В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет города Астаны на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
      1) доходы – 324 822 141 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 158 344 397 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 3 609 872 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 13 212 500 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 149 655 372 тысяч тенге;
      2) затраты – 319 494 175,8 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 18 279 518 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 19 131 486 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 851 968 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7 658 411 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 7 658 411 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (- 20 609 963,8) тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  20 609 963,8 тысяч тенге;
      7) поступление займов – 22 865 900 тысяч тенге;
      8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 9 740 876) тысяч тенге;
      9) используемые остатки бюджетных средств – 7 484 745,8 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 31.03.2015 № 351/49-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 12.06.2015 № 373/53-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
      по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
      по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
      При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
      по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
      по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
      3. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
      4. Предусмотрены бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 7 472 514 тысяч тенге.
      5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» с 1 января 2015 года установлены:
      1) минимальный размер заработной платы – 21 364 тенге;
      2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 11 182 тенге;
      3) минимальный размер пенсии – 23 692 тенге;
      4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 982 тенге;
      5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 21 364 тенге;
      6) выплата с 1 января 2015 года ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в размере 10 процентов;
      7) исключен решением маслихата города Астаны от 31.03.2015 № 351/49-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      8) с 1 января 2015 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением маслихата города Астаны от 31.03.2015 № 351/49-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2015 год в размере 932 136 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 31.03.2015 № 351/49-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 12.06.2015 № 373/53-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
      8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2015 год, согласно приложению 5.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
      10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
      11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
      12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии 
      маслихата города Астаны                    З. Шибкенов
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
      СОГЛАСОВАНО
      Руководитель ГУ «Управление экономики
      и бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭиБП) Ж. Нурпиисов
      11 декабря 2014 года
Приложение 1          
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2015 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.06.2015 № 373/53-V (вводится в действие с 01.01.2015).
| Категория | Сумма тыс. тенге | |||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
| I. Доходы | 324 822 141 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 158 344 397 | ||
| 01 | Подоходный налог | 74 141 644 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 141 644 | ||
| 03 | Социальный налог | 57 870 492 | ||
| 1 | Социальный налог | 57 870 492 | ||
| 04 | Налоги на собственность | 19 721 402 | ||
| 1 | Налоги на имущество | 14 434 366 | ||
| 3 | Земельный налог | 1 382 698 | ||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 904 338 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 632 787 | ||
| 2 | Акцизы | 227 464 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 613 948 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 470 139 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 321 236 | ||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 978 072 | ||
| 1 | Государственная пошлина | 1 978 072 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 3 609 872 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 286 632 | ||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 9 003 | ||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 4 861 | ||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 38 308 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 221 500 | ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 960 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 233 839 | ||
| 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 233 839 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 1 089 401 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 089 401 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 212 500 | ||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 830 876 | ||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 830 876 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 381 624 | ||
| 1 | Продажа земли | 2 717 582 | ||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 664 042 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 149 655 372 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 149 655 372 | ||
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 149 655 372 | ||
| Функциональная группа | Сумма тыс. тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| II. Затраты | 319 494 175,8 | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 3 363 234,0 | ||
| 111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 85 693,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 84 545,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 148,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 1 269 728,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 819 005,0 | ||
| 002 | Создание информационных систем | 370 687,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 980,0 | ||
| 013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 66 056,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 753 792,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 742 949,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 843,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 279 273,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 258 256,0 | ||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 761,0 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 621,0 | ||
| 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 4 200,0 | ||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 2 435,0 | ||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 270 292,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 267 857,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 435,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 100 767,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 98 930,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 837,0 | ||
| 369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 170 055,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 49 127,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 135,0 | ||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 120 793,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 60 000,0 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 60 000,0 | ||
| 379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 214 685,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 204 057,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 628,0 | ||
| 392 | Управление государственных закупок города Астаны | 158 949,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 99 875,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 59 074,0 | ||
| 02 | Оборона | 447 135,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 419 209,0 | ||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 135 989,0 | ||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 48 235,0 | ||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 165 824,0 | ||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы | 69 161,0 | ||
| 387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 27 926,0 | ||
| 005 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 27 926,0 | ||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 138 957,0 | ||
| 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 7 538 338,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 6 304 063,0 | ||
| 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 13 000,0 | ||
| 004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 15 000,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 105 813,0 | ||
| 012 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 69 368,0 | ||
| 013 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 31 094,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 2 130 499,0 | ||
| 007 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 130 499,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 470 120,0 | ||
| 004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 470 120,0 | ||
| 04 | Образование | 46 685 620,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 100 989,0 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 419 116,0 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 3 681 873,0 | ||
| 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 12 875,0 | ||
| 006 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 12 875,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 528 607,0 | ||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 145 987,0 | ||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 311 923,0 | ||
| 044 | Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 70 697,0 | ||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 1 068 668,0 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 068 668,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 23 839 836,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 159 439,0 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 16 286 585,0 | ||
| 004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 180 424,0 | ||
| 005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 226 095,0 | ||
| 006 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы | 4 200,0 | ||
| 007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 981 500,0 | ||
| 008 | Дополнительное образование для детей | 1 386 083,0 | ||
| 009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 38 344,0 | ||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 722,0 | ||
| 013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 38 950,0 | ||
| 014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 78 144,0 | ||
| 019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 22 315,0 | ||
| 021 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 138 361,0 | ||
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 780 909,0 | ||
| 027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 8 946,0 | ||
| 029 | Методическая работа | 75 570,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственныхучреждений и организаций | 428 386,0 | ||
| 068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 2 863,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 15 134 645,0 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 15 134 645,0 | ||
| 05 | Здравоохранение | 41 110 312,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 28 483 410,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 126 282,0 | ||
| 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 769 327,0 | ||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 267 524,0 | ||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 183 663,0 | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 370 711,0 | ||
| 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 912 280,0 | ||
| 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 2 470 362,0 | ||
| 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 184 834,0 | ||
| 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 468 891,0 | ||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 327,0 | ||
| 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 255,0 | ||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 59 009,0 | ||
| 019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 288 050,0 | ||
| 020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 446 316,0 | ||
| 021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 217 758,0 | ||
| 022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек | 784 015,0 | ||
| 026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 263 759,0 | ||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 445 684,0 | ||
| 028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 60 000,0 | ||
| 029 | Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы | 71 831,0 | ||
| 030 | Капитальные расходы государственного органа | 968,0 | ||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 582 763,0 | ||
| 036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 5 516,0 | ||
| 038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 175 656,0 | ||
| 039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 9 125 011,0 | ||
| 045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 568 556,0 | ||
| 046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 3 630 062,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 12 626 902,0 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 12 626 902,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 992 862,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 195 003,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 195 003,0 | ||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 6 863 489,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 199 020,0 | ||
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 430 686,0 | ||
| 003 | Программа занятости | 580 266,0 | ||
| 006 | Государственная адресная социальная помощь | 32 297,0 | ||
| 007 | Оказание жилищной помощи | 168 944,0 | ||
| 008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 608 216,0 | ||
| 009 | Социальная поддержка инвалидов | 405 808,0 | ||
| 012 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 41 808,0 | ||
| 013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 667,0 | ||
| 015 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 541 708,0 | ||
| 016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 136 608,0 | ||
| 019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 139 974,0 | ||
| 020 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 428 773,0 | ||
| 021 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах | 44 609,0 | ||
| 022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 536 567,0 | ||
| 026 | Капитальные расходы государственного органа | 2 622,0 | ||
| 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 75 233,0 | ||
| 030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 33 896,0 | ||
| 044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 5 236,0 | ||
| 045 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 54 521,0 | ||
| 052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 152 740,0 | ||
| 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 72 750,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 165 540,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 853 400,0 | ||
| 016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 517 369,0 | ||
| 017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 296 183,0 | ||
| 037 | Социальная реабилитация | 39 848,0 | ||
| 370 | Управление по инспекции труда города Астаны | 80 970,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 79 625,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 345,0 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 635 706,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 27 573 914,0 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 900 533,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 929 789,0 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 146 708,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 596 884,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 9 860,0 | ||
| 037 | Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | 9 860,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 1 441 420,0 | ||
| 017 | Развитие благоустройства города | 1 441 420,0 | ||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 20 510,0 | ||
| 031 | Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | 20 510,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 7 491,0 | ||
| 035 | Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | 7 491,0 | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 29 344 188,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 155 042,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 516,0 | ||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 646 795,0 | ||
| 006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 311 502,0 | ||
| 007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 18 136 855,0 | ||
| 008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 850 495,0 | ||
| 041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 237 983,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 16 395 590,0 | ||
| 012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 826 468,0 | ||
| 013 | Развитие благоустройства города | 463 252,0 | ||
| 017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 105 870,0 | ||
| 374 | Управление жилья города Астаны | 7 594 152,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья | 70 047,0 | ||
| 004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 191 204,0 | ||
| 005 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 7 098 895,0 | ||
| 006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 132 433,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 573,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 000,0 | ||
| 382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 248 581,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы | 176 864,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 539,0 | ||
| 006 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 57 053,0 | ||
| 008 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 1 000 000,0 | ||
| 005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 1 000 000,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 036 513,0 | ||
| 358 | Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы | 134 471,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 40 922,0 | ||
| 002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 87 499,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 6 000,0 | ||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 4 217 128,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта | 73 628,0 | ||
| 003 | Проведение спортивных соревнований на уровне столицы | 116 646,0 | ||
| 004 | Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 974 927,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 303,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 50 624,0 | ||
| 361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 14 375 856,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 84 614,0 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 815 872,0 | ||
| 005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 373 521,0 | ||
| 007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 972 423,0 | ||
| 009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 151 573,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 573,0 | ||
| 012 | Проведение социально значимых и культурных мероприятий | 9 746 715,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 229 565,0 | ||
| 362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 1 002 382,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 227 987,0 | ||
| 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 772 822,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 573,0 | ||
| 363 | Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы | 237 321,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 56 287,0 | ||
| 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 181 034,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 192 255,0 | ||
| 014 | Развитие объектов культуры | 40 320,0 | ||
| 015 | Развитие объектов спорта | 151 935,0 | ||
| 377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 877 100,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 60 979,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 070,0 | ||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 815 051,0 | ||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 37 714 685,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 37 714 685,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 126 545,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 620,0 | ||
| 012 | Развитие теплоэнергетической системы | 37 586 520,0 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 835 374,0 | ||
| 351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 91 455,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы | 88 438,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 3 017,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 4 458 636,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 77 877,0 | ||
| 004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 604 986,0 | ||
| 005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 798 350,0 | ||
| 012 | Капитальные расходы государственного органа | 917,0 | ||
| 016 | Создание «зеленого пояса» | 1 911 488,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 018,0 | ||
| 375 | Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы | 232 456,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 87 275,0 | ||
| 008 | Организация санитарного убоя больных животных | 20,0 | ||
| 010 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 8 831,0 | ||
| 011 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 197,0 | ||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 2 165,0 | ||
| 016 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 20 237,0 | ||
| 021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 6 089,0 | ||
| 025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 43 521,0 | ||
| 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 2 581,0 | ||
| 043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 259,0 | ||
| 044 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 10 713,0 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 39 568,0 | ||
| 051 | Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса | 9 000,0 | ||
| 391 | Управление по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы | 52 827,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 52 827,0 | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 292 121,0 | ||
| 365 | Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы | 1 240 362,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 127 464,0 | ||
| 002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 110 932,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 966,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 176 939,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 175 508,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 431,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 800 000,0 | ||
| 040 | Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры | 800 000,0 | ||
| 390 | Управление государственного архитектурно- строительного контроля города республиканского значения, столицы | 74 820,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 70 269,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 551,0 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 45 948 346,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны | 50 000,0 | ||
| 020 | Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны | 50 000,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 45 898 346,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне | 716 073,0 | ||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 39 541 331,0 | ||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 223 606,0 | ||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 415 499,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 837,0 | ||
| 13 | Прочие | 5 717 174,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 932 136,0 | ||
| 013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 932 136,0 | ||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 268 237,0 | ||
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 268 237,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 2 687 937,0 | ||
| 002 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 15 000,0 | ||
| 017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 2 612 937,0 | ||
| 018 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 60 000,0 | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 67 837,0 | ||
| 020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 67 837,0 | ||
| 372 | Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» | 1 512 318,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне | 74 532,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 857,0 | ||
| 004 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны | 1 289 183,0 | ||
| 005 | Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» | 147 746,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 248 709,0 | ||
| 020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 248 709,0 | ||
| 14 | Обслуживание долга | 2 402,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 2 402,0 | ||
| 018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 402,0 | ||
| 15 | Трансферты | 8 573 734,8 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 8 573 734,8 | ||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 101 220,8 | ||
| 007 | Бюджетные изъятия | 7 472 514,0 | ||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 18 279 518,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 19 131 486,0 | |||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 331 486,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 18 331 486,0 | ||
| 046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло,-водоснабжения и водоотведения | 18 331 486,0 | ||
| 13 | Прочие | 800 000,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 800 000,0 | ||
| 010 | Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму" | 800 000,0 | ||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 851 968,0 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 851 968,0 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 851 968,0 | ||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 7 658 411,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 7 658 411,0 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 427 214,0 | |||
| 382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 427 214,0 | ||
| 007 | Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 427 214,0 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 124 614,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 2 124 614,0 | ||
| 012 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | 2 124 614,0 | ||
| 13 | Прочие | 5 106 583,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 77 063,0 | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 77 063,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 131 777,0 | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 131 777,0 | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 110 200,0 | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 110 200,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 4 787 543,0 | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 787 543,0 | ||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 609 963,8 | |||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20 609 963,8 | |||
| 7 | Поступления займов | 22 865 900,0 | ||
| 01 | Внутренние государственные займы | 22 865 900,0 | ||
| 2 | Договоры займа | 22 865 900,0 | ||
| 16 | Погашение займов | -9 740 682,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | -9 740 682,0 | ||
| 009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | -9 740 682,0 | ||
| Используемые остатки бюджетных средств | 7 484 745,8 | |||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
      Примечание РЦПИ!
      В Приложение 2 внесено изменение на государственном языке в соответствии с решением Маслихата города Астаны от 18.03.2015 № 345/48-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Бюджет города Астаны на 2016 год
| Категория | Сумма | |||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
| I. Доходы | 256 226 359 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 164 382 876 | ||
| 01 | Подоходный налог | 73 390 324 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 73 390 324 | ||
| 03 | Социальный налог | 62 009 832 | ||
| 1 | Социальный налог | 62 009 832 | ||
| 04 | Налоги на собственность | 21 578 372 | ||
| 1 | Налоги на имущество | 15 691 918 | ||
| 3 | Земельный налог | 1 499 389 | ||
| 4 | Налог на транспортные средства | 4 387 065 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 990 287 | ||
| 2 | Акцизы | 260 869 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 985 875 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 369 172 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 374 371 | ||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 414 061 | ||
| 1 | Государственная пошлина | 2 414 061 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 757 950 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 371 379 | ||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 74 093 | ||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 57 986 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 234 500 | ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 800 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 136 | ||
| 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 136 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 384 435 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 384 435 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 618 338 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 618 338 | ||
| 1 | Продажа земли | 2 907 813 | ||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 710 525 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 87 467 195 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 467 195 | ||
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 87 467 195 | ||
| Функциональная группа | Сумма  | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| II. Затраты | 250 273 192,0 | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 4 069 879,0 | ||
| 111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 81 278,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 79 901,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 377,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 804 576,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 797 899,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 677,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 556 734,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 550 323,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 411,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 302 384,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 259 606,0 | ||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 374,0 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 224,0 | ||
| 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 20 608,0 | ||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 3 572,0 | ||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 297 303,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 293 628,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 675,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 97 754,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 95 788,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 966,0 | ||
| 369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 141 421,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 40 462,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 100 709,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 605 000,0 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 1 605 000,0 | ||
| 379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 183 429,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 182 177,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 252,0 | ||
| 02 | Оборона | 292 140,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 292 140,0 | ||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 170 848,0 | ||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 45 513,0 | ||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 24 824,0 | ||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы | 50 955,0 | ||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 686 544,0 | ||
| 3 | 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 9 123 214,0 | |
| 3 | 352 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 7 017 145,0 | 
| 3 | 352 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 13 000,0 | 
| 004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 15 000,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 975 998,0 | ||
| 012 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 70 940,0 | ||
| 013 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 31 131,0 | ||
| 3 | 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 1 065 330,0 | |
| 3 | 368 | 007 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 065 330,0 | 
| 3 | 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 498 000,0 | |
| 3 | 373 | 004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 1 498 000,0 | 
| 04 | Образование | 29 709 427,0 | ||
| 4 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 426 355,0 | |
| 4 | 123 | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 416 872,0 | 
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9 483,0 | ||
| 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 15 739,0 | ||
| 006 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 15 739,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 632 640,0 | ||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 208 431,0 | ||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 333 951,0 | ||
| 044 | Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 90 258,0 | ||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 1 092 042,0 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 092 042,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 24 362 988,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 163 604,0 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 16 816 621,0 | ||
| 004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 183 483,0 | ||
| 005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 212 613,0 | ||
| 006 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы | 8 168,0 | ||
| 007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 590 000,0 | ||
| 008 | Дополнительное образование для детей | 1 391 659,0 | ||
| 009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 38 637,0 | ||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 805,0 | ||
| 013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 39 504,0 | ||
| 014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 56 406,0 | ||
| 019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 23 877,0 | ||
| 021 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 148 064,0 | ||
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 413 441,0 | ||
| 027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 106,0 | ||
| 029 | Методическая работа | 62 875,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 1 200 000,0 | ||
| 068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 6 125,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 179 663,0 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 179 663,0 | ||
| 05 | Здравоохранение | 12 750 521,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 12 542 941,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 120 236,0 | ||
| 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 823 180,0 | ||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 274 555,0 | ||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 192 557,0 | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 285 403,0 | ||
| 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 4 038 561,0 | ||
| 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 2 395 463,0 | ||
| 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 189 772,0 | ||
| 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 667 264,0 | ||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 560,0 | ||
| 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 343,0 | ||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 63 140,0 | ||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 130 891,0 | ||
| 029 | Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы | 75 235,0 | ||
| 030 | Капитальные расходы государственного органа | 991,0 | ||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 047 455,0 | ||
| 039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 430 145,0 | ||
| 045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 257 559,0 | ||
| 046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 545 631,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 207 580,0 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 207 580,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 486 892,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа | 192 995,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 192 995,0 | ||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 6 967 840,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 192 661,0 | ||
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 524 582,0 | ||
| 003 | Программа занятости | 598 048,0 | ||
| 006 | Государственная адресная социальная помощь | 54 084,0 | ||
| 007 | Оказание жилищной помощи | 347 690,0 | ||
| 008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 326 014,0 | ||
| 009 | Социальная поддержка инвалидов | 365 689,0 | ||
| 012 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 52 830,0 | ||
| 013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 421,0 | ||
| 015 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 326 195,0 | ||
| 016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 134 928,0 | ||
| 019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 96 608,0 | ||
| 020 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 467 711,0 | ||
| 021 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах | 346 440,0 | ||
| 022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 499 843,0 | ||
| 026 | Капитальные расходы государственного органа | 2 805,0 | ||
| 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 82 195,0 | ||
| 030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 20 403,0 | ||
| 044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 5 405,0 | ||
| 045 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 18 288,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 500 000,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 963 667,0 | ||
| 016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 598 573,0 | ||
| 017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 320 000,0 | ||
| 037 | Социальная реабилитация | 45 094,0 | ||
| 370 | Управление по инспекции труда города Астаны | 62 390,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 62 390,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 300 000,0 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 300 000,0 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 173 249 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа | 29 084 192 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 034 640 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 289 233 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 125 948 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 634 371 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 1 702 555,0 | ||
| 017 | Развитие благоустройства города | 1 702 555,0 | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 39 632 772,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 72 064,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 262,0 | ||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 5 720 584,0 | ||
| 006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 238 886,0 | ||
| 007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 27 013 514,0 | ||
| 008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 489 883,0 | ||
| 041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 96 579,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 4 259 768,0 | ||
| 012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 863 791,0 | ||
| 013 | Развитие благоустройства города | 125 977,0 | ||
| 017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 270 000,0 | ||
| 374 | Управление жилья города Астаны | 4 371 466,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья | 65 057,0 | ||
| 004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 25 902,0 | ||
| 005 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 4 145 391,0 | ||
| 006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 133 433,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 683,0 | ||
| 382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 122 496,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы | 46 473,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 646,0 | ||
| 006 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 61 252,0 | ||
| 008 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 180 457,0 | ||
| 358 | Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы | 111 292,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 37 084,0 | ||
| 002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 73 227,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 981,0 | ||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 5 350 871,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта | 66 619,0 | ||
| 003 | Проведение спортивных соревнований на уровне столицы | 119 408,0 | ||
| 004 | Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 476 712,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 365,0 | ||
| 013 | Регулирование туристской деятельности | 86 767,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 600 000,0 | ||
| 361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 17 091 203,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 77 769,0 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 987 001,0 | ||
| 005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 337 086,0 | ||
| 007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 536 712,0 | ||
| 009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 158 699,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 683,0 | ||
| 012 | Проведение социально значимых и культурных мероприятий | 12 292 253,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 700 000,0 | ||
| 362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 1 296 807,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 293 794,0 | ||
| 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 001 330,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 683,0 | ||
| 363 | Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы | 231 530,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 53 874,0 | ||
| 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 177 656,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 559 610,0 | ||
| 015 | Развитие объектов спорта | 559 610,0 | ||
| 377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 539 144,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 58 482,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 145,0 | ||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 479 517,0 | ||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 26 757 934,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 26 757 934,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 79 079,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 543,0 | ||
| 012 | Развитие теплоэнергетической системы | 26 677 312,0 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 246 066,0 | ||
| 351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 85 921,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы | 84 940,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 981,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 3 042 037,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 73 682,0 | ||
| 004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 270 839,0 | ||
| 005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 448 007,0 | ||
| 012 | Капитальные расходы государственного органа | 981,0 | ||
| 016 | Создание «зеленого пояса» | 2 248 528,0 | ||
| 375 | Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы | 118 108,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 46 663,0 | ||
| 008 | Организация санитарного убоя больных животных | 20,0 | ||
| 010 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 9 449,0 | ||
| 011 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 197,0 | ||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 701,0 | ||
| 016 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 12 237,0 | ||
| 021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 7 379,0 | ||
| 025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 25 167,0 | ||
| 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 2 619,0 | ||
| 043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 259,0 | ||
| 044 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 11 417,0 | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 033 295,0 | ||
| 365 | Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы | 1 165 454,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 124 448,0 | ||
| 002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 038 902,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 104,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 167 841,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 166 375,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 466,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 700 000,0 | ||
| 040 | Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры | 700 000,0 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 27 338 682,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны | 50 000,0 | ||
| 020 | Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны | 50 000,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 27 288 682,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне | 78 547,0 | ||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 22 750 736,0 | ||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 134 326,0 | ||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям | 323 107,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 966,0 | ||
| 13 | Прочие | 2 293 631,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 837 385,0 | ||
| 013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 837 385,0 | ||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 187 112,0 | ||
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 187 112,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 10 521,0 | ||
| 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 5 525,0 | ||
| 007 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 4 996,0 | ||
| 372 | Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» | 1 258 613,0 | ||
| 372 | 001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне | 69 270,0 | |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 917,0 | ||
| 004 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны | 780 226,0 | ||
| 005 | Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» | 408 200,0 | ||
| 14 | Обслуживание долга | 1 067,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 1 067,0 | ||
| 018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 067,0 | ||
| 15 | Трансферты | 17 253 408,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 17 253 408,0 | ||
| 007 | Бюджетные изъятия | 17 253 408,0 | ||
| III. Чистое бюджетное кредитование | -240 000,0 | |||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 240 000,0 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 240 000,0 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 240 000,0 | ||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 184 458,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 8 184 458,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 184 458,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 8 184 458,0 | ||
| 012 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | 8 184 458,0 | ||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 991 291,0 | |||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 991 291,0 | |||
| 7 | Поступления займов | 1 991 291,0 | ||
| 01 | Внутренние государственные займы | 1 991 291,0 | ||
| 2 | Договоры займа | 1 991 291,0 | ||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 3          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2017 год
| Категория | Сумма | |||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
| I. Доходы | 233 983 928 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 170 889 677 | ||
| 01 | Подоходный налог | 75 547 446 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 75 547 446 | ||
| 03 | Социальный налог | 64 322 681 | ||
| 1 | Социальный налог | 64 322 681 | ||
| 04 | Налоги на собственность | 23 088 514 | ||
| 1 | Налоги на имущество | 16 790 352 | ||
| 3 | Земельный налог | 1 604 345 | ||
| 4 | Налог на транспортные средства | 4 693 817 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 347 990 | ||
| 2 | Акцизы | 287 513 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 194 887 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 465 013 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 400 577 | ||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 583 046 | ||
| 1 | Государственная пошлина | 2 583 046 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 806 454 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 392 824 | ||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 79 279 | ||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 62 045 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 251 500 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан ы | 2 285 | ||
| 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 285 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 411 345 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 411 345 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 871 621 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 871 621 | ||
| 1 | Продажа земли | 3 111 360 | ||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 760 261 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 58 416 176 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 416 176 | ||
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 58 416 176 | ||
| Функциональная группа | Сумма  | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| II. Затраты | 227 414 339,0 | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 4 258 891,0 | ||
| 111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 84 658,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 83 185,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 473,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 834 057,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 826 913,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 144,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 570 647,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 564 027,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 620,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 316 614,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 270 947,0 | ||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 10 031,0 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 870,0 | ||
| 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 22 051,0 | ||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 3 715,0 | ||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 298 311,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 294 379,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 932,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 101 291,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 99 188,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 103,0 | ||
| 369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 148 701,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 41 394,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 268,0 | ||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 107 039,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 717 350,0 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 1 717 350,0 | ||
| 379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 187 262,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 185 984,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 278,0 | ||
| 02 | Оборона | 304 327,0 | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 304 327,0 | ||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 178 375,0 | ||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 47 695,0 | ||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 25 561,0 | ||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы | 52 696,0 | ||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 262 547,0 | ||
| 3 | 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 9 519 784,0 | |
| 3 | 352 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 7 231 294,0 | 
| 3 | 352 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 13 000,0 | 
| 004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 15 000,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 156 400,0 | ||
| 012 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 72 201,0 | ||
| 013 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 31 889,0 | ||
| 3 | 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 1 139 903,0 | |
| 3 | 368 | 007 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 139 903,0 | 
| 3 | 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 602 860,0 | |
| 3 | 373 | 004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 1 602 860,0 | 
| 04 | Образование | 30 834 428,0 | ||
| 4 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 455 167,0 | |
| 4 | 123 | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 445 684,0 | 
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9 483,0 | ||
| 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 18 801,0 | ||
| 006 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 18 801,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 662 406,0 | ||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 223 022,0 | ||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 342 808,0 | ||
| 044 | Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 96 576,0 | ||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 1 135 063,0 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 135 063,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 25 300 751,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 168 305,0 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 17 437 774,0 | ||
| 004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 187 116,0 | ||
| 005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 214 076,0 | ||
| 006 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы | 8 740,0 | ||
| 007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 610 000,0 | ||
| 008 | Дополнительное образование для детей | 1 435 297,0 | ||
| 009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 39 327,0 | ||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 001,0 | ||
| 013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 39 811,0 | ||
| 014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 56 635,0 | ||
| 019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 25 548,0 | ||
| 021 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 158 428,0 | ||
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 540 070,0 | ||
| 027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 463,0 | ||
| 029 | Методическая работа | 64 606,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 1 300 000,0 | ||
| 068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 6 554,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 262 240,0 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 262 240,0 | ||
| 05 | Здравоохранение | 12 397 942,0 | ||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 12 175 831,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 120 969,0 | ||
| 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 880 802,0 | ||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 282 079,0 | ||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 209 740,0 | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 326 358,0 | ||
| 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 4 173 681,0 | ||
| 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 2 456 965,0 | ||
| 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 195 055,0 | ||
| 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 783 973,0 | ||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 809,0 | ||
| 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 437,0 | ||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 67 560,0 | ||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 141 781,0 | ||
| 029 | Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы | 77 860,0 | ||
| 030 | Капитальные расходы государственного органа | 1 015,0 | ||
| 039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 593 334,0 | ||
| 045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 275 588,0 | ||
| 046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 583 825,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 222 111,0 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 222 111,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 632 420,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа | 208 200,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 208 200,0 | ||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 6 858 229,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 197 468,0 | ||
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 550 496,0 | ||
| 003 | Программа занятости | 639 911,0 | ||
| 006 | Государственная адресная социальная помощь | 57 870,0 | ||
| 007 | Оказание жилищной помощи | 372 028,0 | ||
| 008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 488 835,0 | ||
| 009 | Социальная поддержка инвалидов | 391 287,0 | ||
| 012 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 56 528,0 | ||
| 013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 801,0 | ||
| 015 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 349 035,0 | ||
| 016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 140 583,0 | ||
| 019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 103 370,0 | ||
| 020 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 489 795,0 | ||
| 021 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах | 362 830,0 | ||
| 022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 515 153,0 | ||
| 026 | Капитальные расходы государственного органа | 3 001,0 | ||
| 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 87 251,0 | ||
| 030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 21 832,0 | ||
| 044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 5 587,0 | ||
| 045 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 19 568,0 | ||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 001 611,0 | ||
| 016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 625 022,0 | ||
| 017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 330 000,0 | ||
| 037 | Социальная реабилитация | 46 589,0 | ||
| 370 | Управление по инспекции труда города Астаны | 64 380,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 64 380,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 500 000,0 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 500 000,0 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 586 397,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа | 31 120 085,0 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 177 065,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 289 479,0 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 134 765,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 518 776,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 1 152 575,0 | ||
| 017 | Развитие благоустройства города | 1 152 575,0 | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 10 690 053,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 73 229,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350,0 | ||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 2 493 916,0 | ||
| 006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 255 608,0 | ||
| 007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 755 553,0 | ||
| 008 | Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 007 057,0 | ||
| 041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 103 340,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 5 830 006,0 | ||
| 012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 822 761,0 | ||
| 013 | Развитие благоустройства города | 707 245,0 | ||
| 017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 300 000,0 | ||
| 374 | Управление жилья города Астаны | 4 664 593,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья | 66 076,0 | ||
| 004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 27 715,0 | ||
| 005 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 4 435 568,0 | ||
| 006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 133 433,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 801,0 | ||
| 382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 129 085,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы | 47 739,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 762,0 | ||
| 006 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 65 540,0 | ||
| 008 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 14 044,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 163 688,0 | ||
| 358 | Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы | 114 131,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 37 556,0 | ||
| 002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 75 525,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | ||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 5 055 982,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта | 68 500,0 | ||
| 003 | Проведение спортивных соревнований на уровне столицы | 125 389,0 | ||
| 004 | Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 767 849,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 403,0 | ||
| 013 | Регулирование туристской деятельности | 92 841,0 | ||
| 361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 15 191 584,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 79 185,0 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 069 061,0 | ||
| 005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 352 657,0 | ||
| 007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 556 072,0 | ||
| 009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 163 114,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 801,0 | ||
| 012 | Проведение социально значимых и культурных мероприятий | 10 269 694,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных | 700 000,0 | ||
| 362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 1 384 890,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 311 667,0 | ||
| 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 071 422,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 801,0 | ||
| 363 | Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы | 245 178,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 55 086,0 | ||
| 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 190 092,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 598 783,0 | ||
| 014 | Развитие объектов культуры | 0,0 | ||
| 015 | Развитие объектов спорта | 598 783,0 | ||
| 377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 573 140,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 59 929,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 225,0 | ||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 511 986,0 | ||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 27 163 008,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 27 163 008,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 80 287,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 651,0 | ||
| 012 | Развитие теплоэнергетической системы | 27 081 070,0 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 458 848,0 | ||
| 351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 87 885,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы | 86 835,0 | ||
| 008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 2 247 061,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 74 587,0 | ||
| 004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 289 798,0 | ||
| 005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 479 367,0 | ||
| 012 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | ||
| 016 | Создание «зеленого пояса» | 1 402 259,0 | ||
| 375 | Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы | 123 902,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 47 456,0 | ||
| 008 | Организация санитарного убоя больных животных | 21,0 | ||
| 010 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 10 110,0 | ||
| 011 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 211,0 | ||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 750,0 | ||
| 016 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 13 094,0 | ||
| 021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 7 895,0 | ||
| 025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 26 929,0 | ||
| 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 2 803,0 | ||
| 043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 417,0 | ||
| 044 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 12 216,0 | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 413 459,0 | ||
| 365 | Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы | 1 241 277,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 127 401,0 | ||
| 002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 111 625,0 | ||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 251,0 | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 172 182,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 170 679,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 503,0 | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | 1 000 000,0 | ||
| 040 | Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры | 1 000 000,0 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 27 441 832,0 | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны | 50 000,0 | ||
| 020 | Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны | 50 000,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 27 391 832,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне | 79 528,0 | ||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 22 540 748,0 | ||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 423 729,0 | ||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям | 345 724,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 2 103,0 | ||
| 13 | Прочие | 2 450 841,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 896 003,0 | ||
| 013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 896 003,0 | ||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 200 210,0 | ||
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 200 210,0 | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 11 258,0 | ||
| 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 5 912,0 | ||
| 007 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 5 346,0 | ||
| 372 | Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» | 1 343 370,0 | ||
| 372 | 001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне | 70 773,0 | |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 981,0 | ||
| 004 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны | 834 842,0 | ||
| 005 | Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» | 436 774,0 | ||
| 14 | Обслуживание долга | 1 067,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 1 067,0 | ||
| 018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 067,0 | ||
| 15 | Трансферты | 20 044 644,0 | ||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 20 044 644,0 | ||
| 007 | Бюджетные изъятия | 20 044 644,0 | ||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 9 388 775,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 9 388 775,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 9 388 775,0 | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 9 388 775,0 | ||
| 012 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | 9 388 775,0 | ||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 819 186,0 | |||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 819 186,0 | |||
| 7 | Поступления займов | 2 819 186,0 | ||
| 01 | Внутренние государственные займы | 2 819 186,0 | ||
| 2 | Договоры займа | 2 819 186,0 | ||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 4          
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
        Перечень бюджетных программ развития бюджета города
      Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы,
         направленные на реализацию бюджетных инвестиционных
           проектов (программ) и формирование или увеличение
                   уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 31.03.2015 № 351/49-V (вводится в действие с 01.01.2015).
| Функциональная группа | |||
| Администратор бюджетных программ | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | ||
| 002 | Создание информационных систем | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | ||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| 004 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||
| 04 | Образование | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | ||
| 05 | Здравоохранение | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | ||
| 017 | Развитие благоустройства города | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | ||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
| 007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||
| 008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| 012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
| 013 | Развитие благоустройства города | ||
| 017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
| 382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | ||
| 007 | Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | ||
| 005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | ||
| 046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| 014 | Развитие объектов культуры | ||
| 015 | Развитие объектов спорта | ||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | ||
| 012 | Развитие теплоэнергетической системы | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | ||
| 005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | ||
| 040 | Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | ||
| 002 | Развитие транспортной инфрастуктуры | ||
| 012 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» | ||
| 13 | Прочие | ||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | ||
| 010 | Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму" | ||
| 367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | ||
| 020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
| 386 | Управление энергетики города Астаны | ||
| 020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020" | ||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень местных бюджетных
                          программ, не подлежащих секвестру в
                             процессе исполнения бюджета
                              города Астаны на 2015 год
| Наименование | 
| Образование | 
| Общеобразовательное обучение | 
| Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 
| Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 
| Здравоохранение | 
| Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 
| Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 
| Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 
| Пропаганда здорового образа жизни | 
| Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 
| Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 
| Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 
| Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 
| Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 
| Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 
| Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек | 
| Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 
| Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 
| Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 
| Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 
| Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 
| Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 
| Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 
| Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 
| Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 
| Услуги по охране материнства и детства | 
| __________________________ | 
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 6          
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                             Перечень
   бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2015 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.06.2015 № 373/53-V (вводится в действие с 01.01.2015).
| Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 306 571 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 306 571 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 303 588 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 983 | ||
| 04 | Образование | 2 855 113 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 855 113 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 097 986 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 757 127 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 103 054 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 103 054 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 103 054 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 568 476 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 568 476 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 732 034 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 379 970 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 32 771 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 423 701 | ||
| Итого: | 12 833 214 | |||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 7          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень бюджетных программ
                                    района "Алматы"
                                города Астаны на 2016 год
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 250 404 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 250 404 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 247 737 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 667 | ||
| 04 | Образование | 1 123 691 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 123 691 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 118 803 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 888 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 97 667 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 97 667 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 97 667 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 842 083 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 842 083 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 783 276 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 579 569 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 35 065 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 444 172 | ||
| Итого: | 11 313 845 | |||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 8          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень бюджетных программ
                                    района "Алматы"
                                города Астаны на 2017 год
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 256 681 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 256 681 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 253 949 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 732 | ||
| 04 | Образование | 1 132 555 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 132 555 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 127 667 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 888 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 109 256 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 109 256 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 109 256 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 531 028 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10 531 028 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 838 106 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 900 138 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 37 520 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 755 264 | ||
| Итого: | 12 029 520 | |||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 9          
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                           Перечень
  бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2015 год
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.06.2015 № 373/53-V (вводится в действие с 01.01.2015).
| Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 211 005 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 211 005 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 209 658 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 347 | ||
| 04 | Образование | 1 132 014 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 132 014 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 212 883 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 919 131 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 46 730 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46 730 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 46 730 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 547 287 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 547 287 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 763 866 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 830 553 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 283 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 930 585 | ||
| Итого: | 12 937 036 | |||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 10          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень бюджетных программ
                                    района "Есиль"
                                города Астаны на 2016 год
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 135 871 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 135 871 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 134 430 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 441 | ||
| 04 | Образование | 225 403 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 225 403 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 224 236 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 167 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 48 864 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48 864 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 48 864 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 942 468 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 942 468 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 817 337 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 918 761 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 23 843 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 182 527 | ||
| Итого: | 12 352 606 | |||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 11          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень бюджетных программ
                                    района "Есиль"
                                города Астаны на 2017 год
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 140 220 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 140 220 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 138 678 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 542 | ||
| 04 | Образование | 231 298 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 231 298 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 230 131 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 167 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 51 148 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 51 148 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 51 148 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 778 441 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 778 441 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 874 550 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 333 075 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 25 512 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 545 304 | ||
| Итого: | 13 201 107 | |||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 12          
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                          Перечень
бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2015 год
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.06.2015 № 373/53-V (вводится в действие с 01.01.2015).
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 236 216 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 236 216 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 229 703 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 513 | ||
| 04 | Образование | 2 113 862 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 113 862 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 108 247 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 005 615 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 45 219 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45 219 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45 219 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 458 151 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 458 151 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 404 633 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 719 266 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 91 654 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 242 598 | ||
| Итого: | 8 853 448 | |||
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 13          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень бюджетных программ
                                    района "Сарыарка"
                                города Астаны на 2016 год
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 170 459 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 170 459 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 168 156 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 303 | ||
| 04 | Образование | 1 077 261 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 077 261 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 073 833 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 3 428 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 46 464 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46 464 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 46 464 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 299 642 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 299 642 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 434 027 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 790 903 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 67 040 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 007 672 | ||
| Итого: | 8 593 826 | |||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов
Приложение 14          
к решению маслихата       
города Астаны          
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
                              Перечень бюджетных программ
                                    района "Сарыарка"
                                города Астаны на 2017 год
| Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 173 746 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 173 746 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 171 400 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 346 | ||
| 04 | Образование | 1 091 314 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 091 314 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 087 886 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 3 428 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 47 796 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47 796 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 47 796 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 810 616 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 810 616 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 464 409 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 056 266 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 71 733 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 218 208 | ||
| Итого: | 9 123 472 | |||
      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов