В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 331 156 640 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 122 476 912 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 593 254 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9 149 972 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 198 936 502 тысяч тенге;
2) затраты – 265 852 432 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - (-851 968) тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 851 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 65 366 600 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 65 366 600 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 789 576 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – ( - 789 576) тысяч тенге;
7) поступление займов – 5 200 000 тысяч тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 5 989 576) тысяч тенге.
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» с 1 января 2014 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 19 966 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 9 983 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 20 782 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 852 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 19 966 тенге;
6) установлено с 1 января 2014 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.
5. Бюджету города Астаны на 2014 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 4 140 666 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2014 год в размере 1 051 404 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2014 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2014 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2014 - 2016 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2014 - 2016 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11.Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2014 - 2016 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны С. Хамхоев
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования
города Астаны»
(УЭиБП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Бюджет города Астаны на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
331 156 640 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
122 476 912 |
||
01 |
Подоходный налог |
54 530 190 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
54 530 190 |
||
03 |
Социальный налог |
45 119 864 |
||
1 |
Социальный налог |
45 119 864 |
||
04 |
Налоги на собственность |
17 064 469 |
||
1 |
Налоги на имущество |
12 416 219 |
||
3 |
Земельный налог |
1 227 829 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
3 420 421 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 939 077 |
||
2 |
Акцизы |
198 279 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 266 326 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 147 482 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
326 990 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 823 312 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 823 312 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
593 254 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
298 545 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
64 716 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
50 648 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
162 061 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
21 120 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 865 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 865 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
292 844 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
292 844 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9 149 972 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 989 576 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 989 576 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 160 396 |
||
1 |
Продажа земли |
2 539 796 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
620 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
198 936 502 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
198 936 502 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
198 936 502 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
265 852 432,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 111 726,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
87 476,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
71 273,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
16 203,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 104 308,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
759 294,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
298 300,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
46 714,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
510 742,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
496 972,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
13 770,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
319 698,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
262 932,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 188,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
22 898,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
22 470,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
268 320,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
265 110,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
10 700,0 |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
10 700,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
627 400,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
627 400,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
183 082,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
179 504,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 578,0 |
||
02 |
Оборона |
261 565,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
261 565,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
151 481,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
42 261,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
22 250,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
45 573,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 761 632,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
7 344 081,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
6 092 976,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 096 877,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
67 676,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
29 494,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
29 058,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
743 584,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
743 584,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
673 967,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
673 967,0 |
04 |
Образование |
42 850 460,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
5 306 363,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 172 986,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 133 377,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
10 200,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
10 200,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
547 226,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
182 052,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
286 339,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования |
78 835,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
980 023,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
980 023,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
20 950 089,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
161 133,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
14 507 599,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
165 706,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
195 064,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
7 134,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
450 000,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 300 082,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
37 388,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
36 900,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
52 434,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
20 855,0 |
||
021 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
129 286,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 221 945,0 |
||
029 |
Методическая работа |
55 809,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
600 954,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
5 350,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
14 946 817,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
14 946 817,0 |
||
376 |
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы |
109 742,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне |
45 542,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 200,0 |
||
005 |
Проведение мероприятий в области защиты прав детей |
60 000,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
35 488 203,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
29 616 162,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
142 219,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
718 997,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
251 940,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
173 183,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
301 434,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 658 003,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 243 702,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
172 530,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 456 253,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 109,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 173,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
55 149,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
211 566,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
243 740,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
153 530,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
571 172,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
320 219,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
2 038 570,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 334 063,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
68 200,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 405,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
3 840 391,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
34 115,0 |
||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
199 520,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
7 673 357,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
429 926,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
3 317 696,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
5 872 041,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
5 872 041,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
7 392 296,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
173 001,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
173 001,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
6 232 755,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
185 823,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
466 428,0 |
||
003 |
Программа занятости |
522 358,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
47 279,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
303 686,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 031 631,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
319 407,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
46 144,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4 735,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
278 828,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
126 572,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
84 381,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
418 746,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
307 099,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
449 209,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450,0 |
||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
72 268,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
17 821,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
4 837,0 |
||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
53 889,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
489 164,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
808 379,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
597 984,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
210 395,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
58 482,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
58 482,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
78 407,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
78 407,0 |
||
376 |
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы |
41 272,0 |
||
006 |
Социальная реабилитация |
41 272,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
78 318 898,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
22 705 920,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 405 975,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
11 352 743,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
105 334,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 841 868,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 521 258,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
1 521 258,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
34 578 521,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
65 907,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 102,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
9 709 179,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
208 652,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
12 731 249,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 862 432,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
16 257 275,0 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
11 605 191,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
55 564,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 596 520,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
3 141 928,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
65 070,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
136 225,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
2 747 306,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
188 535,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 792,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
113 996,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
44 696,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 438,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
54 737,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
19 937 468,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
107 897,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
39 354,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
65 686,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
2 000,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 230 595,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
57 824,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы |
106 106,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 969 409,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
75 786,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
20 000,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
12 717 577,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
70 979,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
9 959 459,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
292 297,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 441 246,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
143 345,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
808 781,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
1 567 562,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
273 735,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
523 884,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
768 473,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
209 813,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
54 641,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
155 172,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
597 024,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
67 955,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
529 069,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
507 000,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
55 482,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
418 595,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
31 923,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
37 201 053,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
37 201 053,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
79 766,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 970,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
37 118 317,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 443 345,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
79 403,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
78 546,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
2 253 927,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
74 247,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
226 344,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
178 473,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 774 006,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
110 015,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
41 660,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
8 253,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
613,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
20 314,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
6 445,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
18 433,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
1 843,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 166 933,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 007 847,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
113 726,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
867 284,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
26 837,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
159 086,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
154 996,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 090,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
21 292 121,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
21 292 121,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
74 197,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
19 332 493,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 607 342,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям |
276 372,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717,0 |
||
13 |
Прочие |
7 625 503,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 051 404,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
1 051 404,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
163 431,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
163 431,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
3 274 901,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
94 490,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
14 000,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
13 560,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717,0 |
||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
9 342,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
2 981 680,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
59 000,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
101 112,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
131 570,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
39 629,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 600,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
88 341,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
1 332 165,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
62 614,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
668 750,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
600 000,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
1 672 032,0 |
||
014 |
Реализация мероприятий по проекту «Строительство многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане» |
1 672 032,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 229,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 229,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 229,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-851 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
851 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
65 366 600,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
65 366 600,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
59 040 600,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
59 040 600,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны |
59 040 600,0 |
||
13 |
Прочие |
6 326 000,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
116 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
116 000,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
180 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
180 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
100 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
100 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
5 100 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
5 100 000,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
830 000,0 |
||
007 |
Увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций |
830 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
789 576,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-789 576,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
5 200 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 200 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
5 200 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-5 989 576,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-5 989 576,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-5 989 576,0 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Бюджет города Астаны на 2015 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
311 913 096 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
129 400 572 |
||
01 |
Подоходный налог |
56 243 786 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
56 243 786 |
||
03 |
Социальный налог |
45 983 340 |
||
1 |
Социальный налог |
45 983 340 |
||
04 |
Налоги на собственность |
20 304 236 |
||
1 |
Налоги на имущество |
13 910 285 |
||
3 |
Земельный налог |
1 391 390 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
5 002 561 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 618 547 |
||
2 |
Акцизы |
259 131 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 665 810 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 343 727 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
349 879 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2 250 663 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 250 663 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
625 143 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
272 030 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
72 873 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
54 197 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
132 000 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12 960 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 996 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 996 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
351 117 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
351 117 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
13 122 500 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 381 624 |
||
1 |
Продажа земли |
2 717 582 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
664 042 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
168 764 881 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
168 764 881 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
168 764 881 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
224 428 044,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 325 047,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
75 735,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
74 448,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 287,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 006 532,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
687 492,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
312 800,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 240,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
466 533,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
459 944,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 589,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
329 628,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
268 888,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 761,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
24 501,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
24 043,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
271 515,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
268 080,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
175 104,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
171 276,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 828,0 |
||
02 |
Оборона |
263 658,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
263 658,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
153 352,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
9 909,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
53 301,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
47 096,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 385 757,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
6 836 610,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
6 309 366,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 000,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
68 886,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
30 358,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
795 635,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
795 635,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
753 512,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
753 512,0 |
04 |
Образование |
36 401 464,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 213 443,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 204 055,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
9 388,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
9 608,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
9 608,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
573 224,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
194 796,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
294 074,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования |
84 354,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 403 219,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 403 219,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
20 055 167,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
164 883,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
14 299 009,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
164 171,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
192 379,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
7 633,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
428 000,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 134 286,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
38 167,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
41 276,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
52 902,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
6 342,0 |
||
021 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
138 361,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 320 841,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
8 946,0 |
||
029 |
Методическая работа |
49 624,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
5 725,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
12 099 588,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
12 099 588,0 |
||
376 |
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы |
47 215,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне |
47 015,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
21 858 023,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
12 813 538,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
113 981,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
759 310,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
258 614,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
179 528,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
242 066,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 777 143,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 238 713,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
145 545,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 558 191,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 327,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 255,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
59 009,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
98 552,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 374 887,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
70 493,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 573,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 047 455,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
252 091,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
219 310,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
411 495,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
9 044 485,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
9 044 485,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
7 055 798,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
165 723,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
165 723,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
5 392 026,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
185 454,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
486 297,0 |
||
003 |
Программа занятости |
576 014,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
35 031,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
324 944,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 012 122,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
265 442,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
49 374,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 066,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
260 896,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
123 747,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
75 609,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
438 034,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
129 336,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
418 302,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
3 736,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
872 294,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
647 171,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
225 123,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
59 590,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
59 590,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
523 488,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
523 488,0 |
||
376 |
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы |
42 677,0 |
||
006 |
Социальная реабилитация |
42 677,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
67 616 391,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа |
19 664 375,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 370 643,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 137 975,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
112 708,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 043 049,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
166 075,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
166 075,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
29 730 197,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
62 082,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 179,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
7 729 876,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
223 258,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
18 292 220,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 421 582,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
15 116 580,0 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
11 262 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
114 096,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 740 484,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
2 819 737,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
66 053,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
145 761,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
2 404 617,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
201 733,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
119 427,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
46 195,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 862,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
57 245,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
10 272 484,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
111 397,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
40 653,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
69 827,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
3 901 755,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
58 952,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы |
89 990,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 670 149,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
81 091,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
4 507 235,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
74 019,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 569 570,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
296 418,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 411 341,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
147 380,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
6 934,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
1 174 048,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
267 943,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
560 556,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
343 976,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
221 953,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
55 918,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
166 035,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
191 114,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
86 584,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
104 530,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
164 982,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
56 912,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
107 000,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
38 886 016,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
38 886 016,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
74 979,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 442,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
38 809 595,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 671 930,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
81 925,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
81 008,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 475 736,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
63 296,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
242 188,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
61 252,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 108 083,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
114 269,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
41 924,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
8 831,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
655,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
21 527,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
6 896,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
19 723,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 259,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 008 602,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
851 660,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
82 200,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
767 494,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
156 942,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
154 492,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 211 404,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
19 211 404,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
75 041,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
17 974 951,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
863 856,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям |
295 719,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
||
13 |
Прочие |
1 997 936,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
782 602,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
782 602,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
174 871,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
174 871,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
124 448,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
98 106,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
14 509,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
9 996,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
135 054,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
40 797,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
94 057,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
780 961,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
64 541,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
715 563,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 020,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 020,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 020,0 |
||
15 |
Трансферты |
7 472 514,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
7 472 514,0 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
7 472 514,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-851 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
851 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
56 307 100,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
56 307 100,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
56 307 100,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
56 307 100,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны |
56 307 100,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
32 029 920,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-32 029 920,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
5 500 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 500 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
5 500 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-37 529 920,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-37 529 920,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-37 529 920,0 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Бюджет города Астаны на 2016 год
Категория |
Сумма тыс.тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
287 838 755 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
137 931 417 |
||
01 |
Подоходный налог |
59 900 204 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
59 900 204 |
||
03 |
Социальный налог |
48 947 333 |
||
1 |
Социальный налог |
48 947 333 |
||
04 |
Налоги на собственность |
21 725 532 |
||
1 |
Налоги на имущество |
14 884 005 |
||
3 |
Земельный налог |
1 488 788 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
5 352 739 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 950 138 |
||
2 |
Акцизы |
285 562 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 852 416 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 437 789 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
374 371 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2 408 210 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 408 210 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
659 836 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
273 265 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
77 974 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
57 991 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
132 500 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
4 800 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 136 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
2 136 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
384 435 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
384 435 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 618 338 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 618 338 |
||
1 |
Продажа земли |
2 907 813 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
710 525 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
145 629 164 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
145 629 164 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
145 629 164 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
227 183 370,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 076 899,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
77 596,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
76 219,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 377,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
722 272,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
715 595,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 677,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
477 281,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
470 232,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 049,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
340 253,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
275 262,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
9 374,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
26 216,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
25 726,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 675,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
280 304,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
276 629,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 675,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
179 193,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
175 097,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 096,0 |
||
02 |
Оборона |
270 806,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
270 806,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
155 353,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
10 603,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
56 127,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
48 723,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
9 681 714,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
7 976 872,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
7 422 226,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
414 000,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
78 989,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
33 657,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
851 329,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
851 329,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
853 513,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
853 513,0 |
04 |
Образование |
38 954 140,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 253 148,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 243 665,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
9 483,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
10 280,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
10 280,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
601 040,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
208 431,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
302 350,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования |
90 259,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 461 951,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 461 951,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
20 288 789,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
168 895,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
14 541 206,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
167 289,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
193 897,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
8 167,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
457 960,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 163 899,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
39 001,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 805,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
41 565,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
53 403,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города, республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
6 786,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
148 064,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 233 554,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
5 106,0 |
||
029 |
Методическая работа |
51 067,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
6 125,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
14 290 332,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
14 290 332,0 |
||
376 |
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы |
48 600,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне |
48 350,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
250,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
17 195 561,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
13 357 871,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
116 371,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
812 462,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
265 755,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
186 752,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
251 796,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 906 621,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 298 500,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
149 425,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 667 264,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 560,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 343,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
63 140,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
105 451,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 471 129,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
72 947,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 752,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 047 455,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
260 186,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
234 662,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
440 300,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
3 837 690,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
3 837 690,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
7 384 708,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
171 417,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
171 417,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
5 718 901,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
189 829,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
510 748,0 |
||
003 |
Программа занятости |
616 335,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
37 483,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
347 691,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 152 970,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
284 023,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
52 830,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 421,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
279 159,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
128 952,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
80 902,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
458 673,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
136 596,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
430 640,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 805,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
3 844,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
915 227,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
674 346,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
240 881,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
61 495,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
61 495,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
473 488,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
473 488,0 |
||
376 |
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы |
44 180,0 |
||
006 |
Социальная реабилитация |
44 180,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65 771 526,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа |
21 040 881,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 466 588,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 847 633,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
120 598,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 606 062,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
177 700,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
177 700,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
27 514 162,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
63 335,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 262,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
7 327 767,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
238 886,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
15 826 079,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 056 833,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
13 899 998,0 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
12 072 500,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
96 166,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 731 332,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
3 013 547,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
67 105,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
155 964,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
2 572 941,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
215 854,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
125 238,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
47 798,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 063,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
61 252,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
11 121 452,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
115 141,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
42 042,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
72 118,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 129 369,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
60 158,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы |
94 258,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 886 503,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
86 767,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
4 679 217,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
75 599,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 705 249,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
309 814,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 427 757,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
151 696,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
7 419,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
1 241 977,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
272 445,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
599 795,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
368 054,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 683,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
234 875,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
57 218,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
177 657,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
546 796,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
142 645,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
404 151,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
174 077,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
58 442,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 145,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
114 490,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
32 403 817,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
32 403 817,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
76 511,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 543,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
32 325 763,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 983 594,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
84 625,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
83 644,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 780 019,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
63 811,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
259 141,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
65 540,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
981,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 390 546,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
118 950,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
42 761,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
9 449,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
700,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
22 845,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
7 378,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
21 104,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 259,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 068 212,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
906 942,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
83 620,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
821 219,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 103,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
161 270,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
158 648,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 888 311,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
19 888 311,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
75 943,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
18 569 658,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
924 326,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям |
316 419,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 965,0 |
||
13 |
Прочие |
2 129 222,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
837 385,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
837 385,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
187 112,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
187 112,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
129 009,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
100 823,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
15 525,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 965,0 |
||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
10 696,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
142 543,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
42 121,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
250,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
100 172,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
833 173,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
66 604,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
765 652,0 |
||
15 |
Трансферты |
17 253 408,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
17 253 408,0 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
17 253 408,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-240 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
240 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
240 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
240 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
45 727 900,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
45 727 900,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
45 727 900,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
45 727 900,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны |
45 727 900,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
15 167 485,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-15 167 485,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
5 687 500,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 687 500,0 |
||
2 |
Договоры займа |
5 687 500,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-20 854 985,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-20 854 985,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-20 854 985,0 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета
города Астаны на 2014 год с разделением на
бюджетные программы, направленные на
реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
04 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны |
||
13 |
Прочие |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
||
007 |
Увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета города Астаны на 2014 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Услуги по охране материнства и детства |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
205 857 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
205 857 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
195 796 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 061 |
||
04 |
Образование |
2 347 586 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 347 586 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 019 095 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 328 491 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
87 860 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
87 860 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
87 860 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 717 380 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 717 380 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
586 817 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 437 383 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
30 627 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 662 553 |
||
Итого: |
10 358 683 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
178 455 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
178 455 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
175 834 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 621 |
||
04 |
Образование |
1 039 154 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 039 154 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 034 315 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 839 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
77 432 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
77 432 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
77 432 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 732 847 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 732 847 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
547 644 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 143 000 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
32 771 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 009 432 |
||
Итого: |
8 027 888 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2016 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
182 837 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
182 837 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
180 033 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 804 |
||
04 |
Образование |
1 056 339 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 056 339 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 051 451 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 888 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
79 754 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
79 754 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
79 754 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 204 146 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 204 146 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
585 979 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 363 010 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
35 065 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 220 092 |
||
Итого: |
8 523 076 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Есиль" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
140 732 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
140 732 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
139 473 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 259 |
||
04 |
Образование |
1 232 606 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 232 606 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
180 210 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 052 396 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
43 425 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
43 425 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
43 425 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 418 972 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
9 418 972 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
480 249 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 907 166 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
20 825 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 010 732 |
||
Итого: |
10 835 735 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Есиль" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
122 296 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
122 296 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
120 949 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 347 |
||
04 |
Образование |
185 977 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
185 977 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
184 822 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 155 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
45 398 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
45 398 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
45 398 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 357 740 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
8 357 740 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
460 366 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 311 208 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
22 283 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 563 883 |
||
Итого: |
8 711 411 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Есиль" города Астаны на 2016 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
125 050 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
125 050 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
123 609 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 441 |
||
04 |
Образование |
190 924 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
190 924 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
189 757 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 167 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
47 510 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
47 510 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
47 510 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 942 782 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
8 942 782 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
492 592 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 612 992 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
23 843 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 813 355 |
||
Итого: |
9 306 266 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
164 153 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
164 153 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
161 703 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
04 |
Образование |
1 726 171 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 726 171 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
973 681 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
752 490 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
41 716 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
41 716 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
41 716 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 569 568 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
5 569 568 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
338 909 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 008 194 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
53 882 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 168 583 |
||
Итого: |
7 501 608 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
165 782 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
165 782 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
163 161 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 621 |
||
04 |
Образование |
988 312 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
988 312 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
984 918 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 394 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
42 893 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
42 893 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
42 893 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 573 788 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 573 788 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
362 633 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 683 767 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
57 654 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 469 734 |
||
Итого: |
5 770 775 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2016 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
169 394 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
169 394 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
166 590 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 804 |
||
04 |
Образование |
1 005 885 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 005 885 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 002 457 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 428 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
44 153 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
44 153 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
44 153 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 893 953 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 893 953 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
388 017 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 871 631 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
61 690 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 572 615 |
||
Итого: |
6 113 385 |
Секретарь маслихата
города Астаны С. Есилов