В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 99 «О бюджете Байганинского района на 2014-2016 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3738, опубликованное 23, 30 января 2014 года в газете № 3, 4 «Жем-Сағыз») следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1)
доходы
цифры «3 665 339» заменить цифрами «3 753 884,5»;
в том числе:
налоговые поступления
цифры «2 646 825» заменить цифрами «2 698 605»;
неналоговые поступления
цифры «4 375» заменить цифрами «2 595»;
поступление трансфертов
цифры «1 008 339» заменить цифрами «1 046 884,5»;
в подпункте 2)
затраты
цифры «3 837 424,7» заменить цифрами «3 925 970,2»;
в подпункте 3)
чистое бюджетное кредитование
цифры «18 077» заменить цифрами «24 479»;
в том числе:
бюджетные кредиты
цифры «21 983» заменить цифрами «28 385»;
5) дефицит бюджета (профицит)
цифры «-190 162,7» заменить цифрами «-196 564,7»;
6)финансирование дефицита бюджета
(использование профицита)
цифры «190 162,7» заменить цифрами «196 534,7»;
2) в пунтке 6:
в абзаце втором
цифры «55 257» заменить цифрами «61 091,5»
3) приложения 1, 5 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии Н.Есказиева
Секретарь маслихата Б.Турлыбаев
Приложение 1 к решению № 134 Байганинского
районного маслихата от 7 августа 2014 года
Приложение 1 к решению № 99 Байганинского
районного маслихата от 25 декабря 2013 года
Бюджет Байганинского района на 2014 год
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I.ДОХОДЫ |
3 753 884,5 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
2 698 605 |
||
01 |
Подоходный налог |
107 080 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
107 080 |
||
03 |
Социальный налог |
100 200 |
||
1 |
Социальный налог |
100 200 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 470 769 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
2 448 137 |
||
3 |
Земельный налог |
1 752 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
18 900 |
||
5 |
Единый земельный налог |
1 980 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
18 906 |
||
2 |
Акцизы |
1 230 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
13 274 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 372 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
30 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 650 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 650 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
2 595 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
675 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
675 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 920 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 920 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 800 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
5 800 |
||
1 |
Продажа земли |
5 800 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 046 884,5 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 046 884,5 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 046 884,5 |
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II.ЗАТРАТЫ |
3 925 970,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
283 361,8 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
216 615,1 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
15 157,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
15 045,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
112,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
69 405,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
65 054,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 351,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
132 053,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа |
131 544,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
509,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21 287,7 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
21 287,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района |
16 399,7 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
706,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
4 148,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
34,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
10 969,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
10 969,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района |
10 649,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
320,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
34 490,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
34 490,0 |
|||
040 |
Развитие объектов государственных органов |
34 490,0 |
|||
02 |
Оборона |
10 559,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
4 059,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
4 059,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 059,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
6 500,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
6 500,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
3 000,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
3 500,0 |
|||
04 |
Образование |
2 218 572,3 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
240 772,3 |
|||
464 |
Отдел образования района |
240 772,3 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
240 772,3 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 519 594,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1 519 594,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 472 567,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
47 027,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
458 206,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
358 200,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
358 200,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
100 006,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
18 414,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района |
11 150,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
22 473,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
4 750,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
42 719,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
139 595,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
122 332,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
122 332,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
42 839,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
14 000,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
400,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
200,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
30 098,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 761,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
26 669,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 365,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
0,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
17 263,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
17 263,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
16 852,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
335,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
76,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
540 977,5 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
93 019,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
20 923,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
14 398,0 |
|||
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 525,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
22 271,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
22 271,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
49 825,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
43 825,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
410 761,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
331 782,5 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
3 800,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
35 960,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
292 022,5 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
78 979,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4 000,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
74 979,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
37 197,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
28 473,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
14 859,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 644,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 870,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
8 724,0 |
|||
015 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 350,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 374,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
213 583,2 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
67 048,2 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
52 593,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
52 593,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
14 455,2 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
14 455,2 |
|||
2 |
Спорт |
43 226,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
32 576,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 909,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
485,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
18 682,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 000,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 500,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
10 650,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
10 650,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
73 982,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
62 209,0 |
|||
006 |
Функционирование районных библиотек |
61 709,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
500,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
11 773,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 573,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
29 327,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
11 543,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 948,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
18,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
2 577,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
17 784,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
9 496,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
8 020,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
202,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
66,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100 632,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
31 246,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
6 012,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
6 012,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
18 927,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16 019,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 250,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
1 358,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
6 307,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6 307,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
9 798,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
9 798,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
9 498,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
59 588,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
59 588,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
59 588,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
11 156,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
11 156,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
11 156,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района |
10 934,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
222,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникация |
170 887,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
170 887,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 000,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, аульных округах |
2 000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
168 887,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
23 274,0 |
|||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
145 613,0 |
|||
13 |
Прочие |
91 597,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
7 024,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
7 024,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
6 280,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
570,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
174,0 |
|||
9 |
Прочие |
84 573,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
22 150,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
22 150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
53 140,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района |
53 140,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
9 283,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 283,0 |
|||
15 |
Трансферты |
145 049,4 |
|||
1 |
Трансферты |
145 049,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
145 049,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 226,4 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
143 823,0 |
|||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
24 479,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
28 385,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
28 385,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
28 385,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
28 385,0 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
28 385,0 |
|||
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 906,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 906,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета |
3 906,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
V. Дефицит бюджета (профицит) |
-196 564,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) |
196 564,7 |
||||
7 |
Поступление кредитов |
28 385,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные кредиты |
28 385,0 |
|||
2 |
Договора на получение кредитов |
28 385,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение кредитов |
4 199,5 |
|||
1 |
Погашение кредитов |
4 199,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
4 199,5 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
3 974,5 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
225,0 |
|||
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
172 379,2 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
172 379,2 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
172 379,2 |
Приложение 2 к решению № 134 Байганинского
районного маслихата от 7 августа 2014 года
Приложение 5 к решению № 99 Байганинского
районного маслихата от 25 декабря 2013 года
Бюджетные программы аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете на 2014год
Функциональная группа |
Караулкельдинский сельский округ |
Ащинский сельский округ |
Жанажолский сельский округ |
Жаркамысский сельский округ |
Культабанский сельский округ |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||||
Программа |
|||||||||
Наименование |
|||||||||
II.ЗАТРАТЫ |
54 892 |
15 950 |
14 344 |
16 445 |
18 634 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
24 800 |
12 050 |
11 794 |
14 045 |
14 884 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
24 800 |
12 050 |
11 794 |
14 045 |
14 884 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
24 800 |
12 050 |
11 794 |
14 045 |
14 884 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа |
24 800 |
12 050 |
11 724 |
13 986 |
14 884 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
70 |
59 |
||||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
20 242 |
1 100 |
1 050 |
900 |
1 250 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
20 242 |
1 100 |
1 050 |
900 |
1 250 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
20 242 |
1 100 |
1 050 |
900 |
1 250 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
10 692 |
500 |
450 |
500 |
750 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 500 |
300 |
350 |
200 |
250 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
100 |
|||||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
6 950 |
300 |
250 |
200 |
250 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 000 |
|||||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 000 |
|||||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 000 |
|||||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, аульных округах |
2 000 |
|||||||
13 |
Прочие |
7 850 |
2 800 |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
|||
9 |
Прочие |
7 850 |
2 800 |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 850 |
2 800 |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
7 850 |
2 800 |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
продолжение таблицы
Функциональная группа |
Копинский сельский округ |
Кзылбулакский сельский округ |
Миялинский сельский округ |
Сартугайский сельский округ |
Всего |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||||
Программа |
|||||||||
Наименование |
|||||||||
II.ЗАТРАТЫ |
14 612 |
18 578 |
15 714 |
15 507 |
184 676 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
12 130 |
16 178 |
13 065 |
13 107 |
132 053 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
12 130 |
16 178 |
13 065 |
13 107 |
132 053 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
12 130 |
16 178 |
13 065 |
13 107 |
132 053 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа |
12 040 |
16 178 |
12 845 |
13 037 |
131 544 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
90 |
220 |
70 |
509 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
982 |
900 |
1 149 |
900 |
28 473 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
982 |
900 |
1 149 |
900 |
28 473 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
982 |
900 |
1 149 |
900 |
28 473 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
432 |
500 |
635 |
400 |
14 859 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
330 |
200 |
214 |
300 |
4 644 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
100 |
|||||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
220 |
200 |
300 |
200 |
8 870 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 000 |
|||||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 000 |
|||||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 000 |
|||||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, аульных округах |
2 000 |
|||||||
13 |
Прочие |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
22 150 |
|||
9 |
Прочие |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
22 150 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
22 150 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
22 150 |