Примечание РЦПИ:
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года N 1520 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы" Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) Доходы – 241 262 246 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 249 331 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 38598 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 15000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 218 959 317 тысяч тенге, в том числе:
трансферты из районных (городских) бюджетов – 27 269 247 тысяч тенге;
трансферты из республиканского бюджета – всего – 191 690 070 тысяч тенге, из них:
целевые текущие трансферты – 49 856 441 тысяч тенге, в том числе на:
образование – 6 870 732 тысячи тенге;
здравоохранение – 20 035 201 тысяч тенге;
социальную помощь – 158 872 тысяч тенге;
реализацию мер социальной поддержки специалистов – 166492 тысячи тенге;
субсидии, направленные на развитие сельского хозяйства – 10 655 390 тысяча тенге;
материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций – 982 362 тысяч тенге;
капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов – 1644655 тысяч тенге;
изъятие земельных участков для государственных нужд – 2800000 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий – 1 723 897 тысяч тенге;
поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" – 2 097 600 тысяч тенге;
повышение размера доплат за специальные звания сотрудникам органов внутренних дел – 932 018 тысяч тенге;
обеспечение безопасности дорожного движения – 94553 тысячи тенге;
содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции – 53107 тысяч тенге;
содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов – 330 тысячи тенге;
увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 334 083 тысяч тенге;
реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" – 1169294 тысячи тенге;
реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012–2020 годы – 137 755 тысяч тенге
целевые трансферты на развитие – 38 367 689 тысячи тенге, в том числе на:
строительство объектов образования – 4 463 088 тысячи тенге;
сейсмоусиление объектов образования – 415459 тысяч тенге;
строительство объектов здравоохранения – 2 176 992 тысячи тенге;
сейсмоусиление объектов здравоохранения – 138589 тысяч тенге;
создание регионального процессингового центра – 142404 тысячи тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 2360000 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2020000 тысячи тенге;
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 3164329 тысяч тенге;
развитие коммунального хозяйства – 4353936 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы – 3677709 тысяч тенге;
развитие транспортной инфраструктуры – 1479496 тысяч тенге;
развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020" – 585 000 тысяч тенге;
развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" – 2 604 391 тысяч тенге;
формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 10 663 600 тысяч тенге;
реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012–2020 годы – 122 696 тысяч тенге
субвенции – 103465940 тысяч тенге.
2) затраты – 236 117 974 тысяча тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 3 485 978 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 203 108 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 717 130 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 11 820 675 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 11 820 675 тысяч тенге;
5) дефицит – -10 162 381 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 10 162 381 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; от 12.04.2013 N 15-100; 23.05.2013 N 17-110; 01.07.2013 N 19-121; 09.08.2013 N 21-129; 26.09.2013 N 23-142; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
2. Установить, что поступления по кодам "Индивидуальный подоходный налог", "Социальный налог", "Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников", "Плата за лесные пользования" и "Плата за эмиссии в окружающую среду" классификации доходов единой бюджетной классификации зачисляются в областной бюджет в размере 100%.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год объемы бюджетных изъятий из районных бюджетов и бюджетов городов областного значения в сумме 27186398 тысяч тенге, в том числе по:
Илийскому району – 25916398 тысяча тенге;
Карасайскому району– 1270000 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты и бюджеты городов областного значения в сумме 45550601 тысяч тенге, в том числе:
Аксускому району |
2355016 тысяч тенге |
Алакольскому району |
2104418 тысяч тенге |
Балхашскому району |
1885086 тысяч тенге |
Енбекшиказахскому району |
5085777 тысяч тенге |
Ескельдинскому району |
2296805 тысяч тенге |
Жамбылскому району |
3660980 тысяч тенге |
Каратальскому району |
1743314 тысяч тенге |
Кербулакскому району |
2553428 тысяч тенге |
Коксускому району |
1779977 тысяч тенге |
Панфиловскому району |
3060886 тысяч тенге |
Райымбекскому району |
3648029 тысяч тенге |
Саркандскому району |
2068499 тысяч тенге |
Талгарскому району |
2473331 тысяч тенге |
Уйгурскому району |
2244109 тысяч тенге |
городу Капшагай |
1144635 тысяч тенге |
городу Талдыкорган городу Текели |
6591399 тысяч тенге 854912 тысяч тенге |
5. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на развитие образования в сумме 9 454 894 тысяч тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета 5 751 664 тысяч тенге, из областного бюджета 3 707 479 тысячи тенге, согласно приложению 4, на:
реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 3 391 406 тысяч тенге;
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 245820 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 192678 тысяч тенге;
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей) оставшихся без попечения родителей – 458355 тысяча тенге;
увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 1252870 тысяч тенге;
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 207487 тысяч тенге;
капитальный ремонт школ – 2 772 925 тысяч тенге;
на реализацию программы "Балапан" - 934 554 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 01.07.2013 N 19-121; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
6. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по образованию затраты в сумме 1119068 тысяч тенге, в том числе на:
увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 46247 тысяч тенге;
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 61350 тысяч тенге;
содержание школы-интерната для детей с проблемами зрения в городе Есик Енбекшиказахского района – 177108 тысяч тенге;
установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам организаций технического и профессионального образования – 84020 тысяч тенге;
оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования – 528223 тысячи тенге;
увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования- 58668 тысяч тенге;
выплату разницы в заработной плате преподавателям (учителям) организаций технического и профессионального образования – 63452 тысячи тенге;
обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического профессионального образования – 100000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
7. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по здравоохранению затраты в сумме 20 035 201 тысяч тенге, в том числе на:
обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 14 503 862 тысяч тенге;
закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов – 4 018 099 тысяч тенге;
материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне – 1 513 240 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 01.07.2013 N 19-121 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
8. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета затраты на предоставление специальных социальных услуг средства в сумме 99 376 тысяч тенге, в том числе на:
введение стандартов специальных социальных услуг – 40 294 тысяч тенге;
размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе – 21119 тысяч тенге;
развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях – 37963 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 01.07.2013 N 19-121 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
9. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов в сумме 678 610 тысяч тенге, согласно приложению 5, на:
оказание жилищной помощи населению – 400 140 тысяч тенге;
выплату грантов акима области – 125 444 тысяч тенге;
единовременная помощь к памятным датам – 93 530 тысяч тенге;
введение стандартов специальных социальных услуг – 59496 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
10. Исключен решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
11. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета субсидии, направленные на развитие сельского хозяйства в сумме 10 655 390 тысяча тенге, в том числе на:
поддержку семеноводства – 467741 тысяча тенге;
поддержку племенного животноводства – 1 600 149 тысяч тенге;
на повышение продуктивности и качества продукции животноводства – 8483500 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 01.07.2013 N 19-121 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
12. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета затраты на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 968000 тысяч тенге.
13. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета в сумме 166592 тысячи тенге, согласно приложению 7.
14. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год за счет средств республиканского бюджета предусмотрены кредиты районным и городским бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 958108 тысяч тенге, согласно приложению 8.
15. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на проведение противоэпизоотических мероприятий за счет средств республиканского бюджета в сумме 1 695 532 тысячи тенге, согласно приложению 9.
Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 01.07.2013 N 19-121 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
15-1. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов за счет средств республиканского бюджета на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 288 759 тысяч тенге, согласно приложению 9-1.
Сноска. Пункт 15-1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
16. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов за счет средств республиканского бюджета на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 1169294 тысячи тенге, согласно приложению 10.
17. Исключен решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 1 января 2013 года)
18. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на строительство объектов образования в сумме 11 100 582 тысяч тенге, согласно приложению 12.
Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 01.07.2013 N 19-121; 09.08.2013 N 21-129; 26.09.2013 N 23-142; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
19. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на:
развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 3 158 881 тысяч тенге согласно приложению 13.
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 3 534 199 тысячи тенге согласно приложению 14.
Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
20. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения бюджетам районов и городов в сумме 6 707 439 тысяч тенге, согласно приложению 15.
Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
21. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на развитие объектов коммунального хозяйства бюджетам районов и городов в сумме 6 129 340 тысяч тенге, согласно приложению 16.
Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
22-1. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 385 625 тысячи тенге, согласно приложению 17-1.
Сноска. Решение дополнено пунктом 21-1 в соответствии с решением маслихата Алматинской области от 26.09.2013 N 23-142 (вводится в действие с 01.01.2013).
22. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на развитие объектов коммунального хозяйства бюджетам районов и городов в сумме 300 805 тысячи тенге, согласно приложению 17.
Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
23. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены средства на кредитование районных и городских бюджетов по нулевой ставке вознаграждения (интереса) на строительство и приобретение жилья в сумме 1570000 тысяч тенге, согласно приложению 18.
Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
24. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год кредиты за счет средств республиканского бюджета на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 в сумме 1160000 тысяч тенге.
25. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов за счет средств из республиканского бюджета на выкуп земельных участков для государственных нужд сумме 2800000 тысяч тенге, согласно приложению 19.
26. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на землеустройство, проводимое при установлении границ, работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой, земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов в сумме 229 222 тысяч тенге, согласно приложению 20.
Сноска. Пункт 26 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 23.05.2013 N 17-110; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
27. Исключен решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 1 января 2013 года)
28. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год на проведение мероприятий по охране окружающей среды и развития объектов затраты в сумме 395 939 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 28 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83; 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
29. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год на обеспечение функционирования автомобильных дорог и развитие транспортной инфраструктуры затраты в сумме 12 130 734 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 29 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 09.08.2013 N 21-129; 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 1 января 2013 года).
30. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2013 год в сумме 348534 тысячи тенге, определяемых постановлением акимата области.
31. Утвердить перечень областных бюджетных программ не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2013 год согласно приложению 22.
32. Установить, что в процессе исполнения бюджетов районов и городов на 2013 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 23.
33. Акимам районов и городов, налоговому департаменту по области обеспечить полное и качественное исполнение прогнозных показателей бюджета области по налогам и платежам, снижение недоимки хозяйствующих субъектов перед бюджетами всех уровней и изыскание дополнительных доходных источников.
34. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
35. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Председатель
сессии областного маслихата Е.Кошанбеков
Секретарь
областного маслихата Е.Келемсейт
СОГЛАСОВАНО:
Начальник областного
управления экономики и
бюджетного планирования Сатыбалдина Нафиса Тулековна
07 декабря 2012 года
Приложение 1
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
241 262 246 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
22 249 331 |
||
01 |
Подоходный налог |
12 084 985 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
12 084 985 |
||
03 |
Социальный налог |
9 048 008 |
||
1 |
Социальный налог |
9 048 008 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 116 338 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 116 338 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
38 598 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
17 000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
2 000 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным |
15 000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
21 598 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
21 598 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
15 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
15 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
15 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
218 959 317 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
27 269 247 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
27 269 247 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
191 690 070 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
191 690 070 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
236 117 974 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 791 445 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
2 427 747 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
57 402 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
52 640 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
4 762 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
2 175 819 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 268 498 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
183 800 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
374 619 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
262 465 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов |
36 437 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
50 000 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
194 526 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
192 276 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 250 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
167 804 |
|||
257 |
Управление финансов области |
167 804 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
117 843 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
7 795 |
|||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную |
31 300 |
|||
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации |
1 866 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
195 894 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
195 894 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
195 737 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
157 |
|||
02 |
Оборона |
613 145 |
|||
1 |
Военные нужды |
32 831 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
12 144 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
12 144 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
20 687 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
12 696 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 991 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
580 314 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
580 314 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 180 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
181 509 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
162 352 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
202 273 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
8 176 770 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8 034 366 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
7 762 679 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6 117 111 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
1 461 298 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
94 553 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
86 717 |
|||
271 |
Управление строительства области |
271 687 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
271 687 |
|||
9 |
Прочие услуги в области общественного |
142 404 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
142 404 |
|||
022 |
Создание регионального процессингового |
142 404 |
|||
04 |
Образование |
41 625 384 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4 640 235 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 640 235 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3 391 406 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
1 248 829 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
3 682 208 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 102 836 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
941 854 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
707 883 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
245 820 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
207 279 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1 579 372 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 290 689 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в |
288 683 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
5 342 301 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
251 749 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
251 749 |
|||
261 |
Управление образования области |
5 090 552 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
5 090 552 |
|||
5 |
Переподготовка и повышения квалификации |
37 042 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
37 042 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
37 042 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
27 923 598 |
|||
261 |
Управление образования области |
15 438 323 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70 580 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
35 492 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
12 240 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
116 560 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей |
148 656 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
248 671 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
4 060 |
|||
019 |
Присуждение грантов областным |
14 928 |
|||
029 |
Методическая работа |
52 810 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из |
458 355 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
192 678 |
|||
049 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3 048 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
1 293 964 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
12 786 281 |
|||
271 |
Управление строительства области |
12 474 937 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
11 100 582 |
|||
025 |
Сейсмоусиление объектов образования |
490 027 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
884 328 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
10 338 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10 338 |
|||
05 |
Здравоохранение |
53 054 947 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 151 962 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 151 962 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
573 557 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
356 257 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
221 270 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
878 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
36 413 841 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
36 413 841 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
4 935 747 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
366 975 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
328 484 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
103 068 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
718 907 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
877 605 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
75 861 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2 338 334 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи населению в |
26 668 860 |
|||
4 |
Поликлиники |
4 609 897 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 609 897 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
2 830 133 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 029 350 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
750 414 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
405 747 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
405 747 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
344 443 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
61 304 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
10 473 500 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 218 887 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
64 559 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
217 832 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5 040 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
58 165 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных |
318 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
3 872 973 |
|||
271 |
Управление строительства области |
6 254 613 |
|||
026 |
Сейсмоусиление объектов здравоохранения |
174 976 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 956 542 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и |
123 095 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 062 936 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 628 602 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 821 283 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных |
413 174 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных |
922 377 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных |
106 391 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных |
379 341 |
|||
261 |
Управление образования области |
633 032 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
583 574 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
49 458 |
|||
271 |
Управление строительства области |
174 287 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
174 287 |
|||
2 |
Социальная помощь |
310 924 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
310 924 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
310 924 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
1 123 410 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 097 128 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
86 479 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
1 567 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
59 496 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
21 119 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
1 072 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
270 314 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
657 081 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
26 282 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
21 307 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
4 975 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 677 286 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
9 697 119 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
2 800 000 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2 800 000 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 567 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития |
11 567 |
|||
261 |
Управление образования области |
17 566 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
17 566 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
54 866 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
54 866 |
|||
271 |
Управление строительства области |
6 693 080 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 534 199 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 158 881 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
64 257 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
64 257 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
55 783 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
49 450 |
|||
043 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
6 333 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
14 980 167 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 546 236 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
300 805 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
1 245 431 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
13 433 931 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
110 545 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
3 571 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
4 790 278 |
|||
014 |
Целевые трансферты бюджетам районов |
6 129 340 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 917 161 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
464 748 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных |
18 288 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
8 444 990 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1 474 670 |
|||
271 |
Управление строительства области |
284 912 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
284 912 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
1 189 758 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
342 744 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности |
485 081 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
361 933 |
|||
2 |
Спорт |
4 294 100 |
|||
271 |
Управление строительства области |
972 580 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
972 580 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
3 321 520 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 460 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
108 011 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных |
2 908 527 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
275 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
270 247 |
|||
3 |
Информационное пространство |
1 488 245 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
644 309 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
644 309 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
67 728 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
40 816 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
26 017 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
895 |
|||
271 |
Управление строительства области |
585 209 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
585 209 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
190 999 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
53 219 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
137 780 |
|||
4 |
Туризм |
165 892 |
|||
284 |
Управление туризма области |
165 892 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
16 925 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
8 131 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
140 836 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
1 022 083 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
92 643 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
92 643 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
720 136 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
52 518 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 508 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
218 953 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
446 157 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
209 304 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики |
30 301 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
4 151 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной |
171 669 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
3 183 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
4 186 330 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4 186 330 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
4 186 330 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
4 186 330 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
19 493 867 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
13 844 483 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
13 677 891 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
94 787 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
564 041 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
300 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
2 000 236 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения |
180 245 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и |
8 483 500 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
492 338 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
261 586 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 289 234 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
10 228 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
35 581 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
36 859 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
51 247 |
|||
036 |
Повышение экономической доступности |
22 000 |
|||
039 |
Повышение экономической доступности |
82 000 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
73 709 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
166 592 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
166 592 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
869 200 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
869 200 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос |
78 141 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
791 059 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
801 678 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
801 678 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
801 678 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
465 284 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
434 031 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 929 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
309 689 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
416 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
54 997 |
|||
271 |
Управление строительства области |
31 253 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
31 253 |
|||
6 |
Земельные отношения |
306 963 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
306 963 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 115 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
31 176 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
2 450 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
229 222 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
3 206 259 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2 706 259 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1 695 532 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
28 365 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
982 362 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
500 000 |
|||
035 |
Формирование региональных |
500 000 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 297 857 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
1 297 857 |
|||
271 |
Управление строительства области |
65 748 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 598 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
150 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
1 232 109 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 309 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
988 682 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
207 704 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
4 414 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
12 594 812 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
12 130 734 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
12 130 734 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 893 363 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
8 592 716 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
1 644 655 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
406 064 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
406 064 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
406 064 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
58 014 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
58 014 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 324 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
9 690 |
|||
13 |
Прочие |
8 166 723 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
48 585 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
48 585 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 639 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
721 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской |
1 225 |
|||
9 |
Прочие |
8 118 138 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
77 692 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности государственного |
77 692 |
|||
257 |
Управление финансов области |
348 534 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
348 534 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1 748 570 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
277 106 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1 169 294 |
|||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
302 170 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
122 696 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
122 696 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
7 309 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6 044 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
1 265 |
|||
271 |
Управление строительства области |
274 590 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
274 590 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
2 136 775 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в |
598 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по |
1 417 021 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
49 440 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
33 139 |
|||
038 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
39 175 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
3 346 045 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
585 000 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
93 328 |
|||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
98 580 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в |
2 569 137 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
55 927 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42 088 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
1 750 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
3 089 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
9 000 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
321 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
321 |
|||
257 |
Управление финансов области |
321 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
321 |
|||
15 |
Трансферты |
46 931 161 |
|||
1 |
Трансферты |
46 931 161 |
|||
257 |
Управление финансов области |
46 931 161 |
|||
007 |
Субвенции |
45 550 601 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
173 731 |
|||
017 |
Возврат, использованных не по целевому |
17 827 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
1 189 002 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
3 485 978 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
4 203 108 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
1 660 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
1 660 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 660 000 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 660 000 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 570 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 570 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 570 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
1 570 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
958 108 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
958 108 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
958 108 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
958 108 |
|||
13 |
Прочие |
15 000 |
|||
9 |
Прочие |
15 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
15 000 |
|||
020 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
15 000 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
717130 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
717130 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
717130 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
715096 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных |
2034 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
11 820 675 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
11 820 675 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 663 600 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
10 663 600 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10 663 600 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
10 663 600 |
|||
13 |
Прочие |
1 157 075 |
|||
9 |
Прочие |
1 157 075 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
100 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
100 000 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
52 075 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
52 075 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
256 500 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
256 500 |
|||
271 |
Управление строительства области |
71 500 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
71 500 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
17 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
17 000 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
660 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
660 000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
0 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
- 10 162 381 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
10 162 381 |
|||
7 |
Поступления займов |
4 203 108 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
4 203 108 |
||
2 |
Договоры займа |
4 203 108 |
||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 646 403 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 646 403 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 646 403 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
687 130 |
||||
16 |
Погашение займов |
687 130 |
|||
1 |
Погашение займов |
687 130 |
|||
257 |
Управление финансов области |
687 130 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного |
685 096 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
2 034 |
Приложение 2
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
250968469 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
17406694 |
||
01 |
Подоходный налог |
11355501 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
11355501 |
||
03 |
Социальный налог |
5012146 |
||
1 |
Социальный налог |
5012146 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1039047 |
||
3 |
Поступления за использование |
1039047 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
38984 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
17000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
2000 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
15000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
21984 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
21984 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
15000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
15000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
15000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
233507791 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
30789446 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
30789446 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
202718345 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
202718345 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
249968469 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
1966790 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
1676638 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
49479 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
49479 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
1449979 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
1336925 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
49059 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
63995 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
177180 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
176754 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
426 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
138205 |
|||
257 |
Управление финансов области |
138205 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
121055 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
9600 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
7550 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
151947 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
151947 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
151947 |
|||
02 |
Оборона |
178776 |
|||
1 |
Военные нужды |
41008 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
41008 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
26129 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
14879 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
137768 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
137768 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
34895 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10934 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
91939 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
8258997 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8258997 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
8113349 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7075255 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3000 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
842805 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
108402 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
83887 |
|||
271 |
Управление строительства области |
145648 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
145648 |
|||
04 |
Образование |
42805580 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
5573946 |
|||
261 |
Управление образования области |
5573946 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
4187216 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
1386730 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
4532321 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
1483111 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
1215232 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение |
267879 |
|||
261 |
Управление образования области |
3049210 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1008780 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
612346 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
245820 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты из |
1182264 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
5688735 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
241862 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в |
241862 |
|||
261 |
Управление образования области |
5446873 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
5446873 |
|||
5 |
Переподготовка и повышения |
39635 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
39635 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
39635 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
26970943 |
|||
261 |
Управление образования области |
13419714 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
72461 |
|||
004 |
Информатизация системы образования |
36771 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
3520 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
116440 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
150007 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
248775 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
240 |
|||
029 |
Методическая работа |
25729 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из |
498308 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
554415 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
11713048 |
|||
271 |
Управление строительства области |
13551229 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
13028749 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
522480 |
|||
05 |
Здравоохранение |
60984870 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1010806 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1010806 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
446177 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства |
379885 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
183805 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для |
939 |
|||
3 |
Специализированная медицинская |
20391533 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
20391533 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5104940 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
424124 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
378455 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
151425 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
825075 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
1231628 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
81990 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2754394 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи |
9439502 |
|||
4 |
Поликлиники |
23341740 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
23341740 |
|||
010 |
Оказание |
21532153 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
1379887 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными |
429700 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
381907 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
381907 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
350002 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
31905 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
15858884 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3353227 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
65500 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
229456 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5393 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
62237 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
2990641 |
|||
271 |
Управление строительства области |
12505657 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция |
12505657 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4967470 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2685731 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1878852 |
|||
002 |
Предоставление специальных |
444615 |
|||
013 |
Предоставление специальных |
942265 |
|||
014 |
Предоставление специальных |
108220 |
|||
015 |
Предоставление специальных |
383752 |
|||
261 |
Управление образования области |
656879 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
609513 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
47366 |
|||
271 |
Управление строительства области |
150000 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция |
150000 |
|||
2 |
Социальная помощь |
225518 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
225518 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
225518 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
2056221 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
2034733 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
78566 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
1838 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
45633 |
|||
018 |
Размещение государственного |
22597 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
815568 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
311305 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
759226 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
21488 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
21488 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
26530276 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
13846452 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
4500000 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
4500000 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9346452 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
4724112 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3000000 |
|||
075 |
Строительство и реконструкция |
1622340 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
12683824 |
|||
271 |
Управление строительства области |
200000 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие |
200000 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
12483824 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
91828 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2930 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
4519000 |
|||
014 |
Целевые трансферты бюджетам районов |
6059277 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие |
1767789 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
43000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
5743907 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
875746 |
|||
262 |
Управление культуры области |
875746 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
26377 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
171604 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
242269 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
335944 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
99552 |
|||
2 |
Спорт |
3848007 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
2650837 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
40465 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
95811 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
2216569 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
1100 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
296892 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1197170 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
1197170 |
|||
3 |
Информационное пространство |
801035 |
|||
259 |
Управление архивов и документации |
170816 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
27329 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
139424 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
||||
032 |
Капитальные расходы |
4063 |
|||
262 |
Управление культуры области |
55566 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
55566 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
506467 |
|||
007 |
Услуги по проведению |
506467 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
68186 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
41659 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
25915 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
612 |
|||
271 |
Управление строительства области |
0 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
||||
4 |
Туризм |
29836 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
29836 |
|||
013 |
Регулирование туристской |
29836 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
189283 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
79708 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
79708 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
109575 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
107208 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2367 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
12636919 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
12636919 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
12636919 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
12636919 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18439718 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
13796374 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
13409158 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
95593 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
570782 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
||||
010 |
Государственная поддержка |
1762250 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения |
220000 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
8483500 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
492338 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
279897 |
|||
020 |
Удешевление стоимости |
1300000 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
10944 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
40072 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
39441 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
37364 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
76977 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
187216 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
187216 |
|||
271 |
Управление строительства области |
200000 |
|||
020 |
Развитие объектов сельского |
200000 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
804000 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
804000 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и |
89000 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
715000 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
781618 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
781618 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов |
781618 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
446646 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
446646 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
70362 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
350000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
400 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
25884 |
|||
6 |
Земельные отношения |
485981 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
485981 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
43344 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
13500 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
429137 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
2125099 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
2125099 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1855532 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
26098 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
243469 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1771707 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
1771707 |
|||
271 |
Управление строительства области |
67822 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
66847 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
975 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
1703885 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
30885 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
1177000 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
496000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
15392830 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
12725444 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
12725444 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
9975444 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
2750000 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
319311 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
319311 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных |
319311 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
2348075 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
2348075 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
46522 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
2300000 |
|||
011 |
Капитальные расходы |
1553 |
|||
13 |
Прочие |
2451487 |
|||
1 |
Регулирование экономической |
89276 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
89276 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
89276 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
18107 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
18107 |
|||
011 |
Поддержка предпринимательской |
18107 |
|||
9 |
Прочие |
2344104 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
50000 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности |
50000 |
|||
257 |
Управление финансов области |
349214 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
349214 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
14890 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
14890 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1930000 |
|||
024 |
Развитие индустриальной |
930000 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
1000000 |
|||
15 |
Трансферты |
47839142 |
|||
1 |
Трансферты |
47839142 |
|||
257 |
Управление финансов области |
47839142 |
|||
007 |
Субвенции |
47839142 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
3986022 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
4098108 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1800000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1800000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
1800000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1800000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
958108 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
958108 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
958108 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным |
958108 |
|||
13 |
Прочие |
1340000 |
|||
9 |
Прочие |
1340000 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
1340000 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов |
1340000 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
112086 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
112086 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
112086 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
112086 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
1000000 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1000000 |
||||
13 |
Прочие |
1000000 |
|||
9 |
Прочие |
1000000 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1000000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
1000000 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-3986022 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
3986022 |
|||
7 |
Поступления займов |
4098108 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
4098108 |
||
2 |
Договоры займа |
4098108 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
112086 |
||||
16 |
Погашение займов |
112086 |
|||
1 |
Погашение займов |
112086 |
|||
257 |
Управление финансов области |
112086 |
|||
015 |
Погашение долга местного |
112086 |
Приложение 3
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2015 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
253687105 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
17583873 |
||
01 |
Подоходный налог |
12484258 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
12484258 |
||
03 |
Социальный налог |
3996939 |
||
1 |
Социальный налог |
3996939 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
1102676 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
1102676 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
39373 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
17000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
2000 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
15000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
22373 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
22373 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
15000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
15000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
15000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
236048859 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
35544707 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
35544707 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
200504152 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
200504152 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
252687105 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
2056153 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
1756128 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
51488 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
51488 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
1521371 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
1404318 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
49059 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
67994 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
183269 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
182816 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
453 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
142562 |
|||
257 |
Управление финансов области |
142562 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
124502 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
10300 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
7760 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
157463 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
157463 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
157463 |
|||
02 |
Оборона |
185317 |
|||
1 |
Военные нужды |
43549 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
43549 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
27958 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
15591 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
141768 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
141768 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
35445 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
11180 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
95143 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
7882170 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7882170 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
7882170 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7121345 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3000 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
672927 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
84898 |
|||
04 |
Образование |
51141774 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
6149190 |
|||
261 |
Управление образования области |
6149190 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
4678250 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
1470940 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
5262056 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
1517449 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
1239527 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение |
277922 |
|||
261 |
Управление образования области |
3744607 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1034877 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
617265 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты из |
2092465 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
5892064 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
252019 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в |
252019 |
|||
261 |
Управление образования области |
5640045 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
5640045 |
|||
5 |
Переподготовка и повышения |
42409 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
42409 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
42409 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
33796055 |
|||
261 |
Управление образования области |
15084172 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
74583 |
|||
004 |
Информатизация системы образования |
38298 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
3766 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
116440 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
151576 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
250409 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
71 |
|||
029 |
Методическая работа |
26116 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из |
538090 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
593224 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
13291599 |
|||
271 |
Управление строительства области |
18711883 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
14179063 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
4532820 |
|||
05 |
Здравоохранение |
58010542 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1049251 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1049251 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
469235 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и |
387935 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
191076 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для |
1005 |
|||
3 |
Специализированная медицинская |
22050812 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
22050812 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5270149 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
453813 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
404948 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
162024 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
882830 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
2581306 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
87730 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2419658 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи |
9788354 |
|||
4 |
Поликлиники |
23938271 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
23938271 |
|||
010 |
Оказание |
22066368 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
1379887 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными |
492016 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
389255 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
389255 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
356256 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
32999 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
10582953 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3121906 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
66936 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
238093 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5771 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
66594 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
2744512 |
|||
271 |
Управление строительства области |
7461047 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция |
7461047 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
5041424 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2623813 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
1946555 |
|||
002 |
Предоставление специальных |
463673 |
|||
013 |
Предоставление специальных |
978719 |
|||
014 |
Предоставление специальных |
111088 |
|||
015 |
Предоставление специальных |
393075 |
|||
261 |
Управление образования области |
677258 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
629283 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
47975 |
|||
2 |
Социальная помощь |
241305 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
241305 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
241305 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
2176306 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
2149679 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
80774 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
1966 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
48459 |
|||
018 |
Размещение государственного |
24179 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
877828 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
332907 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
783566 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
26627 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
26627 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21202728 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
11386315 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
3800000 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3800000 |
|||
271 |
Управление строительства области |
7586315 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
4586315 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3000000 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
9816413 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
9816413 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
95666 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
3135 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
6221014 |
|||
014 |
Целевые трансферты бюджетам районов |
3276598 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие |
180000 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
40000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
4791279 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1050836 |
|||
262 |
Управление культуры области |
900836 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
27045 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
179278 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
250863 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
339230 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
104420 |
|||
271 |
Управление строительства области |
150000 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
150000 |
|||
2 |
Спорт |
2703121 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
2703121 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
41439 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
95811 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
2248033 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
1100 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
316738 |
|||
3 |
Информационное пространство |
809449 |
|||
259 |
Управление архивов и документации |
175601 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
28009 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
143279 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
4313 |
|||
262 |
Управление культуры области |
56967 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
56967 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
506467 |
|||
007 |
Услуги по проведению |
506467 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
70414 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
42896 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
26867 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
651 |
|||
4 |
Туризм |
29836 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
29836 |
|||
013 |
Регулирование туристской |
29836 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
198037 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
82839 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
82839 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
115198 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
112753 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2445 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
13742578 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
13742578 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
13742578 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
13742578 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18385357 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
13740589 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
13518935 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
97410 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
577995 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
||||
010 |
Государственная поддержка |
1780959 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения |
250000 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
8483500 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
492338 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
299490 |
|||
020 |
Удешевление стоимости |
1320000 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
11710 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
42877 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
42202 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
39979 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
80475 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
221654 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
221654 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
888000 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
888000 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и |
98000 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
790000 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
||||
3 |
Лесное хозяйство |
781618 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
781618 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов |
781618 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
583180 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
478180 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
71896 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
350000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
400 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
55884 |
|||
271 |
Управление строительства области |
105000 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей |
105000 |
|||
6 |
Земельные отношения |
510340 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
510340 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
44289 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
466051 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
1881630 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1881630 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1855532 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
26098 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1875442 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
1875442 |
|||
271 |
Управление строительства области |
70847 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
68483 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2364 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
1804595 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
31595 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
1277000 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
496000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
17676249 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
14931937 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
14931937 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
10673725 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
4258212 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
341663 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
341663 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных |
341663 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
2402649 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
2402649 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
47728 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
2354264 |
|||
011 |
Капитальные расходы |
657 |
|||
13 |
Прочие |
2458210 |
|||
1 |
Регулирование экономической |
92089 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
92089 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
92089 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
18466 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
18466 |
|||
011 |
Поддержка предпринимательской |
18466 |
|||
9 |
Прочие |
2347655 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
50000 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности |
50000 |
|||
257 |
Управление финансов области |
352765 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
352765 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
14890 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
14890 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1930000 |
|||
024 |
Развитие индустриальной |
930000 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
1000000 |
|||
15 |
Трансферты |
48237882 |
|||
1 |
Трансферты |
48237882 |
|||
257 |
Управление финансов области |
48237882 |
|||
007 |
Субвенции |
48237882 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
6100518 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
6213108 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3695000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
3695000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
3695000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
3695000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
958108 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
958108 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
958108 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным |
958108 |
|||
13 |
Прочие |
1560000 |
|||
9 |
Прочие |
1560000 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
1560000 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов |
1560000 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
112590 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
112590 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
112590 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
112590 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
1000000 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1000000 |
||||
13 |
Прочие |
1000000 |
|||
9 |
Прочие |
1000000 |
|||
268 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1000000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
1000000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ |
0 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-6100518 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
6100518 |
|||
7 |
Поступления займов |
6213108 |
||
1 |
Внутренние государственные |
6213108 |
||
2 |
Договоры займа |
6213108 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
112590 |
||||
16 |
Погашение займов |
112590 |
|||
1 |
Погашение займов |
112590 |
|||
257 |
Управление финансов области |
112590 |
|||
015 |
Погашение долга местного |
112590 |
Приложение 4
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на развитие образования
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс.тенге)
N |
Наименование |
Всего |
за счет средств республиканского бюджета |
|||
На реализацию государ- |
Обеспече- |
Оснащение учебным оборудо- |
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечи- |
|||
1 |
Аксуский |
322 643 |
140 625 |
6 200 |
16 388 |
15 023 |
2 |
Алакольский |
396 333 |
223 335 |
11 610 |
20 485 |
25 059 |
3 |
Балхашский |
235 093 |
104 079 |
2 300 |
8 194 |
14 052 |
4 |
Енбекши- |
1 190 171 |
418 276 |
13 530 |
32 776 |
46 185 |
5 |
Ескельдинский |
428 497 |
71 235 |
13 660 |
12 291 |
24 456 |
6 |
Жамбылский |
922 707 |
298 994 |
7 680 |
20 485 |
23 685 |
7 |
Илийский |
684 224 |
316 652 |
6 200 |
20 485 |
41 974 |
8 |
Каратальский |
389 319 |
55 879 |
5 900 |
8 194 |
13 054 |
9 |
Карасайский |
693 183 |
191 867 |
18 500 |
20 485 |
40 252 |
10 |
Кербулакский |
222 017 |
110 749 |
5 320 |
12 291 |
15 151 |
11 |
Коксуский |
471 838 |
197 534 |
9 540 |
8 194 |
5 532 |
12 |
Панфиловский |
593 968 |
238 332 |
25 330 |
8 194 |
29 378 |
13 |
Райымбекский |
391 319 |
107 817 |
7 340 |
20 485 |
14 004 |
14 |
Сарканский |
281 595 |
60 343 |
14 780 |
8 194 |
14 399 |
15 |
Талгарский |
453 234 |
203 000 |
13 430 |
16 388 |
35 252 |
16 |
Уйгурский |
520 095 |
52 145 |
15 580 |
12 291 |
13 409 |
17 |
г.Капшагай |
226 056 |
152 112 |
2 490 |
23 178 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
869 883 |
383 164 |
10 128 |
47 551 |
|
19 |
г.Текели |
162 719 |
65 268 |
3 160 |
16 761 |
|
Итого по районам |
9 454 894 |
3 391 406 |
192 678 |
245 820 |
458 355 |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета |
||||
На увеличение размера доплаты за квалифика- |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразователь- |
капиталь- |
на реализацию программы "Балапан" |
30 962 |
7 845 |
44 558 |
61 042 |
|
51 437 |
9 636 |
51 500 |
3 271 |
|
24 996 |
6 010 |
75 462 |
||
143 664 |
22 928 |
409 930 |
102 882 |
|
52 110 |
8 213 |
235 932 |
10 600 |
|
84 387 |
13 386 |
360 987 |
113 103 |
|
119 168 |
12 880 |
3 048 |
22 595 |
141 222 |
32 193 |
6 417 |
267 682 |
||
129 191 |
17 287 |
262 601 |
13 000 |
|
45 259 |
10 697 |
1 750 |
20 800 |
|
22 358 |
6 700 |
221 980 |
||
87 811 |
14 358 |
190 565 |
- |
|
55 382 |
12 258 |
117 470 |
56 563 |
|
33 649 |
7 479 |
142 751 |
||
119 151 |
12 481 |
30 532 |
23 000 |
|
53 897 |
14 745 |
198 837 |
159 191 |
|
37 720 |
7 156 |
3 400 |
||
105 861 |
12 036 |
311 143 |
||
19 633 |
4 767 |
48 630 |
4 500 |
|
1 248 829 |
207 279 |
3 048 |
2 772 925 |
934 554 |
Приложение 5
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на оказание социальной помощи населению
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс тенге)
N |
Наименование |
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||
областного бюджета |
республикан- |
|||||
жилищная помощь населению |
гранты Акима области |
единовре- |
введение стандартов специальных социальных услуг |
|||
Всего |
678 610 |
400 140 |
125 444 |
93 530 |
59 496 |
|
1 |
Аксуский |
3 761 |
524 |
1 797 |
1 440 |
|
2 |
Алакольский |
23 261 |
5 980 |
12 826 |
4 455 |
|
3 |
Балхашский |
8 294 |
6 142 |
1 267 |
885 |
|
4 |
Енбекшиказах- |
117 162 |
105 997 |
1 270 |
9 895 |
|
5 |
Ескельдинский |
10 579 |
3 832 |
4 347 |
2 400 |
|
6 |
Жамбылский |
25 381 |
13 642 |
6 234 |
5 505 |
|
7 |
Илийский |
32 574 |
18 316 |
4 488 |
9 770 |
|
8 |
Каратальский |
35 412 |
27 292 |
5 365 |
2 755 |
|
9 |
Карасайский |
20 067 |
5 170 |
2 042 |
12 855 |
|
10 |
Кербулакский |
32 990 |
20 456 |
9 874 |
2 660 |
|
11 |
Коксуский |
18 603 |
8 391 |
8 612 |
1 600 |
|
12 |
Панфиловский |
14 775 |
6 900 |
4 035 |
3 840 |
|
13 |
Райымбекский |
36 901 |
32 101 |
3 550 |
1 250 |
|
14 |
Сарканский |
38 007 |
25 498 |
10 129 |
2 380 |
|
15 |
Талгарский |
25 941 |
14 215 |
3 411 |
8 315 |
|
16 |
Уйгурский |
54 235 |
50 497 |
1 488 |
2 250 |
|
17 |
г.Капшагай |
18 842 |
11 992 |
2 500 |
4 350 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
146 772 |
34 700 |
37 511 |
15 065 |
59 496 |
19 |
г.Текели |
15 053 |
8 495 |
4 698 |
1 860 |
Приложение 6
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов бюджетам районов
и городов на реализацию мероприятий в рамках Программы
занятости 2020 за счет средств республиканского бюджета
Сноска. Приложение 6 исключено решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 01.01.2013).
Приложение 7
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов за счет средств
республиканского бюджета
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма- |
в том числе по сфере |
|||||
образо- |
здраво- |
соц- |
куль- |
спорт |
сельское хозяйство (ветери- |
|||
Всего |
166592 |
129248 |
18918 |
849 |
2789 |
1212 |
13576 |
|
1 |
Аксуский |
8304 |
5032 |
1818 |
0 |
242 |
0 |
1212 |
2 |
Алакольский |
7550 |
4384 |
1223 |
0 |
121 |
121 |
1701 |
3 |
Балхашский |
12732 |
10914 |
364 |
0 |
121 |
121 |
1212 |
4 |
Енбекшиказахский |
15459 |
13278 |
1212 |
0 |
242 |
0 |
727 |
5 |
Ескельдинский |
13025 |
10359 |
1454 |
243 |
242 |
0 |
727 |
6 |
Жамбылский |
12861 |
9474 |
1575 |
242 |
242 |
122 |
1206 |
7 |
Илийский |
13008 |
10463 |
2060 |
0 |
0 |
0 |
485 |
8 |
Каратальский |
6862 |
6862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Карасайский |
9639 |
7458 |
1454 |
0 |
122 |
0 |
605 |
10 |
Кербулакский |
7954 |
6015 |
848 |
122 |
121 |
121 |
727 |
11 |
Коксуский |
12790 |
10120 |
1333 |
0 |
971 |
0 |
366 |
12 |
Панфиловский |
6399 |
5423 |
488 |
0 |
0 |
0 |
488 |
13 |
Райымбекский |
15982 |
12832 |
2423 |
0 |
0 |
0 |
727 |
14 |
Сарканский |
6764 |
4946 |
727 |
0 |
0 |
485 |
606 |
15 |
Талгарский |
5807 |
3989 |
1212 |
0 |
0 |
0 |
606 |
16 |
Уйгурский |
8071 |
4678 |
606 |
242 |
243 |
242 |
2060 |
17 |
г.Капчагай |
2115 |
1751 |
121 |
0 |
122 |
0 |
121 |
18 |
г.Талдыкорган |
1270 |
1270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 8
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение бюджетных кредитов для реализации мер социальной
поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных
пунктов
Сноска. Приложение 8 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс.тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
Всего |
958108 |
|
1 |
Аксуский |
28424 |
2 |
Алакольский |
30053 |
3 |
Балхашский |
57123 |
4 |
Енбекшиказахский |
90089 |
5 |
Ескельдинский |
72501 |
6 |
Жамбылский |
95535 |
7 |
Илийский |
77656 |
8 |
Каратальский |
33779 |
9 |
Карасайский |
46737 |
10 |
Кербулакский |
62316 |
11 |
Коксуский |
100745 |
12 |
Панфиловский |
38084 |
13 |
Райымбекский |
86759 |
14 |
Сарканский |
28561 |
15 |
Талгарский |
25965 |
16 |
Уйгурский |
60773 |
17 |
г.Капшагай |
15218 |
18 |
г.Талдыкорган |
7790 |
Приложение 9
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на проведение противоэпизоотических мероприятий за счет
средств республиканского бюджета
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата Алматинской области от 01.07.2013 N 19-121 (вводится в действие с 01.01.2013).
N |
Наименование района (города областного |
Сумма (тысяч тенге) |
Всего |
1695532 |
|
1 |
Аксуский |
126568 |
2 |
Алакольский |
129484 |
3 |
Балхашский |
98396 |
4 |
Енбекшиказахский |
125608 |
5 |
Ескельдинский |
72439 |
6 |
Жамбылский |
201605 |
7 |
Илийский |
86326 |
8 |
Каратальский |
60728 |
9 |
Карасайский |
34896 |
10 |
Кербулакский |
113946 |
11 |
Коксуский |
69971 |
12 |
Панфиловский |
116908 |
13 |
Райымбекский |
186266 |
14 |
Сарканский |
61993 |
15 |
Талгарский |
81927 |
16 |
Уйгурский |
92856 |
17 |
г.Капшагай |
18515 |
18 |
г.Талдыкорган |
12920 |
19 |
г.Текели |
4180 |
Приложение 9-1
к решению Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года N 12-69
"Об областном бюджете Алматинской области
на 2012-2014 годы
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на увеличение штатной численности местных
исполнительных органов
Сноска. Приложение 9-1 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
302 170 |
288 759 |
13 411 |
|
1 |
Аксуский |
12 444 |
12 444 |
|
2 |
Алакольский |
19 506 |
19 506 |
|
3 |
Балхашский |
11 550 |
11 550 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
32 814 |
32 814 |
|
5 |
Ескельдинский |
11 332 |
11 332 |
|
6 |
Жамбылский |
30 024 |
30 024 |
|
7 |
Илийский |
25 002 |
25 002 |
|
8 |
Каратальский |
8 740 |
8 740 |
|
9 |
Карасайский |
36 050 |
24 087 |
11963 |
10 |
Кербулакский |
13 897 |
13 897 |
|
11 |
Коксуский |
10 846 |
10 846 |
|
12 |
Панфиловский |
13 590 |
13 590 |
|
13 |
Райымбекский |
18 454 |
18 454 |
|
14 |
Сарканский |
10 646 |
10 646 |
|
15 |
Талгарский |
17 444 |
17 444 |
|
16 |
Уйгурский |
16 096 |
16 096 |
|
17 |
г.Капшагай |
4 771 |
3 805 |
966 |
18 |
г.Талдыкорган |
6 495 |
6 495 |
|
19 |
г.Текели |
2 469 |
1 987 |
482 |
Приложение 10
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет средств
республиканского бюджета
N |
Наименование района (города |
Сумма (тысяч тенге) |
Всего |
1169294 |
|
1 |
Аксуский |
31615 |
2 |
Алакольский |
41310 |
3 |
Балхашский |
22462 |
4 |
Енбекшиказахский |
176912 |
5 |
Ескельдинский |
39449 |
6 |
Жамбылский |
106860 |
7 |
Илийский |
150456 |
8 |
Каратальский |
18167 |
9 |
Карасайский |
175748 |
10 |
Кербулакский |
39176 |
11 |
Коксуский |
30843 |
12 |
Панфиловский |
60130 |
13 |
Райымбекский |
68494 |
14 |
Саркандский |
21042 |
15 |
Талгарский |
107904 |
16 |
Уйгурский |
48177 |
17 |
г.Капшагай |
12199 |
18 |
г.Талдыкорган |
18350 |
Приложение 11
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов в рамках развития сельских населенных пунктов по
Программе занятости 2020 за счет средств республиканского
бюджета
Сноска. Приложение 11 исключено решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 01.01.2013).
Приложение 12
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
строительство объектов образования
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс.тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
11 100 582 |
3 650 173 |
7 450 409 |
|
1 |
Аксуский |
281 460 |
281 460 |
|
2 |
Алакольский |
233 893 |
233 893 |
|
3 |
Енбекшиказахский |
760 985 |
760 985 |
|
4 |
Ескельдинский |
327 000 |
327 000 |
|
5 |
Жамбылский |
340 449 |
340 449 |
|
6 |
Илийский |
1 984 899 |
585 614 |
1 399 285 |
7 |
Каратальский |
658 178 |
658 178 |
|
8 |
Карасайский |
2 321 139 |
1 889 207 |
431 932 |
9 |
Кербулакский |
790 916 |
790 916 |
|
10 |
Коксуский |
105 506 |
105 506 |
|
11 |
Панфиловский |
174 290 |
174 290 |
|
12 |
Райымбекский |
263 792 |
196 513 |
67 279 |
13 |
Сарканский |
283 997 |
283 997 |
|
14 |
Талгарский |
1 041 801 |
593 629 |
448 172 |
15 |
Уйгурский |
386 605 |
342 000 |
44 605 |
16 |
г.Капшагай |
121 777 |
43 210 |
78 567 |
17 |
г.Талдыкорган |
776 082 |
776 082 |
|
18 |
г.Текели |
247 813 |
247 813 |
Приложение 13
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
3 158 881 |
2 020 000 |
1 138 881 |
|
1 |
Аксуский |
6 631 |
6 631 |
|
2 |
Алакольский |
17 000 |
15 000 |
2 000 |
3 |
Балхашский |
105 887 |
64 432 |
41 455 |
4 |
Енбекшиказахский |
154 149 |
81 382 |
72 767 |
5 |
Илийский |
134 133 |
60 000 |
74 133 |
6 |
Карасайский |
393 364 |
255 563 |
137 801 |
7 |
Коксуский |
24 823 |
15 000 |
9 823 |
8 |
Панфиловский |
43 312 |
41 812 |
1 500 |
9 |
Райымбекский |
625 |
625 |
|
10 |
Сарканский |
3 145 |
3 145 |
|
11 |
Талгарский |
67 402 |
15 000 |
52 402 |
12 |
Уйгурский |
120 312 |
35 070 |
85 242 |
13 |
г.Капшагай |
868 929 |
844 353 |
24 576 |
14 |
г.Талдыкорган |
1 219 169 |
592 388 |
626 781 |
Приложение 14
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на строительство жилья
государственного коммунального жилищного фонда
Сноска. Приложение 14 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
3 534 199 |
2 360 000 |
1 174 199 |
|
1 |
Аксуский |
15 230 |
15 230 |
|
2 |
Алакольский |
163 786 |
163 786 |
|
3 |
Балхашский |
66 180 |
60 000 |
6 180 |
4 |
Енбекшиказахский |
276 529 |
219 460 |
57 069 |
5 |
Ескельдинский |
3 000 |
3 000 |
|
6 |
Илийский |
391 776 |
349 616 |
42 160 |
7 |
Карасайский |
246 648 |
149 183 |
97 465 |
8 |
Коксуский |
57 290 |
57 290 |
|
9 |
Райымбекский |
4 047 |
4 047 |
|
10 |
Сарканский |
5 450 |
5 450 |
|
11 |
Талгарский |
276 213 |
75 908 |
200 305 |
12 |
Уйгурский |
187 242 |
59 712 |
127 530 |
13 |
г.Капшагай |
161 029 |
154 370 |
6 659 |
14 |
г.Талдыкорган |
1 676 779 |
1 291 751 |
385 028 |
Приложение 15
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие систем водоснабжения
Сноска. Приложение 15 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
||
республиканский бюджет |
областной бюджет |
||||
развитие системы водоснабжения и водоотведения |
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
||||
Всего |
6 707 439 |
1 247 168 |
1 917 161 |
3 543 110 |
|
1 |
Аксуский |
682 940 |
381 141 |
301 799 |
|
2 |
Алакольский |
184 262 |
56 352 |
127 910 |
|
3 |
Балхашский |
154 430 |
154 430 |
||
4 |
Енбекшиказахский |
248 291 |
248 291 |
||
5 |
Ескельдинский |
77 389 |
77 389 |
||
6 |
Жамбылский |
358 417 |
358 417 |
||
7 |
Илийский |
292 140 |
183 346 |
108 794 |
|
8 |
Каратальский |
268 400 |
268 400 |
||
9 |
Карасайский |
386 767 |
386 767 |
||
10 |
Кербулакский |
130 071 |
130 071 |
||
11 |
Коксуский |
698 491 |
450 000 |
248 491 |
|
12 |
Панфиловский |
793 138 |
247 167 |
208 485 |
337 486 |
13 |
Райымбекский |
222 903 |
120 500 |
102 403 |
|
14 |
Сарканский |
636 873 |
250 000 |
134 975 |
251 898 |
15 |
Талгарский |
908 209 |
300 000 |
382 362 |
225 847 |
16 |
Уйгурский |
101 954 |
101 954 |
||
17 |
г.Капшагай |
250 654 |
200 001 |
50 653 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
303 369 |
250 000 |
53 369 |
|
19 |
г.Текели |
8 741 |
8 741 |
Приложение 16
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие коммунального хозяйства
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
6 129 340 |
4 353 936 |
1 775 404 |
|
1 |
Алакольский |
1 174 382 |
1 067 620 |
106 762 |
2 |
Балхашский |
3 000 |
3 000 |
|
3 |
Енбекшиказахский |
98 635 |
98 635 |
|
4 |
Ескельдинский |
7 228 |
7 228 |
|
5 |
Жамбылский |
14 003 |
14 003 |
|
6 |
Илийский |
334 871 |
235 513 |
99 358 |
7 |
Каратальский |
993 921 |
798 661 |
195 260 |
8 |
Кербулакский |
76 951 |
76 951 |
|
9 |
Коксуский |
681 680 |
315 328 |
366 352 |
10 |
Сарканский |
243 520 |
200 000 |
43 520 |
11 |
Талгарский |
593 549 |
482 107 |
111 442 |
12 |
г.Капшагай |
343 776 |
152 096 |
191 680 |
13 |
г.Талдыкорган |
1 495 979 |
1 102 611 |
393 368 |
14 |
г.Текели |
67 845 |
67 845 |
Приложение 17
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета
Сноска. Приложение 17 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма (тыс.тенге) |
Всего |
300 805 |
|
1 |
Алакольский |
105 790 |
2 |
Карасайский |
4 000 |
3 |
Панфиловский |
155 500 |
4 |
г.Талдыкорган |
35 515 |
Приложение 17-1
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
и городов на развитие инженерной инфраструктуры в рамках
Программы "Развитие регионов"
Сноска. Приложение 17-1 дополнено решением маслихата Алматинской области от 26.09.2013 N 23-142 (вводится в действие с 01.01.2013).
N |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
385625 |
360328 |
25297 |
|
1 |
Талгарский |
93328 |
93328 |
|
2 |
г.Талдыкорган |
292297 |
267000 |
25297 |
Приложение 18
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение бюджетных кредитов на строительство жилья
бюджетам районов и городов
Сноска. Приложение 18 в редакции решения маслихата Алматинской области от 23.05.2013 N 17-110 (вводится в действие с 01.01.2013).
N |
Наименование района |
Сумма |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
1570000 |
1570000 |
0 |
|
1 |
Енбекшиказахский |
12538 |
12538 |
|
2 |
Илийский |
265538 |
265538 |
|
3 |
Карасайский |
270934 |
270934 |
|
4 |
г.Капшагай |
262859 |
262859 |
|
5 |
г.Талдыкорган |
758131 |
758131 |
Приложение 19
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетов районов и
городов на выкуп земельных участков для государственных нужд за
счет средств из республиканского бюджета
(тыс.тенге) |
||
N |
Наименование района |
сумма |
Всего |
2800000 |
|
1 |
Илийский |
645000 |
2 |
Карасайский |
1200000 |
3 |
Талгарский |
955000 |
Приложение 20
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
землеустроительные работы
Сноска. Приложение 20 в редакции решения маслихата Алматинской области от 30.10.2013 N 24-145 (вводится в действие с 01.01.2013).
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
Всего |
229222 |
|
1 |
Аксуский |
10312 |
2 |
Балхашский |
5500 |
3 |
Енбекшиказахский |
25369 |
4 |
Ескельдинский |
2942 |
5 |
Жамбылский |
1652 |
6 |
Илийский |
12210 |
7 |
Карасайский |
17860 |
8 |
Кербулакский |
18849 |
9 |
Коксуский |
4400 |
10 |
Панфиловский |
26989 |
11 |
Райымбекский |
80450 |
12 |
Талгарский |
7794 |
13 |
Уйгурский |
11768 |
14 |
г.Капшагай |
3108 |
15 |
г.Талдыкорган |
19 |
Приложение 21
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и кредитов
бюджету города Текели на реализацию текущих мероприятий в
рамках Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы
Сноска. Приложение 21 исключено решением маслихата Алматинской области от 22.02.2013 N 14-83 (вводится в действие с 01.01.2013).
Приложение 22
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Перечень бюджетных программ не подлежащих секвестру в процессе
исполнения областного бюджета на 2013-2015 годы
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение по специальным |
Общеобразовательное обучение одаренных |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до |
Приложение 23
к решению маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на
2013-2015 годы"
Перечень местных бюджетных программ не подлежащих секвестру в
процессе исполнения районного (городского) бюджета на 2013-2015
годы
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |