Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1636573,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 158126,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1455973,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1647373,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты-15579,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов-1175,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -25204,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.07.2013 № 101 (вводится в действие с 01.01.2013).
2. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
1) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме - 4150,0 тысяч тенге;
2) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме - 9532,0 тысячи тенге;
3) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 23136,0 тысяч тенге;
4) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме - 4309,0 тысяч тенге;
5) на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме - 53567,0 тысяч тенге;
6) для реализаций мер социальной поддержки специалистов в сумме - 5471,0 тысяча тенге;
7) на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме - 18421,0 тысяча тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме -9587,0 тысяч тенге;
на переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме – 724,0 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме - 4537,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме - 3573,0 тысячи тенге;
8) на реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме - 11441,0 тысяча тенге;
9) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме – 620,0 тысяч тенге;
10) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме – 3731,0 тысяча тенге
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.07.2013 № 101 (вводится в действие с 01.01.2013).
2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 908,7 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 18.02.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
2-2. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме – 5640,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-2 в соответствии с решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.07.2013 № 101 (вводится в действие с 01.01.2013).
3. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрен объем субвенций, передаваемой из областного бюджета в сумме 1266188,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме - 14734,0 тысячи тенге.
5. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, из областного и республиканского бюджетов в следующих размерах:
на реконструкцию водозабора из поверхностного источника в село Торгай Жангельдинского района в сумме - 59094,0 тысячи тенге, в том числе:
из республиканского трансферта – 57235,0 тысяч тенге;
из областного трансферта – 1859,0 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа Жангельдинского района на 2013 год в сумме - 1600,0 тысяч тенге.
7. Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме - 2131,0 тысяча тенге.
8. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме - 15579,0 тысяч тенге.
9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год, согласно приложению 4.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель очередной сессии
Жангельдинского районного
маслихата К. Алибек
Секретарь Жангельдинского
районного маслихата С. Нургазин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
___________ Д. Бидашев
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 64
Приложение
к решению маслихата
от 12 июля 2013 года № 101
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.07.2013 № 101 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
І. ДОХОДЫ |
1636573,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
158126,0 |
||
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
65006,0 |
|
03 |
1 |
Социальный налог |
54665,0 |
|
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1980,0 |
|
04 |
3 |
Земельный налог |
696,0 |
|
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
6526,0 |
|
04 |
5 |
Единый земельный налог |
936,0 |
|
05 |
2 |
Акцизы |
363,0 |
|
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
26898,0 |
|
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
463,0 |
|
08 |
1 |
Государственная пошлина |
593,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
3521,0 |
||
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
2052,0 |
|
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
154,0 |
|
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1315,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
18953,0 |
||
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
9793,0 |
|
03 |
1 |
Продажа земли |
9160,0 |
|
4 |
Поступление трансфертов |
1455973,0 |
||
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
173192,0 |
|
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1282781,0 |
|
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1647373,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
195816,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12128,0 |
|
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы |
150,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
58462,0 |
|
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы |
4970,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
92083,0 |
|
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы |
1071,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации |
11027,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
285,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
9683,0 |
|
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы |
250,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации |
5707,0 |
|
02 |
Оборона |
6849,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2870,0 |
|
2 |
122 |
007 |
Мероприятия по профилактике и |
3979,0 |
|
04 |
Образование |
971213,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности |
28979,0 |
|
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного |
23136,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
860959,0 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для |
14790,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации |
10687,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8450,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
2000,0 |
|
9 |
464 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
4150,0 |
|
9 |
464 |
020 |
Обеспечение оборудованием, |
620,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы |
14419,0 |
|
9 |
472 |
037 |
Строительство и реконструкция |
3023,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
114068,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
19229,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
9540,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
10765,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
624,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4588,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
47050,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1910,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации |
19032,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
862,0 |
|
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы |
108,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
86849,4 |
|||
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
3869,0 |
|
2 |
458 |
029 |
Развитие системы водоснабжения и |
2249,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
59094,0 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5048,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3010,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
13579,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
83999,0 |
|||
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
30382,0 |
|
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
237,0 |
|
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
910,0 |
|
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2517,0 |
|
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
22634,0 |
|
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
676,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению |
1900,0 |
|
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации |
5321,0 |
|
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы |
305,0 |
|
9 |
455 |
032 |
Капитальные расходы |
5542,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации |
5255,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
950,0 |
|
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации |
6955,0 |
|
9 |
465 |
004 |
Капитальные расходы |
415,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
83330,0 |
|||
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
5471,0 |
|
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации |
13289,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
1050,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя |
1600,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
570,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации |
7666,0 |
|
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы |
117,0 |
|
9 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
53567,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8134,0 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации |
7743,0 |
|
2 |
472 |
015 |
Капитальные расходы |
391,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
42973,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
4800,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
45462,0 |
|||
9 |
123 |
040 |
Реализация мер по содействию |
11441,0 |
|
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1600,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации |
9861,0 |
|
9 |
454 |
007 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации |
7244,0 |
|
9 |
458 |
013 |
Капитальные расходы |
150,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы |
15134,0 |
|
15 |
Трансферты |
8679,8 |
|||
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных |
908,8 |
|
1 |
452 |
016 |
Возврат, использованных не по |
5640,0 |
|
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
14404,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
15579,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
15579,0 |
|||
1 |
453 |
006 |
Бюджетные кредиты для реализации |
15579,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-25204,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
25204,2 |
||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года
№ 64
Районный бюджет Жангельдинского района на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
І .ДОХОДЫ |
1824217,0 |
|||
Налоговые поступления |
139746,0 |
|||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
56880,0 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
55292,0 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1961,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
792,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
5988,0 |
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
791,0 |
1 |
04 |
2 |
Акцизы |
307,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
16885,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
302,0 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
548,0 |
Неналоговые поступления |
3500,0 |
|||
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
1850,0 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
200,0 |
2 |
06 |
1 |
Другие неналоговые поступления в местный |
1450,0 |
Поступление трансфертов |
1680971,0 |
|||
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
61033,0 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1619938,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1824217,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
178912,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12146,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
59679,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
89495,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10849,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
305,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
681,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5757,0 |
|
02 |
Оборона |
7146,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2646,0 |
|
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
4500,0 |
|
04 |
Образование |
946143,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
27202,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
875910,0 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
14826,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
11271,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
9255,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
2550,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
5129,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
129220,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
20850,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
12865,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
12500,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
627,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4620,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
55000,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2250,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
19278,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
870,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
382740,0 |
|||
1 |
472 |
003 |
Проектирование, строительство |
75438,0 |
|
1 |
472 |
004 |
Проектирование, развитие, |
233,0 |
|
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
3800,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
279468,0 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3880,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5611,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
14310,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
78677,0 |
|||
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
30442,0 |
|
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
346,0 |
|
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1120,0 |
|
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2850,0 |
|
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
22202,0 |
|
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
1150,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
2000,0 |
|
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4789,0 |
|
9 |
455 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
524,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4919,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1540,0 |
|
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6795,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
25969,0 |
|||
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
14492,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
1250,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных |
1850,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
650,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7727,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7723,0 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7723,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
51000,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
11000,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
40000,0 |
|
13 |
Прочие |
16687,0 |
|||
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1500,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9388,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5799,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1175,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1175,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-1175,0 |
||||
Приложение 3
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года
№ 64
Районный бюджет Жангельдинского района на 2015 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
І. ДОХОДЫ |
1739561,0 |
|||
Налоговые поступления |
155176,0 |
|||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
67895,0 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
59707,0 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1961,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
792,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
5988,0 |
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
791,0 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
307,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
16885,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
302,0 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
548,0 |
Неналоговые поступления |
3550,0 |
|||
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
1850,0 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
200,0 |
2 |
06 |
1 |
Другие неналоговые поступления в местный |
1500,0 |
Поступление трансфертов |
1580835,0 |
|||
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
10000,0 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1570835,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1739561,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
180745,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12204,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
60835,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
89978,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10893,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
326,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
728,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5781,0 |
|
02 |
Оборона |
7716,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2716,0 |
|
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
5000,0 |
|
04 |
Образование |
1177023,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
27407,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
891262,0 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
14856,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
11298,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
9500,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
2750,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
5488,0 |
|
9 |
472 |
037 |
Строительство и реконструкция |
214462,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
135793,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
22900,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
13825,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
13500,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
685,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4621,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей |
57000,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2700,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
19302,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
900,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
39862,0 |
|||
1 |
472 |
003 |
Проектирование, строительство и |
7000,0 |
|
1 |
472 |
004 |
Проектирование, развитие, |
3000,0 |
|
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
4500,0 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4475,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5934,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
14953,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
80388,0 |
|||
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
30518,0 |
|
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
346,0 |
|
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1500,0 |
|
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
3500,0 |
|
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
22232,0 |
|
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
1220,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
2350,0 |
|
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4810,0 |
|
9 |
455 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
524,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4933,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1600,0 |
|
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6855,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
26578,0 |
|||
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
14569,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
1500,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных |
2000,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
750,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7759,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7749,0 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7749,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
54500,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
11500,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
43000,0 |
|
13 |
Прочие |
29207,0 |
|||
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1600,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9419,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5815,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
12373,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1175,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1175,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-1175,0 |
||||
Приложение 4
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года
№ 64
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год
Функциональная группа |
||||
Подфункция |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |
|