067 734,5»;
в подпункте 2)
затраты
цифры «3 925 970,2» заменить цифрами «3 946 888,7»;
5) дефицит бюджета (профицит)
цифры «-196 564,7» заменить цифрами «-196 633,2»;
6) финансирование дефицита бюджета
(использование профицита)
цифры «196 564,7» заменить цифрами «196 633,2»;
2)
в пункте 6:
в абзаце первом
цифры «29 500» заменить цифрами «60 814»
в абзаце втором
цифры «61 091,5» заменить цифрами «60 591,5»
3)
в пункте 7:
цифры «53 140» заменить цифрой «0»
4) приложения 1, 5 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2.
Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии |
Г. Жұмабай |
Приложение 1 к решению |
|
Приложение 1 к решению |
Бюджет Байганинского района на 2014 год
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I.ДОХОДЫ |
3 774 734,5 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
2 697 910 |
|||
01 |
Подоходный налог |
107 080 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
107 080 |
|||
03 |
Социальный налог |
100 200 |
|||
1 |
Социальный налог |
100 200 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
2 470 729 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
2 448 137 |
|||
3 |
Земельный налог |
1 712 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
18 900 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
1 980 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
18 322 |
|||
2 |
Акцизы |
1 206 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
13 274 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
3 812 |
|||
5 |
Налог на игорный бизнес |
30 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 579 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
1 579 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
4 690 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
675 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
675 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4 015 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4 015 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
4 400 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
4 400 |
|||
1 |
Продажа земли |
4 400 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1 067 734,5 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 067 734,5 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 067 734,5 |
|||
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II.ЗАТРАТЫ |
3 946 888,7 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
302 693,9 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
232 084,2 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
15 327,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
15 045,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
282,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
69 575,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
65 054,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 521,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
147 182,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села , сельского округа |
128 371,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
18 811,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
23 550,7 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
23 550,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района |
17 154,7 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
706,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
5 520,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
170,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
12 569,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
12 569,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района |
10 649,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 920,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
34 490,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
34 490,0 |
|||
040 |
Развитие объектов государственных органов |
34 490,0 |
|||
02 |
Оборона |
10 559,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
4 059,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
4 059,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 059,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
6 500,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
6 500,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
2 806,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
3 694,0 |
|||
04 |
Образование |
2 283 577,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
240 772,3 |
|||
464 |
Отдел образования района |
240 772,3 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
240 772,3 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 565 373,3 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1 565 373,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 521 346,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
44 027,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
477 432,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
388 028,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
388 028,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
89 404,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
18 414,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района |
11 000,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
22 473,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
458,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
4 750,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
32 309,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
138 572,4 |
|||
2 |
Социальная помощь |
118 116,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
118 116,4 |
|||
002 |
Программа занятости |
46 705,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
14 294,4 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
162,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
24 998,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 876,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
23 218,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 693,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
170,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
20 456,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
20 456,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
17 865,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
390,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 201,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
510 338,5 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
71 705,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
10 374,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
5 999,0 |
|||
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 375,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
15 249,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
15 249,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
46 082,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
42 425,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 657,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
404 843,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
325 973,5 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
3 800,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (города областного значения) |
30 651,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
291 522,5 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
78 870,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4 000,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
74 870,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
33 790,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
25 066,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
14 406,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 356,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 204,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
8 724,0 |
|||
015 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 350,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 374,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
230 847,1 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
68 489,2 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
54 034,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
54 034,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
14 455,2 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
14 455,2 |
|||
2 |
Спорт |
47 132,4 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
36 578,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
8 131,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 045,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
18 902,1 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 000,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7 500,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
10 554,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
10 554,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
73 966,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
62 209,0 |
|||
006 |
Функционирование районных библиотек |
61 709,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
500,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
11 757,5 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 557,5 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
41 259,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
22 778,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 948,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
188,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
13 642,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
18 481,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
9 496,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
8 547,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
372,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
66,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
105 272,8 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
35 326,8 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
6 011,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
6 011,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
22 600,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16 447,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 545,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 250,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
1 358,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
6 715,7 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6 715,7 |
|||
6 |
Земельные отношения |
10 358,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
10 358,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
9 498,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
860,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
59 588,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
59 588,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
59 588,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
11 348,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
11 348,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
11 348,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района |
10 956,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
392,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникация |
168 911,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
168 911,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 904,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
1 904,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
167 007,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
23 274,0 |
|||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
143 733,0 |
|||
13 |
Прочие |
39 719,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
7 984,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
7 984,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
6 280,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
970,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
734,0 |
|||
9 |
Прочие |
31 735,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
22 150,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
22 150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
0,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района |
0,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
9 585,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 264,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
321,0 |
|||
15 |
Трансферты |
145 049,4 |
|||
1 |
Трансферты |
145 049,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
145 049,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 226,4 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
143 823,0 |
|||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
24 479,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
28 385,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
28 385,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
28 385,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
28 385,0 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
28 385,0 |
|||
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 906,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 906,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета |
3 906,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
V. Дефицит бюджета (профицит) |
-196 633,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) |
196 633,2 |
||||
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
7 |
Поступление кредитов |
28 385,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные кредиты |
28 385,0 |
|||
2 |
Договора на получение кредитов |
28 385,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение кредитов |
4 131,0 |
|||
1 |
Погашение кредитов |
4 131,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
4 131,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
3 906,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
225,0 |
|||
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
172 379,2 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
172 379,2 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
172 379,2 |
Приложение 2 к решению |
|
Приложение 5 к решению |
Бюджетные программы аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете
на 2014 год
Функциональная группа |
Караулкель |
Ащинский сельский округ |
||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Наименование |
||||||
II.ЗАТРАТЫ |
53 980 |
13 859 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
25 033 |
11 459 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
25 033 |
11 459 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
25 033 |
11 459 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа |
24 863 |
11 289 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
170 |
170 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 402 |
900 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
16 402 |
900 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
16 402 |
900 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
10 529 |
500 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 489 |
100 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
100 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 284 |
300 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 904 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 904 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 904 |
||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
1 904 |
||||
13 |
Прочие |
10 641 |
1 500 |
|||
9 |
Прочие |
10 641 |
1 500 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
10 641 |
1 500 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
10 641 |
1 500 |
продолжение таблицы
Жанажол- |
Жаркамыс- |
Культабан- |
Копинский сельский округ |
Кзылбулак- |
Миялин- |
Сартугай- |
Всего |
17 029 |
20 457,1 |
21 377 |
14 359 |
21 475 |
15 594 |
18 172 |
196 302,1 |
14 854 |
17 490,1 |
17 856 |
11 970 |
19 261 |
13 215 |
16 044 |
147 182,1 |
14 854 |
17 490,1 |
17 856 |
11 970 |
19 261 |
13 215 |
16 044 |
147 182,1 |
14 854 |
17 490,1 |
17 856 |
11 970 |
19 261 |
13 215 |
16 044 |
147 182,1 |
11 394 |
14 021,1 |
14 596 |
11 320 |
15 529 |
12 645 |
12 714 |
128 371,1 |
3 460 |
3 469,0 |
3 260 |
650 |
3 732 |
570 |
3 330 |
18 811,0 |
1 110 |
1 550,0 |
1 250 |
982 |
900 |
1 149 |
823 |
25 066,0 |
1 110 |
1 550,0 |
1 250 |
982 |
900 |
1 149 |
823 |
25 066,0 |
1 110 |
1 550,0 |
1 250 |
982 |
900 |
1 149 |
823 |
25 066,0 |
510 |
150,0 |
750 |
432 |
500 |
635 |
400 |
14 406,0 |
350 |
1 200,0 |
250 |
330 |
200 |
214 |
223 |
5 356,0 |
100,0 |
|||||||
250 |
200,0 |
250 |
220 |
200 |
300 |
200 |
5 204,0 |
1 904,0 |
|||||||
1 904,0 |
|||||||
250 |
1 904,0 |
||||||
1 904,0 |
|||||||
1 065 |
1 417,0 |
2 271 |
1 407 |
1 314 |
1 230 |
1 305 |
22 150,0 |
1 065 |
1 417,0 |
2 271 |
1 407 |
1 314 |
1 230 |
1 305 |
22 150,0 |
1 065 |
1 417,0 |
2 271 |
1 407 |
1 314 |
1 230 |
1 305 |
22 150,0 |
1 065 |
1 417,0 |
2 271 |
1 407 |
1 314 |
1 230 |
1 305 |
22 150,0 |