В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 335 436 871 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 146 128 266 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 711 012 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 13 122 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 175 475 093 тысяч тенге;
2) затраты – 290 074 033 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - (-351 968) тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 851 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 39 873 930 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 39 873 930 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 840 876 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – ( - 5 840 876) тысяч тенге;
7) поступление займов – 3 900 000 тысяч тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 9 740 876) тысяч тенге.
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Предусмотрены бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 7 472 514 тысяч тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» с 1 января 2015 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 21 364 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 11 182 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 23 692 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 982 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 21 364 тенге;
6) выплата с 1 января 2015 года ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в размере 10 процентов;
7) с 1 июля 2015 года оплату труда работникам государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в связи с внедрением новой модели системы оплаты труда;
8) с 1 января 2015 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2015 год в размере 782 602 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2015 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11.Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны З. Шибкенов
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУ «Управление экономики
и бюджетного планирования города Астаны»
(УЭиБП) Ж. Нурпиисов
11 декабря 2014 года
Приложение 1
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2015 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
335 436 871 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
146 128 266 |
||
01 |
Подоходный налог |
66 238 936 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
66 238 936 |
||
03 |
Социальный налог |
54 416 783 |
||
1 |
Социальный налог |
54 416 783 |
||
04 |
Налоги на собственность |
19 270 298 |
||
1 |
Налоги на имущество |
14 264 132 |
||
3 |
Земельный налог |
1 322 372 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
3 683 794 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 238 541 |
||
2 |
Акцизы |
209 702 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 440 833 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 235 838 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
352 168 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 963 708 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 963 708 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
711 012 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
357 899 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
69 246 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
54 193 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
221 500 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12 960 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 996 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 996 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
351 117 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
351 117 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
13 122 500 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 381 624 |
||
1 |
Продажа земли |
2 717 582 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
664 042 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
175 475 093 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
175 475 093 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
175 475 093 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
290 074 033,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 273 475,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
91 976,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
90 689,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 287,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 296 080,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
841 340,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
379 100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 240,0 |
||
013 |
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы |
69 400,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
648 792,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
642 199,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 593,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
310 137,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
270 060,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 761,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
8 621,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
19 260,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
294 373,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
290 938,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
103 473,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
101 636,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
170 716,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
42 942,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
127 574,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
150 075,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
150 075,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
207 853,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
197 115,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 738,0 |
||
02 |
Оборона |
429 576,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
336 636,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
181 971,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
52 610,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
27 600,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
74 455,0 |
||
387 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
92 940,0 |
||
005 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы |
92 940,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 173 206,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
8 008 451,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
6 586 887,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 292 956,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
70 098,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
30 510,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
995 635,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
995 635,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 169 120,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
1 169 120,0 |
04 |
Образование |
48 469 847,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 035 950,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 636 296,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 399 654,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
12 875,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
12 875,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
688 703,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
194 796,0 |
||
034 |
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения |
51 019,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
347 996,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования |
94 892,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 162 299,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 162 299,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
26 424 939,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
177 560,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
19 210 756,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
200 852,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
241 833,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
7 633,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
481 500,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 470 052,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
42 733,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
44 775,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
89 004,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
22 315,0 |
||
021 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
138 361,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 793 805,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
8 946,0 |
||
029 |
Методическая работа |
67 576,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
421 753,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
2 863,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
13 145 081,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
13 145 081,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
42 205 071,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
29 293 172,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
130 336,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
769 327,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
273 891,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
183 663,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
376 003,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
4 013 635,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 446 945,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
190 266,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 468 891,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 327,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 255,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
59 009,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
288 050,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
446 316,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
217 758,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
784 015,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
263 759,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
1 444 485,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
94 205,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
74 397,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
968,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 793 488,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
5 516,0 |
||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
180 885,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
9 541 591,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
568 556,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
3 672 635,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
12 911 899,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
12 911 899,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
8 214 599,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа |
208 724,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
208 724,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
7 017 713,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
208 887,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
520 455,0 |
||
003 |
Программа занятости |
785 065,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 297,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
168 944,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 237 465,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
303 620,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
41 808,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 067,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
554 767,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
154 561,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
139 974,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
465 068,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
342 895,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
580 692,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
80 165,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
22 171,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
5 656,0 |
||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
54 521,0 |
||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
155 366,0 |
||
053 |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
72 750,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
82 897,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
922 236,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
601 763,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
272 563,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
47 910,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
65 926,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
65 926,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
86 368 690,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа |
26 678 963,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 901 533,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
13 354 423,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
117 708,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
11 305 299,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
956 704,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
956 704,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
35 471 081,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
79 075,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 179,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 978 642,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
270 258,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
15 635 083,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
16 235 630,0 |
||
041 |
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) |
271 214,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
17 991 252,0 |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
11 643 785,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 368 097,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 979 370,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
4 598 706,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
70 329,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
24 208,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
4 369 163,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
133 433,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
271 984,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
200 075,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 539,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
57 245,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
400 000,0 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
400 000,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
19 303 787,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
129 785,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
41 472,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
81 396,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
6 000,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 393 140,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
69 893,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы |
153 804,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
4 002 023,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 329,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
66 091,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
100 000,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
12 585 912,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
84 975,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 632 547,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
334 219,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 708 126,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
174 472,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
012 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
8 650 000,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
992 555,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
215 160,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
775 822,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
238 986,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
57 952,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
181 034,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
251 942,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
140 320,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
111 622,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
711 467,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
62 484,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
647 913,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
25 919 895,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
25 919 895,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
86 970,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 442,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
25 831 483,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 451 293,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
94 066,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
93 149,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
4 188 496,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
80 258,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
203 121,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
1 765 372,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 911 488,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
227 340,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
168 731,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
53 060,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
8 831,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
655,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
6 089,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
23 521,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 581,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 259,0 |
||
044 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
10 713,0 |
||
050 |
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях |
39 568,0 |
||
051 |
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса |
9 000,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 574 913,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 104 531,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
131 629,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
970 936,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
170 382,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
168 951,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 431,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
300 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры |
300 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
27 131 961,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны |
50 000,0 |
||
020 |
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны |
50 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
27 081 961,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
87 204,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
23 190 951,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 500 000,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
301 969,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
||
13 |
Прочие |
5 083 554,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
782 602,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
782 602,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
374 871,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
374 871,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
2 697 770,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
15 000,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 164,0 |
||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
4 669,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
2 612 937,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
60 000,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
25 029,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
25 029,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
954 573,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
76 787,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
729 183,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
147 746,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
248 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020" |
248 709,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 652,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 652,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 652,0 |
||
15 |
Трансферты |
7 472 514,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
7 472 514,0 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
7 472 514,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-351 968,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
500 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
500 000,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития малого предпринимательства» на реализацию государственной инвестиционной политики |
500 000,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
851 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
39 873 930,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
39 873 930,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
191 888,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
191 888,0 |
||
007 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
191 888,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
38 102 290,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
38 102 290,0 |
||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" |
38 102 290,0 |
||
13 |
Прочие |
1 579 752,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
37 775,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
37 775,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
131 777,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
131 777,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
110 200,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
110 200,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
1 300 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 300 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
5 840 876,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-5 840 876,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
3 900 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
3 900 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
3 900 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-9 740 876,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-9 740 876,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-9 740 876,0 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2016 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
256 226 359 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
164 382 876 |
||
01 |
Подоходный налог |
73 390 324 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
73 390 324 |
||
03 |
Социальный налог |
62 009 832 |
||
1 |
Социальный налог |
62 009 832 |
||
04 |
Налоги на собственность |
21 578 372 |
||
1 |
Налоги на имущество |
15 691 918 |
||
3 |
Земельный налог |
1 499 389 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
4 387 065 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 990 287 |
||
2 |
Акцизы |
260 869 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 985 875 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 369 172 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
374 371 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2 414 061 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 414 061 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
757 950 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
371 379 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
74 093 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
57 986 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
234 500 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
4 800 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 136 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
2 136 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
384 435 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
384 435 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 618 338 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 618 338 |
||
1 |
Продажа земли |
2 907 813 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
710 525 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
87 467 195 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
87 467 195 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
87 467 195 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
250 273 192,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
4 069 879,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
81 278,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
79 901,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 377,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
804 576,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
797 899,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 677,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
556 734,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
550 323,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 411,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
302 384,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
259 606,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
9 374,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
9 224,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
20 608,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 572,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
297 303,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
293 628,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 675,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
97 754,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
95 788,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
141 421,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
40 462,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
250,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
100 709,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 605 000,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
1 605 000,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
183 429,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
182 177,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 252,0 |
||
02 |
Оборона |
292 140,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
292 140,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
170 848,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
45 513,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
24 824,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
50 955,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
11 686 544,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
9 123 214,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
7 017 145,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 975 998,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
70 940,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
31 131,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
1 065 330,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 065 330,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 498 000,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
1 498 000,0 |
04 |
Образование |
29 709 427,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 426 355,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 416 872,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
9 483,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
15 739,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
15 739,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
632 640,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
208 431,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
333 951,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования |
90 258,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 092 042,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 092 042,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
24 362 988,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
163 604,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
16 816 621,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
183 483,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
212 613,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
8 168,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
590 000,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 391 659,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
38 637,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 805,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
39 504,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
56 406,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
23 877,0 |
||
021 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
148 064,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 413 441,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
5 106,0 |
||
029 |
Методическая работа |
62 875,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
1 200 000,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
6 125,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 179 663,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 179 663,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
12 750 521,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
12 542 941,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
120 236,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
823 180,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
274 555,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
192 557,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
285 403,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
4 038 561,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 395 463,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
189 772,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 667 264,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 560,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 343,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
63 140,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
130 891,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
75 235,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
991,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 047 455,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
430 145,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
257 559,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
545 631,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
207 580,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
207 580,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
8 486 892,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа |
192 995,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
192 995,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
6 967 840,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
192 661,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
524 582,0 |
||
003 |
Программа занятости |
598 048,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
54 084,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
347 690,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 326 014,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
365 689,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
52 830,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 421,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
326 195,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
134 928,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
96 608,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
467 711,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
346 440,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
499 843,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 805,0 |
||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
82 195,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
20 403,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
5 405,0 |
||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
18 288,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
500 000,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
963 667,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
598 573,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
320 000,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
45 094,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
62 390,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
62 390,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
300 000,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
300 000,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
79 173 249 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа |
29 084 192 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 034 640 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
14 289 233 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
125 948 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
12 634 371 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 702 555,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
1 702 555,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
39 632 772,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
72 064,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 262,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
5 720 584,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
238 886,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
27 013 514,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 489 883,0 |
||
041 |
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) |
96 579,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
4 259 768,0 |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
3 863 791,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
125 977,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
270 000,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
4 371 466,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
65 057,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
25 902,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
4 145 391,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
133 433,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
122 496,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
46 473,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 646,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
61 252,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
25 180 457,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
111 292,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
37 084,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
73 227,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
5 350 871,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
66 619,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы |
119 408,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
4 476 712,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 365,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
86 767,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
600 000,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
17 091 203,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
77 769,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 987 001,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
337 086,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 536 712,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
158 699,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
012 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
12 292 253,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
700 000,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
1 296 807,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
293 794,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
1 001 330,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
231 530,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
53 874,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
177 656,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
559 610,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
559 610,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
539 144,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
58 482,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 145,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
479 517,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
26 757 934,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
26 757 934,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
79 079,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 543,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
26 677 312,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
3 246 066,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
85 921,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
84 940,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
3 042 037,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
73 682,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
270 839,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
448 007,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
2 248 528,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
118 108,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
46 663,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
9 449,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
701,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
7 379,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
25 167,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 619,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 259,0 |
||
044 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
11 417,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
2 033 295,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 165 454,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
124 448,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
1 038 902,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 104,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
167 841,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
166 375,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 466,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
700 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры |
700 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
27 338 682,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны |
50 000,0 |
||
020 |
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны |
50 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
27 288 682,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
78 547,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
22 750 736,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
4 134 326,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
323 107,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966,0 |
||
13 |
Прочие |
2 293 631,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
837 385,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
837 385,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
187 112,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
187 112,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
10 521,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 525,0 |
||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
4 996,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
1 258 613,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
69 270,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
780 226,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
408 200,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 067,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 067,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 067,0 |
||
15 |
Трансферты |
17 253 408,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
17 253 408,0 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
17 253 408,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-240 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
240 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
240 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
240 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
8 184 458,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
8 184 458,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
8 184 458,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
8 184 458,0 |
||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" |
8 184 458,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1 991 291,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 991 291,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
1 991 291,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
1 991 291,0 |
||
2 |
Договоры займа |
1 991 291,0 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2017 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
233 983 928 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
170 889 677 |
||
01 |
Подоходный налог |
75 547 446 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
75 547 446 |
||
03 |
Социальный налог |
64 322 681 |
||
1 |
Социальный налог |
64 322 681 |
||
04 |
Налоги на собственность |
23 088 514 |
||
1 |
Налоги на имущество |
16 790 352 |
||
3 |
Земельный налог |
1 604 345 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
4 693 817 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5 347 990 |
||
2 |
Акцизы |
287 513 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
3 194 887 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 465 013 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
400 577 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2 583 046 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 583 046 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
806 454 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
392 824 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
79 279 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
62 045 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
251 500 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан ы |
2 285 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
2 285 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
411 345 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
411 345 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 871 621 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 871 621 |
||
1 |
Продажа земли |
3 111 360 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
760 261 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
58 416 176 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
58 416 176 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
58 416 176 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
227 414 339,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
4 258 891,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
84 658,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
83 185,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 473,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
834 057,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
826 913,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 144,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
570 647,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
564 027,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 620,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
316 614,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
270 947,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10 031,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
9 870,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
22 051,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 715,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
298 311,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
294 379,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 932,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
101 291,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
99 188,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 103,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
148 701,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
41 394,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
268,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
107 039,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 717 350,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
1 717 350,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
187 262,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
185 984,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 278,0 |
||
02 |
Оборона |
304 327,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
304 327,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
178 375,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
47 695,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
25 561,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
52 696,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
12 262 547,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
9 519 784,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
7 231 294,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 156 400,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
72 201,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
31 889,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
1 139 903,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 139 903,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 602 860,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
1 602 860,0 |
04 |
Образование |
30 834 428,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 455 167,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 445 684,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
9 483,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
18 801,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
18 801,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
662 406,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
223 022,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
342 808,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования |
96 576,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 135 063,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 135 063,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
25 300 751,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
168 305,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
17 437 774,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
187 116,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
214 076,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
8 740,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
610 000,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 435 297,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
39 327,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 001,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
39 811,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
56 635,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
25 548,0 |
||
021 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
158 428,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 540 070,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
5 463,0 |
||
029 |
Методическая работа |
64 606,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
1 300 000,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
6 554,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 262 240,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 262 240,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
12 397 942,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
12 175 831,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
120 969,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
880 802,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
282 079,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
209 740,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
326 358,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
4 173 681,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 456 965,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
195 055,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 783 973,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 809,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 437,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
67 560,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
141 781,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
77 860,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 015,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
593 334,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
275 588,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
583 825,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
222 111,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
222 111,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
8 632 420,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа |
208 200,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
208 200,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
6 858 229,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
197 468,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
550 496,0 |
||
003 |
Программа занятости |
639 911,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
57 870,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
372 028,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 488 835,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
391 287,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
56 528,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 801,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
349 035,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
140 583,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
103 370,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
489 795,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
362 830,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
515 153,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 001,0 |
||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
87 251,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
21 832,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
5 587,0 |
||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
19 568,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
1 001 611,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
625 022,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
330 000,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
46 589,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
64 380,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
64 380,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
500 000,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
500 000,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
53 586 397,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа |
31 120 085,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 177 065,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
15 289 479,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
134 765,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
13 518 776,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 152 575,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
1 152 575,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
10 690 053,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
73 229,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 350,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 493 916,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
255 608,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
5 755 553,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 007 057,0 |
||
041 |
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) |
103 340,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
5 830 006,0 |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
4 822 761,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
707 245,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
300 000,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
4 664 593,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
66 076,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
27 715,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
4 435 568,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
133 433,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 801,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
129 085,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
47 739,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 762,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
65 540,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
14 044,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
23 163 688,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
114 131,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
37 556,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
75 525,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
5 055 982,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
68 500,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы |
125 389,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
4 767 849,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 403,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
92 841,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
15 191 584,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
79 185,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 069 061,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
352 657,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 556 072,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
163 114,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 801,0 |
||
012 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
10 269 694,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
700 000,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
1 384 890,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
311 667,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
1 071 422,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 801,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
245 178,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
55 086,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
190 092,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
598 783,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
0,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
598 783,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
573 140,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
59 929,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 225,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
511 986,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
27 163 008,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
27 163 008,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
80 287,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 651,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
27 081 070,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 458 848,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
87 885,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
86 835,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
2 247 061,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
74 587,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
289 798,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
479 367,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 402 259,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
123 902,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
47 456,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
21,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
10 110,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
211,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
750,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
13 094,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
7 895,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
26 929,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 803,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 417,0 |
||
044 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
12 216,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
2 413 459,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 241 277,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
127 401,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
1 111 625,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 251,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
172 182,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
170 679,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 503,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
1 000 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры |
1 000 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
27 441 832,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны |
50 000,0 |
||
020 |
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны |
50 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
27 391 832,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
79 528,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
22 540 748,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
4 423 729,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
345 724,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 103,0 |
||
13 |
Прочие |
2 450 841,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
896 003,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
896 003,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
200 210,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
200 210,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
11 258,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 912,0 |
||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
5 346,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
1 343 370,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
70 773,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
834 842,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
436 774,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 067,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 067,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 067,0 |
||
15 |
Трансферты |
20 044 644,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
20 044 644,0 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
20 044 644,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
9 388 775,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
9 388 775,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 388 775,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
9 388 775,0 |
||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" |
9 388 775,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 819 186,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2 819 186,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 819 186,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 819 186,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 819 186,0 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ развития
бюджета города Астаны на 2015 год
с разделением на бюджетные программы,
направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
и формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
04 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
||
13 |
Прочие |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020" |
Приложение 5
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень местных бюджетных
программ, не подлежащих секвестру в
процессе исполнения бюджета
города Астаны на 2015 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Услуги по охране материнства и детства |
__________________________ |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 6
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Алматы"
города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
281 938 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
281 938 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
278 955 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 983 |
||
04 |
Образование |
3 014 570 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
3 014 570 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 236 810 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 777 760 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
110 306 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
110 306 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
110 306 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 198 207 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
9 198 207 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
732 034 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 279 970 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
32 771 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 153 432 |
||
Итого: |
12 605 021 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 7
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Алматы"
города Астаны на 2016 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
250 404 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
250 404 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
247 737 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 667 |
||
04 |
Образование |
1 123 691 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 123 691 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 118 803 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 888 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
97 667 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
97 667 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
97 667 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 842 083 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
9 842 083 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
783 276 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 579 569 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
35 065 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 444 172 |
||
Итого: |
11 313 845 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 8
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Алматы"
города Астаны на 2017 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
256 681 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
256 681 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
253 949 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 732 |
||
04 |
Образование |
1 132 555 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 132 555 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 127 667 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 888 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
109 256 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
109 256 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
109 256 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 531 028 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
10 531 028 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
838 106 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 900 138 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
37 520 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 755 264 |
||
Итого: |
12 029 520 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 9
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Есиль"
города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
165 244 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
165 244 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
163 897 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 347 |
||
04 |
Образование |
1 636 821 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 636 821 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
226 604 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 410 217 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
49 016 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
49 016 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
49 016 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 161 185 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
11 161 185 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
763 866 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 531 553 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
22 283 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 843 483 |
||
Итого: |
13 012 266 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 10
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Есиль"
города Астаны на 2016 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
135 871 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
135 871 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
134 430 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 441 |
||
04 |
Образование |
225 403 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
225 403 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
224 236 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 167 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
48 864 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
48 864 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
48 864 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 942 468 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
11 942 468 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
817 337 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 918 761 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
23 843 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 182 527 |
||
Итого: |
12 352 606 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 11
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Есиль"
города Астаны на 2017 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
140 220 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
140 220 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
138 678 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 542 |
||
04 |
Образование |
231 298 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
231 298 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
230 131 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 167 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
51 148 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
51 148 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
51 148 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 778 441 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
12 778 441 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
874 550 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 333 075 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
25 512 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 545 304 |
||
Итого: |
13 201 107 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 12
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка"
города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
201 610 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
201 610 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
199 347 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 263 |
||
04 |
Образование |
2 384 559 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 384 559 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 172 882 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 211 677 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
49 402 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
49 402 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
49 402 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 319 571 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 319 571 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
405 633 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 542 900 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
62 654 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 308 384 |
||
Итого: |
8 955 142 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 13
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка"
города Астаны на 2016 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
170 459 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
170 459 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
168 156 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 303 |
||
04 |
Образование |
1 077 261 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 077 261 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 073 833 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 428 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
46 464 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
46 464 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
46 464 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 299 642 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 299 642 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
434 027 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 790 903 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
67 040 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 007 672 |
||
Итого: |
8 593 826 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 14
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка"
города Астаны на 2017 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
173 746 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
173 746 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
171 400 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 346 |
||
04 |
Образование |
1 091 314 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 091 314 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 087 886 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 428 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
47 796 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
47 796 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
47 796 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 810 616 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 810 616 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
464 409 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 056 266 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
71 733 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 218 208 |
||
Итого: |
9 123 472 |
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов